REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KABUPATEN KLATEN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5 437.696.858.000,00 Urusan Wajib 26.020.312.942,00 174.763.682.020,00 236.912.863.038,00 1 83.296.646.000,00 Pendidikan 6.999.677.000,00 21.234.278.000,00 55.062.691.000,00 1.01 43.727.144.000,00 DINAS PENDIDIKAN 6.162.112.000,00 9.011.091.000,00 28.553.941.000,00 1.01 . 1.01.01 642.840.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112.410.000,00 530.430.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
108.000.000,00 0,00
0,00 108.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
11.000.000,00 0,00
11.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
45.000.000,00 0,00
40.590.000,00 4.410.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
123.840.000,00 0,00
123.840.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
80.000.000,00 0,00
80.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
172.488.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.000.000,00 86.391.000,00 79.097.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
35.000.000,00 0,00
29.500.000,00 5.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 82.488.000,00 79.097.000,00 1.891.000,00 1.500.000,00 Pengadaan Komputer 1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 45.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.860.000,00 38.140.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05 45.000.000,00 0,00 38.140.000,00 6.860.000,00 Peningkatan Aparatur 1.01 . 1.01.01 . 05 . 19 2.031.400.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.237.100.000,00 494.300.000,00 300.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15
300.000.000,00 300.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Eks. 2 POA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73
15.000.000,00 0,00
9.900.000,00 5.100.000,00
Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Eks. 2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 77
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Pengadaan APE PAUD (Eks. 2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 83
1.128.400.000,00 0,00
0,00 1.128.400.000,00
Kesejahteraan Pendidik PAUD (Eks. 2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 84
18.000.000,00 0,00
14.200.000,00 3.800.000,00
Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 88
160.000.000,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
Peningkatan Mutu pendidikan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 89
260.000.000,00 0,00
249.200.000,00 10.800.000,00
Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 90
130.000.000,00 0,00
121.000.000,00 9.000.000,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 91
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 25.004.203.000,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 685.480.000,00 2.108.193.000,00 22.210.530.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16
75.000.000,00 0,00
41.400.000,00 33.600.000,00
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72
50.000.000,00 0,00
16.120.000,00 33.880.000,00
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 76
43.200.000,00 0,00
43.200.000,00 0,00
Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89
75.000.000,00 0,00
37.500.000,00 37.500.000,00
Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 763.000.000,00 0,00 380.000.000,00 383.000.000,00 Pengembangan Kurikulum SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pendampingan BSM SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 3.500.000.000,00 3.110.000.000,00 390.000.000,00 0,00
Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SD/SDLB ( DAK ) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 105
350.000.000,00 311.000.000,00
39.000.000,00 0,00
Pendampingan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SD/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 106
2.880.000.000,00 2.547.000.000,00
333.000.000,00 0,00
Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SMP/SMPLB ( DAK ) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 107
288.000.000,00 254.700.000,00
33.300.000,00 0,00
Pendampingan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SMP/SMPLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 108
244.875.000,00 244.875.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD/SDLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 140
24.500.000,00 24.500.000,00
0,00 0,00
Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 141
207.500.000,00 207.500.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD/SDLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 142
20.750.000,00 20.750.000,00
0,00 0,00
Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 143
150.000.000,00 150.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD/SDLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 144
15.000.000,00 15.000.000,00
0,00 0,00
Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 145
263.750.000,00 263.750.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SD/SDLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 146
26.500.000,00 26.500.000,00
0,00 0,00
Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SD/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 147
345.000.000,00 345.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD/SDLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 148
34.500.000,00 34.500.000,00
0,00 0,00
Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 102.735.000,00 102.735.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD/SDLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 150
10.150.000,00 10.150.000,00
0,00 0,00
Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (Eks 2 POA) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 200
5.005.000.000,00 5.005.000.000,00
0,00 0,00
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD/SDLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 440
680.500.000,00 500.500.000,00
177.300.000,00 2.700.000,00
Pendampingan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 441
2.990.000.000,00 2.990.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Perpustakaan SD/SDLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 442
375.164.000,00 299.000.000,00
76.164.000,00 0,00
Pendampingan Pembangunan Perpustakaan SD/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 443
2.340.070.000,00 2.340.070.000,00
0,00 0,00
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/SMPLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 444
334.000.000,00 234.000.000,00
99.800.000,00 200.000,00
Pendampingan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/SMPLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 445
690.000.000,00 690.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/SMPLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 446
121.009.000,00 75.000.000,00
46.009.000,00 0,00
Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/SMPLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 447
350.000.000,00 350.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Alat IPA SMP/SMPLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 448
35.000.000,00 35.000.000,00
0,00 0,00
Pendampingan Pengadaan Alat IPA SMP/SMPLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 449
340.000.000,00 340.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Alat Olahraga SMP/SMPLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 454
34.000.000,00 34.000.000,00
0,00 0,00
Pendampingan Pengadaan Alat Olahraga SMP/SMPLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 455
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 456
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 0,00
Pendampingan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 457
75.000.000,00 0,00
44.750.000,00 30.250.000,00
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ) SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 690
400.000.000,00 0,00
259.500.000,00 140.500.000,00
Pembinaan minat, bakat dan Kreatifitas siswa SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 700 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penggabungan SD Negeri 1.01 . 1.01.01 . 16 . 801 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Eks. 2 POA) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 875
15.000.000,00 0,00
6.150.000,00 8.850.000,00
Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Eks. 2 POA ) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 884
120.000.000,00 120.000.000,00
0,00 0,00
Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 909
80.000.000,00 80.000.000,00
0,00 0,00
Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 910
120.000.000,00 120.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB (2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 911
75.000.000,00 75.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Alat Lab IPA SMP (2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 916
20.000.000,00 20.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Meubelair Pengganti SMP (2POA) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 993
40.000.000,00 0,00
25.000.000,00 15.000.000,00
Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 996
10.082.551.000,00
Program Pendidikan Menengah 811.300.000,00 3.306.937.000,00 5.964.314.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17
50.000.000,00 0,00
24.400.000,00 25.600.000,00
Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi SMA dan SMK
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65
50.000.000,00 0,00
20.400.000,00 29.600.000,00
Pengembangan Mutu SMA (Eks. 2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 82
250.000.000,00 0,00
102.000.000,00 148.000.000,00
Pengembangan Mutu SMK (Eks. 2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 83
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Alat Multi Media SMA (Eks. 2 POA) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 186
150.000.000,00 150.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Alat Multi Media SMK (Eks. 2 POA) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 188
25.000.000,00 0,00
11.800.000,00 13.200.000,00
Pengembangan SMA/SMK berwawasan unggulan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 192
500.000.000,00 0,00
318.500.000,00 181.500.000,00
Operasional SMK Negeri Gantiwarno 1.01 . 1.01.01 . 17 . 193
22.800.000,00 9.500.000,00
12.400.000,00 900.000,00
Pendampingan Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 194
888.565.000,00 767.360.000,00
121.205.000,00 0,00
Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMA (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 307
106.628.000,00 76.736.000,00
26.482.000,00 3.410.000,00
Pendampingan Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 308
2.109.025.000,00 697.145.000,00
1.411.880.000,00 0,00
Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMK (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 309
253.083.000,00 69.715.000,00
174.368.000,00 9.000.000,00
Pendampingan Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 310
317.865.000,00 254.292.000,00
63.573.000,00 0,00
Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMA (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 311
38.144.000,00 25.429.000,00
11.875.000,00 840.000,00
Pendampingan Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 312
35.215.000,00 35.215.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMK (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 313
4.226.000,00 3.522.000,00
704.000,00 0,00
Pendampingan Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 314
600.000.000,00 600.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 315
72.000.000,00 60.000.000,00
9.550.000,00 2.450.000,00
Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA beserta Perabotnya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 316
480.000.000,00 480.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 317
57.600.000,00 48.000.000,00
8.700.000,00 900.000,00
Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK beserta Perabotnya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 318
180.000.000,00 180.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Ruang Praktek SMK beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 319
21.600.000,00 18.000.000,00
2.000.000,00 1.600.000,00
Pendampingan Pembangunan Ruang Praktek SMK beserta Perabotnya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 320
300.000.000,00 200.000.000,00
100.000.000,00 0,00
Pengadaan Peralatan Praktek SMK (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 321
36.000.000,00 20.000.000,00
15.100.000,00 900.000,00
Pendampingan Pengadaan Peralatan Praktek SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 322
90.000.000,00 90.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Sarana SMALB (eks 2 POA) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 500
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 50.000.000,00 0,00
24.400.000,00 25.600.000,00
Fasilitasi Program Kelas Industri SMK (eks. 2 POA) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 501
22.500.000,00 22.500.000,00
0,00 0,00
Fasilitasi Sanitasi Sekolah (eks 2 POA) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 502
36.500.000,00 0,00
14.900.000,00 21.600.000,00
Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 631
435.000.000,00 0,00
290.000.000,00 145.000.000,00
Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 701
630.000.000,00 540.000.000,00
90.000.000,00 0,00
Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 703
75.600.000,00 59.400.000,00
15.300.000,00 900.000,00
Pendampingan Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 704
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Fasilitasi Kota Vokasi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 879
30.000.000,00 0,00
14.400.000,00 15.600.000,00
Pembinaan OSIS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta 1.01 . 1.01.01 . 17 . 915 25.000.000,00 0,00 10.800.000,00 14.200.000,00 Pengembangan kelembagaan SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 923 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Alat Bengkel SMK (2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 929
20.000.000,00 0,00
9.200.000,00 10.800.000,00
Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) (2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 945
50.000.000,00 0,00
24.400.000,00 25.600.000,00
Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK (2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 946
120.000.000,00 0,00
69.000.000,00 51.000.000,00
Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 947
210.000.000,00 0,00
129.000.000,00 81.000.000,00
Pengembangan kurikulum SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 967
600.000.000,00 600.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Ruang Kelas SMA yang Rusak beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 974
300.000.000,00 300.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Ruang Kelas SMK yang Rusak beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 975
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Ruang Laboratorium SMK beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 980
190.000.000,00 95.000.000,00
95.000.000,00 0,00
Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 981
76.000.000,00 60.000.000,00
14.950.000,00 1.050.000,00
Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas SMA yang Rusak beserta Perabotnya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 984
43.000.000,00 32.500.000,00
9.450.000,00 1.050.000,00
Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas SMK yang Rusak beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 985
7.200.000,00 0,00
7.200.000,00 0,00
Pendampingan Pembangunan ruang perpustakaan SMK beserta Perabotnya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 987
24.000.000,00 20.000.000,00
4.000.000,00 0,00
Pendampingan Pembangunan Ruang Laboratorium SMK beserta Perabotnya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 990
909.512.000,00
Program Pendidikan Non Formal 66.025.000,00 843.487.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00
Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
25.000.000,00 0,00
17.500.000,00 7.500.000,00
Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 07
50.000.000,00 0,00
43.900.000,00 6.100.000,00
Pengarusutamaan Gender (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 27
75.000.000,00 0,00
75.000.000,00 0,00
Pelatihan Kewirausahaan di Bidang Minapolitan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 33
10.000.000,00 0,00
8.950.000,00 1.050.000,00
Fasilitasi Hari Aksara International (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 34
270.000.000,00 0,00
270.000.000,00 0,00
Fasilitasi Keaksaraan Dasar (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 35
50.000.000,00 0,00
43.525.000,00 6.475.000,00
Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 18 . 38
30.000.000,00 0,00
27.900.000,00 2.100.000,00
Workshop Layanan Pendidikan Layak Anak 1.01 . 1.01.01 . 18 . 39
339.512.000,00 0,00
296.712.000,00 42.800.000,00
Penyelenggaraan UNPP SD, SMP, SMA, SMK dan Paket A,B, serta C dan Ujian Sekolah SD
1.01 . 1.01.01 . 18 . 40
3.381.500.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.566.430.000,00 815.070.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20
30.000.000,00 0,00
26.750.000,00 3.250.000,00
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09
40.000.000,00 0,00
35.100.000,00 4.900.000,00
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
215.000.000,00 0,00
210.100.000,00 4.900.000,00
Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
1.137.500.000,00 0,00
0,00 1.137.500.000,00
Kesejahteraan Pendidik Wiayata Bakti Pendidikan Formal (eks 2 POA) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 23
250.000.000,00 0,00
208.700.000,00 41.300.000,00
Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta 1.01 . 1.01.01 . 20 . 28
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 200.000.000,00 0,00
176.150.000,00 23.850.000,00
Fasilitasi sertifikasi Guru dan Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 38
1.085.000.000,00 0,00
0,00 1.085.000.000,00
Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal (2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 42
50.000.000,00 0,00
32.000.000,00 18.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 47
224.000.000,00 0,00
0,00 224.000.000,00
Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 48
50.000.000,00 0,00
40.100.000,00 9.900.000,00
Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT 1.01 . 1.01.01 . 20 . 50
100.000.000,00 0,00
86.170.000,00 13.830.000,00
Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 53
90.000.000,00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 22.200.000,00 67.800.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 21
40.000.000,00 0,00
31.900.000,00 8.100.000,00
Pengembangan minat dan budaya baca 1.01 . 1.01.01 . 21 . 02
50.000.000,00 0,00
35.900.000,00 14.100.000,00
Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 20
1.367.650.000,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 647.307.000,00 720.343.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22
85.000.000,00 0,00
41.050.000,00 43.950.000,00
Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 186 100.000.000,00 0,00 93.500.000,00 6.500.000,00 Operasional BOS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 187 179.650.000,00 0,00 22.500.000,00 157.150.000,00
Menejemen Pendataan Pendidikan (Eks.2POA) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 190
50.000.000,00 0,00
48.285.000,00 1.715.000,00
Operasional Pengelolaan BAntuan Pendidikan (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 191
100.000.000,00 0,00
90.110.000,00 9.890.000,00
Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 195 428.000.000,00 0,00 125.500.000,00 302.500.000,00
Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Eks. 2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 196
75.000.000,00 0,00
66.432.000,00 8.568.000,00
Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 200
50.000.000,00 0,00
28.500.000,00 21.500.000,00
Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jlur Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 202
50.000.000,00 0,00
26.800.000,00 23.200.000,00
Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 203
150.000.000,00 0,00
129.490.000,00 20.510.000,00
Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Online 1.01 . 1.01.01 . 22 . 204
100.000.000,00 0,00
48.176.000,00 51.824.000,00
Penyusunan Data Pokok Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 205
6.000.000,00
TK Negeri 500.000,00 5.500.000,00 0,00
1.01 . 1.01.02
2.200.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.200.000,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 01
200.000,00 0,00
200.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 08
1.200.000,00 0,00
1.200.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 10
500.000,00 0,00
500.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11
300.000,00 0,00
300.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 12
3.800.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 500.000,00 3.300.000,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 02
2.800.000,00 0,00
2.300.000,00 500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.02 . 02 . 22
1.000.000,00 0,00
1.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.02 . 02 . 28
3.568.160.000,00
SMP Negeri se Kabupaten 720.530.000,00 2.847.630.000,00 0,00
1.01 . 1.01.04
3.568.160.000,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 720.530.000,00 2.847.630.000,00 0,00 1.01 . 1.01.04 . 16
1.591.160.000,00 0,00
870.630.000,00 720.530.000,00
Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS-APBD II) 1.01 . 1.01.04 . 16 . 906
1.977.000.000,00 0,00
1.977.000.000,00 0,00
Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs / 2 POA 1.01 . 1.01.04 . 16 . 922
450.000.000,00
SMA Negeri se Kabupaten 0,00 450.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.05
