5 Rp.
K Rp. K Rp. Rp. Rp Rp Tg
(K)%
Re (K) Rp Tg
(K)%
Re (K) Rp Tg
(K)%
Re (K) Rp Tg
(k)%
Re (K) Rp. % Rp K(%) RP(%) K R(%) K(%) Rp(%)
(14)=(6)+(12) (15)=(14)/(5)x100 %
K K K
12 (13) = (11)/(9)*100%
Realisasi Kinerja &
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun
Pelaksanaan)
Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2015 (%)
8 9 10 11
1 2 3 4 6 7
I II III IV
dan peningkatan kemampuan aparatur penanggulangan bencana
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target RPJMD pada Tahun 2011 s/d 2015 (Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2015)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Perubahan (2015)
Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi
(%)
(K)% (K)% (K)% (k)%
24.432.531.330 - 17.176.003.060 - 90 - 5.659.635.202 228 - 7.669.528.270 88 3 324.428.776 603 396 1.214.936.260 170 157 1.293.912.830 - 291 3.631.963.604 46 - 588 6.553.648.970 506,4984919 9.479.504.809 38,79870113
- #DIV/0!
1.19 . 03 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatny a Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.359.555.744 2.514.201.224 777.911.452 173 - 845.354.520 60 19% 114.016.676 - 51 399.780.980 - 6 50.250.780 192 29 249.189.399 12 bulan 70% 813.237.835 326 3.327.439.059 99
1.19 .03 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat
menyurat surat masuk :
400 Satuan 31.500.000 48 bulan 5.400.000 400 24
Satuan OB
26.100.000 400 24
Satuan OB
26.100.000 51 48% 12.513.000 2.386 48 12.525.000 2 1 354.000 133 3 708.000 12 bulan 100 26.100.000 24 3.686 48 bulan 31.500.000 100
1.19 .03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik
Tersedianya jaringan listrik, air minum, lancarnya komunikasi lewat telepon
12 Bulan 126.860.678 48 bulan 73.017.610 15.665.000 12 Bulan 36.400.000 12 Bulan 53.843.068 89 28% 10.819.276 89 20 7.235.030 22 13 4.877.754 150 22 12.112.799 12 bulan 96 35.044.859 13 289 48 bulan 108.062.469 85,2 Urusan Belanja Rutin
JUMLAH
lewat telepon maupun internet
1.19 . 03 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
31 Satuan 20.000.000 - 20.000.000 - - - - - - 0% - - - - - - - - - - - - - 20.000.000 100
1.19 . 03 . 01 . 04
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Tersedianya jaminan kecelakaan dan kesehatan bagi personil kebencanaan
100 orang 100.000.000 - 50.000.000 - - - 50 orang untuk asuransi
jiwa
50.000.000 0 0% - - - - - - - 0 80 40.036.000 50 orang untuk asuran si jiwa
80
40.036.000 - 100 100 orang 90.036.000 90
1.19 . 03 . Penyediaan jasa Tersedianya 2 orang 24.000.000 - 24.000.000 - - - - - - 0 0% - - - - - - - - - - - - - - - 0 24.000.000 100 1.19 . 03 .
01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
2 orang 24.000.000 - 24.000.000 - - - - - - 0 0% - - - - - - - - - - - - - - - 0 24.000.000 100
1.19 . 03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Gedung kantor dan lingkungan yang bersih
2 orang peryugas kebersihan dan 27 jenis alat kebersihan
172.707.200 2 orang untuk 12 bulan
131.707.200 31.339.000 2 orang dan 31 jenis
41.000.000 2 orang dan 31 jenis
41.000.000 36 25% 10.400.000 200 25 10.200.000 12 12 5.000.000 37 38 15.400.000 2 Orang 100 41.000.000 6 266 2 orang 172.707.200 100
1.19 . 03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1221 sat dan 60 jenis
260.147.102 48 bulan 205.335.650 49.798.000 40 Jenis 54.811.452 40 Jenis 54.811.452 100 100% - - 100 54.778.050 - - - - - - 40 Jenis 100 54.778.050 40 #DIV/0! 90 satuan 260.113.700 99,98716034
1.19 . 03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
2093 Satuan 171.291.514 48 bulan 133.891.514 31.320.914 23 100.010
Jenis lembar
37.400.000 23 100.01
0
Jenis lembar
37.400.000 19,5 12% 4.534.400 - 65 24.363.000 - 8 3.039.026 116 15 5.462.600 23 100.0
10
Jenis lembar
100
37.399.026 ##### 685 2100 satuan
171.290.540 99,99943138
1.19 . 03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor
1006 Satuan 65.096.700 Tersedianya peralatan lsitrik dan elektronik
45.096.700 9.992.300 13 Jenis 20.000.000 13 Jenis 20.000.000 100 42% 5.100.000 176 33 6.600.000 19 - - 173 42 8.300.000 13 Jenis 100 20.000.000 0 241 514 satuan 65.096.700 100
1.19 . 03 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
Tersedianya peralatan dan perlengkapan
31 Satuan 851.689.550 Tersedianya peralatan dan
653.189.550 122.287.850 14 Jenis 198.500.000 14 Jenis 198.500.000 - 0% - 837 100 198.429.900 12 - - - - - 14 Jenis - 198.429.900 - - 19 jenis 851.619.450 99,99
perlengkapan kantor
perlengkapan kantor
dan perlengkapa n kantor
1.19 . 03 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
10 Satuan 31.900.000 Tersedianya peralatan dapur
25.000.000 6.250.000 9 Jenis 6.900.000 9 Jenis 6.900.000 100 100% - 31 100 6.900.000 304 - - - - - 9 Jenis 6.900.000 9 - 3 paket 31.900.000 100
1.19 . 03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
276 Satuan 69.720.000 48 bulan 54.720.000 13.680.000 5 jenis 15.000.000 5 jenis 15.000.000 100 25% 3.750.000 18 25 3.750.000 140 13 1.980.000 147 37 5.520.000 5 jenis 100 15.000.000 5 272 102 satuan 69.720.000 100
1.19 . 03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman mendukung kegiatan penanggulanga n bencana
4881 HOK 376.255.000 48 bulan 281.255.000 49.425.000 365 7218
galon Hok
95.000.000 365 7218
galon Hok
95.000.000 100 25% 23.900.000 25 18 17.000.000 - 8 8.000.000 181 45 42.850.000 365 7218
galon Hok
97
91.750.000 ##### 214 4500 HOK 373.005.000 99,14
1.19 . 03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggaran ya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
79 HOK 674.388.000 Terselenggar anya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan pertahun
588.388.000 97.245.000 12 bulan 86.000.000 12 bulan 86.000.000 100 26% 22.000.000 47 33 28.000.000 57 12 10.000.000 124 30 26.000.000 12 bulan 100 86.000.000 12 331 1 Ls 674.388.000 100
1.19 . 03 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
Terselenggaran ya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
288 HOK 307.200.000 Terselenggar anya perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan pertahun
223.200.000 58.500.000 12 Bulan 84.000.000 12 Bulan 84.000.000 100 25% 21.000.000 91 24 20.000.000 - 8 7.000.000 171 43 36.000.000 12 Bulan 100 84.000.000 12 233 1 Ls 307.200.000 100
1.19 . 03 . 01 . 22
Penunjang perayaan hari-hari
Jumlah bahan penunjang
0 76.800.000 4 paket 76.800.000 4 paket 76.800.000 0 0% - 48 13 10.000.000 - 13 10.000.000 - 74 56.800.000 4 paket 100 76.800.000 135 76.800.000 100 01 . 22 perayaan hari-hari
bersejarah
penunjang perayaan hari- hari bersejarah
109 -
T -
1.19 . 03 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Meningkatny a sarana dan prasarana aparatur
4.564.752.584 Meningkatn ya sarana dan prasarana aparatur
4.117.272.584 447.480.000 447.480.000 7% 16.500.000 392 53 234.951.080 - - 18.500.000 36 161.103.400 - 34 431.054.480 100 268 0
1.19 . 03 . 02 . 03
Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya bangunan gudang peralatan dan logistik
1 unit gudang logistik
1.122.024.800 1 Unit Gudang Lt 1.
1.122.024.800 - - - - - 0% - - - - - - - - - - - - - - Tersediany a gudang logistik dan peralatan
1.122.024.800 100
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja : -
-
1.19 . 03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya ruang Radio Procesing Unit (RPU)
0 40.000.000 1 paket 40.000.000 1 paket 40.000.000 - - - - - - - - 100 40.000.000 1 paket 100 40.000.000 100 - 0
1.19 . .03 . 02 . 10
Pengadaan Mebelair
Tersedianya mebelair
Tersedianya mebelair
383.548.000 Tersedianya mebelair
283.548.000 98.388.000 2 op 100.000.000 2 op 100.000.000 - 15% - 1.319 99 98.955.000 - - - - - - 2 op 99 98.955.000 - - 3 jenis 283.548.000 73,93
Pengadaan Kendaraan
Tersedianya Kendaraan
Tersedianya Kendaraan
882.210.000 Tersedianya Kendaraan
882.210.000 - - - - - 0% - - - - - - - - - - - - - - 882.210.000 100 Kendaraan
Operasional Dinas Kendaraan Operasional Dinas
Kendaraan Operasional Dinas sebanyak 12 unit
Kendaraan Operasional Dinas sebanyak 12 unit
1.19 . 03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor BPBD
Tersedianya jasa pemeliharaan kantor BPBD
435.435.700 Tersedianya jasa pemeliharaa n kantor BPBD
365.435.700 52.405.700 1 120
paket HOK
70.000.000 1 120
paket HOK
70.000.000 0 0% - 430 77 53.812.000 - - 20 21 15.000.000 1 120
paket HOK
98
68.812.000 - 459 2 orang 365.435.700 83,9
1.19 . 03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas
Terpeliharany a kendaraan dinas 14 unit roda 4 dan 16 unit roda 2
894.024.084 Terpeliharan ya kendaraan dinas roda 2 dan 4 pertahun
730.544.084 157.679.984 14 16
Unit roda 4 Unit roda 2
163.480.000 14 16
Unit roda 4 Unit roda 2
163.480.000 81 32% 7.500.000 402 29 48.184.080 18 2 4.000.000 30 55 89.603.400 12 15
Unit roda 4 Unit roda 2
91
149.287.480 ##### 167 94 unit 738.044.084 82,6
1.19 . 03 . 02 . 30
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Terpeliharanya peralatan kantor
0 74.000.000 24
10 OB bulan
74.000.000 24 10
OB bulan
74.000.000 12% 9.000.000 272 46 34.000.000 17 20 14.500.000 132 22 16.500.000 24 12
OB bulan
100
74.000.000 448 9.000.000 12,2
peralatan kantor kantor
Pengadaan Alat- Alat Berat
Tersedianya Alat-Alat Berat mendukung penanggulanga n bencana
Tersedianya mini ekskavator sebanyak 1 unit
733.510.000 Tersedianya mini ekskavator sebanyak 1 unit
733.510.000 - - - - - 0% - - - - - - - - - - - - - - - 733.510.000 100
49 -
S -
1.19 . 03 . 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan disiplin aparatur BPBD
Meningkatny a disiplin aparatur BPBD
124.385.000 Meningkatn ya disiplin aparatur BPBD
51.185.000 50 Stel 73.200.000 50 Stel 73.200.000 0% - - 100 73.200.000 - - - - - 100 73.200.000 - 124.385.000 100
1.19 . 03 . 03 . 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapann ya
Tersedianya pakaian olah raga untuk aparatur BPBD
81.185.000 Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapa
51.185.000 50 Stel 30.000.000 50 Stel 30.000.000 0 0% - 0 100 30.000.000 - - - - 50 Stel 30.000.000 - #DIV/0! 50 stel 81.185.000 100 Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja :
nnya
1.19 . 03 . 03 . 03
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
jumlah pakaina kerja lapangan
- 18.000.000 Tersedianya pakaian kerja lapangan
60 stel 18.000.000 60 stel 18.000.000 - - 100 18.000.000 - - - - 60 Stel 18.000.000 #DIV/0! Stel 18.000.000 100
1.19 . 03 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian batik tradisional dan pakaian olah raga
- 25.200.000 Tersedianya pakaian batik tradisional dan pakaian olah raga
60 60
pakaian
batik pakaian
olah raga
25.200.000 60 60
pakaian
batik pakaian
olah raga
25.200.000 - 0% - 210 100 25.200.000 - - - - 60 60
pakaia
n batik pakaia
n olah raga
-
25.200.000 #DIV/0! pakaian
batik pakaian
olah raga
25.200.000 100
- - - -
SR - -
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja :
1.19 . 03 . 06
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Kinerja dan Keuangan
Peningkatan laporan kinerja dan keuangan BPBD yang tepat waktu
Meningkatny a laporan kinerja dan keuangan BPBD yang tepat waktu
122.020.000 Meningkatn ya laporan kinerja dan keuangan BPBD yang tepat waktu
69.420.000 52.600.000 5 Dokume
n
52.600.000 25% 13.216.500 185 13.092.000 - 8 4.000.000 39 20.291.500 - 96 50.600.000 - 249 120.020.000 98,36
1.19 . 03 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir
Tersedianya laporan kinerja dan keuangan
Meningkatnya laporan kinerja dan keuangan
122.020.000 48 Bulan 69.420.000 17.660.000 5 Dokumen 52.600.000 5 Dokume n
52.600.000 19 25% 13.216.500 185 13.092.000 13 8 4.000.000 39 20.291.500 4 Jenis 96 50.600.000 21 249 4 jenis 82.636.500 67,72
keuangan Akhir tahun
dan keuangan BPBD
dan keuangan BPBD yang tepat waktu
39 100 - -
R T - -
- - - - - -
1.06 . 03 . 15
Program pengembangan data/informasi
Persentase kecamatan yang telah dipetakan potensi bencananya
Persentase kecamatan yang telah dipetakan potensi bencananya sebanyak 100%
1.155.949.200 895.949.200 260.000.000 260.000.000 0% - - - - - - - 89 231.967.950 - - 231.967.950 - 100 1.127.917.150 97,57
1.06 . 03 . 15 . 03
Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana
Jumlah kecamatan yang telah disusun data bencananya secara digital dan spasial
Jumlah kecamatan yang telah disusun data bencananya secara digital dan spasial sebanyak 31
615.234.200 615.234.200 0 0 - - - - - 0% - - - - - - - - - - - - - #DIV/0! Jumlah kecamatan yang telah disusun data bencanany a secara digital dan
615.234.200 100
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja : Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
sebanyak 31 digital dan
spasial sebanyak 31 kecamatan
1.06 . 03 . 15 . 16
Pemetaan Kawasan Rawan Bencana
Jumlah kecamatan yang telah dipetakan potensi bencananya
Jumlah kecamatan yang telah dipetakan potensi bencananya sebanyak 31
540.715.000 280.715.000 3 dokumen
peta potensi bencana longsor
260.000.000 31 peta potensi bencana longsor
260.000.000 100 100% - - - - - - - 89 231.967.950 31 peta potens i benca na longso r
89
231.967.950 31 100 Jumlah kecamatan yang telah dipetakan potensi bencanany a sebanyak 31 kecamatan
512.682.950 94,82
89 - -
T - -
1.06 . 03 . 19
Program Perencanaan Pengembangan
Persentase kecamatan rawan
Persentase kecamatan rawan
1.735.630.000 Persentase kecamatan rawan
1.348.630.000 387.000.000 387.000.000 3 122% 136.145.600 181 98.711.200 19 10 38.978.500 125 24 91.997.500 9 95 365.832.800 - 398 1.714.462.800 98,78 Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja :
Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
rawan bencana yang bisa diassessment
rawan bencana yang bisa diassessmen t sebanyak 100%
rawan bencana yang bisa diassessme nt sebanyak 100%
1.06 . 03 . 19 . 03
Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/
Sosial
Jumlah Kecamatan yang diassessment
31 Kecamatan 1.735.630.000 19 Kecamatan
1.348.630.000 7 kegiatan 387.000.000 7 kegiatan 387.000.000 21,4 35% 136.145.600 - 181 98.711.200 19 10 38.978.500 125 24 91.997.500 7 kegiat an
35
365.832.800 - 398 Jumlah Kecamatan yang diassessm ent sebanyak 31
1.714.462.800 98,78
24 35 100 - #DIV/0!
R T - #DIV/0!
- - - - #DIV/0! -
Predikat Kinerja : Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
1.19 . 03 . 15
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Persentase kesiapsiagaan personil kebencanaan
Persentase kesiapsiagaa n personil kebencanaan sebanyak 100%
637.500.000 Persentase kesiapsiaga an personil kebencanaa n sebanyak 100%
224.500.000 100 % 206.500.000 413.000.000 25 155% 44.550.000 99 22 45.045.000 - 19 38.690.000 19 77.215.000 25 100 205.500.000 - 266 430.000.000 67,45
1.19 . 03 . 15 . 05
Penyiapam tenaga Pengendali Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
Personil yang siaga bencana tiap hari selama 24 jam
Personil yang siaga bencana tiap hari selama 24 jam
637.500.000 Personil yang siaga bencana tiap hari selama 24 jam
224.500.000 360
2190 dan 2170
Hok ok Lembar
206.500.000 413.000.000 25 21% 44.550.000 99 22 45.045.000 - 19 38.690.000 168 19 77.215.000 230 100 205.500.000 920 266 Personil yang siaga bencana tiap hari selama 24 jam
430.000.000 67,45
19 35 22 - #DIV/0!
SR T - #DIV/0!
1.19 .03 . 22
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Persentase kecamatan yang mampu mengakses informasi kebencanaan daerah
Persentase kecamatan yang mampu mengakses informasi kebencanaan daerah sebanyak 100%
10.468.261.752 Persentase kecamatan yang mampu mengakses informasi kebencanaa n daerah sebanyak 100%
5.879.811.752 3.134.000.000 4.588.450.000 0% - 26 11 350.156.000 30 30 946.808.550 37 60 2.749.543.855 - 129 4.046.508.405 - 147 9.926.320.157 94,82
1.19 . 03 . 22 . 01
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi
Jumlah kecamatan yang terhubung
Jumlah kecamatan yang
3.850.434.502 Jumlah kecamatan yang
1.748.984.502 4 Kegiatan 1.047.000.000 4 30
kegiatan kecamat an
2.101.450.000 0% - 60 33 350.156.000 44 42 440.386.950 - 60 1.265.144.300 - 196 2.055.687.250 - 162 Jumlah kecamatan yang
3.804.671.752 98,81
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja :
informasi potensi bencana alam
yang terhubung dengan pusat informasi BPBD
yang terhubung dengan pusat informasi BPBD sebanyak 31 kecamatan
yang terhubung dengan pusat informasi BPBD sebanyak 31 kecamatan
an yang
terhubung dengan pusat informasi BPBD sebanyak 31 kecamatan
1.19 . 03 . 22 . 03
Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Dari Ancaman/ Korban Bencana Alam
Peralatan dikerahkan saat tanggap darurat
Peralatan dikerahkan saat tanggap darurat sebanyak 9 jenis
4.018.158.750 Peralatan dikerahkan saat tanggap darurat sebanyak 9 jenis
2.193.158.750 2 Kegiatan 1.825.000.000 2 Kegiatan 1.825.000.000 15 0 - - - - 27 22 403.714.300 161 52 945.304.200 15 74 1.349.018.500 - 143 Peralatan dikerahkan saat tanggap darurat sebanyak 9 jenis
3.542.177.250 88,15
1.19 . 03 . 22 . 04
Pengadaan Logistik dan Obat- obatan bagi
jumlah kecamatan yang menerima
jumlah kecamatan yang
1.695.741.500 jumlah kecamatan yang
1.195.741.500 3
250 2346
item Paket Lembar
100.000.000 3 250 2346
item Paket Lembar
500.000.000 0 0 - - - - - 99 98.707.300 #DIV/0! 78 389.880.355 0 - 488.587.655 - 125 jumlah kecamatan yang
1.684.329.155 99,33
obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
yang menerima bantuan pada saat tanggap darurat
yang menerima bantuan pada saat tanggap darurat sebanyak 31 kecamatan
yang menerima bantuan pada saat tanggap darurat sebanyak 31 kecamatan
2346 Lembar 2346 Lembar yang
menerima bantuan pada saat tanggap darurat sebanyak 31 kecamatan
1.19 . 03 . 22 . 05
Sosialisasi Perundang- undangan tentang Penanggulangan Bencana
kecamatan yang mengikuti kegiatan sosialisasi
kecamatan yang mengikuti kegiatan sosialisasi sebanyak 31
197.295.000 197.295.000 0 0 - - - 0 0 - - - - - - - - - - 31 Kec. - - - 2 unit 197.295.000 100
1.19 . 03 . 22 . 06
Penyusunan Rumusan Kebijakan Bencana Daerah
Dokumen perencanaan penanggulanga n bencana yang disusun
Dokumen perencanaan penanggulang an bencana yang disusun sebanyak 3 jenis
452.500.000 Dokumen perencanaan penanggulan gan bencana yang disusun sebanyak 3 jenis
290.500.000 1 Kegiatan 162.000.000 1 Kegiatan 162.000.000 - - - - - 2 4.000.000 99 92 149.215.000 1 Dok - 153.215.000 103 3 Jenis 443.715.000 98,06
Peningkatan penanggulangan bencana
Peningkatan penanggulanga n bencana
Peningkatan penanggulang an bencana
254.132.000 Peningkatan penanggulan gan bencana
254.132.000 254.132.000 - 0 0 - - - - - - - - 0 - - - - 254.132.000 100,00
56 -
S -
- - - - -
1.04 . 03 . 18
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
Persentase korban bencana yang bisa diberikan bantuan stimulan barang
Persentase korban bencana yang bisa diberikan bantuan stimulan barang sebanyak 100%
1.302.890.050 Persentase korban bencana yang bisa diberikan bantuan stimulan barang sebanyak 100%
935.890.050 0 0 292.000.000 367.000.000 0% - - 42.717.500 21 2 7.000.000 36 14 50.655.000 - 34 100.372.500 - 198 1.036.262.550 79,54
1.04 . 03 . 18 . 02
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana
Jumlah penerima bantuan pasca bencana
1 Paket 1.230.890.050 1 paket 935.890.050 887.843.950 1 ls 220.000.000 1 ls 295.000.000 - - - 28.372.500 25 - - - - - - - 28.372.500 - - Jumlah penerima bantuan pasca
964.262.550 78,34 -
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja : Urusan Wajib Perumahan
akibat bencana sosial
bencana pasca
bencana sebanyak 31 kecamatan
1.04 . 03 . 18 . 03
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0 - 0 - 1 Kegiatan 72.000.000 1 Kegiatan 72.000.000 - - 14.345.000 10 10 7.000.000 62 70 50.655.000 72.000.000 142 - 0
70 -
T -
- - - - -
1.22 . 03 . 15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Persentese ketersedian personil kebencanaan yang handal
Persentese ketersedian personil kebencanaan yang handal sebanyak 100%
622.353.750 Persentese ketersedian personil kebencanaa n yang handal sebanyak 100%
386.910.000 40 Orang 235.443.750 235.443.750 0 0% - - - 100 100 235.375.000 - - - 0 100 235.375.000 - 622.285.000 99,99
1.22 . 03 . 15 . 02
Penyelenggaraan Pendidikan dan
40 orang yang telah memiliki
250 Orang 622.353.750 250 Orang 386.910.000 40 Orang tenaga
235.443.750 40 Orang tenaga
235.443.750 - 0% - - - 100 100 235.375.000 - - - - - 100 235.375.000 - Jumlah personil
386.910.000 62,17 Urusan Perdesaan
Predikat Kinerja : Rata-rata capaian kinerja (%) :
15 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
telah memiliki keahlian menghitung DaLA
tenaga pemulihan psikologis pasca bencana
tenaga pemuliha n psikologi s pasca bencana
personil kebencana an yang telah dilatih kemampua n penanggul angan bencana sebanyak 40 orang
- -
SR -
Program Penataan Peraturan Perundang- undangan
persentase ketersediaan produk hukum penanggulang an bencana
persentase ketersediaan produk hukum penanggulan gan bencana sebanyak 100%
976.733.250 persentase ketersediaa n produk hukum penanggula ngan bencana sebanyak 100%
976.733.250 0 - - - - 0% - - - - - - - - - - - - - 976.733.250 100 Rata-rata capaian kinerja (%) :
Predikat Kinerja :
Kajian Peraturan Perundang- undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang- undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar Peraturan Perundang- undangan Daerah
Jumlah perda/perbup yang diterbitkan
Jumlah perda/perbup yang diterbitkan sebanyak 7 jenis
976.733.250 Jumlah perda sebanyak 2 buah dan perbup yang diterbitkan sebanyak 2 buah
976.733.250 0 - - - - 0% - - - - - - - - - - - - - 976.733.250 100
undangan Daerah
25.070.031.330 - 17.400.503.060 - - - - - - - - - - - - - - - - - 976.733.250 - 3,896019264
- 733
SR
3.631.963.604 46 - 588 6.553.648.970 100 1.952 - 18.429.091.716 - 836
Dievaluasi :
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Keterangan : KK (Kelebihan Kinerja), ST (Sangat Tinggi), T (Tinggi), S (Sedang), R (Rendah), SR
(Sangat Rendah)
Disusun :
Soreang, Soreang, 2015
Kepala Pelaksana Kepala Bappeda Kabupaten Bandung
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten/kota berikutnya :
Jumlah 190
Rata-rata capaian kinerja (%) : Predikat Kinerja : jumlah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Laporan Pengesahan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterlambatan Pengesahan DPA 2015 dan Kurangnya Jumlah Personil BPBD Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
NIP. 19690108 198803 1 004 NIP. 19591230 198503 1 012
Drs. H. Tata Irawan Subandi ERNAWAN MUSTIKA
Pembina TK I Pembina Utama Muda