• Tidak ada hasil yang ditemukan

3-Dinas-PU-dan-Penat..>

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Membagikan "3-Dinas-PU-dan-Penat..>"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR

SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung

jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan

(Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.01.03.1.03.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

753.966.000.000,00 0,00 0,00 0,00 871.846.700.000,00

1.01.03.1.03.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kecukupan administrasi perkantoran

98% 950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

1.01.03.1.03.1.01.01 penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

Dinas PU dan Penataan ruang

Jumlah administrasi perkantoran yang di sediakan

1 tahun cakupan layanan administrasi perkantoran

100 % 950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.03.1.03.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

98% 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 825.000.000,00

1.01.03.1.03.1.02.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dinas PU dan Penataan ruang

Jumlah belanja pegawai, barang dan jasa, modal

1 tahun Tingkat kepuasan terhadap kelengkapan sarpras apartaur

90 % 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 825.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.03.1.03.1.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase sumber daya aparatur yang mengikuti diklat/pelatihan

98% 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 825.000.000,00

1.01.03.1.03.1.05.05 Pendidikan dan pelatihan formal

Dinas PU dan Penataan ruang

Jumlah peserta pegawai yang mengikuti pelatihan

1 tahun Persentase sumber daya aparatur yang mengikuti diklat/pelatihan

80 % 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 825.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.03.1.03.1.06 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu

98% 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

1.01.03.1.03.1.06.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Dinas PU dan Penataan ruang

jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 tahun Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 % 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.03.1.03.1.11 Program

rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Persentase jalan yang direhab/dipelihara ; Persentase jembatan direhab/dipelihara

4.04%

; 1.31%

236.840.000.000,00 0,00 0,00 0,00 258.729.000.000,00

1.01.03.1.03.1.11.01 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan

108 Ruas Kab. Blitar

Panjang jalan yang di rehabilitasi / di pelihara

227.140 m

Persentase jalan dan jembatan yang di

rehab/dipelihara

65% 22.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.530.000.000,00 Keg. sdg berjalan

RKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG hal 1 dari 4

(2)

SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung

jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan

(Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.01.03.1.03.1.11.02 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

14 Ruas Kab. Blitar

Jumlah jembatan yang di rehabilitasi /di pelihara

14 unit Persentase jalan dan jembatan yang di rehab / di pelihara

14 unit 4.140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.554.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.03.1.03.1.11.03 Peningkatan jalan Kabupaten Blitar

95 Ruas Kab. Blitar

Panjang jalan yang di tingkatkan status jalannya

203.660 m

Persentase jalan dan jembatan yang di tingkatkan

203.660 m

91.210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.331.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.03.1.03.1.11.04 Pemeliharaan Berkala Jalan

81 Ruas Kab. Blitar

Panjang jalan yang di pelihara secara berkala

122.080 m

Persentase jalan dan jembatan yang di rehab /di pelihara

122.080 m

15.240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.764.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.03.1.03.1.11.06 Pemeliharaan jalan dan jembatan ( DAK penugasan wilayah Blitar Utara )

Kab.Blitar Jumlah jalan dan

jembatan di wilayah Blitar utara yang di pelihara

Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang

20.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.03.1.03.1.11.07 Pembangunan /peningkatan infrastruktur (PIK)

Kab. Blitar Persentase

jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang

61% 56.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 56.500.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.03.1.03.1.11.08 Rehabiitasi jalan dalam tanggap darurat

Kab.Blitar Jumlah jalan

tanggap darurat yang di bangun

persentase jalan dalam kondisi baik

350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdg berjalan 1.01.03.1.03.1.11.09 Rehabilitasi jembatan

dalam kondisi tanggap darurat

Kab.Blitar Jumlah jembatan

tanggap darurat yang di rehab

Persentase jembatan dalam kondisi baik

350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdg berjalan 1.01.03.1.03.1.11.10 Pemeliharaan jalan dan

jembatan ( DAK penugasan wilayah Blitar Selatan )

Kab. Blitar Jumlah jalan dan

jembatan yang di pelihara

persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang

27.250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.250.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.03.1.03.1.12 Program Pembangunan jalan dan jembatan

Persentase jalan dan jembatan yang dibangun

2.69% 212.645.000.000,00 0,00 0,00 0,00 226.937.000.000,00

1.01.03.1.03.1.12.01 Pembangunan jalan Panjang jalan

yang di bangun

71.975 m

Persentase pembangunan jalan dan jembatan Kab.

blitar

80 % 79.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 79.992.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.03.1.03.1.12.02 Pembangunan Jembataan 37 Ruas se

Kab. Blitar

Jumlah ruas jembatan yang dibangun

37 ruas Prosentase pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Blitar

80% 15.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.03.1.03.1.12.04 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan ( UPT wlingi )

Kab. Blitar Jumlah jalan dan

jembatan perdesaan yang di bangun di wil ( UPT wlingi )

persentase pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

68% 30.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000.000,00 Keg. sdg berjalan

RKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG hal 2 dari 4

(3)

SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung

jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan

(Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.01.03.1.03.1.12.05 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan ( UPT Garum, srengat )

Kab. Blitar Jumlah jalan

perdesaan yang di bangun

persentase pembangunan jalan dan jembantan perdesaan

50.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.03.1.03.1.12.06 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan ( UPT Kesamben, sutojayan )

Kab. Blitar jumlah jalan dan

jembatan yang di bangun

persentase pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

38.445.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.445.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.03.1.03.1.13 Program pembangunan saluran drainase/gorong- gorong

Persentase saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun

7.23% 45.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 106.920.000.000,00

1.01.03.1.03.1.13.01 Pembangunan saluran Drainase / gorong - gorong

234 Ruas Kab. Blitar

Panjang drainase yang terbangun

Persentase pembangunan saluran Drainase dan gorong -gorong

45.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 106.920.000.000,00 Keg.

baru

1.01.03.1.03.1.14 Program pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi

Persentase jaringan Irigasi yang

dibangun/direhabilitasi

0.97% 79.506.000.000,00 0,00 0,00 0,00 84.623.700.000,00

1.01.03.1.03.1.14.01 Pembangunan Prasarana pengambilan dan saluran Pembawa

49 paket Kab. Blitar

Panjang prasarana saluran pembawa /sakuran irigasi yang di bangun

17492 m

Panjang jaringan irigasi yang di bangun

17492 m

18.980.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.980.200.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.03.1.03.1.14.02 Rehabilitasi Prasarana pengambilan dan saluran Pembawa

70 paket Kab. Blitar

Panjang prasarana saluran pembawa /saluran irigasi yang di rehab

2608 Ha

Panjang jaringan irigasi yang di bangun

2608 Ha

14.925.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.417.500.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.03.1.03.1.14.03 Peningkatan / Rehabilitasi jaringan irigasi

76 paket Kab. Blitar

Luas irigasi yang direhab /di tingkatkan

5195 Ha

Panjang jaringan irigasi yang di bangun

5195 Ha

23.060.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.366.000.000,00 Keg. sdg berjalan 1.01.03.1.03.1.14.04 Pembangunan /Rehabilitasi

sarana Infrastruktur saluran Irigasi pada area perkebunan Tanaman Tembakau (DBHCT )

kab. Blitar saluran irigasi

yang direhabilitasi

panjang jaringan irigasi yang di bangun

4.825.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.03.1.03.1.14.05 Peningkatan /rehabilitasi jaringan irigasi ( DAK Penugasan air

kab. Blitar Panjaang jaringan

irigasi yang di bangun/rehabilitasi

17.716.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.860.000.000,00 Keg.

baru 1.01.03.1.03.1.15 Program operasional dan

pemeliharaan Jaringan irigasi

Persentase jaringan Irigasi yang dipelihara

5.00% 58.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 63.800.000.000,00

1.01.03.1.03.1.15.01 pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran irigasi

135 paket Kab. Blitar

Jumlah prasarana pengambilan dan saluran pembawa yangb terpelihara

80% Panjang jaringan irigasi yang dipelihara

80% 43.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 47.850.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.03.1.03.1.15.02 Pengendallian daerah aliran sungai

4 paket Kab.

Blitar

Luas daerah aliran sungai yang di pelihara

80 % Panjang jaringan irigasi yang di pelihara

80% 1.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.210.000.000,00 Keg. sdg berjalan 1.01.03.1.03.1.15.03 Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam penanggulangan banjir

38 paket Kab. Blitar

Luas daerah rawan banjir yang di pelihara

80 % Panjang jaringan irigasi yang di pelihara

80% 13.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.740.000.000,00 Keg. sdg berjalan

RKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG hal 3 dari 4

(4)

SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung

jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan

(Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.01.03.1.03.1.16 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

7.23% 11.475.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.117.000.000,00

1.01.03.1.03.1.16.01 Rehabilitasi / Pemeliharaan alat - alat berat

Kab.Blitar tercapainya

pemeliharaan alat -alat berat

1 tahun Jumlah alat berrat yang di pelihara

1 tahun 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00 Keg.

baru 1.01.03.1.03.1.16.03 Pemeliharaan Instalasi

Jaringan PJU

22 Kec. kab Blitar

Jumlah jaringan PJU yang di pelihara

1 tahun Meningkatnya saran dan prasarana kebinamargaan

1 tahun 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.03.1.03.1.16.04 Pengadaan alat alat berat Dinas PU

dan Penataan Ruang

Jumlah alat berat yang di adakan

1 unit Meningkatnya sarana dan prsarana kebinamargaan

90 % 2.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.03.1.03.1.16.05 Pengadaan alat berat dan bahan Laboratorium

Dinas PU dan Penataan Ruang

Jumlah dan jenis alat ukur yang di adakan

Meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan

275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 302.000.000,00 Keg.

baru

1.01.03.1.03.1.16.06 Pengadaan lahan pelurusan Brongkos dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Dinas PU dan Penataan Ruang

Luas lahan yang di adakan

Meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan

1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.03.1.03.1.16.07 Pembangunan instalasi jaringan PJU dan jaringan Listrik Desa/Dusun

Kab. Blitar persentase

layanan sarana dan prasarana

1 tahun Jumlah titik jaringan PJU dan jaringan listrik yang terpasang

1 tahun 5.050.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.060.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.03.1.03.1.17 Program Pembangunan Gedung Perkantoran

Persentase peningkatan prasarana pemerintah

33% 107.525.000.000,00 0,00 0,00 0,00 115.525.000.000,00

1.01.03.1.03.1.17.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran

Kab.Blitar Persentase

peningkatan sarana dan prasarana gedung perkantoran

persentase meningkatnya sarana dan prasaran gedung

57.525.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.525.000.000,00 Keg.

baru

1.01.03.1.03.1.17.03 Pembangunana dan pemeliharaan Rumah sakit Baru

Kab.Blitar Persentase

pembangunan dan pengadaan sarana prasarana rumah sakit baru

1 unit Persentase penyelesaian pembangunan rumah sakit

90% 50.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000.000,00 Keg.

baru

1.01.03.1.03.1.18 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian tata Ruang

Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang

79% 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 465.000.000,00

1.01.03.1.03.1.18.01 Penyusunan rencana tata ruang wilayah

Kab. Blitar 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00 Keg.

baru 1.01.03.1.03.1.18.02 Penyusunan Rencana

ruang Detail tata ruang kawasan

Kab. Blitar 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00 Keg.

baru 1.01.03.1.03.1.18.03 Prolegda bangunan

gedung

Kab. Blitar 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00 Keg.

baru

TOTAL 753.966.000.000,00 0,00 0,00 0,00 871.846.700.000,00

RKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG hal 4 dari 4

Referensi

Dokumen terkait

Balai Desa Air Genting (Jalinsum) - Pule-pule Kec. Simpang Empat Kab. Sungai Renggas Kec. Tanjung Balai, Kab. Tanjung Balai Kab. Tiga Tugu Batas Pinang Gripan) - Simp.. Kantor

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pengadaan Konstruksi Jalan Peningkatan Jalan dalam Ibukota Kabupaten Nias Barat menuju E'e melalui Kantor Dinas PU Kab.. Nias

5 1.03.01 DPU Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Alue Sungai Pinang Pembangunan Sarana dan Prasarana. Daerah Tertinggal Jasa Konstruksi 300.000.000 1

19710216 199703 1 004 Panyabungan, 30 Mei 2010 Rehabilitasi / Konstruksi Jaringan Irigasi Desa (JIDES).. Rehabilitasi Jalan Usahan

45 Fasilitasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Temanggung - Tembarak (DAK Publik) Rp 6.100.000.000,00 WILAYAH TEMANGGUNG.. 1 Rehabilitasi Jaringan

PEKERJAAN : PAKET 3 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI KAPILALER DS KUJON, JAMBUKIDUL KEC CEPER SUMBER DANA : DAK Dan APBD Kab Klaten. HPS

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Cokrowati Kecamatan Todanan. Panjang saluran

Selain pelaksanaan kegiatan fisik (pengembangan irigasi air tanah dangkal /sumur pantek) bidang perkebunan juga melakukan pembinaan terhadap petani mengenai pentingnya