• Tidak ada hasil yang ditemukan

Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan

Dalam dokumen Rencana Strategis 2019 - 2023 (Halaman 44-55)

ARAH KEBIJAKANSASARAN

1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan

Kabupaten Tangerang 2019

6.1.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat daerah (OPD).

Kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian ‘bersifat indikatif' dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 2019 - 2023 menurut kebijakan yang ditetapkan dengan rincian meliputi :

NO PROGRAM

1 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 1 Penyusunan Laporan Pindah Datang

2 Pendataan Penduduk WNI

3 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing 4 Pendataan Penduduk Rentan

5 Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen 6 Pengadaan Kendaraan Operasional Pelayanan Administrasi

Kependudukan

7 Pelaksanaan Penerbitan KTP El dan KK

BAB

6

Kabupaten Tangerang 2019

8 Pelaksanaan Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)

9 Pengadaan Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK) 10 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi

Kependudukan

11 Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan 2 Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil 1 Penerbitan Akta Kelahiran

2 Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian 3 Fasilitasi Pelayanan Pelaporan Pencatatan Sipil

4 Penerbitan Akta Kematian, Penerbitan Akta Pengesahan anak dan Perubahan Status Kewarganegaraan

3 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Pengolahan Data Kependudukan

2 Penyajian Data Kependudukan

3 Pengelolaan Data Hasil Pelayanan Administrasi Kependudukan 4 Pemutakhiran Data Penduduk

5 Pengelolaan Data Hasil Pelayanan Administrasi Kependudukan

6 Pemeliharaan Peralatan Perekaman KTP-El dan Server Pengolah Data SIAK dan KTP-El

7 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan )

8 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi data

9 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan, Pemeliharaan dan monitoring Jarkomdat

10 Pembuatan dan Pengembangan Sistem Pendaftaran Administrasi Kependudukan Online

11 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 Program Pengelolaan Pemanfaatan Data, Kerjasama Dan Inovasi

Pelayanan

1 Digitalisasi Dokumen Pencatatan Sipil

2 Pemeliharaan Peralatan Digitalisasi Pencatatan Sipil

Kabupaten Tangerang 2019

4 Digitalisasi Dokumen Pencatatan Sipil dan Pemeliharaan Peralatan Digitalisasi

5 Penyimpanan dan Penataan Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

6 Penghapusan Dokumen Kependudukan Hasil Pendafataran Penduduk 7 Koordinasi Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah 8 Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan

9 Monitoring dan Evalusi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-El

10 Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) 11 inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

12 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kependudukan 13 Bimbingan Teknik Front Office dan Back Office

14 Penyusunan Kebijakan Administrasi Kependudukan

5 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan alat tulis kantor

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6 Penyediaan peralatan rumah tangga

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman

9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 Penyediaan Jasa Iklan/Media Cetak

6 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan peralatan gedung kantor

2 Pengadaan Alat-alat Kebersihan

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kabupaten Tangerang 2019

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5 Penyediaan jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan 7 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3 Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi Aparatur

8 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan pelatihan formal

9 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 2 Penyusunan Laporan Keuangan

10 PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD 1 Fasilitasi Perencanaan SKPD

2 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3 Penyusunan Rencana Kerja

4 Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD 5 Penyusunan Renstra SKPD

Berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka target Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 sebagaimana Tabel 6.1

Kabupaten Tangerang 2019

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

2017 2018 Target Anggaran

1 2 3 1 2 3 4 5 12 13 14 15

Cakupan Kepemilika

n KTP-el Persentase Penerbitan KTP-El Valid Jumlah Penerbitan KTP-el tahun berjalan

Target Penerbitan KTP-el tahun berjalan % 90 96 100 100 100 100 100 100 Cakupan

Kepemilika

n KIA Persentase Penerbitan KK Valid Jumlah Penerbitan KK tahun berjalan

Target Penerbitan KK tahun berjalan % 90 96 100 100 100 100 100 100 Persentase Penerbitan KIA Valid Jumlah Penerbitan KIA tahun berjalan

Target Penerbitan KIA tahun berjalan % 0,18 0,79 100 100 100 100 100 100 Jumlah Database Pemohon Pindah datang

yang dilayani orang 36.047 35.436 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 175.000 Jumlah Database Pemohon Pindah Keluar

yang dilayani orang 32.256 33.030 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 165.000 1206.120

601.15.00 3

Pendataan Penduduk WNI Tersedianya data hasil Pendataan Penduduk WNI

Penduduk WNI Kabupaten Tangerang yang didata yang belum masuk database kependudukan tahun berjalan

orang NA NA 600 68.562.500 1.000 100.000.000 1.000 100.000.000 1.000 100.000.000 1.000 100.000.000 4.600 468.562.500 Seksi Pendataan Penduduk 1206.120

601.15.00 4

Fasilitasi Pengawasan Orang Asing

Tersedianya data Perusahaan yang mempekerjakan orang asing di kabupaten Tangerang

Perusahaan yang mempekerjakan orang

asing tahun berjalan yang didata perusahaan NA 500 240 100.000.000 240 100.000.000 240 100.000.000 240 100.000.000 240 100.000.000 1.200 500.000.000 Seksi Pendataan Penduduk 1206.120

601.15.00 5

Pendataan Penduduk Rentan Tersedianya data hasil Pendataan Penduduk Rentan

Penduduk WNI Rentan (bencana alam, bencana sosial, komunitas terpencil, dan orang terlantar) yang didata yang belum masuk database tahun berjalan

orang NA NA - 800 100.000.000 800 100.000.000 800 100.000.000 800 100.000.000 3.200 - 400.000.000 Seksi Pendataan Penduduk

1206.120 601.15.00

Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen

Terbitnya Surat Keterangan Penduduk non Permanen

Banyaknya surket penduduk non permanen yang diterbitkan hasil pendataan tahun berjalan

Surket NA NA - 3.000 100.000.000 3.000 100.000.000 3.000 100.000.000 3.000 100.000.000 12.000 - 400.000.000 Seksi Pendataan Penduduk 1206.120

601.15.00

Pengadaan Kendaraan Operasional Pelayanan Administrasi Kependudukan

Terpenuhinya kendaraan operasional keliling

Pengadaan Kendaraan Pelayanan pada

tahun berjalan unit 1 2 - - - - - 1 650.000.000 1 650.000.000 2 - 1.300.000.000 Seksi Pendataan Penduduk Tersedianya data KTP-el yang

diterbitkan KTP-el yang diterbitkan pada tahun berjalan KTP-el 211.000 65.300 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 375.000 Tersedianya data KK yang diterbitkan KK yang diterbitkan pada tahun berjalan KK 274.000 362.500 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1.250.000 1206.120

601.15.00

Pelaksanaan Penerbitan KIA (Kartu

Identitas Anak) Tersedianya data KIA untuk diterbitkan KIA yang diterbitkan pada tahun berjalan KIA 1.331 4.469 45.000 245.000.000 50.000 170.000.000 50.000 180.000.000 50.000 190.000.000 50.000 195.000.000 245.000 980.000.000 Seksi Pendaftaran Penduduk

Pengadaan blanko dan Ribbon di DAK 1206.120

601.15.00 8

Pengadaan Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)

Tersedianya Blanko KK dan dan Akta Pencatatan Sipil

Pengadaan Blanko KK dan Akta Pencatatan

Sipil lembar NA NA 500.000 3.587.703.000 - - - - - - - - 500.000 3.587.703.000 Seksi Pendaftaran Penduduk

DAK Pusat nilainya diprediksi sama 1206.120

601.15.00 8

Pengadaan Ribbon dan Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)

Persentase Ketersediaan ribbon dan blanko dokumen Kependudukan

Jumlah ribbon dan blanko yang tersedia

Jumlah ribbon dan blanko yang dibutuhkan % NA NA - - 100 3.587.703.000 100 3.587.703.000 100 3.587.703.000 100 3.587.703.000 100 14.350.812.000 Seksi Pendaftaran Penduduk

DAK Pusat nilainya diprediksi sama 1206.120

601.15.01 2

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan

Tersedianya sarana dan prasarana

peralatan pelayanan adminduk Pengadaan peralatan pelayanan adminduk Item - - 700.000.000 6 700.000.000 6 700.000.000 6 700.000.000 6 700.000.000 30 6 3.500.000.000 Seksi Pendaftaran Penduduk 1206.120

601.15.01 3

Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan

Terakomodasinya pelayanan jemput bola baik di desa/kelurahan dan tempat strategis

Jumlah penduduk yang dilayani melalui

pelayanan jemput bola tahun berjalan orang - - 5.000 36.300.000 - - - - - - - 5.000 - 36.300.000 Seksi Pendaftaran Penduduk

2020 gabung dengan keg.

Inovasi 675.000.000

INDIKAT

OR SASARA

N SASARA

N

KODE KEGIAT

AN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2019 2020 2021

DATA CAPAIAN TAHUN AWAL

6

Penyusunan Laporan Pindah Datang Tersedianya dokumen Pindah Datang 150.000.000 150.000.000

1206.120 601.15.00 7

Pelaksanaan Penerbitan KTP El dan KK

2022 2023

Seksi Pindah Datang Penduduk 1206.15 Program Pelayanan Administrasi

Kependudukan

1206.120 601.15.00 2

603.000.000

615.000.000 650.000.000

7 8 9 10

TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL

5.622.703.000

5.667.703.000

PENANGUNG JAWAB

KETERANG AN SATUAN

OUTPUT

Meningkat nya Kinerja Pelayanan Publik

Meningkat nya kepemilika n dokumen kependudu kan

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

3.218.000.000

Seksi Pendaftaran Penduduk 29.416.377.500

5.415.565.500

75.000.000 150.000.000

11

150.000.000

675.000.000 675.000.000 6.357.703.000 6.352.703.000

Kondisi Kinerja Akhir Renstra

Kabupaten Tangerang 2019

2017 2018 Target Anggaran

1 2 3 1 2 3 4 5 12 13 14 15

Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan Valid

Akta Kelahiran yang diterbitkan tahun berjalan

Target Penerbitan Akta Kelahiran tahun berjalan % - 85 100 100 100 100 100 100

Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan Valid

Akta Perkawinan yang diterbitkan tahun berjalan

Target Penerbitan Akta perkawinan tahun berjalan % - 100 100 100 100 100 100 100

Persentase Akta Kematian yang diterbitkan Valid

Akta Kematian yang diterbitkan tahun berjalan

Target Penerbitan Akta Kematian tahun berjalan % - 100 100 100 100 100 100 100

1206.120 601.16.00 1

Penerbitan Akta Kelahiran Tersedianya data Akta Kelahiran yang

diterbitkan Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan Akta 136.448 164.872 170.000 721.457.500 170.000 747.500.000 170.000 1.885.000.000 170.000 1.885.000.000 170.000 1.885.000.000 850.000 7.123.957.500 Seksi Kelahiran pengadaan blanko kutipan Tersedianya data Akta Perkawinan yang

diterbitkan Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan Akta 1.000 1.220 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.000

Tersedianya data Akta Perceraian yang

diterbitkan Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan Akta 100 104 100 100 100 100 100 500

Tersedianya data Akta Kematian yang

diterbitkan Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan Akta - 1.534 3.000 3.000 3.300 3.600 3.900 16.800

Tersedianya Akta Pengesahaan Anak dan Catatan Pinggir serta Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan yang diterbitkan

Jumlah Akta Pengesahaan Anak dan Catatan Pinggir serta Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan yang diterbitkan

Akta - 697 700 700 700 700 700 3.500 1206.120

601.16.00 4

Fasilitasi Pelayanan Pelaporan Pencatatan Sipil

Terlaksananya Pelaporan Pelayanan

Pencatatan Sipil Jumlah Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Pelaporan - - 150 27.690.000 - - - - - - - 150 - 27.690.000 Seksi Kelahiran

1206.17 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Prosentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik

Jumlah Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik

Jumlah Jaringan SIAK % 100 100 100 1.549.150.000 100 1.558.850.000 100 1.530.000.000 100 1.580.000.000 100 1.605.000.000 100 7.823.000.000

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pengolahan dan Penyajian Data

Kependudukan

Tersedianya Database Kependudukan Hasil Pengolahan

Jumlah dokumen Database penduduk perdesa yang

diproses dan dikonsolidasikan tahun berjalan Dokumen - - - 320 320 320 320 1.280

Jumlah Penduduk hasil konsolidasi bersih Data 2.668.371 2.728.654 2.788.937 2.849.220 2.909.503 2.969.786 3.030.069 3.030.069

1206.120 601.17.00 2

Penyajian Data Kependudukan Terlaksananya Penyajian data

Kependudukan Dokumen Dokumen - 12 12 50.000.000 - - - - - - - 12 - 50.000.000

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 1206.120

601.17.00 5

Pengolahan Data Kependudukan Terlaksananya Pengolahan Data

Kependudukan Data Penduduk Hasil Pelayanan Dokumen - 320 320 20.000.000 - - - - - - - 320 - 20.000.000

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 1206.120

601.17.00 5

Pengelolaan Data Hasil Pelayanan Administrasi Kependudukan

Tersedianya Pengelolaan Elemen Data

Administrasi Kependudukan Perubahan Elemen Data Dokumen - 362.500 200.000 15.000.000 - - - - - - - 200.000 - 15.000.000

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 1206.120

601.17.00 8

Pemutakhiran Data Penduduk Data penduduk terupdate Penduduk yang belum masuk database

kependudukan Data - - 50.000 59.000.000 - - - - - - - 50.000 - 59.000.000

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 1206.120

601.17.00 6

Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi data

Tersedianya data hasil Monitoring dan

Evaluasi Jaringan Komunikasi Data Monitoring Jarkomdat Kecamatan

& Dinas 0 30 30 38.450.000 - - - - - - - 30 - 38.450.000

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 1206.120

601.17.00

Pemeliharaan Peralatan Perekaman

KTP-el dan Server Pengolah Data Tersedianya pemeliharaan server dan peralatan perekaman

Server dan Peralatan Perekaman yang

diperbaiki Paket - - 1 50.000.000 - - - - - - - 1 - 50.000.000

Seksi Sistem Informasi Administrasi Cakupan

Kepemilika n Akta Kelahiran Bayi 0 - 1 tahun

470.000.000 2.555.000.000

1.417.500.000 INDIKAT

OR SASARA

N

1206.120 601.16.00 2 SASARA

N

KODE KEGIAT AN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2019 2020 2021

DATA CAPAIAN TAHUN AWAL

6

2022 2023

2.191.800.000 Penerbitan Akta Perkawinan dan

Perceraian 184.158.000 200.000.000

10.374.915.500 Program Pelayanan Administrasi

Pencatatan Sipil

7 8 9 10

281.800.000 470.000.000 470.000.000

2.580.000.000

TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Seksi Perkawinan dan Perceraian 1.059.158.000

250.000.000

225.000.000

2.635.000.000

PENANGUNG JAWAB

KETERANG AN SATUAN

OUTPUT

1206.16 1.215.105.500

200.000.000

11

1206.120 601.17.00 5 1206.120 601.16.00 3

Penerbitan Akta Kematian, Penerbitan Akta Pengesahan anak dan Perubahan Status Kewarganegaraan

500.000.000

Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan

dan Kematian

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 310.000.000

80.000.000

80.000.000 - 70.000.000 80.000.000

Kondisi Kinerja Akhir Renstra

Kabupaten Tangerang 2019

2017 2018 Target Anggaran

1 2 3 1 2 3 4 5 12 13 14 15

1206.120 601.17.00 4

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan )

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan ) berjalan baik

Jaringan Komunikasi Data online 24 jam di 29 kecamatan dan dinas tahun berjalan

Kecamatan

& Dinas 29 kec dan

1 dinas 29 kec dan

1 dinas 29 kec dan 1 dinas

1.098.700.000

- - - - - - - - 29 kec dan

1 dinas 1.098.700.000

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Jaringan Komunikasi Data online 24 jam di

29 kecamatan dan dinas tahun berjalan

Kecamatan

& Dinas 29 kec dan

1 dinas 29 kec dan

1 dinas - 29 kec dan 1 dinas

29 kec dan 1 dinas

29 kec dan 1 dinas

29 kec dan 1 dinas

29 kec dan 1 dinas Server dan alat perekaman yang diperbaiki

tahun berjalan Paket - - - 1 1 1 1 4 1206.120

601.17.00 9

Pembuatan dan Pengembangan Sistem Pendaftaran Administrasi Kependudukan Online

Jumlah aplikasi pendaftaran administrasi kependudukan secara online

Jumlah Aplikasi Pendaftaran Penduduk

Online Aplikasi - - 1 60.000.000 1 60.000.000 - - - - - 1 - 120.000.000

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 1206.120

601.17.00 7

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah Petugas Aparatur Dinas dan Kecamatan kondisi terlatih

Bimtek operator kecamatan dan dinas tahun

berjalan Orang - 200 180 158.000.000 200 250.000.000 200 250.000.000 200 250.000.000 200 250.000.000 980 1.158.000.000

Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi,

Informasi dan Jumlah Petugas Aparatur Dinas dan

Kecamatan kondisi terlatih

Bimtek operator kecamatan dan dinas tahun

berjalan Orang - 200 180 200 200 200 200 980

Pemutakhiran Data Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Data Pelayanan yang dimutakhirkan Data - - - 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Indeks Kepuasan

Masyarakat 1206.18 Program Pengelolaan Pemanfaatan Data, Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan

Persentase jumlah OPD yang bekerjasama dalam Pemanfaatan Data Kependudukan

Jumlah OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan

Jumlah OPD % NA 0,09 20 1.425.612.000 40 1.545.650.000 60 1.615.000.000 80 1.685.000.000 100 1.645.000.000 100 7.916.262.000 Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan

Target indikator bersifat kumulatif Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diarsip

digitalkan (discan) tahun berjalan Dokumen 188.940 200.000 - 201.000 201.000 201.000 201.000 804.000

Peralatan Digitalisasi yang dipelihara Paket NA NA - 1 1 1 1 4

1206.120 601.18.00 1

Digitalisasi Dokumen Pencatatan Sipil

Tersedianya data digital Dokumen Pencatatan Sipil

Jumlah Arsip Pencatatan Sipil terdigital

tahun berjalan Dokumen 188.940 200.000 201.000 224.200.000 - - - - - - - 201.000 - 224.200.000

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 1206.120

601.18.00 2

Pemeliharaan Peralatan Digitalisasi Pencatatan Sipil

Tersedianya Pemeliharaan Peralatan

Digital Pencatatan Sipil Peralatan Digitalisasi yang dipelihara Paket NA 1 20.000.000 1 - - - - - - - 1 - 20.000.000

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 1206.120

601.18.00 3

Pemutakhiran Data Akta Kelahiran Melalui SIAK (1999 - 2013)

Tersedianya Data Akta Kelahiran dibawah Tahun 2013 Melalui SIAK yang dimutakhirkan

Banyaknya data penduduk yang diupdate data akte kelahiran ke aplikasi SIAK online tahun berjalan

Dokumen NA - 250.000 50.000.000 200.000 40.000.000 - - - - - 450.000 - 90.000.000

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 1206.120

601.18.00 4

Penyimpanan dan Penataan Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Tersedianya Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk 750.000 dok dan Pencatatan Sipil 450.000 dok tersimpan dan tertata

Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diarsip digitalkan (discan) tahun berjalan

Dokumen 150.000 472.500 1.200.000 721.412.000 1.200.000 725.000.000 1.200.000 750.000.000 1.200.000 750.000.000 1.200.000 750.000.000 6.000.000 3.696.412.000

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

1206.120 601.18.00

Penghapusan Dokumen Kependudukan Hasil Pendafataran Penduduk

Tersedianya Dokumen Kependudukan yang dihapus

banyaknya dokumen hasil pendaftaran penduduk dimusnahkan hasil persetujuan ANRI Indonesia

Dokumen NA 20.000 - - 50.000 25.000.000 50.000 25.000.000 50.000 25.000.000 50.000 25.000.000 200.000 100.000.000

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 1206.120

601.18.00 5

Koordinasi Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah

Tersedianya Perjanjian Kerja Sama Dengan Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah

Banyaknya OPD yang melakukan PKS

dengan Disdukcapil tahun berjalan PKS NA 3 70.000.000 6 6 70.000.000 6 70.000.000 6 70.000.000 6 70.000.000 30 350.000.000 Seksi Kerjasama 1206.120

601.18.00 7

Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan

Tersosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan

Banyaknya orang (kecamatan, desa dan kelurahan) yang mendapatkan sosialisasi administrasi kependudukan tahun berjalan

Orang 303 303 303 100.000.000 303 110.650.000 303 200.000.000 303 200.000.000 303 200.000.000 1.515 810.650.000 Seksi Kerjasama

1206.120 601.18.01 2

Monitoring dan Evalusi Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Nik, Data Kependudukan dan KTP-El

Hasil monitoring PKS dokumen NA - 20.000.000 - 6 - - - - - - 6 - 20.000.000 Seksi Kerjasama 1206.120

601.18.01 3

Monitoring dan Evalusi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-El

Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Nik, Data Kependudukan dan KTP-El

Hasil monitoring pemanfataan data

kependudukan dokumen NA - 20.000.000 6 6 15.000.000 6 20.000.000 6 20.000.000 6 20.000.000 30 95.000.000 Seksi Kerjasama 1206.120

601.18.00 8

inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Inovasi pelayanan tahun berjalan hasil dari

survey IKM inovasi NA - 50.000.000 1 1 1 1 1 5 Jumlah penduduk yang dilayani dari hasil

inovasi pelayanan Orang NA NA - 5.000 - 5.000 5.000 5.000 20.000

1206.120 601.18.00 9

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat IKM terhadap hasil pelayanan adminduk

Pelaksanaan survey IKM pada Dinas dan 29

kecamatan tahun berjalan Hasil IKM 81,97 78,12 83 50.000.000 85 60.000.000 87 80.000.000 90 80.000.000 90 80.000.000 90 350.000.000Seksi Inovasi Pelayanan 1206.120

601.18.01 1

Bimbingan Teknik Front Office dan Back Office

Tersedianya Bimbingan Teknis Petugas Front Office dan Back Ofiice

Bimtek petugas front office dan back office

tahun berjalan orang NA 100 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 500 500.000.000Seksi Inovasi Pelayanan 1206.120

601.18.01 5

penyusunan Kebijakan Administrasi Kependudukan

TersedianyaPerda/Perbup administrasi Kependudukan

Penyusunan Perda yang diusulkan untuk diundangkan tahun berjalan

Perda/Perb

up NA NA - - 2 50.000.000 - - 50.000.000 1 - 3 - 100.000.000Seksi Inovasi Pelayanan

9.605.433.000 10.144.703.000 11.367.703.000 12.197.703.000 12.242.703.000 55.530.555.000

1206.120 601.17.01 0

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dan Pemutakhiran Data Penduduk

158.000.000

250.000.000

Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi,

Informasi dan Komunikasi 1.233.000.000

275.000.000

275.000.000

275.000.000

4.903.850.000

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan INDIKAT

OR SASARA

N SASARA

N

KODE KEGIAT AN

PROGRAM /KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOM E), DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2019 2020 2021

DATA CAPAIAN TAHUN AW AL

6

2022 2023

7 8 9 10

1206.120 601.18.00 1

TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL PENANGUNG

JAWAB

KETERANG AN SATUAN

OUTPUT

11

1206.120 601.17.00 4

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan, Pemeliharaan dan monitoring Jarkomdat

Jumlah jarkomdat dalam kondisi baik - 1.178.850.000 1.200.000.000 1.250.000.000 1.275.000.000

TOTAL PAGU URUSAN W AJIB PILIHAN

Kondisi Kinerja Akhir Renstra

Terdapat Inovasi Baru dalam Pelayanan

Administrasi Kependudukan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 450.000.000Seksi Inovasi Pelayanan

Digitalisasi Dokumen Pencatatan Sipil dan Pemeliharaan Peralatan Digitalisasi

Tersedianya data digital Dokumen

Pencatatan Sipil - 250.000.000 270.000.000 290.000.000 300.000.000 1.110.000.000

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Kabupaten Tangerang 2019

2017 2018 Target Anggaran

1 2 3 1 2 3 4 5 12 13 14 15

1206.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Target selama 5 tahun adalah 100% sehingga target

pertahun 100% dibagi 5 bersifat kumulatif % 100 100 20 1.236.800.000 40 1.337.000.000 60 1.414.800.000 80 1.456.500.000 100 1.475.500.000 100 6.920.600.000 Sekretaris Dinas 1206.120

601.01.00 1

Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat-menyurat Pelaksanaan jasa surat menyurat dalam

setahun bulan 12 12 33.000.000 12 12 28.500.000 12 31.350.000 12 45.000.000 12 50.000.000 60 187.850.000 Subbag Umum dan Kepegawaian 1206.120

601.01.00 2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa Komunikasi, SDA,

Listrik, Internet dan jasa website Banyak item jasa komunikasi dalam setahun jenis 2 2 2 40.000.000 2 39.000.000 2 42.900.000 2 48.000.000 12 50.000.000 20 219.900.000 Subbag Umum dan Kepegawaian 1206.120

601.01.00 8

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Banyaknya item pengadaan ATK item 12 12 29 160.000.000 29 198.000.000 29 217.800.000 29 220.000.000 29 220.000.000 145 1.015.800.000 Subbag Umum dan Kepegawaian 1206.120

601.01.00 9

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan Banyaknya item pengadaan Cetakan umum item 12 12 16 264.500.000 16 200.000.000 16 220.000.000 16 302.500.000 16 302.500.000 80 1.289.500.000 Subbag Umum dan Kepegawaian 1206.120

601.01.01 0

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya sarana peralatan dan perlengkapan kantor

Banyaknya item pengadaan komponen

listrik item 12 12 12 9.000.000 12 9.000.000 12 9.000.000 12 13.000.000 12 13.000.000 60 53.000.000 Subbag Umum dan Kepegawaian 1206.120

601.01.01 1

Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Banyaknya item pengadaan peralatan rumah

tangga item - - 5 23.800.000 5 96.000.000 5 105.600.000 5 20.000.000 5 25.000.000 25 270.400.000 Subbag Umum dan Kepegawaian 1206.120

601.01.01 2

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan Banyaknya item pengadaan bahan bacaan

dan peraturan item 4 4 4 40.000.000 4 40.000.000 4 44.000.000 4 48.000.000 4 50.000.000 20 222.000.000 Subbag Umum dan Kepegawaian 1206.120

601.01.01 3

Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu

Banyaknya orang yang menghadiri rapat

dalam tahun berjalan orang 1.860 1.860 1.860 76.500.000 1.860 76.500.000 1.860 84.150.000 1.860 90.000.000 1.860 95.000.000 9.300 422.150.000 Subbag Umum dan Kepegawaian 1206.120

601.01.01 4

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya laporan hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

banyaknya dokumen pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam tahun berjalan

dokumen 12 12 12 550.000.000 12 600.000.000 12 600.000.000 12 600.000.000 12 600.000.000 60 2.950.000.000 Subbag Umum dan Kepegawaian 1206.120

601.01.01 9

Penyediaan Jasa Iklan/Media CetakTersebarnya Informasi Kependudukan kepada Masyarakat

Banyak jenis iklan yang ditayangkan dalam

tahun berjalan jenis NA NA 1 40.000.000 1 50.000.000 1 60.000.000 1 70.000.000 4 70.000.000 8 290.000.000 Subbag Umum dan Kepegawaian 1206.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

Target selama 5 tahun adalah 100% sehingga target

pertahun 100% dibagi 5 bersifat kumulatif % 100 100 20 803.300.000 40 664.000.000 60 847.000.000 80 905.000.000 100 940.000.000 100 4.159.300.000 Sekretaris Dinas 1206.120

601.02.00 9

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya Peralatan Kantor yang Menunjang

Kerja Pegawai

Banyaknya item pengdaan peralatan kantor

dalam tahun berjalan item 4 4 314.500.000 8 4 200.000.000 4 325.000.000 4 350.000.000 4 350.000.000 24 1.539.500.000 Subbag Umum dan Kepegawaian 1206.120

601.02.01 1

Pengadaan Alat-alat Kebersihan Terpenuhinya alat-alat kebersihan Banyaknya item pengdaan peralatan alat-

alat kebersihan tahun berjalan item - - 24.250.000 14 14 10.000.000 14 11.000.000 14 15.000.000 14 15.000.000 70 75.250.000 Subbag Umum dan Kepegawaian 1206.120

601.02.02 1

Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantorBsnyaknya peralatan yang dipelihara dalam

tahun berjalan paket 6 6 54.750.000 6 6 60.000.000 6 65.000.000 6 65.000.000 6 75.000.000 30 319.750.000 Subbag Umum dan Kepegawaian 1206.120

601.02.03 5

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Banyaknya kendaraan dinas yang dipelihara

dalam tahun berjalan unit 17 17 100.000.000 18 19 110.000.000 19 121.000.000 19 135.000.000 19 150.000.000 94 616.000.000 Subbag Umum dan Kepegawaian 1206.120

601.02.04

Penyediaan jasa Perijinan dan

Operasional Kendaraan Dinas Tersedianya jasa Perijinan dan Banyak kendaraan dinas yang dibayar

unit 17 17 309.800.000 18 19 284.000.000 19 325.000.000 19 340.000.000 19 350.000.000 94 1.608.800.000 Subbag Umum dan Meningkat

nya Kinerja Akuntabili tas Dinas Kependud ukan

Nilai AKIP Dinas Kependudu kan Meningkat nya Kinerja Akuntabili tas Pemerinta h Daerah

INDIKAT OR SASARA

N SASARA

N

KODE KEGIAT AN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2019 2020 2021

DATA CAPAIAN TAHUN AWAL

6

2022 2023

7 8 9 10

TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL PENANGUNG

JAWAB

KETERANG AN SATUAN

OUTPUT

11

Kondisi Kinerja Akhir Renstra

Kabupaten Tangerang 2019

2017 2018 Target Anggaran

1 2 3 1 2 3 4 5 12 13 14 15

1206.03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR Prosentase impelementasi SOP

Target selama 5 tahun adalah 100%

sehingga target pertahun 100% dibagi 5 bersifat kumulatif

% 100 100 20 181.850.000 40 215.000.000 60 198.000.000 80 200.000.000 100 230.000.000 100 1.024.850.000 Sekretaris Dinas 1206.120

601.03.00 2

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya Tersedianya Pakaian PDH Pengadaan PDH tahun berjalan orang 55 55 60 27.000.000 60 30.000.000 60 33.000.000 60 35.000.000 60 35.000.000 300 160.000.000 Subbag Umum dan Kepegawaian 1206.120

601.03.00 4

Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu

Tersedianya Pengadaan Pakaian hari hari tertentu

Pengadaan Pakaian untuk petugas

pelayanan tahun berjalan orang 152 152 152 59.200.000 150 85.000.000 152 65.000.000 152 65.000.000 152 70.000.000 758 344.200.000 Subbag Umum dan Kepegawaian 1206.120

601.03.00 6

Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi Aparatur

Tersedianya Koordinasi dan Kompetensi Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bimtek Aparat Kependudukan tahun

berjalan orang 150 150 150 95.650.000 150 100.000.000 150 100.000.000 150 100.000.000 150 125.000.000 750 520.650.000 Subbag Umum dan Kepegawaian

1206.05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya

Target selama 5 tahun adalah 100% sehingga target

pertahun 100% dibagi 5 bersifat kumulatif % 100 100 20 50.000.000 40 30.000.000 60 50.000.000 80 50.000.000 100 50.000.000 100 230.000.000 Sekretaris Dinas 1206.120

601.05.00 1

Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Banyak pegawai yang mengikuti diklat pada

tahun berjalan orang - 50.000.000 3 5 30.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 23 230.000.000 Subbag Umum dan Kepegawaian

1206.06 PROGRAM

PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan

Target selama 5 tahun adalah 100% sehingga target pertahun 100% dibagi 5 bersifat kumulatif

% 100 100 20 35.450.000 40 40.000.000 60 40.000.000 80 50.000.000 100 50.000.000 100 215.450.000 Sekretaris Dinas 1206.120

601.06.00 1

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaTersedianya pelaporan kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan kinerja yang

disusun pada tahun berjalan dokumen 2 2 20.000.000 2 2 20.000.000 20.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 10 2 110.000.000 Subbag Perencanaan 1206.120

601.06.00 7

Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya pelaporan kinerja dan keuangan SKPD

Jumlah dokumen laporan keuangan yang

disusun pada tahun berjalan dokumen 1 1 15.450.000 1 1 20.000.000 20.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 5 1 105.450.000 Subbag Keuangan 1206.07

PROGRAM PENINGKATAN PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD

Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan

Target selama 5 tahun adalah 100% sehingga target pertahun 100% dibagi 5 bersifat kumulatif

% 100 100 20 92.070.000 40 97.000.000 60 105.000.000 80 115.000.000 100 165.000.000 100 574.070.000 Sekretaris Dinas 1206.120

601.07.00 1

Penyusunan Perencanaan SKPD Tersedianya dokumen Forum SKPD Forum OPD yang didokumentasikan tahun

berjalan dokumen 1 1 30.000.000 1 1 25.000.000 30.000.000 1 30.000.000 1 35.000.000 5 1 150.000.000 Subbag Perencanaan 1206.120

601.07.00 2

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Tersedianya dokumen RKA, DPA, RDPPA, dan DPPA

jumlah dokumen perencanaan dan anggaran

yang disusun tahun berjalan dokumen 4 4 31.070.000 4 4 35.000.000 35.000.000 4 35.000.000 4 40.000.000 20 4 176.070.000 Subbag Perencanaan 1206.120

601.07.00 4

Penyusunan Rencana Kerja Terpenuhinya dokumen rencana kerja tahunan SKPD

jumlah dokumen renja yang disusun tahun

berjalan dokumen 1 1 11.000.000 1 1 12.000.000 15.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 5 1 83.000.000 Subbag Perencanaan 1206.120

601.07.00 8

Penyusunan Basis Data/Selayang

Pandang/Profil SKPD Tersedianya Data Profil Dinas jumlah dokumen profil OPD yang disusun

tahun berjalan dokumen 1 1 20.000.000 1 1 25.000.000 25.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 5 1 130.000.000 Subbag Perencanaan 1206.120

601.07.00Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan

Jumlah Dokumen Perencanaan Lima

Tahunan dokumen 1 1 - - - - - - - - 1 35.000.000 1 35.000.000 Subbag Perencanaan 2.399.470.000 2.383.000.000 2.654.800.000 2.776.500.000 2.910.500.000 13.124.270.000

12.004.903.000 12.527.703.000 14.022.503.000 14.974.203.000 15.153.203.000 68.654.825.000 INDIKAT

OR SASARA

N SASARA

N

KODE KEGIAT AN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2019 2020 2021

DATA CAPAIAN TAHUN AWAL

6

2022 2023

7 8 9 10

TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL PENANGUNG

JAWAB

KETERANG AN SATUAN

OUTPUT

11

TOTAL PAGU URUSAN SKPD

TOTAL RENCANA PAGU PROGRAM DAN KEGIATAN

Kondisi Kinerja Akhir Renstra

Dalam dokumen Rencana Strategis 2019 - 2023 (Halaman 44-55)

Dokumen terkait