RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR
SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.03.1.03.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
753.966.000.000,00 0,00 0,00 0,00 871.846.700.000,00
1.01.03.1.03.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kecukupan administrasi perkantoran
98% 950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00
1.01.03.1.03.1.01.01 penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
Dinas PU dan Penataan ruang
Jumlah administrasi perkantoran yang di sediakan
1 tahun cakupan layanan administrasi perkantoran
100 % 950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.1.03.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
98% 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 825.000.000,00
1.01.03.1.03.1.02.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas PU dan Penataan ruang
Jumlah belanja pegawai, barang dan jasa, modal
1 tahun Tingkat kepuasan terhadap kelengkapan sarpras apartaur
90 % 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 825.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.1.03.1.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang mengikuti diklat/pelatihan
98% 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 825.000.000,00
1.01.03.1.03.1.05.05 Pendidikan dan pelatihan formal
Dinas PU dan Penataan ruang
Jumlah peserta pegawai yang mengikuti pelatihan
1 tahun Persentase sumber daya aparatur yang mengikuti diklat/pelatihan
80 % 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 825.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.1.03.1.06 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu
98% 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00
1.01.03.1.03.1.06.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Dinas PU dan Penataan ruang
jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 tahun Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 % 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.1.03.1.11 Program
rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Persentase jalan yang direhab/dipelihara ; Persentase jembatan direhab/dipelihara
4.04%
; 1.31%
236.840.000.000,00 0,00 0,00 0,00 258.729.000.000,00
1.01.03.1.03.1.11.01 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan
108 Ruas Kab. Blitar
Panjang jalan yang di rehabilitasi / di pelihara
227.140 m
Persentase jalan dan jembatan yang di
rehab/dipelihara
65% 22.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.530.000.000,00 Keg. sdg berjalan
RKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG hal 1 dari 4
SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.03.1.03.1.11.02 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
14 Ruas Kab. Blitar
Jumlah jembatan yang di rehabilitasi /di pelihara
14 unit Persentase jalan dan jembatan yang di rehab / di pelihara
14 unit 4.140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.554.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.1.03.1.11.03 Peningkatan jalan Kabupaten Blitar
95 Ruas Kab. Blitar
Panjang jalan yang di tingkatkan status jalannya
203.660 m
Persentase jalan dan jembatan yang di tingkatkan
203.660 m
91.210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.331.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.1.03.1.11.04 Pemeliharaan Berkala Jalan
81 Ruas Kab. Blitar
Panjang jalan yang di pelihara secara berkala
122.080 m
Persentase jalan dan jembatan yang di rehab /di pelihara
122.080 m
15.240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.764.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.1.03.1.11.06 Pemeliharaan jalan dan jembatan ( DAK penugasan wilayah Blitar Utara )
Kab.Blitar Jumlah jalan dan
jembatan di wilayah Blitar utara yang di pelihara
Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang
20.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.1.03.1.11.07 Pembangunan /peningkatan infrastruktur (PIK)
Kab. Blitar Persentase
jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang
61% 56.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 56.500.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.1.03.1.11.08 Rehabiitasi jalan dalam tanggap darurat
Kab.Blitar Jumlah jalan
tanggap darurat yang di bangun
persentase jalan dalam kondisi baik
350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdg berjalan 1.01.03.1.03.1.11.09 Rehabilitasi jembatan
dalam kondisi tanggap darurat
Kab.Blitar Jumlah jembatan
tanggap darurat yang di rehab
Persentase jembatan dalam kondisi baik
350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdg berjalan 1.01.03.1.03.1.11.10 Pemeliharaan jalan dan
jembatan ( DAK penugasan wilayah Blitar Selatan )
Kab. Blitar Jumlah jalan dan
jembatan yang di pelihara
persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang
27.250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.250.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.1.03.1.12 Program Pembangunan jalan dan jembatan
Persentase jalan dan jembatan yang dibangun
2.69% 212.645.000.000,00 0,00 0,00 0,00 226.937.000.000,00
1.01.03.1.03.1.12.01 Pembangunan jalan Panjang jalan
yang di bangun
71.975 m
Persentase pembangunan jalan dan jembatan Kab.
blitar
80 % 79.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 79.992.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.1.03.1.12.02 Pembangunan Jembataan 37 Ruas se
Kab. Blitar
Jumlah ruas jembatan yang dibangun
37 ruas Prosentase pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Blitar
80% 15.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.1.03.1.12.04 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan ( UPT wlingi )
Kab. Blitar Jumlah jalan dan
jembatan perdesaan yang di bangun di wil ( UPT wlingi )
persentase pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
68% 30.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000.000,00 Keg. sdg berjalan
RKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG hal 2 dari 4
SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.03.1.03.1.12.05 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan ( UPT Garum, srengat )
Kab. Blitar Jumlah jalan
perdesaan yang di bangun
persentase pembangunan jalan dan jembantan perdesaan
50.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.1.03.1.12.06 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan ( UPT Kesamben, sutojayan )
Kab. Blitar jumlah jalan dan
jembatan yang di bangun
persentase pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
38.445.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.445.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.1.03.1.13 Program pembangunan saluran drainase/gorong- gorong
Persentase saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun
7.23% 45.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 106.920.000.000,00
1.01.03.1.03.1.13.01 Pembangunan saluran Drainase / gorong - gorong
234 Ruas Kab. Blitar
Panjang drainase yang terbangun
Persentase pembangunan saluran Drainase dan gorong -gorong
45.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 106.920.000.000,00 Keg.
baru
1.01.03.1.03.1.14 Program pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi
Persentase jaringan Irigasi yang
dibangun/direhabilitasi
0.97% 79.506.000.000,00 0,00 0,00 0,00 84.623.700.000,00
1.01.03.1.03.1.14.01 Pembangunan Prasarana pengambilan dan saluran Pembawa
49 paket Kab. Blitar
Panjang prasarana saluran pembawa /sakuran irigasi yang di bangun
17492 m
Panjang jaringan irigasi yang di bangun
17492 m
18.980.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.980.200.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.1.03.1.14.02 Rehabilitasi Prasarana pengambilan dan saluran Pembawa
70 paket Kab. Blitar
Panjang prasarana saluran pembawa /saluran irigasi yang di rehab
2608 Ha
Panjang jaringan irigasi yang di bangun
2608 Ha
14.925.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.417.500.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.1.03.1.14.03 Peningkatan / Rehabilitasi jaringan irigasi
76 paket Kab. Blitar
Luas irigasi yang direhab /di tingkatkan
5195 Ha
Panjang jaringan irigasi yang di bangun
5195 Ha
23.060.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.366.000.000,00 Keg. sdg berjalan 1.01.03.1.03.1.14.04 Pembangunan /Rehabilitasi
sarana Infrastruktur saluran Irigasi pada area perkebunan Tanaman Tembakau (DBHCT )
kab. Blitar saluran irigasi
yang direhabilitasi
panjang jaringan irigasi yang di bangun
4.825.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.1.03.1.14.05 Peningkatan /rehabilitasi jaringan irigasi ( DAK Penugasan air
kab. Blitar Panjaang jaringan
irigasi yang di bangun/rehabilitasi
17.716.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.860.000.000,00 Keg.
baru 1.01.03.1.03.1.15 Program operasional dan
pemeliharaan Jaringan irigasi
Persentase jaringan Irigasi yang dipelihara
5.00% 58.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 63.800.000.000,00
1.01.03.1.03.1.15.01 pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran irigasi
135 paket Kab. Blitar
Jumlah prasarana pengambilan dan saluran pembawa yangb terpelihara
80% Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
80% 43.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 47.850.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.1.03.1.15.02 Pengendallian daerah aliran sungai
4 paket Kab.
Blitar
Luas daerah aliran sungai yang di pelihara
80 % Panjang jaringan irigasi yang di pelihara
80% 1.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.210.000.000,00 Keg. sdg berjalan 1.01.03.1.03.1.15.03 Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam penanggulangan banjir
38 paket Kab. Blitar
Luas daerah rawan banjir yang di pelihara
80 % Panjang jaringan irigasi yang di pelihara
80% 13.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.740.000.000,00 Keg. sdg berjalan
RKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG hal 3 dari 4
SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.03.1.03.1.16 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
7.23% 11.475.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.117.000.000,00
1.01.03.1.03.1.16.01 Rehabilitasi / Pemeliharaan alat - alat berat
Kab.Blitar tercapainya
pemeliharaan alat -alat berat
1 tahun Jumlah alat berrat yang di pelihara
1 tahun 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00 Keg.
baru 1.01.03.1.03.1.16.03 Pemeliharaan Instalasi
Jaringan PJU
22 Kec. kab Blitar
Jumlah jaringan PJU yang di pelihara
1 tahun Meningkatnya saran dan prasarana kebinamargaan
1 tahun 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.1.03.1.16.04 Pengadaan alat alat berat Dinas PU
dan Penataan Ruang
Jumlah alat berat yang di adakan
1 unit Meningkatnya sarana dan prsarana kebinamargaan
90 % 2.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.1.03.1.16.05 Pengadaan alat berat dan bahan Laboratorium
Dinas PU dan Penataan Ruang
Jumlah dan jenis alat ukur yang di adakan
Meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan
275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 302.000.000,00 Keg.
baru
1.01.03.1.03.1.16.06 Pengadaan lahan pelurusan Brongkos dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Dinas PU dan Penataan Ruang
Luas lahan yang di adakan
Meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan
1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.1.03.1.16.07 Pembangunan instalasi jaringan PJU dan jaringan Listrik Desa/Dusun
Kab. Blitar persentase
layanan sarana dan prasarana
1 tahun Jumlah titik jaringan PJU dan jaringan listrik yang terpasang
1 tahun 5.050.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.060.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.03.1.03.1.17 Program Pembangunan Gedung Perkantoran
Persentase peningkatan prasarana pemerintah
33% 107.525.000.000,00 0,00 0,00 0,00 115.525.000.000,00
1.01.03.1.03.1.17.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran
Kab.Blitar Persentase
peningkatan sarana dan prasarana gedung perkantoran
persentase meningkatnya sarana dan prasaran gedung
57.525.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.525.000.000,00 Keg.
baru
1.01.03.1.03.1.17.03 Pembangunana dan pemeliharaan Rumah sakit Baru
Kab.Blitar Persentase
pembangunan dan pengadaan sarana prasarana rumah sakit baru
1 unit Persentase penyelesaian pembangunan rumah sakit
90% 50.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000.000,00 Keg.
baru
1.01.03.1.03.1.18 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian tata Ruang
Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang
79% 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 465.000.000,00
1.01.03.1.03.1.18.01 Penyusunan rencana tata ruang wilayah
Kab. Blitar 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00 Keg.
baru 1.01.03.1.03.1.18.02 Penyusunan Rencana
ruang Detail tata ruang kawasan
Kab. Blitar 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00 Keg.
baru 1.01.03.1.03.1.18.03 Prolegda bangunan
gedung
Kab. Blitar 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00 Keg.
baru
TOTAL 753.966.000.000,00 0,00 0,00 0,00 871.846.700.000,00