REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
309.072.550.281,22
Urusan Wajib Pelayanan Dasar 58.462.916.682,00 152.492.365.354,55 98.117.268.244,67
1
68.715.026.260,00
Pendidikan 30.146.555.000,00 21.544.445.260,00 17.024.026.000,00
1.01
68.487.276.260,00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 30.146.555.000,00 21.316.695.260,00 17.024.026.000,00
1.01 . 1.01.01
220.500.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 220.500.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
74.000.000,00 0,00
74.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
27.000.000,00 0,00
27.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
4.500.000,00 0,00
4.500.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
392.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 227.400.000,00 164.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
90.000.000,00 90.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
74.600.000,00 74.600.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
172.400.000,00 0,00
172.400.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
25.578.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 25.578.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 06 25.578.000.000,00 0,00 0,00 25.578.000.000,00
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
82.000.000,00
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 82.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 09
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.01 . 1.01.01 . 09 . 02
52.000.000,00 0,00
52.000.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.01 . 1.01.01 . 09 . 03
1.404.566.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 447.400.000,00 957.166.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15
231.616.000,00 231.616.000,00
0,00 0,00
Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01
112.626.000,00 112.626.000,00
0,00 0,00
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 1.01 . 1.01.01 . 15 . 14
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 392.924.000,00 392.924.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 42
220.000.000,00 220.000.000,00
0,00 0,00
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 428.400.000,00 0,00 428.400.000,00 0,00
Kegiataan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
19.000.000,00 0,00
19.000.000,00 0,00
Taman Penitipan Anak (TPA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 72
40.502.410.260,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4.568.555.000,00 20.031.595.260,00 15.902.260.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 1.01 . 1.01.01 . 16 . 28
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58
32.408.200.000,00 8.093.540.000,00
19.754.930.000,00 4.559.730.000,00
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
40.790.260,00 0,00
37.540.260,00 3.250.000,00
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
420.000.000,00 420.000.000,00
0,00 0,00
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72
11.425.000,00 0,00
11.425.000,00 0,00
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73
184.700.000,00 0,00
184.700.000,00 0,00
Penyediaan beasiswa transisi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 75
8.575.000,00 0,00
3.000.000,00 5.575.000,00
Pelaksanaan ujian akhir pada SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
605.540.000,00 605.540.000,00
0,00 0,00
Pembangunan gedung sekolah dana DAK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89
3.034.006.000,00 3.034.006.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dana DAK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90
1.199.174.000,00 1.199.174.000,00
0,00 0,00
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary dana DAK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93
2.350.000.000,00 2.350.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa dana DAK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94
217.800.000,00
Program Pendidikan Non Formal 0,00 217.800.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18
153.000.000,00 0,00
153.000.000,00 0,00
Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
64.800.000,00 0,00
64.800.000,00 0,00
Pelaksanaan kejar paket A,B dan C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17
90.000.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 90.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Penyelenggaran lomba guru, kepala sekolah dan pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 02
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Penilaian angka kredit tenaga fungsional 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
227.750.000,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00 227.750.000,00 0,00
1.01 . 4.05.01
227.750.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 227.750.000,00 0,00 1.01 . 4.05.01 . 20
227.750.000,00 0,00
227.750.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 1.01 . 4.05.01 . 20 . 21 161.124.809.404,00 Kesehatan 26.511.861.682,00 110.779.394.411,00 23.833.553.311,00 1.02 101.958.362.704,00 Dinas Kesehatan 1.437.080.000,00 83.925.259.393,00 16.596.023.311,00 1.02 . 1.02.01 761.252.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 761.252.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01
26.865.000,00 0,00
26.865.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
301.000.000,00 0,00
301.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
90.000.000,00 0,00
90.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
7.800.000,00 0,00
7.800.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
145.000.000,00 0,00
145.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 79.999.600,00 0,00
79.999.600,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
39.459.600,00 0,00
39.459.600,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
39.998.800,00 0,00
39.998.800,00 0,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.02 . 1.02.01 . 01 . 14
6.529.000,00 0,00
6.529.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
24.600.000,00 0,00
24.600.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
661.372.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 293.172.500,00 368.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 236.000.000,00 236.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 132.200.000,00 132.200.000,00 0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
218.172.500,00 0,00
218.172.500,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
649.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 609.000.000,00 40.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 609.000.000,00 0,00 0,00 609.000.000,00
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 11
302.333.000,00
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 302.333.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 09
