• Tidak ada hasil yang ditemukan

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SATUAN =12/ =24/20

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SATUAN =12/ =24/20"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=12/8

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25=24/20

Persentase Perangkat

Daerah dengan Nilai

SAKIP Minimal B

predikat

-

B

-

B

-

B

-

B

96,5 %

Level Kapabilitas APIP

yang memadai

Level

-

Level 3 Level 3 Level 3

-

-

-

Level 2

66,67%

Level Maturitas SPIP

yang memadai

Level

-

Level 3 Level 3 Level 3

-

Level 3 Level 3 Level 3

100%

B

B

B

Terwujudnya

Penyelenggaraan

pemerintah yang efektif

dan akuntabel

REALISASI SAMPAI DENGAN

PERSENTASE

CAPAIAN

1

Terwujudnya

Pemerintahan yang

Bersih dan

Berwibawa

Nilai Sistem

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

Predikat

B

B

B

96,5%

TRIWULAN IV TAHUN 2019

LAMPIRAN I

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

TUJUAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET SAMPAI DENGAN

REALISASI SAMPAI DENGAN

PERSENTASE

CAPAIAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

SATUAN

TARGET SAMPAI DENGAN

yang memadai

Level

-

Level 3 Level 3 Level 3

-

Level 3 Level 3 Level 3

100%

Liwa, Januari 2020

(2)

NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=14/10 16 17 18 19 20 21 22 23 24=23/19 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran pelayanan administasi perkantoran tepat waktu

% 25 50 75 100 25 50 75 100% 100% 25 50 75 100 10 49 82 98.7 98.70%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

% 25 50 75 100 25 50 75 100 100% 25 50 75 100 20 69 81 93.77 93.77%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja

Dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Dokumen 15 20 30 40 15 20 30 46 100% 25 50 75 100 22 49 74 100 100.00% Persentase Capaian 1 Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan akuntabel LAMPIRAN II

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA PROGRAM TAHUN 2019

NO SASARAN STRATEGIS

PROGRAM

PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM SATUAN

KINERJA

Persentase Capaian

KEUANGAN

TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TARGET KEUANGAN REALISASI KEUANGAN TRIWULAN IV TAHUN 2019

Keuangan SKPD Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

% 24 40 54 70 8 35 55 69 98.57% 50 75 100 12 40 69 97.72 97.72%

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Terlaksananya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Persentase APIP yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan

% 25 50 75 100 3 11 15 79 79.00% 25 50 75 100 11 37 55 73.56 73.56%

Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Terlaksananya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang sesuai standar dan peraturan perundang-undangan

% 20 20 20 20 20 20 20 20 100% 25 50 75 100 59 70 80 99.87 99.87%

Rata-rata Capaiam Rata-rata Capaian

(3)

Lampiran III

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA KEGIATAN TAHUN 2019 TRIWULAN IV TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2019 KEGIATAN KEUANGAN TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16= 15/11 17 18 19 20 21 22 23 24 25=24/20

TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN ( Dalam %)

REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN ( Dalam %) NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

KINERJA

Persentasi Capaian

KEGIATAN SATUAN

KEUANGAN

TARGET SAMPAI DENGAN REALISASI SAMPAI DENGAN

Persentase Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16= 15/11 17 18 19 20 21 22 23 24 25=24/20

1 Jumlah Surat Masuk 775 surat 190 388 580 775 200 450 650 902 116.39 25 50 75 100 25 50 75 100 100

Jumlah Surat Keluar 500 surat 125 250 375 500 209 417 626 834 166.80 25 50 75 100 25 50 75 100 100

Jumlah Rekening Telepon 2 Rekening 2 2 2 2 2 2 2 2 100.00 25 50 75 100 24.5 49 73.5 99 99

Jumlah Rekening Air 1 Rekening 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00 25 50 75 100 24.5 49 73.5 99 99

Jumlah Rekening Listrik 1 Rekening 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00 25 50 75 100 24.5 49 73.5 99 99

Penyediaan Jasa Surat Menyurat PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL Tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Rekening Listrik 1 Rekening 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00 25 50 75 100 24.5 49 73.5 99 99

Jumlah Motor yang dibayar pajaknya 7 Unit 1 2 7 1 2 7 100.00 15 30 100 15 30 28.7 29

Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya 2 Unit 2 2 100.00 100 -

Jumlah Pick Up yang dibayar pajaknya 1 Unit - Jumlah Buku Cek 5 Buku 1 1 2 5 1 1 2 3 70.00 25 25 50 100 23 23 46 70 70

Penyediaan Jasa Tersedianya Buku Cek Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Buku Cek 5 Buku 1 1 2 5 1 1 2 3 70.00 25 25 50 100 23 23 46 70 70

Jumlah Cetak Rekening Koran 12 Kali 3 6 9 12 3 6 9 12 100.00 25 50 75 100 25 50 75 100 100

Jumlah Tenaga Kebersihan 1 Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00 25 50 75 100 32 50 80 100 100

Jumlah Jenis Alat Kebersihan 19 Jenis 19 19 19 19 19 19 19 19 100.00 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Penyediaan Alat Tulis Tersedianya Alat Tulis Jumlah Jenis ATK 31 jenis 8 15 23 31 8 15 23 31 100.00 25 50 75 100 33 68 83 100 100

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Buku Cek dan Rekening Koran Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK 31 jenis 8 15 23 31 8 15 23 31 100.00 25 50 75 100 33 68 83 100 100

Jumlah Jenis Cetakan 11 Jenis 3 5 8 11 2 6 7 11 100.00 25 50 75 100 21 57 72 100 100

Jumlah Jenis Penggandaan 3 Jenis 3 3 3 3 3 3 3 3 100.00 25 50 75 100 21 57 72 100 100

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen Listrik 10 jenis 10 10 10 10 10 10 100.00 100 100 100 100 100 100 100

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan Jumlah SKHU 4 SKHU 4 4 4 4 4 4 4 4 100.00 25 50 75 100 14 52 80 100 100

Jumlah penyediaan makan minum rapat 12 Kali 3 6 9 12 3 6 9 12 100.00 25 50 75 100 25 44 63 100 100

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan minum Rapat dan Tamu minum rapat Jumlah penyediaan makan minum tamu 12 bulan 3 6 9 12 3 6 9 12 100.00 25 50 75 100 25 44 63 100 100

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Diklat Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Mengikuti Diklat 12 bulan dan 9 laporan 3 6 9 12 3 6 9 12 100.00 25 50 75 100 6 45 91 100 100 Minuman minum Rapat dan Tamu

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16= 15/11 17 18 19 20 21 22 23 24 25=24/20 Penyediaan Jasa Surat

PELAYANAN

TERWUJUDNYA Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Surat

Propaganda/Publikasi/Pame Terlaksananya Pameran Pembangunan Jumlah Pelaksanaan Pameran 1 kali 1 1 100.00 100 100 100 ran

Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah Bulan Pelaksaan Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah

12 bulan 3 6 9 12 3 6 9 12 100.00 25 50 75 100 32 79 100 100 100

Penyediaan Jasa Tim Terlaksananya Jumlah Pelaksanaan 2 kali 1 1 2 1 1 2 100.00 50 75 100 27 32 99 99 Penyediaan Jasa Tim

Penilaian Angka Kredit

Terlaksananya Perhitungan dan Penilaian Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD

Jumlah Pelaksanaan Perhitungan dan Penilaian Angka Kredit Bagi Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD 2 kali 1 1 2 1 1 2 100.00 50 75 100 27 32 99 99 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara

1 unit gedung 1 1 1 1 1 1 100.00 100 100 100 100 100 100 100 PROGRAM

PENINGKATAN Gedung Kantor Kantor Dipelihara

Jumlah Motor yang dipelihara

7 Unit 7 7 7 7 7 7 7 7 100.00 25 50 75 100 25 63 77 92 92 Jumlah Minibus yang

dipelihara

2 Unit 2 2 2 2 2 2 2 2 100.00 25 50 75 100 23 46 68.85 92 92 Jumlah Pick Up yang

dipelihara 1 Unit - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR dipelihara Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Genset, Komputer, Laptop, Printer dan Mesin Tik yang Dipelihara 1 unit genset, 2 unit komuter, 1 unit notebook, 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00 25 50 75 100 18 63 82 100 100 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

4 dokumen 1 2 3 4 1 2 3 4 100.00 25 50 75 100 31 61 84 100 100 PROGAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 1 dokumen 1 1 2 1 1 2 100.00 60 60 100 57 57 100 100 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi

Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

1 dokumen 1 1 1 1 1 1 100.00 50 50 100 100 100 100 100 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD Anggaran Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 dokumen 1 1 100.00 100 100 100

Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan

Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen

Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen 18 dokumen 4 6 10 18 4 6 10 18 100.00 25 50 75 100 37 78 100 100 Dokumen Perencanaan SKPD Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16= 15/11 17 18 19 20 21 22 23 24 25=24/20 Penyediaan Jasa Surat

PELAYANAN

TERWUJUDNYA Pelaksanaan Pengawasan Tersedianya Jasa Surat Internal Secara Berkala

Terlaksananya Pengawasan Internal

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal Secara

163 LHP 40 80 120 163 23 76 135 163 100.00 25 50 75 100 14 47 83 100 100 PROGRAM

PENINGKATAN

Secara Berkala Berkala Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda

Jumlah Laporan Hasil Penanganan Kasus Pengaduan

20 laporan 5 10 15 20 4 8 12 19 95.00 25 50 75 100 20.67 41.34 62.01 82.67 83

Inventarisasi Temuan Hasil Terlaksananya Jumlah Laporan Hasil 4 laporan 1 2 3 4 1 2 4 100.00 25 50 75 100 17 56 100 100 SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan

Terlaksananya Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan

Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Temuan

4 laporan 1 2 3 4 1 2 4 100.00 25 50 75 100 17 56 100 100

Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

Terlaksananya Rakor Tingkat Provinsi, Nasional dan Regional

Jumlah Laporaran Hasil Koordinasi Pengawasan

5 laporan 1 2 3 5 1 1 5 5 100.00 25 50 75 100 13 25 100 100 100

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Terlaksananya Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 4 laporan 1 2 3 4 1 2 4 100.00 25 50 75 100 25 57 100 100 Pemantauan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terlaksananya Pemantauan Aksi PPK Pemda

jumlah laporan Hasil Pemantauan AKSI PPK

4 laporan 1 2 3 4 2 3 4 4 100.00 25 50 75 100 65 81 100 100 100 Pemberantasan Korupsi

Pemerintah Daerah ( Aksi PKK Pemda ) Pemda Unit Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Terlaksananya Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemda

Jumalah Laporan Hasil Pengendalian Gratifikasi

4 laporan 1 2 3 4 1 1 4 100.00 25 50 75 100 9 13 100 100

Lampung Barat Evaluasi AKIP dan Reviu Laporan Kinerja Pemda

Terlaksananya Evaluasi SAKIP OPD dan Reviu

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP OPD dan Laporan Hasil Reviu

29 LHE SAKIP, 1 LHR Lapkin

Pemda

30 30 30 30 30 30 30 100.00 25 50 75 100 45 58 100 100

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Jumlah Laporan Hasil TLHP APIP

2 laporan 2 2 2 2 2 2 2 100.00 25 50 75 100 16 35 100 100 Pemeriksaan APIP Lanjut Hasil Pemeriksaan

APIP

APIP Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan BPK

Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan BPK

Jumlah Laporan Hasil TLHP BPK 1 laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00 25 50 75 100 29 61 64 100 100 Operasional Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Terlaksananya Operasional Unit Pemberantasan Pungli di

Jumlah Laporan Hasil Pemberantasan Pungli 12 laporan 3 6 9 12 2 4 11 91.67 25 50 75 100 19 33 88 88 Liar di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat Pemberantasan Pungli di Lingkungan Pemda Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi PMPRB

1 laporan 1 1 1 1 1 1 1 100.00 25 50 75 100 25 50 100 100 Birokrasi (PMPRB) Reformasi Birokrasi

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16= 15/11 17 18 19 20 21 22 23 24 25=24/20 Penyediaan Jasa Surat

PELAYANAN

TERWUJUDNYA Pembangunan Zona Tersedianya Jasa Surat

Integritas Menuju

Terlaksananya Evaluasi Pembangunan Zona

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona

1 LKE 1 1 1 1 1 1 1 100.00 25 50 75 100 17 61 100 100 WBK/WBBM Integritas Menuju

WBK/WBBM

Integritas Menuju WBK/WBBM Tim Pengawalan dan

Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)

