• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Organisasi : 1 . 06 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 63.942.600,00 599.872.200,00 0,00 663.814.800,00 0,00

1.06 . 1.06.1 . 01

663.814.800,00 0,00

63.942.600,00 599.872.200,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Penyediaan dan Peningkatan Administrasi

Perkantoran

6 Bidang/Pertah

un 1.06 . 1.06.1 . 01 . 20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6.700.000,00 138.388.000,00 182.350.000,00 327.438.000,00 0,00

1.06 . 1.06.1 . 02

327.438.000,00 0,00

6.700.000,00 138.388.000,00 182.350.000,00 Bappeda

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9 jenis/tahun

1.06 . 1.06.1 . 02 . 45

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.500.000,00 244.012.000,00 0,00 245.512.000,00 0,00

1.06 . 1.06.1 . 05

60.600.000,00 0,00

0,00 60.600.000,00 0,00

Kabupaten Blitar

Pendidikan dan pelatihan formal 10

orang/tahun 1.06 . 1.06.1 . 05 . 01

184.912.000,00 0,00

1.500.000,00 183.412.000,00 0,00

Bappeda

Capasity Building Perencanaan Pembangunan Daerah 46 orang

1.06 . 1.06.1 . 05 . 08

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00

1.06 . 1.06.1 . 06

4.350.000,00 0,00

0,00 4.350.000,00 0,00

Bappeda Bappeda Kabupaten

Blitar Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja

dan Keuangan

6 Jenis Laporan 1.06 . 1.06.1 . 06 . 07

Program pengembangan data/informasi 13.475.000,00 706.300.000,00 0,00 719.775.000,00 0,00

1.06 . 1.06.1 . 15

301.800.000,00 0,00

4.350.000,00 297.450.000,00 0,00

Bappeda kabupaten

Blitar

Penyusunan Data Stastistik Daerah Kab. Blitar 2014 100 buku

1.06 . 1.06.1 . 15 . 07

103.650.000,00 0,00

3.200.000,00 100.450.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Penyusunan Database Primer Perencananaan

Pembangunan Daerah Tahun 2014

1 software 1.06 . 1.06.1 . 15 . 08

59.725.000,00 0,00

4.725.000,00 55.000.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Publikasi dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Blitar

6 Bidang 1.06 . 1.06.1 . 15 . 09

254.600.000,00 0,00

1.200.000,00 253.400.000,00 0,00

Analisa Publik Capaian RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016

1.06 . 1.06.1 . 15 . 10

(2)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

20.025.000,00 214.155.000,00 0,00 234.180.000,00 0,00

1.06 . 1.06.1 . 20

141.960.000,00 0,00

11.100.000,00 130.860.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Fasilitasi Peningkatan Kinerja Badan Koordinasi

Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Blitar

10 pertahun 1.06 . 1.06.1 . 20 . 05

92.220.000,00 0,00

8.925.000,00 83.295.000,00 0,00

Kabupaten Blitar

Fasilitasi Kegiatan Dewan Riset Daerah 45 Buku

1.06 . 1.06.1 . 20 . 06

Program perencanaan pembangunan daerah 222.480.000,00 1.192.167.250,00 0,00 1.414.647.250,00 0,00

1.06 . 1.06.1 . 21

74.750.000,00 0,00

1.985.000,00 72.765.000,00 0,00

Penyusunan rancangan RKPD 1.06 . 1.06.1 . 21 . 08

128.550.000,00 0,00

22.550.000,00 106.000.000,00 0,00

Kabupaten Blitar Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2013

100 Eks 1.06 . 1.06.1 . 21 . 12

64.975.000,00 0,00

1.950.000,00 63.025.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Penyusunan Penetepan Kinerja dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2013

10 Eksemplar 1.06 . 1.06.1 . 21 . 15

136.600.000,00 0,00

34.720.000,00 101.880.000,00 0,00

Kabupaten Blitar Evaluasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus

(DAK) dan Dana Penyesuiaian Tahun 2014

4 Laporan/Tahu

n 1.06 . 1.06.1 . 21 . 16

235.115.000,00 0,00

19.400.000,00 215.715.000,00 0,00

Kabupaten Blitar Penyelanggaraan Musrenbang dan Penyusunan

RKPD Tahun 2015

1 Kegiatan 1.06 . 1.06.1 . 21 . 17

64.150.000,00 0,00

47.425.000,00 16.725.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Penyusunan dan Penetapan KUPA-PPAS Perubahan

Tahun Anggaran 2014

50 Eksemplar 1.06 . 1.06.1 . 21 . 18

91.000.000,00 0,00

70.750.000,00 20.250.000,00 0,00

Bappeda kabupaten

Blitar Penyusunan dan Penetapan KUA-PPAS Tahun

Anggaran 2015

50 Eksemplar 1.06 . 1.06.1 . 21 . 19

187.740.000,00 0,00

4.200.000,00 183.540.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Fasilitasi Kegiatan Perencanaan Umum dan

Pengendalian Program

20 Kegiatan per tahun 1.06 . 1.06.1 . 21 . 20

24.925.000,00 0,00

1.650.000,00 23.275.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Fasilitasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD)

UKP4 Tahun 2014

4 kali/tahun 1.06 . 1.06.1 . 21 . 21

168.300.000,00 0,00

14.750.000,00 153.550.000,00 0,00

Bappeda kabupaten

Blitar Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Sistem

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar

1 Kegiatan 1.06 . 1.06.1 . 21 . 22

86.122.500,00 0,00

2.450.000,00 83.672.500,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD se

Kabupaten Blitar tahun 2014

1 Dokumen 1.06 . 1.06.1 . 21 . 23

152.419.750,00 0,00

650.000,00 151.769.750,00 0,00

Seminar Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah terkait Implementasi UU Desa

1.06 . 1.06.1 . 21 . 24

Program perencanaan pembangunan ekonomi 65.255.000,00 1.071.775.400,00 0,00 1.137.030.400,00 0,00

1.06 . 1.06.1 . 22

Halaman 2

(3)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

64.753.000,00 0,00

25.740.000,00 39.013.000,00 0,00

Bappeda Kab Blitar Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kawasan

Agropolitan Kecamatan Kanigoro

1 Kegiatan 1.06 . 1.06.1 . 22 . 09

118.050.100,00 0,00

9.700.000,00 108.350.100,00 0,00

Bappeda Kab.

Blitar Review Masterplan Pengembangan Kawasan

Minapolitan

1 Kegiatan 1.06 . 1.06.1 . 22 . 10

61.063.000,00 0,00

7.815.000,00 53.248.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Fasilitasi dan Monev Pelaksanaan Anti Poverty

Program (APP) Kabupaten Blitar

1 Kegiatan/Tah

un 1.06 . 1.06.1 . 22 . 12

193.877.000,00 0,00

7.200.000,00 186.677.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Penyusunan Rencana Induk Pengembangan

Pariwisata Kabupaten Blitar

20 set/dokumen 1.06 . 1.06.1 . 22 . 13

160.000.000,00 0,00

2.200.000,00 157.800.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar

Kajian Pengembangan Pariwisata Kabupaten Blitar 50 eks

1.06 . 1.06.1 . 22 . 14

240.735.000,00 0,00

10.150.000,00 230.585.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar

Pengembangan Arowisata Atsiri di Kesamben 1 Kegiatan

1.06 . 1.06.1 . 22 . 17

249.050.000,00 0,00

2.000.000,00 247.050.000,00 0,00

Pravalensi Perokok terhadap daya Beli Masyarak di Kabupaten Blitar Tahun 2014

1.06 . 1.06.1 . 22 . 18

49.502.300,00 0,00

450.000,00 49.052.300,00 0,00

FGD dan Fasilitasi Perumusan Issue Strategis Perencanaan Ekonomi Kabupaten Blitar 2015-2020 1.06 . 1.06.1 . 22 . 19

Program perencanaan sosial dan budaya 92.515.000,00 1.059.645.100,00 0,00 1.152.160.100,00 0,00

1.06 . 1.06.1 . 23

154.180.100,00 0,00

28.780.000,00 125.400.100,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar

Fasilitasi Menuju Kabupaten Sehat 1 Kegiatan

1.06 . 1.06.1 . 23 . 06

74.750.000,00 0,00

2.500.000,00 72.250.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak

Kabupaten Blitar tahun 2014

1 dokumen 1.06 . 1.06.1 . 23 . 07

125.000.000,00 0,00

5.550.000,00 119.450.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Fasilitasi, evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan

PUG menuju Kabupaten Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2014

1.06 . 1.06.1 . 23 . 08

29.800.000,00 0,00

2.955.000,00 26.845.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada

Upaya Penanggulangan Kemiskinan kabupaten Blitar

1 Kegiatan 1.06 . 1.06.1 . 23 . 10

84.600.000,00 0,00

4.200.000,00 80.400.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Fasilitasi Program Perencanaan Pemerintahan dan

Kemasyarakatan Tahun 2014

3 subid 1.06 . 1.06.1 . 23 . 11

90.000.000,00 0,00

1.950.000,00 88.050.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Fasilitsi dan Monev Pelaksanaan PNPM Mandiri

Perkotaan dan PLPBK

2 Kegiatan 1.06 . 1.06.1 . 23 . 12

90.180.000,00 0,00

19.440.000,00 70.740.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Fasilitsi dan Monev Program Penanggulangan

Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD

2 Kegiatan 1.06 . 1.06.1 . 23 . 13

45.190.000,00 0,00

2.990.000,00 42.200.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten Fasilitsi dan Monev Percepatan Pencapaian Target

Kinerja MDGs Kabupaten Blitar

1 Kegiatan 1.06 . 1.06.1 . 23 . 14

(4)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Blitar

151.800.000,00 0,00

20.750.000,00 131.050.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Fasilitasi Pelaksanaan Satuan Kerja Pembangunan

Infrastruktur Pemukiman dan Tim Teknis Program

10 eks 1.06 . 1.06.1 . 23 . 15

125.830.000,00 0,00

1.700.000,00 124.130.000,00 0,00

Penyusunan Materplan RSUD Srengat 1.06 . 1.06.1 . 23 . 16

180.830.000,00 0,00

1.700.000,00 179.130.000,00 0,00

Penysuunan DED RSUD Srengat 1.06 . 1.06.1 . 23 . 17

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

28.160.000,00 709.390.000,00 0,00 737.550.000,00 0,00

1.06 . 1.06.1 . 24

200.000.000,00 0,00

4.950.000,00 195.050.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Fasilitasi Program Kegiatan Perencanaan

Pembangunan Prasarana Wilayah

3 Subid 1.06 . 1.06.1 . 24 . 05

49.750.000,00 0,00

2.675.000,00 47.075.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Penyusunan Review RPIJM Kabupaten Blitar

2014-2018

1 Paket kegiatan 1.06 . 1.06.1 . 24 . 06

100.800.000,00 0,00

8.600.000,00 92.200.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Sharing Program Penanganan Lahan Kritis

Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)

2 Lokasi 1.06 . 1.06.1 . 24 . 07

89.800.000,00 0,00

6.960.000,00 82.840.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar

Penyusunan Data Spasial Tahun 2014 1 KeEgiatan

1.06 . 1.06.1 . 24 . 08

97.200.000,00 0,00

3.150.000,00 94.050.000,00 0,00

Kabupaten Blitar Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Blitar

5 Dokumen 1.06 . 1.06.1 . 24 . 09

200.000.000,00 0,00

1.825.000,00 198.175.000,00 0,00

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RDTRK Kaecamatan Kanigoro dan Sutojayan 1.06 . 1.06.1 . 24 . 11

Program Penelitian dan Pengembangan 18.425.000,00 793.717.000,00 0,00 812.142.000,00 0,00

1.06 . 1.06.1 . 27

168.212.000,00 0,00

2.800.000,00 165.412.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Fasilitasi Program Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan

2 Kegiatan 1.06 . 1.06.1 . 27 . 02

119.750.000,00 0,00

3.450.000,00 116.300.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Agro

Wisata di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

30 Buku 1.06 . 1.06.1 . 27 . 04

140.305.000,00 0,00

3.450.000,00 136.855.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Penyusunan Kajian Pengembangan Gula Tebu

menjadi Home Industri di Kabupaten Blitar

30 Buku 1.06 . 1.06.1 . 27 . 05

149.750.000,00 0,00

3.450.000,00 146.300.000,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Blitar Identifikasi Masalah Banjir (Genangan Air) di

Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

32 Buku 1.06 . 1.06.1 . 27 . 06

114.525.000,00 0,00

3.450.000,00 111.075.000,00 0,00

Kabupaten Blitar Kajian Penataan dan Pengembangan Pasar di

Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

35 Buku 1.06 . 1.06.1 . 27 . 07

119.600.000,00 0,00

1.825.000,00 117.775.000,00 0,00

Kajian Strategi Pengenmbangan Kawasan Bahari Berbasis Masyarakat di Kabupaten Blitar 1.06 . 1.06.1 . 27 . 08

Halaman 4

(5)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

532.477.600,00 6.733.771.950,00 182.350.000,00 7.448.599.550,00 0,00

Jumlah

NIP . 19560324 198603 1 007 BLITAR, 13 August 2014 Kepala Bappeda Kabupaten Blitar

Ir.Mangatas L Tobing, M.Si

Referensi

Dokumen terkait

01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 1.. Blitar Penyusunan Masterplan

Berdasarkan hasil analisis tentang hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan orientasi masa depan remaja di bidang pekerjaan pada peserta didik kelas XI

Sebagai persiapan sebelum KAA, mereka kembali bertemu dalam Konferensi Bogor (Konferensi Pancanegara II) dan memutuskan Konferesi Asia Afrika akan diselenggarakan di Bandung

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Keuangan dan Aset Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2015

Takzim adalah menghormati, mengagungkan, memulyakan dan juga mengabdi kepada orang yang lebih tua, dalam hal ini lebih tua mempunyai penjabaran makna tidak hanya

Syncore Indonesia dipercaya kembali untuk menyelenggarakan pelatihan yang bertemakan Pelatihan Manajement Bangsal Keperawatan , pada Kamis 15 September 2016.. Pelatihan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;.. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan

Motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja para guru, oleh sebab itu perlu diberikan perhatian yang lebih terhadap indikator- indikator dalam penelitian