Lampiran III
11 Tahun 2016
30 December 2016
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KODE
BELANJA 6.584.918.775,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.077.577.100,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.077.577.100,00
BELANJA LANGSUNG 4.507.341.675,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 305.397.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01
2.000.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
40.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
18.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00
2.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
18.040.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.05 . 1.05.03 . 01 . 08
1.05 . 1.05.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.040.000,00
48.739.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.739.000,00
41.863.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.863.000,00
10.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
10.000.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.05 . 1.05.03 . 01 . 14
1.05 . 1.05.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
KODE
5.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
14.380.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.380.000,00
95.375.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.375.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 399.696.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02
36.500.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.500.000,00
55.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.000.000,00
38.500.000,00
Pengadaan mebeleur
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.500.000,00
40.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
179.696.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.696.000,00
35.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00
15.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 44.634.000,00
1.05 . 1.05.03 . 05
44.634.000,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.05 . 1.05.03 . 05 . 03
1.05 . 1.05.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.634.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
24.600.000,00 1.05 . 1.05.03 . 06
5.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.764.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.236.000,00
10.000.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.05 . 1.05.03 . 06 . 04
1.05 . 1.05.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.250.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00
9.600.000,00
Penyusunan perencanaan tahunan
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06
KODE
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 785.326.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22
46.512.000,00
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.275.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.237.000,00
75.000.000,00
Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bancana alam
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.450.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 59.550.000,00
94.855.000,00
Pemberdayaan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.855.000,00
389.904.000,00
Fasilitas potensi masyarakat dan penanggulangan bencana dan penyelematan
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 358.704.000,00
50.000.000,00
Peningkatan SDM Kelembagaan dan Aparatur Penyelamat Kebencanaan
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
46.795.000,00
Gladi Posko/Gladi Lapangan (Simulasi Penanganan Bencana)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.225.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.570.000,00
46.260.000,00
Penyusunan database dan peta kawasan rawan bencana
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.025.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.235.000,00
36.000.000,00
Penyusunan rencana kontijensi kebencanaan
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.975.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.025.000,00
Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam 2.947.688.675,00
1.03 . 1.05.03 . 32
895.000.000,00
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan Irigasi
1.03 . 1.05.03 . 32 . 02
1.03 . 1.05.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.03 . 1.05.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 880.000.000,00
1.060.302.500,00
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan
1.03 . 1.05.03 . 32 . 03
1.03 . 1.05.03 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.200.000,00
1.03 . 1.05.03 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.300.000,00
1.03 . 1.05.03 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 989.802.500,00
837.186.175,00
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai
1.03 . 1.05.03 . 32 . 08
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.03 . 1.05.03 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.186.175,00
1.03 . 1.05.03 . 32 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 813.000.000,00
75.000.000,00
Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana
1.03 . 1.05.03 . 32 . 12
1.03 . 1.05.03 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
39.500.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.03 . 1.05.03 . 32 . 13
1.03 . 1.05.03 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.500.000,00
40.700.000,00
Penyusunan JITU PASNA (DaLA, HRNA dan PDNA)
1.03 . 1.05.03 . 32 . 16
1.03 . 1.05.03 . 32 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.975.000,00
1.03 . 1.05.03 . 32 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.725.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.584.918.775,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI