• Tidak ada hasil yang ditemukan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bakesbangpol dan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bakesbangpol dan"

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bakesbangpol dan

Pencapaian Renstra Bakesbangpol s/d Tahun 2015

Kabupaten Lombok Barat

Nama SKPD : BADAN KESBANG DAN POLITIK

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome/kegiatan Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun

2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Target Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (Tahun n-1) Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/8) 9 10 = (5+7+9) 11 = (5+7+9)

1.19.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.19.01.01

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya surat masuk dan

surat keluar 1 Tahun 1 Th 100% 1 Th 100% 100% 1 tahun 1 Tahun, 100% 1 Tahun, 100%

1.19.01.01.0

2 2. Pengadaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik 1 Tahun 79,03% 79,03% 79% 1 Tahun 1 Tahun, 100% 1 Tahun, 100% 1.19.01.01.0

3

3. Pengadaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya administrasi peralatan dan perlengkapan kantor

10 bendra, 25 umbul-umbul, 18 spanduk 1 Th 100% 1 Th 100% 100% 10 Bendera 10 umbul-umbul

10 spanduk, 1 th 1 th, 100% 1 th, 100% 1.19.01.01.0

6

4. Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional

10 Motor, 4 Mobil

1 Th 10 mtr, 3 mbl

1 Th

10 mtr, 3 mbl 97% 10 Motor, 3 Mobil

10 Motor, 3 Mobil, 1 th 100%

10 Motor, 3 Mobil, 1 th 100% 1.19.01.01.0

7

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya administrasi

keuangan 1 Tahun 1 Th 100% 1 Th 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun, 100% 1 Tahun, 100%

1.19.01.01.0 8

6. Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll

Terlaksananya kebersihan kantor, sopir, tukang kebun,dll

2 Orang, 12

bln 2 orang 2 orang 100% 2 Orang/12 bln 2 Orang 2 Orang/12 bln

1.19.01.01.0 9

7. Pengadaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan alat

kerja 8 laptop, 14

kmputer

6 kmptr, 7 laptop 99,92%

6 kmptr, 7

laptop 99,92% 100%

7 laptop 6 komputer

1 Tahun 1 th, 100% 1 th, 100% 1.19.01.01.1

0

8. Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan ATK

1 Tahun 1 Th 1 Th 100%

Kertas,

Bolpoin, tinta, dll

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1.19.01.01.11

9. Pengadaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Kwitansi, lmbr penerus, dll 1 Th 100% 1 Th 100% 100%

Kwitansi, Lembar penerus,

dll, 1 Tahun 1 Tahun, 100% 1 Tahun, 100% 1.19.01.01.1

2

10.' Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya komponen instalasi listrik / penerangan

bangunan kantor 1 Tahun 1 Th 100% 1 Th 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun, 100% 1 Tahun, 100%

(2)

1.19.01.01.15

11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

72 Expl

72 expl 100%

72 expl

100% 100%

72 expl,

1 tahun 1 tahun, 100% 1 tahun, 100%

1.19.01.01.17

12. Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

38 Orang

38 org, 10 kl 100%

38 org, 10 kl

100% 100%

38 org/10

kl, 1 tahun 1 tahun, 100% 1 tahun, 100%

1.19.01.01.18

13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah

10 Kali dlm daerah, 6 kl

luar daerah 100% 100% 100%

12 org/10 kl dlm daerah, 6 kl luar

daerah 100% 10 Kali, 100%

1.19.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.19.01.02.14

1. Pengadaan komputer Terlaksananya pemeliharaan sarana dan

prasarana kantor 1 buah 100% 100% 100% 1 komputer 100% 100%

1.19.01.02.22

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 paket

1 paket 100%

1 paket

100% 100% 1 tahun 1 tahun, 100% 1 tahun, 100%

1.19.01.02.24

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/berkala

13 unit

10 mtor, 3 mobil

10 mtor, 3

mobil 100%

10 motor,

3 mobil 100% 100%

1.19.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.19.01.06.01

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD 1 Tahun

1 Th 100%

1 Th

100% 100%

12 bulan (1

th) 100% 100%

1.19.01.06.02

2. Penyusunan laporan keuangan

semesteran Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran

1 tahun

24 expl, 1 laptop, 2 printer, 100%

24 expl, 1 laptop, 2

printer, 100% 100% 2 semester 100% 100%

1.19.01.06.03

3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Terlaksananya Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun 1 tahun

1 Th 100%

1 Th

100% 100% 1 Tahun 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/8) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

(3)

Kenyamanan Lingkungan

1.19.01.15.05

1. Pengendalian Keamanan Lingkungan Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

40 org tim TPGK, 10 Petsus, 10 bln,

10 kec 100 % 100 % 100%

40 tim TPGKDN, 10 org Petsus/10 bln, 10 Kec

36 tim Kominda/10 bln 10 org Petsus/10 bln,10 Kec, 100%

36 tim Kominda/10 bln 10 org Petsus/10 bln,10 Kec, 100%

1.19.01.15.08

2. Identifikasi dan Pemetaan Konflik Terlaksananya identifikasi dan pemetaan konflik

40 org tim TPKS, 10 bln, 8 org/10 hr/12 bln, 10 kec

10 kec, 122 desa, 100%

10 kec, 122

desa, 100% 100%

720 OK, 10

kec 100% 100%

1.19.01.15.09

3. Peningkatan forum pembauran kebangsaan Terlaksananya FPK, FKDM 39 tim FPK/12 bln, 43 org tim FKDM/12 bln, 38 org tim kominda, 10 kec, 9 org/10 hr/12 bln, 10 kec

10 kec, 10 bln, 100%

10 kec, 10

bln, 100% 100%

39 org tim FPK, 10 bln, 43 org tim FKDM, 10 bln, 27 org tim kominda,10

bln 100% 100%

1.19.01.16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.01.16.05

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring dan

penyusunan laporan 10 org, 10 kli 100% 100% 100% 10 org/10 kli 100% 1 Tahun, 100%

1.19.01.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.01.17.01

1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama dan lintas organisasi Terlaksananya sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan lintas organisasi

50 orang 100% 100% 100% 50 org 50 org, 100% 50 org, 100%

1.19.01.17.03

2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa

Terlaksananya sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa

50 Orang

100% 100% 100% 100% 50 org, 100% 50 org, 100%

1.19.01.20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

1.19.01.20.01

1. Penyuluhan pencegahan

peredaran/penggunaan miras dan narkoba Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran penanggulangan miras dan narkoba

40 orang

10 org, 1 kl, 100%

10 org, 1

kl, 100% 100%

40 orang 40 oran, 1 kl

100% 40 oran, 1 kl 100%

1.19.01.20.07

2. Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur

Terlaksananya penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur

40 orang

Sosialisasi 40 org, 1 kl, 100%

Sosialisasi 40 org, 1 kl,

100% 100%

40 orang 40 orang, 1 kl 100%

40 orang, 1 kl 100%

1.19.01.20.08

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi

dan pelaporan 10 org/10 kli, 10 kec 10 kl, 10 org, 10 kec, 100%

10 kl, 10 org, 10 kec,

100% 100% 10 org/10 kli 10 Kec, 100% 10 Kec, 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/8) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

1.19.01.21

(4)

1.19.01.21.01 1. Penyuluhan kepada masyarakat 50 org/1 kli 36 Orang 100% 50 Orang 1.19.01.21.05

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

38 org/10 kli/, 10 org/10 kli

10 kec, 99.90%

10 kec,

99.90% 100%

38 org/10

kl 38 org/10 kli 100 kli

1.19.01.21.06

3. Penyusunan data base, LSM dan Ormas Terlaksananya penyusunan data base, LSM dan Ormas

10 org/10 kli/,

49 org/1 kli 1 th,

99.97%

1 th,

99.97% 100% 40 org

40 org, 100% 40 org, 100%

1.19.01.21.07

4. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Tersalurnya bantuan keuangan kepada Parpol di Kab. Lobar

18 parpol/10

bln/72 org 18 parpol,

1 th, 100%

18 parpol,

1 th, 100% 100% 12 parpol

12 parpol, 100% 12 parpol, 100%

1.19.01.21

Program Peningkatan Penanggulangan

Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

1.19.01.21.02

1. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

Terlaksananya sosialisasi pencegahan pemberantasan penanggulangan dan peredaran gelap narkoba

60 org/10 bln

287 org tes urine/60 org/10 bln

287 org tes urine/60

org/10 bln 100%

385 org tes urine, 60 org, 10

bln 100% 100%

(5)

No.

Indikator

SPM/Stan

dar

Nasional

IKK

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan

Analisis

Tahun…

…..

(Tahun

n-2)

Tahun…

…..

(Tahun

n-1)

Tahun…

…..

(Tahun

n)

Tahun…

…..

(Tahun

n+1)

Tahun…

…..

(Tahun

n-2)

Tahun…

…..

(Tahun

n-1)

Tahun…

…..

(Tahun

n)

Tahun…

…..

(Tahun

n+1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAKESBANGPOL

KABUPATEN LOMBOK BARAT

No.

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

(6)

Kegiatan

Kinerja

Capaian

Indikator

(Rp)

Kegiatan

Kinerja

Capaian

n

Dana

(Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(7)

Kabupaten Lombok Barat

Nama SKPD : BADAN KESBANG DAN POLITIK

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome/kegiatan Output)

Rencana Tahun 2016

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.19.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.19.01.01

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya surat masuk dan surat

keluar Bakesbangpol 1 th 2.500.000 DAU 100% 8.761.719

1.19.01.01.02

2. Pengadaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik

Bakesbangpo l

1 th 66.600.000

DAU 100%

88.900.000

1.19.01.01.03

3. Pengadaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya administrasi peralatan dan perlengkapan kantor

Bakesbangpo

l Umbul-umbul, 12 5 bendera, 12

Spanduk 3.000.000

DAU 100%

16.855.469

1.19.01.01.06

4. Pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional Bakesbangpol 12 motor dan

3 mobil 51.700.000

DAU 100%

75.000.000

1.19.01.01.07

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya administrasi keuangan Bakesbangpo l

1 th 84.897.700

DAU 100%

152.571.875

1.19.01.01.08

6. Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll

Terlaksananya kebersihan kantor, sopir, tukang kebun,dll

Bakesbangpo

l 2 orang/12

bulan 19.800.000

DAU 100%

36.328.125

1.19.01.01.09

7. Pengadaan jasa perbaikan peralatan

kerja Terlaksananya perbaikan alat kerja Bakesbangpol 7 laptop, 11

komputer 5.000.000

DAU 100%

17.500.000

1.19.01.01.10

8. Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan ATK Bakesbangpo l

1 th 5.620.000

DAU 100%

15.000.000

1.19.01.01.11

9. Pengadaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Bakesbangpo

l Kwitansi, lembar

penerus, dll 8.338.000

DAU 100%

13.624.318

1.19.01.01.12

10.' Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Bakesbangpo l

1 th 6.000.000

DAU 100%

7.500.000 1.19.01.01.15 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Bakesbangpo l

72 expl 12.375.000

DAU 100%

15.468.750

1.19.01.01.17

12. Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

Bakesbangpo l

38 orang 14.843.750

DAU 100%

18.554.688 1.19.01.01.18 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah

Bakesbangpo 12 org. 10 kl dlm daerah, 6 kl

(8)

l luar daerah

1.19.01.02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Bakesbangpo

l 1.19.01.02.14 1. Pengadaan komputer Terlaksananya pemeliharaan sarana dan

prasarana kantor

Bakesbangpo l

3 buah 26.500.000 DAU 100% 21.000.000

1.19.01.02.22 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Bakesbangpo l

1 peket 40.000.000 DAU 100% 20.445.313

1.19.01.02.24 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/berkala

Bakesbangpo l

10 motor, 4 mobil

112.473.150 DAU 100% 126.500.000

4. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terwujudnya pengadaan kend dinas Bakesbangpo l

3 motor 60.000.000 DAU 100% 221.706.052

5. Pembelian mebeulair Terwujudnya pembelian mebeulair Bakesbangpo l

Meja, kursi,

lemari. 1 paket 30.000.000 DAU 100% 22.500.000

6. Pemeliharaan rutin mebeulair Terpeliharanya mebeulair Bakesbangpo l

1 paket 7.000.000 DAU 100% 8.500.000

7. Pembelian AC Terpeliharanya AC Bakesbangpo

l

6 AC 6.600.000 DAU 100% 6.600.000

1.19.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

1.19.01.06.01 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Bakesbangpo l

1 th 25.550.000 DAU 100% 31.937.500

1.19.01.06.02 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran

Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran

Bakesbangpo l

1 th 15.092.188 DAU 100% 18.865.235

1.19.01.06.03 3. Penyusunan laporan keuangan akhir

tahun Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Bakesbangpol

1 th 10.500.000 DAU 100% 16.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.19.01.15. Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan

1.19.01.15.05

1. Pengendalian Keamanan Lingkungan Terwujudnya keamanan dan

kenyamanan lingkungan Bakesbangpol TPGK, 10 org 40 org tim

petsus, 10 bulan 273.168.125

DAU 100%

361.450.156 1.19.01.15.08

2. Identifikasi dan Pemetaan Konflik Terlaksananya identifikasi dan pemetaan konflik

Bakesbangpol 39 org tim PPk, 60 org tim FKDM, 38

tim kominda 200.000.000

DAU 100%

52.321.779 1.19.01.15.09

3. Peningkatan forum pembauran

kebangsaan Terlaksananya FPK Bakesbangpol 10 orang/10 bln 41.857.423 DAU 100% 210.000.000

4 Peningkatan operasional kominda Terlaksananya operasional kominda Bakesbangpol

32 orang 150.000.000

DAU 100%

175.000.000

1.19.01.16

Program Pemeliharaan Kantrantibmas

& Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.01.16.05

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring dan

penyusunan laporan Bakesbangpol 10 org/10 kl 38.000.000 DAU 100% 41.250.000

1.19.01.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.01.17.01

1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Terlaksananya sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Bakesbangpol

50 org 23.500.000

DAU 100%

25.000.000

1.19.01.17.03

2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa

Terlaksananya sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan lintas organisasi

Bakesbangpol

50 org 23.500.000

DAU 100%

25.000.000 3 Dukungan peningkatan FKDM, FPK &

FKUB di Kab. Lobar

Meningkatkan peran FPK & FKUB Bakesbangpol 30 Desa, 10

Kec 175.000.000

DAU 100%

175.000.000 4

Peningkatan FKDM

Meningkatkan peran FKDM Bakesbangpol

30 Desa 150.000.000

DAU 100%

175.000.000 5. Identifikasi pemetaan dan pengkajian

strategis IPOLEKSOSBUDPEM Bakesbangpol

6 dokumen 15.000.000

DAU 100%

20.000.000

1.19.01.20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

1.19.01.20.01

1. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba

Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran penanggulangan miras dan narkoba

Bakesbangpol

40 org 20.500.000

DAU 100%

24.500.000 1.19.01.20.07

2. Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak

dibawah umur Terlaksananya penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur Bakesbangpol 40 org 20.500.000

DAU 100%

24.500.000 1.19.01.20.08

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

Bakesbangpol

10 org/10 kl 35.965.625

DAU 100%

44.957.032

1.19.01.21

Program Pendidikan Politik Masyarakat

1.19.01.21.01 1.

Penyuluhan kepada masyarakat

Terlaksananya penyuluhan kpd masy Bakesbangpol

50 org/ 1 kl 35.000.000

DAU 100%

47.000.000 1.19.01.21.05

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

Bakesbangpol

38 org/ 10 kl 68.000.000

DAU 100%

70.000.000 1.19.01.21.06

3. Penyusunan data base, LSM dan Ormas Terlaksananya penyusunan data base, LSM dan Ormas

Bakesbangpol 18 parpol/10

bln/72 org 36.835.938

DAU 100%

36.132.813 1.19.01.21.07

4. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Tersalurnya bantuan keuangan kepada Parpol di Kab. Lobar

Bakesbangpol 10 org/10 kl 49 org/1 kl

28.906.250 DAU 100%

46.044.923

1.19.01.21

(9)

Referensi

Dokumen terkait

Alasan untuk mendesain prosedur pengambilan sampel dengan probabilitas psu yang berbeda adalah untuk membentuk sebuah metode pemilihan yang akan memberikan

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian tindakan

Korelasi perbandingan antara panjang total dan panjang standar ikan kuweh yang dibudidayakan di karamba berkisar dari 0,96−0,98 ,Nilai koefisien ini menunjukkan

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengembangkan model prediksi curah hujan dengan teknik analisis jaringan syaraf di wilayah Subang-Karawang untuk memprediksi curah hujan

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi tentang peran serta koperasi dalam meningkatkan keterampilan beternak pada peternak

Manajemen Perkantoran, Mitra Wacana Media.. Anwar

Dari tujuan-tujuan yang telah diuraikan tentang penulisan populer dapat dilihat bahwa penulisan populer adalah tulisan untuk memberikan informasi atau

Untuk mengetahui kesesuaian penggunaan antibiotik yang meliputi ketepatan indikasi, ketepatan obat, ketepatan pasien dan ketepatan dosis pada pasien anak infeksi saluran