DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
2021
RENCANA AKSI TAHUN 2021
Dinas pm dan pemdes
J L . D H A R M A P U T R A
S I N T A N G
BIDANG SEKRETARIAT
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 1.
#DIV/0!
4.482.500,00
4.482.500,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya BBM dan Makan Minum Rapat
40.574.184,00
10.143.546,00 10.143.546,00 10.143.546,00 10.143.546,00 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetak, Fotocopy dan Umbul-umbul/
Spanduk
10.007.000,00
7.779.500,00 742.500,00 742.500,00 742.500,00 77,74% 7,42% 7,42% 7,42%
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - undangan Tersedianya Bahan Bacaan yaitu Surat Kabar
7.200.000,00
1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD Kordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Keluar Provinsi serta Pembinaan ke Desa - desa
332.436.000,00
166.218.000,00 94.705.000,00 71.513.000,00 50,00% 28,49% 21,51% 0,00%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Penataan Dokumen Arsip Kantor 14.082.000,00 14.082.000,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Tersedianya Pelayanan Berbasis
Elektronik dan Website Kantor 34.405.000,00 34.405.000,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai 1.950.000,00 1.950.000,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Pemakaian Telepon,
Listrik dan Internet 42.720.000,00 10.680.000,00 10.680.000,00 10.680.000,00 10.680.000,00 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Tersedianya Tenaga Kontrak Urusan Administrasi, kebersihan dan Supir
512.317.200,00
128.079.300,00 128.079.300,00 128.079.300,00 128.079.300,00 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah
RENCANA AKSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
(Rp)
JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG
JAWAB
SUB BAGIAN APARATUR UMUM DAN SUB BAGIAN PERLENGKAPAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Litrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Persentase Penyediaan Jasa dan Layanan Administrasi Perkantoran
Kepala Sub Bagian Aparatur Umum dan Plt.
Kepala Sub Bagian Perlengkapan Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD
Tersedianya Alat-alat Listrik
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
(Rp)
JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG
JAWAB 71.834.700,00
71.834.700,00 100,00% 0,00% 0,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan, Bahan Pembersih Kantor dan Kulkas
6.192.500,00
6.192.500,00 100,00% 0,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem. Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2
37.180.000,00
37.180.000,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Tersedianya Pembayaran Pajak dan Penggantian STNK Kendaraan, Servis dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 4
75.580.000,00
36.000.000,00 5.000.000,00 34.580.000,00 47,63% 6,62% 45,75% 0,00%
5.621.000,00
5.621.000,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan Kinerja
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Laporan Hasil Mengikuti Bimtek 69.292.000,00 69.292.000,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
5. - - - 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1. 1.
Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen Renstra, Renja, RKT, RTP dan Recana Aksi
4.302.600,00
4.302.600,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen RKA SKPD
5.359.600,00
5.359.600,00 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen LKjIP SKPD
4.457.600,00
4.457.600,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Program/Kegiatan dan Pelaporan
Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Program/Kegiatan dan Pelaporan
LPPD, LKPJ, Analisis Jabatan, RKBU/RKPBU dan Laporan Pengelolaan Barang Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pem. Daerah
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD
Kepala Sub Bagian Aparatur Umum dan Plt.
Kepala Sub Bagian Perlengkapan
Tersedianya Servis PC, Laptop dan Printer
Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya ATK, Perlengkapan Komputer Lainnya, CCTV, Fingerprint, Infocus, PC dan Printer
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
(Rp)
JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG
JAWAB
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
3.069.556.692,00
1.534.778.344,00 1.534.778.348,00 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Tersedianya Buku Cek Bank 160.000,00 80.000,00 80.000,00 50,00% 0,00% 50,00% 0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Tahun 2020
4.145.100,00
4.145.100,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
NIP. 19710918 199803 2 010
Sintang, Maret 2021
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahaan DesaNETTY VIKTORIA, SE, MM
PEMBINA TK. IKepala Sub Bagian Keuangan dan Program
BAGIAN : SUB BAGIAN APARATUR UMUM DAN SUB BAGIAN PERLENGKAPAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 1.
#DIV/0!
4.482.500,00
4.482.500,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya BBM dan Makan Minum Rapat
40.574.184,00
10.143.546,00 10.143.546,00 10.143.546,00 10.143.546,00 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetak, Fotocopy dan Umbul-umbul/
Spanduk
10.007.000,00
7.779.500,00 742.500,00 742.500,00 742.500,00 77,74% 7,42% 7,42% 7,42%
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - undangan Tersedianya Bahan Bacaan yaitu Surat Kabar
7.200.000,00
1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD Kordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Keluar Provinsi serta Pembinaan ke Desa - desa
332.436.000,00
166.218.000,00 94.705.000,00 71.513.000,00 50,00% 28,49% 21,51% 0,00%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Penataan Dokumen Arsip Kantor 14.082.000,00 14.082.000,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Tersedianya Pelayanan Berbasis
Elektronik dan Website Kantor 34.405.000,00 34.405.000,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai 1.950.000,00 1.950.000,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Pemakaian Telepon,
Listrik dan Internet 42.720.000,00 10.680.000,00 10.680.000,00 10.680.000,00 10.680.000,00 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Tersedianya Tenaga Kontrak Urusan Administrasi, kebersihan dan Supir
512.317.200,00
128.079.300,00 128.079.300,00 128.079.300,00 128.079.300,00 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2. Pengadaan Sarana Penunjang Kerja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah
RENCANA AKSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD
Penyediaan Jasa dan Layanan Administrasi Perkantoran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kepala Sub Bagian Aparatur Umum dan Plt.
Kepala Sub Bagian Perlengkapan ANGGARAN
(Rp)
Penyediaan Komponen Instalasi Litrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Alat-alat Listrik
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG
JAWAB ANGGARAN
(Rp) 71.834.700,00
71.834.700,00 100,00% 0,00% 0,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan, Bahan Pembersih Kantor dan Kulkas
6.192.500,00
6.192.500,00 100,00% 0,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem. Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2
37.180.000,00
37.180.000,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Tersedianya Pembayaran Pajak dan Penggantian STNK Kendaraan, Servis dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 4
75.580.000,00
36.000.000,00 5.000.000,00 34.580.000,00 47,63% 6,62% 45,75% 0,00%
4.
5.621.000,00
5.621.000,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5.Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan Kinerja
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Laporan Hasil Mengikuti Bimtek 69.292.000,00 69.292.000,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
6. - - - 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya ATK, Perlengkapan Komputer Lainnya, CCTV, Fingerprint, Infocus, PC dan Printer
Kepala Sub Bagian Aparatur Umum dan Plt.
Kepala Sub Bagian Perlengkapan
Penyusunan Dokumen Rencana
Program/ Kegiatan dan Pelaporan LPPD, LKPJ, Analisis Jabatan,
RKBU/RKPBU dan Laporan Pengelolaan Barang Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Jabatan dan Operasional
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem. Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Lainnya
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem. Daerah
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Tersedianya Servis PC, Laptop dan Printer
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG
JAWAB ANGGARAN
(Rp)
Sintang, Maret 2021 Kepala Sub Bagian Aparatur
dan Umum
ELLY ROSIANA, S.Sos, M.Si
PENATA NIP. 19730519 200212 2 002BAGIAN : SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 1.
Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen Renstra, Renja, RKT, RTP dan Recana Aksi
4.302.600,00
4.302.600,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen RKA SKPD
5.359.600,00
5.359.600,00 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
3.069.556.692,00
1.534.778.344,00 1.534.778.348,00 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Tersedianya Buku Cek Bank 160.000,00 80.000,00 80.000,00 50,00% 0,00% 50,00% 0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Tahun 2020
4.145.100,00
4.145.100,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2. Nilai SAKIP OPD Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen LKjIP SKPD
4.457.600,00
4.457.600,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
ANGGARAN (Rp)
JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG
JAWAB
RENCANA AKSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD
Penyusunan Dokumen Rencana Program/ Kegiatan dan Pelaporan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sintang, Maret 2021
PENATA NIP. 19801007 200502 1 002
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program
ASPRIYADI. R, S.Sos
BIDANG PENATAAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 1. #DIV/0!
40.000.000,00
10.000.000,00 1.940.000,00 28.060.000,00 25,00% 4,85% 70,15% 0,00%
109.537.000,00
35.848.000,00 37.314.000,00 33.870.000,00 2.505.000,00 32,73% 34,07% 30,92% 2,29%
1. 1. #DIV/0!
40.000.000,00
22.105.000,00 17.895.000,00 55,26% 44,74% 0,00% 0,00%
Laporan Hasil Fasilitasi
50.450.000,00
15.570.000,00 14.440.000,00 17.935.000,00 2.505.000,00 30,86% 28,62% 35,55% 4,97%
Laporan Hasil Fasilitasi
RENCANA AKSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
(Rp)
JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG
JAWAB
Kepala Seksi Penataan Desa Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD
Program Penataan Desa Penyelenggaraan Penataan Desa
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD
Persentase Desa yang menyelesaikan Batas Desa
Program Administrasi Pem.
Desa
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Fasilitasi Tata Wilayah Desa Fasilitasi Panataan Wilayah Desa dan Laporan Hasil Fasilitasi
Persentase Desa yang menyelesaikan Evaluasi Perkembangan Desa
Program Administrasi Pem.
Desa
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa SEKSI PERKEMBANGAN DESA
Kepala Seksi Perkembangan Desa
SEKSI PENATAAN DESA
Fasilitasi terhadap Pendataan dan input Epdeskel Fasilitasi Evaluasi Perkembangan
Desa serta Lomba Desa dan
Kelurahan Laporan Evaluasi Perkembangan
Desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
NIP. 19671205 199203 2 004
Sintang, Maret 2021 Kepala Bidang Penataan dan Evaluasi
Perkembangan Desa
Dra. ENDAH HARDIYANI, M.Si
PEMBINA Penyelesaian Batas-batas Desadan Perbup tentang Batas Desa Fasilitasi dan Pembinaan input Profil Desa
BAGIAN : SEKSI PERKEMBANGAN DESA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 1. #DIV/0!
40.000.000,00
10.000.000,00 1.940.000,00 28.060.000,00 25,00% 4,85% 70,15% 0,00%
2. Desa yang melaporkan Evaluasi Perkembangan Desa/ Input Prodeskel
109.537.000,00
35.848.000,00 37.314.000,00 33.870.000,00 2.505.000,00 32,73% 34,07% 30,92% 2,29%
Sintang, Maret 2021 Kepala Seksi Perkembangan Desa
SIRAJUDDIN, S.Sos
PENATA TK. I NIP. 19690117 199003 1 004Kepala Seksi Perkembangan Desa Fasilitasi Tata Wilayah Desa Fasilitasi Panataan Wilayah
Desa dan Laporan Hasil Fasilitasi
Program Administrasi Pem.
Desa
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
Fasilitasi terhadap Pendataan dan input Epdeskel Laporan Evaluasi Perkembangan Desa
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD
Desa yang ikut serta dalam Penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten
Program Penataan Desa Penyelenggaraan Penataan Desa
RENCANA AKSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
(Rp)
JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG
JAWAB
BAGIAN : SEKSI PENATAAN DESA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 1. #DIV/0!
40.000.000,00
22.105.000,00 17.895.000,00 55,26% 44,74% 0,00% 0,00%
Laporan Hasil Fasilitasi
2. Desa yang mendapatkan Pendampingan dan Pembinaan dalam Penetapan Batas Desa
Program Administrasi Pem.
Desa
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
50.450.000,00
15.570.000,00 14.440.000,00 17.935.000,00 2.505.000,00 30,86% 28,62% 35,55% 4,97%
Laporan Hasil Fasilitasi
NIP. 19691217 199203 1 008 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD
Desa yang Menyelesaikan Profil Desa/ Input Profil Desa
Program Administrasi Pem.
Desa
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Penyelesaian Batas-batas Desa dan Perbup tentang Batas Desa
Sintang, Maret 2021 Kepala Seksi Penataan Desa
THAUFIK HAMDANI, S.Sos
PENATA TK. IKepala Seksi Penataan Desa Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Fasilitasi dan Pembinaan input
Profil Desa
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
ANGGARAN (Rp)
JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG
JAWAB
RENCANA AKSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PERDESAAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 1.
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Laporan Hasil Monitoring untuk Pembinaan selanjutnya
35.120.000,00
22.810.000,00 12.310.000,00 64,95% 35,05%
Program Pemberdayaan Mas. Bidang Kesehatan
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
35.052.000,00
35.052.000,00 100,00%
15.024.000,00
15.024.000,00 100,00%
Laporan Hasil Kegiatan
1. 1. Fasilitasi Keraja Sama antar Desa
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
15.000.000,00
15.000.000,00 100,00%
#DIV/0!
39.852.000,00
14.409.000,00 15.498.000,00 9.945.000,00 36,16% 38,89% 24,95% 0,00%
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam mendukung Peningkatan Jumlah Status Desa Mandiri
Persentase Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dalam mendukung Peningkatan Jumlah BUMDes
Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Pemberdayaan BUMDes dan Laporan Hasil Monitoring untuk Pembinaan selanjutnya Tersedianya Data Potensi Desa untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan
Program Administrasi Pem.
Desa
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
Pemberdayaan Lembaga Kemasy. yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Fasilitasi Bulan Bhkati Gotong Royong Masyarakat
RENCANA AKSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
(Rp)
JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG
JAWAB
Program Peningkatan Kerjasama Desa
SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI PERDESAAN
Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Peningkatan Upaya Promosi
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Laporan Hasil Monitoring untuk Pembinaan selanjutnya Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD
Terlaksananya Kegiatan BBGRM Tingkat Kabupaten
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
(Rp)
JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG
JAWAB
50.205.000,00
23.605.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 6.600.000,00 47,02% 19,92% 19,92% 13,15%
49.553.000,00
49.553.000,00 0,00% 100,00%
Laporan Hasil Fasilitasi
Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan Program Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
Pemberdayaan Lembaga Kemasy. yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota
ALKADRI, S.Sos, M.Si
PEMBINA NIP. 19650924 198903 1 012 Fasilitasi Pengembangan UsahaEkonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Tersedianya Data Produk Unggulan masing-masing Desa untuk proses selanjutnya
Fasilitasi terhadap Penggunaan Teknologi Tepat Guna di Desa
Sintang, Maret 2021 Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Perdesaan
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
BAGIAN : SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI PERDESAAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 1. Fasilitasi Keraja Sama antar Desa
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
15.000.000,00
15.000.000,00 100,00%
#DIV/0!
39.852.000,00
14.409.000,00 15.498.000,00 9.945.000,00 36,16% 38,89% 24,95% 0,00%
50.205.000,00
23.605.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 6.600.000,00 47,02% 19,92% 19,92% 13,15%
2.
49.553.000,00
49.553.000,00 0,00% 100,00%
Laporan Hasil Fasilitasi Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD
Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan Tersedianya Data Potensi Desa
untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan
Program Peningkatan Kerjasama BUMDes yang aktif Desa
Tersedianya Data Produk Unggulan masing-masing Desa untuk proses selanjutnya
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Program Administrasi Pem.
Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Teknologi Tepat Guna
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
Pemberdayaan Lembaga Kemasy. yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Fasilitasi terhadap Penggunaan Teknologi Tepat Guna di Desa Pembinaan dan Pemberdayaan
BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
Pemberdayaan BUMDes dan Laporan Hasil Monitoring untuk Pembinaan selanjutnya
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
Pemberdayaan Lembaga Kemasy. yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
ANGGARAN (Rp)
JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG
JAWAB
RENCANA AKSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ANGGARAN (Rp)
JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG
JAWAB
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT
Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan
RUMILA MERPATI, SE, M.Si
PENATA TK.I NIP. 19710705 199403 2 013Sintang, Maret 2021
BAGIAN : SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 1. Status Desa Mandiri
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Laporan Hasil Monitoring untuk Pembinaan selanjutnya
35120000 22.810.000,00 12.310.000,00 64,95% 35,05%
Program Pemberdayaan Mas. Bidang Kesehatan
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
35.052.000,00
35.052.000,00 100,00%
2.
15.024.000,00
15.024.000,00 100,00%
Laporan Hasil Kegiatan
PENATA TK. I NIP. 19730327 199802 1 011
Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat
PANAHATAN LINTONG S, S.Sos, M.AP
Sintang, Maret 2021
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat
Fasilitasi Pelaksanaan BBGRM Tingkat Kabupaten
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
Pemberdayaan Lembaga Kemasy. yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Fasilitasi Bulan Bhkati Gotong Royong Masyarakat
Terlaksananya Kegiatan BBGRM Tingkat Kabupaten
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Laporan Hasil Monitoring untuk Pembinaan selanjutnya
RENCANA AKSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT TARGET (%) PENANGGUNG
JAWAB ANGGARAN
(Rp)
JADWAL PELAKSANAAN (RP)
BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 1.
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Fasilitasi dan Pedampingan dalam Perencanaan dan Penyusunan APBDes, Pertanggungjawaban dan Pelaporan dalam Penggunaan Dana Desa
4.855.549.128,00
2.400.199.564,00 42.887.000,00 2.373.714.564,00 38.748.000,00 49,43% 0,88% 48,89% 0,80%
2. Pembayaran BPJS Kesehatan Kepala
Desa dan Perangkatnya
1. 1.
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 70.060.000,00 14.589.000,00 16.168.500,00 20.857.500,00 18.445.000,00 20,82% 23,08% 29,77% 26,33%
SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
RENCANA AKSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT PENANGGUNG
JAWAB ANGGARAN
(Rp)
JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%)
Kepala Seksi Pengelolaan Aset Desa SEKSI PENGELOLAAN ASET DESA
Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan
Desa
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD
Persentase Pengelolaan dan Penataan Aset Desa
Program Administrasi Pem.
Desa
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD
Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa yang tepat Sasaran dan Akuntabel
Program Administrasi Pem.
Desa
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Data-data Aset Desa sebagai bahan proses selanjutnya
Sintang, Maret 2021 Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan
dan Aset Desa
PAULUS LIBAT, S.IP, M.Si
PEMBINA NIP. 19670404 199303 1 017BAGIAN : SEKSI PENGELOLAAN ASET DESA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 1.
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 70.060.000,00 14.589.000,00 16.168.500,00 20.857.500,00 18.445.000,00 20,82% 23,08% 29,77% 26,33%
NIP. 19640815 198703 1 013 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD
Desa yang mendapatkan Pendampingan dan Pembinaan dalam Penataan Aset Desa
Program Administrasi Pem.
Desa
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Data-data Aset Desa sebagai bahan proses selanjutnya
Sintang, Maret 2021 Kepala Seksi Pengelolaan
Aset Desa
SAMSON ABOI
PENATA TK. IKepala Seksi Pengelolaan Aset Desa ANGGARAN
(Rp)
JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG
JAWAB
RENCANA AKSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT
BAGIAN : SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 1.
2.
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Fasilitasi dan Pedampingan dalam Perencanaan dan Penyusunan APBDes, Pertanggungjawaban dan Pelaporan dalam Penggunaan Dana Desa
4.855.549.128,00
2.400.199.564,00 42.887.000,00 2.373.714.564,00 38.748.000,00 49,43% 0,88% 48,89% 0,80%
2. Pembayaran BPJS Kesehatan Kepala
Desa dan Perangkatnya
Sintang, Maret 2021 Kepala Seksi Pengelolaan
Keuangan Desa
RIAN ARBANDIKA, S.STP, M.A.P
PENATANIP. 19900310 201010 1 001
Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan
Desa Desa yang dilaksanakan Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
ANGGARAN (Rp)
JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD
Desa yang mendapatkan Pendampingan dan Pembinaan dalam Penyusunan APBDes
Program Administrasi Pem.
Desa
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
RENCANA AKSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT
BIDANG PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN DESA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 1.
2.
29.755.000,00
17.275.000,00 12.480.000,00 0,00% 0,00% 58,06% 41,94%
145.100.000,00
145.100.000,00 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan
Desa
Fasilitassi Tata Kelola Manajemen
Pemerintahan di Desa 25.132.000,00
25.132.000,00
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Laporan Hasil Fasilitasi
5.366.800.000,00
3.158.468.500,00 2.191.981.500,00 16.350.000,00 58,85% 40,84% 0,00% 0,30%
Laporan Hasil Kegiatan
1. 1.Desa yang mendapatkan Pembinaan/Peningkatan
Kapasitas Anggota BPD
Pembinaan Peningkatan Kapasitas
Anggota BPD Laporan Hasil Pembinaan dan
Monev Kinerja BPD
25.025.000,00
11.437.500,00 13.587.500,00 0,00% 45,70% 54,30% 0,00%
PEMBINA NIP. 19631210 198903 1 008
Sintang, Maret 2021 Kepala Bidang Pemerintahan dan
Kelembagaan Desa
Penyeleng. Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Pelaksanaan Pilkades Serentak di 291 Desa sampai pada Pelantikan Kades Terpilih dan Pembekalan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
IMUS, S.Sos. M.Si
SEKSI PEMERINTAHAN DESA DAN SEKSI PERANGKAT DESA
SEKSI KELEMBAGAAN DESA
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD
Persentase Pembinaan/Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa Program Administrasi Pem.
Desa
Pembinaan Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa Laporan Hasil Pembinaan dan Monev Kinerja Aparatur Pemerintah Desa
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Musy.
Desa
Pelaksanaan Raker Kepala Desa dan Ketua BPD
Kepala Seksi Kelembagaan Desa
Kepala Seksi Bina Pemerintahan Desa dan Plt. Kepala Seksi Perangkat Desa
Program Administrasi Pem.
Desa Persentase Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
RENCANA AKSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
(Rp)
JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG
JAWAB
BAGIAN : SEKSI BINA PEMERINTAHAN DESA DAN SEKSI PERANGKAT DESA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 1.
29.755.000,00
17.275.000,00 12.480.000,00 0,00% 0,00% 58,06% 41,94%
145.100.000,00
145.100.000,00 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan
Desa Fasilitassi Tata Kelola Manajemen
Pemerintahan di Desa 25.132.000,00
25.132.000,00
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Laporan Hasil Fasilitasi 2. Desa yang di Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa Serentak
Program Administrasi Pem.
Desa
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
5.366.800.000,00
3.158.468.500,00 2.191.981.500,00 16.350.000,00 58,85% 40,84% 0,00% 0,30%
Laporan Hasil Kegiatan
Kepala Seksi Bina Pemerintahan Desa
PANGKI, S.Sos, M.Si
PENATA NIP. 19750711 200502 1 001Sintang, Maret 2021
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD
Desa yang mendapatkan Pembinaan/Peningkatan
Kapasitas/Manajemen Aparatur Pemerintah Desa Program Administrasi Pem.
Desa
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kepala Seksi Bina Pemerintahan Desa dan Plt. Kepala Seksi Perangkat Desa
Penyeleng. Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Pelaksanaan Pilkades Serentak di 291 Desa sampai pada Pelantikan Kades Terpilih dan Pembekalan Pembinaan Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa Laporan Hasil Pembinaan dan Monev Kinerja Aparatur Pemerintah Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Musy.
Desa
Pelaksanaan Raker Kepala Desa dan Ketua BPD
RENCANA AKSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT PENANGGUNG
JAWAB ANGGARAN
(Rp)
JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%)
BAGIAN : SEKSI KELEMBAGAAN DESA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 1.Desa yang mendapatkan Pembinaan/Peningkatan
Kapasitas Anggota BPD
Pembinaan Peningkatan Kapasitas
Anggota BPD Laporan Hasil Pembinaan dan
Monev Kinerja BPD
25.025.000,00
11.437.500,00 13.587.500,00 0,00% 45,70% 54,30% 0,00%
Kepala Seksi Kelembagaan Desa
EMILIANA, SE, MM
PENATA TK. I NIP. 19740418 200604 2 016 Meningkatnya Kapasitas Sumber DayaAparatur Pemerintahan Desa dan BPD
Program Administrasi Pem.
Desa
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Kepala Seksi Kelembagaan Desa
Sintang, Maret 2021
ANGGARAN(Rp)
JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG
JAWAB
RENCANA AKSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT