Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai untuk Administrasi Perkantoran
2 Jenis Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Tahun 3.000.000 3.500.000
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Telepon,Air dan Listrik
1 Tahun Meningkatnya kenyamanan dan Kelancaran pegawai
1 Tahun 220.000.000 220.000.000
00 00 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Tahun Meningkatnya kenyaman para pegawai 1 Tahun 2.000.000 2.500.000
00 00 01 005 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terbayarnya Pajak Bumi dan Bangunan
1 Tahun Meningkatnya kenyaman para pegawai 1 Tahun 1.000.000 1.000.000
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terbayarnya pajak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2
1 Tahun Meningkatnya kenyaman pengguna Kenfdaran Dinas Operasional
1 Tahun 10.000.000 15.000.000
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa Tenaga Kerja Kebersihan
1 Tahun Meningkatnya Kenyaman dan Kebersihan Lingkungan Pekerjaan
1 Tahun 45.000.000 4.500.000
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Kantor pakai habis
1 Tahun Meningkatnya kinerja pegawai 1 Tahun 30.000.000 30.000.000
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Blangko, Amplop berkop SKPD
1 Tahun Meningkatnya ketertipan Administrasi Perkantoran
1 Tahun 42.000.000 45.000.000
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen instalasi listrik/Penerangan Kantor
1 Tahun Meningkatnya Kenyamanan dan Keamanan pegawai
1 Tahun 4.000.000 5.000.000
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Perlengakapan dan peralatan Kamputer
1 Tahun Meningkatnya kenyaman para pegawai 1 Tahun 12.500.000 13.000.000
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar 1 Tahun Terupdetnya berita se wilayah Surakart dan sekitarnya
1 Tahun 5.000.000 5.000.000
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan, Makanan dan Minum untuk rapat dan Tamu
1 Tahun Meningktanya kinerja dan Koordinasi antar pegawai
1 Tahun 35.000.000 40.000.000
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Tersedianya Bahan Bakar Minyak 1 Tahun Terjalinnya Koordinasi antara Pemerintah Pusat ,Propinsi dan Kabupaten/Kota
1 Tahun 100.000.000 100.000.000
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Tersedianya Bahan Bakar Minyak 1 Tahun Meningkatnya Koordinasi antar Eilayah se Kab. Wonogiri
1 Tahun 20.000.000 25.000.000 Tahun 2017 Tahun 2018 1
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Tersedianya Tenaga kerja Kontrak 1 Tahun Meningkatnya penyelesaian pekerjaan pegawai
1 Tahun 400.000.000 400.000.000
00 00 01 023 Penataan arsip kantor Tersedianya tempat arsip yang memadai
1 Paket Tertatanya arsip dengan baik 1 Paket 50.000.000 15.000.000
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya sarana dan Prasarana Aparatur
1 Paket Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Pegawai
1 Tahun 200.000.000 150.000.000
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Oprrasional 1 Unit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Kegiatan
1 Unit 720.000.000 35.000.000
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Tahun Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung aparatur bekerja
1 Tahun 30.000.000 40.000.000
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
1 Tahun Meningkatnya kenyamanan para Pegawai 1 Tahun 50.000.000 50.000.000
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur Terseianya Meja Kursi Pegawai yang memadai
1 Paket Meningkatnya Kenyamanan Pekerjaan para Pegawai
1 Tahun 50.000.000 80.000.000
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya secara berkala Gedung Kantor
1 Tahun Meningkatnya usia penggunaan gedung kantor
1 Tahun 70.000.000 80.000.000
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya operasional Kendaraan dinas yang memadai
1 Tahun Meningkatnya kenyamanan dan keamanan pengguna kendaraan dinas operasional
1 Tahun 120.000.000 120.000.000
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan gedung kantor yang memadai
1 Tahun Meningkatnya kinerja pegawai 1 Tahun 15.000.000 15.000.000
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersdianya Peralatan Gedung Kantor Yang memadai
1 Tahun Meningkatnya kinerja pegawai 1 Tahun 6.000.000 8.000.000
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Tersedianya Mebeleur yang memadai
1 Paket Meningkaynya kenyamanan pekerjaan pegawai
1 Tahun 2.500.000 3.000.000
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Tersedianya Bangunan Kantor yang memadai
1 Paket Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Pegawai
1 Tahun 90.000.000 80.000.000
00 00 02 050 Pembangunan halaman/tempat parkir/ taman/pagar/gapura/talud
Tersedianya tempat Parkir Kendaraan Pegawai
1 Paket Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Pegawai
1 Paket 60.000.000 90.000.000
00 00 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Tersedianya Pakaian dinas seragam beserta kelengkapannya
1 Paket Meningkatnya keseragaman pakaian Dinas 1 Paket 80.000.000 80.000.000
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Adanya data pegawai yang terupdate 1 Tahun Terupdatenay perubahan data pegawai 1 Tahun 5.000.000 6.000.000 00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.413.500.000 751.000.000
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terkirimnya Bintek untuk Pegawai 1 Paket Meningkatnya SDM Aparatur 1 Paket 15.000.000 20.000.000
00 00 05 011 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Tersedianya data penilaian angka kredit pegawai fungsional
1 Tahun Meningkatnya kinerja Tenaga Fungsional 1 Tahun 5.000.000 6.000.000
00 00 05 23 Pembinaan Tenaga Kerja Non Pegawai Tersedianya tenaga non pegawai yang disiplin
1 Paket Meningkatnya Tenaga kerja non Pegawai yang disiplin
1 Tahun 20.000.000 25.000.000
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersefdianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
2 Kali Meningkatnya Kinerja subag Keuangan 2 Kali 8.000.000 10.000.000
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Rekapitulasi Realisasi Keuangan Akhir Tahun
1 Tahun Meningkatnya Kinerja Subag Keuangan 1 Tahun 8.000.000 10.000.000
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya Dokumen kegiatan SKPD 1 Dokumen
Terarhnua Kinerja SKPD 1 Tahun 10.000.000 11.000.000
00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tersedianya Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
12 Kali Termonitornya realisasi pelaksanaan kegiatan
12 Kali 25.000.000 25.000.000
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan
12 Bulan Meningkatnya Ketertipan laporan Pengelolaan Keuangan
12 Bulan 8.000.000 8.000.000
00 00 06 010 Pengelolaan Administrasi Keuangan Tersedianya buku bantu pengelolaan keuangan
1 Tahun Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan
1 Tahun 20.000.000 20.000.000
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP Tersedianya Laporan Akintabilitas Kienerja SKPD
1 Dokumen
Terukurnya kinerja Aparatur dal 1 tahun 1 Dokumen
8.000.000 8.000.000
00 00 06 018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang Tersedianya Aplikasi Infentaris Barang
1 Paket Meningkatnya data Inventarisasi barang yang baik
1 Paket 35.000.000 10.000.000
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tersedianya Dokumen dan Rencana Kegiatan SKPD
1 Tahun Terarahnya pelaksanaan kegiatan SKPD 1 Tahun 10.000.000 10.000.000
01 URUSAN WAJIB
01 07 PERHUBUNGAN
01 07 15 010 Pemeliharaan alat-alat angkutan apung bermotor
Kesiapan OPerasional Alat-alat Apung
1 Tahun Terpeliharanya Alat-alat Apung 1 Tahun 20.000.000 20.000.000
01 07 15 012 Pemeliharaan garasi kapal/rumah kapal Tersedianya Garasi Kapal yang memadai
1 Paket Terawatnya Kapal Patroli 1 Paket 155.000.000 155.000.000 00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
40.000.000 51.000.000
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
01 07 15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
132.000.000 112.000.000
01 07 15 019 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruang Tunggu Penumpang Kapal di Cakaran
Tersedianya ruang tunggu naik dan turunnya penumpang kapal yang memadai
1 Unit Meningkatnya kenyamanan penumpang kapal
1 Unit 15.000.000 20.000.000
01 07 15 020 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran Terlaksananya kegiatan operasional Perparkiran
12 Bulan Meningkat dan tertipnya Pelayanan Perparkiran
12 Bulan 3.880.000.000 3.880.000.000
01 07 15 024 Inventarisasi Kantong Parkir se Kabupaten Wonogiri
Menginvetarisir titik tiktik parkir 1 Paket Terbangunnya fasilitas perhubungan dan meningakatnya APBD
1 Paket 20.000.000 20.000.000
01 07 15 027 Updating Profil Dinhubkominfo Tersedianya Informasi tentang Dinhubkominfo Kab. Wonogiri
1 Dokumen
Terdokumenkannya Kondisi Dinhubkominfo setiap Tahun
1 Dokumen
15.000.000 15.000.000
01 07 15 029 Rakor Pengelolaan Perparkiran Terfasilitasinya pertemuan pengelola parkir yang baik dan benar
2 Kali Meningkatnya ketertipan dan pengelolaan perparkiran
2 Kali 35.000.000 35.000.000
01 07 15 050 Kerjasama Subosukowonosraten Tersedianya Ajang koordinasi seputar Soloraya
1 Tahun Meningkatnya Kerjasama Antar wilayah Perbatasan sekarisidenan Surakarta
1 Tahun 10.000.000 10.000.000
01 07 15 060 Rehabilitasi/Pemeliharaan Area Parkir Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedianya area parkir pengujian kendaraan bermotor
1 Paket Meningkatnya kenyamanan Penguna Parkir pengujian kendaraan bermotor
1 Paket 175.000.000 215.000.000
01 07 15 062 Fasilitasi Pembangunan Lintasan Tidak Sebidang Kretek Bang (Pengadaan Tanah)
Terbangunnya perlintasan tidak sebidang
1 Paket Meningkatnya arus lalulintas kendaraan bermotor
1 Paket 75.000.000 0
01 07 15 65 Pembuatan SIM Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedinya Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor
1 Paket Meningkatnya Kecepatan dan Ketepatan Pengujian Kendaraan Bermotor
1 Paket 100.000.000 50.000.000
01 07 15 67 Pengadaan Papan Parkir Tersedianya informasi tentang tarif parkir
20 Buah Terpasangnya papan informasi tentang tarif parkir
20 Buah 35.000.000 35.000.000
01 07 15 68 Pemilihan Pelajar Pelopor Lalu Lintas Terpilihnya Pelajar Pelopor Lalu Lintas
1 Tahun Meningkatnya Kepedulian terhadap keselamatan lalu lintas dan agkutan jalan dilingkungan pelajar dalam rangka pembentukan karakter budaya
keselamatan lalulintas dan angkutan jalan
1 Tahun 50.000.000 50.000.000
01 07 15 75 Pengadaan Garasi Kapal Patroli Tersedianya garasi kapal 1 Paket Kesiapan operasional diperairan Waduk Gajah Mungkur
1 Paket 50.000.000 0
01 07 15 76 Pengadaan Alat-Alat Apung Bermotor Tersedianya Kendaraan angkutan perairan sebagai sarana pelaksanaan tugas
1 Paket Meningkatnya Keselamatan, Ketertipan dan Keteraturan LL ASD
1 Paket 50.000.000 0
01 07 15 77 Pengadaan Dermaga Ponton Tersedianya Dermaga Ponton 1 Paket Meningkatnya keselamatan pengguna jasa sandar
01 07 15 78 Pengadaan Rambu LLASD Tersedianya rambu lalu lintas Air Sungai dan Danau
1 Tahun Meningkatnya keselamatan dan ketertipan lalu lintas yang ada di ASD
1 Tahun 500.000.000 500.000.000
01 07 15 79 Pemeliharaan SIM Parkir Operasional Penyelenggaraan Perparkiran
Terpeliharanya SIM Parkir 1 Paket Meningkatnya Pelayanan Parkir 1 Tahun 25.000.000 25.000.000
01 07 15 80 Kajian Potensi Parkir dan Tarif Parkir Tersedianya Dokumen tentang Perparkiran
1 Paket Meningkatnya PAD dari Parkir 1 Paket 40.000.000 40.000.000
01 07 15 81 Pembuatan DED Taman Parkir Tersedianya Dokumen tetang Taman Parkir
1 Paket Meningkatnya tetip lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan
1 Paket 40.000.000 40.000.000
01 07 15 82 Fasilitasi Pengelolaan Perparkiran Terfasilitasinya pengelolaan parkir 1 Paket Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan pengaturan parkir
1 Paket 20.000.000 20.000.000
01 07 15 83 Pembangunan Terminal Type C Terbangunnya Sarana pendukung terminal yang memadai
1 Paket Meningkatnya Kenyamanan dan keamanan pengguna terminal
1 Paket 2.000.000.000 425.000.000
01 07 15 84 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Se-Kabupaten Wonogiri
Terpeliharanya Terminal yang ada Di Kabupaten Wonogiri
1 Paket Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pengguna terminal
1 Paket 2.034.000.000 90.000.000
01 07 15 85 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Taman Terminal non Bus
Terpeliharanya taman di Terminal 1 Paket Meningkatnya Kenyamanan Pengguna Terminal
1 Paket 20.000.000 25.000.000
01 07 15 86 Pengamanan Asset Terminal se Kabupaten Wonogiri
Terdatanya aset yang ada diterminal 1 Paket Terjaganya aset yang ada diterminal 1 Paket 40.000.000 40.000.000
01 07 15 87 Review Penyusunan DED Terminal Paranggupito
Terevaluasinya DED Terminal Kec. Paranggupito
1 Paket Tersedianya Dokumen DED Terminal Kecamatan Paranggupito
50.000.000 50.000.000
01 07 16 002 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor (kalibrasi alat)
Terawat dan terpeliharanya sarana dan prasarana pengujian kendaraan Bermotor
1 Paket Meningkatnya Ketepatan Pengujian Kendaraan Bermotor
1 Paket 350.000.000 150.000.000
01 07 16 008 Rehabilitasi/pemeliharaan repiter Keselamatan, ketertiban, dan keteraturan LLAJ
1 Paket Optimalisasi fungsi repiter 1 Paket 15.000.000 15.000.000
01 07 16 021 Pengadaan Alat Kebersihan Terminal se Kab. Wonogiri
Tersedianya peralatan kebersihan terminal se Kab. Wonogiri
1 Tahun Meningkatnya kenyamanan pengguna terminal
1 Tahun 20.000.000 20.000.000
01 07 16 24 Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio Komunikasi antar Aparatur berjalan cepat dan lancar
1 Paket Meningkatnya usia pengguanaa komunikasi Radio
1 Paket 20.000.000 20.000.000
01 07 17 020 Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Jalan Terselenggaranya pengawasan lalu lintas angkutan jalan yang
berkesinambungan
1 Tahun Terselenggaranya pengawasan lalu lintas angkutan jalan
1 Tahun 300.000.000 300.000.000 01 07 16 PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
405.000.000 205.000.000
01 07 17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
01 07 17 021 Wahana Tata Nugraha Terciptanya sistem transportasi perkotaan yang baik
1 Tahun Terciptanya pemilihan Wahana Tata Nugrasa
1 Tahun 50.000.000 50.000.000
01 07 17 022 Operasional Bus Sekolah Meningkatnya pelayanan angkutan 1 Tahun Terlaksananya operasional bus sekolah 1 Tahun 100.000.000 50.000.000
01 07 17 024 Pengadaan Stiker Angkutan Umum Meningkatnya pelayanan angkutan penumpang umum
1 Tahun Tersedianya Striker trayek angkutan penumpang umum
1 Tahun 15.000.000 15.000.000
01 07 17 26 Pembangunan, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Terpadu
Pos terpadu yang baik 1 Tahun Terciptanya pos terpadu yang baik 1 Tahun 250.000.000 250.000.000
01 07 17 27 Pelayanan Penertiban Ijin Insidentil, Rekomendasi Angkutan Barang Umum dan Rekomendasi Perpanjangan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP dan AKAP
Meningkatkan pelayanan perijinan angkutan umum
1 Tahun Terselenggaranya pelayanan perijinan angkutan umum
1 Tahun 15.000.000 15.000.000
01 07 17 29 Penataan Terminal Non Bus Tertatanya dan kerapian terminal non Bus
1 Tahun Meningkatnya Ketertipan Termnal Non Bus
1 Tahun 400.000.000 300.000.000
01 07 18 008 Pengadaan/Pemasangan Guardril Menguranggi angka kecelakaan pada jalan yang menikung dan juram
1 Paket Tersedianya pemgaman lalulintas pada jalan yang menikung dan curam
1 Paket 500.000.000 0
01 07 18 010 Pengecatan Zona Perparkiran Tersedianya Slot Parkir sesuai SRP 200 m2 Tersedianya area parkir yang memadai 200 m2 35.000.000 35.000.000
01 07 18 27 Pengadaan Alat Survey Bidang LLAJ Tersedianya alat survey bidang perhubungan
1 Paket Tersedianya alat survey bidang perhubungan
1 Paket 50.000.000 50.000.000
01 07 18 29 Pengadaan Alat Uji Rambu Kesesuaian standar rambu lalu lintas 1 Paket Tersedianya alat uji rambu 1 Paket 50.000.000 50.000.000
01 07 18 30 Pengadaan Radio Komunikasi Kelancaran radio komunikasi radio se-Kab.Wonogiri
1 Paket Tersedianya radio komunikasi 1 Paket 50.000.000 50.000.000
01 07 18 31 Pengadaan Repiter Kelancaran radio komunikasi radio se-Kab.Wonogiri
1 Paket Terpasangnya repiter 1 Paket 80.000.000 80.000.000
01 07 18 32 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Keselamatan LLAJ
Keselamatan, ketertiban, dan keteraturan LLAJ
1 Paket Terpasangnya perlengkapan jalan keselamatan LLAJ
1 Paket 2.000.000.000 2.000.000.000
01 07 18 33 Pengadaan Kendaraan Crane Kelancaran kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan
1 Paket Tersedianya kendaraan crane 1 Paket 900.000.000 900.000.000
01 07 18 34 Pengadaan Kendaraan Derek Kecepatan evaluasi kendaraan 1 Paket Tersedianya Kendaraan derek 1 Paket 700.000.000 700.000.000 01 07 18 35 Pengadaan Perlengkapan Operasional
Keselamatan LLAJ
Kesiapan kendaraan inspeksi Keselamatan Jalan
1 Paket Kelancaran Operasional Kendaraan Inspeksi Keselamatan Jalan
1 Paket 70.000.000 10.000.000 01 07 18 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PERHUBUNGAN
01 07 18 36 Penyusunan Juknis Bidang LLAJ Terlaksananya penyusunan Juknis LLAJ
1 Dokumen
Tersedianya pedoman pelaksanaan teknis bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan
1 Dokumen
20.000.000 20.000.000
01 07 19 004 Penyelenggaraan angkutan lebaran natal dan tahun baru
Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru yang aman, selamat dan lancar
1 Tahun Terselenggaranya angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru
1 Tahun 150.000.000 150.000.000
01 07 19 005 Penyelenggaraan Operasi Laik Jalan Keselamatan, ketertiban, dan keteraturan LLAJ
1 Paket Terselenggaranya operasi laik jalan 1 Paket 40.000.000 50.000.000
01 07 19 006 Penyelenggaraan Survey Bidang Perhubungan Tersedianya data LLAJ dan rekomendasi arah kebijakan LLAJ
1 Paket Tersedianya data LLAJ dan rekomendasi arah kebijakan LLAJ
1 Paket 150.000.000 150.000.000
01 07 19 007 Pemilihan AKUT Meningkatkan keselamatan penyelenggaraan angkutan penumpang umum di jalan
1 Tahun Terselenggaranya Pemilihan awak kendaraan umum
1 Tahun 40.000.000 40.000.000
01 07 19 011 Operasional Pos Terpadu Meningkatkan
keselamatan,keamanan, dan ketertiban lalu lintas di kawasan central busines distrik
1 Tahun Terselenggaranya Operasional POS Terpadu
1 Tahun 120.000.000 120.000.000
01 07 19 021 Pengendalian Dermaga Wisata dan Dermaga Kapal Kerja
Kesiapan personil , sarana, dan prasarana dermaga wisata dan dermaga kapal kerja
1 Tahun Optimalisasi fungsi dermaga wisata dan dermaga kapal kerja
1 Tahun 30.000.000 30.000.000
01 07 19 024 Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas Keselamatan, ketertiban, dan keteraturan LLAJ
1 Paket Pelaksanaan sosialisasi peraturan lalu lintas
1 Paket 30.000.000 50.000.000
01 07 19 026 Penyelenggaraan Lelang Parkir Terpilihnya pemenang pengelola parkir
1 Paket Meningkatnya ketertipan dan pendapatan daerah perparkiran
1 Paket 20.000.000 20.000.000
01 07 19 032 Pembinaan Teknis dan Operasional Para Petugas Parkir
Terbinanya Para Petugas Parkir 70 Orang Meningkatnya Pengetahuan tentang tatacara perparkiran
70 Orang 60.000.000 65.000.000
01 07 19 033 Fasilitasi Pengaturan Parkir Tamu Tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten
Keselamatan, ketertiban, dan keteraturan LLAJ
1 Tahun Pelaksanaan pengaturan parkir tamu skala Nasional, Provinsi dan Kabupaten
1 Tahun 60.000.000 75.000.000
01 07 19 034 Operasional Ketertiban , Kelancaran, Keselamatan Terminal
Terjaganya kondisi Ketertipan, keamanan serta kenyamanan Penumpang Bus
1 Tahun Meningkatnya Keamanan, kenyaman dan ketertipan penumpang Bus
1 Tahun 410.000.000 450.000.000
01 07 19 036 Forum lalu-lintas dan angkutan jalan Terjalinnya koordinasi antar instansi pemangku LLAJ
1 Tahun Pertemuan anggota forum LLAJ 1 Tahun 50.000.000 50.000.000
01 07 19 039 Fasilitasi Pelayanan Perijinan Angkutan Sungai dan Danau
Terlaksananya Pelayanan Perijinan ASD
1 Tahun Tersedianya logistik perijinan ASD 1 Tahun 5.000.000 10.000.000 01 07 19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU LINTAS
01 07 19 040 Pengawasan Kapal dan Perahu Nelayan di Area WGM
Keselamatan, ketertiban, dan keteraturan LLASD
1 Tahun Pelaksanaan pengawasan kapal dan perahu
1 Tahun 20.000.000 30.000.000
01 07 19 046 Inspeksi Keselamatan Jalan Tersedianya data daerah potensi kecelakaan dan rekomendasi penangananya
1 Paket Pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan 1 Paket 20.000.000 25.000.000
01 07 19 047 Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Jalan, Keselamatan LLAJ
Pelaksanaan pendataan
perlengkapan jalan keselamatan LLAJ
1 Paket Tersedianya data perlengkapan jalan 1 Paket 20.000.000 30.000.000
01 07 19 48 Penyelenggaraan Car Free Sunday Kelancaran kegiatan car free sunday 1 Tahun Terselenggaranya car free sunday 1 Tahun 25.000.000 30.000.000
01 07 19 49 Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Terselenggaranya koordinasi bidang ALL
1 Tahun Terselenggaranya koordinasi bidang ALL 1 Tahun 50.000.000 70.000.000
01 07 19 57 Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran Terkendalinya zona Perparkiran 12 Bulan Meningkatnya ketertipan dan kenyamanan pengguna parkir
12 Bulan 110.000.000 115.000.000
01 07 19 58 Pengawasan dan Pengendalian Terminal Terkendalinya Keamanan dan kenyaman penggun terminal
1 Tahun Meningkatnya jumlah pengguna terminal 1 Tahun 40.000.000 40.000.000
01 07 19 59 Pembangunan/ Perbaikan Halte Tersedianya tempat Naik dan Turun Penumpang yang memadai
12 Unit Meningkatnya Kenyamanan Pengguna Halte
12 Unit 75.000.000 100.000.000
01 07 19 60 Bantuan Angkutan Lebaran Meningkatkan pelayanan angkutan bagi pemudik lebaran
1 Tahun Terselenggaranya bantuan pemudik angkutan bagi pemudik lebaran
1 Tahun 120.000.000 120.000.000
01 07 19 64 Rekayasa Lalulintas Kelancaran Arus lalulintas Angkutan Jalan
1 Tahun Menguranggi angka Kecelakaan dan kepadatan lalulintas
1 Tahun 50.000.000 75.000.000
01 07 20 004 Penyelenggaraan inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) dan perahu
Terinventarisasinya Kendaraan Bermotor Wajib Uji
1 Tahun Meningkatnya Pengoperasian Kendaraan bermotor
1 Tahun 35.000.000 45.000.000
01 07 20 005 Pendataan pelaksanaan kegiatan perbengkelan, karoseri dan sekolah mengemudi
Terdatanya Kendaraan yang Wajib Uji
1 Tahun Meningkatnya kelaikan Pengoperasian Kendaraan bermotor
1 Tahun 25.000.000 35.000.000
01 07 20 006 Penyelenggaraan Uji Kendaraan Bermotor Terfasilitasinya Pengujian Kendaraan Roda empat
1 Tahun Meningkatnya keselamatan pengguna kendaraan roda empat yang telah diuji
1 Tahun 388.000.000 403.000.000
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 07 20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
01 20 17 094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda Berharga
Tersedianya Karcis Retribusi 1 Tahun Meningkatnya Ketertipan dan PAD 1 Tahun 195.000.000 195.000.000
01 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
01 25 15 020 Pengembangan Teknologi Internet dan Intranet
Tersedianya Teknologi Intranet dan Internet Se Kab. Wonogiri
1 Paket Terlaksananya penerapan E- Government di Pemerintah Kab. Wonogiri
1 Paket 378.495.000 350.000.000
01 25 15 021 Pengembangan Sistem Informasi Eksekutif Daerah (SIEDA)
Terlaksananya e-government di Pmerintah Kab. Wonogiri
1 Paket Tersedianya Media monitoring dan evaluasi antar SKPD bagi Eksekutif
1 Paket 400.000.000 400.000.000
01 25 15 027 Update Web Terlaksananya e-government di Pmerintah Kab. Wonogiri
1 Paket Tersedianya media web site sebagai media informasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat luas
1 Paket 25.000.000 30.000.000
01 25 15 029 Bintek Operator Komputer PDF Terlaksananya Bimbingan Teknis Operator Komputer bagi SKPD
1 Paket Tersedianya SDM yang terlatih dan up to date
1 Paket 75.000.000 75.000.000
01 25 15 030 Pengembangan SIM Kecamatan Terlaksananya pembuiatan SIM Kecamatan
1 Paket Tersedianya SIM Kecamatan 1 Paket 15.000.000 15.000.000
01 25 15 035 Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian internet aman dan sehat
Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyedia dan pengguna jasa internet di Kab. Wonogiri
1 Paket Tersedianya penyedia dan pengguna jasa internet sehat dan aman
1 Paket 25.000.000 25.000.000
01 25 15 039 Migrasi Menuju Open Source Software Terlaksananya pengguna Original Software Aplikasi
1 Paket Tersedianya Open Sourece Software Aplikasi
1 Paket 25.000.000 50.000.000
01 25 15 042 Pembangunan SIMADES Terlaksananya Program SIMADES 1 Paket Tersedianya Aplikasi SIMADES 1 Paket 15.000.000 15.000.000 01 25 15 043 Pembangunan Aplikasi e-Office Terlaksananya penerapan
e-Government di Pemerintah Kab. Wonogiri
1 Paket Tersedianya Software Aplikasi e-office 1 Tahun 175.000.000 175.000.000
01 25 15 49 Peningkatan/ Rehabilitasi Gedung Kantor/ Studio RSPD Wonogiri
Tersedianya Gedung/Studio RSPD yang Memadai
1 Paket Meningkatnya mutu dan kwalitas penyiaran
1 Paket 200.000.000 900.000.000
01 25 15 50 Pendirian Stasiun TV lokal Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penyiaran TV Lokal
1 Paket Terlaksananya Pendirian TV Lokal 1 Paket 2.500.000.000 500.000.000
01 25 15 51 Penyebarluasan Informasi melalui Videotron/ Media Luar Ruang Berbasis IT
Pemassangan Videotron sebagai madia informasi Pemeintah
1 Paket Meningkatnya penyebarluasan informaasi melalui trknologi informasi
1 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 01 20 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
195.000.000 195.000.000
01 25 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
01 25 15 52 Monitoring PLIK/ MPLIK dan Desa Dering/ Internet Masuk Kelurahan/ Desa
Terrlaksananya monitoring dan evaluasi internet Kecamatan dan Kel./Desa di Kab. Wonogiri
1 Paket Tersedianya jaringan internet pada Kecamatan dan Kelurahan/Desa
1 Paket 50.000.000 50.000.000
01 25 15 53 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Adanya Sosialisasimelalui Website, Leaflet Booklet, Buku dan
Tersedianya kontewn Layanan
12 Bulan Tersedianya bahan informasi untuk disebarkan kepada masyarakat untuk tercapainya peningkatan layanan unggulan
12 Bulan 70.000.000 75.000.000
01 25 17 003 Assistensi Bintek bidang Manajemen komunikasi publik
Terlaksananya asistensi bintek bidang manajemen Komunikasi Publik
1 Paket Tersedianya SDM yang handal dan menguasai manajemn komunkasi publik
1 Paket 20.000.000 20.000.000
01 25 17 04 Asistensi Bimbingan Teknis Bidang Pos dan Telekomunikasi
Pelaksanaan Bintek bidang pos dan telekomunikasi
1 Paket Terlaksananya Asistensi bintek bidang manajemen komunikasi publik
1 Paket 10.000.000 15.000.000
01 25 17 05 Asistensi Bimbingan Teknis Bidang Telematika Pelaksanaan bintek bidang telematika
1 Paket Terlaksananya asistensi bintek bidang telematika
1 Paket 10.000.000 15.000.000
01 25 18 011 Fasilitasi Kelembagaan KIM dan LKM Terfasilitasinya Kelembagaan Bagi KIM/LKM
80 Kelompok
Tersedianya KIM/LKM sebagai agen desiminasi informasi
80 Kelompok
65.000.000 70.000.000
01 25 18 020 Penyebarluasan Informasi Publik Bidang Cukai Tembakau melalui iklan radio, dialog interaktif, leaflet, stiker dan baliho
Tersebarnya informasi tentang cukai tembakau
25 Kec Meningkatnya jumlah masyarakat yang memahami tentang cukai tembakau
25 Kec 600.000.000 700.000.000
01 25 18 21 Fasilitasi Operasional Kegiatan FK METRA Terlaksananya Fasilitasi bagi kegiatan FK METRA
1 Paket Desiminasi informasi melalui FK METRA 1 Paket 15.000.000 20.000.000
01 25 18 22 Publikasi melalui media massa dan elektronik Terlaksananya publikasi melalui Media massa dan Elektronik
1 Paket Pemasangan iklan dan ekspos kegiatan melalui media massa
1 Paket 25.000.000 30.000.000
01 25 19 004 Operasional Penyiaran RSPD Wonogiri Tersedianya Akomodasi operasional RSPD
1 Tahun Meningkatnya Kinerja para Kru RSPD 1 Tahun 379.800.000 344.800.000
01 25 19 005 Dialog Interaktif Bupati Medali Emas Terfasilitasinya Dialog Bupati dengan Masyarakat
1 Paket Tersedianya tempat untuk interaksi Bupati dan Masyarakat
1 Paket 20.000.000 20.000.000
01 25 19 006 Liputan Siaran Langsung RSPD Terlaksananya Siaran Langsung 1 Paket Tersedianya Informasi yang disiarkan secara langsung
1 Paket 12.500.000 15.000.000
01 25 19 008 Penyebarluasan Informasi Outdoor Terpublikasinya Informasi 25 Kec Terpublikasinya Informaai dari pemerintah melalui media out door
25 Kec 45.000.000 50.000.000 01 25 17 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
40.000.000 50.000.000
01 25 18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA
705.000.000 820.000.000
01 25 19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
01 25 19 011 Penyediaan Jasa Komunikasi Internet se-Kab Wonogiri
Terlaksananya penerapan e-Government di Pemerintah Kab. Wonogiri
1 Paket Tersedianya Koneksi Internet Pemerintah Kab. WOnogiri
1 Tahun 600.000.000 600.000.000
01 25 19 016 Liputan Siaran Tunda di 25 Kecamatan Tersedianya informasi yang disiarkan secara tunda
1 Tahun Tersosialisasinya Informasi melalui RSPD 1 Tahun 15.000.000 15.000.000
01 25 19 018 Pemeliharaan Jaringan WAN/WAV-LAN SKPD Terlaksananya penerapan e-Government di
1 Paket Terpeliharanya Infrastruktur koneksi WAN/WAV-LAN
1 Tahun 350.000.000 420.000.000
01 25 19 021 E Audit untuk akses data dan tanggung jawab keuangan
Terlaksananya penerapan e-Governance di Pemerintah Kab. Wonogiri
1 Paket Tersedianya Koneksivitas serta integrasi Jaringan Data antar Pemda denga BPK Provinsi
1 Tahun 10.000.000 10.000.000
Tersedianya pembiayaan Operasional PPID
1 Paket Terlaksanaya program dan kegiatan PPID 1 Paket 60.000.000 65.000.000
Menyediakan informasi yang ada pada PPID Pembantu di
Dinhubkominfo Kabupaten Wonogiri
1 Tahun Tersedianya informasi yang ada pada PPID Pembantu
1 Tahun 7.000.000 10.000.000
01 25 19 029 Safari Ramadhan Terlaksananya Siaran pada Bulan Romadhon secara rutin
1 Bulan Tersedianya Informasi tentang kegiatan Bulan Romadhon
1 Bulan 6.000.000 7.000.000
01 25 19 030 Siaran Program Ramadhan Terlaksanaya Siaran Program Romadhon
1 Bulan Tersedianya \\informasi Siaran Khusus untuk Bulan Romadhon
1 Bulan 5.000.000 5.000.000
01 25 20 002 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Terlaksananya penerapan e-Governance di Pemerintah Kab. Wonogiri
1 Paket Tersedianya pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik
1 Tahun 550.000.000 550.000.000
01 25 20 003 Penyebarluasan Informasi melalui Jingle Spot di Radio
Tersebarnya Kerpada Masyarakat 1 Paket Tersedianya Informasi kepada Masyarakat melalui media tradisional
1 Paket 10.000.000 15.000.000
01 25 20 04 Penyebarluasan Informasi melalui FK METRA Tersedianya Informasi melalui forum media tradisional
1 Paket Desiminasi informasi melalui media tradisional
1 Paket 15.000.000 20.000.000
01 25 21 001 Fasilitasi Operasional Pos dan Pelayangan Desa Terlaksananya Fasilitasi bagi petugas pelayangan Desa
3 Kec Terbinanya kegiatan petugas pelayangan desa
3 Kec 25.000.000 30.000.000
01 25 21 002 Pembinaan dan Pengawasan Pos dan Jasa Titipan ( Paket )
Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan pelaku jasa titipan
25 Kec Meningkatnya mutu pelayanan jasa titipan 25 Kec 15.000.000 20.000.000 01 25 19 024 Operasional PPID
01 25 20 PROGRAM FASILITASI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
575.000.000 585.000.000
01 25 21 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN POS 40.000.000 50.000.000
01 25 22 PROGRAM PENATAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TELEKOMUNIKASI
01 25 22 001 Fasilitasi Kelembagaan dan Telekomunikasi Terlaksananya lpembentukan lembaga yang bergerak dibidang telekomunikasi
25 Kec Terkendalinya pelaku usaha bidang telekomunikasi
25 Kec 12.500.000 20.000.000
01 25 22 002 Monitoring Perkembangan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi
Terbangunnya data dan informasi kondisi menara BTS dan perijinan
25 Kec Terpantaunya kondisi menara dan kelengkapan perijinan
25 Kec 15.000.000 20.000.000
01 25 22 005 Set Audit Menara Telekomunikasi Terbangunnya Data dan Informasi penggunaan peralatan Menara
25 Kec Terpantaunya peralatan telekomunikasi yang terpasang pada menara BTS
25 Kec 1.070.000.000 80.000.000
01 25 22 006 Intensifikasi Pemasukan Retribusi Menara Telekomunikasi
Terbangunnya data SKRD menara telekomunikasi
25 Kec Terdistribusikannya SKRD dan STRD kepada para Wajib Retribusi
25 Kec 60.000.000 70.000.000