52.500.000,00 0,00
52.500.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.02 . 1.02.01 . 09 . 01
31.595.000,00 0,00
31.595.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.02 . 1.02.01 . 09 . 02
218.238.000,00 0,00
218.238.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.02 . 1.02.01 . 09 . 03
2.455.756.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 10.200.000,00 2.325.556.000,00 120.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15
2.118.156.000,00 0,00
2.118.156.000,00 0,00
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
136.100.000,00 0,00
125.900.000,00 10.200.000,00
Pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
80.000.000,00 0,00
80.000.000,00 0,00
Pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 121.500.000,00 120.000.000,00 1.500.000,00 0,00 Pengadaan AC 1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 51.521.703.056,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 50.856.367.056,00 665.336.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
42.000.000,00 0,00
42.000.000,00 0,00
penyelengaraan jaminan kesehatan KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 9.842.500,00 0,00 9.842.500,00 0,00 Pemeliharaan SIK 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 993.000.000,00 665.336.000,00 327.664.000,00 0,00
Penanganan krisis kesehatan serta bencana di puskesmas dan jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Pelayanan pertolongan pertama 1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pemilihan puskesmas berprestasi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 34
4.300.000,00 0,00
4.300.000,00 0,00
Pembinaan kesehatan olahraga di puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 36
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Persiapan puskesmas BLUD 1.02 . 1.02.01 . 16 . 40
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Pembinaan Puskesmas mampu Pelayanan Obstetry Neonatal Emergensi Dasar (PONED) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
Pembinaan Keluarga Sehat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 47
50.262.560.556,00 0,00
50.262.560.556,00 0,00
Pembayaran Iuaran peserta PBI Daerah (JKN) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 49
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Pembentukan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 50
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Lomba kader Toga dan Akupressur 1.02 . 1.02.01 . 16 . 51
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Pembinaan kesehatan jiwa di puskesmas dan jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 52
50.000.000,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 47.350.000,00 2.650.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17
50.000.000,00 2.650.000,00
47.350.000,00 0,00
Pengambilan sampel laboraturium pengawasan obat dan makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 08
417.455.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 417.455.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Pembinaan Desa Siaga 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Survey Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09
172.455.000,00 0,00
172.455.000,00 0,00
Pengadaan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10
190.000.000,00 0,00
190.000.000,00 0,00
Pembinaan sekolah yang melaksanakan Usaha Kesehatan sekolah (UKS) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11
1.546.215.000,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 777.175.000,00 769.040.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20
27.175.000,00 0,00
27.175.000,00 0,00
Pemantauan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 1.519.040.000,00 769.040.000,00 750.000.000,00 0,00 Penanggulangan stunting 1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 302.678.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 38.880.000,00 263.798.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21
109.989.000,00 0,00
109.989.000,00 0,00
Melaksanakan pengelolaan limbah medis 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06
83.066.000,00 0,00
53.186.000,00 29.880.000,00
Pembinaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07
44.361.000,00 0,00
35.361.000,00 9.000.000,00
Pembinaan Kabupaten/Kota Sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08
34.744.000,00 0,00
34.744.000,00 0,00
Pengambilan sampel Tempat Pengolahan Makanan (TPM) 1.02 . 1.02.01 . 21 . 11
30.518.000,00 0,00
30.518.000,00 0,00
Pengambilan sampel kualitas air 1.02 . 1.02.01 . 21 . 12
2.475.824.273,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 2.145.824.273,00 330.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22
334.124.000,00 0,00
334.124.000,00 0,00
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
983.165.473,00 230.000.000,00
753.165.473,00 0,00
Penanganan Kasus Rabies 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
387.845.000,00 0,00
387.845.000,00 0,00
Penemuan Penyakit Tubercolosis (TBC) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penanganan penyakit diare 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penanganan penyakit kusta 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Penanganan penyakit demam berdarah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
penanganan penyakit malaria 1.02 . 1.02.01 . 22 . 17
228.639.800,00 0,00
228.639.800,00 0,00
Pembinaan Kasus HIV/AIDS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 18
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pelaksanaan Jambore Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 20
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penanganan penyakit pnemonia 1.02 . 1.02.01 . 22 . 22
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Pemberian Obat Cacing anak sekolah dasar 1.02 . 1.02.01 . 22 . 23
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Sosialisasi kesehatan haji 1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peningkatan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 25 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
Survei kasus Accute Flaced Paralisis (AFP) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 27
237.050.000,00 100.000.000,00
137.050.000,00 0,00
Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 29
1.204.431.560,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.204.431.560,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23
1.204.431.560,00 0,00
1.204.431.560,00 0,00
Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 23 . 09
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 11.011.969.000,00
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
10.594.079.200,00 0,00 417.889.800,00 1.02 . 1.02.01 . 25 1.314.972.000,00 1.121.582.200,00 193.389.800,00 0,00
Pengadaan alat-alat kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 28
52.200.000,00 52.200.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Komputer dan laptop 1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Printer 1.02 . 1.02.01 . 25 . 46 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 49
9.554.797.000,00 9.390.297.000,00
164.500.000,00 0,00
Penambahan gedung/ruang baru puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 52
48.565.000,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 48.565.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 30
48.565.000,00 0,00
48.565.000,00 0,00
Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01
2.141.775.587,00
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 2.141.775.587,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 32
106.436.000,00 0,00
106.436.000,00 0,00
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu,anak,KB dan reproduksi 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) 1.02 . 1.02.01 . 32 . 13
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil resiko tinggi 1.02 . 1.02.01 . 32 . 15
42.825.000,00 0,00
42.825.000,00 0,00
Pelayanan kesehatan ibu hamil 1.02 . 1.02.01 . 32 . 24
1.972.514.587,00 0,00
1.972.514.587,00 0,00
Pelayanan kesehatan ibu bersalin 1.02 . 1.02.01 . 32 . 25
10.758.956.594,00
Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 747.000.000,00 10.011.956.594,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 36
837.225.300,00 0,00
777.465.300,00 59.760.000,00
Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Bangli 1.02 . 1.02.01 . 36 . 05
878.073.850,00 0,00
818.313.850,00 59.760.000,00
Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Bangli Utara 1.02 . 1.02.01 . 36 . 06
863.009.700,00 0,00
803.249.700,00 59.760.000,00
Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Tembuku I 1.02 . 1.02.01 . 36 . 07
884.652.620,00 0,00
824.892.620,00 59.760.000,00
Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Tembuku II 1.02 . 1.02.01 . 36 . 08
803.289.200,00 0,00
743.529.200,00 59.760.000,00
Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Susut I 1.02 . 1.02.01 . 36 . 09
865.159.000,00 0,00
805.399.000,00 59.760.000,00
Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Susut II 1.02 . 1.02.01 . 36 . 10
909.792.750,00 0,00
850.032.750,00 59.760.000,00
Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani I 1.02 . 1.02.01 . 36 . 11
928.148.000,00 0,00
838.508.000,00 89.640.000,00
Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani II 1.02 . 1.02.01 . 36 . 12
870.295.760,00 0,00
810.535.760,00 59.760.000,00
Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani III 1.02 . 1.02.01 . 36 . 13
884.326.800,00 0,00
824.566.800,00 59.760.000,00
Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani IV 1.02 . 1.02.01 . 36 . 14
910.774.985,00 0,00
851.014.985,00 59.760.000,00
Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani V 1.02 . 1.02.01 . 36 . 15
810.316.200,00 0,00
750.556.200,00 59.760.000,00
Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani VI 1.02 . 1.02.01 . 36 . 16
313.892.429,00 0,00
313.892.429,00 0,00
Pembinaan pelaksanaan BOK di Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 36 . 17
10.000.000,00
Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan 0,00 10.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 41
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Bimtek pengolahan dan analisis data 1.02 . 1.02.01 . 41 . 01
135.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Mutu SDM Pelayanan Kesehatan Masyarakat 0,00 32.000.000,00 103.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 42 135.000.000,00 0,00 103.000.000,00 32.000.000,00
Lomba tenaga kesehatan teladan 1.02 . 1.02.01 . 42 . 01
15.182.938.934,00
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKN, Jamkesda, DLL) 0,00 11.436.220.823,00 3.746.718.111,00 1.02 . 1.02.01 . 45
1.563.208.452,00 311.200.000,00
1.252.008.452,00 0,00
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Bangli 1.02 . 1.02.01 . 45 . 01
968.741.175,00 279.277.435,00
689.463.740,00 0,00
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Bangli Utara 1.02 . 1.02.01 . 45 . 02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.417.007.051,00 332.698.015,00
1.084.309.036,00 0,00
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tembuku I 1.02 . 1.02.01 . 45 . 03
1.293.955.925,00 348.110.885,00
945.845.040,00 0,00
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tembuku II 1.02 . 1.02.01 . 45 . 04
1.502.764.262,00 478.679.060,00
1.024.085.202,00 0,00
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Susut I 1.02 . 1.02.01 . 45 . 05
1.310.249.175,00 274.244.918,00
1.036.004.257,00 0,00
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Susut II 1.02 . 1.02.01 . 45 . 06
1.635.740.105,00 227.103.015,00
1.408.637.090,00 0,00
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani I 1.02 . 1.02.01 . 45 . 07
970.641.175,00 228.948.606,00
741.692.569,00 0,00
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani II 1.02 . 1.02.01 . 45 . 08
972.844.075,00 300.487.276,00
672.356.799,00 0,00
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani III 1.02 . 1.02.01 . 45 . 09
951.582.389,00 215.360.001,00
736.222.388,00 0,00
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani IV 1.02 . 1.02.01 . 45 . 10
1.601.768.350,00 447.280.700,00
1.154.487.650,00 0,00
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani V 1.02 . 1.02.01 . 45 . 11
989.436.800,00 303.328.200,00
686.108.600,00 0,00
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani VI 1.02 . 1.02.01 . 45 . 12 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pembinaan JKN ke Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 45 . 13 10.648.000,00
Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja 0,00 10.648.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 51
10.648.000,00 0,00
10.648.000,00 0,00
Pembentukan Pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK) 1.02 . 1.02.01 . 51 . 01
310.489.200,00
Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular 0,00 310.489.200,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 52
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Lomba Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP) 1.02 . 1.02.01 . 52 . 02
125.489.200,00 0,00
125.489.200,00 0,00
Pembinaan Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 52 . 04 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pembinaan Posbindu 1.02 . 1.02.01 . 52 . 06 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
Pemberian bingkisan untuk penderita kanker 1.02 . 1.02.01 . 52 . 07
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Pelayanan Gebyar IVA dan CBE 1.02 . 1.02.01 . 52 . 08
59.066.446.700,00
Rumah Sakit Umum Daerah 25.074.781.682,00 26.754.135.018,00 7.237.530.000,00
1.02 . 1.02.02
567.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 567.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 06 567.000.000,00 0,00 0,00 567.000.000,00
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.02 . 1.02.02 . 06 . 06
2.982.530.000,00
Program Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 0,00 0,00 2.982.530.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33
2.982.530.000,00 2.982.530.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Medis) 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01
55.516.916.700,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD 24.507.781.682,00 26.754.135.018,00 4.255.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 34
55.516.916.700,00 4.255.000.000,00
26.754.135.018,00 24.507.781.682,00
Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD 1.02 . 1.02.02 . 34 . 01
100.000.000,00
Sekretariat Daerah 0,00 100.000.000,00 0,00
1.02 . 4.01.03
100.000.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 100.000.000,00 0,00 1.02 . 4.01.03 . 16
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Fasilitasi peningkatan manajemen kesehatan sekolah 1.02 . 4.01.03 . 16 . 17
61.972.699.817,22
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 444.000.000,00 13.802.399.183,55 47.726.300.633,67
1.03
61.972.699.817,22 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman
47.726.300.633,67 444.000.000,00 13.802.399.183,55
1.03 . 1.03.01
337.184.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 261.084.000,00 76.100.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01
5.640.000,00 0,00
5.640.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
56.000.000,00 0,00
56.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
13.450.000,00 0,00
13.450.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
7.000.000,00 0,00
7.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
101.563.920,00 0,00
101.563.920,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
28.050.000,00 0,00
28.050.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
9.200.080,00 0,00
9.200.080,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
76.100.000,00 76.100.000,00
0,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
9.180.000,00 0,00
9.180.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
1.000.000,00 0,00
1.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
124.716.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 124.716.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 02
44.716.000,00 0,00
44.716.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
80.000.000,00 0,00
80.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
315.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 315.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 06 315.000.000,00 0,00 0,00 315.000.000,00
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
60.700.000,00
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 60.700.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 09
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.03 . 1.03.01 . 09 . 01
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.03 . 1.03.01 . 09 . 02
40.700.000,00 0,00
40.700.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.03 . 1.03.01 . 09 . 03
1.081.034.141,17
Program pembangunan turap/talud/bronjong 0,00 25.429.930,00 1.055.604.211,17 1.03 . 1.03.01 . 17 651.034.141,17 638.504.211,17 12.529.930,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong 1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 430.000.000,00 417.100.000,00 12.900.000,00 0,00
Pembangunan turap/talud/bronjong dana PKB dan BBNKB 1.03 . 1.03.01 . 17 . 07
43.378.064.676,05
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 129.000.000,00 1.421.552.003,55 41.827.512.672,50 1.03 . 1.03.01 . 18 4.418.545.672,50 4.409.545.672,50 9.000.000,00 0,00 Peningkatan jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 31.275.667.000,00 30.927.967.000,00 287.700.000,00 60.000.000,00
Peningkatan jalan dana DAK 1.03 . 1.03.01 . 18 . 08
4.700.000.000,00 4.624.000.000,00
7.000.000,00 69.000.000,00
Peningkatan jalan dana PKB dan BBNKB 1.03 . 1.03.01 . 18 . 10
933.558.670,21 0,00
933.558.670,21 0,00
Pemeliharaan berkala jalan dana PKB dan BBNKB 1.03 . 1.03.01 . 18 . 13
1.890.000.000,00 1.866.000.000,00
24.000.000,00 0,00
Peningkatan jalan dana PBBKB 1.03 . 1.03.01 . 18 . 17
160.293.333,34 0,00
160.293.333,34 0,00
Pemeliharaan berkala jalan dana PBBKB 1.03 . 1.03.01 . 18 . 18
530.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 428.200.000,00 101.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23
120.000.000,00 101.800.000,00
18.200.000,00 0,00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 23 . 05
400.000.000,00 0,00
400.000.000,00 0,00
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 23 . 10
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Peningkatan pelayanan survey laboratorium dan pengukuran 1.03 . 1.03.01 . 23 . 14
4.843.275.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
4.665.283.750,00 0,00 177.991.250,00 1.03 . 1.03.01 . 24 132.450.000,00 0,00 132.450.000,00 0,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
4.710.825.000,00 4.665.283.750,00
45.541.250,00 0,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dana DAK 1.03 . 1.03.01 . 24 . 20
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 8.981.126.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 8.981.126.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 27
1.624.000.000,00 0,00
1.624.000.000,00 0,00
Pembangunan sistem penyediaan air minum 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10
245.000.000,00 0,00
245.000.000,00 0,00
Penyediaan air minum berbasis masyarat (PAMSIMAS) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 11
2.183.807.000,00 0,00
2.183.807.000,00 0,00
Pembangunan sistem penyediaan air minum dana DAK 1.03 . 1.03.01 . 27 . 13
4.928.319.000,00 0,00
4.928.319.000,00 0,00
Pembangunan instalasi pengelolaan air limbah komunal dana DAK 1.03 . 1.03.01 . 27 . 14
2.100.000.000,00
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 2.100.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 29 2.100.000.000,00 0,00 2.100.000.000,00 0,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 200.000.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 200.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 33
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Revisi rencana tata ruang 1.03 . 1.03.01 . 33 . 11
21.600.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 21.600.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 35
21.600.000,00 0,00
21.600.000,00 0,00
Pengawasan pemanfaatan ruang 1.03 . 1.03.01 . 35 . 05
3.489.415.000,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0,00 3.489.415.000,00 0,00
