:
Belanja Pegawai 0.00 14,796,000,305.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 14,851,623,630.63
Belanja Modal 0.00 827,581,527.00
2,153,137,216.00 2,103,129,831.00 553,233,216.00 547,471,831.00
Belanja Barang dan Jasa 553,233,216.00 547,471,831.00
0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
1,468,580,000.00 1,426,580,000.00
Belanja Pegawai 14,580,000.00 756,580,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,454,000,000.00 670,000,000.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 (784,000,000.00) 46.08
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (42,000,000.00) 97.14
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 742,000,000.00 5,189.16
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(5,761,385.00) 98.96
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (5,761,385.00) 98.96
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3 827,581,527.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (50,007,385.00) 97.68
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2 . 1 14,796,000,305.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2 . 2 14,851,623,630.63 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 Non Program 30,475,205,462.63 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 Non Kegiatan 30,475,205,462.63 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8,784,891.00 100.07
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (86,730,823,984.37) 35.80
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 BELANJA (86,722,039,093.37) 41.45
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG 8,784,891.00 100.07
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,331,992,857.75 110.89
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3,331,992,857.75 110.89
1 2 5 = 4 - 3 6 7
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 3,331,992,857.75 110.89
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM
REALI SASI ( Rp) ( % )
Unit Organisasi 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
Sub Unit Organisasi 1 . 02 . 02 . 01 Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja Kab. Bulukumba
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 02 Kesehatan
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
131,324,000.00 129,078,000.00
Belanja Pegawai 7,680,000.00 7,680,000.00
Belanja Barang dan Jasa 88,644,000.00 86,638,000.00
Belanja Modal 35,000,000.00 34,760,000.00
0.00 0.00
Belanja Modal 0.00 0.00
0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
0.00 0.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
1,060,000,000.00 992,719,364.00
1,060,000,000.00 992,719,364.00
Belanja Barang dan Jasa 120,000,000.00 118,910,000.00
Belanja Modal 940,000,000.00 873,809,364.00
0.00 0.00
Belanja Modal 0.00 0.00
0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
0.00 0.00
Belanja Modal 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan Perundang-Undangan
0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 41 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
(67,280,636.00) 93.65
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (67,280,636.00) 93.65
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 (240,000.00) 99.31
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 (2,006,000.00) 97.74
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
(2,246,000.00) 98.29
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
0.00 0.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00
11,310,472,108.00 11,212,642,778.00 390,184,108.00 292,359,349.00
Belanja Pegawai 258,729,888.00 195,906,599.00
Belanja Barang dan Jasa 131,454,220.00 96,452,750.00
0.00 0.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
0.00 0.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
10,920,288,000.00 10,920,283,429.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 10,920,288,000.00 10,920,283,429.00
Belanja Modal 0.00 0.00
10,000,000.00 10,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 10,000,000.00
Belanja Modal 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
0.00 0.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
89,951,215,500.00 3,570,101,070.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiw a/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
(86,381,114,430.00) 3.97 1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan
Kesehatan
0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 01 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 01 Pengembangan Media Promosi dan I nformasi Sadar Hidup Sehat
0.00 100.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
0.00 100.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 (4,571.00) 100.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 16 Pelayanan Kesehatan Gratis (4,571.00) 100.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 (35,001,470.00) 73.37
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (97,824,759.00) 74.93
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 (62,823,289.00) 75.72
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (97,829,330.00) 99.14
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
75,641,528,000.00 1,070,292,450.00
Belanja Pegawai 34,260,000.00 15,300,000.00
Belanja Barang dan Jasa 63,620,000.00 55,517,200.00
Belanja Modal 75,543,648,000.00 999,475,250.00
1,887,990,000.00 170,831,000.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00
Belanja Modal 1,887,990,000.00 170,831,000.00
12,421,697,500.00 2,328,977,620.00
Belanja Pegawai 7,290,000.00 7,290,000.00
Belanja Barang dan Jasa 60,720,000.00 49,204,300.00
Belanja Modal 12,353,687,500.00 2,272,483,320.00
0.00 0.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
Belanja Modal 0.00 0.00
0.00 0.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00
Belanja Modal 0.00 0.00
0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
30,609,797,666.00 0.00
30,609,797,666.00 0.00
Belanja Pegawai 14,815,023,419.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 14,958,937,426.00 0.00
Belanja Modal 835,836,821.00 0.00
(117,496,904,010.00) (27,442,872,058.88)
1.02 . 1.02.02 . 01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3 (835,836,821.00) 0.00
SURPLUS / ( DEFI SI T) 90,054,031,951.12 23.36
1.02 . 1.02.02 . 01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 (14,815,023,419.00) 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 (14,958,937,426.00) 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 34 Program Pelayanan Kesehatan BLUD (30,609,797,666.00) 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 34 . 01 Pelayanan Kesehatan BLUD (30,609,797,666.00) 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 18 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Ambulance/ Jenazah 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiw a/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 01 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 23 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 19 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 (11,515,700.00) 81.03
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 3 (1,717,159,000.00) 9.05
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (10,092,719,880.00) 18.75
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 17 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit (1,717,159,000.00) 9.05
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 (8,102,800.00) 87.26
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 (74,544,172,750.00) 1.32
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 01 Pembangunan Rumah Sakit (74,571,235,550.00) 1.41
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
Halaman 5