PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

43  Download (0)

Full text

(1)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

309.072.550.281,22

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 58.462.916.682,00 152.492.365.354,55 98.117.268.244,67

1

68.715.026.260,00

Pendidikan 30.146.555.000,00 21.544.445.260,00 17.024.026.000,00

1.01

68.487.276.260,00

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 30.146.555.000,00 21.316.695.260,00 17.024.026.000,00

1.01 . 1.01.01

220.500.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 220.500.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01

6.000.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

74.000.000,00 0,00

74.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

27.000.000,00 0,00

27.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

4.500.000,00 0,00

4.500.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

392.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 227.400.000,00 164.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

90.000.000,00 90.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

74.600.000,00 74.600.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

172.400.000,00 0,00

172.400.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

25.578.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 25.578.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 06 25.578.000.000,00 0,00 0,00 25.578.000.000,00

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

82.000.000,00

Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 82.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 09

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.01 . 1.01.01 . 09 . 02

52.000.000,00 0,00

52.000.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.01 . 1.01.01 . 09 . 03

1.404.566.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 447.400.000,00 957.166.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

231.616.000,00 231.616.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

112.626.000,00 112.626.000,00

0,00 0,00

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 1.01 . 1.01.01 . 15 . 14

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 392.924.000,00 392.924.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 42

220.000.000,00 220.000.000,00

0,00 0,00

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 428.400.000,00 0,00 428.400.000,00 0,00

Kegiataan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

19.000.000,00 0,00

19.000.000,00 0,00

Taman Penitipan Anak (TPA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 72

40.502.410.260,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4.568.555.000,00 20.031.595.260,00 15.902.260.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 1.01 . 1.01.01 . 16 . 28

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58

32.408.200.000,00 8.093.540.000,00

19.754.930.000,00 4.559.730.000,00

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

40.790.260,00 0,00

37.540.260,00 3.250.000,00

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

420.000.000,00 420.000.000,00

0,00 0,00

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 72

11.425.000,00 0,00

11.425.000,00 0,00

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

184.700.000,00 0,00

184.700.000,00 0,00

Penyediaan beasiswa transisi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 75

8.575.000,00 0,00

3.000.000,00 5.575.000,00

Pelaksanaan ujian akhir pada SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

605.540.000,00 605.540.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah dana DAK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

3.034.006.000,00 3.034.006.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dana DAK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

1.199.174.000,00 1.199.174.000,00

0,00 0,00

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary dana DAK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93

2.350.000.000,00 2.350.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa dana DAK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94

217.800.000,00

Program Pendidikan Non Formal 0,00 217.800.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18

153.000.000,00 0,00

153.000.000,00 0,00

Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

64.800.000,00 0,00

64.800.000,00 0,00

Pelaksanaan kejar paket A,B dan C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17

90.000.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 90.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penyelenggaran lomba guru, kepala sekolah dan pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Penilaian angka kredit tenaga fungsional 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

227.750.000,00

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00 227.750.000,00 0,00

1.01 . 4.05.01

227.750.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 227.750.000,00 0,00 1.01 . 4.05.01 . 20

227.750.000,00 0,00

227.750.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 1.01 . 4.05.01 . 20 . 21 161.124.809.404,00 Kesehatan 26.511.861.682,00 110.779.394.411,00 23.833.553.311,00 1.02 101.958.362.704,00 Dinas Kesehatan 1.437.080.000,00 83.925.259.393,00 16.596.023.311,00 1.02 . 1.02.01 761.252.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 761.252.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01

26.865.000,00 0,00

26.865.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

301.000.000,00 0,00

301.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

90.000.000,00 0,00

90.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

7.800.000,00 0,00

7.800.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

145.000.000,00 0,00

145.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 79.999.600,00 0,00

79.999.600,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

39.459.600,00 0,00

39.459.600,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

39.998.800,00 0,00

39.998.800,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.02 . 1.02.01 . 01 . 14

6.529.000,00 0,00

6.529.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

24.600.000,00 0,00

24.600.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

661.372.500,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 293.172.500,00 368.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 236.000.000,00 236.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 132.200.000,00 132.200.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

218.172.500,00 0,00

218.172.500,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

60.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

649.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 609.000.000,00 40.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 609.000.000,00 0,00 0,00 609.000.000,00

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 11

302.333.000,00

Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 302.333.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 09

52.500.000,00 0,00

52.500.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.02 . 1.02.01 . 09 . 01

31.595.000,00 0,00

31.595.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.02 . 1.02.01 . 09 . 02

218.238.000,00 0,00

218.238.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.02 . 1.02.01 . 09 . 03

2.455.756.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 10.200.000,00 2.325.556.000,00 120.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15

2.118.156.000,00 0,00

2.118.156.000,00 0,00

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

136.100.000,00 0,00

125.900.000,00 10.200.000,00

Pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

80.000.000,00 0,00

80.000.000,00 0,00

Pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 121.500.000,00 120.000.000,00 1.500.000,00 0,00 Pengadaan AC 1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 51.521.703.056,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 50.856.367.056,00 665.336.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

42.000.000,00 0,00

42.000.000,00 0,00

penyelengaraan jaminan kesehatan KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 9.842.500,00 0,00 9.842.500,00 0,00 Pemeliharaan SIK 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 993.000.000,00 665.336.000,00 327.664.000,00 0,00

Penanganan krisis kesehatan serta bencana di puskesmas dan jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 32

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Pelayanan pertolongan pertama 1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pemilihan puskesmas berprestasi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 34

4.300.000,00 0,00

4.300.000,00 0,00

Pembinaan kesehatan olahraga di puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Persiapan puskesmas BLUD 1.02 . 1.02.01 . 16 . 40

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pembinaan Puskesmas mampu Pelayanan Obstetry Neonatal Emergensi Dasar (PONED) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00

Pembinaan Keluarga Sehat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 47

50.262.560.556,00 0,00

50.262.560.556,00 0,00

Pembayaran Iuaran peserta PBI Daerah (JKN) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 49

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pembentukan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 50

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Lomba kader Toga dan Akupressur 1.02 . 1.02.01 . 16 . 51

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pembinaan kesehatan jiwa di puskesmas dan jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 52

50.000.000,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 47.350.000,00 2.650.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

50.000.000,00 2.650.000,00

47.350.000,00 0,00

Pengambilan sampel laboraturium pengawasan obat dan makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 08

417.455.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 417.455.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Pembinaan Desa Siaga 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Survey Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09

172.455.000,00 0,00

172.455.000,00 0,00

Pengadaan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

190.000.000,00 0,00

190.000.000,00 0,00

Pembinaan sekolah yang melaksanakan Usaha Kesehatan sekolah (UKS) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11

1.546.215.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 777.175.000,00 769.040.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

27.175.000,00 0,00

27.175.000,00 0,00

Pemantauan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 1.519.040.000,00 769.040.000,00 750.000.000,00 0,00 Penanggulangan stunting 1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 302.678.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 38.880.000,00 263.798.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21

109.989.000,00 0,00

109.989.000,00 0,00

Melaksanakan pengelolaan limbah medis 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

83.066.000,00 0,00

53.186.000,00 29.880.000,00

Pembinaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07

44.361.000,00 0,00

35.361.000,00 9.000.000,00

Pembinaan Kabupaten/Kota Sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08

34.744.000,00 0,00

34.744.000,00 0,00

Pengambilan sampel Tempat Pengolahan Makanan (TPM) 1.02 . 1.02.01 . 21 . 11

30.518.000,00 0,00

30.518.000,00 0,00

Pengambilan sampel kualitas air 1.02 . 1.02.01 . 21 . 12

2.475.824.273,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 2.145.824.273,00 330.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

334.124.000,00 0,00

334.124.000,00 0,00

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

983.165.473,00 230.000.000,00

753.165.473,00 0,00

Penanganan Kasus Rabies 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

387.845.000,00 0,00

387.845.000,00 0,00

Penemuan Penyakit Tubercolosis (TBC) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penanganan penyakit diare 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penanganan penyakit kusta 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Penanganan penyakit demam berdarah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

penanganan penyakit malaria 1.02 . 1.02.01 . 22 . 17

228.639.800,00 0,00

228.639.800,00 0,00

Pembinaan Kasus HIV/AIDS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 18

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pelaksanaan Jambore Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 20

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penanganan penyakit pnemonia 1.02 . 1.02.01 . 22 . 22

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pemberian Obat Cacing anak sekolah dasar 1.02 . 1.02.01 . 22 . 23

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Sosialisasi kesehatan haji 1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peningkatan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 25 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00

Survei kasus Accute Flaced Paralisis (AFP) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 27

237.050.000,00 100.000.000,00

137.050.000,00 0,00

Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 29

1.204.431.560,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.204.431.560,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23

1.204.431.560,00 0,00

1.204.431.560,00 0,00

Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 23 . 09

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 11.011.969.000,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

10.594.079.200,00 0,00 417.889.800,00 1.02 . 1.02.01 . 25 1.314.972.000,00 1.121.582.200,00 193.389.800,00 0,00

Pengadaan alat-alat kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 28

52.200.000,00 52.200.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Komputer dan laptop 1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Printer 1.02 . 1.02.01 . 25 . 46 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 49

9.554.797.000,00 9.390.297.000,00

164.500.000,00 0,00

Penambahan gedung/ruang baru puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 52

48.565.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 48.565.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 30

48.565.000,00 0,00

48.565.000,00 0,00

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

2.141.775.587,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 2.141.775.587,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 32

106.436.000,00 0,00

106.436.000,00 0,00

Peningkatan pelayanan kesehatan ibu,anak,KB dan reproduksi 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) 1.02 . 1.02.01 . 32 . 13

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil resiko tinggi 1.02 . 1.02.01 . 32 . 15

42.825.000,00 0,00

42.825.000,00 0,00

Pelayanan kesehatan ibu hamil 1.02 . 1.02.01 . 32 . 24

1.972.514.587,00 0,00

1.972.514.587,00 0,00

Pelayanan kesehatan ibu bersalin 1.02 . 1.02.01 . 32 . 25

10.758.956.594,00

Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 747.000.000,00 10.011.956.594,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 36

837.225.300,00 0,00

777.465.300,00 59.760.000,00

Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Bangli 1.02 . 1.02.01 . 36 . 05

878.073.850,00 0,00

818.313.850,00 59.760.000,00

Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Bangli Utara 1.02 . 1.02.01 . 36 . 06

863.009.700,00 0,00

803.249.700,00 59.760.000,00

Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Tembuku I 1.02 . 1.02.01 . 36 . 07

884.652.620,00 0,00

824.892.620,00 59.760.000,00

Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Tembuku II 1.02 . 1.02.01 . 36 . 08

803.289.200,00 0,00

743.529.200,00 59.760.000,00

Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Susut I 1.02 . 1.02.01 . 36 . 09

865.159.000,00 0,00

805.399.000,00 59.760.000,00

Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Susut II 1.02 . 1.02.01 . 36 . 10

909.792.750,00 0,00

850.032.750,00 59.760.000,00

Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani I 1.02 . 1.02.01 . 36 . 11

928.148.000,00 0,00

838.508.000,00 89.640.000,00

Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani II 1.02 . 1.02.01 . 36 . 12

870.295.760,00 0,00

810.535.760,00 59.760.000,00

Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani III 1.02 . 1.02.01 . 36 . 13

884.326.800,00 0,00

824.566.800,00 59.760.000,00

Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani IV 1.02 . 1.02.01 . 36 . 14

910.774.985,00 0,00

851.014.985,00 59.760.000,00

Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani V 1.02 . 1.02.01 . 36 . 15

810.316.200,00 0,00

750.556.200,00 59.760.000,00

Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani VI 1.02 . 1.02.01 . 36 . 16

313.892.429,00 0,00

313.892.429,00 0,00

Pembinaan pelaksanaan BOK di Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 36 . 17

10.000.000,00

Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan 0,00 10.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 41

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Bimtek pengolahan dan analisis data 1.02 . 1.02.01 . 41 . 01

135.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Mutu SDM Pelayanan Kesehatan Masyarakat 0,00 32.000.000,00 103.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 42 135.000.000,00 0,00 103.000.000,00 32.000.000,00

Lomba tenaga kesehatan teladan 1.02 . 1.02.01 . 42 . 01

15.182.938.934,00

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKN, Jamkesda, DLL) 0,00 11.436.220.823,00 3.746.718.111,00 1.02 . 1.02.01 . 45

1.563.208.452,00 311.200.000,00

1.252.008.452,00 0,00

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Bangli 1.02 . 1.02.01 . 45 . 01

968.741.175,00 279.277.435,00

689.463.740,00 0,00

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Bangli Utara 1.02 . 1.02.01 . 45 . 02

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.417.007.051,00 332.698.015,00

1.084.309.036,00 0,00

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tembuku I 1.02 . 1.02.01 . 45 . 03

1.293.955.925,00 348.110.885,00

945.845.040,00 0,00

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tembuku II 1.02 . 1.02.01 . 45 . 04

1.502.764.262,00 478.679.060,00

1.024.085.202,00 0,00

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Susut I 1.02 . 1.02.01 . 45 . 05

1.310.249.175,00 274.244.918,00

1.036.004.257,00 0,00

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Susut II 1.02 . 1.02.01 . 45 . 06

1.635.740.105,00 227.103.015,00

1.408.637.090,00 0,00

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani I 1.02 . 1.02.01 . 45 . 07

970.641.175,00 228.948.606,00

741.692.569,00 0,00

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani II 1.02 . 1.02.01 . 45 . 08

972.844.075,00 300.487.276,00

672.356.799,00 0,00

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani III 1.02 . 1.02.01 . 45 . 09

951.582.389,00 215.360.001,00

736.222.388,00 0,00

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani IV 1.02 . 1.02.01 . 45 . 10

1.601.768.350,00 447.280.700,00

1.154.487.650,00 0,00

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani V 1.02 . 1.02.01 . 45 . 11

989.436.800,00 303.328.200,00

686.108.600,00 0,00

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani VI 1.02 . 1.02.01 . 45 . 12 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pembinaan JKN ke Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 45 . 13 10.648.000,00

Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja 0,00 10.648.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 51

10.648.000,00 0,00

10.648.000,00 0,00

Pembentukan Pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK) 1.02 . 1.02.01 . 51 . 01

310.489.200,00

Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular 0,00 310.489.200,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 52

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Lomba Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP) 1.02 . 1.02.01 . 52 . 02

125.489.200,00 0,00

125.489.200,00 0,00

Pembinaan Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 52 . 04 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pembinaan Posbindu 1.02 . 1.02.01 . 52 . 06 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00

Pemberian bingkisan untuk penderita kanker 1.02 . 1.02.01 . 52 . 07

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Pelayanan Gebyar IVA dan CBE 1.02 . 1.02.01 . 52 . 08

59.066.446.700,00

Rumah Sakit Umum Daerah 25.074.781.682,00 26.754.135.018,00 7.237.530.000,00

1.02 . 1.02.02

567.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 567.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 06 567.000.000,00 0,00 0,00 567.000.000,00

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.02 . 1.02.02 . 06 . 06

2.982.530.000,00

Program Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 0,00 0,00 2.982.530.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33

2.982.530.000,00 2.982.530.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Medis) 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01

55.516.916.700,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD 24.507.781.682,00 26.754.135.018,00 4.255.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 34

55.516.916.700,00 4.255.000.000,00

26.754.135.018,00 24.507.781.682,00

Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD 1.02 . 1.02.02 . 34 . 01

100.000.000,00

Sekretariat Daerah 0,00 100.000.000,00 0,00

1.02 . 4.01.03

100.000.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 100.000.000,00 0,00 1.02 . 4.01.03 . 16

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Fasilitasi peningkatan manajemen kesehatan sekolah 1.02 . 4.01.03 . 16 . 17

61.972.699.817,22

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 444.000.000,00 13.802.399.183,55 47.726.300.633,67

1.03

61.972.699.817,22 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman

47.726.300.633,67 444.000.000,00 13.802.399.183,55

1.03 . 1.03.01

337.184.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 261.084.000,00 76.100.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01

5.640.000,00 0,00

5.640.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

56.000.000,00 0,00

56.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

13.450.000,00 0,00

13.450.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

7.000.000,00 0,00

7.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

101.563.920,00 0,00

101.563.920,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

28.050.000,00 0,00

28.050.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

9.200.080,00 0,00

9.200.080,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

76.100.000,00 76.100.000,00

0,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

9.180.000,00 0,00

9.180.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

1.000.000,00 0,00

1.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

124.716.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 124.716.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 02

44.716.000,00 0,00

44.716.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

80.000.000,00 0,00

80.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

315.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 315.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 06 315.000.000,00 0,00 0,00 315.000.000,00

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06

60.700.000,00

Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 60.700.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 09

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.03 . 1.03.01 . 09 . 01

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.03 . 1.03.01 . 09 . 02

40.700.000,00 0,00

40.700.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.03 . 1.03.01 . 09 . 03

1.081.034.141,17

Program pembangunan turap/talud/bronjong 0,00 25.429.930,00 1.055.604.211,17 1.03 . 1.03.01 . 17 651.034.141,17 638.504.211,17 12.529.930,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong 1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 430.000.000,00 417.100.000,00 12.900.000,00 0,00

Pembangunan turap/talud/bronjong dana PKB dan BBNKB 1.03 . 1.03.01 . 17 . 07

43.378.064.676,05

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 129.000.000,00 1.421.552.003,55 41.827.512.672,50 1.03 . 1.03.01 . 18 4.418.545.672,50 4.409.545.672,50 9.000.000,00 0,00 Peningkatan jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 31.275.667.000,00 30.927.967.000,00 287.700.000,00 60.000.000,00

Peningkatan jalan dana DAK 1.03 . 1.03.01 . 18 . 08

4.700.000.000,00 4.624.000.000,00

7.000.000,00 69.000.000,00

Peningkatan jalan dana PKB dan BBNKB 1.03 . 1.03.01 . 18 . 10

933.558.670,21 0,00

933.558.670,21 0,00

Pemeliharaan berkala jalan dana PKB dan BBNKB 1.03 . 1.03.01 . 18 . 13

1.890.000.000,00 1.866.000.000,00

24.000.000,00 0,00

Peningkatan jalan dana PBBKB 1.03 . 1.03.01 . 18 . 17

160.293.333,34 0,00

160.293.333,34 0,00

Pemeliharaan berkala jalan dana PBBKB 1.03 . 1.03.01 . 18 . 18

530.000.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 428.200.000,00 101.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

120.000.000,00 101.800.000,00

18.200.000,00 0,00

Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 23 . 05

400.000.000,00 0,00

400.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Peningkatan pelayanan survey laboratorium dan pengukuran 1.03 . 1.03.01 . 23 . 14

4.843.275.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

4.665.283.750,00 0,00 177.991.250,00 1.03 . 1.03.01 . 24 132.450.000,00 0,00 132.450.000,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

4.710.825.000,00 4.665.283.750,00

45.541.250,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dana DAK 1.03 . 1.03.01 . 24 . 20

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 8.981.126.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 8.981.126.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 27

1.624.000.000,00 0,00

1.624.000.000,00 0,00

Pembangunan sistem penyediaan air minum 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10

245.000.000,00 0,00

245.000.000,00 0,00

Penyediaan air minum berbasis masyarat (PAMSIMAS) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 11

2.183.807.000,00 0,00

2.183.807.000,00 0,00

Pembangunan sistem penyediaan air minum dana DAK 1.03 . 1.03.01 . 27 . 13

4.928.319.000,00 0,00

4.928.319.000,00 0,00

Pembangunan instalasi pengelolaan air limbah komunal dana DAK 1.03 . 1.03.01 . 27 . 14

2.100.000.000,00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 2.100.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 29 2.100.000.000,00 0,00 2.100.000.000,00 0,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 200.000.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 200.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 33

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Revisi rencana tata ruang 1.03 . 1.03.01 . 33 . 11

21.600.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 21.600.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 35

21.600.000,00 0,00

21.600.000,00 0,00

Pengawasan pemanfaatan ruang 1.03 . 1.03.01 . 35 . 05

3.489.415.000,00

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0,00 3.489.415.000,00 0,00

1.04

3.489.415.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman

0,00 0,00 3.489.415.000,00

1.04 . 1.03.01

3.489.415.000,00

Program Pengembangan Perumahan 0,00 3.489.415.000,00 0,00 1.04 . 1.03.01 . 15

439.000.000,00 0,00

439.000.000,00 0,00

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 1.04 . 1.03.01 . 15 . 09 3.050.415.000,00 0,00 3.050.415.000,00 0,00

Perumahan dan pemukiman 1.04 . 1.03.01 . 15 . 10

12.247.208.800,00

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 902.200.000,00 1.897.120.500,00 9.447.888.300,00

1.05

945.630.000,00

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 297.600.000,00 567.937.700,00 80.092.300,00

1.05 . 1.05.01

52.127.350,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 52.127.350,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

3.395.000,00 0,00

3.395.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06

16.512.850,00 0,00

16.512.850,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

4.090.500,00 0,00

4.090.500,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 11

1.619.000,00 0,00

1.619.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 12

3.510.000,00 0,00

3.510.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15

220.072.747,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 175.993.700,00 44.079.047,00 1.05 . 1.05.01 . 02

30.000.000,00 30.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 07

3.248.700,00 0,00

3.248.700,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 14.079.047,00 14.079.047,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.05 . 1.05.01 . 02 . 10 34.969.000,00 0,00 34.969.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.05 . 1.05.01 . 02 . 23

127.776.000,00 0,00

127.776.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 28

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 130.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 130.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 03

130.000.000,00 0,00

130.000.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.05 . 1.05.01 . 03 . 02

126.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 126.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 06 126.000.000,00 0,00 0,00 126.000.000,00

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.05 . 1.05.01 . 06 . 06

54.778.950,00

Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 54.778.950,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 09

37.852.000,00 0,00

37.852.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.05 . 1.05.01 . 09 . 01

4.576.950,00 0,00

4.576.950,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.05 . 1.05.01 . 09 . 02

12.350.000,00 0,00

12.350.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.05 . 1.05.01 . 09 . 03

171.600.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 171.600.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 15

171.600.000,00 0,00

0,00 171.600.000,00

Oprasional Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan 1.05 . 1.05.01 . 15 . 14

78.925.500,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 78.925.500,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 16

16.437.500,00 0,00

16.437.500,00 0,00

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 1.05 . 1.05.01 . 16 . 02

62.488.000,00 0,00

62.488.000,00 0,00

Pengawasan dan penjagaan aset pemerintah dan tamu VIP 1.05 . 1.05.01 . 16 . 08

51.737.200,00

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,00 0,00 51.737.200,00 1.05 . 1.05.01 . 19 51.737.200,00 0,00 51.737.200,00 0,00

Oprasi yustisi penegakan peraturan daerah (Perda) 1.05 . 1.05.01 . 19 . 05

5.000.000,00

Program pendidikan politik masyarakat 0,00 5.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 21

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Kegitan pendukung penyelenggaraan PEMILU di Kabupaten Bangli 1.05 . 1.05.01 . 21 . 07

10.500.000,00

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00 10.500.000,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 22

10.500.000,00 0,00

10.500.000,00 0,00

Kegiatan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran 1.05 . 1.05.01 . 22 . 11

44.888.253,00

Program penanganan darurat bencana 0,00 8.875.000,00 36.013.253,00 1.05 . 1.05.01 . 23

8.875.000,00 0,00

8.875.000,00 0,00

Penanganan bencana secara cepat, tepat dan terpadu 1.05 . 1.05.01 . 23 . 01

36.013.253,00 36.013.253,00

0,00 0,00

Pengadaan dan perawatan sarana dan prasara pemadam kebakaran 1.05 . 1.05.01 . 23 . 02

729.210.300,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 278.000.000,00 434.310.300,00 16.900.000,00

1.05 . 1.05.02

79.324.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 79.324.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 01

5.025.000,00 0,00

5.025.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01

8.400.000,00 0,00

8.400.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02

10.200.000,00 0,00

10.200.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 08

34.498.000,00 0,00

34.498.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 10

7.130.000,00 0,00

7.130.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 11

2.500.000,00 0,00

2.500.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 12

5.796.000,00 0,00

5.796.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 15

5.775.000,00 0,00

5.775.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.02 . 01 . 17

168.166.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 151.266.000,00 16.900.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 16.900.000,00 16.900.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 09

139.766.000,00 0,00

139.766.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.02 . 02 . 24

11.500.000,00 0,00

11.500.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 28

192.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 189.000.000,00 3.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.05 . 1.05.02 . 06 . 01

189.000.000,00 0,00

0,00 189.000.000,00

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.05 . 1.05.02 . 06 . 06

44.223.946,91

Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 44.223.946,91 0,00 1.05 . 1.05.02 . 09

27.413.946,91 0,00

27.413.946,91 0,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.05 . 1.05.02 . 09 . 01

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.05 . 1.05.02 . 09 . 02

12.810.000,00 0,00

12.810.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.05 . 1.05.02 . 09 . 03

96.500.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 72.500.000,00 24.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 15

7.704.000,00 0,00

7.704.000,00 0,00

Penyelesaian konflik sosial 1.05 . 1.05.02 . 15 . 10

88.796.000,00 0,00

16.296.000,00 72.500.000,00

Rapat koordinasi teknis ketentraman dan ketertiban umum wilayah 1.05 . 1.05.02 . 15 . 17

70.000.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan 4.000.000,00 66.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 17

15.000.000,00 0,00

11.000.000,00 4.000.000,00

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan 1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembauran kebangsaan 1.05 . 1.05.02 . 17 . 07 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00

Sosialisasi dan deseminasi peningkatan kesadaran bela negara 1.05 . 1.05.02 . 17 . 09

31.000.000,00 0,00

31.000.000,00 0,00

Lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan 1.05 . 1.05.02 . 17 . 10

22.306.353,09

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,00 12.500.000,00 9.806.353,09 1.05 . 1.05.02 . 19 22.306.353,09 0,00 9.806.353,09 12.500.000,00

Penelitian persyaratan administrasi bantuan parpol 1.05 . 1.05.02 . 19 . 06

56.690.000,00

Program pendidikan politik masyarakat 0,00 56.690.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 21

21.250.000,00 0,00

21.250.000,00 0,00

Penyuluhan kepada masyarakat 1.05 . 1.05.02 . 21 . 01

18.370.000,00 0,00

18.370.000,00 0,00

Koordinasi forum-forum diskusi politik 1.05 . 1.05.02 . 21 . 03

17.070.000,00 0,00

17.070.000,00 0,00

Monitoring dan pengawasan penyelenggaraan pemilu 1.05 . 1.05.02 . 21 . 08

9.872.271.000,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 96.500.000,00 424.875.000,00 9.350.896.000,00

1.05 . 1.05.03

80.220.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 80.220.000,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 01

3.300.000,00 0,00

3.300.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01

19.400.000,00 0,00

19.400.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02

13.000.000,00 0,00

13.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.03 . 01 . 06

2.000.000,00 0,00

2.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 08

12.000.000,00 0,00

12.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.05 . 1.05.03 . 01 . 09

11.790.000,00 0,00

11.790.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 10

9.950.000,00 0,00

9.950.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.03 . 01 . 11

1.300.000,00 0,00

1.300.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 12

2.640.000,00 0,00

2.640.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.03 . 01 . 15

(11)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 4.840.000,00 0,00

4.840.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.03 . 01 . 17

185.497.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 155.497.000,00 30.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 02

30.000.000,00 30.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 09

153.397.000,00 0,00

153.397.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.03 . 02 . 24

2.100.000,00 0,00

2.100.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 28

48.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 42.000.000,00 6.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 06 48.000.000,00 0,00 6.000.000,00 42.000.000,00

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.05 . 1.05.03 . 06 . 06

50.600.000,00

Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 50.600.000,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 09

7.200.000,00 0,00

7.200.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.05 . 1.05.03 . 09 . 01

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.05 . 1.05.03 . 09 . 02

23.400.000,00 0,00

23.400.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.05 . 1.05.03 . 09 . 03

84.058.000,00

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 12.500.000,00 71.558.000,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 22

84.058.000,00 0,00

71.558.000,00 12.500.000,00

Desa tangguh bencana 1.05 . 1.05.03 . 22 . 17

60.000.000,00

Program penanganan darurat bencana 0,00 60.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 23

45.000.000,00 0,00

45.000.000,00 0,00

Penanganan bencana secara cepat, tepat dan terpadu 1.05 . 1.05.03 . 23 . 01

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Pemeliharaan peralatan kebencanaan 1.05 . 1.05.03 . 23 . 06

9.363.896.000,00

Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 42.000.000,00 1.000.000,00 9.320.896.000,00 1.05 . 1.05.03 . 24

1.000.000,00 0,00

1.000.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penilaian kerugian 1.05 . 1.05.03 . 24 . 02

9.362.896.000,00 9.320.896.000,00

0,00 42.000.000,00

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 05

610.094.000,00

Sekretariat Daerah 211.200.000,00 398.894.000,00 0,00

1.05 . 4.01.03

610.094.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan 211.200.000,00 398.894.000,00 0,00 1.05 . 4.01.03 . 17

610.094.000,00 0,00

398.894.000,00 211.200.000,00

Forum koordinasi pimpinan daerah 1.05 . 4.01.03 . 17 . 08

63.712.300,00

Kecamatan Bangli 18.900.000,00 44.812.300,00 0,00

1.05 . 4.01.05

63.712.300,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 18.900.000,00 44.812.300,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 15

11.233.400,00 0,00

8.983.400,00 2.250.000,00

Rapat koordinasi teknis ketentraman dan ketertiban umum wilayah 1.05 . 4.01.05 . 15 . 17

15.643.600,00 0,00

7.543.600,00 8.100.000,00

Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kecamatan 1.05 . 4.01.05 . 15 . 19

8.000.300,00 0,00

4.250.300,00 3.750.000,00

Pembinaan satgas linmas desa/kelurahan 1.05 . 4.01.05 . 15 . 20

28.835.000,00 0,00

24.035.000,00 4.800.000,00

koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertibaan umum 1.05 . 4.01.05 . 15 . 30

5.812.200,00

Kecamatan Kintamani 0,00 5.812.200,00 0,00

1.05 . 4.01.06

5.812.200,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 5.812.200,00 0,00 1.05 . 4.01.06 . 15

1.822.200,00 0,00

1.822.200,00 0,00

Pemantauan Pemilihan Umum 1.05 . 4.01.06 . 15 . 12

1.490.000,00 0,00

1.490.000,00 0,00

Pembinaan wilayah kecamatan 1.05 . 4.01.06 . 15 . 24

2.500.000,00 0,00

2.500.000,00 0,00

Pemantauan dan penyebarluasan imformasi potensi bencana 1.05 . 4.01.06 . 15 . 25

7.479.000,00

Kecamatan Susut 0,00 7.479.000,00 0,00

1.05 . 4.01.07

(12)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7.479.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 7.479.000,00 0,00 1.05 . 4.01.07 . 15

7.479.000,00 0,00

7.479.000,00 0,00

Pembinaan ketentraman dan ketertiban 1.05 . 4.01.07 . 15 . 26

13.000.000,00

Kecamatan Tembuku 0,00 13.000.000,00 0,00

1.05 . 4.01.08

13.000.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 13.000.000,00 0,00 1.05 . 4.01.08 . 15

8.000.000,00 0,00

8.000.000,00 0,00

Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.08 . 15 . 05

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.05 . 4.01.08 . 15 . 06 1.523.391.000,00 Sosial 458.300.000,00 979.591.000,00 85.500.000,00 1.06 1.523.391.000,00 Dinas Sosial 458.300.000,00 979.591.000,00 85.500.000,00 1.06 . 1.06.01 130.927.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 127.927.000,00 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

27.600.000,00 0,00

27.600.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

13.000.000,00 0,00

13.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

6.277.500,00 0,00

6.277.500,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

27.824.300,00 0,00

27.824.300,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

17.500.000,00 0,00

17.500.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

7.825.200,00 3.000.000,00

4.825.200,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

8.220.000,00 0,00

8.220.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

19.680.000,00 0,00

19.680.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

259.164.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 235.920.000,00 23.244.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

23.244.000,00 23.244.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 07

61.400.000,00 0,00

61.400.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.06 . 1.06.01 . 02 . 23

149.520.000,00 0,00

149.520.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

7.000.000,00 0,00

7.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26

18.000.000,00 0,00

18.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

357.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 357.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 06 357.000.000,00 0,00 0,00 357.000.000,00

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06

246.509.000,00

Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 3.750.000,00 242.759.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 09

164.229.000,00 0,00

160.479.000,00 3.750.000,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.06 . 1.06.01 . 09 . 01

7.500.000,00 0,00

7.500.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.06 . 1.06.01 . 09 . 02

74.780.000,00 0,00

74.780.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.06 . 1.06.01 . 09 . 03

99.110.000,00

Program Pemberdayaan Fakir Miskin 47.300.000,00 51.810.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 15

36.095.000,00 0,00

24.395.000,00 11.700.000,00

Pemutahiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11

29.025.000,00 0,00

14.875.000,00 14.150.000,00

Pelatihan keterampilan berusaha bagi KUBE 1.06 . 1.06.01 . 15 . 12

33.990.000,00 0,00

12.540.000,00 21.450.000,00

Rehab rumah bagi keluarga miskin 1.06 . 1.06.01 . 15 . 14

(13)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 158.535.000,00

Program Rehabilitasi Sosial 10.250.000,00 148.285.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16

15.000.000,00 0,00

12.750.000,00 2.250.000,00

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 1.06 . 1.06.01 . 16 . 04

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Penanganan orang terlantar 1.06 . 1.06.01 . 16 . 19

63.535.000,00 0,00

63.535.000,00 0,00

Pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas 1.06 . 1.06.01 . 16 . 20

50.000.000,00 0,00

42.000.000,00 8.000.000,00

Pelatihan keterampilan bagi lanjut usia terlantar 1.06 . 1.06.01 . 16 . 21

26.770.000,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 4.650.000,00 22.120.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21

26.770.000,00 0,00

22.120.000,00 4.650.000,00

Pelatihan administrasi lembaga kesejahteraan sosial (LKS) berprestasi 1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

35.000.000,00

Program Perlindungan Sosial Korban Bencana 10.000.000,00 25.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 22

35.000.000,00 0,00

25.000.000,00 10.000.000,00

Bintek manajeman penanggulangan bencana 1.06 . 1.06.01 . 22 . 01

55.120.000,00

Program Peningkatan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 0,00 8.850.000,00 46.270.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00

Fasilatasi program keluarga harapan (PKH) 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

30.120.000,00 0,00

21.270.000,00 8.850.000,00

Fasilitasi penyaluran beras sejahtera (RASTRA)/BPNT bagi keluarga miskin 1.06 . 1.06.01 . 23 . 07

96.000.000,00

Program Kepahlawanan dan Keperintisan Kemerdekaan RI 16.500.000,00 79.500.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 24

34.525.000,00 0,00

25.525.000,00 9.000.000,00

Lomba cerdas cermat nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan kemerdekaan 1.06 . 1.06.01 . 24 . 01

61.475.000,00 0,00

53.975.000,00 7.500.000,00

Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan 1.06 . 1.06.01 . 24 . 04

59.256.000,00

Program Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung pusat 59.256.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 25 59.256.000,00 59.256.000,00 0,00 0,00

Layanan data sosial di kabupaten/kota 1.06 . 1.06.01 . 25 . 01

37.578.227.466,00

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 5.531.303.600,00 25.805.107.629,04 6.241.816.236,96

2

130.000.000,00

Tenaga Kerja 2.900.000,00 127.100.000,00 0,00

2.01

130.000.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

0,00 2.900.000,00 127.100.000,00

2.01 . 2.11.01

75.000.000,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 75.000.000,00 0,00 2.01 . 2.11.01 . 16

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 2.01 . 2.11.01 . 16 . 02

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Kerjasama pendidikan dan pelatihan 2.01 . 2.11.01 . 16 . 03

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Pengembengan keterampilan dan wirausaha tenaga kerja muda 2.01 . 2.11.01 . 16 . 08

55.000.000,00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 2.900.000,00 52.100.000,00 0,00 2.01 . 2.11.01 . 17

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 2.01 . 2.11.01 . 17 . 02

35.000.000,00 0,00

35.000.000,00 0,00

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 2.01 . 2.11.01 . 17 . 04

10.000.000,00 0,00

7.100.000,00 2.900.000,00

Peningkatan dan Fungsi dewan pengupahan daerah (Depeda) Kabupaten Bangli 2.01 . 2.11.01 . 17 . 10

142.970.000,00

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 50.800.000,00 92.170.000,00 0,00

2.02

142.970.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

0,00 50.800.000,00 92.170.000,00

2.02 . 2.08.01

36.770.000,00

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 21.200.000,00 15.570.000,00 0,00 2.02 . 2.08.01 . 15

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 36.770.000,00 0,00

15.570.000,00 21.200.000,00

Pengembangan kabupaten layak anak (KLA) 2.02 . 2.08.01 . 15 . 08

106.200.000,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 29.600.000,00 76.600.000,00 0,00 2.02 . 2.08.01 . 16

11.150.000,00 0,00

3.750.000,00 7.400.000,00

Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 2.02 . 2.08.01 . 16 . 01

55.750.000,00 0,00

40.950.000,00 14.800.000,00

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 2.02 . 2.08.01 . 16 . 02

39.300.000,00 0,00

31.900.000,00 7.400.000,00

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 2.02 . 2.08.01 . 16 . 05

8.931.868.200,00

Lingkungan Hidup 2.289.000.000,00 4.749.018.200,00 1.893.850.000,00

2.05

8.927.818.200,00

Dinas Lingkungan Hidup 2.289.000.000,00 4.744.968.200,00 1.893.850.000,00

2.05 . 2.05.01

414.444.850,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 319.444.850,00 95.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01

7.800.000,00 0,00

7.800.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01

30.900.000,00 0,00

30.900.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

29.400.000,00 0,00

29.400.000,00 0,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 03

154.248.000,00 0,00

154.248.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06

300.000,00 0,00

300.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 08

54.211.850,00 0,00

54.211.850,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 10

16.145.000,00 0,00

16.145.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 11

5.300.000,00 0,00

5.300.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 12

109.300.000,00 95.000.000,00

14.300.000,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 13

6.840.000,00 0,00

6.840.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15

404.165.400,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 269.315.400,00 134.850.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 134.850.000,00 134.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.05 . 2.05.01 . 02 . 10 253.315.400,00 0,00 253.315.400,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24

16.000.000,00 0,00

16.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 02 . 28

2.293.999.750,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 2.289.000.000,00 4.999.750,00 2.05 . 2.05.01 . 06 4.999.750,00 0,00 4.999.750,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.05 . 2.05.01 . 06 . 01

2.289.000.000,00 0,00

0,00 2.289.000.000,00

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 2.05 . 2.05.01 . 06 . 06

82.690.000,00

Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 82.690.000,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 09

8.000.000,00 0,00

8.000.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 2.05 . 2.05.01 . 09 . 01

6.900.000,00 0,00

6.900.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 2.05 . 2.05.01 . 09 . 02

67.790.000,00 0,00

67.790.000,00 0,00

Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 2.05 . 2.05.01 . 09 . 03

4.966.907.700,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 3.346.907.700,00 1.620.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15

1.752.780.000,00 1.620.000.000,00

132.780.000,00 0,00

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 02

3.149.052.700,00 0,00

3.149.052.700,00 0,00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 04

5.100.000,00 0,00

5.100.000,00 0,00

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 10

59.975.000,00 0,00

59.975.000,00 0,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 11

52.315.500,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 52.315.500,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 16

(15)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 18.000.000,00 0,00

18.000.000,00 0,00

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 2.05 . 2.05.01 . 16 . 01

19.653.000,00 0,00

19.653.000,00 0,00

Pemantauan Kualitas Lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 16 . 03

1.625.000,00 0,00

1.625.000,00 0,00

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 16 . 04

1.287.500,00 0,00

1.287.500,00 0,00

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 2.05 . 2.05.01 . 16 . 06

5.710.000,00 0,00

5.710.000,00 0,00

Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 2.05 . 2.05.01 . 16 . 10

6.040.000,00 0,00

6.040.000,00 0,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 16 . 14

45.115.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 45.115.000,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 17

38.900.000,00 0,00

38.900.000,00 0,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 2.05 . 2.05.01 . 17 . 14

6.215.000,00 0,00

6.215.000,00 0,00

Koordinasi program kampung iklim 2.05 . 2.05.01 . 17 . 17

158.000.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 158.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19 158.000.000,00 0,00 158.000.000,00 0,00

Pengembangan data dan informasi lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 19 . 02

510.180.000,00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 466.180.000,00 44.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24 510.180.000,00 44.000.000,00 466.180.000,00 0,00 Pemeliharaan RTH 2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 4.050.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 4.050.000,00 0,00 2.05 . 4.01.03 4.050.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 4.050.000,00 0,00 2.05 . 4.01.03 . 17

4.050.000,00 0,00

4.050.000,00 0,00

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 2.05 . 4.01.03 . 17 . 08

2.604.503.272,00

Administrasi Kependudukan dan Capil 363.650.000,00 1.750.074.600,00 490.778.672,00

2.06

2.577.256.272,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 357.000.000,00 1.729.477.600,00 490.778.672,00

2.06 . 2.06.01

512.129.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 512.129.000,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01

4.860.000,00 0,00

4.860.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01

65.540.000,00 0,00

65.540.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02

14.400.000,00 0,00

14.400.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 08

168.463.000,00 0,00

168.463.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 10

38.000.000,00 0,00

38.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 11

17.200.000,00 0,00

17.200.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 12

52.600.000,00 0,00

52.600.000,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 13

8.916.000,00 0,00

8.916.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15

142.150.000,00 0,00

142.150.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18

654.185.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 172.798.000,00 481.387.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02

190.600.000,00 190.600.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 99.500.000,00 99.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.06 . 2.06.01 . 02 . 10 221.665.000,00 191.287.000,00 30.378.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 22

110.110.000,00 0,00

110.110.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 02 . 24

32.310.000,00 0,00

32.310.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 28

360.240.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 357.000.000,00 3.240.000,00

2.06 . 2.06.01 . 06

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in