1.04
3.489.415.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman
0,00 0,00 3.489.415.000,00
1.04 . 1.03.01
3.489.415.000,00
Program Pengembangan Perumahan 0,00 3.489.415.000,00 0,00 1.04 . 1.03.01 . 15
439.000.000,00 0,00
439.000.000,00 0,00
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 1.04 . 1.03.01 . 15 . 09 3.050.415.000,00 0,00 3.050.415.000,00 0,00
Perumahan dan pemukiman 1.04 . 1.03.01 . 15 . 10
12.247.208.800,00
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 902.200.000,00 1.897.120.500,00 9.447.888.300,00
1.05
945.630.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 297.600.000,00 567.937.700,00 80.092.300,00
1.05 . 1.05.01
52.127.350,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 52.127.350,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
3.395.000,00 0,00
3.395.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06
16.512.850,00 0,00
16.512.850,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
4.090.500,00 0,00
4.090.500,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
1.619.000,00 0,00
1.619.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 12
3.510.000,00 0,00
3.510.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
220.072.747,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 175.993.700,00 44.079.047,00 1.05 . 1.05.01 . 02
30.000.000,00 30.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 07
3.248.700,00 0,00
3.248.700,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 14.079.047,00 14.079.047,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.05 . 1.05.01 . 02 . 10 34.969.000,00 0,00 34.969.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.05 . 1.05.01 . 02 . 23
127.776.000,00 0,00
127.776.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 28
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 130.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 130.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 03
130.000.000,00 0,00
130.000.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.05 . 1.05.01 . 03 . 02
126.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 126.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 06 126.000.000,00 0,00 0,00 126.000.000,00
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.05 . 1.05.01 . 06 . 06
54.778.950,00
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 54.778.950,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 09
37.852.000,00 0,00
37.852.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.05 . 1.05.01 . 09 . 01
4.576.950,00 0,00
4.576.950,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.05 . 1.05.01 . 09 . 02
12.350.000,00 0,00
12.350.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.05 . 1.05.01 . 09 . 03
171.600.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 171.600.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 15
171.600.000,00 0,00
0,00 171.600.000,00
Oprasional Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan 1.05 . 1.05.01 . 15 . 14
78.925.500,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 78.925.500,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 16
16.437.500,00 0,00
16.437.500,00 0,00
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 1.05 . 1.05.01 . 16 . 02
62.488.000,00 0,00
62.488.000,00 0,00
Pengawasan dan penjagaan aset pemerintah dan tamu VIP 1.05 . 1.05.01 . 16 . 08
51.737.200,00
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,00 0,00 51.737.200,00 1.05 . 1.05.01 . 19 51.737.200,00 0,00 51.737.200,00 0,00
Oprasi yustisi penegakan peraturan daerah (Perda) 1.05 . 1.05.01 . 19 . 05
5.000.000,00
Program pendidikan politik masyarakat 0,00 5.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 21
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Kegitan pendukung penyelenggaraan PEMILU di Kabupaten Bangli 1.05 . 1.05.01 . 21 . 07
10.500.000,00
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00 10.500.000,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 22
10.500.000,00 0,00
10.500.000,00 0,00
Kegiatan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran 1.05 . 1.05.01 . 22 . 11
44.888.253,00
Program penanganan darurat bencana 0,00 8.875.000,00 36.013.253,00 1.05 . 1.05.01 . 23
8.875.000,00 0,00
8.875.000,00 0,00
Penanganan bencana secara cepat, tepat dan terpadu 1.05 . 1.05.01 . 23 . 01
36.013.253,00 36.013.253,00
0,00 0,00
Pengadaan dan perawatan sarana dan prasara pemadam kebakaran 1.05 . 1.05.01 . 23 . 02
729.210.300,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 278.000.000,00 434.310.300,00 16.900.000,00
1.05 . 1.05.02
79.324.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 79.324.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 01
5.025.000,00 0,00
5.025.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01
8.400.000,00 0,00
8.400.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02
10.200.000,00 0,00
10.200.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 08
34.498.000,00 0,00
34.498.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 10
7.130.000,00 0,00
7.130.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 11
2.500.000,00 0,00
2.500.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 12
5.796.000,00 0,00
5.796.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 15
5.775.000,00 0,00
5.775.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.02 . 01 . 17
168.166.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 151.266.000,00 16.900.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 16.900.000,00 16.900.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 09
139.766.000,00 0,00
139.766.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.02 . 02 . 24
11.500.000,00 0,00
11.500.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 28
192.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 189.000.000,00 3.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.05 . 1.05.02 . 06 . 01
189.000.000,00 0,00
0,00 189.000.000,00
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.05 . 1.05.02 . 06 . 06
44.223.946,91
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 44.223.946,91 0,00 1.05 . 1.05.02 . 09
27.413.946,91 0,00
27.413.946,91 0,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.05 . 1.05.02 . 09 . 01
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.05 . 1.05.02 . 09 . 02
12.810.000,00 0,00
12.810.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.05 . 1.05.02 . 09 . 03
96.500.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 72.500.000,00 24.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 15
7.704.000,00 0,00
7.704.000,00 0,00
Penyelesaian konflik sosial 1.05 . 1.05.02 . 15 . 10
88.796.000,00 0,00
16.296.000,00 72.500.000,00
Rapat koordinasi teknis ketentraman dan ketertiban umum wilayah 1.05 . 1.05.02 . 15 . 17
70.000.000,00
Program pengembangan wawasan kebangsaan 4.000.000,00 66.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 17
15.000.000,00 0,00
11.000.000,00 4.000.000,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan 1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembauran kebangsaan 1.05 . 1.05.02 . 17 . 07 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
Sosialisasi dan deseminasi peningkatan kesadaran bela negara 1.05 . 1.05.02 . 17 . 09
31.000.000,00 0,00
31.000.000,00 0,00
Lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan 1.05 . 1.05.02 . 17 . 10
22.306.353,09
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,00 12.500.000,00 9.806.353,09 1.05 . 1.05.02 . 19 22.306.353,09 0,00 9.806.353,09 12.500.000,00
Penelitian persyaratan administrasi bantuan parpol 1.05 . 1.05.02 . 19 . 06
56.690.000,00
Program pendidikan politik masyarakat 0,00 56.690.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 21
21.250.000,00 0,00
21.250.000,00 0,00
Penyuluhan kepada masyarakat 1.05 . 1.05.02 . 21 . 01
18.370.000,00 0,00
18.370.000,00 0,00
Koordinasi forum-forum diskusi politik 1.05 . 1.05.02 . 21 . 03
17.070.000,00 0,00
17.070.000,00 0,00
Monitoring dan pengawasan penyelenggaraan pemilu 1.05 . 1.05.02 . 21 . 08
9.872.271.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 96.500.000,00 424.875.000,00 9.350.896.000,00
1.05 . 1.05.03
80.220.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 80.220.000,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 01
3.300.000,00 0,00
3.300.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01
19.400.000,00 0,00
19.400.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02
13.000.000,00 0,00
13.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.03 . 01 . 06
2.000.000,00 0,00
2.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 08
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.05 . 1.05.03 . 01 . 09
11.790.000,00 0,00
11.790.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 10
9.950.000,00 0,00
9.950.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.03 . 01 . 11
1.300.000,00 0,00
1.300.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 12
2.640.000,00 0,00
2.640.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.03 . 01 . 15
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 4.840.000,00 0,00
4.840.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.03 . 01 . 17
185.497.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 155.497.000,00 30.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 02
30.000.000,00 30.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 09
153.397.000,00 0,00
153.397.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.03 . 02 . 24
2.100.000,00 0,00
2.100.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 28
48.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 42.000.000,00 6.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 06 48.000.000,00 0,00 6.000.000,00 42.000.000,00
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.05 . 1.05.03 . 06 . 06
50.600.000,00
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 50.600.000,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 09
7.200.000,00 0,00
7.200.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.05 . 1.05.03 . 09 . 01
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.05 . 1.05.03 . 09 . 02
23.400.000,00 0,00
23.400.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.05 . 1.05.03 . 09 . 03
84.058.000,00
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 12.500.000,00 71.558.000,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 22
84.058.000,00 0,00
71.558.000,00 12.500.000,00
Desa tangguh bencana 1.05 . 1.05.03 . 22 . 17
60.000.000,00
Program penanganan darurat bencana 0,00 60.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 23
45.000.000,00 0,00
45.000.000,00 0,00
Penanganan bencana secara cepat, tepat dan terpadu 1.05 . 1.05.03 . 23 . 01
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Pemeliharaan peralatan kebencanaan 1.05 . 1.05.03 . 23 . 06
9.363.896.000,00
Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 42.000.000,00 1.000.000,00 9.320.896.000,00 1.05 . 1.05.03 . 24
1.000.000,00 0,00
1.000.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penilaian kerugian 1.05 . 1.05.03 . 24 . 02
9.362.896.000,00 9.320.896.000,00
0,00 42.000.000,00
Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 05
610.094.000,00
Sekretariat Daerah 211.200.000,00 398.894.000,00 0,00
1.05 . 4.01.03
610.094.000,00
Program pengembangan wawasan kebangsaan 211.200.000,00 398.894.000,00 0,00 1.05 . 4.01.03 . 17
610.094.000,00 0,00
398.894.000,00 211.200.000,00
Forum koordinasi pimpinan daerah 1.05 . 4.01.03 . 17 . 08
63.712.300,00
Kecamatan Bangli 18.900.000,00 44.812.300,00 0,00
1.05 . 4.01.05
63.712.300,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 18.900.000,00 44.812.300,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 15
11.233.400,00 0,00
8.983.400,00 2.250.000,00
Rapat koordinasi teknis ketentraman dan ketertiban umum wilayah 1.05 . 4.01.05 . 15 . 17
15.643.600,00 0,00
7.543.600,00 8.100.000,00
Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kecamatan 1.05 . 4.01.05 . 15 . 19
8.000.300,00 0,00
4.250.300,00 3.750.000,00
Pembinaan satgas linmas desa/kelurahan 1.05 . 4.01.05 . 15 . 20
28.835.000,00 0,00
24.035.000,00 4.800.000,00
koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertibaan umum 1.05 . 4.01.05 . 15 . 30
5.812.200,00
Kecamatan Kintamani 0,00 5.812.200,00 0,00
1.05 . 4.01.06
5.812.200,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 5.812.200,00 0,00 1.05 . 4.01.06 . 15
1.822.200,00 0,00
1.822.200,00 0,00
Pemantauan Pemilihan Umum 1.05 . 4.01.06 . 15 . 12
1.490.000,00 0,00
1.490.000,00 0,00
Pembinaan wilayah kecamatan 1.05 . 4.01.06 . 15 . 24
2.500.000,00 0,00
2.500.000,00 0,00
Pemantauan dan penyebarluasan imformasi potensi bencana 1.05 . 4.01.06 . 15 . 25
7.479.000,00
Kecamatan Susut 0,00 7.479.000,00 0,00
1.05 . 4.01.07
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7.479.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 7.479.000,00 0,00 1.05 . 4.01.07 . 15
7.479.000,00 0,00
7.479.000,00 0,00
Pembinaan ketentraman dan ketertiban 1.05 . 4.01.07 . 15 . 26
13.000.000,00
Kecamatan Tembuku 0,00 13.000.000,00 0,00
1.05 . 4.01.08
13.000.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 13.000.000,00 0,00 1.05 . 4.01.08 . 15
8.000.000,00 0,00
8.000.000,00 0,00
Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.08 . 15 . 05
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.05 . 4.01.08 . 15 . 06 1.523.391.000,00 Sosial 458.300.000,00 979.591.000,00 85.500.000,00 1.06 1.523.391.000,00 Dinas Sosial 458.300.000,00 979.591.000,00 85.500.000,00 1.06 . 1.06.01 130.927.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 127.927.000,00 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
27.600.000,00 0,00
27.600.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
13.000.000,00 0,00
13.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
6.277.500,00 0,00
6.277.500,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
27.824.300,00 0,00
27.824.300,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
17.500.000,00 0,00
17.500.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
7.825.200,00 3.000.000,00
4.825.200,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
8.220.000,00 0,00
8.220.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
19.680.000,00 0,00
19.680.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
259.164.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 235.920.000,00 23.244.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
23.244.000,00 23.244.000,00
0,00 0,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 07
61.400.000,00 0,00
61.400.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.06 . 1.06.01 . 02 . 23
149.520.000,00 0,00
149.520.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
7.000.000,00 0,00
7.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26
18.000.000,00 0,00
18.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
357.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 357.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 06 357.000.000,00 0,00 0,00 357.000.000,00
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06
246.509.000,00
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 3.750.000,00 242.759.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 09
164.229.000,00 0,00
160.479.000,00 3.750.000,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.06 . 1.06.01 . 09 . 01
7.500.000,00 0,00
7.500.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.06 . 1.06.01 . 09 . 02
74.780.000,00 0,00
74.780.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.06 . 1.06.01 . 09 . 03
99.110.000,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin 47.300.000,00 51.810.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 15
36.095.000,00 0,00
24.395.000,00 11.700.000,00
Pemutahiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11
29.025.000,00 0,00
14.875.000,00 14.150.000,00
Pelatihan keterampilan berusaha bagi KUBE 1.06 . 1.06.01 . 15 . 12
33.990.000,00 0,00
12.540.000,00 21.450.000,00
Rehab rumah bagi keluarga miskin 1.06 . 1.06.01 . 15 . 14
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 158.535.000,00
Program Rehabilitasi Sosial 10.250.000,00 148.285.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16
15.000.000,00 0,00
12.750.000,00 2.250.000,00
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 1.06 . 1.06.01 . 16 . 04
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Penanganan orang terlantar 1.06 . 1.06.01 . 16 . 19
63.535.000,00 0,00
63.535.000,00 0,00
Pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas 1.06 . 1.06.01 . 16 . 20
50.000.000,00 0,00
42.000.000,00 8.000.000,00
Pelatihan keterampilan bagi lanjut usia terlantar 1.06 . 1.06.01 . 16 . 21
26.770.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 4.650.000,00 22.120.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21
26.770.000,00 0,00
22.120.000,00 4.650.000,00
Pelatihan administrasi lembaga kesejahteraan sosial (LKS) berprestasi 1.06 . 1.06.01 . 21 . 12
35.000.000,00
Program Perlindungan Sosial Korban Bencana 10.000.000,00 25.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 22
35.000.000,00 0,00
25.000.000,00 10.000.000,00
Bintek manajeman penanggulangan bencana 1.06 . 1.06.01 . 22 . 01
55.120.000,00
Program Peningkatan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 0,00 8.850.000,00 46.270.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00
Fasilatasi program keluarga harapan (PKH) 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
30.120.000,00 0,00
21.270.000,00 8.850.000,00
Fasilitasi penyaluran beras sejahtera (RASTRA)/BPNT bagi keluarga miskin 1.06 . 1.06.01 . 23 . 07
96.000.000,00
Program Kepahlawanan dan Keperintisan Kemerdekaan RI 16.500.000,00 79.500.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 24
34.525.000,00 0,00
25.525.000,00 9.000.000,00
Lomba cerdas cermat nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan kemerdekaan 1.06 . 1.06.01 . 24 . 01
61.475.000,00 0,00
53.975.000,00 7.500.000,00
Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan 1.06 . 1.06.01 . 24 . 04
59.256.000,00
Program Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung pusat 59.256.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 25 59.256.000,00 59.256.000,00 0,00 0,00
Layanan data sosial di kabupaten/kota 1.06 . 1.06.01 . 25 . 01
37.578.227.466,00
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 5.531.303.600,00 25.805.107.629,04 6.241.816.236,96
2
130.000.000,00
Tenaga Kerja 2.900.000,00 127.100.000,00 0,00
2.01
130.000.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
0,00 2.900.000,00 127.100.000,00
2.01 . 2.11.01
75.000.000,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 75.000.000,00 0,00 2.01 . 2.11.01 . 16
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 2.01 . 2.11.01 . 16 . 02
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Kerjasama pendidikan dan pelatihan 2.01 . 2.11.01 . 16 . 03
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Pengembengan keterampilan dan wirausaha tenaga kerja muda 2.01 . 2.11.01 . 16 . 08
55.000.000,00
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 2.900.000,00 52.100.000,00 0,00 2.01 . 2.11.01 . 17
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 2.01 . 2.11.01 . 17 . 02
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 2.01 . 2.11.01 . 17 . 04
10.000.000,00 0,00
7.100.000,00 2.900.000,00
Peningkatan dan Fungsi dewan pengupahan daerah (Depeda) Kabupaten Bangli 2.01 . 2.11.01 . 17 . 10
142.970.000,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 50.800.000,00 92.170.000,00 0,00
2.02
142.970.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
0,00 50.800.000,00 92.170.000,00
2.02 . 2.08.01
36.770.000,00
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 21.200.000,00 15.570.000,00 0,00 2.02 . 2.08.01 . 15
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 36.770.000,00 0,00
15.570.000,00 21.200.000,00
Pengembangan kabupaten layak anak (KLA) 2.02 . 2.08.01 . 15 . 08
106.200.000,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 29.600.000,00 76.600.000,00 0,00 2.02 . 2.08.01 . 16
11.150.000,00 0,00
3.750.000,00 7.400.000,00
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 2.02 . 2.08.01 . 16 . 01
55.750.000,00 0,00
40.950.000,00 14.800.000,00
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 2.02 . 2.08.01 . 16 . 02
39.300.000,00 0,00
31.900.000,00 7.400.000,00
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 2.02 . 2.08.01 . 16 . 05
8.931.868.200,00
Lingkungan Hidup 2.289.000.000,00 4.749.018.200,00 1.893.850.000,00
2.05
8.927.818.200,00
Dinas Lingkungan Hidup 2.289.000.000,00 4.744.968.200,00 1.893.850.000,00
2.05 . 2.05.01
414.444.850,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 319.444.850,00 95.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01
7.800.000,00 0,00
7.800.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
30.900.000,00 0,00
30.900.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
29.400.000,00 0,00
29.400.000,00 0,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 03
154.248.000,00 0,00
154.248.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06
300.000,00 0,00
300.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 08
54.211.850,00 0,00
54.211.850,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
16.145.000,00 0,00
16.145.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
5.300.000,00 0,00
5.300.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 12
109.300.000,00 95.000.000,00
14.300.000,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 13
6.840.000,00 0,00
6.840.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15
404.165.400,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 269.315.400,00 134.850.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 134.850.000,00 134.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.05 . 2.05.01 . 02 . 10 253.315.400,00 0,00 253.315.400,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24
16.000.000,00 0,00
16.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 02 . 28
2.293.999.750,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 2.289.000.000,00 4.999.750,00 2.05 . 2.05.01 . 06 4.999.750,00 0,00 4.999.750,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.05 . 2.05.01 . 06 . 01
2.289.000.000,00 0,00
0,00 2.289.000.000,00
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 2.05 . 2.05.01 . 06 . 06
82.690.000,00
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 82.690.000,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 09
8.000.000,00 0,00
8.000.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 2.05 . 2.05.01 . 09 . 01
6.900.000,00 0,00
6.900.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 2.05 . 2.05.01 . 09 . 02
67.790.000,00 0,00
67.790.000,00 0,00
Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 2.05 . 2.05.01 . 09 . 03
4.966.907.700,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 3.346.907.700,00 1.620.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15
1.752.780.000,00 1.620.000.000,00
132.780.000,00 0,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 02
3.149.052.700,00 0,00
3.149.052.700,00 0,00
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 04
5.100.000,00 0,00
5.100.000,00 0,00
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 10
59.975.000,00 0,00
59.975.000,00 0,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 11
52.315.500,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 52.315.500,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 16
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 18.000.000,00 0,00
18.000.000,00 0,00
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 2.05 . 2.05.01 . 16 . 01
19.653.000,00 0,00
19.653.000,00 0,00
Pemantauan Kualitas Lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 16 . 03
1.625.000,00 0,00
1.625.000,00 0,00
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 16 . 04
1.287.500,00 0,00
1.287.500,00 0,00
Pengelolaan B3 dan Limbah B3 2.05 . 2.05.01 . 16 . 06
5.710.000,00 0,00
5.710.000,00 0,00
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 2.05 . 2.05.01 . 16 . 10
6.040.000,00 0,00
6.040.000,00 0,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 16 . 14
45.115.000,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 45.115.000,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 17
38.900.000,00 0,00
38.900.000,00 0,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 2.05 . 2.05.01 . 17 . 14
6.215.000,00 0,00
6.215.000,00 0,00
Koordinasi program kampung iklim 2.05 . 2.05.01 . 17 . 17
158.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 158.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19 158.000.000,00 0,00 158.000.000,00 0,00
Pengembangan data dan informasi lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 19 . 02
510.180.000,00
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 466.180.000,00 44.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24 510.180.000,00 44.000.000,00 466.180.000,00 0,00 Pemeliharaan RTH 2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 4.050.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 4.050.000,00 0,00 2.05 . 4.01.03 4.050.000,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 4.050.000,00 0,00 2.05 . 4.01.03 . 17
4.050.000,00 0,00
4.050.000,00 0,00
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 2.05 . 4.01.03 . 17 . 08
2.604.503.272,00
Administrasi Kependudukan dan Capil 363.650.000,00 1.750.074.600,00 490.778.672,00
2.06
2.577.256.272,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 357.000.000,00 1.729.477.600,00 490.778.672,00
2.06 . 2.06.01
512.129.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 512.129.000,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01
4.860.000,00 0,00
4.860.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01
65.540.000,00 0,00
65.540.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02
14.400.000,00 0,00
14.400.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 08
168.463.000,00 0,00
168.463.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 10
38.000.000,00 0,00
38.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 11
17.200.000,00 0,00
17.200.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 12
52.600.000,00 0,00
52.600.000,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 13
8.916.000,00 0,00
8.916.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15
142.150.000,00 0,00
142.150.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18
654.185.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 172.798.000,00 481.387.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02
190.600.000,00 190.600.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 99.500.000,00 99.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.06 . 2.06.01 . 02 . 10 221.665.000,00 191.287.000,00 30.378.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 22
110.110.000,00 0,00
110.110.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 02 . 24
32.310.000,00 0,00
32.310.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 28
360.240.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 357.000.000,00 3.240.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06