Terlaksananya Koordinasi TP4D Kabupaten

Jumlah Laporan TP4D 4 laporan 1 2 3 4 1 1 4 100.00 25 50 75 100 15 15 100 100

(TP4D) 4 JFA 2 4 2 4 100.00 50 100 15 42 77 77 2 P2UPD 2 2 2 2 2 2 2 2 100.00 100 100 100 100 77 77 77 77 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR

Jumlah Peserta Diklat JFA dan P2UPD

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Terlaksananya Diklat Sertifikasi/Penjenjangan Bagi Pejabat Auditor dan P2UPD

Pelatihan Mandiri (In House Training)

Terlaksananya Pelatihan Mandiri (In House Training)

Jumlah Peserta Pelatihan Mandiri (In House Training)

180 orang 45 90 135 180 10 60 80 140 78.00 25 50 75 100 4 32 44 78 78 5 Orang Diklat/Bimtek 1 2 4 5 - 2 4 4 80.00 25 50 75 100 - 47 74 74 74 27 Orang 7 14 20 27 3 10 13 16 59.26 25 50 75 100 7 26 32 39 39 Jumlah Peserta

Diklat/Bimtek Umum dan Teknis Fungsional APARATUR

PENGAWASAN

Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 27 Orang Diklat Teknis Sungsional 7 14 20 27 3 10 13 16 59.26 25 50 75 100 7 26 32 39 39 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Meningkatnya level Kapabilitas APIP

Level Kapabilitas APIP 3 level 3 3 3 2 2 2 67.00 25 50 75 100 56 82 100 100

Penilaian Maturitas SPIP Terlaksananya Penilaian Maturitas SPIP

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP

1 laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00 50 75 100 100 54 86 86 100 100 Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemda

Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD

1 LHR 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00 100 100 100 100 90 100 100 100 100

Review Rencana Kerja dan Terlaksananya Reviu Jumlah Laporan Hasil Reviu 1 LHR 1 1 100.00 100 100 100 PROGRAM

PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN

KEBIJAKAN SISTEM Review Rencana Kerja dan Anggaran

Terlaksananya Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD

Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA 1 LHR 1 1 100.00 100 100 100 Review Penyerapan Anggaran Terlaksananya Reviu Penyerapan Anggaran

Jumlah Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran

4 LHR 1 2 3 4 1 2 3 4 100.00 25 50 75 100 29 66 91 100 100 KEBIJAKAN SISTEM

DAN PROSEDUR PENGAWASAN

Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Terlaksanya Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Jumlah Laporan Hasil Reviu RKPD

1 LHR 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00 100 100 100 100 99 99 99 99 99

Rata-Rata Persentase Kinerja Rata-rata Persentase keuangan

Liwa, Januari 2020

Referensi

Dokumen terkait

Pada kendala K01 peneliti memberikan 2 solusi yaitu S01 pada Gambar 4 terkait gambar yang dibuat menjadi lebih buram agar tidak menghalangi tombol tulis berita dan

a) Dasar matematika, dari hasil ulangan harian mata pelajaran Matematika kelas V di kedua kelas relatif sama. Rata-rata nilai ulangan harian sebelum materi perbandingan

Skripsi ini berjudul “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Computer Based Test (CBT) Menggunakan Aplikasi Google Form Untuk Meningkatkan Hasil

1) Akad pembiayaan mura>bah}ah. 2) Bentuk perjanjian pembiayaan mura>bah}ah pada kredit pemilikan rumah. 3) Klasifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembiayaan

Esselon III Esselon IV Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Formulasi/ Penjelasan Target 2018 Program Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Formulasi/

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN NEGERI PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEKOLAH Menerima penataran PBS dari KPM Menyediakan bahan penataran MULA Menyediakan Laporan

Kegiatan ajudikasi dalam pendaftaran tanah adalah untuk pendaftaran tanah yang pertama sekali merupakan prosedur khusus yang prosesnya dilakukan pada pemberian

Berdasarkan permasalahan di atas, dengan menggunakan media audio visual dapat dipandang cocok digunakan sebagai salah satu alternatif dalam proses pembelajaran IPS