Pengujian Pengendalian Internal
ANALISIS PENGUJIAN PENGENDALIAN INTERNAL UNTUK MENILAI KEWAJARAN ASET.
43
S PEA 1005426 Chapter5
4
S PEA 1005426 Table of Contant
6
PENERAPAN ATTRIBUTE SAMPLING PADA PENGUJIAN KEPATUHAN STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN TERHADAP TRANSAKSI PEMBELIAN (Studi Kasus Hotel Sahid Raya Yogyakarta) | Meldawati | Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan 371 1124 1 PB
14
PENGENDALIAN INTERNAL SIKLUS PENDAPATAN pengujian
10
PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN SPBU DI Pengaruh Pengendalian Internal Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan SPBU Di Wilayah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
18
BAB III METODE PENELITIAN - Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal pada Sistem Persediaan Studi Kasus pada PT Cakrawala Jaya Makmur Sakti - Unika Repository
10
Pengaruh Peran Audit Internal dalam Pengujian Terperinci Saldo Piutang terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Penagihan Piutang (Studi pada PT. Sinar Makin Mulya).
20
PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, AUDIT LAPORAN KEUANGAN, DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN.
34
Peranan Pemeriksaan Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Penjualan Kredit.
25
Staff Site Universitas Negeri Yogyakarta
15
Peranan Satuan Pengawas Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan.
18
PRAKTIK PENGAUDITAN INTERNAL DAN PERAN K
4
PENDAHULUAN Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah(Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2014).
9
AUDIT SIKLUS PENJUALAN DAN PENAGIHAN (35)
4
Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Atas Gaji dan Upah: Studi Kasus pada PT. PLN (Persero).
15
UJIAN AKHIR SEMESTER UAS
1
8. Penetapan Risiko Pengendalian dan Pengujian Pengendalian
21
Kontribusi pengendalian internal dan keahlian auditor terhadap pemeriksaan (fraud Auditing) : studi empiris pada auditor internal dan eksternal di jakarta dan bandung
90