• Tidak ada hasil yang ditemukan

LRA rumah sakit umum daerah h.a.sultan dg raja tahun 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "LRA rumah sakit umum daerah h.a.sultan dg raja tahun 2014"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

:

Belanja Pegawai 0.00 14,796,000,305.00

Belanja Barang dan Jasa 0.00 14,851,623,630.63

Belanja Modal 0.00 827,581,527.00

2,153,137,216.00 2,103,129,831.00 553,233,216.00 547,471,831.00

Belanja Barang dan Jasa 553,233,216.00 547,471,831.00

0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00

1,468,580,000.00 1,426,580,000.00

Belanja Pegawai 14,580,000.00 756,580,000.00

Belanja Barang dan Jasa 1,454,000,000.00 670,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 (784,000,000.00) 46.08

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (42,000,000.00) 97.14

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 742,000,000.00 5,189.16

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(5,761,385.00) 98.96

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (5,761,385.00) 98.96

1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3 827,581,527.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (50,007,385.00) 97.68

1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2 . 1 14,796,000,305.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2 . 2 14,851,623,630.63 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 Non Program 30,475,205,462.63 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 Non Kegiatan 30,475,205,462.63 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8,784,891.00 100.07

1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (86,730,823,984.37) 35.80

1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 BELANJA (86,722,039,093.37) 41.45

1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG 8,784,891.00 100.07

1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,331,992,857.75 110.89

1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3,331,992,857.75 110.89

1 2 5 = 4 - 3 6 7

1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 3,331,992,857.75 110.89

JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)

KODE

REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

DASAR HUKUM

REALI SASI ( Rp) ( % )

Unit Organisasi 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja

Sub Unit Organisasi 1 . 02 . 02 . 01 Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja Kab. Bulukumba

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan 1 . 02 Kesehatan

Lampiran I .2 .

Nomor .

Tanggal

(2)

0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00

131,324,000.00 129,078,000.00

Belanja Pegawai 7,680,000.00 7,680,000.00

Belanja Barang dan Jasa 88,644,000.00 86,638,000.00

Belanja Modal 35,000,000.00 34,760,000.00

0.00 0.00

Belanja Modal 0.00 0.00

0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00

0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00

0.00 0.00

Belanja Pegawai 0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00

1,060,000,000.00 992,719,364.00

1,060,000,000.00 992,719,364.00

Belanja Barang dan Jasa 120,000,000.00 118,910,000.00

Belanja Modal 940,000,000.00 873,809,364.00

0.00 0.00

Belanja Modal 0.00 0.00

0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00

0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00

0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00

0.00 0.00

Belanja Modal 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00

0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan Perundang-Undangan

0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 41 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

(67,280,636.00) 93.65

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (67,280,636.00) 93.65

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 (240,000.00) 99.31

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 (2,006,000.00) 97.74

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

(2,246,000.00) 98.29

(3)

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Belanja Pegawai 0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00

0.00 0.00

Belanja Pegawai 0.00 0.00

11,310,472,108.00 11,212,642,778.00 390,184,108.00 292,359,349.00

Belanja Pegawai 258,729,888.00 195,906,599.00

Belanja Barang dan Jasa 131,454,220.00 96,452,750.00

0.00 0.00

Belanja Pegawai 0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00

0.00 0.00

Belanja Pegawai 0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00

10,920,288,000.00 10,920,283,429.00

Belanja Pegawai 0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 10,920,288,000.00 10,920,283,429.00

Belanja Modal 0.00 0.00

10,000,000.00 10,000,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Pegawai 0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Modal 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Belanja Pegawai 0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00

0.00 0.00

Belanja Pegawai 0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00

89,951,215,500.00 3,570,101,070.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiw a/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

(86,381,114,430.00) 3.97 1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan

Kesehatan

0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 01 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 01 Pengembangan Media Promosi dan I nformasi Sadar Hidup Sehat

0.00 100.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

0.00 100.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 (4,571.00) 100.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 16 Pelayanan Kesehatan Gratis (4,571.00) 100.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 (35,001,470.00) 73.37

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (97,824,759.00) 74.93

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 (62,823,289.00) 75.72

1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (97,829,330.00) 99.14

1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD

0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(4)

75,641,528,000.00 1,070,292,450.00

Belanja Pegawai 34,260,000.00 15,300,000.00

Belanja Barang dan Jasa 63,620,000.00 55,517,200.00

Belanja Modal 75,543,648,000.00 999,475,250.00

1,887,990,000.00 170,831,000.00

Belanja Pegawai 0.00 0.00

Belanja Modal 1,887,990,000.00 170,831,000.00

12,421,697,500.00 2,328,977,620.00

Belanja Pegawai 7,290,000.00 7,290,000.00

Belanja Barang dan Jasa 60,720,000.00 49,204,300.00

Belanja Modal 12,353,687,500.00 2,272,483,320.00

0.00 0.00

Belanja Pegawai 0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00

0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00

Belanja Modal 0.00 0.00

0.00 0.00

Belanja Pegawai 0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Belanja Pegawai 0.00 0.00

Belanja Modal 0.00 0.00

0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00

0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00

30,609,797,666.00 0.00

30,609,797,666.00 0.00

Belanja Pegawai 14,815,023,419.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 14,958,937,426.00 0.00

Belanja Modal 835,836,821.00 0.00

(117,496,904,010.00) (27,442,872,058.88)

1.02 . 1.02.02 . 01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3 (835,836,821.00) 0.00

SURPLUS / ( DEFI SI T) 90,054,031,951.12 23.36

1.02 . 1.02.02 . 01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 (14,815,023,419.00) 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 (14,958,937,426.00) 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 34 Program Pelayanan Kesehatan BLUD (30,609,797,666.00) 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 34 . 01 Pelayanan Kesehatan BLUD (30,609,797,666.00) 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 18 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Ambulance/ Jenazah 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiw a/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 01 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 23 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 19 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 (11,515,700.00) 81.03

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 3 (1,717,159,000.00) 9.05

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (10,092,719,880.00) 18.75

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 17 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit (1,717,159,000.00) 9.05

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 (8,102,800.00) 87.26

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 (74,544,172,750.00) 1.32

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 01 Pembangunan Rumah Sakit (74,571,235,550.00) 1.41

(5)

BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA

H. ZAI NUDDI N. H

Halaman 5

Referensi

Dokumen terkait

Draft yang sudah disetujui oleh pembimbing dan penguji ujian proposal. (Approved

Berkas yang diserahkan ke Fakultas oleh pelaksana akademik S2 harus sudah dipisahkan antara Form S2-14, Kagama, Fakultas, DPP, dan Transkrip CD yang dikirimkan untuk Fakultas

PENETAPAN HASIL KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI DINAS TATA KOTA KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN

(satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta.. tujuh ratus satu

Postgraduate Program of Geological Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Gadjah Mada Jl.Grafika No.2 Kampus UGM, Yogyakarta 55281 Indonesia Telp/Fax: (+62 274)

Departemen Pendidikan Nasional. Saya bersedia memenuhi kewajiban dan menandatangani surat perjanjian, berkenaan dengan penerima biaya pendidikan tersebut.. FORMULIR B..

Tradisional di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bengkulu Tahun 2011, berdasarkan1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pmiwisata dan Kebudayaan

Catatan tambahan untuk hal-hal lain yang dianggap perlu, yang tidak tercantum