Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar masuk & Pembelian perangko dan Amplop
2000 Buah Tercukupinya kebutuhan jasa surat menyurat
2000 Buah 3.000.000 3.000.000 00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tercukupinya jasa komunikasi , kebutuhan air dan listrik
12 Bulan TerpenuhiPenggunaan listrik, teleopon dan air
12 Buah 60.000.000 60.000.000 00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas Operasional yang diperpanjang perijinannya
34 Buah Tercukupinya kebutuhan perijinan kendaraan dinas /Operasional
34 Buah 20.000.000 25.000.000
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah & Macam peralatan kebersihan Kantor
12 Jenis Terciptangan lingkungan perkantoran yang bersih, nyaman dan repreentatif
12 Jenis 4.000.000 5.000.000 00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah & Jenis alat Tulis Kantor 40 Jenis Tercukupinya kebutuhan alat kantor 40 Jenis 17.000.000 18.000.000 00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah dan Jenis barang cetak dan
Penggandaan
7 Jenis Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan pengandaan
7 Jenis 17.000.000 18.000.000 00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah dan jenis alat-alat listrik kantor
10 Jenis Tercukupinya komponen instalasi penerangan untuk kelancaran
penyelenggaraan administrasi perkantoran
10 Jenis 2.000.000 2.500.000
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah & Jenis peralatan rumah tangga ( umbul-umbul bendera gas dll
5 Paket Tercukupinya & terpenuhinya peralatan rumah tanga
5 Paket 4.000.000 5.000.000
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan & Peraturan yang dibeli
12 Eks Terbayarnya langganan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Eks 4.000.000 5.000.000
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Snak makan -minum Rapat 12 Paket Terpenuhinya kebutuhan snak & makan minum Rapat
12 Paket 40.000.000 40.000.000 00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Jumlah perjalanan Pegawai untuk rapat koordinasi keluar Kabupaten
80 Orang Terpenuhinya kebutuhan perjalanan tugaskeluar daerah Kabupaten
80 Orang 70.000.000 80.000.000
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah perjalanan Pegawai untuk rapat koordinasi kedalam Kabupaten
20 Orang Terpenuhinya kebutuhan perjalanan tugas kedalam daerah Kabupaten
20 Orang 5.000.000 5.000.000 Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Urusan Bidang
1
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2 3 4 5 6 7 8 1
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Jumlah Pegawai Non PNS 16 Orang Tercukupinya Kebutuhan Jasa Tenaga Non PNS
16 Orang 288.000.000 288.000.000
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang akan di beli
1 Paket meningkatkan kelancaran kegiatan SKPD 1 Paket 150.000.000 150.000.000 00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor yang
dibeli
5 Paket Tercukupinya kebutuhan Meja Kursi Kantor
5 Paket 20.000.000 0
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan yang kan di beli 1 Paket meningkatkan kelancaran kegiatan SKPD 1 Paket 200.000.000 200.000.000 00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah & Jenis Bahan perawatan
gedung Kantor. gedung LBK dan TMP
1 Paket Tercukupinya perlengkapan dan bahan pemeliharaan gedung Kantor, gedung Loka Bina Karya ( LBK )dan Taman Makam Pahlawan
1 Paket 30.000.000 30.000.000
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah servis, Penggantian Suku Cadang , BBM kendaraan Dinas Operasional
9 Unit Terbayarnya servis, penggantian suku cadang, BBM Kendaaraan Operasional Dinas ooperasional
8 Unit 100.000.000 120.000.000
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah servis/pemeliharaan peralatan kantor & Rumah Tangga
1 Paket Terpeliharanya & Terawatnya perlengkapan gedung Kantor
1 Paket 4.000.000 4.000.000
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah seris/pemeliharaan peralatan Kantor& Rumah Tangga
1 Paket Terpelihanya & Terawatnya peraltan gedug Kantor
1 Paket 15.000.000 20.000.000
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah servis/pemeliharaan mebeleur
1 Paket Terpeliharanya dan terawatnya mebeleur 1 Paket 4.000.000 4.000.000 00 00 02 81 Fasilitasi Pengolahan Sub Domain SKPD Tersedianya Data informasi publik
bidang sosial
1 Paket Terupdateinformasi bidang sosial ke wibsite
1 Paket 10.000.000 10.000.000
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Jumlah & Data Laporan Kepegawaian 1 Paket Tersedianya data & Laporan pegawai 1 Paket 7.000.000 9.000.000 00 00 03 007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional Jumlah Dokumen penilaian angka
kredit pejabat fungsional khusus
8 Orang Tersedinaya dokumen penilaian angka kredit pejabat fungsional khusus
8 Orang 10.000.000 11.000.000 00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
533.000.000 538.000.000
17.000.000 20.000.000
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
2 3 4 5 6 7 8 1
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
1 Paket Terpenuhinya penambahan pengetahuan dan wawasan
1 Paket 30.000.000 35.000.000 00 00 05 021 Peningkatan SDM Jumlah SDM Bidang Kesejahateraan
Sosial yang perlu peningkatan Kinerja
1 Paket Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pegawai 1 Paket 50.000.000 60.000.000
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen buku LAKIP & LKJIP 2 Buku Tersedianya berkas-berkas administrasi /Laporan Capian Kinerja
2 Buku 6.000.000 7.000.000
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan keuangan Semesteran
2 Buku Tersedianya Laporan/Keuangan semesteran dalam upaya peningkatan penyelnggaraan administrasi keuangan
2 Buku 12.000.000 14.000.000
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen laporan keangan Akhir Tahun
1 Paket Tersedianya laporan akhir tahun dalam upaya peningkatan penyelenggaraan adminitrasi keuangan
1 Paket 12.000.000 12.000.000
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah Dokumen Renja 2 Buku Tersedianya Berkas -berkas administrasi Rencana Kerja SKPD
2 Buku 4.500.000 5.000.000
00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
8 Buku Tersedianya Berkas-berkas administrasi Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD
8 Buku 8.000.000 11.000.000
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Jumlah Dokumen laporan keuangan Bulanan
12 Laporan Tersedianya laporan keuangan bulanan dalam upaya peningkatan
penyelelnggaraan administrasi keuangan
12 Laporan 11.000.000 12.000.000
00 00 06 011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan
Jumlah Dokumen Laporan Penataan Usahaan Keuangan
1 Paket Tersedianya Dokumen Laporan Penata Usahaan Keuangan
1 Paket 10.000.000 12.000.000 00 00 06 012 Penyusunan Profil Jumlah Dokumen Profil yang buat 1
Dokumen
Tersedianya informasi tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Kewenanganan Dinas Sosial
1 Dokumen
7.000.000 8.000.000
00 00 06 018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang Jumlah Dokumen Laporan tentang Aset dan inventaris
1 Paket Tersusunnya Dokumen laporan tentang Aset dan Inventaris
1 Paket 6.000.000 6.000.000
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran
4 Dokumen
Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran
4 Dokumen
5.000.000 5.000.000
01 URUSAN WAJIB
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2 3 4 5 6 7 8 1
01 13 SOSIAL
01 13 15 007 Pelatihan UEP bagi keluarga veteran dan pembentukan KUBE
Jumlah keluarga Veteran yang dilatih dan dibantu
20 KK Meningkatnya kesejahteraan sosial sosial keluarga Veteran
20 KK 10.000.000 10.000.000
01 13 15 008 Penyantunan LU non produktif luar panti Terbantunya lanjut usia Jompo Terlantar
100 Orang Membantu tercukupinya kebutuhan dasar lanjut usia Terlantar
100 Orang 60.000.000 60.000.000 01 13 15 009 Peningkatan Ekonomi Keluarga Sejahtera (
Taskin )
Jumlah keluarga miskin yang dilatih dan dibantu
100 Orang Meningkatnya ekonomi Fakir Miskin yang di bantu
100 Orang 75.000.000 75.000.000 01 13 15 010 Pemberdayaan Sosial Lanjut usia luar panti
melalui UKS
Lanjut Usia Terlantar yang memeliliki ketrampilan dan kemampuan ekonomi produktif
30 Orang Lanjut Usia Terlantar yang dibekali kemampuan ekonomis produktif
30 Orang 20.000.000 20.000.000
01 13 15 016 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan kepada Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE )
Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang latih ketrampilan dan di bantu
50 Orang Meningkatkan UEP secara mandiri bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang menjadi tulang punggung keluarga
50 Orang 12.500.000 16.500.000
01 13 15 018 Penanganan dan Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan
Jumlah korban Tindak Kekerasan yang dilatih dan dibantu
50 Orang Terbantunya korban tindak kekerasan sehingga dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat
50 Orang 11.645.000 15.645.000
01 13 15 019 KIE Perlindungan Sosial dan Trafficking terhadap anak
Jumlah peserta Sosialisasi KIE perlindungan sosial dan Trafficking
150 Orang terpenuhinya Kebutuhan informasi tentang pelindungan anak sehingga meningktkan pemahaman yang benar tentang perlindungan anak
150 Orang 19.390.000 29.390.000
01 13 15 027 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin bantuan Dari Pusat
Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin bantuan dari Pusat
1 Paket Terbinanya KUBE Fakir Miskin dari Pusat 1 Paket 200.000.000 200.000.000
01 13 15 028 Peningkatan kemampuan dan ketrampilan keluarga rawan sosial ekonomi (PKK-RSE)
Terbinanya kelurga rawan sosial ekonomi melalui peningkatan ketrampilan dan kemampuan
60 KK Tertanganinya PMKS dan Keluarga rawan bencana ekonomi ( KRSE )
60 KK 20.000.000 20.000.000
01 13 15 31 Pemberdayaan Fakir Miskin Bantuan dari Pemerintah Pusat
Terbantunyakeluarga Fakir Miskin 1 Paket Kegiatan pemberdayaan fakir miskin bnatuan dari pusat dapat terlaksanan dengan baik
1 Paket 10.000.000 25.000.000
01 13 15 32 Pembinaan KUBE Wanita Rawan Sosial Ekonomi
Jumlah Kelompok Wanita yang dilatih dan dibantu
4 Kelompok
Meningkatkan UEP melalui pembinaan dan bantuan modal bagi KUBE PBS
4 Kelompok
7.508.000 11.508.000 01 13 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL ( KAT ) DAN DAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
2 3 4 5 6 7 8 1
01 13 15 33 Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Wonogiri
Terfasilitasi kegiatan Program Keluarga Harapan
1 Paket Meningkatkan kelancaran Program PKH dan Ketepatan Program
1 Paket 700.000.000 750.000.000 01 13 15 34 Pembinaan dan Evaluasi Rehabilitasi Sosial
Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Pusat
Tercapainya kebutuhan dasar tempat tinggal yang layak bagi Fakir Miskin melalui Rehabilitasi Sosial
135 Rumah
Program RS-RTLH berjalan dengan baik dan lancar
135 Rumah
25.000.000 25.000.000
01 13 16 009 Pelayanan Penyandang masalah kesejahteraan sosial terlantar
Terbantunya PMKS yang kehabisan bekal
80 Orang Meningkatkan pelayanan terhadap Penyandang Masalah KesejahteraanSosial Terlantar
80 Orang 15.000.000 15.000.000
01 13 16 012 Penertiban/ Razia, Perawatan dan Pengobatan PGOT/ WTS dan Operasional Barak Sosial
Jumlah PGOT/WTS yang ditangani 80 Orang Berkuarangnya PGOT yang berkeliaran 80 Orang 60.000.000 70.000.000
01 13 16 021 Penyediaan jasa pemakaman PGOT dan Kelayan Panti Jompo
Jumlah penguburan PGOT dan Kelayan Panti Jompo yang dibantu biayanya
12 Orang Tercukupinya Biaya jasa pemakaman PGOT dan Kelayan panti
12 Orang 22.500.000 30.000.000
01 13 16 024 Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Alam dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
Jumlah bencana alam dan PMKS lainnya yang dibantu
1 Paket Terpenuhinya kebutuhan Logistik /makan bagi korban bencana dalam kondisi darurat
1 Paket 260.000.000 260.000.000
01 13 16 025 Penyuluhan Sosial Jumlah Masyarakat yang akan mendapat penyuluhan sosial
320 Orang Meningkatnya partisipasi Manyarakat dalam Program Penyuluhanan Sosial
320 Orang 40.000.000 40.000.000
01 13 16 034 Bantuan Kesejahteraan Intensip Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Jumlah Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) yang akan diberi insentif
25 Orang Meningkatnya Kesejahteraan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK )
25 Orang 330.000.000 330.000.000
01 13 16 041 Penyuluhan Sosial Kelompok Jumlah Masyarakat yang akan mendapat penyuluhanan sosial Kelompok
240 Orang Meningkatnya partisipasi Manyarakat dalam Program Penyuluhanan Sosial
240 Orang 30.000.000 30.000.000
01 13 16 042 Pendampingan Program Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPD Berat)
Prosentase Petugas pendamping yang akan dibaatu
1 Paket Terlaksanya kegiatan Asitensi Sosial bagi Difabel
1 Paket 30.000.000 30.000.000
01 13 16 47 Pendampingan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA)
Terlayaninya Tindak korban kekerasan
1 Paket Terpenuhinya kebutuhan perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan
1 Paket 20.000.000 30.000.000
01 13 16 49 Pemutakhiran dan Pemetaan Data PMKS dan PSKS
Jumlah Dokumen Data Base PMKS & PSKS
1 Paket Tersedia Dokumen data Base PMKS & PSKS
1 Paket 350.000.000 350.000.000 01 13 16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
2 3 4 5 6 7 8 1
01 13 16 50 Bimbingan Sosial Bagi Keluarga Penyandang Sakit Jiwa
Jumlah orang sakit Jiwa yang mendapat bantuan
100 Orang Terbantunya biaya perawatan dan pengobatan bagi penyandang sakit Jiwa
100 Orang 8.000.000 8.000.000
01 13 16 51 Pembinaan dan Monitoring Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)
Jumlah Lanjut Usia yang dibantu 50 Orang Tertib administrasi dan lancarnya pelaksanaan PJLU
50 Orang 12.000.000 12.000.000 01 13 16 52 Kegiatan Hari Dasabilitas Internasional (HDI) Terfasilitasinya Penyelenggaraan
partisipasi penyelenggaraan Difabel Internasional
1 Paket Tercukupinya biaya penyelenggaraan Peringatan Hari Difabel internasional ( HDI )
1 Paket 10.000.000 12.000.000
01 13 16 53 Bhakti Sosial dalam Rangka Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)
Terfasilitasinya penyelnggaraan Hari Kesetiakawaanan Sosial Nasional
1 Paket Tumbuhnya nilai-nilai kesetiakawanan sosial
1 Paket 20.000.000 20.000.000
01 13 16 54 Kerjasama Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Jumlah kerjasama kegiatan pelayanan dan rehabilitasi Sosial
1 Paket Terbantunya kegiatan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial
1 Paket 10.000.000 12.000.000
01 13 16 55 Pelaksanaan Kegiatan Raskin Berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Miksin
1 Paket Terbantunya Fakir Miksin dalam pemenuha kebutuhan
1 Paket 350.000.000 350.000.000
01 13 16 56 Distribusi Cadangan Beras Pemerintah Terlaksananya pendistribusian cadangan beras pemerintah bagi korban bencana
1 Paket Terselesaikannya penyaluran cadangan beras pemerintah bagi korban bencana
1 Paket 20.000.000 20.000.000
01 13 16 57 Pembangunan Gedung Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA)
Jumlah Gedung Rumah Perlindungan Sosial Anak yang akan dibangun
1 Paket Tersedianya sarana-prasrana untuk perlindungan Sosial anak yang bermasalah
1 Paket 2.500.000.000 0
01 13 17 008 Bimbingan Sosial dan Bantuan Anak Terlantar Prosentase anak Terlantar dari keluarga miksin yang mendapat bantuan
50 Orang Meningkatnya kesejahteran anak Terlantar
50 Orang 25.000.000 25.000.000
01 13 17 009 Pengiriman Anak/Remaja Putus Sekolah ke Panti Sosial
Prsentase Remaja Putus sekolah yang tertangani
30 Orang Meningkatnya ketrampilan anak untuk belajar mandiri
30 Orang 7.052.000 11.052.000 01 13 17 012 Pembinaan Anak Remaja Putus Sekolah Prosentase Remaja Putus sekolah
yang tertangani
20 Orang Meningkatnya ketrampilan anak untuk belajar mandiri
20 Orang 7.052.000 11.052.000 01 13 17 013 Pengiriman Anak Remaja Putus Sekolah ke
Balai Rehabilitasi Anak NAkal dan Anak JAlanan \ KArtini \" TAwangmangu"
prosentase anak kurang mampu yang mengikuti latihan ketrampilan di Bali Rehabilitasi anak Nakal & Ank Jalanan
40 Orang Meningkatkan keejahteraan anak dengan mengikuti pelatihan ketrampilan
40 Orang 7.000.000 17.000.000
01 13 17 014 Pembinaan Lanjut (Binjut) Anak Jalanan (Anjal) Prosentase Anak Jalanan yang tertangani
3 Kelompok
Meningkatnya kesejahteraan anak untuk hidup mandiri
3 Kelompok
3.390.000 7.390.000
2 3 4 5 6 7 8 1
01 13 17 17 Perlindungan Sosial Bagi Balita Terlantar Prosentase Balita Terlantar yang tertangani
45 Orang meningkatnya kesejahteraan bagi Balita Terlantar
45 Orang 7.050.000 11.050.000 01 13 17 18 Pembinaan Lanjut dan Bimbingan Sosial Bagi
Kelayan Eks Panti Sosial
Prosentase anak Eks kelayan Panti yang tertangani
50 Orang Meningkatnya kesejahteraan anak & hidup Mandiri
50 Orang 8.650.000 12.650.000 01 13 17 19 Kerjasama Pelayanan Perlindungan Sosial Jumlah kegiatan kerjasama yang
difasilitasi
5 Orang Terbantunya Fasilitasi perlindungan sosial bagi anak
5 Orang 2.500.000 6.500.000
01 13 18 006 Peningkatan UEP dan Bantuan Sosial kepada Difabel Produktif
ProsentaseDifabel yang memilki ketrampilan yang mendapat bantuan
80 Orang Meningkatkan pendapatan bagi Difabel yang sudah mempunyai ketrampilan
80 Orang 10.000.000 10.000.000
01 13 18 007 Pengembangan KUBE Difabel Prosentase Difabel KUBE yang mendapat bantuan
1 Paket Peningkatan/Pengembangan UEP bagi KUBE Difabel
1 Paket 6.000.000 6.000.000
Prosentase Difabel Nono Produktif yang dibina dan dibantu
80 Orang Terbantunya Difabel Non Produktif 80 Orang 16.000.000 16.000.000
Prosentase Difabel Non produktif 0 Paket Tebantunya Difabel Non Produktif yang mendapat
0 Paket 0 0
01 13 18 009 Pembinaan, pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan sosial kepada eks penyandang penyakit kronis
Prosentase Eks Penyait kronis yang dibina dan dibantu
1 Paket Terberdayanya Eks Penyakit kronis dengan diberikan modal
1 Paket 7.000.000 7.000.000
01 13 18 010 Pengiriman difabel ke panti-panti dan tempat pelatihan
Jumlah Difabel yang dikirim untuk latihan ketrampilan
5 Orang Meningkatnya ketrampilan Difabel yang terlatih
5 Orang 6.000.000 6.000.000
01 13 18 012 Pelatihan Bagi Difabel di Loka Bina Karya (LBK) Prosentase Difabel yang mendapat bantuan peralatan alat bantu
50 Orang Meningkatnya kemandirian & percaya diri para Difabel
50 Orang 10.000.000 10.000.000
01 13 18 013 Fasilitasi Bantuan Sosial Alat Bantu Difabel Prosentase Difabel yang mendapat bantuan peralatan alat bantu
50 Orang Meningkatnya kemandirian & percaya diri para Difabel
50 Orang 5.000.000 5.000.000
01 13 18 018 Pendampingan Kegiatan Tim Advokasi Difabel (TAD) Kabupaten Wonogiri
Terfasilitasi Tim Advokasi Difabel ( TAD ) Kab. Wonogiri
1 Paket Terlaksananya kegiatan TAD Kab. Wonogiri dalam penanganan Difabel
1 Paket 6.000.000 6.000.000
01 13 18 20 Pendampingan Kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK)
Terwujudnya pelayaan sosial bagi Difabel dalam UPSK
1 Paket Meningkatnya pelayanan Sosial bagi Difabel dalam UPSK
1 Paket 6.000.000 6.000.000
01 13 18 21 Pembinaan dan Pelayanan Bagi Para Penyandang Cacat dan Penyakit Kronis
Prosentase Difabel dan Penyandang kronis yang mendapat pelayanan
1 Paket Terbantunya pelayanan Difabel dan Penyandang kronis yang membutuhkan pelayanan
1 Paket 10.000.000 10.000.000 01 13 18 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG
CACAT DAN TRAUMA
87.000.000 87.000.000
01 13 18 008 Pembinaan dan pemberian bantuan kepada Difabel non produktif
2 3 4 5 6 7 8 1
01 13 18 22 Pembinaan dan Pelayanan kepada Difabel yang Membutuhkan Alat Bantu
Prosentase Difabel yang mendapat bantuan peralatan alat bantu
50 Orang Meningkatnya kemandirian & percaya diri para Difabel
50 Orang 5.000.000 5.000.000
01 13 19 09 Pelatihan dan Bantuan UEP bagi Panti Asuhan/Jompo/Penyandang Disabilitas
Jumlah Pengurus Panti yang mendapat pelatihan ketrampilan Usaha Ekonomi Produktif
15 Orang Menumbuhkan kemandirian pengurus Panti
15 Orang 10.000.000 10.000.000
01 13 19 10 Verifikasi dan Monitoring Bantuan Sosial Bagi Panti Sosial
Jumlah Panti penerima Bansos yang di verifikasi dan di Monitoring
11 Unit Terpantunya dan tepat sasaran penerima Bantuan Sosial
11 Unit 10.000.000 10.000.000
01 13 20 006 Pembinaan dan pemberian bantuan sosial kepada eks PGOT
Prosentase PGOT yang mendapat bantuan
15 Orang Meningkatnya ekonomi Eks PGOT yang dibantu
15 Orang 14.000.000 20.000.000
01 13 21 001 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Jumlah Lembaga Kesejahteraan sosial yang akan diperdayakan
10 Unit Meningkatnya peran serta dan fungsi FKPSM, K3S,KOMDA LANSIA, GNOTA,LK3, FKAP, FK TKSK, KT Kabupaten dan PK PKH
10 Unit 10.000.000 10.000.000
01 13 21 006 Pelatihan UEP bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan pembentukan KUBE PSM
Jumlah Kader PSM yang mendapat Pelatihan Ketrampilan
10 Orang Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan Kader PSM
10 Orang 10.000.000 15.000.000
01 13 21 009 Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Karangtaruna dan pembentukan KUBE KT
Prosentase Mayarakat /Anggota Karang taruna untuk membentuk KUBE
1 Paket Terbantunya Modal usaha bagi karang taruna dan terwujudnya KUBE KT
1 Paket 10.000.000 15.000.000
01 13 21 013 Pelatihan Kepemimpinan Wanita Kader UKS Prosentase Mayarakat/wanita mendapat latihan ketrampilan
50 Orang Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang Kesos
50 Orang 25.000.000 35.000.000 01 13 21 014 Pelestarian Niai-nilai Kesetiakawanan Sosial
dan Kepahlawanan
Jumlah peserta pelestarian Nilai-nilai kesetiakawanan dan kepahlawanan
100 Orang Menigkatnya nilai-nilai kesetiakawanan Nasional dan penghargaan terhadap jasa para Pahlawan
100 Orang 32.000.000 32.000.000
01 13 21 015 Pengiriman Peningkatan Kualitas SDM bagi PSKS, TOGA/TOMA
Prosentase TOGA/TOMA yang mendapat pelatihan
50 Orang Meningkatkan pengetuhuan tentang kesejahteraaan sosial
50 Orang 20.000.000 20.000.000 01 13 19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN /
PANTI JOMPO
20.000.000 20.000.000
01 13 20 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
14.000.000 20.000.000
01 13 21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
2 3 4 5 6 7 8 1
01 13 21 018 Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS )
Prosentase TOGA/TOMA yang mendapat pelatihan
1 Paket Meningkatnya kualitas di bidang sosial 1 Paket 20.000.000 25.000.000 01 13 21 030 Seleksi pilar-pilar sosial berprestasi tingkat
Kabupaten Wonogiri Tahun 2015
Jumlah gugu Tugas Sosial yang mengikuti Seleksi Tingkat Kabupaten
1 Paket Meningkatnya Prestasi PSKS di kabupaten Wonogiri dibiadang Kesos dan terpilihnya gugus tugas sosial yang berprestasi
1 Paket 20.000.000 20.000.000
01 13 21 032 Rapat kerja daerah penyelenggara kesejahteraan sosial
jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Kerja Daerah Penyelnggaraan Kesejahteraan Sosial
120 Orang Meningkatnya kualitas pelayanan & bidang kesos
120 Orang 75.000.000 75.000.000
01 13 21 033 Pemeliharaan/Penanganan Monumen Pahlawan di Kabupaten Wonogiri
Jumlah Monomen yang dipelihara 5 Unit Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang kesos
5 Unit 75.000.000 75.000.000 01 13 21 36 Pemberdayaan Forum CSR Meningkatnya Kinerja Forum CSR 1 Paket Terwujudnya kesadaran dan partisipasi
dunia usaha dalam meningktakan keejahteraan sosial masyarakat
1 Paket 20.000.000 25.000.000
01 13 21 37 Sosialisasi Penyelenggaraan Undian dan Sumbangan
Tersosilalisasinya UU No. 22 Tahun 2054 UU No. 9 Tahun 1961 , UU No. 40 Tahun 2007 Tentang
Penylenggaraan Undian Berhadiah dan Sumbnagan Soisal
1 Paket Meningkatkan Pemahaman UU No. 22 Tahun 1954 UU No. 9 Tahun 2007 tentang Penylenggaraan Undian Berhadiah dan Sumbangan Sosial
1 Paket 50.000.000 50.000.000
01 13 21 38 Bantuan Kesejahteraan Insentip Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
Tertanganinya kesejahteraan TAGANA
1 Paket Terbantunya Kesejahteraan TAGANA 1 Paket 66.600.000 66.600.000 01 13 21 39 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Wonogiri
Tersusunnya Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
1 Paket Tersedianya Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial
1 Paket 500.000.000 0
01 13 21 40 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Wonogiri
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) yang menerima bnatuan
25 Orang Terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program/kegiatan
penylenggaraan kesejahteraan Sosial
25 Orang 50.000.000 50.000.000
01 13 21 43 Peningkatan Kinerja Penyuluh Sosial dan Pekerja Sosial
Jumlah Penyuluh Sosial & Pekerja Sosiai di Kabupaten Wonogiri
7 Orang Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang sosial
7 Orang 25.000.000 25.000.000
7.701.337.000 4.943.837.000 TOTAL