• Tidak ada hasil yang ditemukan

KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014"

Copied!
97
0
0

Teks penuh

(1)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KABUPATEN KLATEN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5 437.696.858.000,00 Urusan Wajib 26.020.312.942,00 174.763.682.020,00 236.912.863.038,00 1 83.296.646.000,00 Pendidikan 6.999.677.000,00 21.234.278.000,00 55.062.691.000,00 1.01 43.727.144.000,00 DINAS PENDIDIKAN 6.162.112.000,00 9.011.091.000,00 28.553.941.000,00 1.01 . 1.01.01 642.840.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112.410.000,00 530.430.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

108.000.000,00 0,00

0,00 108.000.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

11.000.000,00 0,00

11.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

45.000.000,00 0,00

40.590.000,00 4.410.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

123.840.000,00 0,00

123.840.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

80.000.000,00 0,00

80.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

172.488.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.000.000,00 86.391.000,00 79.097.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

35.000.000,00 0,00

29.500.000,00 5.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 82.488.000,00 79.097.000,00 1.891.000,00 1.500.000,00 Pengadaan Komputer 1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 45.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.860.000,00 38.140.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05 45.000.000,00 0,00 38.140.000,00 6.860.000,00 Peningkatan Aparatur 1.01 . 1.01.01 . 05 . 19 2.031.400.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.237.100.000,00 494.300.000,00 300.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Eks. 2 POA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

15.000.000,00 0,00

9.900.000,00 5.100.000,00

Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Eks. 2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 77

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Pengadaan APE PAUD (Eks. 2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 83

1.128.400.000,00 0,00

0,00 1.128.400.000,00

Kesejahteraan Pendidik PAUD (Eks. 2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 84

18.000.000,00 0,00

14.200.000,00 3.800.000,00

Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 88

160.000.000,00 0,00

80.000.000,00 80.000.000,00

Peningkatan Mutu pendidikan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 89

260.000.000,00 0,00

249.200.000,00 10.800.000,00

Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 90

130.000.000,00 0,00

121.000.000,00 9.000.000,00

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 91

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 25.004.203.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 685.480.000,00 2.108.193.000,00 22.210.530.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16

75.000.000,00 0,00

41.400.000,00 33.600.000,00

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 72

50.000.000,00 0,00

16.120.000,00 33.880.000,00

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 76

43.200.000,00 0,00

43.200.000,00 0,00

Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

75.000.000,00 0,00

37.500.000,00 37.500.000,00

Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 763.000.000,00 0,00 380.000.000,00 383.000.000,00 Pengembangan Kurikulum SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pendampingan BSM SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 3.500.000.000,00 3.110.000.000,00 390.000.000,00 0,00

Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SD/SDLB ( DAK ) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 105

350.000.000,00 311.000.000,00

39.000.000,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SD/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 106

2.880.000.000,00 2.547.000.000,00

333.000.000,00 0,00

Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SMP/SMPLB ( DAK ) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 107

288.000.000,00 254.700.000,00

33.300.000,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SMP/SMPLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 108

244.875.000,00 244.875.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD/SDLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 140

24.500.000,00 24.500.000,00

0,00 0,00

Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 141

207.500.000,00 207.500.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD/SDLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 142

20.750.000,00 20.750.000,00

0,00 0,00

Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 143

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD/SDLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 144

15.000.000,00 15.000.000,00

0,00 0,00

Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 145

263.750.000,00 263.750.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SD/SDLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 146

26.500.000,00 26.500.000,00

0,00 0,00

Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SD/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 147

345.000.000,00 345.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD/SDLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 148

34.500.000,00 34.500.000,00

0,00 0,00

Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 102.735.000,00 102.735.000,00 0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD/SDLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 150

10.150.000,00 10.150.000,00

0,00 0,00

Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (Eks 2 POA) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 200

5.005.000.000,00 5.005.000.000,00

0,00 0,00

Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD/SDLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 440

680.500.000,00 500.500.000,00

177.300.000,00 2.700.000,00

Pendampingan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 441

2.990.000.000,00 2.990.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Perpustakaan SD/SDLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 442

375.164.000,00 299.000.000,00

76.164.000,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Perpustakaan SD/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 443

2.340.070.000,00 2.340.070.000,00

0,00 0,00

Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/SMPLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 444

334.000.000,00 234.000.000,00

99.800.000,00 200.000,00

Pendampingan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/SMPLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 445

690.000.000,00 690.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/SMPLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 446

121.009.000,00 75.000.000,00

46.009.000,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/SMPLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 447

350.000.000,00 350.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat IPA SMP/SMPLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 448

35.000.000,00 35.000.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Alat IPA SMP/SMPLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 449

340.000.000,00 340.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Olahraga SMP/SMPLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 454

34.000.000,00 34.000.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Alat Olahraga SMP/SMPLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 455

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 456

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 457

75.000.000,00 0,00

44.750.000,00 30.250.000,00

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ) SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 690

400.000.000,00 0,00

259.500.000,00 140.500.000,00

Pembinaan minat, bakat dan Kreatifitas siswa SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 700 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penggabungan SD Negeri 1.01 . 1.01.01 . 16 . 801 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00

Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Eks. 2 POA) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 875

15.000.000,00 0,00

6.150.000,00 8.850.000,00

Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Eks. 2 POA ) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 884

120.000.000,00 120.000.000,00

0,00 0,00

Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 909

80.000.000,00 80.000.000,00

0,00 0,00

Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 910

120.000.000,00 120.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB (2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 911

75.000.000,00 75.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Lab IPA SMP (2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 916

20.000.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Meubelair Pengganti SMP (2POA) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 993

40.000.000,00 0,00

25.000.000,00 15.000.000,00

Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 996

10.082.551.000,00

Program Pendidikan Menengah 811.300.000,00 3.306.937.000,00 5.964.314.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

50.000.000,00 0,00

24.400.000,00 25.600.000,00

Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi SMA dan SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 65

50.000.000,00 0,00

20.400.000,00 29.600.000,00

Pengembangan Mutu SMA (Eks. 2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 82

250.000.000,00 0,00

102.000.000,00 148.000.000,00

Pengembangan Mutu SMK (Eks. 2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 83

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Multi Media SMA (Eks. 2 POA) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 186

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Multi Media SMK (Eks. 2 POA) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 188

25.000.000,00 0,00

11.800.000,00 13.200.000,00

Pengembangan SMA/SMK berwawasan unggulan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 192

500.000.000,00 0,00

318.500.000,00 181.500.000,00

Operasional SMK Negeri Gantiwarno 1.01 . 1.01.01 . 17 . 193

22.800.000,00 9.500.000,00

12.400.000,00 900.000,00

Pendampingan Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 194

888.565.000,00 767.360.000,00

121.205.000,00 0,00

Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMA (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 307

106.628.000,00 76.736.000,00

26.482.000,00 3.410.000,00

Pendampingan Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 308

2.109.025.000,00 697.145.000,00

1.411.880.000,00 0,00

Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMK (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 309

253.083.000,00 69.715.000,00

174.368.000,00 9.000.000,00

Pendampingan Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 310

317.865.000,00 254.292.000,00

63.573.000,00 0,00

Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMA (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 311

38.144.000,00 25.429.000,00

11.875.000,00 840.000,00

Pendampingan Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 312

35.215.000,00 35.215.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMK (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 313

4.226.000,00 3.522.000,00

704.000,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 314

600.000.000,00 600.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 315

72.000.000,00 60.000.000,00

9.550.000,00 2.450.000,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA beserta Perabotnya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 316

480.000.000,00 480.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 317

57.600.000,00 48.000.000,00

8.700.000,00 900.000,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK beserta Perabotnya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 318

180.000.000,00 180.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Praktek SMK beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 319

21.600.000,00 18.000.000,00

2.000.000,00 1.600.000,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Praktek SMK beserta Perabotnya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 320

300.000.000,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00

Pengadaan Peralatan Praktek SMK (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 321

36.000.000,00 20.000.000,00

15.100.000,00 900.000,00

Pendampingan Pengadaan Peralatan Praktek SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 322

90.000.000,00 90.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Sarana SMALB (eks 2 POA) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 500

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 50.000.000,00 0,00

24.400.000,00 25.600.000,00

Fasilitasi Program Kelas Industri SMK (eks. 2 POA) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 501

22.500.000,00 22.500.000,00

0,00 0,00

Fasilitasi Sanitasi Sekolah (eks 2 POA) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 502

36.500.000,00 0,00

14.900.000,00 21.600.000,00

Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 631

435.000.000,00 0,00

290.000.000,00 145.000.000,00

Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 701

630.000.000,00 540.000.000,00

90.000.000,00 0,00

Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 703

75.600.000,00 59.400.000,00

15.300.000,00 900.000,00

Pendampingan Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 704

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Fasilitasi Kota Vokasi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 879

30.000.000,00 0,00

14.400.000,00 15.600.000,00

Pembinaan OSIS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta 1.01 . 1.01.01 . 17 . 915 25.000.000,00 0,00 10.800.000,00 14.200.000,00 Pengembangan kelembagaan SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 923 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan Alat Bengkel SMK (2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 929

20.000.000,00 0,00

9.200.000,00 10.800.000,00

Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) (2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 945

50.000.000,00 0,00

24.400.000,00 25.600.000,00

Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK (2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 946

120.000.000,00 0,00

69.000.000,00 51.000.000,00

Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 947

210.000.000,00 0,00

129.000.000,00 81.000.000,00

Pengembangan kurikulum SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 967

600.000.000,00 600.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Ruang Kelas SMA yang Rusak beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 974

300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Ruang Kelas SMK yang Rusak beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 975

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Laboratorium SMK beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 980

190.000.000,00 95.000.000,00

95.000.000,00 0,00

Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 981

76.000.000,00 60.000.000,00

14.950.000,00 1.050.000,00

Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas SMA yang Rusak beserta Perabotnya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 984

43.000.000,00 32.500.000,00

9.450.000,00 1.050.000,00

Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas SMK yang Rusak beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 985

7.200.000,00 0,00

7.200.000,00 0,00

Pendampingan Pembangunan ruang perpustakaan SMK beserta Perabotnya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 987

24.000.000,00 20.000.000,00

4.000.000,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Laboratorium SMK beserta Perabotnya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 990

909.512.000,00

Program Pendidikan Non Formal 66.025.000,00 843.487.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18

60.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00

Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

25.000.000,00 0,00

17.500.000,00 7.500.000,00

Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 07

50.000.000,00 0,00

43.900.000,00 6.100.000,00

Pengarusutamaan Gender (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 27

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Pelatihan Kewirausahaan di Bidang Minapolitan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 33

10.000.000,00 0,00

8.950.000,00 1.050.000,00

Fasilitasi Hari Aksara International (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 34

270.000.000,00 0,00

270.000.000,00 0,00

Fasilitasi Keaksaraan Dasar (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 35

50.000.000,00 0,00

43.525.000,00 6.475.000,00

Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 18 . 38

30.000.000,00 0,00

27.900.000,00 2.100.000,00

Workshop Layanan Pendidikan Layak Anak 1.01 . 1.01.01 . 18 . 39

339.512.000,00 0,00

296.712.000,00 42.800.000,00

Penyelenggaraan UNPP SD, SMP, SMA, SMK dan Paket A,B, serta C dan Ujian Sekolah SD

1.01 . 1.01.01 . 18 . 40

3.381.500.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.566.430.000,00 815.070.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20

30.000.000,00 0,00

26.750.000,00 3.250.000,00

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09

40.000.000,00 0,00

35.100.000,00 4.900.000,00

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

215.000.000,00 0,00

210.100.000,00 4.900.000,00

Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

1.137.500.000,00 0,00

0,00 1.137.500.000,00

Kesejahteraan Pendidik Wiayata Bakti Pendidikan Formal (eks 2 POA) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 23

250.000.000,00 0,00

208.700.000,00 41.300.000,00

Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta 1.01 . 1.01.01 . 20 . 28

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 200.000.000,00 0,00

176.150.000,00 23.850.000,00

Fasilitasi sertifikasi Guru dan Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 38

1.085.000.000,00 0,00

0,00 1.085.000.000,00

Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal (2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 42

50.000.000,00 0,00

32.000.000,00 18.000.000,00

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 47

224.000.000,00 0,00

0,00 224.000.000,00

Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 48

50.000.000,00 0,00

40.100.000,00 9.900.000,00

Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT 1.01 . 1.01.01 . 20 . 50

100.000.000,00 0,00

86.170.000,00 13.830.000,00

Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 53

90.000.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 22.200.000,00 67.800.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 21

40.000.000,00 0,00

31.900.000,00 8.100.000,00

Pengembangan minat dan budaya baca 1.01 . 1.01.01 . 21 . 02

50.000.000,00 0,00

35.900.000,00 14.100.000,00

Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 20

1.367.650.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 647.307.000,00 720.343.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22

85.000.000,00 0,00

41.050.000,00 43.950.000,00

Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 186 100.000.000,00 0,00 93.500.000,00 6.500.000,00 Operasional BOS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 187 179.650.000,00 0,00 22.500.000,00 157.150.000,00

Menejemen Pendataan Pendidikan (Eks.2POA) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 190

50.000.000,00 0,00

48.285.000,00 1.715.000,00

Operasional Pengelolaan BAntuan Pendidikan (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 191

100.000.000,00 0,00

90.110.000,00 9.890.000,00

Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 195 428.000.000,00 0,00 125.500.000,00 302.500.000,00

Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Eks. 2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 196

75.000.000,00 0,00

66.432.000,00 8.568.000,00

Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 200

50.000.000,00 0,00

28.500.000,00 21.500.000,00

Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jlur Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 202

50.000.000,00 0,00

26.800.000,00 23.200.000,00

Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 203

150.000.000,00 0,00

129.490.000,00 20.510.000,00

Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Online 1.01 . 1.01.01 . 22 . 204

100.000.000,00 0,00

48.176.000,00 51.824.000,00

Penyusunan Data Pokok Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 205

6.000.000,00

TK Negeri 500.000,00 5.500.000,00 0,00

1.01 . 1.01.02

2.200.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.200.000,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 01

200.000,00 0,00

200.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 08

1.200.000,00 0,00

1.200.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 10

500.000,00 0,00

500.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11

300.000,00 0,00

300.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 12

3.800.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 500.000,00 3.300.000,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 02

2.800.000,00 0,00

2.300.000,00 500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.02 . 02 . 22

1.000.000,00 0,00

1.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.02 . 02 . 28

3.568.160.000,00

SMP Negeri se Kabupaten 720.530.000,00 2.847.630.000,00 0,00

1.01 . 1.01.04

3.568.160.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 720.530.000,00 2.847.630.000,00 0,00 1.01 . 1.01.04 . 16

1.591.160.000,00 0,00

870.630.000,00 720.530.000,00

Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS-APBD II) 1.01 . 1.01.04 . 16 . 906

1.977.000.000,00 0,00

1.977.000.000,00 0,00

Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs / 2 POA 1.01 . 1.01.04 . 16 . 922

450.000.000,00

SMA Negeri se Kabupaten 0,00 450.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.05

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 255.470.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 255.470.000,00 0,00 1.01 . 1.01.05 . 01

89.900.182,00 0,00

89.900.182,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.05 . 01 . 02

22.694.000,00 0,00

22.694.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.05 . 01 . 08

88.330.500,00 0,00

88.330.500,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.05 . 01 . 10

31.805.000,00 0,00

31.805.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.05 . 01 . 11

22.740.318,00 0,00

22.740.318,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.05 . 01 . 12

194.530.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 194.530.000,00 0,00 1.01 . 1.01.05 . 02

67.930.000,00 0,00

67.930.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.05 . 02 . 22

26.600.000,00 0,00

26.600.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.05 . 02 . 28

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Fasilitasi Pindahan SMA 3 1.01 . 1.01.05 . 02 . 50

660.000.000,00

SMK Negeri se Kabupaten 0,00 660.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.06

544.260.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 544.260.000,00 0,00 1.01 . 1.01.06 . 01

213.201.000,00 0,00

213.201.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.06 . 01 . 02

34.000.000,00 0,00

34.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.06 . 01 . 08

212.649.000,00 0,00

212.649.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.06 . 01 . 10

60.150.000,00 0,00

60.150.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.06 . 01 . 11

24.260.000,00 0,00

24.260.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.06 . 01 . 12

115.740.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 115.740.000,00 0,00 1.01 . 1.01.06 . 02

79.740.000,00 0,00

79.740.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.06 . 02 . 22

36.000.000,00 0,00

36.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.06 . 02 . 28

0,00 0,00

0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan Asrama 1.01 . 1.01.06 . 02 . 30

200.000.000,00

SKB 45.865.000,00 154.135.000,00 0,00

1.01 . 1.01.07

60.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.065.000,00 42.935.000,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 01

10.200.000,00 0,00

10.200.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.07 . 01 . 02

8.400.000,00 0,00

0,00 8.400.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.07 . 01 . 08

6.500.000,00 0,00

6.500.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.07 . 01 . 09

6.000.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.07 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.07 . 01 . 11

4.235.000,00 0,00

4.235.000,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.07 . 01 . 13

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01 . 1.01.07 . 01 . 14

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.07 . 01 . 17

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.07 . 01 . 18

8.665.000,00 0,00

0,00 8.665.000,00

Penyediaan jasa pengamanan kantor 1.01 . 1.01.07 . 01 . 20

25.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 25.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 02

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.07 . 02 . 22

15.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 10.800.000,00 4.200.000,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 15

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 15.000.000,00 0,00

4.200.000,00 10.800.000,00

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.07 . 15 . 59

10.000.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 10.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 16

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1.01 . 1.01.07 . 16 . 68

10.000.000,00

Program Pendidikan Menengah 0,00 10.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.07 . 17

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan paket C setara SMU 1.01 . 1.01.07 . 17 . 63

80.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal 18.000.000,00 62.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 18

60.000.000,00 0,00

42.000.000,00 18.000.000,00

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 1.01 . 1.01.07 . 18 . 05

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan 1.01 . 1.01.07 . 18 . 36

7.265.342.000,00

Dinas Pendidikan Kecamatan 38.220.000,00 7.227.122.000,00 0,00

1.01 . 1.01.08

6.485.342.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 6.485.342.000,00 0,00 1.01 . 1.01.08 . 16

2.779.440.000,00 0,00

2.779.440.000,00 0,00

Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (Eks. 2 POA) 1.01 . 1.01.08 . 16 . 905

3.705.902.000,00 0,00

3.705.902.000,00 0,00

Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD 1.01 . 1.01.08 . 16 . 906

780.000.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 38.220.000,00 741.780.000,00 0,00 1.01 . 1.01.08 . 22 780.000.000,00 0,00 741.780.000,00 38.220.000,00 Operasional UPTD 1.01 . 1.01.08 . 22 . 150 27.420.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM 32.450.000,00 878.800.000,00 26.508.750.000,00

1.01 . 1.03.01

15.200.000.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 15.775.000,00 584.225.000,00 14.600.000.000,00 1.01 . 1.03.01 . 16 15.000.000.000,00 14.600.000.000,00 384.725.000,00 15.275.000,00 Pembangunan SMP 2 Klaten 1.01 . 1.03.01 . 16 . 01 200.000.000,00 0,00 199.500.000,00 500.000,00

Pembangunan Talud SMP 4 Klaten 1.01 . 1.03.01 . 16 . 303

12.220.000.000,00

Program Pendidikan Menengah 16.675.000,00 294.575.000,00 11.908.750.000,00 1.01 . 1.03.01 . 17

12.000.000.000,00 11.696.750.000,00

287.975.000,00 15.275.000,00

Pembangunan SMA 3 Klaten 1.01 . 1.03.01 . 17 . 01 220.000.000,00 212.000.000,00 6.600.000,00 1.400.000,00 Rehab SMK 4 Klaten 1.01 . 1.03.01 . 17 . 201 101.317.023.000,00 Kesehatan 1.385.669.500,00 23.470.036.500,00 76.461.317.000,00 1.02 29.817.023.000,00 DINAS KESEHATAN 1.328.641.500,00 22.227.064.500,00 6.261.317.000,00 1.02 . 1.02.01 1.511.098.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 943.997.000,00 567.101.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01

30.658.000,00 0,00

30.658.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

376.900.000,00 0,00

17.799.000,00 359.101.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

230.689.000,00 0,00

9.329.000,00 221.360.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

24.000.000,00 0,00

24.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan logistik kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

368.851.000,00 0,00

18.140.000,00 350.711.000,00

Penyediaan jasa pengamanan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

40.000.000,00 0,00

27.175.000,00 12.825.000,00

Koordinasi dan fasilitasi pelaporan administrasi keuangan dan aset 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21

4.711.705.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.625.000,00 1.227.249.000,00 3.462.831.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

1.500.000.000,00 1.420.188.000,00

75.662.000,00 4.150.000,00

Pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

658.000.000,00 652.050.000,00

2.800.000,00 3.150.000,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional roda dua 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 50.000.000,00 46.762.000,00 2.013.000,00 1.225.000,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 102.205.000,00 98.459.000,00 1.596.000,00 2.150.000,00

Pengadaan Peralatan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 11

800.000.000,00 0,00

800.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

300.000.000,00 0,00

297.600.000,00 2.400.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 113.500.000,00 108.772.000,00 1.728.000,00 3.000.000,00 Pengadaan Komputer 1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 850.000.000,00 803.880.000,00 42.970.000,00 3.150.000,00

Pembangunan Gudang Obat 1.02 . 1.02.01 . 02 . 47

338.000.000,00 332.720.000,00

2.880.000,00 2.400.000,00

Pengadaan Mobil Jenazah 1.02 . 1.02.01 . 02 . 48

15.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 8.000.000,00 7.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 03

15.000.000,00 0,00

7.000.000,00 8.000.000,00

Pembinaan Administrasi Kepegawaaian 1.02 . 1.02.01 . 03 . 06

5.040.288.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 16.735.000,00 5.023.553.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15

4.469.900.000,00 0,00

4.469.900.000,00 0,00

Pengadaan Obat (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

34.000.000,00 0,00

34.000.000,00 0,00

Pengelolaan manajemen obat 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

536.388.000,00 0,00

519.653.000,00 16.735.000,00

Pendampingan Pengadaan Obat 1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

989.000.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 117.960.000,00 871.040.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16

60.000.000,00 0,00

51.300.000,00 8.700.000,00

Peningkatan kesehatan keluarga dan pendampingan Polindes 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

30.000.000,00 0,00

23.605.000,00 6.395.000,00

Bintek balai pengobatan/RB, RS dan lab. swasta 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 50.000.000,00 0,00 12.000.000,00 38.000.000,00 Operasional PPPK 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 60.000.000,00 0,00 52.350.000,00 7.650.000,00

Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 30.000.000,00 0,00 20.050.000,00 9.950.000,00 Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 20.000.000,00 0,00 14.725.000,00 5.275.000,00

Pemilihan Paramedis,Medis teladan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

50.000.000,00 0,00

42.100.000,00 7.900.000,00

Pembuatan Buku Profil Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

519.000.000,00 0,00

516.110.000,00 2.890.000,00

Peningkatan Operasional Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

35.000.000,00 0,00

27.200.000,00 7.800.000,00

Peningkatan manajemen Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

20.000.000,00 0,00

10.000.000,00 10.000.000,00

Peningkatan kinerja klinik 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

90.000.000,00 0,00

88.600.000,00 1.400.000,00

Pengadaan Buku KIA 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29

25.000.000,00 0,00

13.000.000,00 12.000.000,00

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu ( SPGDT ) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

170.000.000,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan 13.162.500,00 156.837.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 17

50.000.000,00 0,00

49.250.000,00 750.000,00

Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

80.000.000,00 0,00

68.862.500,00 11.137.500,00

Keamanan Pangan jajanan Anak sekolah 1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

40.000.000,00 0,00

38.725.000,00 1.275.000,00

Pengadaan Test Kit Keamanan Pangan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 08

120.000.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 6.300.000,00 113.700.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 40.000.000,00 0,00

38.200.000,00 1.800.000,00

Penyuluhan Kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

40.000.000,00 0,00

37.600.000,00 2.400.000,00

Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

40.000.000,00 0,00

37.900.000,00 2.100.000,00

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

200.000.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 17.820.000,00 182.180.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20

120.000.000,00 0,00

113.500.000,00 6.500.000,00

Upaya perbaikan gizi keluarga 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

30.000.000,00 0,00

28.500.000,00 1.500.000,00

Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 10

50.000.000,00 0,00

40.180.000,00 9.820.000,00

Penunjang Oparasional Penyaluran Bantuan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 11

60.000.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.875.000,00 58.125.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21

60.000.000,00 0,00

58.125.000,00 1.875.000,00

Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

522.200.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 53.715.000,00 468.485.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22

201.900.000,00 0,00

192.185.000,00 9.715.000,00

Penanggulangan Kejadian Luar Biasa ( KLB ) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

128.800.000,00 0,00

118.725.000,00 10.075.000,00

Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 21

191.500.000,00 0,00

157.575.000,00 33.925.000,00

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 1.02 . 1.02.01 . 22 . 22

5.390.000.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 61.930.000,00 5.328.070.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23

5.000.000.000,00 0,00

4.989.145.000,00 10.855.000,00

Penunjang kegiatan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

50.000.000,00 0,00

44.000.000,00 6.000.000,00

Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan program pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 12

40.000.000,00 0,00

26.400.000,00 13.600.000,00

Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 14

50.000.000,00 0,00

24.825.000,00 25.175.000,00

Penyusunan Naskah Akademis dan Perda RSUD 1.02 . 1.02.01 . 23 . 15

250.000.000,00 0,00

243.700.000,00 6.300.000,00

Penyusunan Kajian Rencana Umum Kebutuhan Sarana Prasarana dan SDM RSUD, Puskesmas dan Pustu

1.02 . 1.02.01 . 23 . 16

8.040.000.000,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 45.200.000,00 7.994.800.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 24

20.000.000,00 0,00

17.000.000,00 3.000.000,00

Pelayanan operasi katarak 1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 20.000.000,00 0,00 8.100.000,00 11.900.000,00 Visum at Repertum 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 8.000.000.000,00 0,00 7.969.700.000,00 30.300.000,00

Kemitraan Pelayanan Jasa kesehatan Masyarakat Miskin ( BPJS ) 1.02 . 1.02.01 . 24 . 17

3.047.732.000,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

2.798.486.000,00 20.322.000,00 228.924.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 2.462.260.000,00 2.462.260.000,00 0,00 0,00

Kegiatan Pembangunan dan Rehap Gedung Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 27

345.472.000,00 246.226.000,00

91.824.000,00 7.422.000,00

Pendampingan Pembangunan dan Rehap Gedung Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 28

50.000.000,00 0,00

38.000.000,00 12.000.000,00

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 30

100.000.000,00 0,00

99.100.000,00 900.000,00

Kalibrasi alat-alat kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 40

90.000.000,00 90.000.000,00

0,00 0,00

Rehap Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 41

71.500.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM 57.028.000,00 1.242.972.000,00 70.200.000.000,00

1.02 . 1.03.01

71.500.000.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

70.200.000.000,00 57.028.000,00 1.242.972.000,00 1.02 . 1.03.01 . 26 71.500.000.000,00 70.200.000.000,00 1.242.972.000,00 57.028.000,00

Pembangunan Rumah Sakit Umum daerah ( RSUD ) 1.02 . 1.03.01 . 26 . 27

88.037.175.000,00

Pekerjaan Umum 2.025.855.000,00 37.679.708.000,00 48.331.612.000,00

1.03

88.037.175.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM 2.025.855.000,00 37.679.708.000,00 48.331.612.000,00

1.03 . 1.03.01

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 18.354.700.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.576.923.000,00 16.770.777.000,00 7.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01

15.500.000.000,00 0,00

15.500.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

71.000.000,00 0,00

0,00 71.000.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

545.700.000,00 0,00

35.400.000,00 510.300.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

100.000.000,00 0,00

98.600.000,00 1.400.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

80.000.000,00 0,00

78.600.000,00 1.400.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

42.000.000,00 0,00

40.800.000,00 1.200.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

40.000.000,00 0,00

39.225.000,00 775.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.03 . 1.03.01 . 01 . 14

10.000.000,00 7.000.000,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

115.000.000,00 0,00

115.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

249.000.000,00 0,00

249.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

175.000.000,00 0,00

175.000.000,00 0,00

Penyediaan Operasional UPTD Ke-PU-an 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

450.000.000,00 0,00

31.152.000,00 418.848.000,00

Penyediaan Jasa Keamanan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21

572.000.000,00 0,00

0,00 572.000.000,00

Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Pembayaran Retribusi PAC dan Sampah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23

1.530.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.110.000,00 568.314.000,00 915.576.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

75.000.000,00 73.561.000,00

664.000,00 775.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

100.000.000,00 0,00

98.600.000,00 1.400.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 1.03 . 1.03.01 . 02 . 30

500.000.000,00 35.008.000,00

426.107.000,00 38.885.000,00

Operasional Pemeliharaan Alat Berat dan PMK 1.03 . 1.03.01 . 02 . 51

100.000.000,00 94.151.000,00

4.449.000,00 1.400.000,00

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 52

125.000.000,00 120.656.000,00

2.344.000,00 2.000.000,00

Pengadaan peralatan kerja lapangan UPTD ke-PU-an 1.03 . 1.03.01 . 02 . 55

600.000.000,00 592.200.000,00

6.150.000,00 1.650.000,00

Pengadaan Kendaraan Roda 4 Operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 58

37.500.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 37.500.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 05

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Fasilitasi Peningkatan SDM ke-PU-an 1.03 . 1.03.01 . 05 . 05

12.500.000,00 0,00

12.500.000,00 0,00

Peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi Keuangan 1.03 . 1.03.01 . 05 . 07

555.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 38.610.000,00 516.390.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 15.000.000,00 0,00 13.920.000,00 1.080.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 40.000.000,00 0,00 36.050.000,00 3.950.000,00 Monev Kegiatan Ke PU an 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 500.000.000,00 0,00 466.420.000,00 33.580.000,00

Operasional Pengelolaan Bantuan Sarana Prasarana 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06

12.100.000.000,00

Program Penataan Trotoar Jalan 11.000.000,00 669.000.000,00 11.420.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 08

7.000.000.000,00 6.650.000.000,00

344.250.000,00 5.750.000,00

Penataan Trotoar Jalan Kota Kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 08 . 01

5.000.000.000,00 4.770.000.000,00

225.650.000,00 4.350.000,00

Penataan Trotoar Jalan Kota Kecamatan 1.03 . 1.03.01 . 08 . 02

100.000.000,00 0,00

99.100.000,00 900.000,00

Pemeliharaan Trotoar Jalan 1.03 . 1.03.01 . 08 . 03

(11)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 32.566.774.000,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 48.100.000,00 622.823.000,00 31.895.851.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

1.000.000.000,00 980.000.000,00

18.350.000,00 1.650.000,00

Pembangunan Jalan Karangturi - Bungasan ( Tahap II ) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 867

329.680.000,00 274.733.000,00

51.947.000,00 3.000.000,00

Pendampingan Kegiatan DAK Transportasi Perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 874

3.682.080.000,00 3.682.080.000,00

0,00 0,00

Pembangunan jalan Ngemplakseneng - Genengsari ( DAK infrastrukturJalan ) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 897

2.250.000.000,00 2.250.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan jalan Kepurun - Ngemplak Seneng ( DAK Infrastruktur Jalan ) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 898

787.330.000,00 787.330.000,00

0,00 0,00

Pembangunan jalan Lingkar Timur Pedan ( DAK Transportasi Perdesaan ) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 899

1.960.000.000,00 1.960.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan jalan Lingkar Selatan Cawas ( DAK Transportasi Perdesaan ) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 900

711.850.000,00 593.208.000,00

114.842.000,00 3.800.000,00

Pendampingan DAK Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 901

1.300.000.000,00 1.274.000.000,00

23.850.000,00 2.150.000,00

Pembangunan jalan Karangnongko - Pluneng ( Tahap II ) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 902

1.000.000.000,00 980.000.000,00

18.350.000,00 1.650.000,00

Pembangunan jalan Pomah - Kemiri 1.03 . 1.03.01 . 15 . 903

700.000.000,00 686.000.000,00

12.350.000,00 1.650.000,00

Pembangunan jalan Purbo sejati 1.03 . 1.03.01 . 15 . 904

750.000.000,00 735.000.000,00

13.350.000,00 1.650.000,00

Pembangunan Jalan Bhayangkara 1.03 . 1.03.01 . 15 . 906

425.000.000,00 416.500.000,00

7.100.000,00 1.400.000,00

Pembangunan Jalan Melati 1.03 . 1.03.01 . 15 . 907

1.250.000.000,00 1.225.000.000,00

22.850.000,00 2.150.000,00

Pembangunan jalan Opak, Progo 1.03 . 1.03.01 . 15 . 908

1.400.000.000,00 1.372.000.000,00

25.650.000,00 2.350.000,00

Pembangunan jalan Pakisan - Posis ( Tahap I ) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 910

1.200.000.000,00 1.176.000.000,00

21.850.000,00 2.150.000,00

Pembangunan jalan Panembahan Romo 1.03 . 1.03.01 . 15 . 911

2.000.000.000,00 1.960.000.000,00

36.550.000,00 3.450.000,00

Pembangunan jembatan Poitan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 912

1.000.000.000,00 980.000.000,00

18.350.000,00 1.650.000,00

Pembangunan Jalan Nglengkong - Karangasem 1.03 . 1.03.01 . 15 . 913

1.500.000.000,00 1.470.000.000,00

27.650.000,00 2.350.000,00

Pembangunan jalan Ketitang - Gondangsari Serenan ( Tahap II ) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 915

500.000.000,00 490.000.000,00

8.350.000,00 1.650.000,00

Pembangunan jalan Selo Gringging - Sudimoro 1.03 . 1.03.01 . 15 . 916

1.000.000.000,00 980.000.000,00

18.350.000,00 1.650.000,00

Peningkatan Jalan Tempel - Kaligawe 1.03 . 1.03.01 . 15 . 917

2.500.000.000,00 2.430.000.000,00

67.550.000,00 2.450.000,00

Peningkatan Jalan Kayumas - Ngimbar ( Tahap II ) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 918

800.000.000,00 784.000.000,00

14.350.000,00 1.650.000,00

Peningkatan Jalan Beteng - Bengking ( Tahap II ) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 919

1.000.000.000,00 980.000.000,00

18.350.000,00 1.650.000,00

Peningkatan Jalan Planggu - Plosowangi ( Tahap II ) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 920

500.000.000,00 490.000.000,00

8.350.000,00 1.650.000,00

Peningkatan Jalan Kalisogo - Burikan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 921

1.000.000.000,00 980.000.000,00

18.350.000,00 1.650.000,00

Peningkatan Jalan Trucuk - Sajen 1.03 . 1.03.01 . 15 . 922

1.000.000.000,00 980.000.000,00

18.350.000,00 1.650.000,00

Pembangunan Jembatan Kajoran Kec. Klaten Selatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 923

580.000.000,00 580.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jalan Jatirajeg - Pasar Kembang Kec. Kemalang Kab. Klaten (Eks. 2 POA) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 924 24.167.000,00 0,00 22.517.000,00 1.650.000,00

Pendampingan Pembangunan Jalan Jatirajeg - Pasar Kembang Kec. Kemalang Kab. Klaten 1.03 . 1.03.01 . 15 . 925 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

Peningkatan Jalan Srowot-Somopuro Kec. Jogonalan Kab. Klaten (Eks. 2 POA) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 926

16.667.000,00 0,00

15.267.000,00 1.400.000,00

Pendampingan Peningkatan Jalan Srowot-Somopuro Kec. Jogonalan Kab. Klaten 1.03 . 1.03.01 . 15 . 927

5.000.000.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 89.770.000,00 4.910.230.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18

5.000.000.000,00 0,00

4.910.230.000,00 89.770.000,00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten 1.03 . 1.03.01 . 18 . 79

12.490.569.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1.022.600.000,00 81.300.000,00 11.386.669.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 400.000.000,00 0,00 399.500.000,00 500.000,00

Rehab dan pemeliharaan pintu air 1.03 . 1.03.01 . 24 . 149

1.000.000.000,00 0,00

997.850.000,00 2.150.000,00

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bendung 1.03 . 1.03.01 . 24 . 198

(12)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 4.230.000.000,00 0,00

4.226.850.000,00 3.150.000,00

Pemeliharaan Saluran Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 267

554.000.000,00 0,00

532.750.000,00 21.250.000,00

Operasi Irigasi dan aset irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 268

3.886.520.000,00 0,00

3.886.520.000,00 0,00

Kegiatan DAK Infrastruktur Irigasi ( DAK ) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 270

466.383.000,00 0,00

463.033.000,00 3.350.000,00

Pendampingan DAK Infrastruktur Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 271

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan parapet Sungai Bloro Desa Jetis Kec. Juwiring, Kab. Klaten (Eks. 2 POA) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 277 20.833.000,00 0,00 19.433.000,00 1.400.000,00

Pendampingan Pembangunan parapet Sungai Bloro Desa Jetis Kec. Juwiring, Kab. Klaten 1.03 . 1.03.01 . 24 . 278 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

Perkuatan tebing Kali Babadan di Desa Babadan Kec. Karangdowo, Kab. Klaten (Eks. 2 POA) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 279 20.833.000,00 0,00 19.433.000,00 1.400.000,00

Pendampingan Perkuatan tebing Kali Babadan di Desa Babadan Kec. Karangdowo, Kab. Klaten 1.03 . 1.03.01 . 24 . 280 912.000.000,00 22.600.000,00 841.300.000,00 48.100.000,00 WISMP-2 1.03 . 1.03.01 . 24 . 281 1.400.000.000,00

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

0,00 4.150.000,00 1.395.850.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26 500.000.000,00 0,00 497.850.000,00 2.150.000,00 Normalisasi Sungai 1.03 . 1.03.01 . 26 . 15 300.000.000,00 0,00 299.500.000,00 500.000,00

Perkuatan Tebing Sungai 1.03 . 1.03.01 . 26 . 78

200.000.000,00 0,00

199.500.000,00 500.000,00

Pembangunan Talud kali Lunyu 1.03 . 1.03.01 . 26 . 100

200.000.000,00 0,00

199.500.000,00 500.000,00

Pengurukan bantaran kali Lunyu 1.03 . 1.03.01 . 26 . 101

200.000.000,00 0,00

199.500.000,00 500.000,00

Perkuatan tebing sungai Nglarangan Desa Pundungsari Kec. Trucuk 1.03 . 1.03.01 . 26 . 102

3.077.632.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 57.830.000,00 333.217.000,00 2.686.585.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27

50.000.000,00 0,00

28.400.000,00 21.600.000,00

BOP Pendampingan PAMSIMAS 1.03 . 1.03.01 . 27 . 24

87.500.000,00 0,00

58.700.000,00 28.800.000,00

Pendampingan USRI ( Urban Sanitation for PNPM Mandiri ) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 28

1.752.350.000,00 1.752.350.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Infrastruktur Air Minum ( DAK ) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 36

210.282.000,00 175.235.000,00

32.897.000,00 2.150.000,00

Pendampingan Kegiatan DAK Infrastruktur Air Minum 1.03 . 1.03.01 . 27 . 37

180.000.000,00 0,00

178.920.000,00 1.080.000,00

BOP Pendampingan DAK Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( DAK )

1.03 . 1.03.01 . 27 . 43

360.000.000,00 339.000.000,00

19.600.000,00 1.400.000,00

Pembangunan Sanitasi Dk. Brungkah Ds. Pakisan Kec. Cawas 1.03 . 1.03.01 . 27 . 44

210.000.000,00 210.000.000,00

0,00 0,00

Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Tegalmulyo Kec. Kemalang, Kab. Klaten (Eks. 2 POA)

1.03 . 1.03.01 . 27 . 45

8.750.000,00 0,00

7.350.000,00 1.400.000,00

Pendampingan Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Tegalmulyo Kec. Kemalang, Kab. Klaten

1.03 . 1.03.01 . 27 . 46

210.000.000,00 210.000.000,00

0,00 0,00

Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Talun Kec. Kemalang, Kab. Klaten (Eks. 2 POA) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 47 8.750.000,00 0,00 7.350.000,00 1.400.000,00

Pendampingan Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Talun Kec. Kemalang, Kab. Klaten

1.03 . 1.03.01 . 27 . 48

925.000.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan / perkotaan 72.062.000,00 468.938.000,00 384.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30 200.000.000,00 0,00 136.278.000,00 63.722.000,00 BOP Pendampingan PNPM 1.03 . 1.03.01 . 30 . 101 125.000.000,00 0,00 121.400.000,00 3.600.000,00

BOP Pendampingan PPIP 1.03 . 1.03.01 . 30 . 116

200.000.000,00 0,00

197.200.000,00 2.800.000,00

Penyusunan DED Drainase Perkotaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 140

400.000.000,00 384.000.000,00

14.060.000,00 1.940.000,00

Pembangunan Drainase Perkotaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 168

105.000.000,00

Perumahan 32.550.000,00 72.450.000,00 0,00

1.04

(13)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 105.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM 32.550.000,00 72.450.000,00 0,00

1.04 . 1.03.01

105.000.000,00

Program Perumahan dan Permukiman 32.550.000,00 72.450.000,00 0,00 1.04 . 1.03.01 . 22

105.000.000,00 0,00

72.450.000,00 32.550.000,00

BOP Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 1.04 . 1.03.01 . 22 . 08

40.043.907.000,00

Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan dan Statistik 201.340.000,00 4.637.863.600,00 35.204.703.400,00

1.05

36.937.500.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM 61.835.000,00 2.292.065.000,00 34.583.600.000,00

1.05 . 1.03.01

87.500.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 87.500.000,00 0,00 1.05 . 1.03.01 . 17

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Monitoring dan pengendalian IMB 1.05 . 1.03.01 . 17 . 11

37.500.000,00 0,00

37.500.000,00 0,00

Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang 1.05 . 1.03.01 . 17 . 16

36.850.000.000,00

Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 61.835.000,00 2.204.565.000,00 34.583.600.000,00 1.05 . 1.03.01 . 18

14.300.000.000,00 13.685.000.000,00

591.590.000,00 23.410.000,00

Pembangunan Masjid Agung (Tahap III ) 1.05 . 1.03.01 . 18 . 59

750.000.000,00 732.000.000,00

16.350.000,00 1.650.000,00

Pembangunan Pasar Gayamprit (Tahap II) 1.05 . 1.03.01 . 18 . 69

11.000.000.000,00 10.310.000.000,00

674.725.000,00 15.275.000,00

Pembangunan Terminal Buntalan ( Tahap II ) 1.05 . 1.03.01 . 18 . 71

500.000.000,00 435.000.000,00

63.600.000,00 1.400.000,00

Penataan Lingkungan Monumen Juang Klaten 1.05 . 1.03.01 . 18 . 72

5.000.000.000,00 4.600.000.000,00

396.400.000,00 3.600.000,00

Pembangunan Pusat Kuliner Klaten 1.05 . 1.03.01 . 18 . 73

2.000.000.000,00 1.924.000.000,00

71.400.000,00 4.600.000,00

Pembangunan Apotik SIdowayah ( Tahap II ) 1.05 . 1.03.01 . 18 . 75

1.000.000.000,00 980.000.000,00

18.350.000,00 1.650.000,00

Pembangunan prasarana kantor kecamatan 1.05 . 1.03.01 . 18 . 88

2.000.000.000,00 1.725.000.000,00

268.550.000,00 6.450.000,00

Rehab Masjid Raya Klaten 1.05 . 1.03.01 . 18 . 89

200.000.000,00 192.600.000,00

6.000.000,00 1.400.000,00

Pembangunan Garasi Stoom Walls dan Truk Sampah ( Tahap II ) 1.05 . 1.03.01 . 18 . 90

100.000.000,00 0,00

97.600.000,00 2.400.000,00

Review DED Pemda II 1.05 . 1.03.01 . 18 . 92

2.947.115.000,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 120.605.000,00 2.342.198.600,00 484.311.400,00

1.05 . 1.05.01

435.700.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 420.000,00 431.756.600,00 3.523.400,00 1.05 . 1.05.01 . 01

1.000.000,00 0,00

1.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

40.200.000,00 0,00

40.200.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

7.000.000,00 0,00

6.580.000,00 420.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.05 . 1.05.01 . 01 . 14

8.000.000,00 3.523.400,00

4.476.600,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15

37.500.000,00 0,00

37.500.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17

250.000.000,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18

27.000.000,00 0,00

27.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19

736.415.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.225.000,00 244.402.000,00 480.788.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02

167.600.000,00 166.000.000,00

0,00 1.600.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 26.475.000,00 25.850.000,00 0,00 625.000,00 Pengadaan mebeleur 1.05 . 1.05.01 . 02 . 10 141.072.000,00 0,00 135.072.000,00 6.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 22

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 48.830.000,00 0,00

48.830.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 24

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 28

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.05 . 1.05.01 . 02 . 29 142.438.000,00 140.938.000,00 0,00 1.500.000,00 Pengadaan Komputer 1.05 . 1.05.01 . 02 . 46 150.000.000,00 148.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00

Kegiatan Penyempurnaan Garasi pemda II 1.05 . 1.05.01 . 02 . 48

1.775.000.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 108.960.000,00 1.666.040.000,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 15

80.000.000,00 0,00

40.875.000,00 39.125.000,00

Penunjang Operasional BKPRD Kabupaten Klaten 1.05 . 1.05.01 . 15 . 27

195.000.000,00 0,00

185.065.000,00 9.935.000,00

Penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan 1.05 . 1.05.01 . 15 . 33

200.000.000,00 0,00

185.600.000,00 14.400.000,00

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kebonarum 1.05 . 1.05.01 . 15 . 35

200.000.000,00 0,00

185.600.000,00 14.400.000,00

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Ngawen 1.05 . 1.05.01 . 15 . 36

200.000.000,00 0,00

185.600.000,00 14.400.000,00

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kalikotes 1.05 . 1.05.01 . 15 . 37

900.000.000,00 0,00

883.300.000,00 16.700.000,00

Pembuatan Unsur Peta Dasar Kab. Klaten Skala 1 : 5000 1.05 . 1.05.01 . 15 . 38

159.292.000,00

SEKRETARIAT DAERAH 18.900.000,00 3.600.000,00 136.792.000,00

1.05 . 1.20.03

20.000.000,00

Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip 16.400.000,00 3.600.000,00 0,00 1.05 . 1.20.03 . 11

20.000.000,00 0,00

3.600.000,00 16.400.000,00

Penataan Dokumen Inaktif Setda Kabupaten Klaten 1.05 . 1.20.03 . 11 . 01

139.292.000,00

Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 2.500.000,00 0,00 136.792.000,00 1.05 . 1.20.03 . 18

139.292.000,00 136.792.000,00

0,00 2.500.000,00

Penataan Lingkungan Gedung Kantor 1.05 . 1.20.03 . 18 . 22

4.144.252.000,00

Perencanaan Pembangunan 984.749.000,00 3.125.753.000,00 33.750.000,00

1.06

3.522.450.000,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 814.149.000,00 2.708.301.000,00 0,00

1.06 . 1.05.01

70.000.000,00

Program pengembangan data/informasi 45.850.000,00 24.150.000,00 0,00 1.06 . 1.05.01 . 15

50.000.000,00 0,00

4.150.000,00 45.850.000,00

Penyusunan Profil Daerah (2P.0.A) 1.06 . 1.05.01 . 15 . 11

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Pendampingan Penyusunan Profil Daerah 1.06 . 1.05.01 . 15 . 14

75.000.000,00

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 0,00 1.100.000,00 73.900.000,00 1.06 . 1.05.01 . 20 75.000.000,00 0,00 73.900.000,00 1.100.000,00

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 1.06 . 1.05.01 . 20 . 01

1.425.000.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 414.324.000,00 1.010.676.000,00 0,00 1.06 . 1.05.01 . 21 225.000.000,00 0,00 182.304.000,00 42.696.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.05.01 . 21 . 09 280.000.000,00 0,00 158.979.000,00 121.021.000,00

Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten 1.06 . 1.05.01 . 21 . 14

90.000.000,00 0,00

65.553.000,00 24.447.000,00

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 1.06 . 1.05.01 . 21 . 17

265.000.000,00 0,00

157.245.000,00 107.755.000,00

Penyusunan Perubahan KUA & PPAS 1.06 . 1.05.01 . 21 . 18

265.000.000,00 0,00

157.245.000,00 107.755.000,00

Penyusunan KUA & PPAS 1.06 . 1.05.01 . 21 . 19

50.000.000,00 0,00

47.225.000,00 2.775.000,00

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) 1.06 . 1.05.01 . 21 . 34

250.000.000,00 0,00

242.125.000,00 7.875.000,00

Penyusunan Naskah Akademis dan Review RPJMD Kabupaten Klaten 1.06 . 1.05.01 . 21 . 35

375.000.000,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi 46.475.000,00 328.525.000,00 0,00 1.06 . 1.05.01 . 22

260.000.000,00 0,00

223.525.000,00 36.475.000,00

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi 1.06 . 1.05.01 . 22 . 09

85.000.000,00 0,00

75.000.000,00 10.000.000,00

Penguatan Kelembagaan FEDEP ( Eks 2P.O.A ) 1.06 . 1.05.01 . 22 . 13

Referensi

Dokumen terkait

Dengan harapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan

Hal yang harus diperhatikan dalam menilai tingkat kemampuan santri dalam metode pembelajaran sorogan adalah pada tingkat pemahamannya terhadap materi kitab yang

Prinsip umum dari alat turbidimeter adalah sinar yang datang mengenai suatu partikel ada yang diteruskan dan ada yang dipantulkan, maka sinar yang diteruskan digunakan sebagai

yang kami alami.Dengan adanya program ini kami bisa mengakses segala bentuk informasi baik yang ada di dalam desa maupun yang ada di luar desa.” (hasil

Ungkapan metafora dalam novel karya Nicholas Sparks berbentuk metafora nominatif, metafora predikatif, metafora nominatif – komplementatif, metafora komplementatif-obyektif

 Untuk seluruh keluarga saya yang selalu mendukung saya dalam proses studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sehingga saya mampu menyelesaikan studi

Sinsign: Gambar di atas menunjukkan Alex adik Michael yang merupakan penduduk asli pedalaman Papua tidak suka dengan orang yang berasal dari pulau jawa, Alex menganggap bahwa

3 untuk mendeskripsikan Nilai-nilai Edukatif dalam Novel Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara.Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan,