ANGGARAN KAS
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2014
UNIT ORGANISASI : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Triwulan II (Rp)
Triwulan IV (Rp) Anggaran Tahun Ini
(Rp) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Kode Rekening Uraian
Triwulan III (Rp) Triwulan I
(Rp)
Halaman : 1
1 2 3 4 5 6 7
Alokasi belanja tidak langsung 8.174.375.801,00 - - 2.043.593.950,25 - - 2.043.593.950,25 - - 2.043.593.950,25 - - 2.043.593.950,25
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.174.375.801,00 - - 2.043.593.950,25 - - 2.043.593.950,25 - - 2.043.593.950,25 - - 2.043.593.950,25
5.1.
Belanja Pegawai 8.174.375.801,00 - - 2.043.593.950,25 - - 2.043.593.950,25 - - 2.043.593.950,25 - - 2.043.593.950,25
5.1.1.
Gaji dan Tunjangan 3.797.848.015,00 - - 949.462.003,75 - - 949.462.003,75 - - 949.462.003,75 - - 949.462.003,75
5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.712.149.180,00 - - 678.037.295,00 - - 678.037.295,00 - - 678.037.295,00 - - 678.037.295,00
5.1.1.01.01.
Tunjangan Keluarga 353.112.498,00 - - 88.278.124,50 - - 88.278.124,50 - - 88.278.124,50 - - 88.278.124,50
5.1.1.01.02.
Tunjangan Jabatan 259.171.250,00 - - 64.792.812,50 - - 64.792.812,50 - - 64.792.812,50 - - 64.792.812,50
5.1.1.01.03.
Tunjangan Umum 95.350.125,00 - - 23.837.531,25 - - 23.837.531,25 - - 23.837.531,25 - - 23.837.531,25
5.1.1.01.05.
Tunjangan Beras 213.200.000,00 - - 53.300.000,00 - - 53.300.000,00 - - 53.300.000,00 - - 53.300.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 98.106.712,00 - - 24.526.678,00 - - 24.526.678,00 - - 24.526.678,00 - - 24.526.678,00
5.1.1.01.07.
Pembulatan Gaji 133.250,00 - - 33.312,50 - - 33.312,50 - - 33.312,50 - - 33.312,50
5.1.1.01.08.
Iuran Asuransi Kesehatan 66.625.000,00 - - 16.656.250,00 - - 16.656.250,00 - - 16.656.250,00 - - 16.656.250,00
5.1.1.01.09.
Tambahan Penghasilan PNS 4.376.527.786,00 - - 1.094.131.946,50 - - 1.094.131.946,50 - - 1.094.131.946,50 - - 1.094.131.946,50
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 4.376.527.786,00 - - 1.094.131.946,50 - - 1.094.131.946,50 - - 1.094.131.946,50 - - 1.094.131.946,50 5.1.1.02.01.
Jumlah alokasi belanja tidak langsung per bulan 8.174.375.801,00 - - 2.043.593.950,25 - - 2.043.593.950,25 - - 2.043.593.950,25 - - 2.043.593.950,25
8.174.375.801,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per triwulan
2.043.593.950,25 2.043.593.950,25 2.043.593.950,25 2.043.593.950,25
BELANJA LANGSUNG 11.982.818.970,00 - - 2.884.578.997,97 - - 4.832.895.299,97 - - 2.872.008.668,97 - - 1.393.336.003,09
5.2.
Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik - - - - - - - - - - - - -
1.25.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.333.709.300,00 - - 327.777.324,92 - - 452.377.324,92 - - 313.777.324,92 - - 239.777.325,24
1.25.1.25.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat 5.700.000,00 - - 1.650.000,00 - - 1.650.000,00 - - 1.650.000,00 - - 750.000,00
1.25.1.25.01.01.01.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.000.000,00 - - 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 1.25.1.25.01.01.02.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
89.552.000,00 - - 27.388.000,00 - - 27.388.000,00 - - 17.388.000,00 - - 17.388.000,00
1.25.1.25.01.01.06.
Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000,00 - - 3.750.000,00 - - 3.750.000,00 - - 5.750.000,00 - - 1.750.000,00
1.25.1.25.01.01.08.
Penyediaan alat tulis kantor 80.000.000,00 - - 30.000.000,00 - - 30.000.000,00 - - 20.000.000,00 - - -
1.25.1.25.01.01.10.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 138.177.300,00 - - 34.544.325,00 - - 34.544.325,00 - - 34.544.325,00 - - 34.544.325,00
1.25.1.25.01.01.11.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 30.000.000,00 - - 7.500.000,00 - - 7.500.000,00 - - 10.000.000,00 - - 5.000.000,00 1.25.1.25.01.01.12.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 150.000.000,00 - - 6.874.999,92 - - 128.474.999,92 - - 6.874.999,92 - - 7.775.000,24
1.25.1.25.01.01.13.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 33.780.000,00 - - 8.445.000,00 - - 8.445.000,00 - - 8.445.000,00 - - 8.445.000,00 1.25.1.25.01.01.15.
Penyediaan makanan dan minuman 90.000.000,00 - - 27.500.000,00 - - 27.500.000,00 - - 30.000.000,00 - - 5.000.000,00
1.25.1.25.01.01.17.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 2
Penyediaan jasa informasi dan publikasi 141.000.000,00 - - 38.000.000,00 - - 42.000.000,00 - - 38.000.000,00 - - 23.000.000,00
1.25.1.25.01.01.23.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 181.611.675,00 - - 43.000.000,00 - - 78.000.000,00 - - 45.000.000,00 - - 15.611.675,00
1.25.1.25.01.02.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 37.000.000,00 - - - 35.000.000,00 - - 2.000.000,00 - - -
1.25.1.25.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 75.000.000,00 - - 25.000.000,00 - - 25.000.000,00 - - 25.000.000,00 - - -
1.25.1.25.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 69.611.675,00 - - 18.000.000,00 - - 18.000.000,00 - - 18.000.000,00 - - 15.611.675,00 1.25.1.25.01.02.028.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 78.750.000,00 - - - - - 78.750.000,00 - - - - - -
1.25.1.25.01.03.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 41.250.000,00 - - - 41.250.000,00 - - - -
1.25.1.25.01.03.02.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 37.500.000,00 - - - 37.500.000,00 - - - -
1.25.1.25.01.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 416.750.000,00 - - 22.275.000,00 - - 289.050.000,00 - - 75.212.500,00 - - 30.212.500,00
1.25.1.25.01.05.
Pendidikan dan pelatihan formal 100.000.000,00 - - - 35.000.000,00 - - 45.000.000,00 - - 20.000.000,00
1.25.1.25.01.05.001.
Pembinaan fisik dan mental aparatur 80.850.000,00 - - 20.212.500,00 - - 20.212.500,00 - - 30.212.500,00 - - 10.212.500,00
1.25.1.25.01.05.014.
Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau
116.900.000,00 - - 2.062.500,00 - - 114.837.500,00 - - - -
1.25.1.25.01.05.036.
Penyusunan Analisi Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan 119.000.000,00 - - - 119.000.000,00 - - - -
1.25.1.25.01.05.037.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
804.438.400,00 - - 11.500.000,00 - - 601.650.600,00 - - 144.245.450,00 - - 47.042.350,00
1.25.1.25.01.06.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
112.788.400,00 - - 2.250.000,00 - - 27.306.200,00 - - 37.389.850,00 - - 45.842.350,00
1.25.1.25.01.06.01.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 70.000.000,00 - - 9.250.000,00 - - 35.004.400,00 - - 24.545.600,00 - - 1.200.000,00
1.25.1.25.01.06.04.
Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD 121.650.000,00 - - - 121.650.000,00 - - - -
1.25.1.25.01.06.05.
Penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD 150.000.000,00 - - - 150.000.000,00 - - - -
1.25.1.25.01.06.06.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 150.000.000,00 - - - 67.690.000,00 - - 82.310.000,00 - - -
1.25.1.25.01.06.26.
Rapat Koordinasi Teknis Tahunan Komunikasi dan Informatika se Provinsi Riau
200.000.000,00 - - - 200.000.000,00 - - - -
1.25.1.25.01.06.27.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.875.436.050,00 - - 491.363.049,05 - - 646.192.999,05 - - 498.824.999,05 - - 239.055.002,85
1.25.1.25.01.15.
Pengembangan dan Penataan Jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau 1.258.213.450,00 - - 444.878.449,05 - - 362.524.999,05 - - 228.079.999,05 - - 222.730.002,85 1.25.1.25.01.15.23.
Peliputan Acara dan Dokumentasi Multimedia pada Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau
115.322.600,00 - - 46.484.600,00 - - 36.238.000,00 - - 16.275.000,00 - - 16.325.000,00
1.25.1.25.01.15.24.
Penyebarluasan Informasi Perkembangan Informasi dan Komunikasi Publik di Provinsi Riau Melalui Media Online
190.000.000,00 - - - 95.905.000,00 - - 94.095.000,00 - - -
1.25.1.25.01.15.52.
Visualisasi Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Daerah Provinsi Riau Melalui Media TV Online
187.900.000,00 - - - 92.362.500,00 - - 95.537.500,00 - - -
1.25.1.25.01.15.53.
Layanan Melalui Media Cetak Pengembangan dan Penataan Jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau
124.000.000,00 - - - 59.162.500,00 - - 64.837.500,00 - - -
1.25.1.25.01.15.54.
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
641.399.500,00 - - 293.132.575,00 - - 345.966.925,00 - - 500.000,00 - - 1.800.000,00
1.25.1.25.01.17.
Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat 153.693.450,00 - - - 153.693.450,00 - - - -
1.25.1.25.01.17.04.
Workshop Jurnalistik Media Siaran (Broadcasting Journalist) bagi Komunitas Radio dan Televisi
100.000.000,00 - - - 98.200.000,00 - - - 1.800.000,00
1.25.1.25.01.17.05.
Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi aparatur dan masyarakat
208.794.400,00 - - 125.770.925,00 - - 82.523.475,00 - - 500.000,00 - - -
1.25.1.25.01.17.06.
Sosialisasi e-government Pemerintah Provinsi Riau dan Bimtek PNSBOX
178.911.650,00 - - 167.361.650,00 - - 11.550.000,00 - - - -
1.25.1.25.01.17.07.
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 400.000.000,00 - - 226.258.500,00 - - 88.680.500,00 - - 62.883.500,00 - - 22.177.500,00
1.25.1.25.01.18.
1 2 3 4 5 6 7
Halaman : 3
Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran 200.000.000,00 - - 184.250.500,00 - - 12.214.500,00 - - 3.467.500,00 - - 67.500,00
1.25.1.25.01.18.08.
Program Pengembangan Aplikasi Informatika 352.000.000,00 - - 153.925.000,00 - - 119.175.000,00 - - 39.900.000,00 - - 39.000.000,00
1.25.1.25.01.19.
Optimalisasi Website riau.go.id 152.000.000,00 - - 89.150.000,00 - - 21.150.000,00 - - 21.300.000,00 - - 20.400.000,00
1.25.1.25.01.19.01.
Pengembangan E-Government Provinsi Riau 200.000.000,00 - - 64.775.000,00 - - 98.025.000,00 - - 18.600.000,00 - - 18.600.000,00
1.25.1.25.01.19.02.
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 4.420.418.920,00 - - 1.309.038.899,00 - - 1.616.673.426,00 - - 886.465.895,00 - - 608.240.700,00
1.25.1.25.01.20.
Pameran Pembangunan Teknologi Informasi 224.906.925,00 - - - 3.615.125,00 - - 221.291.800,00 - - -
1.25.1.25.01.20.01.
Layanan Informasi Publik Diskominfo-PDE 200.000.000,00 - - 47.800.000,00 - - 105.252.500,00 - - 37.347.500,00 - - 9.600.000,00
1.25.1.25.01.20.02.
Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi 150.000.000,00 - - - 119.605.000,00 - - 30.395.000,00 - - -
1.25.1.25.01.20.03.
Pekan Informasi Nasional Tahun 2014 196.000.000,00 - - 31.147.474,00 - - 164.852.526,00 - - - -
1.25.1.25.01.20.04.
Layanan Informasi Melalui Media Center 308.722.020,00 - - 63.621.950,00 - - 84.191.125,00 - - 98.596.345,00 - - 62.312.600,00
1.25.1.25.01.20.05.
Diseminasi Informasi Daerah Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti 200.000.000,00 - - 4.905.950,00 - - 190.406.550,00 - - 4.687.500,00 - - - 1.25.1.25.01.20.06.
Newsroom Pemerintah Provinsi Riau 500.000.000,00 - - 119.651.150,00 - - 135.190.600,00 - - 113.720.150,00 - - 131.438.100,00
1.25.1.25.01.20.07.
Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau 2.640.789.975,00 - - 1.041.912.375,00 - - 813.560.000,00 - - 380.427.600,00 - - 404.890.000,00 1.25.1.25.01.20.08.
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1.478.305.125,00 - - 6.308.650,00 - - 516.378.525,00 - - 805.199.000,00 - - 150.418.950,00
1.25.1.25.01.21.
Update dan Analisa Data Pembangunan Provinsi Riau 225.806.925,00 - - - 87.282.475,00 - - 58.606.600,00 - - 79.917.850,00
1.25.1.25.01.21.01.
Identifikasi, Sinkronisasi Data dan Informasi Pembangunan Riau 191.415.600,00 - - - 119.537.150,00 - - 53.743.950,00 - - 18.134.500,00 1.25.1.25.01.21.02.
Pembinaan dan Peningkatan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) Universal Service Obligasi (USO) di Provinsi Riau
375.000.000,00 - - - 236.075.500,00 - - 97.477.400,00 - - 41.447.100,00
1.25.1.25.01.21.03.
Bimbingan teknis Pengolahan Data pembangunan dan Data Spasial (Geografis) Bagi Aparatur Unit Kerja/Instansi Terkait Pemerintah Daerah se Provinsi Riau
136.082.600,00 - - 6.308.650,00 - - 17.969.300,00 - - 108.516.000,00 - - 3.288.650,00
1.25.1.25.01.21.04.
Geliat Kemajuan Pembangunan Daerah Provinsi Riau 300.000.000,00 - - - 14.742.900,00 - - 281.962.900,00 - - 3.294.200,00
1.25.1.25.01.21.05.
Pembuatan Government Service Bus Pemerintah Provinsi Riau 250.000.000,00 - - - 40.771.200,00 - - 204.892.150,00 - - 4.336.650,00
1.25.1.25.01.21.06.
Jumlah alokasi belanja langsung per bulan 11.982.818.970,00 - - 2.884.578.997,97 - - 4.832.895.299,97 - - 2.872.008.668,97 - - 1.393.336.003,09
11.982.818.970,00
Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 2.884.578.997,97 4.832.895.299,97 2.872.008.668,97 1.393.336.003,09
20.157.194.771,00
Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung 4.928.172.948,22 6.876.489.250,22 4.915.602.619,22 3.436.929.953,34