• Tidak ada hasil yang ditemukan

f08b545fe375c2a00174f74775779ebc 7. dishubkominfo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "f08b545fe375c2a00174f74775779ebc 7. dishubkominfo"

Copied!
12
0
0

Teks penuh

(1)

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

2 3 4 5 6 7 8

00 NON URUSAN

00 00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai untuk Administrasi Perkantoran

2 Jenis Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Tahun 3.000.000 3.500.000

00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Telepon,Air dan Listrik

1 Tahun Meningkatnya kenyamanan dan Kelancaran pegawai

1 Tahun 220.000.000 220.000.000

00 00 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Tahun Meningkatnya kenyaman para pegawai 1 Tahun 2.000.000 2.500.000

00 00 01 005 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terbayarnya Pajak Bumi dan Bangunan

1 Tahun Meningkatnya kenyaman para pegawai 1 Tahun 1.000.000 1.000.000

00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terbayarnya pajak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

1 Tahun Meningkatnya kenyaman pengguna Kenfdaran Dinas Operasional

1 Tahun 10.000.000 15.000.000

00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa Tenaga Kerja Kebersihan

1 Tahun Meningkatnya Kenyaman dan Kebersihan Lingkungan Pekerjaan

1 Tahun 45.000.000 4.500.000

00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Kantor pakai habis

1 Tahun Meningkatnya kinerja pegawai 1 Tahun 30.000.000 30.000.000

00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Blangko, Amplop berkop SKPD

1 Tahun Meningkatnya ketertipan Administrasi Perkantoran

1 Tahun 42.000.000 45.000.000

00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen instalasi listrik/Penerangan Kantor

1 Tahun Meningkatnya Kenyamanan dan Keamanan pegawai

1 Tahun 4.000.000 5.000.000

00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Perlengakapan dan peralatan Kamputer

1 Tahun Meningkatnya kenyaman para pegawai 1 Tahun 12.500.000 13.000.000

00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar 1 Tahun Terupdetnya berita se wilayah Surakart dan sekitarnya

1 Tahun 5.000.000 5.000.000

00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan, Makanan dan Minum untuk rapat dan Tamu

1 Tahun Meningktanya kinerja dan Koordinasi antar pegawai

1 Tahun 35.000.000 40.000.000

00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Tersedianya Bahan Bakar Minyak 1 Tahun Terjalinnya Koordinasi antara Pemerintah Pusat ,Propinsi dan Kabupaten/Kota

1 Tahun 100.000.000 100.000.000

00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Tersedianya Bahan Bakar Minyak 1 Tahun Meningkatnya Koordinasi antar Eilayah se Kab. Wonogiri

1 Tahun 20.000.000 25.000.000 Tahun 2017 Tahun 2018 1

00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

(2)

00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Tersedianya Tenaga kerja Kontrak 1 Tahun Meningkatnya penyelesaian pekerjaan pegawai

1 Tahun 400.000.000 400.000.000

00 00 01 023 Penataan arsip kantor Tersedianya tempat arsip yang memadai

1 Paket Tertatanya arsip dengan baik 1 Paket 50.000.000 15.000.000

00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya sarana dan Prasarana Aparatur

1 Paket Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Pegawai

1 Tahun 200.000.000 150.000.000

00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Oprrasional 1 Unit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Kegiatan

1 Unit 720.000.000 35.000.000

00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Tahun Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung aparatur bekerja

1 Tahun 30.000.000 40.000.000

00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

1 Tahun Meningkatnya kenyamanan para Pegawai 1 Tahun 50.000.000 50.000.000

00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur Terseianya Meja Kursi Pegawai yang memadai

1 Paket Meningkatnya Kenyamanan Pekerjaan para Pegawai

1 Tahun 50.000.000 80.000.000

00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya secara berkala Gedung Kantor

1 Tahun Meningkatnya usia penggunaan gedung kantor

1 Tahun 70.000.000 80.000.000

00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya operasional Kendaraan dinas yang memadai

1 Tahun Meningkatnya kenyamanan dan keamanan pengguna kendaraan dinas operasional

1 Tahun 120.000.000 120.000.000

00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan gedung kantor yang memadai

1 Tahun Meningkatnya kinerja pegawai 1 Tahun 15.000.000 15.000.000

00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersdianya Peralatan Gedung Kantor Yang memadai

1 Tahun Meningkatnya kinerja pegawai 1 Tahun 6.000.000 8.000.000

00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Tersedianya Mebeleur yang memadai

1 Paket Meningkaynya kenyamanan pekerjaan pegawai

1 Tahun 2.500.000 3.000.000

00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Tersedianya Bangunan Kantor yang memadai

1 Paket Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Pegawai

1 Tahun 90.000.000 80.000.000

00 00 02 050 Pembangunan halaman/tempat parkir/ taman/pagar/gapura/talud

Tersedianya tempat Parkir Kendaraan Pegawai

1 Paket Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Pegawai

1 Paket 60.000.000 90.000.000

00 00 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Tersedianya Pakaian dinas seragam beserta kelengkapannya

1 Paket Meningkatnya keseragaman pakaian Dinas 1 Paket 80.000.000 80.000.000

00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Adanya data pegawai yang terupdate 1 Tahun Terupdatenay perubahan data pegawai 1 Tahun 5.000.000 6.000.000 00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

1.413.500.000 751.000.000

00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

(3)

00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terkirimnya Bintek untuk Pegawai 1 Paket Meningkatnya SDM Aparatur 1 Paket 15.000.000 20.000.000

00 00 05 011 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Tersedianya data penilaian angka kredit pegawai fungsional

1 Tahun Meningkatnya kinerja Tenaga Fungsional 1 Tahun 5.000.000 6.000.000

00 00 05 23 Pembinaan Tenaga Kerja Non Pegawai Tersedianya tenaga non pegawai yang disiplin

1 Paket Meningkatnya Tenaga kerja non Pegawai yang disiplin

1 Tahun 20.000.000 25.000.000

00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersefdianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

2 Kali Meningkatnya Kinerja subag Keuangan 2 Kali 8.000.000 10.000.000

00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Rekapitulasi Realisasi Keuangan Akhir Tahun

1 Tahun Meningkatnya Kinerja Subag Keuangan 1 Tahun 8.000.000 10.000.000

00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya Dokumen kegiatan SKPD 1 Dokumen

Terarhnua Kinerja SKPD 1 Tahun 10.000.000 11.000.000

00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tersedianya Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

12 Kali Termonitornya realisasi pelaksanaan kegiatan

12 Kali 25.000.000 25.000.000

00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan

12 Bulan Meningkatnya Ketertipan laporan Pengelolaan Keuangan

12 Bulan 8.000.000 8.000.000

00 00 06 010 Pengelolaan Administrasi Keuangan Tersedianya buku bantu pengelolaan keuangan

1 Tahun Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan

1 Tahun 20.000.000 20.000.000

00 00 06 013 Penyusunan LKj IP Tersedianya Laporan Akintabilitas Kienerja SKPD

1 Dokumen

Terukurnya kinerja Aparatur dal 1 tahun 1 Dokumen

8.000.000 8.000.000

00 00 06 018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang Tersedianya Aplikasi Infentaris Barang

1 Paket Meningkatnya data Inventarisasi barang yang baik

1 Paket 35.000.000 10.000.000

00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tersedianya Dokumen dan Rencana Kegiatan SKPD

1 Tahun Terarahnya pelaksanaan kegiatan SKPD 1 Tahun 10.000.000 10.000.000

01 URUSAN WAJIB

01 07 PERHUBUNGAN

01 07 15 010 Pemeliharaan alat-alat angkutan apung bermotor

Kesiapan OPerasional Alat-alat Apung

1 Tahun Terpeliharanya Alat-alat Apung 1 Tahun 20.000.000 20.000.000

01 07 15 012 Pemeliharaan garasi kapal/rumah kapal Tersedianya Garasi Kapal yang memadai

1 Paket Terawatnya Kapal Patroli 1 Paket 155.000.000 155.000.000 00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

40.000.000 51.000.000

00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

01 07 15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

132.000.000 112.000.000

(4)

01 07 15 019 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruang Tunggu Penumpang Kapal di Cakaran

Tersedianya ruang tunggu naik dan turunnya penumpang kapal yang memadai

1 Unit Meningkatnya kenyamanan penumpang kapal

1 Unit 15.000.000 20.000.000

01 07 15 020 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran Terlaksananya kegiatan operasional Perparkiran

12 Bulan Meningkat dan tertipnya Pelayanan Perparkiran

12 Bulan 3.880.000.000 3.880.000.000

01 07 15 024 Inventarisasi Kantong Parkir se Kabupaten Wonogiri

Menginvetarisir titik tiktik parkir 1 Paket Terbangunnya fasilitas perhubungan dan meningakatnya APBD

1 Paket 20.000.000 20.000.000

01 07 15 027 Updating Profil Dinhubkominfo Tersedianya Informasi tentang Dinhubkominfo Kab. Wonogiri

1 Dokumen

Terdokumenkannya Kondisi Dinhubkominfo setiap Tahun

1 Dokumen

15.000.000 15.000.000

01 07 15 029 Rakor Pengelolaan Perparkiran Terfasilitasinya pertemuan pengelola parkir yang baik dan benar

2 Kali Meningkatnya ketertipan dan pengelolaan perparkiran

2 Kali 35.000.000 35.000.000

01 07 15 050 Kerjasama Subosukowonosraten Tersedianya Ajang koordinasi seputar Soloraya

1 Tahun Meningkatnya Kerjasama Antar wilayah Perbatasan sekarisidenan Surakarta

1 Tahun 10.000.000 10.000.000

01 07 15 060 Rehabilitasi/Pemeliharaan Area Parkir Pengujian Kendaraan Bermotor

Tersedianya area parkir pengujian kendaraan bermotor

1 Paket Meningkatnya kenyamanan Penguna Parkir pengujian kendaraan bermotor

1 Paket 175.000.000 215.000.000

01 07 15 062 Fasilitasi Pembangunan Lintasan Tidak Sebidang Kretek Bang (Pengadaan Tanah)

Terbangunnya perlintasan tidak sebidang

1 Paket Meningkatnya arus lalulintas kendaraan bermotor

1 Paket 75.000.000 0

01 07 15 65 Pembuatan SIM Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Tersedinya Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor

1 Paket Meningkatnya Kecepatan dan Ketepatan Pengujian Kendaraan Bermotor

1 Paket 100.000.000 50.000.000

01 07 15 67 Pengadaan Papan Parkir Tersedianya informasi tentang tarif parkir

20 Buah Terpasangnya papan informasi tentang tarif parkir

20 Buah 35.000.000 35.000.000

01 07 15 68 Pemilihan Pelajar Pelopor Lalu Lintas Terpilihnya Pelajar Pelopor Lalu Lintas

1 Tahun Meningkatnya Kepedulian terhadap keselamatan lalu lintas dan agkutan jalan dilingkungan pelajar dalam rangka pembentukan karakter budaya

keselamatan lalulintas dan angkutan jalan

1 Tahun 50.000.000 50.000.000

01 07 15 75 Pengadaan Garasi Kapal Patroli Tersedianya garasi kapal 1 Paket Kesiapan operasional diperairan Waduk Gajah Mungkur

1 Paket 50.000.000 0

01 07 15 76 Pengadaan Alat-Alat Apung Bermotor Tersedianya Kendaraan angkutan perairan sebagai sarana pelaksanaan tugas

1 Paket Meningkatnya Keselamatan, Ketertipan dan Keteraturan LL ASD

1 Paket 50.000.000 0

01 07 15 77 Pengadaan Dermaga Ponton Tersedianya Dermaga Ponton 1 Paket Meningkatnya keselamatan pengguna jasa sandar

(5)

01 07 15 78 Pengadaan Rambu LLASD Tersedianya rambu lalu lintas Air Sungai dan Danau

1 Tahun Meningkatnya keselamatan dan ketertipan lalu lintas yang ada di ASD

1 Tahun 500.000.000 500.000.000

01 07 15 79 Pemeliharaan SIM Parkir Operasional Penyelenggaraan Perparkiran

Terpeliharanya SIM Parkir 1 Paket Meningkatnya Pelayanan Parkir 1 Tahun 25.000.000 25.000.000

01 07 15 80 Kajian Potensi Parkir dan Tarif Parkir Tersedianya Dokumen tentang Perparkiran

1 Paket Meningkatnya PAD dari Parkir 1 Paket 40.000.000 40.000.000

01 07 15 81 Pembuatan DED Taman Parkir Tersedianya Dokumen tetang Taman Parkir

1 Paket Meningkatnya tetip lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan

1 Paket 40.000.000 40.000.000

01 07 15 82 Fasilitasi Pengelolaan Perparkiran Terfasilitasinya pengelolaan parkir 1 Paket Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan pengaturan parkir

1 Paket 20.000.000 20.000.000

01 07 15 83 Pembangunan Terminal Type C Terbangunnya Sarana pendukung terminal yang memadai

1 Paket Meningkatnya Kenyamanan dan keamanan pengguna terminal

1 Paket 2.000.000.000 425.000.000

01 07 15 84 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Se-Kabupaten Wonogiri

Terpeliharanya Terminal yang ada Di Kabupaten Wonogiri

1 Paket Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pengguna terminal

1 Paket 2.034.000.000 90.000.000

01 07 15 85 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Taman Terminal non Bus

Terpeliharanya taman di Terminal 1 Paket Meningkatnya Kenyamanan Pengguna Terminal

1 Paket 20.000.000 25.000.000

01 07 15 86 Pengamanan Asset Terminal se Kabupaten Wonogiri

Terdatanya aset yang ada diterminal 1 Paket Terjaganya aset yang ada diterminal 1 Paket 40.000.000 40.000.000

01 07 15 87 Review Penyusunan DED Terminal Paranggupito

Terevaluasinya DED Terminal Kec. Paranggupito

1 Paket Tersedianya Dokumen DED Terminal Kecamatan Paranggupito

50.000.000 50.000.000

01 07 16 002 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor (kalibrasi alat)

Terawat dan terpeliharanya sarana dan prasarana pengujian kendaraan Bermotor

1 Paket Meningkatnya Ketepatan Pengujian Kendaraan Bermotor

1 Paket 350.000.000 150.000.000

01 07 16 008 Rehabilitasi/pemeliharaan repiter Keselamatan, ketertiban, dan keteraturan LLAJ

1 Paket Optimalisasi fungsi repiter 1 Paket 15.000.000 15.000.000

01 07 16 021 Pengadaan Alat Kebersihan Terminal se Kab. Wonogiri

Tersedianya peralatan kebersihan terminal se Kab. Wonogiri

1 Tahun Meningkatnya kenyamanan pengguna terminal

1 Tahun 20.000.000 20.000.000

01 07 16 24 Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio Komunikasi antar Aparatur berjalan cepat dan lancar

1 Paket Meningkatnya usia pengguanaa komunikasi Radio

1 Paket 20.000.000 20.000.000

01 07 17 020 Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Jalan Terselenggaranya pengawasan lalu lintas angkutan jalan yang

berkesinambungan

1 Tahun Terselenggaranya pengawasan lalu lintas angkutan jalan

1 Tahun 300.000.000 300.000.000 01 07 16 PROGRAM REHABILITASI DAN

PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

405.000.000 205.000.000

01 07 17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

(6)

01 07 17 021 Wahana Tata Nugraha Terciptanya sistem transportasi perkotaan yang baik

1 Tahun Terciptanya pemilihan Wahana Tata Nugrasa

1 Tahun 50.000.000 50.000.000

01 07 17 022 Operasional Bus Sekolah Meningkatnya pelayanan angkutan 1 Tahun Terlaksananya operasional bus sekolah 1 Tahun 100.000.000 50.000.000

01 07 17 024 Pengadaan Stiker Angkutan Umum Meningkatnya pelayanan angkutan penumpang umum

1 Tahun Tersedianya Striker trayek angkutan penumpang umum

1 Tahun 15.000.000 15.000.000

01 07 17 26 Pembangunan, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Terpadu

Pos terpadu yang baik 1 Tahun Terciptanya pos terpadu yang baik 1 Tahun 250.000.000 250.000.000

01 07 17 27 Pelayanan Penertiban Ijin Insidentil, Rekomendasi Angkutan Barang Umum dan Rekomendasi Perpanjangan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP dan AKAP

Meningkatkan pelayanan perijinan angkutan umum

1 Tahun Terselenggaranya pelayanan perijinan angkutan umum

1 Tahun 15.000.000 15.000.000

01 07 17 29 Penataan Terminal Non Bus Tertatanya dan kerapian terminal non Bus

1 Tahun Meningkatnya Ketertipan Termnal Non Bus

1 Tahun 400.000.000 300.000.000

01 07 18 008 Pengadaan/Pemasangan Guardril Menguranggi angka kecelakaan pada jalan yang menikung dan juram

1 Paket Tersedianya pemgaman lalulintas pada jalan yang menikung dan curam

1 Paket 500.000.000 0

01 07 18 010 Pengecatan Zona Perparkiran Tersedianya Slot Parkir sesuai SRP 200 m2 Tersedianya area parkir yang memadai 200 m2 35.000.000 35.000.000

01 07 18 27 Pengadaan Alat Survey Bidang LLAJ Tersedianya alat survey bidang perhubungan

1 Paket Tersedianya alat survey bidang perhubungan

1 Paket 50.000.000 50.000.000

01 07 18 29 Pengadaan Alat Uji Rambu Kesesuaian standar rambu lalu lintas 1 Paket Tersedianya alat uji rambu 1 Paket 50.000.000 50.000.000

01 07 18 30 Pengadaan Radio Komunikasi Kelancaran radio komunikasi radio se-Kab.Wonogiri

1 Paket Tersedianya radio komunikasi 1 Paket 50.000.000 50.000.000

01 07 18 31 Pengadaan Repiter Kelancaran radio komunikasi radio se-Kab.Wonogiri

1 Paket Terpasangnya repiter 1 Paket 80.000.000 80.000.000

01 07 18 32 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Keselamatan LLAJ

Keselamatan, ketertiban, dan keteraturan LLAJ

1 Paket Terpasangnya perlengkapan jalan keselamatan LLAJ

1 Paket 2.000.000.000 2.000.000.000

01 07 18 33 Pengadaan Kendaraan Crane Kelancaran kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan

1 Paket Tersedianya kendaraan crane 1 Paket 900.000.000 900.000.000

01 07 18 34 Pengadaan Kendaraan Derek Kecepatan evaluasi kendaraan 1 Paket Tersedianya Kendaraan derek 1 Paket 700.000.000 700.000.000 01 07 18 35 Pengadaan Perlengkapan Operasional

Keselamatan LLAJ

Kesiapan kendaraan inspeksi Keselamatan Jalan

1 Paket Kelancaran Operasional Kendaraan Inspeksi Keselamatan Jalan

1 Paket 70.000.000 10.000.000 01 07 18 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA PERHUBUNGAN

(7)

01 07 18 36 Penyusunan Juknis Bidang LLAJ Terlaksananya penyusunan Juknis LLAJ

1 Dokumen

Tersedianya pedoman pelaksanaan teknis bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan

1 Dokumen

20.000.000 20.000.000

01 07 19 004 Penyelenggaraan angkutan lebaran natal dan tahun baru

Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru yang aman, selamat dan lancar

1 Tahun Terselenggaranya angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru

1 Tahun 150.000.000 150.000.000

01 07 19 005 Penyelenggaraan Operasi Laik Jalan Keselamatan, ketertiban, dan keteraturan LLAJ

1 Paket Terselenggaranya operasi laik jalan 1 Paket 40.000.000 50.000.000

01 07 19 006 Penyelenggaraan Survey Bidang Perhubungan Tersedianya data LLAJ dan rekomendasi arah kebijakan LLAJ

1 Paket Tersedianya data LLAJ dan rekomendasi arah kebijakan LLAJ

1 Paket 150.000.000 150.000.000

01 07 19 007 Pemilihan AKUT Meningkatkan keselamatan penyelenggaraan angkutan penumpang umum di jalan

1 Tahun Terselenggaranya Pemilihan awak kendaraan umum

1 Tahun 40.000.000 40.000.000

01 07 19 011 Operasional Pos Terpadu Meningkatkan

keselamatan,keamanan, dan ketertiban lalu lintas di kawasan central busines distrik

1 Tahun Terselenggaranya Operasional POS Terpadu

1 Tahun 120.000.000 120.000.000

01 07 19 021 Pengendalian Dermaga Wisata dan Dermaga Kapal Kerja

Kesiapan personil , sarana, dan prasarana dermaga wisata dan dermaga kapal kerja

1 Tahun Optimalisasi fungsi dermaga wisata dan dermaga kapal kerja

1 Tahun 30.000.000 30.000.000

01 07 19 024 Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas Keselamatan, ketertiban, dan keteraturan LLAJ

1 Paket Pelaksanaan sosialisasi peraturan lalu lintas

1 Paket 30.000.000 50.000.000

01 07 19 026 Penyelenggaraan Lelang Parkir Terpilihnya pemenang pengelola parkir

1 Paket Meningkatnya ketertipan dan pendapatan daerah perparkiran

1 Paket 20.000.000 20.000.000

01 07 19 032 Pembinaan Teknis dan Operasional Para Petugas Parkir

Terbinanya Para Petugas Parkir 70 Orang Meningkatnya Pengetahuan tentang tatacara perparkiran

70 Orang 60.000.000 65.000.000

01 07 19 033 Fasilitasi Pengaturan Parkir Tamu Tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten

Keselamatan, ketertiban, dan keteraturan LLAJ

1 Tahun Pelaksanaan pengaturan parkir tamu skala Nasional, Provinsi dan Kabupaten

1 Tahun 60.000.000 75.000.000

01 07 19 034 Operasional Ketertiban , Kelancaran, Keselamatan Terminal

Terjaganya kondisi Ketertipan, keamanan serta kenyamanan Penumpang Bus

1 Tahun Meningkatnya Keamanan, kenyaman dan ketertipan penumpang Bus

1 Tahun 410.000.000 450.000.000

01 07 19 036 Forum lalu-lintas dan angkutan jalan Terjalinnya koordinasi antar instansi pemangku LLAJ

1 Tahun Pertemuan anggota forum LLAJ 1 Tahun 50.000.000 50.000.000

01 07 19 039 Fasilitasi Pelayanan Perijinan Angkutan Sungai dan Danau

Terlaksananya Pelayanan Perijinan ASD

1 Tahun Tersedianya logistik perijinan ASD 1 Tahun 5.000.000 10.000.000 01 07 19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN

PENGAMANAN LALU LINTAS

(8)

01 07 19 040 Pengawasan Kapal dan Perahu Nelayan di Area WGM

Keselamatan, ketertiban, dan keteraturan LLASD

1 Tahun Pelaksanaan pengawasan kapal dan perahu

1 Tahun 20.000.000 30.000.000

01 07 19 046 Inspeksi Keselamatan Jalan Tersedianya data daerah potensi kecelakaan dan rekomendasi penangananya

1 Paket Pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan 1 Paket 20.000.000 25.000.000

01 07 19 047 Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Jalan, Keselamatan LLAJ

Pelaksanaan pendataan

perlengkapan jalan keselamatan LLAJ

1 Paket Tersedianya data perlengkapan jalan 1 Paket 20.000.000 30.000.000

01 07 19 48 Penyelenggaraan Car Free Sunday Kelancaran kegiatan car free sunday 1 Tahun Terselenggaranya car free sunday 1 Tahun 25.000.000 30.000.000

01 07 19 49 Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Terselenggaranya koordinasi bidang ALL

1 Tahun Terselenggaranya koordinasi bidang ALL 1 Tahun 50.000.000 70.000.000

01 07 19 57 Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran Terkendalinya zona Perparkiran 12 Bulan Meningkatnya ketertipan dan kenyamanan pengguna parkir

12 Bulan 110.000.000 115.000.000

01 07 19 58 Pengawasan dan Pengendalian Terminal Terkendalinya Keamanan dan kenyaman penggun terminal

1 Tahun Meningkatnya jumlah pengguna terminal 1 Tahun 40.000.000 40.000.000

01 07 19 59 Pembangunan/ Perbaikan Halte Tersedianya tempat Naik dan Turun Penumpang yang memadai

12 Unit Meningkatnya Kenyamanan Pengguna Halte

12 Unit 75.000.000 100.000.000

01 07 19 60 Bantuan Angkutan Lebaran Meningkatkan pelayanan angkutan bagi pemudik lebaran

1 Tahun Terselenggaranya bantuan pemudik angkutan bagi pemudik lebaran

1 Tahun 120.000.000 120.000.000

01 07 19 64 Rekayasa Lalulintas Kelancaran Arus lalulintas Angkutan Jalan

1 Tahun Menguranggi angka Kecelakaan dan kepadatan lalulintas

1 Tahun 50.000.000 75.000.000

01 07 20 004 Penyelenggaraan inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) dan perahu

Terinventarisasinya Kendaraan Bermotor Wajib Uji

1 Tahun Meningkatnya Pengoperasian Kendaraan bermotor

1 Tahun 35.000.000 45.000.000

01 07 20 005 Pendataan pelaksanaan kegiatan perbengkelan, karoseri dan sekolah mengemudi

Terdatanya Kendaraan yang Wajib Uji

1 Tahun Meningkatnya kelaikan Pengoperasian Kendaraan bermotor

1 Tahun 25.000.000 35.000.000

01 07 20 006 Penyelenggaraan Uji Kendaraan Bermotor Terfasilitasinya Pengujian Kendaraan Roda empat

1 Tahun Meningkatnya keselamatan pengguna kendaraan roda empat yang telah diuji

1 Tahun 388.000.000 403.000.000

01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

01 07 20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

(9)

01 20 17 094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda Berharga

Tersedianya Karcis Retribusi 1 Tahun Meningkatnya Ketertipan dan PAD 1 Tahun 195.000.000 195.000.000

01 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

01 25 15 020 Pengembangan Teknologi Internet dan Intranet

Tersedianya Teknologi Intranet dan Internet Se Kab. Wonogiri

1 Paket Terlaksananya penerapan E- Government di Pemerintah Kab. Wonogiri

1 Paket 378.495.000 350.000.000

01 25 15 021 Pengembangan Sistem Informasi Eksekutif Daerah (SIEDA)

Terlaksananya e-government di Pmerintah Kab. Wonogiri

1 Paket Tersedianya Media monitoring dan evaluasi antar SKPD bagi Eksekutif

1 Paket 400.000.000 400.000.000

01 25 15 027 Update Web Terlaksananya e-government di Pmerintah Kab. Wonogiri

1 Paket Tersedianya media web site sebagai media informasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat luas

1 Paket 25.000.000 30.000.000

01 25 15 029 Bintek Operator Komputer PDF Terlaksananya Bimbingan Teknis Operator Komputer bagi SKPD

1 Paket Tersedianya SDM yang terlatih dan up to date

1 Paket 75.000.000 75.000.000

01 25 15 030 Pengembangan SIM Kecamatan Terlaksananya pembuiatan SIM Kecamatan

1 Paket Tersedianya SIM Kecamatan 1 Paket 15.000.000 15.000.000

01 25 15 035 Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian internet aman dan sehat

Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyedia dan pengguna jasa internet di Kab. Wonogiri

1 Paket Tersedianya penyedia dan pengguna jasa internet sehat dan aman

1 Paket 25.000.000 25.000.000

01 25 15 039 Migrasi Menuju Open Source Software Terlaksananya pengguna Original Software Aplikasi

1 Paket Tersedianya Open Sourece Software Aplikasi

1 Paket 25.000.000 50.000.000

01 25 15 042 Pembangunan SIMADES Terlaksananya Program SIMADES 1 Paket Tersedianya Aplikasi SIMADES 1 Paket 15.000.000 15.000.000 01 25 15 043 Pembangunan Aplikasi e-Office Terlaksananya penerapan

e-Government di Pemerintah Kab. Wonogiri

1 Paket Tersedianya Software Aplikasi e-office 1 Tahun 175.000.000 175.000.000

01 25 15 49 Peningkatan/ Rehabilitasi Gedung Kantor/ Studio RSPD Wonogiri

Tersedianya Gedung/Studio RSPD yang Memadai

1 Paket Meningkatnya mutu dan kwalitas penyiaran

1 Paket 200.000.000 900.000.000

01 25 15 50 Pendirian Stasiun TV lokal Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penyiaran TV Lokal

1 Paket Terlaksananya Pendirian TV Lokal 1 Paket 2.500.000.000 500.000.000

01 25 15 51 Penyebarluasan Informasi melalui Videotron/ Media Luar Ruang Berbasis IT

Pemassangan Videotron sebagai madia informasi Pemeintah

1 Paket Meningkatnya penyebarluasan informaasi melalui trknologi informasi

1 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 01 20 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

195.000.000 195.000.000

01 25 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

(10)

01 25 15 52 Monitoring PLIK/ MPLIK dan Desa Dering/ Internet Masuk Kelurahan/ Desa

Terrlaksananya monitoring dan evaluasi internet Kecamatan dan Kel./Desa di Kab. Wonogiri

1 Paket Tersedianya jaringan internet pada Kecamatan dan Kelurahan/Desa

1 Paket 50.000.000 50.000.000

01 25 15 53 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Adanya Sosialisasimelalui Website, Leaflet Booklet, Buku dan

Tersedianya kontewn Layanan

12 Bulan Tersedianya bahan informasi untuk disebarkan kepada masyarakat untuk tercapainya peningkatan layanan unggulan

12 Bulan 70.000.000 75.000.000

01 25 17 003 Assistensi Bintek bidang Manajemen komunikasi publik

Terlaksananya asistensi bintek bidang manajemen Komunikasi Publik

1 Paket Tersedianya SDM yang handal dan menguasai manajemn komunkasi publik

1 Paket 20.000.000 20.000.000

01 25 17 04 Asistensi Bimbingan Teknis Bidang Pos dan Telekomunikasi

Pelaksanaan Bintek bidang pos dan telekomunikasi

1 Paket Terlaksananya Asistensi bintek bidang manajemen komunikasi publik

1 Paket 10.000.000 15.000.000

01 25 17 05 Asistensi Bimbingan Teknis Bidang Telematika Pelaksanaan bintek bidang telematika

1 Paket Terlaksananya asistensi bintek bidang telematika

1 Paket 10.000.000 15.000.000

01 25 18 011 Fasilitasi Kelembagaan KIM dan LKM Terfasilitasinya Kelembagaan Bagi KIM/LKM

80 Kelompok

Tersedianya KIM/LKM sebagai agen desiminasi informasi

80 Kelompok

65.000.000 70.000.000

01 25 18 020 Penyebarluasan Informasi Publik Bidang Cukai Tembakau melalui iklan radio, dialog interaktif, leaflet, stiker dan baliho

Tersebarnya informasi tentang cukai tembakau

25 Kec Meningkatnya jumlah masyarakat yang memahami tentang cukai tembakau

25 Kec 600.000.000 700.000.000

01 25 18 21 Fasilitasi Operasional Kegiatan FK METRA Terlaksananya Fasilitasi bagi kegiatan FK METRA

1 Paket Desiminasi informasi melalui FK METRA 1 Paket 15.000.000 20.000.000

01 25 18 22 Publikasi melalui media massa dan elektronik Terlaksananya publikasi melalui Media massa dan Elektronik

1 Paket Pemasangan iklan dan ekspos kegiatan melalui media massa

1 Paket 25.000.000 30.000.000

01 25 19 004 Operasional Penyiaran RSPD Wonogiri Tersedianya Akomodasi operasional RSPD

1 Tahun Meningkatnya Kinerja para Kru RSPD 1 Tahun 379.800.000 344.800.000

01 25 19 005 Dialog Interaktif Bupati Medali Emas Terfasilitasinya Dialog Bupati dengan Masyarakat

1 Paket Tersedianya tempat untuk interaksi Bupati dan Masyarakat

1 Paket 20.000.000 20.000.000

01 25 19 006 Liputan Siaran Langsung RSPD Terlaksananya Siaran Langsung 1 Paket Tersedianya Informasi yang disiarkan secara langsung

1 Paket 12.500.000 15.000.000

01 25 19 008 Penyebarluasan Informasi Outdoor Terpublikasinya Informasi 25 Kec Terpublikasinya Informaai dari pemerintah melalui media out door

25 Kec 45.000.000 50.000.000 01 25 17 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

40.000.000 50.000.000

01 25 18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA

705.000.000 820.000.000

01 25 19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

(11)

01 25 19 011 Penyediaan Jasa Komunikasi Internet se-Kab Wonogiri

Terlaksananya penerapan e-Government di Pemerintah Kab. Wonogiri

1 Paket Tersedianya Koneksi Internet Pemerintah Kab. WOnogiri

1 Tahun 600.000.000 600.000.000

01 25 19 016 Liputan Siaran Tunda di 25 Kecamatan Tersedianya informasi yang disiarkan secara tunda

1 Tahun Tersosialisasinya Informasi melalui RSPD 1 Tahun 15.000.000 15.000.000

01 25 19 018 Pemeliharaan Jaringan WAN/WAV-LAN SKPD Terlaksananya penerapan e-Government di

1 Paket Terpeliharanya Infrastruktur koneksi WAN/WAV-LAN

1 Tahun 350.000.000 420.000.000

01 25 19 021 E Audit untuk akses data dan tanggung jawab keuangan

Terlaksananya penerapan e-Governance di Pemerintah Kab. Wonogiri

1 Paket Tersedianya Koneksivitas serta integrasi Jaringan Data antar Pemda denga BPK Provinsi

1 Tahun 10.000.000 10.000.000

Tersedianya pembiayaan Operasional PPID

1 Paket Terlaksanaya program dan kegiatan PPID 1 Paket 60.000.000 65.000.000

Menyediakan informasi yang ada pada PPID Pembantu di

Dinhubkominfo Kabupaten Wonogiri

1 Tahun Tersedianya informasi yang ada pada PPID Pembantu

1 Tahun 7.000.000 10.000.000

01 25 19 029 Safari Ramadhan Terlaksananya Siaran pada Bulan Romadhon secara rutin

1 Bulan Tersedianya Informasi tentang kegiatan Bulan Romadhon

1 Bulan 6.000.000 7.000.000

01 25 19 030 Siaran Program Ramadhan Terlaksanaya Siaran Program Romadhon

1 Bulan Tersedianya \\informasi Siaran Khusus untuk Bulan Romadhon

1 Bulan 5.000.000 5.000.000

01 25 20 002 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Terlaksananya penerapan e-Governance di Pemerintah Kab. Wonogiri

1 Paket Tersedianya pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik

1 Tahun 550.000.000 550.000.000

01 25 20 003 Penyebarluasan Informasi melalui Jingle Spot di Radio

Tersebarnya Kerpada Masyarakat 1 Paket Tersedianya Informasi kepada Masyarakat melalui media tradisional

1 Paket 10.000.000 15.000.000

01 25 20 04 Penyebarluasan Informasi melalui FK METRA Tersedianya Informasi melalui forum media tradisional

1 Paket Desiminasi informasi melalui media tradisional

1 Paket 15.000.000 20.000.000

01 25 21 001 Fasilitasi Operasional Pos dan Pelayangan Desa Terlaksananya Fasilitasi bagi petugas pelayangan Desa

3 Kec Terbinanya kegiatan petugas pelayangan desa

3 Kec 25.000.000 30.000.000

01 25 21 002 Pembinaan dan Pengawasan Pos dan Jasa Titipan ( Paket )

Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan pelaku jasa titipan

25 Kec Meningkatnya mutu pelayanan jasa titipan 25 Kec 15.000.000 20.000.000 01 25 19 024 Operasional PPID

01 25 20 PROGRAM FASILITASI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

575.000.000 585.000.000

01 25 21 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN POS 40.000.000 50.000.000

01 25 22 PROGRAM PENATAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TELEKOMUNIKASI

(12)

01 25 22 001 Fasilitasi Kelembagaan dan Telekomunikasi Terlaksananya lpembentukan lembaga yang bergerak dibidang telekomunikasi

25 Kec Terkendalinya pelaku usaha bidang telekomunikasi

25 Kec 12.500.000 20.000.000

01 25 22 002 Monitoring Perkembangan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi

Terbangunnya data dan informasi kondisi menara BTS dan perijinan

25 Kec Terpantaunya kondisi menara dan kelengkapan perijinan

25 Kec 15.000.000 20.000.000

01 25 22 005 Set Audit Menara Telekomunikasi Terbangunnya Data dan Informasi penggunaan peralatan Menara

25 Kec Terpantaunya peralatan telekomunikasi yang terpasang pada menara BTS

25 Kec 1.070.000.000 80.000.000

01 25 22 006 Intensifikasi Pemasukan Retribusi Menara Telekomunikasi

Terbangunnya data SKRD menara telekomunikasi

25 Kec Terdistribusikannya SKRD dan STRD kepada para Wajib Retribusi

25 Kec 60.000.000 70.000.000

Referensi

Dokumen terkait

ABSTRAK: penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) kesalahan penggunaan huruf kapital; (2) kesalahan penggunaan tanda baca titik; (3) kesalahan penggunaan

tingkat produksi kentang di Provinsi Aceh, yaitu: (i) Tingkat produksi kentang sangat dipengaruhi oleh kualitas bibit kentang yang dipakai, dan karena keterbatasan

- untuk mengetahui kadar logam timbal (Pb) yang terkandung pada tanah.

Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan maupun pengadaan barang/jasa yang telah selesai seluruhnya atau telah selesai terminnya harus segera diajukan pembayarannya ke KPPN

 Pengurangan kas di bendahara pengeluaran adalah belanja operasi sebesar Rp. Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1a. Tidak ada penerimaan

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH PROMOSI,

Kemampuan berkomunikasi dan interaksi dengan pimpinan, pihak luar dan juga rekan bisnis merupakan peranan yang sangat penting bagi seorang sekretaris, dia juga harus

Etiologinya diperkirakan karena disfungsi dari mekanisme kerja hipotalamus – hipofisis yang mengakibatkan anovulasi sekunder. Pada masa ini ovarium masih belum