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 255.470.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 255.470.000,00 0,00 1.01 . 1.01.05 . 01
89.900.182,00 0,00
89.900.182,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.05 . 01 . 02
22.694.000,00 0,00
22.694.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.05 . 01 . 08
88.330.500,00 0,00
88.330.500,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.05 . 01 . 10
31.805.000,00 0,00
31.805.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.05 . 01 . 11
22.740.318,00 0,00
22.740.318,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.05 . 01 . 12
194.530.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 194.530.000,00 0,00 1.01 . 1.01.05 . 02
67.930.000,00 0,00
67.930.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.05 . 02 . 22
26.600.000,00 0,00
26.600.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.05 . 02 . 28
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Fasilitasi Pindahan SMA 3 1.01 . 1.01.05 . 02 . 50
660.000.000,00
SMK Negeri se Kabupaten 0,00 660.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.06
544.260.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 544.260.000,00 0,00 1.01 . 1.01.06 . 01
213.201.000,00 0,00
213.201.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.06 . 01 . 02
34.000.000,00 0,00
34.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.06 . 01 . 08
212.649.000,00 0,00
212.649.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.06 . 01 . 10
60.150.000,00 0,00
60.150.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.06 . 01 . 11
24.260.000,00 0,00
24.260.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.06 . 01 . 12
115.740.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 115.740.000,00 0,00 1.01 . 1.01.06 . 02
79.740.000,00 0,00
79.740.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.06 . 02 . 22
36.000.000,00 0,00
36.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.06 . 02 . 28
0,00 0,00
0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan Asrama 1.01 . 1.01.06 . 02 . 30
200.000.000,00
SKB 45.865.000,00 154.135.000,00 0,00
1.01 . 1.01.07
60.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.065.000,00 42.935.000,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 01
10.200.000,00 0,00
10.200.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.07 . 01 . 02
8.400.000,00 0,00
0,00 8.400.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.07 . 01 . 08
6.500.000,00 0,00
6.500.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.07 . 01 . 09
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.07 . 01 . 10
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.07 . 01 . 11
4.235.000,00 0,00
4.235.000,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.07 . 01 . 13
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01 . 1.01.07 . 01 . 14
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.07 . 01 . 17
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.07 . 01 . 18
8.665.000,00 0,00
0,00 8.665.000,00
Penyediaan jasa pengamanan kantor 1.01 . 1.01.07 . 01 . 20
25.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 25.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 02
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.07 . 02 . 22
15.000.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 10.800.000,00 4.200.000,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 15
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 15.000.000,00 0,00
4.200.000,00 10.800.000,00
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.07 . 15 . 59
10.000.000,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 10.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 16
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1.01 . 1.01.07 . 16 . 68
10.000.000,00
Program Pendidikan Menengah 0,00 10.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.07 . 17
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyelenggaraan paket C setara SMU 1.01 . 1.01.07 . 17 . 63
80.000.000,00
Program Pendidikan Non Formal 18.000.000,00 62.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 18
60.000.000,00 0,00
42.000.000,00 18.000.000,00
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 1.01 . 1.01.07 . 18 . 05
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan 1.01 . 1.01.07 . 18 . 36
7.265.342.000,00
Dinas Pendidikan Kecamatan 38.220.000,00 7.227.122.000,00 0,00
1.01 . 1.01.08
6.485.342.000,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 6.485.342.000,00 0,00 1.01 . 1.01.08 . 16
2.779.440.000,00 0,00
2.779.440.000,00 0,00
Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (Eks. 2 POA) 1.01 . 1.01.08 . 16 . 905
3.705.902.000,00 0,00
3.705.902.000,00 0,00
Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD 1.01 . 1.01.08 . 16 . 906
780.000.000,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 38.220.000,00 741.780.000,00 0,00 1.01 . 1.01.08 . 22 780.000.000,00 0,00 741.780.000,00 38.220.000,00 Operasional UPTD 1.01 . 1.01.08 . 22 . 150 27.420.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM 32.450.000,00 878.800.000,00 26.508.750.000,00
1.01 . 1.03.01
15.200.000.000,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 15.775.000,00 584.225.000,00 14.600.000.000,00 1.01 . 1.03.01 . 16 15.000.000.000,00 14.600.000.000,00 384.725.000,00 15.275.000,00 Pembangunan SMP 2 Klaten 1.01 . 1.03.01 . 16 . 01 200.000.000,00 0,00 199.500.000,00 500.000,00
Pembangunan Talud SMP 4 Klaten 1.01 . 1.03.01 . 16 . 303
12.220.000.000,00
Program Pendidikan Menengah 16.675.000,00 294.575.000,00 11.908.750.000,00 1.01 . 1.03.01 . 17
12.000.000.000,00 11.696.750.000,00
287.975.000,00 15.275.000,00
Pembangunan SMA 3 Klaten 1.01 . 1.03.01 . 17 . 01 220.000.000,00 212.000.000,00 6.600.000,00 1.400.000,00 Rehab SMK 4 Klaten 1.01 . 1.03.01 . 17 . 201 101.317.023.000,00 Kesehatan 1.385.669.500,00 23.470.036.500,00 76.461.317.000,00 1.02 29.817.023.000,00 DINAS KESEHATAN 1.328.641.500,00 22.227.064.500,00 6.261.317.000,00 1.02 . 1.02.01 1.511.098.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 943.997.000,00 567.101.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01
30.658.000,00 0,00
30.658.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
376.900.000,00 0,00
17.799.000,00 359.101.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
230.689.000,00 0,00
9.329.000,00 221.360.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
24.000.000,00 0,00
24.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan logistik kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
368.851.000,00 0,00
18.140.000,00 350.711.000,00
Penyediaan jasa pengamanan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
40.000.000,00 0,00
27.175.000,00 12.825.000,00
Koordinasi dan fasilitasi pelaporan administrasi keuangan dan aset 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21
4.711.705.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.625.000,00 1.227.249.000,00 3.462.831.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
1.500.000.000,00 1.420.188.000,00
75.662.000,00 4.150.000,00
Pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
658.000.000,00 652.050.000,00
2.800.000,00 3.150.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional roda dua 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 50.000.000,00 46.762.000,00 2.013.000,00 1.225.000,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 102.205.000,00 98.459.000,00 1.596.000,00 2.150.000,00
Pengadaan Peralatan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 11
800.000.000,00 0,00
800.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
300.000.000,00 0,00
297.600.000,00 2.400.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 113.500.000,00 108.772.000,00 1.728.000,00 3.000.000,00 Pengadaan Komputer 1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 850.000.000,00 803.880.000,00 42.970.000,00 3.150.000,00
Pembangunan Gudang Obat 1.02 . 1.02.01 . 02 . 47
338.000.000,00 332.720.000,00
2.880.000,00 2.400.000,00
Pengadaan Mobil Jenazah 1.02 . 1.02.01 . 02 . 48
15.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 8.000.000,00 7.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 03
15.000.000,00 0,00
7.000.000,00 8.000.000,00
Pembinaan Administrasi Kepegawaaian 1.02 . 1.02.01 . 03 . 06
5.040.288.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 16.735.000,00 5.023.553.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15
4.469.900.000,00 0,00
4.469.900.000,00 0,00
Pengadaan Obat (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
34.000.000,00 0,00
34.000.000,00 0,00
Pengelolaan manajemen obat 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
536.388.000,00 0,00
519.653.000,00 16.735.000,00
Pendampingan Pengadaan Obat 1.02 . 1.02.01 . 15 . 08
989.000.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 117.960.000,00 871.040.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16
60.000.000,00 0,00
51.300.000,00 8.700.000,00
Peningkatan kesehatan keluarga dan pendampingan Polindes 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
30.000.000,00 0,00
23.605.000,00 6.395.000,00
Bintek balai pengobatan/RB, RS dan lab. swasta 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 50.000.000,00 0,00 12.000.000,00 38.000.000,00 Operasional PPPK 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 60.000.000,00 0,00 52.350.000,00 7.650.000,00
Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 30.000.000,00 0,00 20.050.000,00 9.950.000,00 Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 20.000.000,00 0,00 14.725.000,00 5.275.000,00
Pemilihan Paramedis,Medis teladan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
50.000.000,00 0,00
42.100.000,00 7.900.000,00
Pembuatan Buku Profil Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
519.000.000,00 0,00
516.110.000,00 2.890.000,00
Peningkatan Operasional Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
35.000.000,00 0,00
27.200.000,00 7.800.000,00
Peningkatan manajemen Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
20.000.000,00 0,00
10.000.000,00 10.000.000,00
Peningkatan kinerja klinik 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
90.000.000,00 0,00
88.600.000,00 1.400.000,00
Pengadaan Buku KIA 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29
25.000.000,00 0,00
13.000.000,00 12.000.000,00
Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu ( SPGDT ) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
170.000.000,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan 13.162.500,00 156.837.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 17
50.000.000,00 0,00
49.250.000,00 750.000,00
Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
80.000.000,00 0,00
68.862.500,00 11.137.500,00
Keamanan Pangan jajanan Anak sekolah 1.02 . 1.02.01 . 17 . 07
40.000.000,00 0,00
38.725.000,00 1.275.000,00
Pengadaan Test Kit Keamanan Pangan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 08
120.000.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 6.300.000,00 113.700.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 40.000.000,00 0,00
38.200.000,00 1.800.000,00
Penyuluhan Kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
40.000.000,00 0,00
37.600.000,00 2.400.000,00
Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
40.000.000,00 0,00
37.900.000,00 2.100.000,00
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
200.000.000,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 17.820.000,00 182.180.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20
120.000.000,00 0,00
113.500.000,00 6.500.000,00
Upaya perbaikan gizi keluarga 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07
30.000.000,00 0,00
28.500.000,00 1.500.000,00
Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 10
50.000.000,00 0,00
40.180.000,00 9.820.000,00
Penunjang Oparasional Penyaluran Bantuan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 11
60.000.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.875.000,00 58.125.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21
60.000.000,00 0,00
58.125.000,00 1.875.000,00
Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
522.200.000,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 53.715.000,00 468.485.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22
201.900.000,00 0,00
192.185.000,00 9.715.000,00
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa ( KLB ) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
128.800.000,00 0,00
118.725.000,00 10.075.000,00
Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 21
191.500.000,00 0,00
157.575.000,00 33.925.000,00
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 1.02 . 1.02.01 . 22 . 22
5.390.000.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 61.930.000,00 5.328.070.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23
5.000.000.000,00 0,00
4.989.145.000,00 10.855.000,00
Penunjang kegiatan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
50.000.000,00 0,00
44.000.000,00 6.000.000,00
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan program pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 12
40.000.000,00 0,00
26.400.000,00 13.600.000,00
Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 14
50.000.000,00 0,00
24.825.000,00 25.175.000,00
Penyusunan Naskah Akademis dan Perda RSUD 1.02 . 1.02.01 . 23 . 15
250.000.000,00 0,00
243.700.000,00 6.300.000,00
Penyusunan Kajian Rencana Umum Kebutuhan Sarana Prasarana dan SDM RSUD, Puskesmas dan Pustu
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16
8.040.000.000,00
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 45.200.000,00 7.994.800.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 24
20.000.000,00 0,00
17.000.000,00 3.000.000,00
Pelayanan operasi katarak 1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 20.000.000,00 0,00 8.100.000,00 11.900.000,00 Visum at Repertum 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 8.000.000.000,00 0,00 7.969.700.000,00 30.300.000,00
Kemitraan Pelayanan Jasa kesehatan Masyarakat Miskin ( BPJS ) 1.02 . 1.02.01 . 24 . 17
3.047.732.000,00
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
2.798.486.000,00 20.322.000,00 228.924.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 2.462.260.000,00 2.462.260.000,00 0,00 0,00
Kegiatan Pembangunan dan Rehap Gedung Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 27
345.472.000,00 246.226.000,00
91.824.000,00 7.422.000,00
Pendampingan Pembangunan dan Rehap Gedung Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 28
50.000.000,00 0,00
38.000.000,00 12.000.000,00
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 30
100.000.000,00 0,00
99.100.000,00 900.000,00
Kalibrasi alat-alat kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 40
90.000.000,00 90.000.000,00
0,00 0,00
Rehap Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 41
71.500.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM 57.028.000,00 1.242.972.000,00 70.200.000.000,00
1.02 . 1.03.01
71.500.000.000,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
70.200.000.000,00 57.028.000,00 1.242.972.000,00 1.02 . 1.03.01 . 26 71.500.000.000,00 70.200.000.000,00 1.242.972.000,00 57.028.000,00
Pembangunan Rumah Sakit Umum daerah ( RSUD ) 1.02 . 1.03.01 . 26 . 27
88.037.175.000,00
Pekerjaan Umum 2.025.855.000,00 37.679.708.000,00 48.331.612.000,00
1.03
88.037.175.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM 2.025.855.000,00 37.679.708.000,00 48.331.612.000,00
1.03 . 1.03.01
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 18.354.700.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.576.923.000,00 16.770.777.000,00 7.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01
15.500.000.000,00 0,00
15.500.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
71.000.000,00 0,00
0,00 71.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
545.700.000,00 0,00
35.400.000,00 510.300.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
100.000.000,00 0,00
98.600.000,00 1.400.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
80.000.000,00 0,00
78.600.000,00 1.400.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
42.000.000,00 0,00
40.800.000,00 1.200.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
40.000.000,00 0,00
39.225.000,00 775.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.03 . 1.03.01 . 01 . 14
10.000.000,00 7.000.000,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
115.000.000,00 0,00
115.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
249.000.000,00 0,00
249.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
175.000.000,00 0,00
175.000.000,00 0,00
Penyediaan Operasional UPTD Ke-PU-an 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
450.000.000,00 0,00
31.152.000,00 418.848.000,00
Penyediaan Jasa Keamanan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21
572.000.000,00 0,00
0,00 572.000.000,00
Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Pembayaran Retribusi PAC dan Sampah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23
1.530.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.110.000,00 568.314.000,00 915.576.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
75.000.000,00 73.561.000,00
664.000,00 775.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
100.000.000,00 0,00
98.600.000,00 1.400.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 1.03 . 1.03.01 . 02 . 30
500.000.000,00 35.008.000,00
426.107.000,00 38.885.000,00
Operasional Pemeliharaan Alat Berat dan PMK 1.03 . 1.03.01 . 02 . 51
100.000.000,00 94.151.000,00
4.449.000,00 1.400.000,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 52
125.000.000,00 120.656.000,00
2.344.000,00 2.000.000,00
Pengadaan peralatan kerja lapangan UPTD ke-PU-an 1.03 . 1.03.01 . 02 . 55
600.000.000,00 592.200.000,00
6.150.000,00 1.650.000,00
Pengadaan Kendaraan Roda 4 Operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 58
37.500.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 37.500.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 05
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Fasilitasi Peningkatan SDM ke-PU-an 1.03 . 1.03.01 . 05 . 05
12.500.000,00 0,00
12.500.000,00 0,00
Peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi Keuangan 1.03 . 1.03.01 . 05 . 07
555.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 38.610.000,00 516.390.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 15.000.000,00 0,00 13.920.000,00 1.080.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 40.000.000,00 0,00 36.050.000,00 3.950.000,00 Monev Kegiatan Ke PU an 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 500.000.000,00 0,00 466.420.000,00 33.580.000,00
Operasional Pengelolaan Bantuan Sarana Prasarana 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
12.100.000.000,00
Program Penataan Trotoar Jalan 11.000.000,00 669.000.000,00 11.420.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 08
7.000.000.000,00 6.650.000.000,00
344.250.000,00 5.750.000,00
Penataan Trotoar Jalan Kota Kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 08 . 01
5.000.000.000,00 4.770.000.000,00
225.650.000,00 4.350.000,00
Penataan Trotoar Jalan Kota Kecamatan 1.03 . 1.03.01 . 08 . 02
100.000.000,00 0,00
99.100.000,00 900.000,00
Pemeliharaan Trotoar Jalan 1.03 . 1.03.01 . 08 . 03
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 32.566.774.000,00
Program pembangunan jalan dan jembatan 48.100.000,00 622.823.000,00 31.895.851.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15
1.000.000.000,00 980.000.000,00
18.350.000,00 1.650.000,00
Pembangunan Jalan Karangturi - Bungasan ( Tahap II ) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 867
329.680.000,00 274.733.000,00
51.947.000,00 3.000.000,00
Pendampingan Kegiatan DAK Transportasi Perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 874
3.682.080.000,00 3.682.080.000,00
0,00 0,00
Pembangunan jalan Ngemplakseneng - Genengsari ( DAK infrastrukturJalan ) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 897
2.250.000.000,00 2.250.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan jalan Kepurun - Ngemplak Seneng ( DAK Infrastruktur Jalan ) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 898
787.330.000,00 787.330.000,00
0,00 0,00
Pembangunan jalan Lingkar Timur Pedan ( DAK Transportasi Perdesaan ) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 899
1.960.000.000,00 1.960.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan jalan Lingkar Selatan Cawas ( DAK Transportasi Perdesaan ) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 900
711.850.000,00 593.208.000,00
114.842.000,00 3.800.000,00
Pendampingan DAK Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 901
1.300.000.000,00 1.274.000.000,00
23.850.000,00 2.150.000,00
Pembangunan jalan Karangnongko - Pluneng ( Tahap II ) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 902
1.000.000.000,00 980.000.000,00
18.350.000,00 1.650.000,00
Pembangunan jalan Pomah - Kemiri 1.03 . 1.03.01 . 15 . 903
700.000.000,00 686.000.000,00
12.350.000,00 1.650.000,00
Pembangunan jalan Purbo sejati 1.03 . 1.03.01 . 15 . 904
750.000.000,00 735.000.000,00
13.350.000,00 1.650.000,00
Pembangunan Jalan Bhayangkara 1.03 . 1.03.01 . 15 . 906
425.000.000,00 416.500.000,00
7.100.000,00 1.400.000,00
Pembangunan Jalan Melati 1.03 . 1.03.01 . 15 . 907
1.250.000.000,00 1.225.000.000,00
22.850.000,00 2.150.000,00
Pembangunan jalan Opak, Progo 1.03 . 1.03.01 . 15 . 908
1.400.000.000,00 1.372.000.000,00
25.650.000,00 2.350.000,00
Pembangunan jalan Pakisan - Posis ( Tahap I ) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 910
1.200.000.000,00 1.176.000.000,00
21.850.000,00 2.150.000,00
Pembangunan jalan Panembahan Romo 1.03 . 1.03.01 . 15 . 911
2.000.000.000,00 1.960.000.000,00
36.550.000,00 3.450.000,00
Pembangunan jembatan Poitan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 912
1.000.000.000,00 980.000.000,00
18.350.000,00 1.650.000,00
Pembangunan Jalan Nglengkong - Karangasem 1.03 . 1.03.01 . 15 . 913
1.500.000.000,00 1.470.000.000,00
27.650.000,00 2.350.000,00
Pembangunan jalan Ketitang - Gondangsari Serenan ( Tahap II ) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 915
