RENCANA USULAN KEGIATAN 5 (LIMA) TAHUNAN
PUSKESMAS PERAWATAN PEKIK NYARING
No Upaya Tujuan Indikator Cara Target Rincian Kegiatan Kebutuhan
Kesehatan Kinerja Perhitungan 1 2 3 4 5 Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) UKM ESENSIAL 1 KIA / KB 100% 100% 100% 100% 100% 2 p2ptm 80% 80% 80% 80% 80% 31,620,000 Mendapatkan data sasaran Cangkupan K1, K2, K3, dan K4, serta KN 1. Melakukan pendataan di 7 desa wilayah kerja, 2. Melakukan pengolahan data untuk mendapatkan sasaran per desa, 3. Melaporkan data hasil pengolahan data kepada Kepala Puskesmas, PJ UKM.
deteksi dini dan pencegahan PTM posbindu,hipert ensi, DM, Iva dan CBE, kesehatan jiwa, kesehatan indra jumlah penduduk yang berusia 15- 59 tahun x jumalah yang berkunjung dibagi 100 % 1. posbindu 7 desa 2. pelatihan kader posbindu PTM 3. UBM di sekolah 4. advokasi dan sosialisasi di instansi pemerintah dan swasta
UKM PENGEMBANGAN
UKP
PELAYANAN KEFARMASIAN PELAYANAN PERKESMAS PELAYANAN LABORATORIUM
RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) TAHUNAN
PUSKESMAS PERAWATAN PEKIK NYARING
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Kebutuhan Mitra Waktu Kebutuhan Indikator
Kesehatan Sasaran Jawab Sumber Daya Kerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
UKM ESENSIAL
1 KIA / KB 7 Desa Bulan Januari
2 KIA / KB Bumil Resti 7 Desa Kader
3 KIA / KB Bayi Resti 7 Desa Kader
4 KIA / KB 7 Desa Kader
5 KIA / KB Ibu Hamil 7 Desa Setiap Bulan
Pendataan bumil,
bulin, bufas dan bayi Mendapatkan data sasaran Bumil, Bulin, Bufas dan Bayi Sri Wahyu Ningsih, Amd. Keb
Bidan desa, Pj. Program, Buku pencatatan, Register PLKB, Aparat Desa, Kader 2 orang x Rp.60.00,- x 7 = Rp. 840.000,-Target Tercapai Pelacakan bumil resiko tinggi
Agar bumil resti mendapatkan penanganan yang tepat sehingga AKI dapat turun
Sri Wahyu Ningsih,
Amd. Keb Pj. Program dan bidan desa
3x setahun BulanFebruari Juni, Oktober 3 orang x Rp.60.000,- x 7 x 3= Rp.3.780.000,-Target Tercapai
Pelacakan bayi resiko tinggi
Agar bayi resti mendapatkan penanganan yang tepat
Sri Wahyu Ningsih,
Amd. Keb Pj. Program dan bidan desa
3x setahun Bulan Februari Juni, Oktober 3 orang x Rp.60.000,- x 7 x 3= Rp.3.780.000,-Target Tercapai
Kunjungan ibu bayi dan neonatus resti
Untuk memantau kesehatan bufas dan neonatus
Bufas Resti dan
Bayi Resti Sri Wahyu Ningsih, Amd. Keb Pj. Program dan bidan desa
3x setahun Bulan Maret, Juli, November 3 orang x Rp.60.000,- x 7 x 3= Rp.3.780.000,-Target Tercapai Pendampingan stiker P4K
Agar stiker dapat terpasang dirumah ibu hamil
Sri Wahyu Ningsih,
Amd. Keb Pj. Program dan bidan desa
2 orang x Rp.60.00,- x 7 x 12 = Rp.10.080.000,-Target Tercapai
6 KIA / KB Ibu Hamil 7 Desa Setiap Bulan
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Kebutuhan Mitra Waktu Kebutuhan Indikator
Kesehatan Sasaran Jawab Sumber Daya Kerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
UKM ESENSIAL
7 KIA / KB Ibu Hamil 7 Desa
8 KIA / KB SDIDTK PAUD dan TK 16 PAUD/TK Pj. Program, Dokter
9 KIA / KB Ibu dan Balita 7 Desa PJ. Program, Dokter Kader Setiap Bulan
10 KIA / KB Bidan Desa
Pelaksanaan Kelas Bumil Meningkatkan pengetahuan Bumil tentang kehamilan, persalinan, BBL, Pemberian ASI Esklusif, Persalinan di Fasyankes serta Nifas.
Sri Wahyu Ningsih,
Amd. Keb Pj. Program dan bidan desa
2 orang x Rp.60.00,- x 7 x 12 = Rp.10.080.000,-Target Tercapai Pemberian PMT Bumil KEK Untuk menurunkan angka kejadian BBLR dan mencegah terjadinya gizi buruk sekaligus
mempertahankan status gizi ibu hamil
Sri Wahyu Ningsih,
Amd. Keb Pj. Program dan bidan desa, GIZI
4x setahun Bulan Maret, April, Mei, Juni Target Tercapai Untuk mengetahui tumbuh kembang balita
Sri Wahyu Ningsih,
Amd. Keb Guru TK dan Guru PAUD 1x setahun Bulan Agustus
5 orang x Rp.60.00,- x 16 = Rp. 4.800.000,-Target Tercapai Pelaksanaan Kelas Balita Meningkatkan pengetahuan ibu balita tentang tumbuh kembang anak balita
Sri Wahyu Ningsih, Amd. Keb 2 orang x Rp.60.000,- x 7 desa x 12 bulan =Rp.10.080.000,-Target Tercapai Supervisi Fasilitatip ke Bidan Desa Memberi bimbingan dan mengevaluasi kinerja Bides 7 Bidan Desa
dan 4 Pustu Sri Wahyu Ningsih, Amd. Keb
Pj. Program, dokter, Ka.TU, Apotik, P2P, Promkes 2x setahun Bulan Februari dan November 6 orang x Rp.60.000,- x 11 desa x 2 = Rp.7.920.000,-Target Tercapai
11 KIA / KB PUS-WUS 7 Desa Pj.Program PLKB
12 KIA / KB Penyuluhan KB PUS-WUS 7 Desa Pj.Program PLKB
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Kebutuhan Mitra Waktu Kebutuhan Indikator
Kesehatan Sasaran Jawab Sumber Daya Kerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
UKM ESENSIAL
13 KIA / KB Pj.Program Setiap Hari Kerja
14 KIA / KB Pj.Program Setiap Hari Kerja
Kunjungan Rumah PUS yang tidak ber KB atau drop out
Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang KB (Keluarga Berencana) Romdaniyati,
Amd. Keb 1x setahun Bulan Juni
2 orang x Rp.60.000,- x 7 desa = Rp.840.000,-Target Tercapai Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang KB (Keluarga Berencana) Romdaniyati,
Amd. Keb 1x setahun Bulan April
2 orang x Rp.60.000,- x 7 desa = Rp.840.000,-Target Tercapai Konsling KB perorangan Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang KB (Keluarga Berencana) Setiap Aseptor yang berkunjung di Puskesmas, serta PUS dan WUS
Aseptor KB yang
berkunjung di Puskesmas, PUS dan WUS
Romdaniyati,
Amd. Keb Target Tercapai
Pelayanan KB di
Puskesmas Tercapainya cakupan KB di Puskesmas
Setiap Aseptor yang
berkunjung di Puskesmas, serta PUS dan WUS Seluruh Aseptor KB yang ada di wilayah Puskesmas, PUS dan WUS
Romdaniyati,
15 KESLING Pendataan Sandas Kantor Desa 7 Desa Etti Kusniati, SST Kader
16 KESLING Pemicuan STBM 7 Desa Etti Kusniati, SST
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Kebutuhan Mitra Waktu Kebutuhan Indikator
Kesehatan Sasaran Jawab Sumber Daya Kerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
UKM ESENSIAL
Mendapatkan data
sandas Pj. Program, Bidan desa 1x Setahun Bulan Januari
2 orang x Rp.60.000,- x 7 desa = Rp.840.000,-Target Tercapai Meningkatkan akses
jamban Masyarakat BABS Pj. Program, Promkes, Promotor
Kades, Aparat desa, Kader 1x setahun Bulan Maret Transfort 70 orang x Rp.60.00,- x 7 Desa = Rp.29.400.000,-, Konsumsi : 70 orang x Rp.40.000,- x 7 desa = Rp.19.600.000,- =Rp.49.000.000,-Desa ODF >40%
17 KESLING 7 Desa Etti Kusniati, SST
18 KESLING 7 Desa Etti Kusniati, SST Rp.
12.000.000,-19 KESLING 40 TPM Etti Kusniati, SST
20 KESLING DAMIU 16 DAMIU Etti Kusniati, SST
Monitoring pasca pemicuan STBM Masyarakat ber STBM terutama stop BABS Masyarakat
BABS Pj. Program, Promkes, Promotor
Kades, Aparat desa, Kader 1x setahun Bulan September Transfort 70 orang x Rp.60.00,- x 7 Desa = Rp.29.400.000,-, Konsumsi : 70 orang x Rp.40.000,- x 7 desa = Rp.19.600.000,- =Rp.49.000.000,-Desa ODF >40% Pertemuan Lintas sektor mensosialisasikan kegiatan, dan koordinasi lintas sektor dalam mendukung kegiatan Perangkat desa,
Toga, Kader Pj. Program, Promkes, Promotor
Kecamatan,K ades, Aparat desa, Kader
1x setahun Bulan
September Target Tercapai
Pengawasan dan pembinaan TPM Meningkatkan higiene sanitasi TPM yang memenuhi syarat TPM : Kantin sekolah, warung jajanan, warung makan, jasa boga Pj. Program, Promkes, Laboratorium 2x Setahun Bulan Juli dan oktober
3 orang x Rp. 60.000,- x 40 x 2 kali = Rp.14.400.000,-Target Tercapai Pembinaan dan pengawasan DAMIU meningkatkan higiene DAMIU yang memenuhi Laik Sehat
Pj. Program, Promkes, Laboratorium 2x Setahun Bulan Mei dan November 3 orang x Rp. 60.000,- x 16 x 2 kali = Rp.5.760.000,-Target Tercapai
21 KESLING Konsul Program Etti Kusniati, SST Pj. Program
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Kebutuhan Mitra Waktu Kebutuhan Indikator
Kesehatan Sasaran Jawab Sumber Daya Kerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
22 KESLING Etti Kusniati, SST
23 KESLING Penyuluhan Kesling Etti Kusniati, SST
24 KESLING Pembinaan TFU 50 TFU Etti Kusniati, SST
25 PROMKES Advokasi PMT 7 Desa
Meningkatkan mutu
kinerja petugas Dinkes Kabupaten Pj. Kesling Kabupaten
2x Setahun Bulan Februari dan November 1 orang x Rp.215.000, x 2 kali = Rp.430.000,-Target Tercapai Advokasi,sosialisai dan koordinasi Lintas program dan lintas sektor Mendukung program yang sudah direncanakan Kecamatan, UPTD, Diknas, Desa 1 kecamatan, 1 UPTD, 1 Diknas, 7 desa Pj. Program,
Promkes, Promotor 1x Setahun Bulan Februari
3 orang x Rp.60.000,- x 10 =Rp.1.800.000,-Target Tercapai Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan lingkungan
Warga Desa dan
Warga Sekolah 7 Desa dan 18 Sekolah
Pj. Program, Promkes, Promotor, UKS,PKPR Kepala desa, dan Kepala Sekolah 2x Setahun Bulan Januari dan Juni
5 orang x Rp.60.000,- x 25 x 2 kali = Rp.15.000.000,-Target Tercapai Meningkatkan higiene sanitasi TFU yang memenuhi syarat Perkantoran, Sekolah, Tempat Ibadah, Hotel Pj. Program,
Promkes 1x setahun Agustus
2 orang x Rp.60.000,- x 50 TFU = Rp.6.000.000,-Target Tercapai Agar desa mengeluarkan dana PMT lansia untuk meningkatkan gizi lansia dan desa mengeluarkan transport kader lansia Kepala desa, bendahara dan perangkat desa Anggayu Wigati, SKM Pj.Program, Pj.Program Lansia, dokter Kepala Desa bendaharada n Perangkat Desa 1x setahun Bulan April 3 orang x Rp.60.000,- x 7 desa = Rp.1.260.000,-Target Tercapai
26 PROMKES Advokasi FE
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Kebutuhan Mitra Waktu Kebutuhan Indikator
Kesehatan Sasaran Jawab Sumber Daya Kerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
UKM ESENSIAL
27 PROMKES 7 Desa
28 PROMKES
Agar sekolah bisa mengeluarkan dana BOS untuk pembelian tablet FE yang akan diberikan untuk siswi remaja Kepala Sekolah SD, SMP/MTs, SMA/MA 2 SMA/MA, 4 SMP.MTS Anggayu Wigati, SKM Pj. Program, Gizi, UKS, Promotor kesehatan Kepala Sekolah SD, SMP/MTs, SMA/MA 1x setahun Bulan Januari 4 orang x Rp.60.000,- x 6kali= Rp.1.440.000,-Target Tercapai Mensosialisasikan pentingnya JKN Agar masyarakat mengetahui akan pentingnya JKN dan bagi masyarakat yang belum mempunyai JKN diharapkan segera membuat JKN Kepala desa, bendahara dan perangkat desa serta masyarakat Anggayu Wigati, SKM Pj.Program, Dokter, PJ. Program Lansia, Promotor kesehatan Kepala Desa, Bendahara, Perangkat Desa, dan masyarakat 1x setahun Bulan Juli 4 orang x Rp.60.000,- x 7 desa = Rp.1.680.000,-Target Tercapai Mempromosikan pelayanan/ kegiatan diluar dan didalam gedung yang ada di puskesmas
Agar masyarakat mengetahui apa saja kegiatan/ pelayanan yang ada di Puskesmas Kades, Perangkat desa, Kepala Sekolah, dan Masyarakat 7 Desa, 6 Sekolah SMP/SMA, 12 SD Anggayu Wigati, SKM Pj.Program, Dokter, Petugas UKM dan UKP, Promotor kesehatan, Brosur Jadwal Kegiatan Kades, Perangkat desa, Kepala Sekolah, dan Masyarakat 1x setahun Bulan Januari 5 orang x Rp.60.000,- x 13kali = Rp.3.900.000,-Target Tercapai
29 PROMKES Advokasi Rokok
30 GIZI Bayi dan Balita Setiap bulan
31 GIZI
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Kebutuhan Mitra Waktu Kebutuhan Indikator
Kesehatan Sasaran Jawab Sumber Daya Kerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
UKM ESENSIAL
32 GIZI Sweaping Vitamin A Kader
33 GIZI 15 Posyandu Agar pembuat kebijakan bersedia mengeluarkan kebijakan untuk berkerja sama membuat spanduk kawasan tanpa asap rokok Camat, Kepala Desa, Kepala Sekolah Kantor camat, 7 desa, 6 sekolah SMP/SMA, 12 SD Anggayu Wigati, SKM Pj. Program, Pj. Prorgam PTM, Dokter, Promotor Kesehatan Camat, Kepala Desa, Kepala Sekolah 1x setahun Bulan Februari 4 orang x Rp.60.000,- x 13kali = Rp.3.120.000,-Target Tercapai Pemantauan pertumbuhan di Posyandu (pertumbuhan bayi dan balita ) Untuk memantau status gizi balita menggunakan KMS dan buku KIA
15 Posyandu Bayi dan Balita
Heni Okta Winarsi, SKM
PJ. Program, timbangan, buku KMS, buku register
Kader
posyandu Target Tercapai
Pemberian Kapsul Vit. A
Meningkatkan keberhasilan kegiatan pemberian Vit. A dan mencegah
kekurangan Vit. A
Bayi, Balita dan Ibu Nifas(0-42 hari)
15 Posyandu,
Ibu Nifas Heni Okta Winarsi, SKM
PJ.Program, kapsul vit.A, Buku pencatatan vit.A Kader posyandu Bulan Februari, Agustus, dan setelah ibu melahirkan Target Tercapai Menjaring sasaran dalam meningkatkan pemberian kapsul Vit. A
Bayi, Balita yang belum
mendapat Vit. A pada hari yang ditentukan
Bayi dan Balita (7 Desa )
Heni Okta Winarsi, SKM 2 orang petugas, Bidan desakapsul vit.A, Buku pencatatan sweaping vit.A 2x setahun Akhir bulan Februari dan akhir bulan Agustus 2 orang x Rp. 60.000 x 7 Desa x2 = Rp.1.680.000,-Target Tercapai Pemberian obat cacing Meningkatkan keberhasilan pemberian obar cacing dan mencegah cacingan
Balita diatas 2 tahun sampai 5 tahun
Heni Okta Winarsi, SKM PJ.Program, Obat cacing, Buku pencatatan pemberian obat cacing Kader
34 GIZI Kader Setiap Bulan
35 GIZI UKS Sekolah
36 GIZI Balita 15 Posyandu Kader Bulan November
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Kebutuhan Mitra Waktu Kebutuhan Indikator
Kesehatan Sasaran Jawab Sumber Daya Kerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
UKM ESENSIAL
37 GIZI 7 Desa Kader
Pemberian tablet tambah darah (TTD) Meningkatkan keberhasilan pemberian TTD untuk kelompok masyarakat yang rawan menderita anemia gizi besi
Ibu hamil, Ibu Nifas
15 Posyandu, dan Praktek Bidan
Heni Okta Winarsi, SKM PJ. Program, Bidan desa Tablet tambah darah, Buku distribusi obat penambah darah Target Tercapai
Edukasi dalam rangka pencegahan anemia pada remaja putri dan WUS
Meningkatkan keberhasilan
program pencegahan anemia gizi besi pada kelompok sasaran Remaja Putri yang ada di sekolah dan WUS 4 SMP/ 2
SMA Heni Okta Winarsi, SKM
PJ.Program, Dokter, PJ.UKS, PKPR, Tablet tambah darah, Buku distribusi obat penambah darah, poster, leaplet
Bulan Januari dan Juli 4 orang x 6 sekolah x Rp,60.000 x 2 =Rp,2.880.000,-Target Tercapai Pemantauan status gizi balita Mengetahui status gizi balita sebagai bahan perencanaan
Heni Okta Winarsi, SKM PJ.Program, timbangan, pengukur tinggi badan, buku pencatatan 2 orang x Rp,60.000 x 15 posyandu = Rp.1.800.000,-Target Tercapai
Pelacakan kasus gizi buruk
Ditemukannya kasus baru balita gizi buruk untuk dapat
ditangani secara cepat, tepat, dan komprehensif
Balita gizi buruk yang dilaporkan dan balita yang ada
Heni Okta Winarsi, SKM PJ.Program, timbangan, pengukur tinggi badan, buku pencatatan
Bulan Maret, April, Mei, Juni 1 orang x Rp. 60.000 x 7 Desa x 4 = Rp.1.680.000,-Target Tercapai
38 GIZI Di tentukan
39 GIZI Konseling Gizi
40 GIZI Guru sekolah
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Kebutuhan Mitra Waktu Kebutuhan Indikator
Kesehatan Sasaran Jawab Sumber Daya Kerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) UKM ESENSIAL Pemberian MP-ASI dan PMT Pemulihan Untuk Menanggulangi dan mencegah terjadinya gizi buruk sekaligus mempertahankan status gizi balita
Balita Gibur,
Gikur, BGM Heni Okta Winarsi, SKM
PJ.Program, Bidan desa timbangan, pengukur tinggi badan, buku pencatatan, PMT balita, alat dokumentasi,
Bulan Maret, April,
Mei, Juni Target Tercapai
Membentu Klien agar mau mengikuti saran konselor dalam pemecahan masalah dan mengambil keputusan yang mendukung tterwujudnya perubahan perilaku gizi secara positif
Balita dengan masalah gizi, ibu hamil dengan masalah gizi Di tentukan (menyesuaika n dengan BOK) Heni Okta Winarsih, SKM PJ.Program, Dokter, Leaplet, Poster, buku pencatatan
Bulan Maret, April,
Mei, Juni Target Tercapai
Pemantauan Garam Beryodium Memperoleh gambaran secara berkala tentang cakupan konsumsi garam beryodium yang memenuhi syarat di masyarakat Sekolah SD/MI
(kelas 5 ) 12 Sekolah SD/MI Heni Okta Winarsih, SKM
PJ. Program, PJ.UKS, iodium test, buku pencatatan
Bulan Februari dan
Agustus Target Tercapai
41 GIZI Pendataan Balita Seluruh Balita kader Bulan Desember
42 P2PTM POSBINDU POSBINDU 7 Desa Suratmi, SST Setiap Bulan
43 P2PTM 7 Desa Suratmi, SST Bulan Maret
44 P2PTM Penyuluhan UBM Suratmi, SST Bulan November Tercapai
45 p2ptM Puskesmas Suratmi, SST Bulan April Tercapai
Membantu menentukan sasaran balita pertahun Seluruh balita diwilayah kerja puskesmas Heni Okta Winarsih, SKM PJ.Program,Bidan desa, buku pencatatan balita Target Tercapai Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor resiko PTM PJ.Program, gizi, bides, promkes, dokter Kader Posbindu 5 orang x 60.000x 7 desa x 12 bulan = Rp. 25.200.000 Target Tercapai Pelatihan Kader Posbindu Meningkatkan pengetahuan kader tentang Posbindu Seluruh Kader Posbindu (35 Orang Peserta) PJ.Program, Dokter, Promkes, Gizi,Dan panitia pelaksana Kader Posbindu konsumsi 45 x 40.000 = 1.800.000, transport 45 x 60.000= 2.100.000 Target Tercapai Mengurangi faktor resiko PTM yang diakibatkan Merokok 4 SMP dan 2 SMA Guru, siswa dan petugas di SMP/SMA Pj. Program, Promkes, PKPR, Dokter, UKS Guru Sekolah SMP dan SMA 6 sekolah x 5 petugas x 60.000 = 1.800.000 advokasi sosialisasi tentang Posbindu PTM di instansi pemerintah dan swasta di wilayah kerja puskesmas dukungan masyarakat tentang pentingnya kegiatan posbindu,dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang PTM seluruh pegawai yang ada di kantor camat,kapols ek,koramil,an gkatan laut,kua,pusk eswan,pt bio,wisata famili, wahana surya Pj.Program, Dokter, Promkes, kantor camat, kapolsek, koramil, angkatan laut,kua, puskeswan,p t bio, wisata famili, wahana surya 9 kantor x 5 orang x 60.000 = 2.700.000
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Kebutuhan Mitra Waktu Kebutuhan Indikator
Kesehatan Sasaran Jawab Sumber Daya Kerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
UKM ESENSIAL
46 p2ptm konsul program Dinkes Suratmi, SST Pj.Program Bulan Januari Tercapai
47 P2PTM Pengadaan Alat PTM Posbindu Desa 7 desa Suratmi, SST Pj.Program apotek januari Tercapai
48 SURVEILAINS Masyarakat 7 Desa
49 SURVEILAINS Pengiriman Specimen Masyarakat 7 Desa Bila ada kasus meningkatkan mutu kinerja Pj. Program P2PTM Dinkes Kabupaten 1orang x Rp.215.000,- = Rp. 215.000,-Mempermudah kinerja petugas 1 desa 2 paket stik cek darah,1 paket = RP 330.000.total 7desax660.000 2 paket = 4.550.000 Pelacakan epidemiologi kasus berpotensi KLB (berbasis STP dan PD3I) Melaporkan kejadian
KLB dalam 1 x 24 jam Saryanti, Amd. Keb Pj.Program, Pj.P2P, Pj.Labor Kepala Desa dan Kader
Setiap Bulan jika ada kasus potensi KLB 3 orang x Rp. 60.000,- x 7 desa = Rp.1.260.000,-Target Tercapai Pengambilan dan pengiriman specimen yang tepat Saryanti, Amd.
Keb Pj. Program, Pj. Labor, Dinkes
2 orang x Rp.60.000,- = Rp.120.000,-/Kas us Target Tercapai
50 SURVEILAINS Survei jentik nyamuk Masyarakat 3 Desa PJ.program, P2P
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Kebutuhan Mitra Waktu Kebutuhan Indikator
Kesehatan Sasaran Jawab Sumber Daya Kerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
UKM ESENSIAL
51 SURVEILAINS Masyarakat 7 Desa
52 SURVEILAINS Pj. Program Bulan Desember
53 P2P Penjaringan TB Pasien TB (+) Mulyani Setiap Bulan
untuk menekan kepadatan jentik nyamuk yang berperan sebagai factor penyakit dirumah atau bangunan yang meliputi perumahan, perkantoran, tempat umum, sekolah,gudang, dsb Saryanti, Amd.
Keb Kader Jumantik 1x Setahun bulan Juni
2 orang x Rp.60.000,- x 3desa = Rp.360.000,-Target Tercapai Verifikasi SKDR untuk kasus mingguan survelains epidemilogi dan wabah
memantau jika ada
peningkatan kasus Saryanti, Amd. Keb
PJ.Program, Bidan desa, Poli Umum, KIA, USILA, Setiap hari senin/selasa setiap minggu Target Tercapai Konsultasi Program
ke dinkes meningkatkan mutu kinerja Dinkes Kabupaten Program Survailens Saryanti, Amd. Keb
1 orang x Rp.215.000,- = Rp.215.000,-Target Tercapai Agar tercapainya
target TB paru Masyarakat 7 Desa Pj.Program, Perkesmas
2 orang x Rp.60.000,- x 7 desa x 12 kali= Rp.10.080.000,-Target Tercapai
54 P2P Penyuluhan TB Masyarakat 7 Desa Mulyani
55 P2P 7 Desa Mulyani Pj. Program 50.000 / 1 kasus
56 p2p masyarakat 7 Desa
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Kebutuhan Mitra Waktu Kebutuhan Indikator
Kesehatan Sasaran Jawab Sumber Daya Kerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
UKM ESENSIAL
57 P2P Masyarakat 7 Desa Mulyani
Agar masyarakat mengerti TB paru, Agar tidak ada TB Paru diwilayah kerja Puskesmas pekik nyaring serta menurunkan angka kesakitan TB paru Pj. Program, Promkes, Dokter 2x setahun bulan April dan September 3 orang X Rp.60.000,- x 7 desa x 2 kali = Rp.2.520.000,-Target Tercapai kunjungan rumah untuk folow up tatalaksana pasien TB
Agar pasien TB paru
(+) dapat terpantau Pasien TB paru (+)
4x setahun Bulan Januari, April, September, Desember Target Tercapai penyuluhan sosialisasi manfaat dan cara penggunaan zink, dan enyuluhan campak
agar masyarakat mengerti
manfaaampakt dan cara penggunaan zink, dan agar masyarakat paham tentang penyakit c
Mulyani dan Della Paulinda, SST Pj.Program, PJ. Diare, Promkes, Dokter, Prokesga 1x Setahun bulan Oktober 5 orang x Rp.60.000,- x 7 Desa =2.100.000 Target Tercapai Pemeriksaan specimen malaria atau MBS untuk menurunkan angka kesakitan malaria dan untuk mengetahui banyak/tidaknya kasus malaria PJ. Program, Pj. Labor, Pj. Survailens 2x Setahun Bulan Mei dan September 3 orang x Rp.60.000,- 7 desa x 2kali = Rp.2.520.000,-Target Tercapai
58 P2P 7 Desa Mulyani Setiap ada kasus
59 P2P Mulyani
60 P2P kader jumantik 3 Desa Mulyani
61 P2P Masyarakat 7 Desa Mulyani
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Kebutuhan Mitra Waktu Kebutuhan Indikator
Kesehatan Sasaran Jawab Sumber Daya Kerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) UKM ESENSIAL Pelacakan Kasus malaria Agar malaria di Puskesmas Pekik Nyaring dapat di pantau dan di obati dengan obat malaria
Masyarakat dan pasien yang sudah (+) malarianya Pj. Program, Promkes, Perkesmas, Kesling, Survailens 5 orang x Rp.60.000,-= Rp.300.000,-/ Kasus Target Tercapai Penyuluhan ISPA, tifoid,GHTR Agar masyarakat mengetahui akibat dari penyakit ISPA,Tifoid,GHTR. Pasien yang berkunjung di Puskesmas Pasien yang berada diruang tunggu pendaftaran Pj.Program, Dokter, Promkes, Prokesga 3x Setahun Bulan Januari, April, September Target Tercapai PENDAMPINGAN KADER JENTIK NYAMUK Untuk mendeteksi secara dini dan melakukan pencegahan secara aktif Pj.Program, Promkes, Survailens 2x Setahun Bulan April dan September 3 orang x Rp.60.000,- x 3 desa x 2 kali = Rp. 1.080.000,-Target Tercapai Penyuluhan tentang DBD dan penyebab dari DBD serta penyakit malaria Menurunkan angka kematian/ kesakitan akibat dari demam berdarah,
Masyarakat megerti dan memahami apa itu DBD dan penyebab dari DBD serta penyakit malaria Pj. Program, Dokter, Promkes, Survailens, Kesling 2x Setahun Bulan April dan September 5 orang x Rp.60.000,- x 7 desa x 2 kali = Rp.4.200.000,-Target Tercapai
62 p2p Masyarakat 2 Desa Mulyani
63 Imunisasi Risna Meliana Kader Setiap Bulan
64 Imunisasi BIAS Risna Meliana Guru Sekolah
65 Imunisasi Sweaping Imunisasi Risna Meliana Kader
66 Imunisasi Konsultasi ke Dinkes Dinkes Benteng Risna Meliana Pj.Program
67 Imunisasi Risna Meliana
Pembentukan kader jumantik Supaya disetiap desa/dusun ada kader jumantik, sebagai perpanjangan tangan dari petugas kesehatan Pj.Program, Promkes, Survailens, dokter Kepala desa dan Aparat desa 1x setahun Bulan Januari 4x Rp.60.000,- x 2 desa= Rp.480.000,-Target Tercapai Posyandu Balita
(Imunisasi) Meningkatkan cakupan imunisasi
Bayi umur 0-11 bulan dan balita umur 18-36 bulan
15 Posyandu
balita Pj. Program, Dokter, Gizi
3 orang x Rp.60.000,- x 15 posyandu x 12 kali = Rp.32.400.000,- Target Tercapai Meningkatkan cakupan BIAS ( Bulan Imunisasi Anak Sekolah ) SD kelas 1, 2 dan 3 12 SD/MI di wilayah PKM Pekik Nyaring Pj. Program, Dokter, Gizi, UKS
2x Setahun Bulan Agustus dan November 4 orang x Rp.60.000,- x 12 sekolah x 2 kali =Rp.5.760.000,-Target Tercapai Tercapainya IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Bayi umur 0-11 bulan dan balita umur 18-36 bulan
15 Posyandu
balita Pj.Program, Dokter, P2P
4x Setahun Bulan Maret, Juni, September, Desember 3 orang x Rp.60.000,- x 15 sekolah x 4 kali =Rp.10.800.000,-Target Tercapai Meningkatkan mutu kinerja petugas Co.Imunisasi Dinkes Benteng 2x Setahun Bulan Juli dan Oktober
1 orang x Rp.215.000,- x 2kali = Rp.430.000,-Target Tercapai Sosialisasi/ penyuluhan Memberikan informasi tentang imunisasi MR (Imunisasi Campak dan Rubella) Anak usia 9 bulan s/d 15 tahun 15 posyandu, 12 SD/MI, dan 16 TK/PAUD, 4 SMP/MTS PJ.program, Promkes, UKS, Prokesga, Dokter Kepala Desa, Kepala Sekolah dan Kader 1x Setahun Bulan Februari 5 Orang x Rp.60.000,- x 47 =Rp.14.100.000,-Target Tercapai
68 Imunisasi Imunisasi MR Risna Meliana
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Kebutuhan Mitra Waktu Kebutuhan Indikator
Kesehatan Sasaran Jawab Sumber Daya Kerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
UKM ESENSIAL
69 7 Desa Mulyani
70 Masyarakat 7 Desa Mulyani
71 Sosialisasi Obat Zink Masyarakat 7 Desa Mulyani
72 Mulyani
73 GIGI Siswa SD kelas 1 12 SD / MI Sukhrawardi Guru Sekolah Meningkatkan cakupan imunisasi Anak usia 9 bulan s/d 15 tahun 15 posyandu, 12 SD/MI, dan 16 TK/PAUD, 4 SMP/MTS PJ.program, Promkes, UKS, Prokesga, Dokter Kepala Desa, Kepala Sekolah dan Kader 2x Setahun Bulan Agustus dan September 5 Orang x Rp.60.000,- x 47 =Rp.14.100.000,- x 2kali + Rp.28.200.000,-Target Tercapai Pelacakan kasus campak
Agar tidak ada lagi penularan penyakit campak pada orang lain
Penderita Penyakit campak
Pj. Program,
Survailens Setiap ada kasus campak
2 orang x Rp. 60.000,- = Rp.120.000,- / Kasus Target Tercapai Penyuluhan Kasus Diare Agar masyarakat mengerti bahaya dari penyakit Diare PJ. Program, Dokter, PJ. Diare, Promkes, Kesling, Prokesga Kepala Desa dan Aparat Desa 1x Setahun Bulan Januari 6 orang x Rp.60.000,- x 7 desa = Rp.2.520.000,-Target Tercapai Agar Masyarakat mengetahui tentang manfaat dan penggunaan obat zink Pj. Program, Pj. Diare 2x Setahun Bulan April dan September 2 orang x Rp. 60.000,- x 7 desa x 2 kali = Rp.1.680.000,- Target Tercapai Konsultasi program
ke Dinkes Meningkatkan mutu kinerja petugas Dinkes Kabupaten P2P Kabupaten Pj. Program, Pj. Diare 1x Setahun Bulan Juni
2 orang x Rp.215.000,- = Rp.430.000,-Target Tercapai Penyuluhan Kesehatan Gigi dan mulut
Agar siswa mengetahui pentingnya
kebersihan gigi dan mulut Pj. Program dan drg. 2x Setahun Bulan Februari dan Agustus 2 orang x Rp.60.000,- x12 SD x 2 kali = Rp.2.880.000,-Target Tercapai
74 Sikat Gigi Massal Siswa SD 12 SD / MI Sukhrawardi Guru Sekolah
75 Siswa SD kelas 1 12 SD / MI Sukhrawardi Guru Sekolah
UKM PENGEMBANGAN
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Kebutuhan Mitra Waktu Kebutuhan Indikator
Kesehatan Sasaran Jawab Sumber Daya Kerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
76 Pemilik Batra 7 Desa Eka Bionita, S.Kep
77 Pemilik Batra 7 Desa Eka Bionita, S.Kep
78 Pembinaan toga Masyarakat 7 Desa Eka Bionita, S.Kep Kader Agar anak mengeahui
dan memahami cara menyikat gigi yang baik dan benar
Pj. Program dan drg. 2x Setahun Bulan April dan November 2 orang x Rp.60.000,- x12 SD x 2 kali = Rp.2.880.000,-Target Tercapai Penjaringan kesehatan gigi dan mulut
mendapatkan data siswa kelas 1 SD yang memiliki penyakit di rongga mulut
Pj. Program dan
drg. 1x Setahun Bukan Juli
2 orang x Rp.60.000,- x12 SD = Rp.1.440.000,-Target Tercapai Kesehatan Tradisional (Kestrat) Pendataan pemilik
Batra Mendapatkan data sasaran Pj.Program, Bidan desa 1x setahun Bulan Januari
2 orang x Rp.60.000,- x 7desa = Rp.840.000,-Target Tercapai Kesehatan Tradisional (Kestrat) Pembinaan pemilik batra meningkatkan pelayanan kesehatan tradisional Pj.Program, Bidan desa, Promotor Kesehatan 2x Setahun Bulan Maret Desember 3 orang x Rp.60.000,- x 7desa x 2 Kali = Rp.2.520.000,-Target Tercapai Kesehatan Tradisional (Kestrat) Pemanfaatan toga oleh masyarakat Pj.Program, Promotor Kesehatan 2x Setahun Bulan Maret Desember 2 orang x Rp.60.000,- x 7desa x 2 Kali = Rp.1.680.000,-Target Tercapai
79 Konsultasi Program Dinkes Benteng Eka Bionita, S.Kep Pj.Program
80 KESWA dr. Sulastri
81 4 SMP/ MTS dr. Sulastri
82 Masyarakat 7 Desa dr. Sulastri
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Kebutuhan Mitra Waktu Kebutuhan Indikator
Kesehatan Sasaran Jawab Sumber Daya Kerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
83 dr. Sulastri Setiap Bulan
84 Konsultasi Program dr. Sulastri Pj. Program
Kesehatan Tradisional (Kestrat)
Meningkatkan mutu
kinerja petugas Bidang Kestrad 1x Setahun September
1 orang x Rp.215.000,- = Rp.215.000,-Target Tercapai Penyuluhan kesehatan jiwa meningkatkan pelayanan dan pengobatan kesehatan jiwa masyarakat secara optimal Keluarga Penderita gangguan jiwa dan masyarakat di sekitarnya Penderita gangguan jiwa (7 Desa) Pj.Program, Dokter, Prokesga, Perkesmas 1x Setahun Bulan Februari 4 orang x Rp.60.000,- x 7 Desa= Rp.1.680.000,-Target Tercapai Penyuluhan kelompok di sekolah sosialisasi kesehatan jiwa pada kelompok anak sekolah Anak Sekolah (SMP) Pj.Program, Dokter, Prokesga, Perkesmas 2x Setahun Bulan Februari dan Oktober 4 orang x Rp.60.000,- x 4sekolah x 2 kali =Rp.1.920.000,-Target Tercapai Penyuluhan kelompok di masyarakat Sosialisasi kesehatan jiwa pada kelompok masyarakat Pj.Program, Dokter, Prokesga, Perkesmas Kades dan Perangkat Desa 1x Setahun Oktober 4 orang x Rp.60.000,- x 7 Desa= Rp.1.680.000,-Target Tercapai Kunjungan rumah pasien dengan gangguan jiwa meningkatkan pelayanan pengobatan kesehatan jiwa Pasien-pasien gangguan jiwa diwilayah kerja puskesmas Pekik Nyaring Penderita gangguan jiwa (10 orang) Pj.Program, Dokter, Prokesga, Perkesmas 4 orang x Rp.60.000,- x 10 orang x 12 kali =Rp.28.800.000,-Target Tercapai Meningkatkan mutu
kinerja petugas Dinkes Kabupaten Pj. KESWA Kabupaten 1x Setahun Bulan Juli
1 orang x Rp.215.000,- =
Rp.215.000,-Target Tercapai
85 UKS Siswa kelas 1 SD 12 SD/ MI Sukhrawardi Guru SD
86 Siswa kelas 6 SD 12 SD/ MI Sukhrawardi Guru SD
87 7 Desa Endy Mardody
88 7 Desa Endy Mardody
89 Pos UKK 7 Desa Endy Mardody
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Kebutuhan Mitra Waktu Kebutuhan Indikator
Kesehatan Sasaran Jawab Sumber Daya Kerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Penjaringan
kesehatan anak kelas 1 SD
Mendapatkan data jumlah siswa kelas 1 SD
Pj.Program dan
Dokter 1x Setahun Bulan Juli
2 orang x Rp.60.000,- x 12 Sekolah = Rp.1.440.000,-Target Tercapai Penyuluhan kesehatan kelas 6 SD Agar siswa mengetahui tentang pentingnya kesehatan Pj.Program dan Dokter 2x Setahun Bulan Maret dan Oktober 2 orang x Rp.60.000,- x 12 Sekolah x 2 kali = Rp.2.880.000,-Target Tercapai UKK (Usaha Kesehatan Kerja) Sosialisasi UKK ke masyarakat Agar masyarakat mengetahui tentang kesehatan kerja Pekerja non formal Pj. Prpgram, Dokter, Bidan desa, Promkes, Promotor
Kepala desa
dan Kader 1x Setahun Bulan Maret
5 orang x Rp.60.000,- x 7 desa = Rp.2.100.000,-Target Tercapai Pembentukan Pos UKK
Agar para pekerja non formal tergabung dalam 1 kelompok Pekerja non formal Pj. Prpgram, Dokter, Bidan desa, Promkes, Promotor
Kepala desa
dan Kader 1x Setahun Bulan Mei
5 orang x Rp.60.000,- x 7 desa = Rp.2.100.000,-Target Tercapai Pembinaan dan pemantauan kesehatan kerja Agar kesehatan pekerja nonformal bisa terpantau kesehatannya Pj. Prpgram, Dokter, Bidan desa, Promkes, Promotor 2x Setahun Bulan Juni dan November 5 orang x Rp.60.000,- x 7 desa x 2 kali =Rp.4.200.000,-Target Tercapai
90 HIV/ AIDS 7 Desa 91 92 7 Desa Penyuluhan dan sosialisasi HIV/AIDS Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang HIV/AIDS (pencegahan dan pengendaliannya) Seluruh
masyarakat Oktrisnawati, S.Kep Pj. Program, Team HIV/AIDS, Dokter Kades dan Aparat desa 1x Setahun Bulan Juli
4 orang x Rp.60.000,- x 7 desa = Rp.1.680.000,-Target Tercapai Penyuluhan dan sosialisasi HIV/AIDS pada kelompok beresiko dan remaja
Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kelompok beresiko dan remaja tentang HIV/AIDS (pencegahan dan pengendaliannya) Kelompok beresiko dan remaja 7 Desa dan 2 SMA Oktrisnawati, S.Kep Pj. Program, Team HIV/AIDS, Dokter Kades dan Kepala Sekolah 1x Setahun Bulan Agustus 4 orang x Rp.60.000,- x 9 = Rp.2.160.000,-Target Tercapai Mobile VCT Penjangkauan dan keliling ( Pemeriksaan labor HIV/AIDS diluar gedung) Mencegah menyebaran dan menurunkan angka kesakitan HIV/AIDS Masyarakt yang memiliki prilaku beresiko atau beresiko HIV/AIDS (Bumil, Pasien TB dan IMS dan populasi KUNCI (WPS, Waria, Pengguna Napza Suntik) Oktrisnawati,
S.Kep Pj. Program dan Team HIV/AIDS Kades dan Aparat desa 1x Setahun Bulan September
3 orang x Rp.60.000,- x 7 desa = Rp.1.260.000,-Target Tercapai
93 2 Desa
94 2 Desa
95 KTP dan KTA Masyarakat 7 Desa
96 7 Desa 3x per kasus
Konsling dan Pencegahan penularan HIV/AIDS dari penderita Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran penderita HIV/AIDS tentang penularan dan pengendaliannya Penderita
HIV/AIDS Oktrisnawati, S.Kep Pj. Program dan Team HIV/AIDS
2x Setahun Bulan Maret dan September 3 orang x Rp.60.000,- x 2 desa x 2 kali =Rp.720.000,-Target Tercapai Pengawasan kepatuhan minum obat ARV pada penderita HIV/AIDS
Meningkatkan kepatuahan minum obat pada pasien HIV/AIDS
Penderita
HIV/AIDS Oktrisnawati, S.Kep Pj. Program dan Team HIV/AIDS 2x Setahun Bulan April dan Oktober
3 orang x Rp.60.000,- x 2 desa x 2 kali =Rp.720.000,-Target Tercapai Sosialisasi dan penyuluhan KTP dan KTA kepada masyarakat Meningkatkan pemehaman dan kepedulian masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan tindak KTP dan KTA
Oktrisnawati, S.Kep
Pj. Program dan team KTP dan KTA, Dokter
Kades dan
Aparat desa 1x Setahun Bulan April
3 orang x Rp.60.000,- x 7 desa =Rp.1.260.000,-Target Tercapai Pendampingan dan konsling terhadap korban KTP dan KTA
Memberikan rasa aman dan nyaman untuk
menghindarkan trauma yang berkelanjutan
Klien KTP dan
KTA Oktrisnawati, S.Kep
Pj. Program dan team KTP dan KTA, Dokter 4 orang x Rp.60.000,- x 3 kali =Rp.540.000,-/ Kasus Target Tercapai
UKP
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Kebutuhan Mitra Waktu Kebutuhan Indikator
Kesehatan Sasaran Jawab Sumber Daya Kerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
97 Setiap hari kerja
98 KTP dan KTA Konsling KTP dan KTA Setiap hari kerja
99 KTP dan KTA Setiap hari kerja
100 Poli Gigi Masyarakat drg. Catra Setiap hari kerja
PELAYANAN KEFARMASIAN PELAYANAN PERKESMAS
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Kebutuhan Mitra Waktu Kebutuhan Indikator
Kesehatan Sasaran Jawab Sumber Daya Kerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Perkesmas Masyarakat 7 Desa Eka Bionita, S.Kep KT HIV/AIDS
(Konsling Test HIV/AIDS)
Konsling dan Test HIV/AIDS Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS dan Mengetahui hasil pemeriksaan Pasien yang
berkunjung Ibu hamil dan pasien TB Oktrisnawati, S.Kep
Pj. Program dan Team HIV/AIDS, Prokesga dan P2P Target Tercapai Memberikan rasa aman dan nyaman untuk
menghindarkan trauma yang berkelanjutan
Pasien yang
berkunjung Klien KTP dan KTA Oktrisnawati, S.Kep
Pj. Program dan team KTP dan KTA, Dokter
Target Tercapai
Melakukan Visum
pasien KTP dan KTA Mendapatkan hasil pemeriksaan Pasien yang berkunjung Klien KTP dan KTA Oktrisnawati, S.Kep
Pj. Program dan team KTP dan KTA, Dokter Target Tercapai Pemeriksaan dan pengobatan Pasien gigi Meningkatkan kesehatan gigi dan mulut
Pasien yang
berkunjung Dokter gigi dan perawat gigi Target tercapai
Penjaringan Keluarga Rawan Mendapatkan data sasaran keluarga rawan Pj. Program, Promkes, Promotor Kesehatan Kepala Desa
dan Kader 2x setahun Bulan Januari dan Juni
3 orang x Rp.60.000,- x 7 desa x 2kali = Rp.2.520.000,-Target Tercapai
Perkesamas Keluarga Rawan 7 Desa Eka Bionita, S.Kep Setiap Bulan
Perkesmas Konsultasi Program Eka Bionita, S.Kep Pj.Program
Perkesmas Peningkatan SDM Pemahaman Program Dinas Kesehatan Eka Bionita, S.Kep Pj.Program
PELAYANAN LABORATORIUM Pembinaan Keluarga Rawan Meningkatkan Kesehatan dan kemandirian keluarga rawan Pj.Program, Promkes, Promotor 3 orang x Rp.60.000,- x 7 desa x12 kali = Rp. 15.120.000,-Target Tercapai Meningkatkan mutu
kinerja petugas Dinkes Kabupaten
Bidang Yankes /Perkesmas 1x Setahun Bulan September 1 orang x Rp.215.000,- =Rp.215.000,-Target Tercapai Bidang Yankes /Perkesmas 1x Setahun Bulan September
RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) TAHUNAN
PUSKESMAS PERAWATAN PEKIK NYARING
Sumber Pembiayaan (13) UKM ESENSIAL BOK BOK BOK BOK BOK
BOK Sumber Pembiayaan (13) UKM ESENSIAL Tidak dibiayai BOK BOK BOK
BOK BOK Sumber Pembiayaan (13) UKM ESENSIAL Tidak dibiayai Tidak dibiayai
BOK Sumber Pembiayaan (13) UKM ESENSIAL Usulan APBN / APBD
BOK BOK Usulan APBN / APBD Usulan APBN / APBD
BOK Sumber Pembiayaan (13) BOK DD BOK BOK
BOK Sumber Pembiayaan (13) UKM ESENSIAL BOK BOK
BOK Tidak dibiayai Tidak dibiayai Sumber Pembiayaan (13) UKM ESENSIAL BOK Tidak dibiayai
Tidak dibiayai BOK BOK Sumber Pembiayaan (13) UKM ESENSIAL BOK
Tidak dibiayai BOK Tidak dibiayai Sumber Pembiayaan (13) UKM ESENSIAL
Tidak dibiayai
BOK
DD
BOK
Sumber Pembiayaan (13) UKM ESENSIAL BOK BOK DD BOK
DD Sumber Pembiayaan (13) Tidak dibiayai BOK BOK
DD dana GF DD Sumber Pembiayaan (13) BOK
BOK Tidak dibiayai BOK DD Sumber Pembiayaan (13)
DD BOK BOK BOK BOK BOK/DD/BOS
BOK Sumber Pembiayaan (13) BOK DD BOK BOK BOK
BOK BOK UKM PENGEMBANGAN Sumber Pembiayaan (13) BOK BOK BOK
BOK BOK BOK BOK Sumber Pembiayaan (13) BOK BOK
BOK BOK BOK BOK BOK Sumber Pembiayaan (13)
BOK
BOK
BOK
BOK
BOK
UKP Sumber Pembiayaan (13) Tidak dibiayai Tidak dibiayai Tidak dibiayai Tidak dibiayai PELAYANAN KEFARMASIAN PELAYANAN PERKESMAS Sumber Pembiayaan (13) BOK
BOK
APBD
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RUK) TAHUNAN
PUSKESMAS PERAWATAN PEKIK NYARING
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Volume Jadwal Rincian Lokasi Biaya
Kesehatan Sasaran Jawab Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) UKM ESENSIAL 1 2 3 4 5 UKM PENGEMBANGAN UKP PELAYANAN KEFARMASIAN PELAYANAN PERKESMAS PELAYANAN LABORATORIUM
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) BULANAN
PUSKESMAS PERAWATAN PEKIK NYARING
No Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Volume Jadwal Rincian Lokasi Biaya
Sasaran Jawab Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan