• Tidak ada hasil yang ditemukan

this file 1111 4430 1 PB

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan " this file 1111 4430 1 PB"

Copied!
10
0
0

Teks penuh

Loading

Gambar

Gambar 1: Bagan Alir ProsedurPenghitungan   fisik persediaan obat-obatan

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilaksanakan pada PT. Fifatex, bahwa perusahaan tersebut dalam sistem pengendalian intern atas pemrosesan sistem pembelian

Setelah melaksanakan penelitian kurang lebih satu bulan, didapatkan hasil bahwa pengendalian intern pada sistem akuntansi penggajian dan pengupahan di Perusahaan Rokok

Pengendalian intern PT. BTN Syariah Cabang Jombang pada saat proses pencairan pembiayaan sudah diterapkan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa aspek

1) Aspek pengendalian personel yang kompeten dan dapat dipercaya. 2) Aspek pengendalian adanya pemisahan tugas. 3) Aspek pengendalian prosedur otorisasi yang wajar. 4) Aspek

Pengendalian intern akuntansi pembelian mempunyai tujuan untuk menjaga alur informasi dari kas yang digunakan perusahaan untuk aktifitas perusahaan. Pengendalian intern

Analisis dalam penelitian ini adalah melakukan analisis pengendalian intern dalam sistem akuntansi pengikatan polis, pengajuan dan pengeluaran kas untuk

Penelitian ini bertujuan untuk menjalankan pengendalian intern perusahaan berdasarkan analisis sistem akuntansi penggajian & pengupahan.Penelitian ini merupakan

Bank Rakyat Indonesia ( Persero ), Tbk Malang Kawi, hal ini dapat dilihat dari prosedur permohonan kredit yang mewajibkan calon nasabah memenuhi beberapa