1 Terwujudnya kebijakan di bidang perekonomian yang baik dan berkualitas, Guna menunjang tercapainya Visi Sekretariat Daerah
1 Terwujudnya pedoman dan petunjuk teknis di bidang perekonomian yang Baik dan Berkualitas
1.1. Menghasilkan pedoman dan petunjuk teknis yang berkualitas di bidang perekonomian, perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, pertambangan dan energi
1.1.1. Tersusunnya pedoman dan petunjuk teknis yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan peraturan terkait di bidang perekonomian, perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, pertambangan dan energi
1.1.1.1. Proaktif membuat menyusun draft pedoman dan petunjuk teknis sesuai perkembangan bidang perekonomian
1.1.1.1.1. Aktif dan responsif menyusun telaah staf dan draft pedoman dan petunjuk teknis sesuai perkembangan bidang perekonomian
1.2. Mengupayakan data yang akurat untuk menunjang terciptanya pedoman dan petunjuk teknis yang baik
1.2.1. Tersusunnya data penunjang yang akurat, cepat dan mudah diakses
1.2.1.1. Membuat bank data 1.2.1.1.1. Pengumpulan data yang relevan
1.2.1.2. Membuat sistem informasi manajemen (SIM) data yang baik dan mudah diakses
1.2.1.2.1. Pembuatan software aplikasi SIM Perekonomian
1.2.1.2.2. Pembangunan jaringan komputer lokal (LAN) dan hosting web.
1.2.2. Terinventarisirnya
permasalahan-permasalahan yang aktual dan relevan
1.2.2.1. Melakukan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi dari SKPD terkait
1.2.2.1.1. Membuat form isian data kepada SKPD terkait
1.2.2.2. Melakukan pengamatan lapangan
1.2.2.2.1. Menyelenggarakan pengamatan perkembangan ekonomi secara rutin 1.2.2.3. Meningkatkan akses informasi/
data dari internet, media massa, masyarakat, dan dunia usaha
1.2.2.3.1. Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas bandwidth dari PDE
1.2.2.3.2. Mengkliping informasi dari media massa
1.2.2.3.3. Membuat pos pengaduan masyarakat dan dunia usaha untuk menggali infomasi bidang perekonomian, perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, pertambangan dan energi
2 Terwujudnya pengendalian perkembangan sarana perekonomian
2.1. Melakukan pengendalian perkembangan sarana perekonomian, perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, pertambangan dan energi
2.1.1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi dalam kerangka pengendalian sarana
2.1.1.1. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk pengendalian sarana
2.1.1.1.1. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan sarana perekonomian secara rutin
2.1.2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi dalam kerangka pengendalian mutu produk
2.1.2.1. Melakukan survey pasar untuk pengendalian mutu produk
2.1.2.1.1 Melakukan survey pasar secara rutin
TABEL IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
2 3 4 5 6
1
VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
2 3 4 5 6
2.1.2.2. Bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan pengendalian
2.1.2.2.1. Membentuk tim teknis pengendalian yang melibatkan SKDP terkait
2.2. Melakukan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah dalam rangka pengembangan sarana perekonomian
2.2.1. Menyiapkan pendirian BPR Syariah milik Pemkot Mojokerto
2.2.1.1. Memfasilitasi proses pendirian BPR Syariah
2.2.1.1.1. Meyiapkan perangkat aturan dan kelembagaan yang dibutuhkan
2.2.2. Menyiapkan pendirian Apotik milik Pemkot Mojokerto
2.2.2.1. Memfasilitasi proses pendirian BPR Syariah
2.2.2.1.1. Meyiapkan perangkat aturan dan kelembagaan yang dibutuhkan
2.2.3. Menyiapkan pendirian Depo Gas LPJ milik Pemkot Mojokerto
2.2.3.1. Memfasilitasi proses pendirian Depo Gas LPJ
2.2.3.1.1. Meyiapkan perangkat aturan dan kelembagaan yang dibutuhkan
3 Terwujudnya sumberdaya apatur yang kompeten dan berkinerja tinggi
3.1. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam menjalankan tupoksinya
3.1.1. Meningkatnya kemampuan teknis aparatur bagian perekonomian dalam menjalankan tupoksinya
3.1.1.1. Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis
3.1.1.1.1. Bekerjasama dengan perguruan tinggi/ lembaga lain
3.1.1.1.2. Mengikutsertakan staf dalam kursus/ pelatihan teknis 3.2. Meningkatkan kinerja program
dan kegiatan
3.2.1. Meningkatnya layanan Bagian Perekonomian
3.1.1.2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
3.1.1.2.1. Pengadaan peralatan pendukung
3.1.1.3. Mengefektifkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program
3.1.1.3.1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja dan akuntabilitas 3.1.1.4. Melaksanakan kegiatan rutin
dan tugas lain
3.1.1.4.1. Meningkatkan pelayanan
administrasi perkantoran yang
baik dan berkualitas
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) I 20 1200304
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran
1 1 20 1200304
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana
Persentase pekerjaan yang diselesaikan
tepat waktu 96 jam 96 jam 38.784.000 100 jam 42.648.000 100 jam 46.912.800 100 jam 51.604.080 100 jam 56.764.488 496 jam 236.713.368
Bagian Adm.Perekonomian
Setda 2 1 20 1200304
01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala
Persentase kendaraan dinas/operasional
yang layak jalan 1 unit 1 unit 47.760.000 1 unit 47.760.000 1 unit 52.536.000 1 unit 57.789.600 1 unit 63.568.560 1 unit 269.414.160
Bagian Adm.Perekonomian
Setda 3 1 20 1200304
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
Persentase kegiatan pengelolaan
keuangan yang diselesaikan tepat waktu 7 org/bln 10 org/bln 69.360.000 9 org/bln 55.560.000 10 org/bln 61.116.000 10 org/bln 67.227.600 10 org/bln 73.950.360 10 org/bln 327.213.960
Bagian Adm.Perekonomian
Setda 4 1 20 1200304
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki
Persentase peralatan kerja berfungsi
dengan baik 17 unit 23 unit 10.000.000 23 unit 15.000.000 23 unit 16.500.000 23 unit 18.150.000 23 unit 19.965.000 115 unit 79.615.000
Bagian Adm.Perekonomian
Setda
5 1 20 1200304
01 10 Penyediaan alat tulis kantor jumlah ATK yang disediakan Persentase ATK yang dimanfaatkan sesuai
kebutuhan 27 macam 30 macam 11.985.150 27 macam 12.000.000 30 macam 13.200.000 30 macam 14.520.000 30 macam 15.972.000 147 macam 67.677.150
Bagian Adm.Perekonomian
Setda 6 1 20 1200304
01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
Persentase barang cetak dan penggandaan yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan
5 macam 5 macam 10.067.500 5 macam 19.000.000 5 macam 20.900.000 5 macam 22.990.000 5 macam 25.289.000 25 macam 98.246.500
Bagian Adm.Perekonomian
Setda 7 1 20 1200304
01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibaca/dimanfaatkan
1 macam 1 macam 2.400.000 1 macam 4.320.000 1 macam 4.752.000 1 macam 5.227.200 1 macam 5.749.920 1 macam 22.449.120
Bagian Adm.Perekonomian
Setda 8 1 20 1200304
01 17 Penyediaan makanan dan minuman jumlah makan minum kantor yang disediakan
Persentase makanan dan minuman yang
dimanfaatkan sesuai kebutuhan 150 dus 140 dus 5.760.000 140 dus 5.760.000 140 dus 6.336.000 140 dus 6.969.600 140 dus 7.666.560 700 dus 32.492.160
Bagian Adm.Perekonomian
Setda II 20 1200304
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9 1 20 1200304
02 10 Pengadaan Mebeleur jumlah meubelair kantor Persentase meubelair kantor yang
pemanfaatannya sesuai kebutuhan 0 19 bh 28.000.000 0 0 19 bh 30.800.000 0 0 19 bh 33.880.000 57 bh 92.680.000
Bagian Adm.Perekonomian
Setda 10 1 20 1200304
02 11
Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya
jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya
Persentase komputer dan kelengkapannya
yang dimanfatkan sesuai kebutuhan 0 2 unit, 1 laptop,1
printer 13.000.000 5 unit, 2 pc,3
printer 30.000.000 5 unit, 3 laptop,2
printer 50.000.000 0 0 3 unit 3.630.000 14 unit 96.630.000
Bagian Adm.Perekonomian
Setda 11 1 20 1200304
02 12 Pengadaan peralatan kerja jumlah peralatan kerja Persentase peralatan kantor yang
pemanfaatannya sesuai kebutuhan 0 1 unit 5.000.000 1 unit 15.000.000 1 unit 16.500.000 1 unit 18.150.000 1 unit 19.965.000 5 unit 74.615.000
Bagian Adm.Perekonomian
Setda III 20 1200304
03 Program Peningkatan disiplin aparatur 12 1 20 1200304
03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
jumlah pakaian khusus pegawai bagian adm.perekonomian setda kota mojokerto
Persentase pakaian khusus hari-hari
tertentu sesuai kebutuhan 0 12 stel 4.200.000 12 stel 3.300.000 12 stel 3.630.000 12 stel 3.993.000 12 stel 4.392.300 60 stel 19.515.300
Bagian Adm.Perekonomian
Setda IV 06 1200304
21
Program Perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
13 1 06 1200304 21 19
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja
(Renja) dan RKA SKPD Jumlah dokumen renja
Persentase dokumen renja tahun mendatang yang disusun dengan benar dan tepat waktu
3 dok 3 dok 4.985.000 3 dok 5.000.000 3 dok 5.000.000 3 dok 5.000.000 3 dok 5.000.000 3 dok 24.985.000
Bagian Adm.Perekonomian
Setda V 06 1200304
15
Program Pengembangan
data/informasi Meningkatnya kualitas data informasi
14 1 06 1200304
15 05 Penyusunan Profile daerah Jumlah dokumen profil Persentase ketersediaan profil periode
tahun sebelumnya 1 buku 1 buku 3.490.000 1 buku 5.000.000 1 buku 5.000.000 1 buku 5.000.000 1 buku 5.000.000 1 buku 23.490.000
Bagian Adm.Perekonomian
Setda VI 06 1200304
22
Program Perencanaan pembangunan ekonomi
15 1 06 1200304
22 09 Penyusunan Data Potensi Ekonomi
Adanya kebijakan Roadmap pengembangan ekonomi kreatif lintas sektoral 2015-2019 dan penyelenggaraan FGD peningkatan produk yang memenuhi standart dan berdaya saing
adanya kebijakan pemberdayaan dan pengembangan sub sektor industri kreatif yang tepat sasaran
Tersusunnya pembaharuan data sarek dan pelaku industri kreatif, Roadmap pengembangan ekonomi kreatif 2015-2019 dan program kerja tahunan lintas sektoral pengembangan 15 sub sektor industri kreatif
3 dok 81.332.550 2 dok 70.000.000 2 dok 84.000.000 2 dok 100.800.000 2 dok 120.960.000 11 dok 457.092.550
Bagian Adm.Perekonomian
Setda
VII 15 1200304 15
Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
keterpaduan program dan kegiatan antar instnsi yang terkait dalam pembinaan dan pengembangan usaha sub sektor industri kreatif yang ada
16 1 15 1200304 15 06
Perencanaan,koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (koordinasi dan penyelenggaraan FGD pengembangan ekonomi kreatif)
Terselenggaranya FGD/sosialisasi PEK
Prosentase peningkatan kontribusi perdagangan hasil produksi sub sektor industri kreatif terhadap pertumbuhan PDRB
Terbentuknya Tim Koordinasi PEK, rumusan draf matrik rencana aksi lintas sektoral PEK, data sub sektor industri kreatif yang ada di kota mojokerto dan para pelaku industri kreatif peserta sosialisasi / FGD standarisasi SNI (ISO 9001 :2008)
80% , 30 org pelaku industri kreatif peserta sisialisasi/FGD
164.223.700
80%, 50 org pelaku industri kreatif peserta sisialisasi/FGD
190.000.000
80%, 40 org pelaku industri kreatif peserta sisialisasi/FGD
228.000.000
80%, 40 org pelaku industri kreatif peserta sisialisasi/FGD
273.600.000
80%, 40 org pelaku industri kreatif peserta sisialisasi/FGD
328.320.000
80%, 200 org pelaku industri kreatif peserta sisialisasi/FGD
1.184.143.700
Bagian Adm.Perekonomian
Setda
17 1 15 1200304
15 14 Sosialisasi akses permodalan kemudahan UMK didalam mendapatkan modal untuk pengembangan usahanya
Persentase peserta yang mengajukan permohonan kredit ke Bank dan lembaga keuangan lainnya
0 50 org UMK 47.159.500 100 org UMK 100.000.000 80 org UMK 100.000.000 80 org UMK 120.000.000 80 org UMK 120.000.000 390 org UMK 487.159.500
Bagian Adm.Perekonomian
Setda
VIII 15 1200304 16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya kualitas manajemen SDM UKM
No Kode Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPD
TABEL 5.1
RENSTRA BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN TAHUN 2014-2019
Penanggung jawab Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan (Outcome)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun
2014)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
No Kode Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPD Penanggung jawab Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan (Outcome)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun
2014)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
18 1 15 1200304 16 06
Work Shop Pengembangan Jiwa Kewirausahaan
Terselenggaranya Work Shop Pengembangan Jiwa Kewirausahaan
Jumlah SDM UMKM yang mengikuti Work
Shop pengembangan jiwa kewirausahaan 0 0 0 40 org 80.000.000 40 org 96.000.000 40 org 115.200.000 40 org 138.240.000 160 org 429.440.000
Bagian Adm.Perekonomian
Setda
IX 15 1200304 17
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
peningkatan lembaga keuangan yang berbadan hukum (koperasi atau PT) yang mengajukan ijin usaha LKM/S ke OJK
19 1 15 1200304 17 10
Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal ( Sosialisasi UU UKM,pembinaan dan pengawasan LKM/S)
Terfasilitasinya kegiatan workshop laporan keuangan bagi 9 org pengelola LKM/S oleh OJK
Prosentase penyaluran kredit/pembiayaan bagi pengembangan usaha skala mikro oleh LKM/S
tidak kurang dari 150 UEDSP dan koperasi yang akan menjadi sasaran sosialisasi UU tentang LKM/S
0 0
80%, 40 peserta sosialisasi
75.000.000
80%, 40 peserta sosialisasi
90.000.000 80%, 40
peserta sosialisasi
108.000.000
80%, 40 peserta sosialisasi
129.600.000
80%, 160 peserta sosialisasi
402.600.000
Bagian Adm.Perekonomian
Setda
X 20 1200304 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
20 1 20 1200304 20 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (pemb.BUMD)
Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan tertib administrasi pelaporan keuangan BUMD
Rasio peningkatan kinerja BUMD
business plan / coorporate plan dan RKAP BUMD telah ada, tingkat kesehatan PDAM belum sehat dan PT.BPRS sehat dukungan regulasi telah memadai, belum adanya penetapan parameter/indikator kinerja BUMD
0% 0 80% 140.000.000 80% 168.000.000 80% 201.600.000 80% 241.920.000 80% 751.520.000
Bagian Adm.Perekonomian
Setda
21 1 20 1200304 20 14
Pemberantasan dan Sosialisasi Rokok Ilegal
Jumlah penemuan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai dan penyampaian informasi secara tertulis ke instansi yang berwenang.
Persentase laporan monitoring rokok dengan pita cukai ilegal atau tak berpita di Kota Mojokerto
0 0 0 85% 50.000.000 85% 60.000.000 85% 72.000.000 85% 86.400.000 85% 268.400.000
Bagian Adm.Perekonomian
Setda
22 1 20 1200304 20 15
Penyampaian ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat
1) Terlaksananya sosialisasi ketentuan bidang cukai dan tertib adninistrasi pelaporan penggunaan DBHCHT.
(1) Masyarakat mengetahui dan memahami ketentuan di bidang cukai (2) Optimalisasi penggunaan DBHCHT.
0 80% 75.672.700 80% 170.000.000 80% 204.000.000 80% 244.800.000 80% 293.760.000 80% 988.232.700
Bagian Adm.Perekonomian
Setda
XI 20 1200304 22
Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
23 1 20 1200304 22 02
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (pengendalian inflasi)
terjaganya permintaan dan ketersediaan barang dan jasa dalam rangka pengendalian inflasi
Rasio ketersediaan barang dan jasa terhadap permintaan
data laporan perkembangan harga barang komoditas utama di pasaran perbulan
80% 53.402.900 80% 95.000.000 80% 114.000.000 80% 136.800.000 80% 164.160.000 80% 563.362.900
Bagian Adm.Perekonomian
Setda
XII 20 1200304 26
Program Penataan Peraturan perundang-undangan 24 1 20 1200304
26 02
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Jumlah Perda yang mengatur pengembangan usaha daerah dan UMKM yang telah ditetapkan
Prosentase penyelesaian pembahasan dan penetapan raperda yang terkait bidang tugas perekonomian sesuai program legislasi daerah
Jumlah produk perda terkait bidang tugas perekonomian yang telah ditetapkan
0 0 3 perda dan
perwalinya 200.000.000 1 perda dan
perwalinya 70.000.000 1 perda dan
perwalinya 80.000.000 1 perda dan
perwalinya 100.000.000 6 perda dan
perwalinya 450.000.000
Bagian Adm.Perekonomian
Setda
XIII 08 1200304 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 25 1 08 1200304
16 14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan hemat energi yang hadir
Persentase peserta yang memahami dan dapat menghitung pemakaian energi masing‑masing
tersusunnya data lingkungan
hidup kota mojokerto 80 peserta 69.799.050 50 peserta 100.000.000 50 peserta 110.000.000 50 peserta 121.000.000 50 peserta 133.100.000 50 peserta 533.899.050
Bagian Adm.Perekonomian
Setda
26 1 08 1200304
16 16 Monitoring,evaluasi dan pelaporan
Jumlah dokumen laporan triwulan tentang pelaksanaan hemat energi dan distribusi LPG
Persentase laporan laporan triwulan tentang pelaksanaan hemat energi dan distribusi LPG yang telah disusun dengan benar dan tepat waktu
tersusunnya laporan per
smester 4 dok 66.261.500 8 dok 100.000.000 8 dok 110.000.000 8 dok 121.000.000 8 dok 133.100.000 8 dok 530.361.500
Bagian Adm.Perekonomian
Setda
XIV 08 1200304 19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 27 1 08 1200304
19 01
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
Jumlah peserta sosialisasi tentang lingkungan hidup
Persentase peserta sosialisasi yang
memahami tentang lingkungan hidup 0 0 150 peserta 100.000.000 150 peserta 110.000.000 150 peserta 121.000.000 150 peserta 133.100.000 150 peserta 464.100.000
Bagian Adm.Perekonomian
Setda
28 1 08 1200304 19 02
Pengembangan data dan informasi
lingkungan Jumlah data lingkungan hidup yang disusunPersentase ketersediaan data lingkungan
hidup 0 0 1 data 100.000.000 1 data 110.000.000 1 data 121.000.000 1 data 133.100.000 1 data 464.100.000
Bagian Adm.Perekonomian
Setda
XV 03 1200304 16
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
Adanya laporan terhadap penggunaan listrik dan air, BBM bersubsidi dan distribusi gas LPG
29 2 03 1200304 16 04
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaan hemat energi dan air serta lingkungan hidup
Terlaksananya pengawasan dan pemantauan terhadap pemakaian listrik dan air, BBM bersubsidi dan distribusi gas LPG
tersedianya laporan tertulis per semester terkait pelaksanaan Hemat energi dan distribusi LPG 3kg di kota mojokerto
tersusunnya laporan tertulis per smester terkait pelaksanaan hemat energi dan distribusi LPG 3kg
75% 66.261.500 75% 66.261.500 75% 72.887.650 75% 80.176.415 75% 88.194.056,50 75% 373.781.121,50
Bagian Adm.Perekonomian
Setda
XVI 03 1200304 17
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Adanya kesamaan visi dan persepsi peserta sosialisasi terhadap kebijakan pemerintah dalam pengemba ngan ketenaga listrikan
30 2 03 1200304 17 01
Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan
meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi jaringan gas bumi
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi jaringan gas bumi
terlaksananya sosialisasi
jaringan gas bumi 0 0 100 peserta 275.000.000 100 peserta 302.500.000 100 peserta 332.750.000 100 peserta 366.025.000 100 peserta 1.276.275.000
Bagian Adm.Perekonomian
Setda
31 2 03 1200304
17 03 Sosialisasi tentang hemat energi dan air meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi dalam penggunaan listrik dan air
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tentang hemat energi dan air
terlaksananya sosialisasi
pengehatan energi dan air 72 peserta 101.577.900 100 peserta 100.000.000 100 peserta 110.000.000 100 peserta 121.000.000 100 peserta 133.100.000 100 peserta 565.677.900
Bagian Adm.Perekonomian
Setda
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
No Kode Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra SKPD Penanggung jawab Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan (Outcome)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun
2014)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
XVII 23 1200304 15
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
Meningkatnya data/informasi/statistik daerah dibidang ketahanan pangan
32 1 23 1200304 15 01
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah (data ketapang)
Jumlah data ketahanan pangan yang disusun
Pesentase ketersediaan data ketahanan
pangan yang terbaru 1 paket data 0 0 1 paket data 40.000.000 1 paket data 44.000.000 1 paket data 44.000.000 1 paket data 45.000.000 4 paket data 173.000.000
Bagian Adm.Perekonomian
Setda
XVIII 01 1200304 16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
adanya pengawasan dan pemantauan mutu dan keamanan pangan di tingkat penjual jajanan yang beredar di masyarakat
33 2 01 1200304 16 09
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
Jumlah keluarga penerima bansos karang kitri
Persentase pemanfaatan bansos karang
kitri oleh penerima 0 0 0 26 kk 150.000.000 26 kk 150.000.000 26 kk 150.000.000 26 kk 150.000.000 104 kk 600.000.000
Bagian Adm.Perekonomian
Setda 34 2 01 1200304
16 32
Koordinasi pengendalian dan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan
Jumlah undangan rapat‑rapat koordinasi ketahanan pangan yang dihadiri
Persentase kehadiran rapat‑rapat
koordinasi ketahanan pangan selama 1 th 100% 50.000.000 100% 24.900.000 100% 25.000.000 100% 27.000.000 100% 30.000.000 100% 156.900.000
Bagian Adm.Perekonomian
Setda
35 2 01 1200304
16 33 Cipta olahan Makanan Tradisional
Jumlah peserta pelatihan, lomba dan pameran hari pangan sedunia tentang cipta menu makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
Persentase peserta yang memahami dan mengimplementasikan sesuai materi pada pelatihan, lomba dan pameran
TOT 36 peserta,Pelatihan 54 peserta, lomba kota 18 peserta, 6 peserta
TOT 36 peserta,Pelatihan
54 peserta, lomba kota 18
peserta, 6 peserta
497.094.650
pelatihan 60 peserta, lomba kota 18 peserta,6
peserta
434.400.000
pelatihan 60 peserta, lomba kota 18 peserta,6
peserta
445.400.000
pelatihan 60 peserta, lomba kota 18 peserta,6
peserta
445.400.000
pelatihan 60 peserta, lomba kota 18 peserta,6
peserta
445.400.000
pelatihan 60 peserta, lomba kota 18 peserta,6
peserta
2.267.694.650
Bagian Adm.Perekonomian
Setda
1.527.577.600 2.920.909.500 3.136.970.450 3.413.747.495 3.854.272.245 ############