• Tidak ada hasil yang ditemukan

b98aba713f53e3e24d61ed77905658b6 62. ARPUSDA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "b98aba713f53e3e24d61ed77905658b6 62. ARPUSDA"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

2 3 4 5 6 7 8

00 NON URUSAN

00 00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai 255 Buah Meningkatnya tertib administrasi keuangan

1 Tahun 1.000.000 1.000.000

00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya langganan telephon, listrik dan air

5 Buah Meningkatnya sarana perkantoran 1 Paket 26.500.000 27.000.000

00 00 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan kebutuhan kantor

1 Paket Meningkatnya peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun 5.000.000 5.500.000

00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan roda 4 dan roda 2

6 Buah Meningkatnya sarana kendaraan dinas operasional

1 Tahun 2.000.000 2.500.000

00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbelinya sarana kebersihan kantor 1 Paket Meningkatnya sarana kebersihan kantor

1 Tahun 6.000.000 6.500.000

00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan / terpenuhinya sarana ATK perkantoran

1 Paket Meningkatnya penyediaan ATK 1 Tahun 11.500.000 12.000.000

00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terbelinya barang cetakan yang diperlukan kantor

2 Paket Meningkatnya barang cetakan dan penggandaan kebutuhan kantor

1 Tahun 10.000.000 10.500.000

00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat komponen listrik 1 Paket Meningkatnya sarana penerangan kantor

1 Tahun 2.000.000 2.500.000

00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 3 Jenis Meningkatnya sarana peralatan rumah tangga

1 Tahun 10.000.000 10.000.000

00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya koran dan buletin 2 Jenis Meningkatnya sarana bacaan kantor 1 Tahun 1.500.000 1.700.000

00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat

1 Unit Meningkatnya penyediaan konsumsi karyawan

1 Tahun 38.200.000 38.200.000

00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terealisasinya rapat-rapat ke luar daerah

1 Paket Meningkatnya penyerapan informasi luar daerah

1 Tahun 30.000.000 35.000.000

00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terealisasinya rapat-rapat dalam daerah

1 Paket Meningkatnya penyerapan informasi dalam daerah

1 Tahun 5.000.000 5.000.000

00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Tersedianya kelancaran kerja non pegawai

7 Orang Meningkatnya kelancaran tugas perkantoran

1 Tahun 108.528.000 108.528.000

Kode Urusan Bidang

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2017

Prakiraan Maju Tahun 2018

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1

00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

(2)

2 3 4 5 6 7 8 1

00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 40.000.000 40.000.000

00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya sarana kearsipan dan perpustakaan

Meningka t

Terbelinya perlengkapan gedung kantor 5 Jenis 100.000.000 25.000.000

00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur Meningkatnya sarana dan prasarana Kantor Arpusda

10 Unit Tersedianya sarana dan prasarana Kantor Arpusda

10 Unit 50.000.000 0

00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10.000.000 10.000.000

00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

25.000.000 25.000.000

00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

5.000.000 5.000.000

00 00 02 045 Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya listrik

50.000.000 0

00 00 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

62.500.000 0

00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.000.000 15.000.000

00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 6.000.000 6.000.000

00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Terealisasinya penyusunan renja 1 Paket Pelaporan kinerja dan keuangan di unit kerja

1 Paket 5.000.000 5.000.000

00 00 06 012 Penyusunan Profil 5.000.000 5.000.000

00 00 06 013 Penyusunan LKj IP 6.000.000 6.000.000

01 URUSAN WAJIB

01 24 KEARSIPAN

00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

280.000.000 105.000.000

00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

15.000.000

62.500.000 0

15.000.000

01 24 15 PROGRAM SISTEM ADMINISTRASI

00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

90.000.000 22.000.000 22.000.000

(3)

2 3 4 5 6 7 8 1

01 24 15 014 Pembinaan Pengelolaan Arsip SKPD 25.000.000 25.000.000

01 24 15 20 Kajian Sistem Administrasi Kearsipan 25.000.000 25.000.000

01 24 15 21 Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan

10.000.000 10.000.000

01 24 15 22 Lomba Arsip 30.000.000 30.000.000

01 24 16 001 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

75.000.000 75.000.000

01 24 16 002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

50.000.000 50.000.000

01 24 16 006 Penyusutan Arsip 50.000.000 50.000.000

01 24 16 008 Penelusuran Arsip Bedhol Desa 50.000.000 50.000.000

01 24 16 12 Akuisisi Arsip 25.000.000 25.000.000

01 24 17 02 Pemeliharaan rutin/ berkala arsip daerah 45.000.000 45.000.000

01 24 17 03 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kondisi situasi data

