• Tidak ada hasil yang ditemukan

TABEL REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Kegiatan Hasil (Outcome) Alokasi dan Realisasi Anggaran Persen Realisasi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "TABEL REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Kegiatan Hasil (Outcome) Alokasi dan Realisasi Anggaran Persen Realisasi"

Copied!
14
0
0

Teks penuh

(1)

TABEL REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 JENIS URUSAN : URUSAN WAJIB

BIDANG : KESEHATAN

NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR

No Program Kegiatan Hasil (Outcome) Alokasi dan Realisasi Anggaran Persen Realisasi

Anggaran Realisasi 1 Belanja Pegawai 1 Gaji dan Tunjangan 1 Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai

selama 1 tahun. Gol IV : 4 Orang, IIId 36 Orang, IIIc 26 Orang, III b 73 Orang,IIIa 77 Orang, IId 73 Orang, IIc 37 Orang, IIb 3 Orang, IIa 2 orang, Id 1 Orang

19.274.914.146 19.007.093.516 98,61

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 1 Jumlah lembar dokumen bermaterai dalamsatu tahun sebanyak 2000 lembar, yakni materai 3000 sebanyak 800 lembar dan materai 6000 sebanyak 1200 lembar.

9.600.000 9.600.000 100

2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik 2 Tersedianya penyediaan Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan pada Dinas Kesehatan kab. Samosir dan 122 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

168.800.000 142.539.338 84,44

3 Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

3 Jumlah alat-alat kebersihan dan bahan pembersih kantor sebanyak 3 Paket yang terdiri dari Sapu lantai 166 buah, sapu lidi bertangkai 160 buah, kain pel 166 buah, Kemoceng 153 buah, Serokan sampah 153

(2)

buah, Pembersih lantai 422 buah,Pembersih kaca 51 buah, Pembersih kamar mandi 398 buah, Bross kamar mandi bergagang 122 buah, Sabun mandi 410 buah, Keranjang sampah 154 buah, Deterjen 261 buah, keranjang berkas 128, Lap kebersihan 153 buah, Ember 146 buah, Gayung 148 buah, Keset kaki 142 buah, Pot bunga 399 buah, Parang 130 buah, Roundup rumput 142 buah, Sabun cuci piring 128 buah,

Pengharum ruangan 22 buah, Cangkul 14 buah, Sapu lawa-lawa 10 buah, Tissu meja 24 buah, Pengharum kamar mandi 5 buah. 4 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja 4 Komputer/laptop yang diservis 40 Unit 20.000.000 19.990.000 99,95 5 Penyediaan alat tulis kantor 5 Alat tulis kantor Dinas Kesehatan,

Puskesmas Sihotang dan 4 unit jaringannya (1 Tahun) yang terdiri dari Amplop coklat DL (220 x 110 mm) 17 Kotak, Amplop Dinas Kuning Folio (besar) 1 kotak, Anak hekter Etona no 10 sebanyak 127 kotak, Anak hekter Etona no 10 sebanyak 13 kotak, Ballpoint balliner pilot garis/polos 139 buah, Pena Faster 668 buah,papan ujian 5

buah,Bantalan stempel merk hero uk. Kecil 7 buah, pena pilot BPTP 72 buah, Isolasi bening 2 inchi7 buah, Buku agenda surat keluar/masuk uk 32x21 cm isi 100 lbr 16 buah, Buku agenda surat keluar/masuk uk 32x21 cm isi 200 lbr 4 buah,Buku ekspedisi polos 9 buah, buku tulis ADA/VOLTA isi 100 lembar 52 buah, Binder Klip no. 155

sebanyak 12 kotak, Binder Klip no. 200 sebanyak 32 kotak, Binder Klip no. 260 sebanyak 46 kotak , Diskes CD-RW 24 keping, Flashdisk 4 GB merk HP 12 buah, Gunting kertas uk. Besar 10 buah, Hekter no. 3/HD 50 Max 2 buah, Hekter no. 10 Max 43

(3)

buah, Kalkulator merk citizen (12 digit) 3 unit, Kalkulator merk citizen (14 digit) 2 unit, Kertas buffalo/Jeruk folio 2 bks,Karbon folio hitam merkglobe 4 dos, Kertas HVS A4 sebanyak 15 rim, Kertas HVS Folio berwarna sebanyak 22 rim, Kertas HVS F4 70 gram sebanyak 280 rim, kertas faximile 8 gulung, klip kertas segitiga no.3 merk Atom 123 kotak, kertas millimeter panjang 1 roll, Kertas dorslag D. putih uk. 32x21 cm isi 500 lembar sebanyak 6 rim, Lem Povinal Uk. Besar 24 botol, Lakban Coklat uk. 2 ' tebal 15 buah,Lakban Hitam uk. 2 ' tebal 18 buah, Map Letter file pakar 401 sebanyak 137 buah, map batik 12 buah, map biasa 129 buah,map plastic tali 115 buah, map Lucky Hitam 12 buah,Pembuka hekter merk max 2 buah, pelobag kertas merk kenko 30 XL 6 buah, Pensil Faber castle 2 B 96 buah, Penghapus pensil merk Faber castle Hitam 20 buah, Penghapus pensil Steadler 43 buah, pelican 10 buah, Penggaris plastic panjang uk. 50 cm butterfly 62 buah,

Penggaris besi uk. 30 cm 1 buah, Penggaris plastic panjang uk. 30 cm butterfly 10

buah,Plastik mika bening 2 bungkus, Rautan pensil murah 24 buah, Pita mesin tik 10 buah, Stabilo besar 51 buah,Spidol

Snowman permanen 104 buah, Spidol white board Snowman 32 buah, Tinta stempel merk Hero 20 buah, Tipp-ex Merk Fluid A-16 sebanyak 8 set, Tipp-ex retype 5 set,Tinta printer isi ulang (Refil) Data print black 2 buah, Keyboard computer 5 buah, Data print original inkjet caterige warna 2 buah, mouse 6 buah, Isi ulangtoner printer laser jet 184 buah.

6 Penyediaan barang cetakan 6 Barang cetakan kwitansi 60 blok, SPPD 80

(4)

dan penggandaan resep 700 blok, LPLPO 1248 lembar, Logo garuda 1 rim, kode barang 45 blok, Buku inventaris 130 buku dan Fotocopy timbal balik sebanyak 58.772 lembar, Foto copy satu halaman penuh sebanyak 60.604 lembar

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7 Komponen instalasi/listrik penerangan bangunan perkantoran Dinas Kesehatan, puskesmas dan jaringannya terdiri dari Bola Lampu TL 20 watt 8 buah, Bola Lampu TL 40 Watt 8 buah, Kabel NYM 2x1,5 m 140 meter, Pitting bola lampu voltama 47 buah, Bola PSL 319 W 309 buah, Bola PSL 23 W 203 buah, Cok sambung 164 buah, kap lampu TL 1x40 W 3 buah, Kap lampu TL 1 X 20 W 3 buah, Baterai 836 buah, Steaker/Stop Kontak, sebanyak 4 buah

33.752.300 33.472.500 99,17

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

8 Tersedianya bahan bacaan pada kantor Dinas Kesehatan sebanyak 31 jenis bahan bacaan

25.000.000 24.555.000 98,22

9 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 9 Jumlah perjalanan dinas ke luar daerahdalam propinsi yang terdiri dari Gol I: 41 OH, Gol II : 22 OH, Gol III : 89 OH, Es. IV : 57 OH, Es. III : 66 OH , perjalanan dinas luar daerah luar propinsi terdiri dari Gol III : 7 OH, Es. IV : 16 OH, Es. III : 26 OH

327.000.000 254.889.825 77,95

10 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran

10 Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa 3 Panitia, Penghasilan pegawai non PNS 33 Orang Tambahan penghasilan Bidan PTT sebanyak 123 Orang.

773.745.000 771.820.000 99,75

11 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah 11 Perjalanan dinas dalam daerah Gol I: 108OH, Gol II : 64 OH, Gol III : 195 OH, Es. IV : 111 OH, Es.III ; 163 OH, Jumlah rapat pimpinan Dinas Kesehatan sebanyak 5 kali.

(5)

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Pengadaan Kendaraan

Dinas/ Operasional 1 Ambulance/pusling 4 Unit 1.373.475.000 1.203.500.000 87,62

2 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor 2 Terpelihara 4 Puskesmas yakni: PuskesmasBuhit, Puskesmas Sirait, Puskesmas Onan Runggu dan Puskesmas Sihotang .

18.000.000 17.098.000 94,99

3 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 3 Jumlah kendaraan mendapatkan bahanbakar sebanyak 10 Unit Jumlah kendaraan terpelihara 144 Unit

228.500.000 188.404.800 82,45

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Renstra

2016-2021 1 Dokumen Rencana Strategis DinasKesehatan Kabupaten Samosir 2016-2021 sebanyak 20 Eksempelar

9.986.500 9.986.500 100

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan

Formal 1 Pendidikan dan Pelatihan ManajemenPuskesmas sebanyak 26 orang selama 9 hari,Bimtek JKN sebanyak 8 orang selama 9 hari, Bimtek Pengadaan Barang/ Jasa 8 orang selama 5 hari.

208.744.600 205.778.800 98,58

6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan 1 Tersedianya Obat-obatan dan PerbekalanKesehatan sebanyak 208 Jenis obat. 2.200.000.000 1.947.272.514 88,51

7 Program Upaya Kesehatan

1 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat 1 Terlaksananya kegiatan kemitraanpeningkatan posyandu lintas sektoral di 20 Desa

(6)

2 Pengawasan kualitas air

minum 2 Terlaksananya pengawasan kualitas airminum yang dikonsumsi masyarakat sebanyak 27 penyelenggara air minum.

76.112.360 58.826.620 77,29

8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat 1 Peningkatan Pendidikan

Tenaga Penyuluh Kesehatan 1 Terlaksananya Pelatihan Asuhan PersalinanNormal (APN) sebanyak 26 Orang selama 10 hari, Pelatihan Manajemen Asfiksia pada Bayi Baru Lahir (BBL) sebanyak 14 orang selama 4 hari.

259.370.000 25.5180.000 98,38

9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1 Pemberian tambahan

makanan dan vitamin 1 Tersedianya bahan tambahan makanan danvitamin untuk bayi/balita gizi buruk dan gizi kurang sebanyak 179 orang.

198.300.000 192.008.400 96,83

10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 Penyemprotan/fogging

sarang nyamuk 1 Jumlah focus penyemprotan dan foggingsarang nyamuk DBD di 95 Focus 137.760.000 123.870.000 89,92 2 Pelayanan vaksinasi bagi

balita dan anak sekolah 2 Terlaksananya pemberian imunisasiCampak,DT dan Td pada anak sekolah dasar di 203 SD

53.709.800 43.884.850 81,71

3 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

3 Terlaksananya pengendalian penyakit menular langsung 2 jenis penyakit yakni HIV

dan TB Paru. 364.326.000 262.563.000

72,07

4 Pencegahan Penularan

Penyakit Endemik/Epidemik 4 Pencegahan dan penanggulangan penyakitISPA/Pneumonia dan malaria di 9

kecamatan 28.009.100

27.294.100 97,45

5 Peningkatan imunisasi 5 Pelayanan imunisasi pada bayi sebanyak

(7)

6 Peningkatan Surveilans

Epidemologi dan wabah 6 Terlaksananya pengamanan terhadappenyakit potensial wabah untuk 21 jenis

penyakit 73.335.000

49.756.000 67,85

11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1 Perayaan Hari Kesehatan

Nasional 1 Pelaksanaan Perayaan Hari KesehatanNasional (HKN) dengan peserta sebanyak 550 orang selama 1 hari.

46.445.000 45.375.000 97,70

2 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan

Kesehatana Puskesmas

2 Pelaksanaan pendampingan Akreditasi Puskesmas pada 2 puskesmas yakni Puskesmas Buhit dan Puskesmas Sirait.

152.674.000 129.798.269 85,02

3 Penyusunan Dokumen Lingkungan dalam rangka Persiapan Registrasi Puskesmas

3 Tersusunnya dokumen lingkungan sebayak 1 dokumen, yaitu dokumen UKL- UPL Pusk. Sirait Kec. Nainggolan.

50.000.000 48.070.000 96,14

12 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1 Penggulangan Penyakit

Cacingan 1 Pelayanan Penyakit Cacingan di 203 SD 53.880.000 51.590.000 95,75

13 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Pembangunan

puskesmas (DAK) 1 Pembangunan gedungruangan puskesmas limbong dan Rumah dinas Puskesmas Limbong di Kecamatan Sianjur Mula-mula

1 Pembangunan Puskesmas dan rumah Dinasssebanyak 1 paket, yakni

Pembangunan Puskesmas dan rumah Dinas Puskesmas Limbong

1.127.361.000 1.127.361.000 100

2 Perencanaan Pembangunan Gedung Ruangan

Puskesmas Limbong dan rumah dinas Puskesmas Limbong

2 Perencanaan Pembangunan Gedung Ruangan Puskesmas Limbong dan rumah dinas Puskesmas Limbong sebanyak 1 Dokumen

(8)

3 Pengawasan Pembangunan Gedung Ruangan

Puskesmas Limbong dan Rumah Dinas Puskesmas Limbong

3 Pengawasan Pembangunan Gedung Ruangan Puskesmas Limbong dan Rumah Dinas Puskesmas Limbong sebanyak 1 Dokumen 23.760.000 23.595.000 99,31 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1 Pengadaan Peralatan

Puskesmas 1 Pengadaan Peralatan Puskesmas yakniUltra sonic Pocket sebanyak 10 Unit, Ginecology Examination Table sebanyak 6 unit dan Timbangan dewasa BR310 sebanyak 12 unit

151.341.000 125.911.530 83,20

2 Pengadaan Mikroskop 2 Microskope (DBHCT) 1 paket 209.000.000 0 0

3 Pembangunan dyk Polindes

Paraduan 3 Pembangunan dyk sebanyak 1 paket, yaknipembangunan dyk Polindes Paraduan 210.000.000 209.730.000 99,87 4 Pengadaan Air bersih/ Air

Baku Lainnya 4 Pengadaan Aie bersih/ air baku sebanyak 2paket, yakni Jaringan air Puskesmas Sihotang dan Jaringan air Puskesmas Ambarita

14.000.000 8.784.000 62,74

5 Instalasi Pembuangan air

limbah 5 Instalasi Pembuangan air limbah sebanyak 4Unit pada Puskesmas Buhit, Puskesmas Mogang, puskesmas Sirait dan Puskesmas Tuktuk Siadong. 1.232.000.000 1.232.000.000 100 Pengadaan Sarana dan prasarana puskesmas pembantu

1 Jaringan Air Sihotang 1 Pemasangan Meteran air sebanyak 1 unit,

yakni pemasngan meteran air Pustu Parbaba 2.000.000 1.750.000 87,50 2 Pembangunan dyk Pustu

Hutagalung 2 Pembangunan dyksebanyak 1 paket, yaknipembangunan dyk Pustu Hutagalung 15.000.000 14.910.900 99,41

Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu

1 Pengadaan Bangunan

Kesehatan 1 Pengadaan Bangunan Kesehatan sebanyak1 paket, yakni Perbaikan pada bagian atap Pustu Sihotang

(9)

Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas dan rumah dinas (DAK)

1 Rehab total gedung Rawat Inap Puskesmas Tuktuk Siadong

1 Rehab Gedung rawat inap puskesmas

Tuktuk Siadong 1 unit 1.046.674.000 1.046.674.000 100

2 Rehab total gedung Rawat

Inap Puskesmas Mogang 2 Rehab gedung Rawat Inap PuskesmasTuktuk Siadong 1 unit 1.090.849.000 981.764.000 90 3 Perencanan Rehab total

gedung Rawat Inap

Puskesmas Tuktuk Siadong

3 Perencanan Rehab total gedung Rawat Inap

Puskesmas Tuktuk Siadong 1 dokumen 36.600.000 36.600.000 100

4 Pengawasan Rehab total gedung Rawat Inap

Puskesmas Tuktuk Siadong

4 Pengawasan Rehab total gedung Rawat

Inap Puskesmas Tuktuk Siadong 1 dokumen 21.615.100 21.615.100 100

5 Perencanaan Rehab total gedung Rawat Inap Puskesmas Mogang

5 Perencanaan Rehab total gedung Rawat

Inap Puskesmas Mogang 1 dokumen 39.300.000 39.300.000 100

6 Pengawasan Rehab total gedung Rawat Inap Puskesmas Mogang

6 Pengawasan Rehab total gedung Rawat

Inap Puskesmas Mogang 1 dokumen 26.290.000 26.290.000 100

14 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 1 Peningkatan pengawasan

pangan dan bahan-bahan berbahaya

1 Pemeriksaan bahan makanan dan makanan jadi sebanyak 385 sampel bahan makanan dan makanan jadi

24.280.000 21.580.000 88,88

15 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak 1 Penyuluhan kesehatan bagi

ibu hamil bagi keluarga kurang mampu

1 Terlaksananya sosialisasi Gerakan sayang Ibu di 5 Kecamatan dan Pengadaan PMT Ibu Hamil sebanyak 110 orang

205.589.500 204.024.600 99,24

16 Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 1 Penyediaan Iuran BPJS

Kesehatan Masyarakat yang tidak terakomodir BPJS Pusat

1 Iuran BPJS Masyarakat Miskin untuk 3.450

(10)

2 Monitoring Evaluasi JKN 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan JKN Kabupaten Samosir pada 12 Puskesmas

90.355.800 76.497.500 84,66

3 Pelayanan Non Kapitasi JKN 3 Terlaksananya klaim persalinan sebanyak 415 persalinan dan klaim Rawat Inap sebanyak 20 orang untuk peserta JKN.

650.000.000 267.591.250 41,17

17 Program Pelayanan Puskesmas

Pelayanan JKN Puskesmas

Buhit Terlaksananya Pelayanan Pasien pesertaJKN sebanyak 18.366 Orang 1.852.346.440 1.257.912.930 67,91 BOK Puskesmas Buhit Terlaksananya 12 upaya kesehatan

masyarakat dan 12 Laporan Keuangan 328.320.000 318.192.000 96,92 Pelayanan Jampersal

Puskesmas Buhit Terlaksananya Kegiatan Jampersal yaknisebanyak 603 persalinan. 68.792.000 52.332.000 76,07 Pelayanan JKN Puskesmas

Simarmata Terlaksananya Pelayanan Pasien pesertaJKN sebanyak 2.682 Orang 210.677.925 141.127.925 66,99 BOK Puskesmas Simarmata Terlaksananya 12 upaya kesehatan

masyarakat dan 12 Laporan Keuangan 136.800.000 103.231.000 75,46 Pelayanan Jampersal

Puskesmas Simarmata Terlaksananya Kegiatan Jampersal yaknisebanyak 13 persalinan. 11.640.000 4.045.000 34,75 Pelayanan JKN Puskesmas

Ambarita Terlaksananya Pelayanan Pasien pesertasebanyak 3.447 Orang 389.738.000 216.324.750 55,51

BOK Puskesmas Ambarita Terlaksananya 12 upaya kesehatan

masyarakat dan 12 Laporan Keuangan 164.160.000 130.509.000 79,50 PelayananJampersal

(11)

Pelayanan JKN Puskesmas

Tuktuk Siadong Terlaksananya pelayanan Pasien pesertaJKN sebanyak 2.606 Orang 299.337.380 154.540.989 51,63

BOK Puskesmas Tuktuk

Siadong Terlaksananya 12 upaya kesehatanmasyarakat dan 12 Laporan Keuangan 191.520.000 123.823.000 64,65

PelayananJampersal

Puskesmas Tuktuk Siadong Terlaksananya Kegiatan Jampersal yaknisebanyak 40 persalinan. 21.135.000 6.690.000 31,65 Pelayanan JKN Puskesmas

Lontung Terlaksananya Pelayanan Pasien pesertaJKN sebanyak 2.552 Orang 191.213.812 126.409.650 66,11 BOK Puskesmas Lontung Terlaksananya 12 upaya kesehatan

masyarakat dan 12 Laporan Keuangan 164.160.000 134.548.000 81,96 PelayananJampersal

Puskesmas Lontung Terlaksananya Kegiatan Jampersal yaknisebanyak 25 persalinan. 10.755.000 5.250.000 48,81 Pelayanan JKN Puskesmas

Limbong Terlaksananya Pelayanan Pasien pesertaJKN sebanyak 6.015 Orang 545.704.900 463.891.700 85,01 BOK Puskesmas Limbong Terlaksananya 12 upaya kesehatan

masyarakat dan 12 Laporan Keuangan 273.600.000 261.892.800 95,72 PelayananJampersal

Puskesmas Limbong Terlaksananya Kegiatan Jampersal yaknisebanyak 57 persalinan. 55.303.000 24.520.000 44,34 Pelayanan JKN Puskesmas

Harian Terlaksananya Pelayanan Pasien pesertaJKN sebanyak 5.579 Orang 421.077.000 341.813.700 81,18 BOK Puskesmas Harian Terlaksananya 12 upaya kesehatan

masyarakat dan 12 Laporan Keuangan 246.240.000 234.217.000 95,12 PelayananJampersal

Puskesmas Harian Terlaksananya Kegiatan Jampersal yaknisebanyak 78 persalinan. 27.890.000 11.851.000 42,49 Pelayanan JKN Puskesmas

(12)

BOK Puskesmas Sitiotio Terlaksananya 12 upaya kesehatan

masyarakat dan 12 Laporan Keuangan 218.880.000 198.017.800 90,47 PelayananJampersal

Puskesmas Sitiotio Terlaksananya Kegiatan Jampersal yaknisebanyak 40 persalinan. 39.099.000 20.105.000 51,42 Pelayanan JKN Puskesmas

Mogang Terlaksananya Pelayanan Pasien pesertaJKN sebanyak 9.294 Orang 946.908.400 564.611.750 59,63 BOK Puskesmas Mogang Terlaksananya 12 upaya kesehatan

masyarakat dan 12 Laporan Keuangan 273.600.000 253.717.000 92,73 PelayananJampersal

Puskesmas Mogang Terlaksananya Kegiatan Jampersal yaknisebanyak 99 persalinan. 54.523.000 26.011.000 47,71 Pelayanan JKN Puskesmas

Sirait Terlaksananya Pelayanan Pasien pesertaJKN sebanyak 660 Orang 681.522.692 493.847.291 72,46

BOK Puskesmas Sirait Terlaksananya 12 upaya kesehatan

masyarakat dan 12 Laporan Keuangan 273.600.000 228.013.800 83,34

PelayananJampersal

Puskesmas Sirait Terlaksananya Kegiatan Jampersal yaknisebanyak 47 persalinan. 47.011.000 20.124.000 42,81 Pelayanan JKN Puskesmas

Onan Runggu Terlaksananya Pelayanan Pasien pesertaJKN sebanyak 8.098 Orang 540.435.225 376.510.550 69,67 BOK Puskesmas Onan

Runggu Terlaksananya 12 upaya kesehatanmasyarakat dan 12 Laporan Keuangan 218.880.000 198.109.000 90,51

PelayananJampersal

Puskesmas Onan Runggu Terlaksananya Kegiatan Jampersal yaknisebanyak 47 persalinan. 44.321.000 17.256.000 38,93 Pelayanan JKN Puskesmas

(13)

BOK Puskesmas Ronggur

Nihuta Terlaksananya 12 upaya kesehatanmasyarakat dan 12 Laporan Keuangan 246.240.000 184.660.000 74,99

PelayananJampersal

(14)

Gambar

TABEL REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 JENIS URUSAN : URUSAN WAJIB

Referensi

Dokumen terkait

Untuk meminimalisir penyebaran api ketika terjadi kebakaran maka perencanaan bangunan pasar klewer memperhatikan penataan pola tata ruang yang terkait dengan

H01 : Hipotesis ini menyatakan: Perusahaan Manufaktur di Yordania tidak menerapkan persyaratan dalam melaksanakan TC (Persyaratan sebagaimana tercantum dalam

Proses ekternalisasi akan mengalami perbedaan pemaknaan atas kepercayaan masyarakat sesuai dengan individu yang mengkonstruksi pemahaman tersebut, yang kemudian akan

Identifikasi kehamilan Beresiko merupakan salah satu cara yang digunakan oleh bidan untuk mendeteksi kehamilan beresiko dan juga merupakan salah satu upaya dalam

[r]

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu ditetapkan Peraturan

kita harus mencegah kerusakan dan melestarikan Cagar Budaya tersebut? Kalau iya, kenapa? Seperti yang telah saya singgung diatas bahwa Cagar Budaya merupakan ciri khas

[r]