• Tidak ada hasil yang ditemukan

[PDF] Top 20 Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal terhadap Efektivitas Strategi Pemasaran (Studi Kasus pada PT. Surya Teguh Cemerlang Perkasa Jakarta).

Has 10000 "Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal terhadap Efektivitas Strategi Pemasaran (Studi Kasus pada PT. Surya Teguh Cemerlang Perkasa Jakarta)." found on our website. Below are the top 20 most common "Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal terhadap Efektivitas Strategi Pemasaran (Studi Kasus pada PT. Surya Teguh Cemerlang Perkasa Jakarta).".

Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal terhadap Efektivitas Strategi Pemasaran (Studi Kasus pada PT. Surya Teguh Cemerlang Perkasa Jakarta).

Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal terhadap Efektivitas Strategi Pemasaran (Studi Kasus pada PT. Surya Teguh Cemerlang Perkasa Jakarta).

... Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul: “Pengaruh tindak lanjut rekomendasi audit internal terhadap efektivitas strategi ... Lihat dokumen lengkap

21

Pengaruh Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Internal Audit terhadap Efektivitas Penjualan: Studi Kasus pada PT. Inti (Persero) Bandung.

Pengaruh Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Internal Audit terhadap Efektivitas Penjualan: Studi Kasus pada PT. Inti (Persero) Bandung.

... recommendation internal auditing and also to see whether there is a positive and significant influence to the sales ...recommendation internal audiing conducted by PT INTI Corporate is very influential on ... Lihat dokumen lengkap

18

Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal Bidang Kredit Investasi Terhadap Tingkat Non Performing Loans (Studi Kasus Bank X, Bandung).

Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal Bidang Kredit Investasi Terhadap Tingkat Non Performing Loans (Studi Kasus Bank X, Bandung).

... Universitas Kristen Maranatha... Universitas Kristen Maranatha %6.[r] ... Lihat dokumen lengkap

51

Kualitas Audit Intern Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Persepsi Tim Auditor dan Auditee) JURNAL

Kualitas Audit Intern Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Persepsi Tim Auditor dan Auditee) JURNAL

... 2.2.4. Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Kualitas Audit Intern Agency theory memunculkan kebutuhan akan audit intern yang berkualitas guna mengevaluasi ... Lihat dokumen lengkap

72

Pengaruh Rekomendasi Audit Internal terkait Mesin Menganggur terhadap Optimalisasi Kinerja Unit.

Pengaruh Rekomendasi Audit Internal terkait Mesin Menganggur terhadap Optimalisasi Kinerja Unit.

... penyelesaian tindak lanjut hasil ...penyelesaian audit kepada ...menggunakan rekomendasi hasil audit guna memperkuat pengendalian ... Lihat dokumen lengkap

19

S PEA 1003044 Chapter1

S PEA 1003044 Chapter1

... fungsi audit internal dengan pengungkapan kelemahan material, memberikan pernyataan bahwa tidak ada hubungan diantara ...of Internal Audit (IIA) Amerika sedangkan penelitian ini dilakukan di ... Lihat dokumen lengkap

13

S PEA 1003044 Chapter3

S PEA 1003044 Chapter3

... adalah Efektivitas Fungsi Audit Internal dan Pengungkapan Kelemahan Pengendalian ...Pengendalian Internal yang dilaporkan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) Pada BUMN yang berkantor ... Lihat dokumen lengkap

19

01. Portofolio Vita citra m

01. Portofolio Vita citra m

... Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif verifikatif. Menurut (Indriantoro dan Supomo, 2002) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam ... Lihat dokumen lengkap

20

S PEA 1003044 Chapter5

S PEA 1003044 Chapter5

... mengenai Pengaruh Efektivitas Fungsi Audit Internal terhadap Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal, maka dapat disimpulkan bahwa : ... Lihat dokumen lengkap

4

S PEA 1003044 Bibliography

S PEA 1003044 Bibliography

... Van Gansberghe, C.N. (2005), ―Internal auditing in the public sector: a consultative forum in Nairobi, Kenya, shores up best practices for government audit professionals in developing nations‖, ... Lihat dokumen lengkap

6

Pengaruh audit internal terhadap efektivitas pelaksanaan struktur pengendalian intern pada badan usaha milik daerah (BUMD) di Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat

Pengaruh audit internal terhadap efektivitas pelaksanaan struktur pengendalian intern pada badan usaha milik daerah (BUMD) di Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat

... Pengaruh audit internal ditunjukkan oleh R 2 (koefisien determinasi) dari analisis regresi, R 2 ini menunjukkan proporsi atau presentase variasi total dalam variabel dependen (Y) yang dijelaskan oleh ... Lihat dokumen lengkap

108

Pengaruh Audit Intern Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Penggajian (Studi Kasus pada PT Telkom).

Pengaruh Audit Intern Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Penggajian (Studi Kasus pada PT Telkom).

... This study using simple regression testing and correlation testing with 34 samples from internal audit employee and the techniques of data collection through interviews, questionnaires, and literature. From ... Lihat dokumen lengkap

17

S PEA 1003044 Table Of Contant

S PEA 1003044 Table Of Contant

... viii Rizal Alvian, 2014 Pengaruh Efektivitas Fungsi Audit Internal Terhadap Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | per[r] ... Lihat dokumen lengkap

4

S PEA 1003044 Abstract

S PEA 1003044 Abstract

... bagaimana pengaruh efektivitas fungsi audit internal terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal pada BUMN yang berkantor pusat di Kota ... Lihat dokumen lengkap

2

1. Kabag Umum_KI_PPDDP

1. Kabag Umum_KI_PPDDP

... dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnisyang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas PPDDP berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan profesional, ... Lihat dokumen lengkap

23

Pengaruh Internal Audit Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Aset Tetap Pada PT. Perkebunan Sumatera Utara

Pengaruh Internal Audit Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Aset Tetap Pada PT. Perkebunan Sumatera Utara

... Bagian Internal Audit, Bagian Aset Tetap, Bagian Tanaman dan Produksi, Bagian Rumah Tangga dan Tata usaha di tiap Unit Kebun yang keseluruhannya berjumlah 30 ...adalah audit internal sebagai ... Lihat dokumen lengkap

11

G C G pedoman man risk

G C G pedoman man risk

... prioritas tindak-Ianjut (pemberian prioritas dari segi waktu dan alokasi sumber ...diprioritaskan tindak- Ianjutnya dari risiko yang lebih ...prioritas tindak lanjut harus ditetapkan dengan ... Lihat dokumen lengkap

14

PENGARUH PROFESIONALISME, INTEGRITAS INTERNAL AUDITOR DAN DUKUNGAN MANAJEMEN SENIOR TERHADAP EFEKTIVITAS AUDIT INTERNAL DENGAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada Perbankan di Kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat Prov

PENGARUH PROFESIONALISME, INTEGRITAS INTERNAL AUDITOR DAN DUKUNGAN MANAJEMEN SENIOR TERHADAP EFEKTIVITAS AUDIT INTERNAL DENGAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada Perbankan di Kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat Prov

... dengan efektivitas audit internal, namun dengan menambahkan sistem pengendalian manajemen sebagai variabel ...terhadap internal auditor yang ada diperbankan sebagai objek penelitihan karena ... Lihat dokumen lengkap

27

INTERNAL AUDIT EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

INTERNAL AUDIT EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

... pada dasarnya mungkin sesuai dengan hukum – seperti telah ditetapkan bahwa syarat-syarat yang telah disepakati dengan berbagai penjual software telah dipenuhi – atau yang berhubungan dengan pedoman kontrol pengoperasian. ... Lihat dokumen lengkap

5

2. Kepala Subbagian TU dan KI-KLIP

2. Kepala Subbagian TU dan KI-KLIP

... dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta melaksanakan tugas teknis yang mendukung operasional, sistem, jaringan, dan aplikasidi Kantor Layanan ... Lihat dokumen lengkap

44

Show all 10000 documents...