Tertib administrasi SKPD 8 Kec Meningkatnya pengelolaan tertib arsip kecamatan

8 Kec 15.000.000 15.000.000

01 24 17 05 Pembangunan Depo Arsip 2.000.000.000 1.000.000.000

01 24 18 01 Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip

15.000.000 20.000.000

01 24 18 04 Pembinaan Desa Percontohan Arsip 20.000.000 25.000.000

01 24 18 05 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kondisi Situasi Data

10.000.000 10.000.000

01 24 18 06 Pameran Arsip 40.000.000 40.000.000

01 26 PERPUSTAKAAN

01 26 15 001 Publikasi dan Sosialisai Minat dan Budaya Baca Terselenggaranya kegiatan pameran buku

1 Keg Meningkatnya minat baca masyarakat 1 Keg 115.000.000 125.000.000 01 24 17 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN 01 24 16 PROGRAM PENYELAMATAN DAN

PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH

2.060.000.000 1.060.000.000 250.000.000 250.000.000

15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

803.000.000 01 24 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN INFORMASI

01 26 841.000.000

(4)

2 3 4 5 6 7 8 1

01 26 15 008 Supervisi Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Desa

Tercukupinya kebutuhan operasional pembinaan perpustakaan

15 Kec Meningkatnya pelayanan perpustakaan desa/kelurahan, sekolah

15 Kec 15.000.000 20.000.000

01 26 15 010 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

Tercukupinya kebutuhan operasional perpustakaan daerah

1 Keg Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan daerah

1 Keg 50.000.000 55.000.000

01 26 15 011 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Terselenggaranya lomba perpustakaan sekolah

3 Keg Meningkatnya kualitas perpustakaan sekolah

9 Sekolah 30.000.000 36.000.000

01 26 15 012 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan

Terselenggaranya kegiatan temu kerja pengelola perpustakaan

25 Kec Petugas terampil dalam pengelolaan perpustakaan

100 Orang 20.000.000 25.000.000

01 26 15 013 Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca

Terselenggaranya lomba perpustakaan desa/kelurahan

1 Keg Meningkatanya kuallitas perpustakaan desa/kelurahan

3 Desa 13.000.000 20.000.000

01 26 15 014 Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca

Memasyarakatkan perpustakaan 1 Keg Meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah

1 Keg 15.000.000 20.000.000

01 26 15 015 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum

Tercukupinya koleksi buku perpustakaan daerah

1 Keg Meningkatnya minat baca masyarakat 1 Keg 125.000.000 150.000.000

01 26 15 016 Penyelenggaraan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Terselenggaranya monitoring evaluasi perpustakaan desa/kelurahan, sekolah

1 Keg Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan desa/kelurahan, sekolah

25 Kec 15.000.000 20.000.000

01 26 15 18 Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling Tercukupinya kebutuhan operasional pelayanan perpustakaan keliling

1 Keg Meningkatnya pelayanan perpustakaan keliling

25 Kec 100.000.000 125.000.000

01 26 15 19 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Daerah

Tercukupinya sarana dan prasarana perpustakaan daerah

15 Unit Tersedianya rak buku perpustakaan 15 Unit 100.000.000 0

01 26 15 20 Pengolahan Bahan Pustaka Tercukupinya kebutuhan operasional pengolahan bahan pustaka

1 Keg Meningkatnya pelayanan perpustakaan daerah

1 SKPD 10.000.000 15.000.000

01 26 15 21 Pembinaan Petugas Perpustakaan Desa/ Kelurahan

Petugas perpustakaan

desa/kelurahan terampil dalam pelayanan

25 Kec Meningkatnya pelayanan perpustakaan desa/kelurahan

25 Orang 20.000.000 25.000.000

01 26 15 22 Pemeliharaan Bahan Pustaka Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan bahan pustaka

1 Keg Meningkatnya pelayanan perpustakaan daerah

1 SKPD 10.000.000 15.000.000

01 26 15 24 Penyelenggaraan Lomba Bercerita Terselenggaranya lomba bercerita tingkat SD/MI

25 Kec Siswa terampil membawakan cerita rakyat Wonogiri

25 Siswa 15.000.000 20.000.000

(5)

2 3 4 5 6 7 8 1

01 26 15 26 Silang Layan Perpustakaan Tercukupinya kebutuhan silang layan perpustakaan

5 SKPD Terjalinnya kerjasama perpustakaan dengan instansi lain

5 SKPD 75.000.000 85.000.000

Referensi

Dokumen terkait

Pembuatan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam bidang Ilmu Perpustakaan Fakultas

[r]

mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013, seperti tersebut dibawah

SATUAN KERJA : KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN : 2014. No

Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bimtek Perpustakaan JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya. 1

SATUAN KERJA : KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU. TAHUN ANGGARAN

Dalam Rupiah LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA.

Hasil dari evaluasi administrasi, teknis dan harga penyedia barang dinyatakan lulus, karena dapat memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan..