• Tidak ada hasil yang ditemukan

10212 - PKM. BATEALIT 260 - 262

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "10212 - PKM. BATEALIT 260 - 262"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

URUSAN SKPD

: :

1.02 - KESEHATAN

1.02.12 - PUSKESMAS BATEALIT

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.02.12.000.000.4

PENDAPATAN DAERAH

32.000.000

1.02.12.000.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 32.000.000

1.02.12.000.000.4.1.2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 32.000.000

1.02.12.000.000.4.1.2.01 Pendapatan Retribusi Jasa Umum 32.000.000

1.02.12.000.000.4.1.2.01.01 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan 32.000.000

1.02.12 .5

BELANJA DAERAH

1.754.386.000

1.02.12.000.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.506.394.000

1.02.12.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.506.394.000

1.02.12.000.000.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.455.244.000

1.02.12.000.000.5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.086.385.950

1.02.12.000.000.5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 80.214.629

1.02.12.000.000.5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 15.063.750

1.02.12.000.000.5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional 136.085.625

1.02.12.000.000.5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 21.060.000

1.02.12.000.000.5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras 73.117.688

1.02.12.000.000.5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19.947.857

1.02.12.000.000.5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji 36.668

1.02.12.000.000.5.1.1.01.09 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 23.331.833

1.02.12.000.000.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 51.150.000

1.02.12.000.000.5.1.1.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 51.150.000

(2)

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.02.12 .5.2

BELANJA LANGSUNG

247.992.000

1.02.12.061 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN 247.992.000

1.02.12.061.059 PELAYANAN KESEHATAN DAN PERAWATAN PUSKESMAS BATEALIT 247.992.000

1.02.12.061.059.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 83.812.000

1.02.12.061.059.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 70.920.000

1.02.12.061.059.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 17.700.000 1.02.12.061.059.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 53.220.000

1.02.12.061.059.5.2.1.03 Belanja Uang Lembur 12.892.000

1.02.12.061.059.5.2.1.03.01 Belanja Uang Lembur PNS 12.892.000

1.02.12.061.059.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 125.960.000

1.02.12.061.059.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 24.394.000

1.02.12.061.059.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 5.856.000

1.02.12.061.059.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.273.000 1.02.12.061.059.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 468.000 1.02.12.061.059.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.141.000 1.02.12.061.059.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 8.240.000

1.02.12.061.059.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 3.416.000

1.02.12.061.059.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 20.809.000

1.02.12.061.059.5.2.2.02.02 Belanja bahan kimia, obat-obatan dan perlengkapan medis 19.820.000 1.02.12.061.059.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur 89.000 1.02.12.061.059.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 900.000

1.02.12.061.059.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 25.017.000

1.02.12.061.059.5.2.2.03.01 Belanja telepon 1.200.000

1.02.12.061.059.5.2.2.03.02 Belanja air 4.200.000

1.02.12.061.059.5.2.2.03.03 Belanja listrik 18.000.000

1.02.12.061.059.5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 1.617.000

1.02.12.061.059.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.588.000

1.02.12.061.059.5.2.2.05.01 Belanja cetak 3.338.000

1.02.12.061.059.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 6.250.000

1.02.12.061.059.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 29.352.000

(3)

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.02.12.061.059.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 17.160.000

1.02.12.061.059.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 12.192.000

1.02.12.061.059.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 2.950.000

1.02.12.061.059.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.550.000

1.02.12.061.059.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 400.000

1.02.12.061.059.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.200.000

1.02.12.061.059.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 1.300.000 1.02.12.061.059.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 600.000 1.02.12.061.059.5.2.2.14.08 Belanja Pemeliharaan Alat-alat laboratorium 300.000

1.02.12.061.059.5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 10.500.000

1.02.12.061.059.5.2.2.18.01 Belanja Pemeliharaan Perangkat Lunak / Software 10.500.000

1.02.12.061.059.5.2.2.20 Belanja Pemberian Hadiah 1.150.000

1.02.12.061.059.5.2.2.20.01 Belanja Pemberian Hadiah 1.150.000

1.02.12.061.059.5.2.3 BELANJA MODAL 38.220.000

1.02.12.061.059.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.500.000

1.02.12.061.059.5.2.3.06.01 Belanja modal pengadaan alat kantor 3.500.000

1.02.12.061.059.5.2.3.06.02 Belanja modal pengadaan alat rumah tangga 6.500.000 1.02.12.061.059.5.2.3.06.04 Belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja / rapat pejabat 4.500.000

1.02.12.061.059.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 15.720.000

1.02.12.061.059.5.2.3.11.01 Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja 15.720.000

1.02.12.061.059.5.2.3.37 Belanja Modal Pemeliharaan Aset Lainnya 8.000.000

1.02.12.061.059.5.2.3.37.01 Belanja Modal Pemeliharaan Perangkat Lunak/Software 8.000.000 (1.722.386.000) D E F I S I T

Referensi

Dokumen terkait

: B€ntuk formulir surat tugas yang ditandatmgani oleh Ketua./ Wakil (?tua DPRD menggunakan Kop Naskah Dnas DPRD. 3 3€r!uk formulir surat tugas yang ditandatangmi

[r]

Tahap berikutnya lagi dari pasca skenario jangka panjang adalah periode pemantapan (tahun 2026 dan ke depan lagi) pada saat mana masyarakat dan wilayah provinsi

Tujuan PMI dahalu tidaklah berbeda dengan tujuan Palang Merah Internasional, yaitu membantu para korban perang tanpa membedakan suku, bangsa, negara dan agama.. Sekarang tujuan

Anak yang paling belakang dalam satu regu melompati anak yang ada di depannya berturut-turut sampai semua terlewati dan kemudian membungkuk urut dengan anak yang lain.. Anak

[r]

strategis, baik yang telah mencapai target ataupun yang belum memenuhi. target hingga akhir tahun anggaran 2015 serta faktor-faktor

Tabel 2.14 Jumlah Angka Kriminalitas di Kabupaten Probolinggo 26 Tabel 2.15 Matrik Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan