PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

78  Download (0)

Teks penuh

(1)

Tanggal : 28 Desember 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Urusan Pemerintah Daerah Jenis Belanja Jumlah Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 6

1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 66.310.468.200,00 251.099.596.736,00 193.048.373.423,00 510.458.438.359,00

1.01 Pendidikan 46.387.648.000,00 38.902.857.050,00 37.191.652.670,00 122.482.157.720,00

1.01.1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 46.387.648.000,00 38.902.857.050,00 37.191.652.670,00 122.482.157.720,00 1.01.1.01.01.00 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 46.387.648.000,00 38.902.857.050,00 37.191.652.670,00 122.482.157.720,00

1.01.1.01.01.00.01 Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 29.803.973.000,00 926.139.100,00 0,00 30.730.112.100,00

1.01.1.01.01.00.01.001 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 23.238.000,00 56.082.800,00 0,00 79.320.800,00

1.01.1.01.01.00.01.002 Seleksi dan Bintek Kepala Sekolah 0,00 427.932.900,00 0,00 427.932.900,00

1.01.1.01.01.00.01.003 Penilaian PAK Tenaga Fungsional 64.310.000,00 59.730.600,00 0,00 124.040.600,00

1.01.1.01.01.00.01.004 Seleksi Guru Berprestasi 18.300.000,00 22.566.250,00 0,00 40.866.250,00

1.01.1.01.01.00.01.005 Penerbitan Jurnal Pendidikan 3.100.000,00 26.666.000,00 0,00 29.766.000,00

1.01.1.01.01.00.01.006 Penyelenggaraan Olimpiade Guru 17.400.000,00 16.575.000,00 0,00 33.975.000,00

1.01.1.01.01.00.01.007 Penguatan Lembaga Swasta 1.000.000,00 18.156.000,00 0,00 19.156.000,00

1.01.1.01.01.00.01.008 Pelaksanaan Program Diklat PAK dan PKG 12.600.000,00 54.741.900,00 0,00 67.341.900,00

1.01.1.01.01.00.01.009 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik PAUD 14.750.000,00 30.222.250,00 0,00 44.972.250,00

1.01.1.01.01.00.01.010 BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri 29.503.575.000,00 6.749.800,00 0,00 29.510.324.800,00

1.01.1.01.01.00.01.012 Penyelenggaraan Bintek Pembentukan Guru yang Berkarakter 57.000.000,00 65.046.800,00 0,00 122.046.800,00

1.01.1.01.01.00.01.013 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 15.600.000,00 17.984.000,00 0,00 33.584.000,00

1.01.1.01.01.00.01.015 Bimtek Profesional Guru Mapel 52.500.000,00 58.714.700,00 0,00 111.214.700,00

1.01.1.01.01.00.01.016 Bimtek Peningkatan Kompetensi Penilik 15.000.000,00 7.444.300,00 0,00 22.444.300,00

1.01.1.01.01.00.01.021 Pembinaan Tenaga Pendidik 0,00 15.200.000,00 0,00 15.200.000,00

1.01.1.01.01.00.01.022 Bintek Pengembangan Inovasi 5.600.000,00 12.325.800,00 0,00 17.925.800,00

1.01.1.01.01.00.01.023 Operasional Pengawas TK/SD/SMP 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1.01.1.01.01.00.02 Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar 11.068.780.000,00 22.143.667.000,00 21.813.145.020,00 55.025.592.020,00

1.01.1.01.01.00.02.001 Penunjang DAK SD 53.750.000,00 81.796.400,00 0,00 135.546.400,00

1.01.1.01.01.00.02.002 Fasilitasi Kegiatan BOS SD 15.030.000,00 61.870.600,00 0,00 76.900.600,00

1.01.1.01.01.00.02.003 Pembangunan Toilet SD 0,00 0,00 310.000.000,00 310.000.000,00

1.01.1.01.01.00.02.004 Pembangunan Pagar Pengaman SD 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.01.1.01.01.00.02.008 Rehabilitasi Prasarana Belajar SD 0,00 0,00 11.203.145.020,00 11.203.145.020,00

1.01.1.01.01.00.02.009 BOS tingkat Sekolah Dasar (SD) 11.000.000.000,00 22.000.000.000,00 10.000.000.000,00 43.000.000.000,00

1.01.1.01.01.00.03 Program peningkatan mutu pendidikan SD 574.210.000,00 812.875.800,00 299.545.000,00 1.686.630.800,00

1.01.1.01.01.00.03.001 Pengadaan Alat Media Pembelajaran SD 0,00 0,00 299.545.000,00 299.545.000,00

1.01.1.01.01.00.03.002 UAS/EHB SD/SD/MI 414.655.000,00 483.585.600,00 0,00 898.240.600,00

(2)

1 2 3 4 5 6

1.01.1.01.01.00.03.004 Pelaksanaan MBS SD 10.020.000,00 38.087.500,00 0,00 48.107.500,00

1.01.1.01.01.00.03.005 Pelaksanaan lomba-lomba SD 45.725.000,00 85.739.000,00 0,00 131.464.000,00

1.01.1.01.01.00.03.006 Pembinaan UKS/LSS/LCC Dokter Kecil 19.325.000,00 5.263.000,00 0,00 24.588.000,00

1.01.1.01.01.00.03.007 Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah 0,00 87.500.000,00 0,00 87.500.000,00

1.01.1.01.01.00.03.008 Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP 24.000.000,00 5.943.000,00 0,00 29.943.000,00

1.01.1.01.01.00.03.009 Olimpiade Sain dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN dan O2SN 9.475.000,00 45.875.000,00 0,00 55.350.000,00

1.01.1.01.01.00.03.011 Pendampingan Dapodik 45.600.000,00 35.345.000,00 0,00 80.945.000,00

1.01.1.01.01.00.04 Program peningkatan akses pendidikan SMP 4.000.000.000,00 10.018.547.400,00 13.608.443.600,00 27.626.991.000,00

1.01.1.01.01.00.04.001 fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP 0,00 18.547.400,00 0,00 18.547.400,00

1.01.1.01.01.00.04.002 pembangunan RKB 0,00 0,00 174.984.600,00 174.984.600,00

1.01.1.01.01.00.04.003 Rehabilitasi Gedung Sekolah 0,00 0,00 198.703.300,00 198.703.300,00

1.01.1.01.01.00.04.004 Sanitasi Sekolah 0,00 0,00 99.765.100,00 99.765.100,00

1.01.1.01.01.00.04.005 Pembangunan RPL 0,00 0,00 348.770.000,00 348.770.000,00

1.01.1.01.01.00.04.006 Pengadaan Komputer SMP 0,00 0,00 549.488.000,00 549.488.000,00

1.01.1.01.01.00.04.008 Penyelesaian Pembangunan Perpustakaan SMP 0,00 0,00 49.596.600,00 49.596.600,00

1.01.1.01.01.00.04.010 Pembangunan Penampungan Air Bersih 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.01.1.01.01.00.04.012 Pembangunan Prasarana Belajar SMP 0,00 0,00 6.796.536.000,00 6.796.536.000,00

1.01.1.01.01.00.04.021 BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4.000.000.000,00 10.000.000.000,00 5.290.600.000,00 19.290.600.000,00

1.01.1.01.01.00.05 Program peningkatan mutu pendidikan SMP 275.305.000,00 762.545.500,00 120.000.000,00 1.157.850.500,00

1.01.1.01.01.00.05.001 Implementasi Kurikulum 2013 6.500.000,00 24.673.300,00 0,00 31.173.300,00

1.01.1.01.01.00.05.002 Penyelenggaraan Ujian Nasional /Ujian Sekolah SMP/MTs 92.150.000,00 586.574.900,00 0,00 678.724.900,00

1.01.1.01.01.00.05.003 Fasilitasi DAK SMP 17.540.000,00 37.505.900,00 0,00 55.045.900,00

1.01.1.01.01.00.05.004 Pelaksanaan Lomba-lomba SMP 41.300.000,00 54.890.500,00 0,00 96.190.500,00

1.01.1.01.01.00.05.005 Pembinaan dan Pengembangan Siswa Berprestasi SMP 34.000.000,00 10.218.500,00 0,00 44.218.500,00

1.01.1.01.01.00.05.006 Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin 0,00 9.540.000,00 0,00 9.540.000,00

1.01.1.01.01.00.05.007 Penyelenggaraan lomba MAPSI SMP 38.375.000,00 31.922.400,00 0,00 70.297.400,00

1.01.1.01.01.00.05.008 Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online 45.440.000,00 7.220.000,00 120.000.000,00 172.660.000,00

1.01.1.01.01.00.06 Program peningkatan akses pendidikan PAUD 0,00 37.685.000,00 315.000.000,00 352.685.000,00

1.01.1.01.01.00.06.001 Penyelesaian RKB PAUD 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.01.1.01.01.00.06.003 Penunjang DAK Non Fisik PAUD 0,00 37.685.000,00 0,00 37.685.000,00

1.01.1.01.01.00.06.004 Rehabilitasi Gedung TK Negeri Pembina 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.01.1.01.01.00.06.005 Pembangunan Pagar Keliling TK Negeri Pembina 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.01.1.01.01.00.06.006 Pengembangan Sarpras TK Negeri 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00

1.01.1.01.01.00.07 Program peningkatan mutu PAUD 64.450.000,00 166.315.500,00 0,00 230.765.500,00

1.01.1.01.01.00.07.001 Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi pekerti Dan Budaya Jawa TK/RA 1.350.000,00 18.520.000,00 0,00 19.870.000,00

1.01.1.01.01.00.07.003 Pengembangan PAUD 7.200.000,00 12.800.000,00 0,00 20.000.000,00

1.01.1.01.01.00.07.004 Penguatan Organisasi Mitra PAUD 1.350.000,00 31.667.500,00 0,00 33.017.500,00

1.01.1.01.01.00.07.006 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 11.700.000,00 31.480.000,00 0,00 43.180.000,00

1.01.1.01.01.00.07.007 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba PAUD Berprestasi 29.000.000,00 16.860.000,00 0,00 45.860.000,00

1.01.1.01.01.00.07.008 Diklat pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan budi pekerti Jawa 2.000.000,00 19.073.000,00 0,00 21.073.000,00

1.01.1.01.01.00.07.009 Penyelenggaraan Diklat Berjenjang 7.200.000,00 18.861.000,00 0,00 26.061.000,00

1.01.1.01.01.00.07.010 Penyelenggaraan Porseni Guru TK 4.650.000,00 17.054.000,00 0,00 21.704.000,00

(3)

1 2 3 4 5 6

1.01.1.01.01.00.08.001 Penyelenggaraan PKBM 192.000.000,00 7.500.000,00 0,00 199.500.000,00

1.01.1.01.01.00.08.003 Akreditasi Lembaga PNF 9.300.000,00 14.250.000,00 0,00 23.550.000,00

1.01.1.01.01.00.08.004 Pendidikan Keaksaraan 13.750.000,00 33.355.000,00 0,00 47.105.000,00

1.01.1.01.01.00.08.005 Pendampingan Dapodik PAUD Dikmas 4.120.000,00 16.873.000,00 4.999.050,00 25.992.050,00

1.01.1.01.01.00.08.006 Pendidikan Kecakapan Hidup 10.000.000,00 67.705.000,00 0,00 77.705.000,00

1.01.1.01.01.00.08.009 HAI dan HAN 4.500.000,00 13.715.000,00 9.920.000,00 28.135.000,00

1.01.1.01.01.00.08.010 Peningkatan Pendidikan Masyarakat 26.460.000,00 69.502.800,00 0,00 95.962.800,00

1.01.1.01.01.00.08.011 Penyelenggaraan Paket A Setara SD dan Paket B Setara SLTP 77.850.000,00 59.141.700,00 0,00 136.991.700,00

1.01.1.01.01.00.08.012 Penyelenggaraan pendidikan paket C 121.560.000,00 76.576.900,00 0,00 198.136.900,00

1.01.1.01.01.00.08.013 Penyelenggaraan ujian nasional paket A, B dan C 95.490.000,00 72.372.050,00 0,00 167.862.050,00

1.01.1.01.01.00.08.018 Porseni pendidikan kesetaraan 5.900.000,00 19.101.500,00 0,00 25.001.500,00

1.01.1.01.01.00.08.019 Penyelenggaraan pendidikan non formal untuk AUSTS 40.000.000,00 205.188.800,00 0,00 245.188.800,00

1.01.1.01.01.00.08.021 Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB 0,00 0,00 503.000.000,00 503.000.000,00

1.01.1.01.01.00.08.022 Pengadaan sarana Belajar SKB 0,00 2.400.000,00 517.600.000,00 520.000.000,00

1.01.1.01.01.00.08.023 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan 0,00 3.377.400.000,00 0,00 3.377.400.000,00

1.02 Kesehatan 11.451.066.700,00 181.129.794.696,00 77.980.897.973,00 270.561.759.369,00

1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan 4.126.066.700,00 82.280.719.696,00 29.375.968.173,00 115.782.754.569,00 1.02.1.02.01.00 Dinas Kesehatan 935.390.000,00 30.028.630.302,00 26.700.171.090,00 57.664.191.392,00

1.02.1.02.01.00.01 Program pengembangan sumber daya kesehatan 135.835.000,00 5.947.717.202,00 19.474.462.798,00 25.558.015.000,00

1.02.1.02.01.00.01.001 Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 8.530.000,00 1.964.309.000,00 0,00 1.972.839.000,00

1.02.1.02.01.00.01.002 Penunjang DAK Kefarmasian 17.520.000,00 22.645.500,00 0,00 40.165.500,00

1.02.1.02.01.00.01.003 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 34.724.000,00 0,00 34.724.000,00

1.02.1.02.01.00.01.004 Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) 35.375.000,00 43.443.500,00 0,00 78.818.500,00

1.02.1.02.01.00.01.005 Revitalisasi Sistem Informasi Kesehatan 750.000,00 8.952.500,00 0,00 9.702.500,00

1.02.1.02.01.00.01.011 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 0,00 19.490.000,00 0,00 19.490.000,00

1.02.1.02.01.00.01.012 Pengawasan mutu obat, kosmetik, alat kecantikan dan alat kesehatan 3.600.000,00 19.043.000,00 0,00 22.643.000,00

1.02.1.02.01.00.01.013 Peningkatan kemanan pangan 14.400.000,00 74.540.000,00 0,00 88.940.000,00

1.02.1.02.01.00.01.014 Penunjang Pelayanan Kesehatan Dasar 650.000,00 102.982.000,00 142.918.500,00 246.550.500,00

1.02.1.02.01.00.01.016 Pembangunan Puskesmas Banjarsari tahap II 0,00 0,00 899.796.000,00 899.796.000,00

1.02.1.02.01.00.01.020 Fasilitasi sarana prasarana bidang kesehatan 13.250.000,00 83.670.000,00 0,00 96.920.000,00

1.02.1.02.01.00.01.022 Pengadaan peralatan kesehatan dan sarana penunjang lainnya (DBHCHT) 0,00 0,00 1.494.570.000,00 1.494.570.000,00

1.02.1.02.01.00.01.023 Pembangunan pagar keliling dan penataan halaman puskesmas 0,00 0,00 1.499.839.000,00 1.499.839.000,00

1.02.1.02.01.00.01.024 Pembangunan instalasi pengolahan air limbah/IPAL 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00

1.02.1.02.01.00.01.028 Distribusi obat dan logistik (DAK Non Fisik) 41.760.000,00 58.240.000,00 0,00 100.000.000,00

1.02.1.02.01.00.01.036 Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Fisik Reguler) 0,00 0,00 6.165.783.000,00 6.165.783.000,00

1.02.1.02.01.00.01.037 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 0,00 3.515.677.702,00 371.556.298,00 3.887.234.000,00

1.02.1.02.01.00.01.038 Pembangunan Puskesmas Wonoboyo 0,00 0,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00

1.02.1.02.01.00.02 Program kesehatan masyarakat 234.255.000,00 16.979.917.975,00 0,00 17.214.172.975,00

1.02.1.02.01.00.02.001 Promosi kesehatan 750.000,00 43.763.000,00 0,00 44.513.000,00

1.02.1.02.01.00.02.002 Pemberdayaan masyarakat 0,00 20.078.000,00 0,00 20.078.000,00

1.02.1.02.01.00.02.003 Usaha kesehatan sekolah 0,00 27.850.000,00 0,00 27.850.000,00

1.02.1.02.01.00.02.004 Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi 7.225.000,00 289.763.475,00 0,00 296.988.475,00

(4)

1 2 3 4 5 6

1.02.1.02.01.00.02.006 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 11.750.000,00 107.519.000,00 0,00 119.269.000,00

1.02.1.02.01.00.02.007 Penyehatan lingkungan 750.000,00 90.962.500,00 0,00 91.712.500,00

1.02.1.02.01.00.02.008 Kesehatan kerja dan kesehatan olah raga 0,00 17.742.000,00 0,00 17.742.000,00

1.02.1.02.01.00.02.011 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan 0,00 15.305.580.000,00 0,00 15.305.580.000,00

1.02.1.02.01.00.02.012 BOK UKM Sekunder Kabupaten 213.780.000,00 1.073.220.000,00 0,00 1.287.000.000,00

1.02.1.02.01.00.03 Program pencegahan dan pengendalian penyakit 113.100.000,00 1.765.223.325,00 7.197.178.292,00 9.075.501.617,00

1.02.1.02.01.00.03.001 Pengendalian penyakit menular 31.800.000,00 123.005.500,00 0,00 154.805.500,00

1.02.1.02.01.00.03.002 Penanggulangan KLB dan bencana 2.000.000,00 26.394.500,00 2.628.000,00 31.022.500,00

1.02.1.02.01.00.03.003 Pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 38.000.000,00 104.723.000,00 0,00 142.723.000,00

1.02.1.02.01.00.03.004 Kesehatan matra 400.000,00 19.215.000,00 0,00 19.615.000,00

1.02.1.02.01.00.03.005 Pengendalian penyakit tidak menular 40.900.000,00 664.569.000,00 0,00 705.469.000,00

1.02.1.02.01.00.03.006 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan 0,00 683.091.617,00 0,00 683.091.617,00

1.02.1.02.01.00.03.007 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Pengendalian Penyakit 0,00 144.224.708,00 7.194.550.292,00 7.338.775.000,00

1.02.1.02.01.00.04 Program pelayanan kesehatan 452.200.000,00 5.335.771.800,00 28.530.000,00 5.816.501.800,00

1.02.1.02.01.00.04.001 Pelayanan terapi rumatan metadon 1.600.000,00 25.082.500,00 0,00 26.682.500,00

1.02.1.02.01.00.04.002 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 0,00 24.535.800,00 22.750.000,00 47.285.800,00

1.02.1.02.01.00.04.003 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, tradisional dan rujukan 2.000.000,00 16.930.000,00 0,00 18.930.000,00

1.02.1.02.01.00.04.004 Fasilitasi pelaksanaan JKN pada FKTP 2.400.000,00 16.243.500,00 0,00 18.643.500,00

1.02.1.02.01.00.04.005 Penanggulangan krisis kesehatan dan keluarga berencana 0,00 493.701.500,00 0,00 493.701.500,00

1.02.1.02.01.00.04.006 Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja 5.000.000,00 39.347.000,00 0,00 44.347.000,00

1.02.1.02.01.00.04.007 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia 4.000.000,00 23.680.500,00 0,00 27.680.500,00

1.02.1.02.01.00.04.008 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu 18.700.000,00 72.672.000,00 0,00 91.372.000,00

1.02.1.02.01.00.04.010 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) 0,00 4.049.000.000,00 0,00 4.049.000.000,00

1.02.1.02.01.00.04.014 Akreditasi Puskesmas 10.800.000,00 61.488.000,00 0,00 72.288.000,00

1.02.1.02.01.00.04.015 Rekomendasi dan Perijinan Kesehatan 5.400.000,00 15.801.000,00 0,00 21.201.000,00

1.02.1.02.01.00.04.016 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) 402.300.000,00 473.070.000,00 0,00 875.370.000,00

1.02.1.02.01.00.04.017 Laboratorium Kesehatan 0,00 24.220.000,00 5.780.000,00 30.000.000,00

1.02.1.02.01.01 Puskesmas Parakan 105.100.000,00 2.010.163.463,00 88.000.000,00 2.203.263.463,00

1.02.1.02.01.01.04 Program pelayanan kesehatan 105.100.000,00 2.010.163.463,00 88.000.000,00 2.203.263.463,00

1.02.1.02.01.01.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 71.300.000,00 1.415.193.463,00 88.000.000,00 1.574.493.463,00

1.02.1.02.01.01.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 33.800.000,00 594.970.000,00 0,00 628.770.000,00

1.02.1.02.01.02 Puskesmas Traji 30.923.800,00 1.292.825.860,00 70.582.940,00 1.394.332.600,00

1.02.1.02.01.02.04 Program pelayanan kesehatan 30.923.800,00 1.292.825.860,00 70.582.940,00 1.394.332.600,00

1.02.1.02.01.02.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 6.000.000,00 866.632.660,00 70.582.940,00 943.215.600,00

1.02.1.02.01.02.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 24.923.800,00 426.193.200,00 0,00 451.117.000,00

1.02.1.02.01.03 Puskesmas Kledung 98.680.000,00 1.703.846.939,00 111.966.811,00 1.914.493.750,00

1.02.1.02.01.03.04 Program pelayanan kesehatan 98.680.000,00 1.703.846.939,00 111.966.811,00 1.914.493.750,00

1.02.1.02.01.03.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 66.800.000,00 1.044.147.939,00 111.966.811,00 1.222.914.750,00

1.02.1.02.01.03.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 31.880.000,00 659.699.000,00 0,00 691.579.000,00

1.02.1.02.01.04 Puskesmas Bansari 92.880.000,00 1.689.024.901,00 75.439.086,00 1.857.343.987,00

1.02.1.02.01.04.04 Program pelayanan kesehatan 92.880.000,00 1.689.024.901,00 75.439.086,00 1.857.343.987,00

1.02.1.02.01.04.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 50.800.000,00 1.092.644.901,00 75.439.086,00 1.218.883.987,00

(5)

1 2 3 4 5 6

1.02.1.02.01.05 Puskesmas Bulu 170.278.000,00 2.522.719.081,00 97.525.000,00 2.790.522.081,00

1.02.1.02.01.05.04 Program pelayanan kesehatan 170.278.000,00 2.522.719.081,00 97.525.000,00 2.790.522.081,00

1.02.1.02.01.05.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 120.800.000,00 1.817.198.081,00 97.525.000,00 2.035.523.081,00

1.02.1.02.01.05.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 49.478.000,00 705.521.000,00 0,00 754.999.000,00

1.02.1.02.01.06 Puskesmas Temanggung 174.310.000,00 2.265.712.570,00 128.760.000,00 2.568.782.570,00

1.02.1.02.01.06.04 Program pelayanan kesehatan 174.310.000,00 2.265.712.570,00 128.760.000,00 2.568.782.570,00

1.02.1.02.01.06.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 122.625.000,00 1.602.223.570,00 128.760.000,00 1.853.608.570,00

1.02.1.02.01.06.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 51.685.000,00 663.489.000,00 0,00 715.174.000,00

1.02.1.02.01.07 Puskesmas Dharma Rini 199.344.000,00 2.025.186.339,00 71.674.661,00 2.296.205.000,00

1.02.1.02.01.07.04 Program pelayanan kesehatan 199.344.000,00 2.025.186.339,00 71.674.661,00 2.296.205.000,00

1.02.1.02.01.07.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 158.300.000,00 1.403.297.339,00 71.674.661,00 1.633.272.000,00

1.02.1.02.01.07.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 41.044.000,00 621.889.000,00 0,00 662.933.000,00

1.02.1.02.01.08 Puskesmas Tlogomulyo 160.100.000,00 1.328.563.700,00 79.538.300,00 1.568.202.000,00

1.02.1.02.01.08.04 Program pelayanan kesehatan 160.100.000,00 1.328.563.700,00 79.538.300,00 1.568.202.000,00

1.02.1.02.01.08.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 114.800.000,00 770.338.700,00 79.538.300,00 964.677.000,00

1.02.1.02.01.08.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 45.300.000,00 558.225.000,00 0,00 603.525.000,00

1.02.1.02.01.09 Puskesmas Tembarak 84.820.000,00 2.516.724.479,00 54.500.000,00 2.656.044.479,00

1.02.1.02.01.09.04 Program pelayanan kesehatan 84.820.000,00 2.516.724.479,00 54.500.000,00 2.656.044.479,00

1.02.1.02.01.09.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 18.000.000,00 1.915.629.479,00 54.500.000,00 1.988.129.479,00

1.02.1.02.01.09.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 66.820.000,00 601.095.000,00 0,00 667.915.000,00

1.02.1.02.01.10 Puskesmas Selopampang 78.830.000,00 1.731.583.300,00 166.198.700,00 1.976.612.000,00

1.02.1.02.01.10.04 Program pelayanan kesehatan 78.830.000,00 1.731.583.300,00 166.198.700,00 1.976.612.000,00

1.02.1.02.01.10.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 49.000.000,00 1.208.084.300,00 166.198.700,00 1.423.283.000,00

1.02.1.02.01.10.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 29.830.000,00 523.499.000,00 0,00 553.329.000,00

1.02.1.02.01.11 Puskesmas Kranggan 144.267.600,00 1.596.120.200,00 55.564.900,00 1.795.952.700,00

1.02.1.02.01.11.04 Program pelayanan kesehatan 144.267.600,00 1.596.120.200,00 55.564.900,00 1.795.952.700,00

1.02.1.02.01.11.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 81.000.000,00 1.095.228.800,00 55.564.900,00 1.231.793.700,00

1.02.1.02.01.11.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 63.267.600,00 500.891.400,00 0,00 564.159.000,00

1.02.1.02.01.12 Puskesmas Pare 73.938.400,00 1.336.995.980,00 47.953.020,00 1.458.887.400,00

1.02.1.02.01.12.04 Program pelayanan kesehatan 73.938.400,00 1.336.995.980,00 47.953.020,00 1.458.887.400,00

1.02.1.02.01.12.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 6.000.000,00 891.660.380,00 47.953.020,00 945.613.400,00

1.02.1.02.01.12.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 67.938.400,00 445.335.600,00 0,00 513.274.000,00

1.02.1.02.01.13 Puskesmas Pringsurat 82.000.000,00 3.099.735.285,00 134.967.342,00 3.316.702.627,00

1.02.1.02.01.13.04 Program pelayanan kesehatan 82.000.000,00 3.099.735.285,00 134.967.342,00 3.316.702.627,00

1.02.1.02.01.13.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 16.000.000,00 2.558.200.285,00 134.967.342,00 2.709.167.627,00

1.02.1.02.01.13.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 66.000.000,00 541.535.000,00 0,00 607.535.000,00

1.02.1.02.01.14 Puskesmas Rejosari 114.250.000,00 1.389.956.500,00 46.800.000,00 1.551.006.500,00

1.02.1.02.01.14.04 Program pelayanan kesehatan 114.250.000,00 1.389.956.500,00 46.800.000,00 1.551.006.500,00

1.02.1.02.01.14.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 65.520.000,00 827.042.500,00 46.800.000,00 939.362.500,00

1.02.1.02.01.14.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 48.730.000,00 562.914.000,00 0,00 611.644.000,00

1.02.1.02.01.15 Puskesmas Kaloran 84.658.000,00 1.698.431.875,00 117.823.750,00 1.900.913.625,00

1.02.1.02.01.15.04 Program pelayanan kesehatan 84.658.000,00 1.698.431.875,00 117.823.750,00 1.900.913.625,00

(6)

1 2 3 4 5 6

1.02.1.02.01.15.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 35.698.000,00 612.775.000,00 0,00 648.473.000,00

1.02.1.02.01.16 Puskesmas Tepusen 103.696.000,00 1.201.481.800,00 36.573.200,00 1.341.751.000,00

1.02.1.02.01.16.04 Program pelayanan kesehatan 103.696.000,00 1.201.481.800,00 36.573.200,00 1.341.751.000,00

1.02.1.02.01.16.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 72.756.000,00 714.705.800,00 36.573.200,00 824.035.000,00

1.02.1.02.01.16.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 30.940.000,00 486.776.000,00 0,00 517.716.000,00

1.02.1.02.01.17 Puskesmas Kandangan 193.933.600,00 2.417.170.239,00 28.663.200,00 2.639.767.039,00

1.02.1.02.01.17.04 Program pelayanan kesehatan 193.933.600,00 2.417.170.239,00 28.663.200,00 2.639.767.039,00

1.02.1.02.01.17.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 141.990.000,00 1.670.946.839,00 28.663.200,00 1.841.600.039,00

1.02.1.02.01.17.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 51.943.600,00 746.223.400,00 0,00 798.167.000,00

1.02.1.02.01.18 Puskesmas Kedu 180.065.200,00 2.579.884.671,00 49.000.000,00 2.808.949.871,00

1.02.1.02.01.18.04 Program pelayanan kesehatan 180.065.200,00 2.579.884.671,00 49.000.000,00 2.808.949.871,00

1.02.1.02.01.18.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 117.422.000,00 1.890.167.871,00 49.000.000,00 2.056.589.871,00

1.02.1.02.01.18.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 62.643.200,00 689.716.800,00 0,00 752.360.000,00

1.02.1.02.01.19 Puskesmas Ngadirejo 239.480.000,00 4.196.114.909,00 140.347.973,00 4.575.942.882,00

1.02.1.02.01.19.04 Program pelayanan kesehatan 239.480.000,00 4.196.114.909,00 140.347.973,00 4.575.942.882,00

1.02.1.02.01.19.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 182.620.000,00 3.633.377.909,00 140.347.973,00 3.956.345.882,00

1.02.1.02.01.19.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 56.860.000,00 562.737.000,00 0,00 619.597.000,00

1.02.1.02.01.20 Puskesmas Banjarsari 93.895.000,00 1.109.331.800,00 46.156.200,00 1.249.383.000,00

1.02.1.02.01.20.04 Program pelayanan kesehatan 93.895.000,00 1.109.331.800,00 46.156.200,00 1.249.383.000,00

1.02.1.02.01.20.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 29.663.600,00 645.815.200,00 46.156.200,00 721.635.000,00

1.02.1.02.01.20.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 64.231.400,00 463.516.600,00 0,00 527.748.000,00

1.02.1.02.01.21 Puskesmas Jumo 160.265.000,00 1.920.969.263,00 381.500.000,00 2.462.734.263,00

1.02.1.02.01.21.04 Program pelayanan kesehatan 160.265.000,00 1.920.969.263,00 381.500.000,00 2.462.734.263,00

1.02.1.02.01.21.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 111.800.000,00 1.319.123.263,00 381.500.000,00 1.812.423.263,00

1.02.1.02.01.21.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 48.465.000,00 601.846.000,00 0,00 650.311.000,00

1.02.1.02.01.22 Puskesmas Gemawang 93.860.000,00 2.413.301.740,00 221.560.000,00 2.728.721.740,00

1.02.1.02.01.22.04 Program pelayanan kesehatan 93.860.000,00 2.413.301.740,00 221.560.000,00 2.728.721.740,00

1.02.1.02.01.22.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 30.000.000,00 1.757.248.740,00 221.560.000,00 2.008.808.740,00

1.02.1.02.01.22.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 63.860.000,00 656.053.000,00 0,00 719.913.000,00

1.02.1.02.01.23 Puskesmas Candiroto 88.892.000,00 2.212.295.600,00 108.050.000,00 2.409.237.600,00

1.02.1.02.01.23.04 Program pelayanan kesehatan 88.892.000,00 2.212.295.600,00 108.050.000,00 2.409.237.600,00

1.02.1.02.01.23.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 60.000.000,00 1.479.460.600,00 108.050.000,00 1.647.510.600,00

1.02.1.02.01.23.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 28.892.000,00 732.835.000,00 0,00 761.727.000,00

1.02.1.02.01.24 Puskesmas Bejen 197.160.000,00 3.076.669.000,00 215.900.000,00 3.489.729.000,00

1.02.1.02.01.24.04 Program pelayanan kesehatan 197.160.000,00 3.076.669.000,00 215.900.000,00 3.489.729.000,00

1.02.1.02.01.24.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 140.300.000,00 2.520.000.000,00 215.900.000,00 2.876.200.000,00

1.02.1.02.01.24.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 56.860.000,00 556.669.000,00 0,00 613.529.000,00

1.02.1.02.01.25 Puskesmas Tretep 105.050.100,00 1.304.906.900,00 80.356.000,00 1.490.313.000,00

1.02.1.02.01.25.04 Program pelayanan kesehatan 105.050.100,00 1.304.906.900,00 80.356.000,00 1.490.313.000,00

1.02.1.02.01.25.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 76.432.500,00 794.243.500,00 80.356.000,00 951.032.000,00

1.02.1.02.01.25.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 28.617.600,00 510.663.400,00 0,00 539.281.000,00

1.02.1.02.01.26 Puskesmas Wonoboyo 40.000.000,00 1.612.373.000,00 20.396.000,00 1.672.769.000,00

(7)

1 2 3 4 5 6

1.02.1.02.01.26.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 11.820.000,00 976.788.000,00 20.396.000,00 1.009.004.000,00

1.02.1.02.01.26.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 28.180.000,00 635.585.000,00 0,00 663.765.000,00

1.02.1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 7.325.000.000,00 98.849.075.000,00 48.604.929.800,00 154.779.004.800,00 1.02.1.02.02.00 Rumah Sakit Umum Daerah 7.325.000.000,00 98.849.075.000,00 48.604.929.800,00 154.779.004.800,00

1.02.1.02.02.00.05 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.02.1.02.02.00.05.001 Jaminan Kesehatan Temanggung 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.02.1.02.02.00.06 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit 0,00 0,00 7.930.819.900,00 7.930.819.900,00

1.02.1.02.02.00.06.001 Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan) 0,00 0,00 3.891.342.000,00 3.891.342.000,00

1.02.1.02.02.00.06.002 Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan) 0,00 0,00 127.181.900,00 127.181.900,00

1.02.1.02.02.00.06.006 Penyediaan instalasi pengolahan air limbah Rumah Sakit 0,00 0,00 3.912.296.000,00 3.912.296.000,00

1.02.1.02.02.00.07 Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit 7.325.000.000,00 97.849.075.000,00 40.674.109.900,00 145.848.184.900,00

1.02.1.02.02.00.07.001 Kegiatan Pelayanan (BLUD) 7.325.000.000,00 97.849.075.000,00 40.674.109.900,00 145.848.184.900,00

1.03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 3.065.113.000,00 5.629.663.820,00 70.038.490.380,00 78.733.267.200,00 1.03.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.065.113.000,00 5.629.663.820,00 70.038.490.380,00 78.733.267.200,00 1.03.1.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.065.113.000,00 5.629.663.820,00 70.038.490.380,00 78.733.267.200,00

1.03.1.03.01.00.01 Program penyelenggaraan jalan 61.885.000,00 317.579.820,00 47.523.621.080,00 47.903.085.900,00

1.03.1.03.01.00.01.001 Peningkatan Jalan Kabupaten 0,00 75.000.000,00 9.547.634.100,00 9.622.634.100,00

1.03.1.03.01.00.01.002 Perencanaan Pemeliharaan Jalan (DAK) 1.800.000,00 96.418.000,00 0,00 98.218.000,00

1.03.1.03.01.00.01.008 Fasilitasi Dana APBN Kebinamargaan 400.000,00 47.821.300,00 0,00 48.221.300,00

1.03.1.03.01.00.01.010 Pembangunan Jalan dan Peningkatan Kapasitas Jalan 0,00 75.000.000,00 10.765.612.800,00 10.840.612.800,00

1.03.1.03.01.00.01.011 Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan 0,00 0,00 794.828.500,00 794.828.500,00

1.03.1.03.01.00.01.012 Pendampingan Kegiatan Bantuan Keuangan 0,00 0,00 155.613.200,00 155.613.200,00

1.03.1.03.01.00.01.020 Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa 58.785.000,00 23.194.000,00 0,00 81.979.000,00

1.03.1.03.01.00.01.032 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Jalan 0,00 0,00 12.014.979.000,00 12.014.979.000,00

1.03.1.03.01.00.01.033 Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan 0,00 0,00 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00

1.03.1.03.01.00.01.034 Fasilitasi DAK Penugasan Jalan 0,00 97.680,00 119.902.320,00 120.000.000,00

1.03.1.03.01.00.01.035 Fasilitasi DAK Reguler Jalan 900.000,00 48.840,00 125.051.160,00 126.000.000,00

1.03.1.03.01.00.02 Program penyelenggaraan jembatan 1.049.713.000,00 4.114.933.500,00 9.254.384.800,00 14.419.031.300,00

1.03.1.03.01.00.02.001 Perencanaan Rehabitasi/Pemeliharaan Jembatan 1.100.000,00 47.611.800,00 0,00 48.711.800,00

1.03.1.03.01.00.02.002 Perencanaan Peningkatan Jembatan 2.400.000,00 145.328.000,00 0,00 147.728.000,00

1.03.1.03.01.00.02.003 Peningkatan Jembatan 0,00 40.000.000,00 860.614.700,00 900.614.700,00

1.03.1.03.01.00.02.004 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 0,00 0,00 1.373.587.600,00 1.373.587.600,00

1.03.1.03.01.00.02.005 Pembangunan Jembatan 0,00 0,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00

1.03.1.03.01.00.02.006 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan 1.046.213.000,00 3.881.993.700,00 20.182.500,00 4.948.389.200,00 1.03.1.03.01.00.03 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1.462.365.000,00 697.104.500,00 12.144.169.800,00 14.303.639.300,00

1.03.1.03.01.00.03.001 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air 95.220.000,00 100.948.800,00 0,00 196.168.800,00

1.03.1.03.01.00.03.002 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun 1.331.800.000,00 182.103.300,00 14.978.000,00 1.528.881.300,00

1.03.1.03.01.00.03.003 Fasilitasi Komisi Irigasi dan DAS 5.900.000,00 22.916.500,00 0,00 28.816.500,00

1.03.1.03.01.00.03.004 Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi 0,00 0,00 2.590.896.400,00 2.590.896.400,00

1.03.1.03.01.00.03.005 Fasilitasi DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi 20.870.000,00 36.873.300,00 0,00 57.743.300,00

1.03.1.03.01.00.03.006 Penyusunan DED Irigasi 1.800.000,00 92.839.600,00 0,00 94.639.600,00

1.03.1.03.01.00.03.007 Pemetaan Jaringan Irigasi 3.775.000,00 192.692.600,00 0,00 196.467.600,00

(8)

1 2 3 4 5 6

1.03.1.03.01.00.03.009 Rehabilitasi/Pemeliharaan/Pembinaan Petani Pemakai Air 3.000.000,00 39.980.000,00 0,00 42.980.000,00

1.03.1.03.01.00.03.010 Fasilitasi Dana APBN Pembangunan Bendung Tingal 0,00 28.750.400,00 0,00 28.750.400,00

1.03.1.03.01.00.03.013 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Irigasi 0,00 0,00 7.124.163.000,00 7.124.163.000,00

1.03.1.03.01.00.04 Program pembangunan saluran drainase/gorong -gorong 386.300.000,00 350.740.800,00 1.116.314.700,00 1.853.355.500,00

1.03.1.03.01.00.04.001 Review Masterplan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Kota Temanggung 0,00 93.989.000,00 0,00 93.989.000,00

1.03.1.03.01.00.04.002 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 0,00 0,00 1.116.314.700,00 1.116.314.700,00

1.03.1.03.01.00.04.003 Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 380.880.000,00 113.680.800,00 0,00 494.560.800,00

1.03.1.03.01.00.04.004 Penyusunan DED Drainase 5.420.000,00 143.071.000,00 0,00 148.491.000,00

1.03.1.03.01.00.05 Program penyelenggaraan tata ruang 104.850.000,00 149.305.200,00 0,00 254.155.200,00

1.03.1.03.01.00.05.001 Pengawasan dan Pengendalian Serta Informasi Pemanfaatan Ruang Kota/Desa 53.600.000,00 29.043.100,00 0,00 82.643.100,00 1.03.1.03.01.00.05.002 Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Temanggung 51.250.000,00 33.274.600,00 0,00 84.524.600,00

1.03.1.03.01.00.05.003 Penyusunan Review Raperda RTRW dan Sosialisasi 0,00 61.450.000,00 0,00 61.450.000,00

1.03.1.03.01.00.05.004 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 25.537.500,00 0,00 25.537.500,00 1.04 Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 1.587.799.500,00 18.490.514.070,00 6.151.234.500,00 26.229.548.070,00 1.04.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.587.799.500,00 18.490.514.070,00 6.151.234.500,00 26.229.548.070,00 1.04.1.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.587.799.500,00 18.490.514.070,00 6.151.234.500,00 26.229.548.070,00

1.04.1.03.01.00.01 Program pengembangan perumahan dan permukiman 407.947.000,00 2.228.198.600,00 2.304.607.300,00 4.940.752.900,00

1.04.1.03.01.00.01.001 Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 4.950.000,00 180.145.000,00 0,00 185.095.000,00

1.04.1.03.01.00.01.002 Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa 245.780.000,00 72.796.000,00 71.659.700,00 390.235.700,00

1.04.1.03.01.00.01.003 Penyusunan Perda Tarif Rusunawa Kab. Temanggung 9.450.000,00 13.906.000,00 0,00 23.356.000,00

1.04.1.03.01.00.01.004 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 3.750.000,00 90.070.500,00 0,00 93.820.500,00

1.04.1.03.01.00.01.005 Pengadaan PSU Rusunawa 18.150.000,00 1.171.500,00 727.920.500,00 747.242.000,00

1.04.1.03.01.00.01.006 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum 0,00 0,00 448.127.100,00 448.127.100,00

1.04.1.03.01.00.01.007 Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin 21.050.000,00 137.657.100,00 0,00 158.707.100,00

1.04.1.03.01.00.01.008 Pendataan dan DED Air Bersih 2.850.000,00 163.095.000,00 0,00 165.945.000,00

1.04.1.03.01.00.01.009 Pendampingan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) 23.700.000,00 151.208.100,00 0,00 174.908.100,00

1.04.1.03.01.00.01.010 Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 43.900.000,00 86.531.500,00 0,00 130.431.500,00

1.04.1.03.01.00.01.012 Pembangunan IPAL Komunal 0,00 0,00 111.900.000,00 111.900.000,00

1.04.1.03.01.00.01.014 Fasilitasi BSPS 0,00 37.747.600,00 0,00 37.747.600,00

1.04.1.03.01.00.01.015 Fasilitasi RTLH Provinsi 0,00 38.900.000,00 0,00 38.900.000,00

1.04.1.03.01.00.01.016 Revitalisasi IPAL Komunal 0,00 1.062.087.300,00 0,00 1.062.087.300,00

1.04.1.03.01.00.01.035 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Air Minum 0,00 0,00 945.000.000,00 945.000.000,00

1.04.1.03.01.00.01.037 Fasilitasi DAK Penugasan Air Minum 13.582.000,00 6.418.000,00 0,00 20.000.000,00

1.04.1.03.01.00.01.038 Fasilitasi DAK Reguler Sanitasi 5.740.000,00 29.260.000,00 0,00 35.000.000,00

1.04.1.03.01.00.01.039 Fasilitasi DAK Reguler Perumahan Permukiman 13.045.000,00 27.955.000,00 0,00 41.000.000,00

1.04.1.03.01.00.01.040 Penunjang Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya 2.000.000,00 129.250.000,00 0,00 131.250.000,00

1.04.1.03.01.00.02 Program pengembangan dan penataan kota 1.154.602.500,00 16.246.570.570,00 3.846.627.200,00 21.247.800.270,00

1.04.1.03.01.00.02.001 Penataan dan Pemeliharaan RTH 11.300.000,00 56.744.000,00 904.616.000,00 972.660.000,00

1.04.1.03.01.00.02.002 Pemeliharaan Taman 809.492.000,00 523.048.500,00 53.386.500,00 1.385.927.000,00

1.04.1.03.01.00.02.005 Pengadaan lampu Kota 9.940.000,00 634.904.650,00 349.800.000,00 994.644.650,00

1.04.1.03.01.00.02.006 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 79.462.500,00 573.021.700,00 344.800.000,00 997.284.200,00

1.04.1.03.01.00.02.007 Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum 19.050.000,00 257.505.420,00 1.215.000.000,00 1.491.555.420,00

(9)

1 2 3 4 5 6

1.04.1.03.01.00.02.009 Pembangunan Trotoar 0,00 0,00 949.024.700,00 949.024.700,00

1.04.1.03.01.00.02.010 Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar 170.600.000,00 820.259.000,00 0,00 990.859.000,00

1.04.1.03.01.00.02.011 DED Pembangunan Trotoar 1.550.000,00 96.244.800,00 0,00 97.794.800,00

1.04.1.03.01.00.02.012 Pengadaan Toilet Portable 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.04.1.03.01.00.02.014 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat 24.960.000,00 68.450.000,00 0,00 93.410.000,00

1.04.1.03.01.00.02.016 Dana Gotong Royong Infrastrukrur 10.560.000,00 737.224.500,00 0,00 747.784.500,00

1.04.1.03.01.00.03 Program pembinaan jasa kontruksi 25.250.000,00 15.744.900,00 0,00 40.994.900,00

1.04.1.03.01.00.03.001 Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi 25.250.000,00 15.744.900,00 0,00 40.994.900,00

1.05 Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat 2.574.286.000,00 1.350.060.000,00 17.775.600,00 3.942.121.600,00 1.05.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2.011.006.000,00 855.009.200,00 17.775.600,00 2.883.790.800,00 1.05.1.05.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2.011.006.000,00 855.009.200,00 17.775.600,00 2.883.790.800,00

1.05.1.05.01.00.01 Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum 873.755.000,00 388.515.900,00 17.775.600,00 1.280.046.500,00

1.05.1.05.01.00.01.001 Penertiban Pedagang Kaki Lima 0,00 36.672.500,00 0,00 36.672.500,00

1.05.1.05.01.00.01.002 Penegakan Perda dan Yustisi 0,00 32.349.000,00 0,00 32.349.000,00

1.05.1.05.01.00.01.003 Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 0,00 30.396.500,00 0,00 30.396.500,00

1.05.1.05.01.00.01.004 Koordinasi Keamanan Daerah 0,00 37.477.200,00 1.610.800,00 39.088.000,00

1.05.1.05.01.00.01.005 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 698.445.000,00 51.415.500,00 0,00 749.860.500,00 1.05.1.05.01.00.01.006 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pemilu Legislatif dan Presiden 123.250.000,00 42.637.200,00 16.164.800,00 182.052.000,00

1.05.1.05.01.00.01.007 Pengamanan dan Pengawalan 0,00 23.328.000,00 0,00 23.328.000,00

1.05.1.05.01.00.01.009 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 3.400.000,00 13.100.000,00 0,00 16.500.000,00

1.05.1.05.01.00.01.010 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT) 2.160.000,00 96.790.000,00 0,00 98.950.000,00

1.05.1.05.01.00.01.011 Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung 46.500.000,00 24.350.000,00 0,00 70.850.000,00

1.05.1.05.01.00.02 Program peningkatan perlindungan masyarakat 241.500.000,00 131.737.000,00 0,00 373.237.000,00

1.05.1.05.01.00.02.001 Pembinaan Satuan Linmas 39.000.000,00 70.833.000,00 0,00 109.833.000,00

1.05.1.05.01.00.02.002 Cipta Kondisi Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden 202.500.000,00 60.904.000,00 0,00 263.404.000,00

1.05.1.05.01.00.03 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 895.751.000,00 334.756.300,00 0,00 1.230.507.300,00

1.05.1.05.01.00.03.001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 2.129.000,00 293.257.500,00 0,00 295.386.500,00

1.05.1.05.01.00.03.002 Kesiap Siagaan Penanganan Kebakaran 893.622.000,00 41.498.800,00 0,00 935.120.800,00

1.05.1.05.02 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 563.280.000,00 495.050.800,00 0,00 1.058.330.800,00 1.05.1.05.02.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 563.280.000,00 495.050.800,00 0,00 1.058.330.800,00

1.05.1.05.02.00.04 Program pendidikan politik masyarakat 17.825.000,00 114.845.800,00 0,00 132.670.800,00

1.05.1.05.02.00.04.001 Sosialisasi Undang Undang Bidang Politik 4.500.000,00 78.348.800,00 0,00 82.848.800,00

1.05.1.05.02.00.04.002 Fasilitasi Bantuan Partai Politik 0,00 6.218.100,00 0,00 6.218.100,00

1.05.1.05.02.00.04.003 Fasilitasi pembinaan dan monitoring ormas,Okp ,LSM 3.325.000,00 8.476.000,00 0,00 11.801.000,00

1.05.1.05.02.00.04.004 Peningkatan dan pemberdayaan Pendidikan Politik Gander 10.000.000,00 21.802.900,00 0,00 31.802.900,00

1.05.1.05.02.00.05 Program peningkatan kewaspadaan nasional 520.895.000,00 157.863.300,00 0,00 678.758.300,00

1.05.1.05.02.00.05.001 Kegiatan Verifikasi Proposal ijin Rizet/penelitian bagi mahasiswa/ lembaga 0,00 6.270.900,00 0,00 6.270.900,00

1.05.1.05.02.00.05.002 Pembinaan dan Pengawasan Orang asing 0,00 8.592.800,00 0,00 8.592.800,00

1.05.1.05.02.00.05.003 Komunitas Intelejen Daerah 40.975.000,00 86.706.800,00 0,00 127.681.800,00

1.05.1.05.02.00.05.004 Penanganan Masalah Aktual 2.120.000,00 18.717.600,00 0,00 20.837.600,00

1.05.1.05.02.00.05.005 Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 2.800.000,00 12.575.200,00 0,00 15.375.200,00

1.05.1.05.02.00.05.006 Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah 475.000.000,00 25.000.000,00 0,00 500.000.000,00

(10)

1 2 3 4 5 6

1.05.1.05.02.00.06.001 Monitoring dan evaluasi pemerintahan di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi 0,00 10.095.900,00 0,00 10.095.900,00

1.05.1.05.02.00.06.002 Pencegahan dan Pengawasan Perkembangan Aliran Sesat Keagamaan 800.000,00 35.265.600,00 0,00 36.065.600,00

1.05.1.05.02.00.06.003 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa (PAKEM) 900.000,00 19.209.300,00 0,00 20.109.300,00

1.05.1.05.02.00.06.004 Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila 8.000.000,00 42.133.000,00 0,00 50.133.000,00

1.05.1.05.02.00.07 Program pengembangan wawasan kebangsaan 13.120.000,00 101.715.700,00 0,00 114.835.700,00

1.05.1.05.02.00.07.001 Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia 0,00 38.740.000,00 0,00 38.740.000,00

1.05.1.05.02.00.07.002 Pembinaan Wawasan Kebangsaan 13.120.000,00 62.975.700,00 0,00 76.095.700,00

1.05.1.05.02.00.08 Program pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba 1.740.000,00 13.922.200,00 0,00 15.662.200,00

1.05.1.05.02.00.08.001 Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN ) 1.740.000,00 13.922.200,00 0,00 15.662.200,00

1.06 Sosial 1.244.555.000,00 5.596.707.100,00 1.668.322.300,00 8.509.584.400,00

1.06.1.06.01 Dinas Sosial 746.400.000,00 1.572.885.800,00 143.978.700,00 2.463.264.500,00

1.06.1.06.01.00 Dinas Sosial 746.400.000,00 1.572.885.800,00 143.978.700,00 2.463.264.500,00

1.06.1.06.01.00.01 Program perlindungan dan jaminan sosial 94.150.000,00 524.274.000,00 57.025.400,00 675.449.400,00

1.06.1.06.01.00.01.001 Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) 3.350.000,00 263.703.500,00 57.025.400,00 324.078.900,00

1.06.1.06.01.00.01.002 Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial 85.100.000,00 112.769.000,00 0,00 197.869.000,00

1.06.1.06.01.00.01.003 Pelayanan Sosial bagi Korban Alam dan Sosial 0,00 112.834.000,00 0,00 112.834.000,00

1.06.1.06.01.00.01.004 Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana 5.700.000,00 34.967.500,00 0,00 40.667.500,00

1.06.1.06.01.00.02 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 173.260.000,00 250.121.600,00 57.354.100,00 480.735.700,00

1.06.1.06.01.00.02.001 Operasional Rumah Perlindungan Sosial 151.200.000,00 40.360.600,00 1.354.100,00 192.914.700,00

1.06.1.06.01.00.02.002 Fasilitasi Pengiriman dan Pemulangan PGOT dan PMKS lainnya 0,00 32.988.000,00 0,00 32.988.000,00

1.06.1.06.01.00.02.003 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Inetelektual, Mental dan Sensorik 8.100.000,00 40.039.000,00 56.000.000,00 104.139.000,00

1.06.1.06.01.00.02.004 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial 7.260.000,00 29.805.000,00 0,00 37.065.000,00

1.06.1.06.01.00.02.005 Rehabilitasi Sosial bagi Korban Perdagangan Orang 700.000,00 17.665.000,00 0,00 18.365.000,00

1.06.1.06.01.00.02.006 Pembinaan anak,Terlantar, Anak Jalanan,dan ABH 6.000.000,00 31.830.500,00 0,00 37.830.500,00

1.06.1.06.01.00.02.007 Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia terlantar 0,00 57.433.500,00 0,00 57.433.500,00

1.06.1.06.01.00.03 Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial 371.550.000,00 481.453.700,00 20.299.200,00 873.302.900,00

1.06.1.06.01.00.03.001 Peningkatan kapasitas anak panti asuhan 3.550.000,00 73.716.200,00 20.299.200,00 97.565.400,00

1.06.1.06.01.00.03.002 Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Lembaga 5.000.000,00 341.660.000,00 0,00 346.660.000,00

1.06.1.06.01.00.03.003 Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga 360.000.000,00 33.599.900,00 0,00 393.599.900,00

1.06.1.06.01.00.03.004 Pembinaan ijin pengumpulan sumbangan dan ijin undian 0,00 15.777.300,00 0,00 15.777.300,00

1.06.1.06.01.00.03.005 Fasilitasi Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 3.000.000,00 16.700.300,00 0,00 19.700.300,00

1.06.1.06.01.00.04 Program penanganan fakir miskin 56.320.000,00 277.456.500,00 0,00 333.776.500,00

1.06.1.06.01.00.04.001 Fasilitasi Rehabilitasi Sosial RTLH 18.900.000,00 119.598.500,00 0,00 138.498.500,00

1.06.1.06.01.00.04.002 Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin 7.020.000,00 65.989.000,00 0,00 73.009.000,00

1.06.1.06.01.00.04.003 Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Kelompok Usaha Bersama 6.250.000,00 15.085.000,00 0,00 21.335.000,00

1.06.1.06.01.00.04.004 Kordinasi Penanganan Fakir Miskin 0,00 15.875.000,00 0,00 15.875.000,00

1.06.1.06.01.00.04.005 Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 24.150.000,00 60.909.000,00 0,00 85.059.000,00

1.06.1.06.01.00.08 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 51.120.000,00 39.580.000,00 9.300.000,00 100.000.000,00

1.06.1.06.01.00.08.001 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan 51.120.000,00 39.580.000,00 9.300.000,00 100.000.000,00 1.06.1.06.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 498.155.000,00 4.023.821.300,00 1.524.343.600,00 6.046.319.900,00 1.06.1.06.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 498.155.000,00 4.023.821.300,00 1.524.343.600,00 6.046.319.900,00

1.06.1.06.02.00.05 Program penanganan tanggap darurat bencana 375.180.000,00 483.362.300,00 1.520.743.600,00 2.379.285.900,00

(11)

1 2 3 4 5 6

1.06.1.06.02.00.05.002 Peningkatan penanganan bencana Alam 373.680.000,00 23.290.000,00 0,00 396.970.000,00

1.06.1.06.02.00.05.004 Dana siap pakai (DSP ) untuk penanganan darurat ,pemulihan,fasilitas ,fasum/fasos pada masa tanggap darurat 0,00 6.985.000,00 1.491.535.000,00 1.498.520.000,00

1.06.1.06.02.00.06 Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 118.375.000,00 308.977.500,00 3.600.000,00 430.952.500,00

1.06.1.06.02.00.06.001 Rintisan Desa Tangguh Bencana 9.450.000,00 56.382.000,00 0,00 65.832.000,00

1.06.1.06.02.00.06.002 Kesiapsiagaan/Mitigasi Bencana 57.000.000,00 72.923.000,00 0,00 129.923.000,00

1.06.1.06.02.00.06.003 Pelatihan Satgas Bencana 2.500.000,00 17.100.000,00 3.600.000,00 23.200.000,00

1.06.1.06.02.00.06.004 Review Penyusunan SOP Penanggulangan bencana 0,00 9.430.000,00 0,00 9.430.000,00

1.06.1.06.02.00.06.005 Diklat dan Simulasi Penanggulangan .Bencana 4.225.000,00 94.558.500,00 0,00 98.783.500,00

1.06.1.06.02.00.06.006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana 5.200.000,00 18.172.000,00 0,00 23.372.000,00

1.06.1.06.02.00.06.007 Penyusunan Rencana Kontigensi Masing-Masing Bencana 40.000.000,00 40.412.000,00 0,00 80.412.000,00

1.06.1.06.02.00.07 Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 4.600.000,00 3.231.481.500,00 0,00 3.236.081.500,00

1.06.1.06.02.00.07.001 Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana 0,00 5.446.500,00 0,00 5.446.500,00

1.06.1.06.02.00.07.002 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,00 3.175.830.000,00 0,00 3.175.830.000,00

1.06.1.06.02.00.07.003 Fasilitasi dan penyaluran BANSOS bagi korban bencana 0,00 21.748.000,00 0,00 21.748.000,00

1.06.1.06.02.00.07.004 Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) 4.600.000,00 28.457.000,00 0,00 33.057.000,00

2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 6.860.393.920,00 23.115.697.525,00 18.888.437.800,00 48.864.529.245,00

2.01 Tenaga Kerja 154.495.000,00 1.013.790.700,00 604.529.900,00 1.772.815.600,00

2.01.2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 154.495.000,00 1.013.790.700,00 604.529.900,00 1.772.815.600,00

2.01.2.01.01.00 Dinas Tenaga Kerja 154.495.000,00 1.013.790.700,00 604.529.900,00 1.772.815.600,00

2.01.2.01.01.00.01 Program perluasan kesempatan kerja 21.750.000,00 233.750.000,00 0,00 255.500.000,00

2.01.2.01.01.00.01.001 Penyebarluasan kesempatan kerja 1.950.000,00 162.300.000,00 0,00 164.250.000,00

2.01.2.01.01.00.01.002 Pelatihan wirausaha baru 7.200.000,00 14.485.000,00 0,00 21.685.000,00

2.01.2.01.01.00.01.003 Fasilitasi perluasan kesempatan kerja 12.600.000,00 56.965.000,00 0,00 69.565.000,00

2.01.2.01.01.00.02 Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenaga-kerjaan 54.200.000,00 45.666.000,00 0,00 99.866.000,00

2.01.2.01.01.00.02.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 0,00 19.144.000,00 0,00 19.144.000,00 2.01.2.01.01.00.02.003 Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja 54.200.000,00 26.522.000,00 0,00 80.722.000,00

2.01.2.01.01.00.03 Program peningkatan produktivitas tenaga kerja 78.545.000,00 734.374.700,00 604.529.900,00 1.417.449.600,00

2.01.2.01.01.00.03.001 Penyuluhan dan sosialisasi produktifitas tenaga kerja 11.200.000,00 33.339.500,00 0,00 44.539.500,00

2.01.2.01.01.00.03.002 Sosialisasi pelatihan keterampilan berbasis kompetensi 0,00 24.972.200,00 0,00 24.972.200,00

2.01.2.01.01.00.03.004 Operasional Warung / Kios 3 in 1 22.200.000,00 4.000.400,00 7.132.400,00 33.332.800,00

2.01.2.01.01.00.03.005 Pelatihan dan fasilitasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) 1.200.000,00 28.078.000,00 0,00 29.278.000,00

2.01.2.01.01.00.03.006 Pengadaan bahan dan materi pelatihan keterampilan kerja 1.845.000,00 171.272.300,00 0,00 173.117.300,00

2.01.2.01.01.00.03.007 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi bagi Pencari Kerja dan pemagangan 42.100.000,00 472.712.300,00 0,00 514.812.300,00

2.01.2.01.01.00.03.008 Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan kerja 0,00 0,00 597.397.500,00 597.397.500,00

2.02 Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak 76.400.000,00 230.786.050,00 0,00 307.186.050,00

2.02.2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 76.400.000,00 230.786.050,00 0,00 307.186.050,00 2.02.2.08.01.00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 76.400.000,00 230.786.050,00 0,00 307.186.050,00

2.02.2.08.01.00.03 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 53.200.000,00 153.779.150,00 0,00 206.979.150,00

2.02.2.08.01.00.03.002 Advokasi dan Pengembangan Kota Layak (KLA) 20.100.000,00 34.676.750,00 0,00 54.776.750,00

2.02.2.08.01.00.03.003 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.000.000,00 12.895.000,00 0,00 14.895.000,00

2.02.2.08.01.00.03.004 Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan ARG 8.400.000,00 10.113.700,00 0,00 18.513.700,00

2.02.2.08.01.00.03.005 Penyelenggaraan Kegiatan Forum Anak 7.800.000,00 14.049.900,00 0,00 21.849.900,00

(12)

1 2 3 4 5 6

2.02.2.08.01.00.03.007 Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan 400.000,00 27.813.800,00 0,00 28.213.800,00

2.02.2.08.01.00.03.008 Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Permberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) 3.000.000,00 12.499.500,00 0,00 15.499.500,00

2.02.2.08.01.00.03.009 Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender 9.000.000,00 26.021.900,00 0,00 35.021.900,00

2.02.2.08.01.00.04 Program peningkatan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga 23.200.000,00 77.006.900,00 0,00 100.206.900,00

2.02.2.08.01.00.04.001 Pembinaan Tribina ( BKB,BKR,BKL) 12.950.000,00 27.567.500,00 0,00 40.517.500,00

2.02.2.08.01.00.04.002 Pelatihan UPPKS 6.450.000,00 21.589.900,00 0,00 28.039.900,00

2.02.2.08.01.00.04.003 Fasilitasi Kegiatan Generasi Berencana 3.800.000,00 15.428.500,00 0,00 19.228.500,00

2.02.2.08.01.00.04.004 Fasilitasi Pemantapan Program KKBPK (Kependududkan Keluarga Berencana dan Pembangunan Kekluarga 0,00 12.421.000,00 0,00 12.421.000,00

2.03 Pangan 20.150.000,00 569.942.500,00 0,00 590.092.500,00

2.03.2.03.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 20.150.000,00 569.942.500,00 0,00 590.092.500,00 2.03.2.03.01.00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 20.150.000,00 569.942.500,00 0,00 590.092.500,00

2.03.2.03.01.00.02 Program peningkatan ketahanan pangan 20.150.000,00 569.942.500,00 0,00 590.092.500,00

2.03.2.03.01.00.02.001 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 200.000,00 27.099.000,00 0,00 27.299.000,00

2.03.2.03.01.00.02.003 Fasilitasi dan distribusi akses pangan 750.000,00 41.665.000,00 0,00 42.415.000,00

2.03.2.03.01.00.02.005 Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat 0,00 67.150.000,00 0,00 67.150.000,00

2.03.2.03.01.00.02.006 Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA 0,00 42.976.250,00 0,00 42.976.250,00

2.03.2.03.01.00.02.007 Penyusunan Database ketahanan pangan 19.200.000,00 14.833.750,00 0,00 34.033.750,00

2.03.2.03.01.00.02.008 Rakor Dewan Ketahanan Pangan 0,00 15.366.500,00 0,00 15.366.500,00

2.03.2.03.01.00.02.009 Pendampingan P2KP 0,00 11.637.000,00 0,00 11.637.000,00

2.03.2.03.01.00.02.010 Pengadaan Gedung Ketahanan Pangan (Lumbung) Candiroto (M) 0,00 349.215.000,00 0,00 349.215.000,00

2.04 Pertanahan 19.775.000,00 52.886.500,00 142.590.000,00 215.251.500,00

2.04.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman 19.775.000,00 52.886.500,00 142.590.000,00 215.251.500,00 2.04.1.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman 19.775.000,00 52.886.500,00 142.590.000,00 215.251.500,00

2.04.1.03.01.00.01 Program Administrasi Pertanahan 19.775.000,00 52.886.500,00 142.590.000,00 215.251.500,00

2.04.1.03.01.00.01.002 Pengadaan Tanah Pemerintah 0,00 0,00 142.590.000,00 142.590.000,00

2.04.1.03.01.00.01.003 Penanganan Permasalahgan/Sengketa Tanah 19.775.000,00 52.886.500,00 0,00 72.661.500,00

2.05 Lingkungan Hidup 1.908.860.000,00 4.212.471.425,00 5.720.509.600,00 11.841.841.025,00

2.05.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 1.908.860.000,00 4.212.471.425,00 5.720.509.600,00 11.841.841.025,00 2.05.2.05.01.00 Dinas Lingkungan Hidup 1.908.860.000,00 4.212.471.425,00 5.720.509.600,00 11.841.841.025,00

2.05.2.05.01.00.01 Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup 57.620.000,00 745.017.125,00 2.455.517.000,00 3.258.154.125,00

2.05.2.05.01.00.01.001 Penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan 400.000,00 46.418.800,00 0,00 46.818.800,00

2.05.2.05.01.00.01.002 Pengadaan Pot dan Tanaman Hias 0,00 0,00 49.485.000,00 49.485.000,00

2.05.2.05.01.00.01.003 Pembuatan Pergola 780.000,00 0,00 97.616.900,00 98.396.900,00

2.05.2.05.01.00.01.004 Penanganan Lahan Kritis 0,00 28.059.600,00 0,00 28.059.600,00

2.05.2.05.01.00.01.006 Pengembangan Turus Sungai 400.000,00 27.479.300,00 0,00 27.879.300,00

2.05.2.05.01.00.01.007 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 1.200.000,00 23.160.600,00 20.875.000,00 45.235.600,00

2.05.2.05.01.00.01.008 Fasilitasi Bank Pohon 975.000,00 20.923.500,00 0,00 21.898.500,00

2.05.2.05.01.00.01.009 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau 2.340.000,00 25.291.000,00 17.261.800,00 44.892.800,00

2.05.2.05.01.00.01.010 Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 750.000,00 37.741.800,00 0,00 38.491.800,00

2.05.2.05.01.00.01.011 Penataan Hutan Kota 2.275.000,00 7.972.500,00 38.797.800,00 49.045.300,00

2.05.2.05.01.00.01.012 Adipura dan K-4 Kabupaten Temanggung 47.000.000,00 138.763.425,00 194.822.000,00 380.585.425,00

2.05.2.05.01.00.01.013 Fasilitasi Komisi AMDAL Kabupaten 0,00 5.034.900,00 0,00 5.034.900,00

(13)

1 2 3 4 5 6

2.05.2.05.01.00.01.015 Gerakan Usaha membangun kota sing resik ekonomi gemilang edukasi dengan teknologi (T) 0,00 24.401.000,00 1.594.406.000,00 1.618.807.000,00

2.05.2.05.01.00.01.023 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Lingkungan Hidup 0,00 323.500.000,00 437.740.000,00 761.240.000,00

2.05.2.05.01.00.02 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 135.450.000,00 674.561.600,00 1.369.017.600,00 2.179.029.200,00

2.05.2.05.01.00.02.001 Pengelolaan B3 & Limbah B3 0,00 3.517.000,00 30.750.000,00 34.267.000,00

2.05.2.05.01.00.02.002 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 0,00 5.311.200,00 0,00 5.311.200,00

2.05.2.05.01.00.02.003 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih 9.750.000,00 36.909.000,00 0,00 46.659.000,00

2.05.2.05.01.00.02.004 Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha/Kegiatan 2.000.000,00 27.488.000,00 0,00 29.488.000,00

2.05.2.05.01.00.02.005 Pengadaan perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan 1.000.000,00 96.412.000,00 0,00 97.412.000,00

2.05.2.05.01.00.02.006 Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup 24.600.000,00 8.932.000,00 0,00 33.532.000,00

2.05.2.05.01.00.02.007 Pemantauan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara 0,00 37.002.000,00 0,00 37.002.000,00

2.05.2.05.01.00.02.008 Pengembangan Laboratorium 66.600.000,00 359.735.400,00 888.267.600,00 1.314.603.000,00

2.05.2.05.01.00.02.009 Inventarisasi Gas Rumah kaca Kabupaten Temanggung 750.000,00 28.531.000,00 0,00 29.281.000,00

2.05.2.05.01.00.02.010 Inventarisasi Kegiatan/Usaha yang Berpotensi Mencemari Lingkungan 750.000,00 26.724.000,00 0,00 27.474.000,00

2.05.2.05.01.00.02.017 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Sanitasi 30.000.000,00 44.000.000,00 450.000.000,00 524.000.000,00

2.05.2.05.01.00.03 Program pentaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup 43.290.000,00 468.769.400,00 0,00 512.059.400,00

2.05.2.05.01.00.03.001 Koordinasi Adiwiyata 3.750.000,00 71.459.500,00 0,00 75.209.500,00

2.05.2.05.01.00.03.002 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan 0,00 14.775.000,00 0,00 14.775.000,00

2.05.2.05.01.00.03.003 Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung 375.000,00 16.944.900,00 0,00 17.319.900,00

2.05.2.05.01.00.03.004 Fasilitasi Lingkungan Bersih Sehat ( LBS ) 9.065.000,00 46.440.000,00 0,00 55.505.000,00

2.05.2.05.01.00.03.005 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan 0,00 26.230.000,00 0,00 26.230.000,00

2.05.2.05.01.00.03.006 Peringatan Hari - hari Lingkungan Hidup 0,00 7.457.500,00 0,00 7.457.500,00

2.05.2.05.01.00.03.007 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA ( Hasil Musrembang ) 28.500.000,00 222.476.000,00 0,00 250.976.000,00

2.05.2.05.01.00.03.008 Pendampingan DAK Bidang Lingkungan Hidup 1.600.000,00 30.280.000,00 0,00 31.880.000,00

2.05.2.05.01.00.03.014 Penyusunan Raperda LH 0,00 32.706.500,00 0,00 32.706.500,00

2.05.2.05.01.00.04 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 1.672.500.000,00 2.324.123.300,00 1.895.975.000,00 5.892.598.300,00

2.05.2.05.01.00.04.001 Pemeliharaan kebersihan kota 1.501.680.000,00 186.095.000,00 0,00 1.687.775.000,00

2.05.2.05.01.00.04.002 Operasi dan Pemeliharaan alat angkut sampah dan listrik 89.150.000,00 1.149.925.500,00 0,00 1.239.075.500,00 2.05.2.05.01.00.04.003 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 56.400.000,00 421.078.000,00 103.800.000,00 581.278.000,00

2.05.2.05.01.00.04.004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 4.620.000,00 390.529.800,00 0,00 395.149.800,00

2.05.2.05.01.00.04.006 peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R 0,00 0,00 497.595.000,00 497.595.000,00

2.05.2.05.01.00.04.007 Pengadaan Jembatan Timbang 0,00 0,00 499.855.000,00 499.855.000,00

2.05.2.05.01.00.04.008 Fasilitasi Kegiatan Pembangunan TPA Temanggung Utara dan Operasional IPLT 19.900.000,00 127.745.000,00 0,00 147.645.000,00

2.05.2.05.01.00.04.009 Pengadaan Sarana dan Prasarana Armada Persampahan 0,00 0,00 794.725.000,00 794.725.000,00

2.05.2.05.01.00.04.010 Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan TPA Temanggung Utara 750.000,00 48.750.000,00 0,00 49.500.000,00

2.06 Administrasi Kpendudukan Dan Pencatatan Sipil 393.643.000,00 1.608.871.000,00 1.777.463.400,00 3.779.977.400,00 2.06.2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 393.643.000,00 1.608.871.000,00 1.777.463.400,00 3.779.977.400,00 2.06.2.06.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 393.643.000,00 1.608.871.000,00 1.777.463.400,00 3.779.977.400,00

2.06.2.06.01.00.01 Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk 7.760.000,00 264.416.200,00 21.529.200,00 293.705.400,00

2.06.2.06.01.00.01.001 Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan 3.800.000,00 71.006.200,00 21.529.200,00 96.335.400,00

2.06.2.06.01.00.01.002 Penerbitan Kartu Identitas Anak 3.960.000,00 193.410.000,00 0,00 197.370.000,00

2.06.2.06.01.00.02 Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil 36.158.000,00 116.649.300,00 25.611.200,00 178.418.500,00

2.06.2.06.01.00.02.001 Optimalisasi penerbitan akta kelahiran dan kematian 26.540.000,00 56.818.300,00 25.611.200,00 108.969.500,00 2.06.2.06.01.00.02.002 Peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan 5.034.000,00 19.066.000,00 0,00 24.100.000,00

Figur

Memperbarui...

Referensi

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di