• Tidak ada hasil yang ditemukan

KONDISI UMUM JAWA TENGAH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "KONDISI UMUM JAWA TENGAH"

Copied!
27
0
0

Teks penuh

(1)
(2)

2

KONDISI UMUM JAWA TENGAH

1. Jumlah Penduduk

: 32.443.900 jiwa (SP 2010)

2. LPP

: 0,37 % (SP 2010)

3. Proporsi Balita (0-4 th)

: 8,67% (SP 2010)

4. Proporsi Remaja (10 -24 th )

: 24,67 % (SP 2010)

5. Proporsi Lansia (>65 Th)

: 7,05 % (SP 2010)

6. TFR

: 2,5 (SDKI 2012)

7. ASFR

: 35 / 1000 Kelahiran, (SDKI 2012)

8. CPR

: 62,37 % (Susenas 2012)

9. Unmetneed

: 7,6 (SDKI 2012)

10. MKJP

: 26,33 % (SR semester I 2014)

11. Pra S & KS I

: 47,16 % (Pendataan Keluarga 2013)

12. PIK R/M

: 1686 kelompok (SR semester I 2014)

13. BKB :3940 BKR: 842 BKL : 1910 (SR semester I 2014)

(3)

3

NO

INDIKATOR 2014

SASARAN

CAPAIAN

%

1

persentase PA MKJP terhadap PA Total

30.50

26.33

86.33

2

Persentase PB MKJP Terhadap PB Total

43.10

24.52

56.89

3

Persentase PB Pria terhadap PB Total

3.50

4.30

122.86

4

Unmetneed

5.20

10.42

49.90

5

Jumlah Keluarga aktif ikut pertemuan

BKB

756,945

607,526

80.26

6

persentase anggota BKB Ber KB

73.09

80.98

110.79

7

jumlah PUS Anggota Klmpok BKB

785,827

633,304.00

80.59

8

jumlah keluarga aktif ikut Pertemuan

BKR

360,275

292,163

81.09

9

jumlah kelompok PIK

(4)

4

NO

INDIKATOR 2014

SASARAN

CAPAIAN

%

10

Jumlah Keluarga yang aktif mengikuti

pertemuan kelompok BKL

386,900

324,068

83.76

11

Jumlah PPKS di Kabupaten/Kota

36

36

100.00

12

% PUS Keluarga Pra Sejahtera dan

Sejahtera I anggota Kelmpk UPPKS yg

menjadi Peserta KB

89.92

70.60

78.51

13

Jumlah Profil Keluarga di Provinsi

1

1

100.00

14

Jumlah Parameter Kependudukan di

Provinsi

1

1

100.00

15

Jumlah Kerjasama Pendidikan

Kependudukan di Provinsi

1

1

100.00

16

Jumlah Rancangan Induk Pengendalian

Penduduk di Provinsi

1

1

100.00

17

% Tindak Lanjut Temuan Pengawasan

Intern/Ekstern

100.00

100.00

100.00

18

jumlah

Kab/Kota

yang

telah

membentuk BKKBD

2

0

0.00

(5)

5

KONTRASEPSI

PB

% THD

TOTAL PB

PPM PB

%PB/PPM

IUD

35,015

7.44

116,850

29.97

MOW

10,737

2.28

24,145

44.47

MOP

615

0.13

3,659

16.81

KONDOM

19,672

4.18

27,371

71.87

IMPLANT

69,067

14.67

243,041

28.42

SUNTIK

260,898

55.41

329,988

79.06

PIL

74,811

15.89

154,109

48.54

JUMLAH

470,815

899,163

52.36

MKJP

115,434

24.52

387,695

29.77

NON MKJP

355,381

75.48

511,468

69.48

PRIA

20,287

4.31

31,030

65.38

WANITA

450,528

95.69

868,133

51.90

(6)

6 Sumber : F/I/DAL, Data

KONTRASEPSI

PA

% THD

TOTAL PA

PPM PA

%PA/PPM

IUD

472,217

8.80

407,134

115.99

MOW

285,556

5.32

265,710

107.47

MOP

53,669

1.00

74,578

71.96

KONDOM

125,872

2.34

101,693

123.78

IMPLANT

602,276

11.22

571,593

105.37

SUNTIK

3,033,703

56.51

2,200,683

137.85

PIL

795,055

14.81

703,940

112.94

JUMLAH

5,368,348

4,325,331

124.11

(7)

18/09/2014

SI

PAGU

199,041,342,000

%

SPJ (GU + LS)

29,942,700,352

15.04

UMK

8,830,608,700

4.44

KAS/BANK

10,590,709,300

5.32

REALISASI SPM

49,364,018,352

24.80

REALISASI ANGGARAN SD BULAN JUNI 2014

(8)

18/09/2014

REALISASI ANGGARAN PROVINSI DAN KAB/KOTA

SD BULAN JUNI 2014

ALOKASI

PAGU

%

REALISASI

% REAL

PROVINSI

78,235,482,000.00

39.31

32,480,442,092

41.52

KAB/KOTA

120,805,860,000.00

60.69

16,883,576,260

13.98

JUMLAH

199,041,342,000.00

100.00

49,364,018,352

24.80

(9)

18/09/2014

REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT

s.d. 30 JUNI 2014

OUT

PUT

URAIAN

PAGU

REALISASI SPJ

%

001 Rancangan Induk Pengendalian

Penduduk Provinsi Rp 2,780,500,000

714,945,600

25.71

002 Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Provinsi Rp 59,606,112,000

9,566,789,360

16.05

004 Pembinaan Ketahanan dan

Pemberdayaan Keluarga Provinsi

Rp 53,478,560,000

11,917,125,301

22.28

005 Advokasi dan Penggerakkan

Provinsi Rp 3,185,150,000

890,950,700

27.97

006

Kerjasama dengan mitra kerja Rp 1,713,000,000

592,153,700

34.57

007

Pengelolaan data dan

informasi pembangunan KKB

Rp 8,212,495,000

983,515,200

11.98

008

SDM yang Terdidik dan

Terlatih Provinsi

Rp 15,778,270,000

2,802,294,300

17.76

009

Penelitian Kependudukan dan

KB Provinsi

Rp 1,714,000,000

602,766,000

35.17

010

Dokumen Perencanaan

(10)

REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT

s.d. 30 JUNI 2014

OUT

PUT

URAIAN

PAGU

REALISASI SPJ

%

012

Monitoring, Evaluasi, dan

Pembinaan Pengelolaan

Rp 2,017,943,000

918,753,825

45.53

013

Dukungan Opeasional PPLKB,

PLKB/PKB dan IMP

Rp 18,129,800,000

-

-

014

Penguatan Jejaring Mekanisme

operasional program KKB di

Rp 6,389,500,000

-

994

Layanan Perkantoran

Rp 21,381,833,000

8,073,372,666

37.76

995

Kendaraan Bermotor

Rp 240,000,000

234,750,000

97.81

997

Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran

Rp 780,880,000 - -

998

Gedung dan Bangunan

Rp 1,000,000,000 - -

Rp 199,041,342,000

37,750,314,552

18.97

TOTAL

(11)

KEMAMPUAN PERSEDIAAN ALOKON DAN RATIO S/D JUNI 2014

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH

NO JENIS ALKON PENGEL RATA2 KAB/ KOTA PENGEL RATA2 PROV.

PROV RATIO KAB/

KOTA RATIO JUMLAH RATIO

SISA ALKON DI KLINIK BULAN INI PENGEL RATA2 DI KLINIK KAB/ KOTA RATIO 1. PIL (Cycle) 288,391 268,000 2,065,660 7.7 962,335 3.3 3,027,995 11.0 472,848 304,175 1.6 2. KONDOM (Gross) 784 677 53,632 79.2 7,154 9.1 60,786 88.3 80,128 15,790 5.1 3. SUNTIK (Vial) 102,425 212,000 1,827,070 8.6 479,000 4.7 2,306,070 13.3 270,269 131,017 2.1 4. IUD (Each) 5,668 1,550 3,500 2.3 38,583 6.8 42,083 9.1 47,675 4,975 9.6 5. SUSUK (Set) 13,068 9,660 28,320 2.9 44,657 3.4 72,977 6.3 33,677 13,785 2.4

(12)

ANALISA KUADRAN

(13)

Kebumen Wonosobo Tegal (Kode 3328) Cilacap Purworejo Sragen Purbalingga Temanggung Banjarnegara Grobogan Pekalongan

(Kode 3326) Pemalang Banyumas

Jepara Brebes Wonogiri Magelang (Kode 3308) Kendal Boyolali

Klaten Batang Semarang Pati (Kode 3322) Demak Rembang Blora Tegal (Kode 3376) Salatiga Karanganyar Kudus Pekalongan (Kode 3375) Semarang (Kode 3374) Surakarta Sukoharjo Magelang (Kode 3371) 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0

Provinsi Jawa tengah

I

IV

III

II

(14)

DIY

SEMARANG KAB.SEMARANG CILACAP SALATIGA KENDAL BATANG DEMAK KUDUS JEPARA PATI REMBANG BLORA GROBOGAN SRAGEN BOYOLALI KLATEN SUKOHARJO WONOGIRI KARANGANYAR SURAKARTA MAGELANG KAB.MAGELANG TEMANGGUNG WONOSOBO B.NEGARA PEKALONGAN KAB. PEKALONGAN KAB. TEGAL TEGAL BREBES BANYUMAS KEBUMEN PURWOREJO P.LINGGA

PETA DISTRIBUSI KUADRAN (CPR & TFR )

KABUPATEN/KOTA SE JATENG

PEMALANG

Kuadran I (11 KAB/KOTA)

Kuadran II (8 KAB/KOTA)

14

Kuadran III (8 KAB/KOTA)

Kuadran IV (8 KAB/KOTA)

(15)

15 IDENTIFIKASI

VARIABEL

STRATEGI

OPERASIONAL JUSTIFIKASI MODEL KETERPADUAN

DUKUNGAN ANGGARAN - Unmetneed Tinggi (Tmg 10,9% , Wngr 12,2% & Mgl 11,1%) -Melakukan Pemetaan Segmentasi Sasaran

- Agar Penggarapan Lebih Tepat Sasaran

-KIE Melalui MUPEN

-Pemetaan PUS Melalui Pendataan Keluarga -Pelayanan KB Statis, Mobile & Pelayanan KB Plus

-Pembinaan Poktan PK

- Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi - Pelatihan Refresh PLKB

- Pelatihan TOMA TOGA

-Pelatihan KIP K Bagi Bidan PLKB

-Orientasi dan Pelatihan KKBPK bagi mitra kerja

-Dana KIE

-Dana Pendataan -Dana Penggerakan -Dana Distribusi Alkon -Dana Pelatihan -Dana Pertemuan Penggarapan PUS MUPAR Peningkatan Jejaring Kemitraan Meningkatkan pelayanan KB Mobile, Bhaksos dan Momentum terutama di Galciltas dan Kumuh, Miskin, Perkotaan

-Sebagai Upaya Ekstensifikasi Program

-Mendekatkan pelayanan KB kepada PUS yang kurang memiliki akses terhadap Faskes/ pelayanan KB

- MKJP rendah (Grb 12,6%, Brebs 12,9%, Jpra 13,4% & Tegal 15,1%)

-Penggerakan Pelayanan KB MKJP Pasca Salin, Wil. Galciltas, Konversi & Pely. mobile melalui Baksos

-Peningkatan Jejaring Kemitraan

Sebagai Upaya Peningkatan

Pemakaian Kontrasepsi yg efektif & efisien.

-KIE RaKom - KIE MUPEN

-Pelayanan Momentum

-Pemeriksaan Pap Smear IVA Bagi Peserta KB MKJP

-Penguatan PKBRS -Pertemuan Medis Teknis -Pemberdayaan TJM

-Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi -Pelatihan CTU Bagi Dokter dan Bidan -Pelatihan MOP MOW Bagi Dokter

-Dana KIE -Dana Ayoman -Dana Penggerakan -Dana Pelayanan Pap Smear IVA

-Dana Distribusi Alkon -Dana Pelatihan -Dana Pertemuan

- UKP (Wnsb 19, Bjn 19, Grb 19 , Brebes 19& Jpr 19)

-Peningkatan Peran PIK R/M & BKR

- Sosialisasi PKBR Melalui Program GenRe -Peningkatan Peran Mitra Kerja

Pemberdayaan Sekolah, Perguruan Tinggi dan Mitra

-Genre Goes To School/Campus

-Sosialisasi Modul Kependudukan Bagi Guru BK -Pembekalan Mahasiswa Baru & KKN

-Peningkatan peran mahasiswa KKN melalui sosialisasi KIE KKBPK

-Sosialisasi Genre Momentum -Jambore Remaja - Pelatihan PS KS

-Dana KIE -Dana Pendampingan KKN -Dana Pelatihan -Dana Pertemuan - ASFR 15-19 tahun tinggi (Wnsb 90, Tmg 83, Bjn 94,Grb 72, Pati 60, Brebes 61 & Jpra 59)

(16)

16 IDENTIFIKASI

VARIABEL

STRATEGI

OPERASIONAL JUSTIFIKASI MODEL KETERPADUAN

DUKUNGAN ANGGARAN - CPR Rendah (Kbmn 56,7%, Pklngn 59,2%, Clcp 58,4%) Meningkatkan kesertaan ber-KB dengan sistem Kafetaria terutama PUSMUPAR untuk penjarangan kelahiran Melakukan pembinaan kesertaan ber-KB secara intensif melalui Poktan

Sebagai upaya pemerataan dan peningkatan cakupan pelayanan KB dalam rangka penurunan TFR Untuk lebih menjamin

keberlangsungan kesertaan ber-KB

-Optimalisasi KIE Kelompok dan Interpersonal

-Pendistribusian media KIE di klinik dan Faskes

-Optimalisasi Pelayanan KB Statis

-Optimalisasi Pelayanan KB Mobile terutama di Galciltas

-Kolaborasi bersama seluruh mitra kerja di semua tingkatan

-Optimalisasi fungsi Poktan dalam pembinaan kesertaan ber-KB

-Dana KIE

-Dana Penggerakkan -Dana Oprs. Poktan -Dana Monev & Fasilitasi -Dana Pertemuan - Unmetneed Tinggi (Kbmn 9,8% , Prwj 9,2% & Bnyms 10,6%) -Meningkatkan Cakupan dan Kualitas KIE (Below the Line) -Peningkatan Jejaring Kemitraan

Pemerintah, Swasta & LSOM

-Penggerakan dan Pelayanan KB Baru Sistem Kafetaria -Peningkatan Akses & Kualitas Pelayanan -Penyediaan Alkon di semua Fasyankes

-Untuk mengubah PSP masyrkt terhadap Program KKB

-Dalam rangka akselarasi pencapaian peserta KB

-Pemetaan PUS Melalui Pendataan Keluarga -Optimalisasi KIE berbagai media

--Peningkatan peran mahasiswa KKN melalui sosialisasi KIE KKBPK

-Pelayanan KB Statis, Mobile , Pelayanan KB Plus, Roadshow dan baksos momentum -Pelayanan Wil. Galciltas dan Jalsus -Pembinaan Poktan PK

-Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi -Pelatihan BCC Bagi PLKB

-Orientasi TOGA TOMA

-Dana KIE

-Dana Pendataan -Dana Penggerakan -Dana Pertemuan -Dana Oprs. Poktan -Dana Monev & Fasilitasi -Dana Distribusi Alkon -Dana Pelatihan

(17)

17

IDENTIFIKASI VARIABEL

STRATEGI

OPERASIONAL JUSTIFIKASI MODEL KETERPADUAN

DUKUNGAN ANGGARAN - MKJP rendah (Clcp 13,9%, Pklngn 13,5%, Pml 11,4% & Kndal 12,4%) -Penggerakan Pelayanan KB MKJP Pasca Salin, Wil. Galciltas & Pely. Mobile -Penggarapan PUS MUPAR

-Peningkatan Jejaring Kemitraan

Sebagai Upaya Peningkatan Pemakaian Kontrasepsi yg efektif & efisien.

-KIE MKJP RaKom - KIE MKJP MUPEN -KIE MKJP Grebeg Pasar -Penggerakan MKJP -Pelayanan MKJP Mobile -Roadshow MKJP

-Pertemuan Medis Teknis -Pemberdayaan TJM

-Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi -Pelatihan CTU Bagi Dokter dan Bidan -Pelatihan MOP MOW Bagi Dokter -Pembinaan Poktan PK

-Penguatan lini lapangan

-Dana KIE -Dana Ayoman -Dana Penggerakan -Dana Distribusi Alkon -Dana Pelatihan -Dana Pertemuan - UKP Rendah (Pml 19) -Peningkatan Peran PIK R/M & BKR

- Sosialisasi PKBR Melalui Program GenRe

-Peningkatan Peran Mitra Kerja

Pemberdayaan Sekolah, Perguruan Tinggi dan Mitra

-KIE Media Luar Ruang

-Genre Goes To School/Campus

-Sosialisasi Modul Kependudukan Bagi Guru BK

-Sosialisasi Genre Momentum

-Pembekalan Mahasiswa Baru & KKNP -elatihan PS KS -Jambore Remaja -Dana KIE -Dana Pelatihan -Dana Pertemuan -Dana Pendampingan KKN - ASFR 15-19 tahun tinggi (Pml 62 & Bylali 51)

(18)

AJK SEMESTER II

(19)

19

SEMESTER 2 TAHUN 2014

NO JENIS KEGIATAN PAGU (Rp.) AJK

1 Pendataan Keluarga 4,288,500,000 Juli - September

2 Penyusunan Peta PUS 428.900.000 Juli - September

3 KIE Radio Komunitas 155.000.000 Agustus - November

4 KIE Grebeg Pasar 100.000.000 Agustus - Oktober

5 KIE Mitra Kerja Provinsi dan Kab / Kota 557.940.000 Agustus - September

6 KIE Below the line (Pembuatan Media) 276.000.000 Agustus - November

7 Penggerakan Pelayanan KB MKJP 19.419.641.896 Agustus - Desember

8 Pelayanan Ayoman Kegagalan 161.280.000 Agustus - Desember

9 Pemeriksaan Papsmear/IVA bagi peserta KB MKJP 290.820.000 Agustus - Desember

10 Penggerakan Pelayanan Ulang dan Ganti Cara MKJP 1.324.045.000 Agustus - Desember

11 Roadshow MOP/MKJP dan Pelayanan KB Mobile 196.000.000 Agustus - Desember

12 Sarana Prasarana Pely KB yg didistribusikan ke

(20)

20

SEMESTER 2 TAHUN 2014

NO JENIS KEGIATAN PAGU (Rp.) AJK

13 Pembinaan kelompok UPPKS bagi Peserta KB Aktif dalam Peningkatan Pendapatan Keluaga Percontohan

50.000.000 Agustus - September

14 Pengembangan jejaring Kemitraan Usaha 73.250.000 Agustus

15 Jambore UPPKS 78.795.000 September

16 Identifikasi sasaran Kelompok BKB Holistik Integratrif 250.000.000 Agustus - Oktober

17 Pengadaan BKB Kit 1.208.000.000 Juli - Oktober

18 Evaluasi Pelaksanaan BKB Paripurna 44.200.000 Agustus

19 Promosi Program Genre Go To School / Momentum 83.050.000 Agustus - September

20 Forum koordinasi program GenRe 68.350.000 Agustus

21 Peningkatan Kualitas Remaja pada Program GenRe 144.740.000 September

22 Capacity Building Program Genre bagi Kader BKR 169.000.000 Oktober

23 Pengadan Genre Kit 1.489.000.000 Agustus – Oktober 24 Peningkatan Peran mitra kerja

-IPADI -Koalisi Kependdudukan -Fapsedu 405.870.000 Agustus , Oktober Juli s/d Desember Agustus s/d Oktober

25 Capacity Building Bagi Guru BK 42.700.000 Oktober

26

(21)

21

SEMESTER 2 TAHUN 2014

NO JENIS KEGIATAN PAGU (Rp.) AJK

28 Ketersediaan alat kontrasepsi

-Sosialisasi JKK dan Peningkatan Kualitas Alur Distribusi Alkon

-Distribusi dan Monev Alkon -Evaluasi Ketersediaan Alkon

315.140.000

Agustus

Juli – Desember September 29 Fasilitasi pelaksanaan anggaran kab/kota 195.624.000 Juli- Desember 30 Pelatihan Provider

 Pelat. CTU bg Bidan  Pelat. CTU bg Dokter  Pelat. MOP bg Dokter  Pelat. MOW bg Dokter

3.734.000.000 2.043.225.000 168.496.000 160.979.000 Agustus – September Agustus -September Oktober Oktober 31 Pelatihan PLKB/PKB

Pelatihan bg BCC & KIP bg PLKB  Pelat. Diklat fungs. Dasar bg PKB PNS

 Diklat fungs. Penjenjangan PKB terampil ke ahli  Diklat teknis KKB penyegaran (Refresh) bg PLKB

238.840.000 428.034.000 57.796.000 2.548.840.000 Oktober November November Agustus - September 32 Pengelola Pelatihan Program

 Pelat.teknis dasar (LTD) bg PKB Non PNS 46.313.000 Desember 33 Pelatihan Mitra Kerja

 Pelat. Dasar prog. KB bg. Penggerak mitra PKK  Orientasi toga toma (PKK)

47.415.000 35.750.000

Agustus Agustus

(22)

BADAN KEPENDUDUKAN

(23)

23

UNTUK MENGELOLA DAN MELAKSANAAN

PROGRAM KKBPK DIDUKUNG OLEH

POTENSI JAWA TENGAH SBB:

NO POTENSI TENAGA JUMLAH RASIO

1

2

3

4

5.

Jumlah PPLKB/Ka. UPT yang ada Jumlah PPLKB/Ka. UPT belum dilatih

Jumlah PKB

Jumlah PKB Belum dilatih

Jumlah PLKB

Jumlah PLKB belum Dilatih

Jumlah Dokter

Telah mengikuti Pelatihan IUD Telah mengikuti Pelatihan Implant Telah mengikuti Pelatihan MOP Telah mengikuti Pelatihan MOW

Jumlah Bidan

Telah mengikuti Pelatihan IUD Telah mengikuti Pelatihan Implant

Telah mengikuti Pelatihan KIP Konseling Telah mengikuti R/R Klinik KB

584 89 2.296 85 461 42 3.067 1.359 1.416 2.028 2.034 13.175 5.785 5.955 7.829 8.231 1 : 1 1 : 4 1 Kecamatan : 5 Dokter 1 Desa : 1-2 Bidan

(24)

24

UNTUK MENGELOLA DAN MELAKSANAAN

PROGRAM KKBPK DIDUKUNG OLEH

POTENSI JAWA TENGAH SBB:

NO POTENSI TENAGA JUMLAH RASIO/Kec/Desa/Kel

6 7 8 9 10 11 12 13 Jumlah TOGA

Jumlah TOGA telah dilatih

Jumlah TOMA

Jumlah TOMA telah dilatih

Jumlah PPKBD Jumlah Sub PPKBD Kelonpok KB

Kelompok BKB Terdaftar Kelompok BKB Aktif

Keluarga Balita Anggota BKB terdaftar Keluarga Balita Anggota BKB aktif

Kelompok BKR Terdaftar Kelompok BKR Aktif

Keluarga Balita Anggota BKR terdaftar Keluarga Balita Anggota BKR aktif

Kelompok BKL Terdaftar 19.855 2.469 31.652 4.295 8.718 51.244 195.909 18.789 17.504 722.694 677.322 8.150 7.739 338.072 320.404 10.767 1 Desa/Kelurahan : 2 Toga 1 Desa/Kelurahan : 0,2 Toga 1 Desa/Kelurahan : 3-4 Toma 1 Desa/Kelurahan : 0,5 Toma 1 Desa/Kelurahan : 1 PPKBD 1 Rw/dusun : 1 Sub PPKBD 1 RT : 1 Kelompok KB 1 Desa/Kelurahan : 2 BKB 1 Desa : 2 BKB

10 Kel. Sasaran : 7 Kel Anggota 7 Kel Anggota : 6 Kel. Aktif

1 Desa/Kelurahan : 0,95 - 1 BKR 1 Desa/Kelurahan : 0,90 – 1 BKR 10 Kel. Sasaran : 3 Kel. Anggota

1 Kel. Sasaran : 0,94-1 Kel Aktif

1 Desa/Kelurahan : 1 – 1,1 BKL 1 Desa/Kelurahan : 1 – 1,1 BKL

(25)

25

UNTUK MENGELOLA DAN MELAKSANAAN

PROGRAM KKBPK DIDUKUNG OLEH

POTENSI JAWA TENGAH SBB:

NO POTENSI TENAGA JUMLAH RASIO

14

15

16.

Jumlah Tempat Pelayanan: KKB Pemerintah

KKB Swasta DPS

BPS

Jumlah Tempat Pelayanan yang mendapat bantuan: IUD Kits

Implant Kits Obgyn bed

PIK R/M yang dilaporkan PIK R/M Aktif 1.441 539 2.508 10.809 1.773 1.389 674 1.382 1.371 1 Kec. : 2 – 3 KKB Pemerintah 1 Kec. : 1 KKB Swasta 1 Kecamatan : 4 DPS 1 Desa/Kel. : 1,2 BPS

1 IUD KITS : 1 KKB PEM. 1 IMPLAN KITS : 1 KKB PEM. 1 KKB PEM. : 0,5 OBGYN BED

1 Kecamatan : 1 – 2 PIK R/M 1 Kecamatan : 1 – 2 PIK R/M

(26)

KUADRAN I (BANJARNEGARA, TEMANGGUNG,

WONOSOBO, GROBOGAN, JEPARA &

WONOGIRI)

• ASFR 15-19 tahun relatif tinggi 70 – 95

• Angka ASFR 30 – 34 relatif tinggi (70 -

118) sehingga masih banyak usia tua

yang melahirkan walaupun angka

penggunaan kontrasepsi tinggi tetapi

angka kelahiran masih tinggi

• Ikut KB pada usia tua

• Jenis Alkon yang digunakan tingkat

efektifitasnya rendah (NON MKJP)

(27)

KUADRAN II

• CPR Rendah (Kebumen 56,7%, Pekalongan

59,2% &Cilacap 58,4%)

• Rasio PLKB Relatif Tinggi (Kebumen 1:6,

Pekalongan 1:5 dan Cilacap 1:3)

• Jumlah penduduk dan PUS besar

• Wilayah luas (banyak wilayah galciltas, wilayah

perbukitan)

• Kultur masyarakat pantai

• Kelembagaan gemuk dan hampir semuanya

Bapermas

Referensi

Dokumen terkait

1) Orang yang bertayammum dan telah melaksanakan shalat, lalu mendapatkan air dan waktu shalat belum habis, maka ia boleh mengulang shalatnya dengan berwudlu atau boleh

Menurut Rahardi (2003, hal.73) direktif merupakan suatu bentuk tuturan yang digunakan penutur untuk membuat pengaruh mita tutur untuk melakukan tindakan. Tindakan

Tanggapan responden dalarn survey awal, baik yang mendukung atau tidak mendukung eksistensi pria metroseksual ditinjau dari alasan yang diberikan menunjukkan bahwa

Dalam penelitian Haris yang berjudul Analisa Kriminologis terhadap Prostitusi Yang Dilakukan Mahasiswi di Malang faktor penyebab terjadi prostitusi tersebut:

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan media lagu (nyanyian).Penelitian ini

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi kerja, perilaku, kompetensi dan kepuasan kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kinerja pegawai

- Biaya produksi perusahaan akan naik akibat dari naiknya tingkat upah dan akan meningkatkan harga per unit produksi. Konsumen kemudian akan memberikan respon

Sendi ini merupakan sendi avoid hinge dimana memiliki dua derajat kebebasan gerak yaitu flexi-ekstensi dan abduksi- adduksi saat ekstensi tetapi saat flexi hanya