500.000.000,00 490.000.000,00
8.350.000,00 1.650.000,00
Pembangunan jalan Selo Gringging - Sudimoro 1.03 . 1.03.01 . 15 . 916
1.000.000.000,00 980.000.000,00
18.350.000,00 1.650.000,00
Peningkatan Jalan Tempel - Kaligawe 1.03 . 1.03.01 . 15 . 917
2.500.000.000,00 2.430.000.000,00
67.550.000,00 2.450.000,00
Peningkatan Jalan Kayumas - Ngimbar ( Tahap II ) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 918
800.000.000,00 784.000.000,00
14.350.000,00 1.650.000,00
Peningkatan Jalan Beteng - Bengking ( Tahap II ) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 919
1.000.000.000,00 980.000.000,00
18.350.000,00 1.650.000,00
Peningkatan Jalan Planggu - Plosowangi ( Tahap II ) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 920
500.000.000,00 490.000.000,00
8.350.000,00 1.650.000,00
Peningkatan Jalan Kalisogo - Burikan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 921
1.000.000.000,00 980.000.000,00
18.350.000,00 1.650.000,00
Peningkatan Jalan Trucuk - Sajen 1.03 . 1.03.01 . 15 . 922
1.000.000.000,00 980.000.000,00
18.350.000,00 1.650.000,00
Pembangunan Jembatan Kajoran Kec. Klaten Selatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 923
580.000.000,00 580.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Jalan Jatirajeg - Pasar Kembang Kec. Kemalang Kab. Klaten (Eks. 2 POA) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 924 24.167.000,00 0,00 22.517.000,00 1.650.000,00
Pendampingan Pembangunan Jalan Jatirajeg - Pasar Kembang Kec. Kemalang Kab. Klaten 1.03 . 1.03.01 . 15 . 925 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Jalan Srowot-Somopuro Kec. Jogonalan Kab. Klaten (Eks. 2 POA) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 926
16.667.000,00 0,00
15.267.000,00 1.400.000,00
Pendampingan Peningkatan Jalan Srowot-Somopuro Kec. Jogonalan Kab. Klaten 1.03 . 1.03.01 . 15 . 927
5.000.000.000,00
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 89.770.000,00 4.910.230.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18
5.000.000.000,00 0,00
4.910.230.000,00 89.770.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten 1.03 . 1.03.01 . 18 . 79
12.490.569.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1.022.600.000,00 81.300.000,00 11.386.669.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 400.000.000,00 0,00 399.500.000,00 500.000,00
Rehab dan pemeliharaan pintu air 1.03 . 1.03.01 . 24 . 149
1.000.000.000,00 0,00
997.850.000,00 2.150.000,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bendung 1.03 . 1.03.01 . 24 . 198
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 4.230.000.000,00 0,00
4.226.850.000,00 3.150.000,00
Pemeliharaan Saluran Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 267
554.000.000,00 0,00
532.750.000,00 21.250.000,00
Operasi Irigasi dan aset irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 268
3.886.520.000,00 0,00
3.886.520.000,00 0,00
Kegiatan DAK Infrastruktur Irigasi ( DAK ) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 270
466.383.000,00 0,00
463.033.000,00 3.350.000,00
Pendampingan DAK Infrastruktur Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 271
500.000.000,00 500.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan parapet Sungai Bloro Desa Jetis Kec. Juwiring, Kab. Klaten (Eks. 2 POA) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 277 20.833.000,00 0,00 19.433.000,00 1.400.000,00
Pendampingan Pembangunan parapet Sungai Bloro Desa Jetis Kec. Juwiring, Kab. Klaten 1.03 . 1.03.01 . 24 . 278 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
Perkuatan tebing Kali Babadan di Desa Babadan Kec. Karangdowo, Kab. Klaten (Eks. 2 POA) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 279 20.833.000,00 0,00 19.433.000,00 1.400.000,00
Pendampingan Perkuatan tebing Kali Babadan di Desa Babadan Kec. Karangdowo, Kab. Klaten 1.03 . 1.03.01 . 24 . 280 912.000.000,00 22.600.000,00 841.300.000,00 48.100.000,00 WISMP-2 1.03 . 1.03.01 . 24 . 281 1.400.000.000,00
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
0,00 4.150.000,00 1.395.850.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26 500.000.000,00 0,00 497.850.000,00 2.150.000,00 Normalisasi Sungai 1.03 . 1.03.01 . 26 . 15 300.000.000,00 0,00 299.500.000,00 500.000,00
Perkuatan Tebing Sungai 1.03 . 1.03.01 . 26 . 78
200.000.000,00 0,00
199.500.000,00 500.000,00
Pembangunan Talud kali Lunyu 1.03 . 1.03.01 . 26 . 100
200.000.000,00 0,00
199.500.000,00 500.000,00
Pengurukan bantaran kali Lunyu 1.03 . 1.03.01 . 26 . 101
200.000.000,00 0,00
199.500.000,00 500.000,00
Perkuatan tebing sungai Nglarangan Desa Pundungsari Kec. Trucuk 1.03 . 1.03.01 . 26 . 102
3.077.632.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 57.830.000,00 333.217.000,00 2.686.585.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27
50.000.000,00 0,00
28.400.000,00 21.600.000,00
BOP Pendampingan PAMSIMAS 1.03 . 1.03.01 . 27 . 24
87.500.000,00 0,00
58.700.000,00 28.800.000,00
Pendampingan USRI ( Urban Sanitation for PNPM Mandiri ) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 28
1.752.350.000,00 1.752.350.000,00
0,00 0,00
Kegiatan DAK Infrastruktur Air Minum ( DAK ) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 36
210.282.000,00 175.235.000,00
32.897.000,00 2.150.000,00
Pendampingan Kegiatan DAK Infrastruktur Air Minum 1.03 . 1.03.01 . 27 . 37
180.000.000,00 0,00
178.920.000,00 1.080.000,00
BOP Pendampingan DAK Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( DAK )
1.03 . 1.03.01 . 27 . 43
360.000.000,00 339.000.000,00
19.600.000,00 1.400.000,00
Pembangunan Sanitasi Dk. Brungkah Ds. Pakisan Kec. Cawas 1.03 . 1.03.01 . 27 . 44
210.000.000,00 210.000.000,00
0,00 0,00
Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Tegalmulyo Kec. Kemalang, Kab. Klaten (Eks. 2 POA)
1.03 . 1.03.01 . 27 . 45
8.750.000,00 0,00
7.350.000,00 1.400.000,00
Pendampingan Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Tegalmulyo Kec. Kemalang, Kab. Klaten
1.03 . 1.03.01 . 27 . 46
210.000.000,00 210.000.000,00
0,00 0,00
Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Talun Kec. Kemalang, Kab. Klaten (Eks. 2 POA) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 47 8.750.000,00 0,00 7.350.000,00 1.400.000,00
Pendampingan Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Talun Kec. Kemalang, Kab. Klaten
1.03 . 1.03.01 . 27 . 48
925.000.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan / perkotaan 72.062.000,00 468.938.000,00 384.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30 200.000.000,00 0,00 136.278.000,00 63.722.000,00 BOP Pendampingan PNPM 1.03 . 1.03.01 . 30 . 101 125.000.000,00 0,00 121.400.000,00 3.600.000,00
BOP Pendampingan PPIP 1.03 . 1.03.01 . 30 . 116
200.000.000,00 0,00
197.200.000,00 2.800.000,00
Penyusunan DED Drainase Perkotaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 140
400.000.000,00 384.000.000,00
14.060.000,00 1.940.000,00
Pembangunan Drainase Perkotaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 168
105.000.000,00
Perumahan 32.550.000,00 72.450.000,00 0,00
1.04
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 105.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM 32.550.000,00 72.450.000,00 0,00
1.04 . 1.03.01
105.000.000,00
Program Perumahan dan Permukiman 32.550.000,00 72.450.000,00 0,00 1.04 . 1.03.01 . 22
105.000.000,00 0,00
72.450.000,00 32.550.000,00
BOP Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 1.04 . 1.03.01 . 22 . 08
40.043.907.000,00
Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan dan Statistik 201.340.000,00 4.637.863.600,00 35.204.703.400,00
1.05
36.937.500.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM 61.835.000,00 2.292.065.000,00 34.583.600.000,00
1.05 . 1.03.01
87.500.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 87.500.000,00 0,00 1.05 . 1.03.01 . 17
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Monitoring dan pengendalian IMB 1.05 . 1.03.01 . 17 . 11
37.500.000,00 0,00
37.500.000,00 0,00
Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang 1.05 . 1.03.01 . 17 . 16
36.850.000.000,00
Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 61.835.000,00 2.204.565.000,00 34.583.600.000,00 1.05 . 1.03.01 . 18
14.300.000.000,00 13.685.000.000,00
591.590.000,00 23.410.000,00
Pembangunan Masjid Agung (Tahap III ) 1.05 . 1.03.01 . 18 . 59
750.000.000,00 732.000.000,00
16.350.000,00 1.650.000,00
Pembangunan Pasar Gayamprit (Tahap II) 1.05 . 1.03.01 . 18 . 69
11.000.000.000,00 10.310.000.000,00
674.725.000,00 15.275.000,00
Pembangunan Terminal Buntalan ( Tahap II ) 1.05 . 1.03.01 . 18 . 71
500.000.000,00 435.000.000,00
63.600.000,00 1.400.000,00
Penataan Lingkungan Monumen Juang Klaten 1.05 . 1.03.01 . 18 . 72
5.000.000.000,00 4.600.000.000,00
396.400.000,00 3.600.000,00
Pembangunan Pusat Kuliner Klaten 1.05 . 1.03.01 . 18 . 73
2.000.000.000,00 1.924.000.000,00
71.400.000,00 4.600.000,00
Pembangunan Apotik SIdowayah ( Tahap II ) 1.05 . 1.03.01 . 18 . 75
1.000.000.000,00 980.000.000,00
18.350.000,00 1.650.000,00
Pembangunan prasarana kantor kecamatan 1.05 . 1.03.01 . 18 . 88
2.000.000.000,00 1.725.000.000,00
268.550.000,00 6.450.000,00
Rehab Masjid Raya Klaten 1.05 . 1.03.01 . 18 . 89
200.000.000,00 192.600.000,00
6.000.000,00 1.400.000,00
Pembangunan Garasi Stoom Walls dan Truk Sampah ( Tahap II ) 1.05 . 1.03.01 . 18 . 90
100.000.000,00 0,00
97.600.000,00 2.400.000,00
Review DED Pemda II 1.05 . 1.03.01 . 18 . 92
2.947.115.000,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 120.605.000,00 2.342.198.600,00 484.311.400,00
1.05 . 1.05.01
435.700.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 420.000,00 431.756.600,00 3.523.400,00 1.05 . 1.05.01 . 01
1.000.000,00 0,00
1.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
40.200.000,00 0,00
40.200.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
7.000.000,00 0,00
6.580.000,00 420.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 12
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.05 . 1.05.01 . 01 . 14
8.000.000,00 3.523.400,00
4.476.600,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
37.500.000,00 0,00
37.500.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17
250.000.000,00 0,00
250.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
27.000.000,00 0,00
27.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19
736.415.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.225.000,00 244.402.000,00 480.788.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02
167.600.000,00 166.000.000,00
0,00 1.600.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 26.475.000,00 25.850.000,00 0,00 625.000,00 Pengadaan mebeleur 1.05 . 1.05.01 . 02 . 10 141.072.000,00 0,00 135.072.000,00 6.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 22
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 48.830.000,00 0,00
48.830.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 28
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.05 . 1.05.01 . 02 . 29 142.438.000,00 140.938.000,00 0,00 1.500.000,00 Pengadaan Komputer 1.05 . 1.05.01 . 02 . 46 150.000.000,00 148.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00
Kegiatan Penyempurnaan Garasi pemda II 1.05 . 1.05.01 . 02 . 48
1.775.000.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang 108.960.000,00 1.666.040.000,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 15
80.000.000,00 0,00
40.875.000,00 39.125.000,00
Penunjang Operasional BKPRD Kabupaten Klaten 1.05 . 1.05.01 . 15 . 27
195.000.000,00 0,00
185.065.000,00 9.935.000,00
Penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan 1.05 . 1.05.01 . 15 . 33
200.000.000,00 0,00
185.600.000,00 14.400.000,00
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kebonarum 1.05 . 1.05.01 . 15 . 35
200.000.000,00 0,00
185.600.000,00 14.400.000,00
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Ngawen 1.05 . 1.05.01 . 15 . 36
200.000.000,00 0,00
185.600.000,00 14.400.000,00
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kalikotes 1.05 . 1.05.01 . 15 . 37
900.000.000,00 0,00
883.300.000,00 16.700.000,00
Pembuatan Unsur Peta Dasar Kab. Klaten Skala 1 : 5000 1.05 . 1.05.01 . 15 . 38
159.292.000,00
SEKRETARIAT DAERAH 18.900.000,00 3.600.000,00 136.792.000,00
1.05 . 1.20.03
20.000.000,00
Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip 16.400.000,00 3.600.000,00 0,00 1.05 . 1.20.03 . 11
20.000.000,00 0,00
3.600.000,00 16.400.000,00
Penataan Dokumen Inaktif Setda Kabupaten Klaten 1.05 . 1.20.03 . 11 . 01
139.292.000,00
Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 2.500.000,00 0,00 136.792.000,00 1.05 . 1.20.03 . 18
139.292.000,00 136.792.000,00
0,00 2.500.000,00
Penataan Lingkungan Gedung Kantor 1.05 . 1.20.03 . 18 . 22
4.144.252.000,00
Perencanaan Pembangunan 984.749.000,00 3.125.753.000,00 33.750.000,00
1.06
3.522.450.000,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 814.149.000,00 2.708.301.000,00 0,00
1.06 . 1.05.01
70.000.000,00
Program pengembangan data/informasi 45.850.000,00 24.150.000,00 0,00 1.06 . 1.05.01 . 15
50.000.000,00 0,00
4.150.000,00 45.850.000,00
Penyusunan Profil Daerah (2P.0.A) 1.06 . 1.05.01 . 15 . 11
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Pendampingan Penyusunan Profil Daerah 1.06 . 1.05.01 . 15 . 14
75.000.000,00
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 0,00 1.100.000,00 73.900.000,00 1.06 . 1.05.01 . 20 75.000.000,00 0,00 73.900.000,00 1.100.000,00
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 1.06 . 1.05.01 . 20 . 01
1.425.000.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah 414.324.000,00 1.010.676.000,00 0,00 1.06 . 1.05.01 . 21 225.000.000,00 0,00 182.304.000,00 42.696.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.05.01 . 21 . 09 280.000.000,00 0,00 158.979.000,00 121.021.000,00
Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten 1.06 . 1.05.01 . 21 . 14
90.000.000,00 0,00
65.553.000,00 24.447.000,00
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 1.06 . 1.05.01 . 21 . 17
265.000.000,00 0,00
157.245.000,00 107.755.000,00
Penyusunan Perubahan KUA & PPAS 1.06 . 1.05.01 . 21 . 18
265.000.000,00 0,00
157.245.000,00 107.755.000,00
Penyusunan KUA & PPAS 1.06 . 1.05.01 . 21 . 19
50.000.000,00 0,00
47.225.000,00 2.775.000,00
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) 1.06 . 1.05.01 . 21 . 34
250.000.000,00 0,00
242.125.000,00 7.875.000,00
Penyusunan Naskah Akademis dan Review RPJMD Kabupaten Klaten 1.06 . 1.05.01 . 21 . 35
375.000.000,00
Program perencanaan pembangunan ekonomi 46.475.000,00 328.525.000,00 0,00 1.06 . 1.05.01 . 22
260.000.000,00 0,00
223.525.000,00 36.475.000,00
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi 1.06 . 1.05.01 . 22 . 09
85.000.000,00 0,00
75.000.000,00 10.000.000,00
Penguatan Kelembagaan FEDEP ( Eks 2P.O.A ) 1.06 . 1.05.01 . 22 . 13