84 yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 KODE REKENING U R A I A N J U M L A H
ANGGARAN DASAR HUKUM/KETERANGAN
1 2 3 4
2. 11 02 2 1 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN 198.400,000.00 Belanja Operasi dan Pemeliharaan dipergunakan untuk
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E2. 11 02 2 01 1 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA 37.980,000.00 Kegiatan : E
2. 2. 2 .
11 11 11
02 2 02 2 02 2
01 01 01
01 02 03 .
1 1 1
Honorarium / Upah Uang Lembur
Insentif
zywvtsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRPOMJIHECBA
AO mn nnn nn lo.3D0,UUU.Uu 480.000.00
ft —V
wtrnmlkjigfdaWVUTMLKJIFA
09 09 01 Wm 01 01 01 01 19,200,000-001. Diklat Manajemen Berbasis Sekolah Rp 100,000,030.00 | ( M B S )
2 . 11 02 2 02 1 BELANJA BARANG DAN JASA 157,420,000.00
1
X. uiKiat rembuatan Karya i uiis Rp 90,000,000.00 bagi Guru
2 . 2 .
11 11
02 2 02 2
02 02
01 02
1 1
Biaya bahan / Material Biaya Jasa Pihak Ketiga
2,200.000.00
111.815.000.00 3. Pengelolaan Keuangan Rp - 8,400.000.00
2 .
2 . 2 .
11 11 11
02 2 02 2 02 2
02 02 02
03 04 05
1 1 1
Biaya Cetak dan Penggandan Biaya Sewa
Biaya Makanan dan Minuman
8,800.000.00 11.557,000.00 23,048,000.00
Jumlah Rp 198,400,000.00
2 . 11 02 2 03 1 BEt-ANJA PERJALANAN DINAS 3,000,000.00
2 . 11 02. 2 03 01 1 Biaya Perjalanan Oinas 3.000.000.00
•
-JUMLAH PENDAPATAN JUMLAH BELANJA SURPLUS ( D E F I S I T )
525,322.826.00 (525,322,826.00)
86
U R A I A N JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N
ANGGARAN yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1
xwutsrponmlkjigfedbaXWVSRPOMKJIDCBA
2 32. 12 01 2 02 1 BELANJA BARANG DAN JASA 23,075,700.00
2. 12 01 2 02 01 1 Biaya Bahan / Material 4.368,700.00 2. 12 01 2 02 02 1 Biaya Jasa Pihak Ketiga 3.147.000.00 2. 12 01 2 02 03 1 Biaya Cetak dan Penggandaan 3,232,000.00
2. 12 01 2 02 04 1 Biaya Sewa
zywvtsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRPOMJIHECBA
A10,600,000.00xwvtrnmkjihfcZWVTOMLJFA
fx c n n n n n n n 2. 12 01 2 02 OS 1 Biaya Makanan dan MinumanyutsqpnlkjifdaMLKJIHDA
4 HO nnn nn 1,728,000.002. 12 01 2 03 1 BELANJA PERJALANAN DINAS 3,140,000.00
2
fax
12
xwvutrqmljifdcbaYXWVUTQOMLJIFCA
1 XDI
w 1
2 03 01 1 Biaya Perjalanan Dinas
'-3.140.000.00
2. 12 01 3 1 BELANJA MODAL 1 1 ,9 4 5 .0 0 0 .0 0
2. 12 01 3 12 1 Belanja Modal alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 1 1 ,9 4 5,000.00 2. 12 01 3 12 01 1 Belanja Modat alat-alat Kantcx 3.500,000.00 '
2. 12 01 3 12 02 1 Belanja Modal alat-alat Rumah Tangga 5.500.000.00 2. 12 01 3 12 04 1 Belanja Modal Meja dan Kursi 2.945.000.00
2 PELAYANAN PUBLIK 259,159,300.00
2. 12 01 1 2 BELANJA ADMINISTRASI UMUM 31.377,000.00
2.. 12 01 1 04 2 BELANJA PEMELIHARAAN 31.377,000.00
2. 12 01 1" 04 04 2 Biaya Pemeliharaan Jaringan 1.300.000.00 2. A 1 f\ A
01 A
1 04 nc 05 z Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung 17,392,000.00 2. 12 01 1 04 06 2 Biaya Pemeliharaan Monumen 12,685,000.00
2. 12 01 2 2 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN 138,532,300.0 0
2. 12 01 2 01 2 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA 1,850,000.00
2. 12 01 2 01 01
rt
fa
Honorarium / Upah 1.850,000.002. 12 01 2 02 2 BELANJA BARANG DAN JASA 136,682,300.00
12 01 2 02 01 2 Biaya Bahan f Matenai 11.890.300.00 12 01 2 02 02 2 Biaya Jasa Pihak Ketiga 13.400,000.00 12 01 2 02 03 2 Rinua Cetak dan Penoaandahn 2.000,000.00
12 01 2 02 04 2 Biaya Sewa 1.150,000.00
12 01 2 02 05 2 Biaya Makanan dan Minuman 108.242.000.00
DASAR HUKUM / KETERANGAN
3. Biaya Pengiriman Anak ke Panti Asuhan 4. Bantuan Alat Mobilitas Anak Cacat 5. Bantuan Stimulan LU Non Panti dan
Biaya Makan Minum PSTW Bud! Harjo 6. Bantuan Pemugaran Rumah Perintis
Kemerdekaan
7. Rehabilitasi & Penaggulangan Korban fiARKOBA
8. Bantuan Sarana Kegiatan ORSOS 9. Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan
Sarana Operasional pada Satker Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
11.400,000.00 5.000.000.00 3,785,000.00 2.608,000.00 5.876.700.00 2.750.000.00 8,400.000.00 Rp 49,240.700.00 Belanja Modal dipergunakan unluk kegiatan Pengelolaan
Keuangan dan Pengadaan Sarana Operasional pada Satuan Kerja * .
Belanja Administrasi Umum dipergunakan untuk kegiatan Bantuan Pemugaran Rumah Perintis Kemerdekaan
Belanja Operasi dan Pemeliharaan dipergunkan untuk Kegiatan: 1. Biaya Operasional Pengelolaan Taman
Makam Pahlawan
2. Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh 3. Biaya Pengiriman Anak ke Panti Asuhan 4. Bantuan Alat Mobilitas Anak Cacat 5. Bantuan Stimulan LU Non Panti dan
Biaya Makan Minum PSTW Budi Harjo 6. Rehabilitasi & Penanggulangan Korban
NARKOBA
Jumlah
Rp 3.500.000.00 Rp ' 3,094,000.00 Rp 3.600.000.00 Rp 10,500.000.00 Rp 93.715,000.00
Rp 24,123,300.00
87
KOOE REKENING U R A I A N JUMLAH
ANGGARAN DASAR H U K U M / K E T E R A N G A N
2. 12 01 3 2
2. 12 01 3 06 2 2. 12 01 3 06 02 2
2. 12 01 3 12 2 2. 12 01 3 12 04 2
2. 12 01 3 14 2 2. 12 01 3 14 02 2
2. 12 01 3 18 2 2. 12 01 3 18 01 2
BELANJA MODAL
Belanja Modal Bangunan Gedung
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal
Belanja Modal Alat - alat Kantor dan Rumah tangga Belanja Modal Meja dan Kursi
Belanja Modal Alat - alat Kedokteran Belanja Modal Alat Kesehatan
Belanja Modal Hewan. Ternak Serta Tanaman Belanja Modal Hewan
30,000,000.00
17,250.000.00
'19.500,000.00
22.500.000.00
JUMLAH PENDAPATAN JUMLAH BELANJA SURPLUS ( DEFISIT )
89,250.000.00
30,000,000.00
17,250,000.00
19,500.000.00
22,500,000.00
Beianja Modal dipergunakan untuk kegiatan 1. Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh 2. Bantuan Sarana kegiatan Organisasi
Sosial
3. Bantuan alat mobilitas Anak Cacat 4. Bantuan Stimulan LU Non PanS
dan biaya makan minum PSTW Budi Harjo
J u m l a h
848,873,095.00 (848,873.095.00)
Rp Rp
Rp Rp
30,000.000.00 17,250.000,00
19.500,000.00
22,500,000.00
Rp 89,250.000.00
BIDANG PEMERINTAHAN : 12 S O S I A L
UNIT ORGANISASI : 02 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KODE REKENING U R A I A N JUMLAH
ANGGARAN
1 .
zyxwvutsrqponmlkjifedcaZYXWVUTSPOMLKJIHGFDCBA
iDASAR HUKUM/KETERANGAN
1 2 3 4
1 PENDAPATAN
•
2 BELANJA 11,610,620,844.00
• 1 APARATUR DAERAH 1,079,220,844.00
2. 12 02 1 1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM 1,079,220,844.00 Belanja Administrasi Umum dipergunakan untuk kegiatan 2. yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 7
12
xwutsrponmlkjigfedbaXWVSRPOMKJIDCBA
0 2tnmiXWTMKIHFA
A 1 01
4
1 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA 839,445,844.00 Administrasi Umum
2, 2, 12 12 02 02 1 1 01 01 03 06 1 1
Gaji dan Tunjangan Pegawai Honor dan Upah
826,845,844.00 12.600,000.00
2. 12 02 1 02 1 BELANJA BARANG DAN JASA 79,275,000.00 4
2. 2. 2. 2. 12 12 12 12 02 02 02 02 1 1 1 1 02 02 02 02 01 02 03 05 1 1 1 1
Biaya bahan Pakai habis Kantw
m7\ f7 Iae7 V/mlite
Biaya Cetak dan Penggandaan Keperiuan Kantor Biaya Makanan dan Minuman Kantor
38,000.000.00 17,275,000.00 17,000.000.00 7,000.000.00
2. 12 02 1 03 1 BELANJA PERJALANAN DINAS 52,500,000.00
2. 1 2 * 0 2 1 03 01 1 Biaya Peijalanan Dinas 52,500,000.00
2. 12 02 1 04 1 BELANJA PEMELIHARAAN . 108,000.000.00
-2. 2. 2. 12 12 12 02 02 02 1 1 1 04 04 04 01 02 0 3 ,
1 1 1 2
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Biaya Pemeliharaan Alal - alat Angkutan
Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga PELAYANAN PUBLIK
31.500.000.00 • 50,000,000.00
26,500.000.00
10.531,400,000.00
2. 12 02 2 2 BELANJA OPERAS! DAN PEMELIHARAAN 759,400,000.00 Belanja Operasi dan pemeliharaan dipergunakan untuk
2. 12 02 2 01 2 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA 176,370,000.00 Kegiatan :
2. 12 02 2 01 01 2 Honorarium / Upah 176,370,000.00
urpongcaZUOMKD
*
89
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K O D E REKENING U R A I A N JUMLAH
ANGGARAN DASAR HUKUM/KETERANGAN
12 02 2 02 2 BELANJA BARANG DAN JASA 12 02 2 02 01 2 Biaya Bahan / Material
12 02 2 02 02 2 Biaya Jasa Pihak Ketiga 12 02 2 02 03 2 Biaya Cetak dan Penggandaan 12 02 2 02 04 2 Biaya Sewa
12 02 2 02 05 2 Biaya Makanan dan Minuman
408,035,000.00 58.401,000.00
76.856.500.00 50,606,000.00 90,362,500.00 131.809,000.00
2. 12 02 2 03 2 2. 12 02 2 03 01 2
2 . 12 02 4 2 2 - 12 02 4 04 2 2 . 12 02 4 04 01 2
2 - 12 02 4 05 2 2 . 12 02 4 05 14 2
B E L A N J A P E R J A L A N A N D I N A S 174.995,000.00
Biaya Perjalanan Dinas 174.995.000.00
B E L A N J A B A G I H A S I L D A N B A N Y U A N K E U A N G A N 9,772,000,000.00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kel.
Belanja Banfijan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kel. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
9,526.500,000.00
245,500,000.00
9,526,500.000.00
245.500,000.00
JUMLAH PENDAPATAN JUMLAH BELANJA SURPLUS ( DEFISIT)
2. Pengeiolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pelattfian Managemen Teknologi Tepat Guna bagi Kelompok Masyarakat Sosialisasi P2T - P2A
Pelatihan Analisis Gender Pembinaan P 2 W - K S S .
7. Kegiatan Operasional Tim Penggerak PKK
Pi^abhan Peran dan Fungsi PKK FasStasi Program Bulan Bakb Gotong -Royong Masyarakat
10. Maching Grand Gardu Taskin
1 1 . Penyertaan Program Gardu Taskin Propinsi Jawa Timur ( Sharing ) 12 Bantuan Operasional Tim UPM Raskin 13. Program Pengembangan Kecamatan 14. Evaluasi Desa / kelurahan Berhasii 15. Pelatihan Pendataan Profil Desa / Kel. 16. Gelar Teknologi Tepat Guna VII
Jumlah
Rp It.lOO.OOO.OO Rp 40.000,000.00 Rp 50,000.000.00 Rp 30.000,000.00 Rp 34.000,000.00 Rp 7,000,000.00 Rp 125,000,000.00! Rp 15,000,000.00 Rp 3,500,000.00 Rp 20.000.000.00 Rp 15,000.000.00 Rp 92.000.000.00 Rp 46,500,000.00 Rp 50,000.000.00 Rp 75.DOO.0QQ.QQ Rp 759,400,000.00 Belanja Bag! Hasil dan Bantuan Keuangan
BarAran Langsing untuk Desa / Kel. Program Pengembangan Kecamatan Maching Grand PKK
Penyertaan Program Gardu Taskin Pembinaan P2WKSS
Ke^atan Operasional Tim Penggerak PKK
Maching Grand Gardu Taskin Evaluasi Desa / Kelurahan Berhasii
Jumlah
dipergunakan untuk: Rp 8,260,000,000.00 Rp 108,000,000.00 Rp 750,000,000.00 Rp 380,000.000.00 Rp 16.000,000,00 Rp 133.000,000.00
Rp
R E .
96.500.000.00 28.500.000.00 Rp 9,772,000.000.00
11,610,620,844.00 (11,610,620,844.00)
BIDANG PEMERINTAHAN : 14 PERMUKIMAN
UNIT ORGANISASI : 01 DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
KODE REKENING U R A I A N JUMLAH
ANGGARAN DASAR HUKUM / KETERANGAN
1 2 3 4
1 PENDAPATAN 263,300,000.00
1. 14 01 1 PENDAPATAN A S U DAERAH 263,300,000.00
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
*
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4
1 .
4 4
14 01
tnmiXWTMKIHFA
A1
7
2 •
116,300,000.00
1. 14 01 1 2 13 Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah 116.300.000.00 116.300.000.00
zyxwvutsrqponlkjihgfdcbaXWVUTSQPOMLKJIHFEDCBA
X F ftXKode Rekenina 1.14,01.1.2,13xwvtrnmkjihfcZWVTOMLJFA
0 0wtrnmlkjigfdaWVUTMLKJIFA
M 0m 0 0 0 1 0 ft Penerimaan ini berdasarkan Perda Kab. Pacilan Nomor 9 Tahun 2003 Tanggal 7 Juli 2003, dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 7 Juli 2003 Nomor 2 Seri C Tahun 2003.1. 14 01 1 4 LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 147,000,000.00 >
1. 14 01 1 4 01 Hasit Penjuaian Aset Daerah yang tidak dipisahkan Hasit Penjuaian Aset Daerah yang tidak dipisahkan 147.000.000.00 147.000.000.00 Kode Rekenina 1.14 01.1.4 01
Penerimaan ini berdasarkan Perda Kab. Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 28, Tanggal 4 Nopember 1980, dijalankan berdasarkan Pasal 69 Undang - undang Nomor 5 tahun 1974, Juntco Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 18 Maret 1983 Tahun 1983, dan Ipmharan Daprah Kabuoaten Dati II Pacitan Tanoaal 21
Uul
xwvutrqmljifdcbaYXWVUTQOMLJIFCA
4 fa l3 r 1 1 1 0 0 1 0 1 *zyxwvutsrqponmlkjifedcaZYXWVUTSPOMLKJIHGFDCBA LJVvl 0 1 1 1 \ 0 0 f Ix^a 1 0 • 1 L f t baq lxwvtrqpnmlkifbaZXWVUQPOLJIFEDCA I I I 1090' l U I 1 l b < I I ^ J U W i fai Nooember 19B3 Nomor 1 Seri C Tahun 19831 * l 0 0 w | 1101^1 1 ? 0 W 1 ft v l ' ' V l 1 V 1 • 1 U l l U I
xwutsrponmlkjigfedbaXWVSRPOMKJIDCBA
' 1 W V2 BELANJA 26,624,184,105.00
1 APARATUR DAERAH • qq — qq "i—
yxwvutsrqponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA
4 w 10 w 1 10 * t bx 4 10 n 1 4,093,760,905.00 • 2 . 14 01 1 1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM 3,962.960,905.00 Belanja Administrasi Umum dipergunakan untuk kegiatan 2 . 14 01 1 01 1 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA 3,338,326.905.00 Administrasi Umum2 . 2 .
14 14
01 01
1 1
01 01
03 06
1 1
Gaji dan Tunjangan Pegawai Honor dan Upah
2,891,314,905.00
^47,012,000.00
•
2 . 14 01 1 02 1 BELANJA BAR.ANG OAN JASA 195,965,750.00
2 . 2 . 2 . 2 .
14 14 14 14
01 01 01 01
1 1 2 2
02 02 02 02
01 02 03 05
1 1 1 1
Biaya bahan Pakai habis Kantor
Biaya Jasa Kantor , Biaya Cetak dan Penggandaan Keperiuan Kantor Biaya Makanan dan Minuman Kantor
70,543.450.00 65.898.000.00 18,836.300.00 40,688.000.00
91
KODE REKENING U R A I A N JUMLAH
ANGGARAN DASAR HUKUM/KETERANGAN
2. 14 01 1 03
ytrnmifcWVRONMLKIGEDA
y 2. 14 01 1 03 01
2. 14 0 1 1 04 2. 14 01 1 04 01 2. 14 01 1 04 02 2. 14 01 1 04 03
2. 14 01 2 ' 2. 14 0 1 2 01 2. 14 01 2 01 01
2. 14 01 3
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 . 14 01 3 09
yutsqpnlkjifdaMLKJIHDA
L
xwutsrponmlkjigfedbaXWVSRPOMKJIDCBA
r £. 14 Ul J uy 01
zyxwvutsrqponmlkjifedcaZYXWVUTSPOMLKJIHGFDCBA
I
t
\
2 . 14 01 2 2 . 14 01 2 01 2. 14 01 2 01 01 2 . 14 01 2 01 02 2 . 14 01 2 01 03 2. 14 0 1 . 2 02 2. 14 01 2 02 01 2. 14 01 2 02 02L 2 . 14 01 2 02 03 2. 14 01 2 02 04 2 . 14 01 2 02 05
r
BELANJA PERJALANAN DINAS Biaya Perjalanan Dinas
B E L A N J A PEMELIHARAAN
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Biaya Pemeliharaan Alat • aiat Angkutan
Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA
Honorarium / Upah
B E I A N J A MODAL
Belanja Modal Alat - alat Angkutan
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
PEl-AYANAN PUBLIK
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA Honorarium / Upah
Uang Lembur Insentif
BELANJA BARANG DAN JASA Biaya bahan / Material
Biaya Jasa Pihak ketiga Biaya Cetak dan Penggandaan Biaya Sewa
Biaya Makanan dan Minuman
170,620,000.00 170,620.000,00 258.048.250.00 95,750.000.00 150,636.600.00 11,661,650.00 85,800.000.00 85.800,000.00 85,800.000.00 45,000,000.00 45.000.000 00 45,000,000.00 22,530,423,200.00 19,844,398,070.00 543,648,500.00 384.010.000.00 124,748.500.00 34.890.000.00
Belanja Operasi dan Pemeliharaan dipergunakan untuk Kegiatan :
Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Rp 85,800.000.00 Perangkat Daerah dan Sarana Prasarana
Belanja Modal dipergunakan untuk kegiatan:
Pengetolaan Keuangan Satuan Kerja Rp Perangkat Daerah dan Sarana Prasarana
45.000,000.00 1.276,879.070.00 761,112,355-00 334,005.290.00 89,761,425-00 65,200.000.00 25,800.000 00
Belanja Operasi dan Pemeliharaan dipergunakan untuk Kegiatan :
1. Pengelolaan Keuangan Satker Perangkat Daerah dan Sarana Prasarana
2- Pemeliharaan Jaringan Irigasi 3. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
( O d a n P J I A P )
4^ Normalisasi Muso - Pulosari
5- Pengadaan Sarana Air Bersih Dung Wil Desa Sugihwaras
6. Pengadaan dan Pemasangan Perpipaan Air Bersih Desa
92
KODE REKENING U R A I A N JUMLAH
ANGGARAN DASAR HUKUM/KETERANGAN
14 01 2 03 2
ytrnmifcWVRONMLKIGEDA
I
"14 01 2 03 01 22. 14 01 2 04 2
2. 14 01 2 04 01 ' 2
2. 14 01 2 04 02 2
2. t 4 01 2 04 08
zyxwvutsrqponmlkjifedcaZYXWVUTSPOMLKJIHGFDCBA
r
2 2. 14 01 2 04 11 2
BELANJA PERJALANAN DINAS Biaya Pegalanan Dinas
BELANJA PEMEUHARAAN
Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Biaya Pemeliharaan Bangunan Air ( I r i g a s i ) Biaya Pemeliharaan A l a t - a l a t Angkutan
Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah tangga
2. 14 01 3 2
2. 14 01 3 03 2 2. 14 01 3 03 01 2
2. 14 01 3 04 2 2. 14 01 3 04 01 2
2. 14 01 3 OS 2 2. 14 01 3 06 01 2
BELANJA MODAL
Belanja Modal Bangunan Air Belanja Modal Bangunan Air (Irigasi)
Belanja Modal Instaiasi
Belanja Modal Instaiasi Air Minum / bersih
Belanja Modal Bangunan G e d u t g
Belanja Modal Bangunan Gedung tempat Keija
376,990.000.00 376,990,000.00
17,646,877.500.00 15.335,873,000.00
2,248,497.500.00 36.000.000.00 26,507,000.00
616.000.0QO.OO
135.315.000,00
1,353,150.000.00
2.686,028,130.00
616.000,000.00
135,315,000.00
1.353,150.000.00
7. Peningkatan dan Perbaikan Sarpras Lingkungan Permukiman Perdesaan 8. Peningkatan dan Perbaikan Sarpras Lingkungan Permukiman Perkotaan 9. Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan
Laboratorium
10. PembangunanStadionTahab Ml 11. Peningkatan Jalan Poros Desa 12. Pemeliharaan Berkaia Jalan dan
Jembatan
IS.Peningkatan Perencanaan Pengendalian Teknis
14. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten
15, Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten le.Rehabilitasi Prasarana Pengendalian
. Banjir
17.Penanggulangan Bencana Alam IS.Pengadaan Bantuan PC untuk
Prasarana Jalan Lingkungan J u m l a h
Belanja Modal dipergunakan untuk kegiatan : 1. Pengadaan Sarana Air Bersih Dung
Wil Desa Sugihwaras
2. Pengadaan dan Pemasangan Perpipaan Air Bersih Desa
3. Pembangunan Stadion Tahap III 4. Peningkatan Jalan Poros Desa 5. Pemeliharaan Berkaia Jalan dan
Jembatan
Rp 486.500.000-00
Rp 511.500.000.00
Rp 2,250,000,00
Rp 133.350.000,00 Rp 1,481.536.700,00 Rp 2.764,714.600.00
Rp 57,106.870-00
Rp 8.363.539,000 00
Rp 2.410.250.000-00 Rp 875.000,000.00
Rp 50.000,000,00
Rp 500.000.000.00 Rp 19,844,395,070.00
Rp 642.900,000.00
Rp 135,315,000,00 Rp 1.366.650,000.00 Rp 12,650.000.00
Rp • 61,280,000.00
93
KODE REKENING U R A I A N JUMLAH DASAR HUKUM/KETERANGAN |
ANGGARAN
1 2 3 4
14 01 3 09 2
zyxwvutsrqponlkjihgfdcbaXWVUTSQPOMLKJIHFEDCBA
"
Belanja Modat Atat - alat Angkutan ft ^ X^ X
tnmiXWTMKIHFA
^ 9 ft ftX ft 0 9xwvutrqmljifdcbaYXWVUTQOMLJIFCA
^x ftyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
123,000,000.00 6. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan2. 14 01 3 09 01 2 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bemiotor ft123,000,000.00 n 0 1 ftk —X 0 1 0 m 0 m ft #% FX Kabupaten Rp 4
ytrnmifcWVRONMLKIGEDA
A c r \ rtrtrt nn1 yy,4oUqUUU-uu
ft
ft. a l l ^ X 0 0 9 FX ^ X 9 9 t \ Xft 1 FX 1 ^ X FX ^ 0 0 9 txq \ 0 9 0 1 .0 0 9 0 17. Pemeiiharaan Rutin Jalan Kabupaten
Or" RQ 7<;rt nnn nn 2, 14 01 3 12 2 Belanja Modal Alat - alat Kantor dan Rurnah Tangga Fm.^ m Aft4 A0 t 0 M FMWK
297,813,130.00 8. Peningkatan Perencanaan Pengendalian
2. 14 01 3 12 01 2 Belanja Modat Alat - alat Kantor 95.272.110.00 • Teknis Rp ftrt ftArt nn
42,893,130.00 2. 14 01 3 12 02 2 Belanja Modal Alat • alat Rumah Tangga 48.624,000.00 9. Pengadaan dan Pemeliharaan
2. 14 01 3 12 03 2 Belanja Modal Komputer ft ft153.917,020.00 0 1 0 9 f t ^ ft 0 m 0 1 0 m 0 9 0 9 Peralatan Laboratorium Rp /Z./3U,UUU.UU 10. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rp- 35,380.000.00 11; Peningkatan dan Perbaikan Sarpras
2. 14 01 3 13 2 Belanja Medal Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi 3 7 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 9 0 9 0 1
yxwvutsrqponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA
A A A HxwvtrqpnmlkifbaZXWVUQPOLJIFEDCA
A Lingkungan Permukiman Perdesaan Rp 2. 14 01 3 13 02 • 2 Belanja Modal Alat Komunikasi 37,000.000.00 12. Peningkatan dan Perbaikan SarprasLingkungan Permukiman Perkotaan Rp 13,500.000,00 2. 14 01 3 15 2 0 1 q^ - i A A m 9 1 m M
Belanja Modal Alat -alat Latxxatonum 7 3 ,7 5 0 ,0 0 0 .0 0 Jumlah Rp 2,686,028,130.00
2. 14 01 3 15 01 2 Belanja Modal Alat -alat Latwratorium 73,750,000.00
2. 14 01 3 16 2 Betanja Modal Buku / Perpustakaan 5 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2. 14 01 3 16 02 2 Belanja Modai Suku Terbitan Berkaia
-50,000.000.00
*
q
JUMLAH PENDAPATAN 2 6 3 ,3 0 0 .0 0 0 .0 0
JUMLAH BELANJA 2 6 .6 2 4 ,1 8 4 ,1 0 5 .0 0
BIDANG PEMERINTAHAN : 16 PERHUBUNGAN UNIT ORGANISASI : 01 OINAS PERHUBUNGAN
KODE REKENING U R A I A N JUMLAH
ANGGARAN DASAR HUKUM/KETERANGAN
1 2 3 4
1 PENDAPATAN
zyxwvutsrqponmlkjifedcaZYXWVUTSPOMLKJIHGFDCBA
m
459.242,825.00
1. 16 01 1 PENDAPATAN A S U DAERAH 459,242,825.00
1. 16 01 1 2 R h I R l B U S I DAERAH 459,242,825.00
1. 16 0 1 1 2 ' 07 Retribusi Parkir 243,882.625.00 Kode Rekenina 1.16,01.1,2,07
Penerimaan ini berdasarkan Perda Kab. Pacilan Nomor 8 Tahun 2003 Tanggal 7 Juli. 2003. dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacilan Tanggal 7 Juii 2003 Nomor 1 Seri C Tahun 2003.
1. 16 01 1 2 09 f?alrihriict PdrtriTiiian WanHarflari Rormnffir rscuiLiust r c n y u j i a i i T\CInjaia<iii u c i i i ^ t v i f?alrihriict PdrtriTiiian WanHarflari Rormnffir rscuiLiust r c n y u j i a i i T\CInjaia<iii u c i i i ^ t v i 107.212,000.00
Penerimaan ini berdasarkan Perda Kab. Pacitan Nomor 3 Tahun 2002 Tanggal 21 Maret 2002, dan di undangkan dalam Lembaran Daerah _Kabupateri Pacitan Tanggal 25 Maret 2002 Nomor 2 Seri C Tahun 2002. •
t . 16 01 1 2 15 Retribusi Jasa Usaha Terminal 77,735,700.00 KOde Rekenina 7.76 O l . i . z . i b
f
77,735,700.00
Penerimaan ini berdasarkan Perda Kab. Pacitan Nomor 6 Tahun 2000 Tanggal 27 Maret 2000, dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 31 Maret 2000 Nomor 6 Seri D Tahun 2000.
1. 16 01 1 2 29 Retribusi Ijin Trayek Retribusi Ijin Trayek 24.412,500,00 Kode Rekenina 1 16 0 1 1 2 29
Penerimaan ini berdasarkan Perda Kab. Pacitan Nomor 13 Tahun 2000 Tanggal 27 Maret 2000. dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 31 Maret 2000 Nomor 13 Seri D T a h u n 2000. 1. 16 01 1 2 32 • Retribusi Ijin Kendaraan Angkutan Barang 6.000,000,00
zyxwvtrnmljifcaUOMLJHGDCA
i/y\fta DctUarx'mn A AG H A A 7 7 701 Retribusi Ijin Kendaraan Angkutan Barang 6.000,000,00
95
V
zyxwvutsrqponmlkjifedcaZYXWVUTSPOMLKJIHGFDCBA
I 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. KODE REKENING
16 01 1 16 01 1 16 01 1 16 01 1 16 01 1
16 01 1 16 01 1 16 01 1 16 01 1 16 01 1 16 01 1
01 01 03 01 05 01 06 02 02 01 02 02 ' 0 2 03 02 05 02 06 2. 16 01 1 03 -2. 16 01 1 03 01 2. 16 01 1 03 03
b - 16 01 1 04 2. 16 01 1 04 02 2. 16 01 1 04 03 2. 16 01 1 04 04
2. 16 01
2. 16 01
ytrnmifcWVRONMLKIGEDA
2. 16 01 2. 16 01
2 2 01 2 01 01 2 01 02
BELANJA
APARATUR DAERAH
BELANJA ADMINISTRASI UMUM BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA Gaji dan Tunjangan Pegawai
Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Honor dan Upah
BELANJA BARANG DAN JASA U R A I A N
Biaya Bahan Pakai habis Kantor Biaya Jasa Kantor
Biaya Cetak dan Penggandaan Keperiuan Kantor Biaya Makanan dan Minuman Kantor
Biaya Pakaian Dinas
BELANJA PERJALANAN DINAS Biaya Perjalanan Dinas
Biaya Pemulangan Pegawai yang Gugur dan dipensiunkan
BELANJA PEMELIHARAAN
Biaya Pemeliharaan Alat - alat Angkutan
Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Biaya Pemeliharaan Alat-alat Studio & Alat Komunikasi BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA Honorarium / Upah
Uang Lemtiur JUMLAH ANGGARAN 1.945.841,124.00 1,326,382,738.00 1.306,582.738.00 1,126,434,549.00
Belanja Administrasi Umum dipergunakan untuk kegialan Adminislrasi Umum 996,522,549.00 3,000,000.00 126,912,000.00 24.000,000.00 30.760,000.00 58.088.139.00 8.500.000.00 12,900,000.00 22,500,000.00 4,500,000.00 10,000,000.00 8,500,000.00 400.000.00 18,300,000.00 1,500.000.00 134,248,189.00 27,000,000.00 18,900,000.00
DASAR HUKUM / KETERANGAN
19,800.000.00 19,800,000.00
Belanja Operasi dan Pemeliharaan dipergunakan untuk Kegiatan :
iPengelolaan Keuangan Satuan Kerja Rp 19.800,000.00 Perangkat Daerah
96
KODE REKENING U R A I A N JUMLAH
ANGGARAN DASAR HUKUM/KETERANGAN
PELAYANAN PUBLIK
2. 16 01 1 2 2, 16 01 1 04 2 2. 16 01 1 04 05 2
2. 16 01 2 2 2. 16 01 2 01 2 2. I S 01 2 01 01 2 2. 16 01 2 01 03 2
BELANJA ADMINISTRASI UMUM BELANJA PEMELIHARAAN
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
21.350.368.00
BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA Honorarium / Upah
Insentif
2. 16 01 2 02 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2. 16 01 2 02 01 2 Biaya Bahan / Material
2. 16 01 2 02 02 2 Biaya Jasa Pihak Ketiga 2. 16 01 2 02 03 2 Biaya Cetak dan Penggandaan 2. 16 01 2 02 04 2 Biaya Sewa
2. 16 01 2 02 05 2 Biaya Makanan dan Minuman
2. 16 01 2 03 2. 16 01 2 03 01
BELANJA PERJALANAN DINAS Biaya Perjalanan Dinas
2. 16 01 5 2. 16 01 5 01 2. 16 01 5 01 01
BELANJA TIDAK TERSANGKA Belanja Tidak Tersangka
Belanja Tidak Tersangka
JUMLAH PENDAPATAN JUMLAH BELANJA SURPLUS ( D E F I S I T )
19,790.000.00 39.108.018.00
12,925,000.00 472,300,000.00 21,915.000.00 1.750.000,00 16,250.000.00
12,800.000.00
1.270,000.00
619,458,386.00
21,350.368.00 21,350,368.00
596,838,018.00 58,898,018.00
525,140,000.00
12,800,000.00
1.270.000.00 1.270,000.00
Belanja Administrasi Umum dipergunakan untuk kegiatan Administrasi Umum
Rp 40,000.000.00 Belanja Operaa dan Pemeliharaan dipergunakan untuk '
Kegiatan :
1. Pengadaan dan Pemasangan Rambu - rambu La! J Lintas
2. Pengadaan Trafic Light & Warning Light 3. Pengadaan dan Pemasangan Guardrail
(Pagar Pengaman Jalan)
4. Pengadaan Rambu Jurusan (RPPJ ) Daerah Tujuan Wisata
5. Pengadaan Peralatan Uji Tahab
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
III (Generator S e t ) dan Pemasangan. Pintu Gedung Uji
6. Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
7. Sosialisasi dan Pengadaan UU, Peraturan Pemerintah dan Perda Perhubungan
Jumlah
Rp Rp
Rp
Rp
Rp
188,000.000.00 41.000.000.00
30.000,000.00
208,730.000.00
39.108.018.00
50,000,000-00 Rp 596,838,018.00
Belanja Tidak Tersangka dipergunakan untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Uji Tahap III (Generator Sel ) dan Pemasangan Pintu Gedung Uji
459,242,825yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.0 0
1,945,841,124.0 0
BIDANG PEMERINTAHAN UNIT ORGANISASI
17 01
UNGKUNGAN HIDUP
DINAS KEBERSIHAN DAN UNGKUNGAN HIDUP
97
KODE REKENING
2. 17 01 1 1 2. 17 01 1 01 1 2. 17 01 1 01 03 1 2. 17 01 1 01 06 1
2. 17 01 1 02 1 2. 17 01 1 02 01 1 2. 17 01 1 02 02 1 2. 17 01 1 02 03 1 2. 17 01 1 02 05 1
2. 17 01 1 03 1 2. 17 01 1 03 01 1
2. 17 0 1 1 04 1 2. 17 01 1 04 01 1 2. 17 01 1 04 02 1 12. 17 01 1 04 03 1
U R A I A N
PENDAPATAN
BELANJA
APARATUR DAERAH
BELANJA ADMINISTRASI UMUM BELANJA P E G A W A I / P E R S O N A U A Gaji dan Tunjangan Pegawai
Honor dan Upah
BELANJA BARANG DAN JASA Biaya bahan Pakai habis Kantor Biaya Jasa Kantor
Biaya Cetak dan Penggandaan Keperiuan Kantor Biaya Makanan dan Minuman Kantor
BELANJA PERJALANAN DINAS Biaya Perjalanan Dinas
BELANJA PEMELIHARAAN
Biaya Pertieliharaan Bangunan Gedung • Biaya Pemeliharaan Alat • alat Angkutan
Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
JUMLAH ANGGARAN
804.134,936.00 • 352,536.000,00
44.500.000.00 10.356,670.00 4.000,000.00 3,000,000.00
12,500.000.00
10,000,000.00 96,071.000.00 6.250.000.00
2.125,048,606.00
1,387,738,606.00 1,343,348,606.00 1,156,670,936.00
61,856,670.00
12,500,000.00
112.321,000.00
DASAR HUKUM / KETERANGAN •4
98
KODE REKENING U R A I A N JUMLAH
ANGGARAN DASAR HUKUM/KETERANGAN yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4
2. 17 01 2 2. 17 01 2 01 2. 17 01 2 01 01
2. 17 01 2 02 2. 17 01 2 02 01 2. 17 01 2 02 02 2. 17 01 2 02 03 2. 17 01 2 02 05
2. 17 01 3 2. 17 01 3 12 2. 17 01 3 12 01 2. 17 01 3 12 03 2. 17 01 3 12 04
2. 17 01 1 2. 17 01 1 03 2. 17 01 1 03 01
2. 17 01 1 04 2. 17 01 1 04 17
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA
Honorarium / Upah
1 BELANJA BARANG DAN JASA 1
1 1 1
Biaya Bahan / Material Biaya Jasa Pihak Ketiga' Biaya Cetak dan Penggandaan Biaya Makanan dan Minuman
BELANJA MODAL
Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Alat-alat Kantor
Belanja Modal Komputer Belanja Modal Meja dan Kursi
PELAYANAN PUBLIK
BELANJA ADMINISTRASI UMUM BELANJA PERJALANAN DINAS Biaya Perjalanan Dinas
SELANJA PEMEUHARAAN
Biaya Pemeliharaan Hewan dan Temak serta Tanaman
32,390,000.00 24,025,000.00 24.025.000.00
8,365,000.00 200.000.00
3,675.000.00 65.000.00 . 4.425,000.00
12,000.000.00
1,500.000.00 7,500.000.00 3,000.000.00
12,000.000.00
737,310,000.00
41,607.500.00 6,457,500.00 6,457,500.00
35,150,000.00 35,150,000.00
Belanja Operasi dan Pemeliharaan dipergunakan untuk kegiatan : 1. Rehabilitasi Jalur Hijau Rp 2. Penataan dan Pemeliharaan Taman Kola Rp
3. Fasilitasi Pengabdi Lingkungan Hidup Rp 4. Pengelola Keuangan Rp '
Jumlah
300.000-00 4.500,000.00 14.390,000.00 13.200.000 00 Rp 32.390,000.00
99
KODE REKENING U R A I A N JUMLAH
A N G G M U N DASAR HUKUM/KETERANGAN
3 418.697,500.00 60,500.000.00 59,000,000.00 t.500,000.00 109,647,500.00
53 221 500 00
zyxwvutsrqponlkjihgfdcbaXWVUTSQPOMLKJIHFEDCBA
q—X* 1 q f
yxwvutsrqponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA
x ' x r q—4.970,000.00 16,233.000,00 24.590.000,00 6.883.000,00 3.750.000.00 16,350,000.00 . 16,350.000,00 232.200,000.00 232,200,000.00 277,005,000.00 2. 17 01 2 2
2. 17 01 2 01 2 2. 17 01 2 01 01 2 2. 17 01 2 01 03 2
2. 17 01 2. 17 01 2. 17 0 1 2. 17 01 2. 17 01 2. 17 01 2. 17 01
02 02 01 02 02 02 03 02 04 02 05 02 07
17 01 3 06 2. 17 01 3 06 01 2. 17 0 1 3 09 2. 17 01 3 09 01 2. 17 01 3 09 02 2. 17 01 2 03 2 2. 17 01 2 03 01 2 2. 17. 01 2 04 2 2. 17 01 2 04 04 2
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN BELANJA PEGAWAI / PERSONAUA
Honorarium / Upah Insentif
BELANJA BARANG DAN J A S A Biaya Bahan / Material
Biaya Jasa Pihak Ketiga Biaya Cetak dan Penggandaan Biaya Sewa
Biaya Makanan dan Minuman Biaya Pakaian Kerja
BELANJA PERJALANAN DINAS Biaya Perjalanan Dinas
BELANJA PEMELIHARAAN Biaya Pemeliharaan Jaringan
BELANJA MODAL Belanja Modal Jaringan Belarija Modal Jaringan Listrik Belanja Modal Bangunan Gedung
Belanja Modal Bangunan Gedung tempat Kerja Belanja Modal A l a t - a l a t Angkutan
Belanja Modat Alat Angkutan darat bermotor Belanja Modal Alat Angkutan darat tidak bermotor
JUMLAH PENDAPATAN JUMLAH BELANJA SURPLUS ( DEFISIT)
91,350.000,00 90,655.000,00 35.000.000.00 60.000,000-00 91.350,000.00 90.655.000.00 95,000,000.00
Belanja Operasi dan Pemeliharaan dipergunakan untuk kegiatan:
1. Rehabilitasi Jalur Hijau Rp 300,000.00 2. Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota Rp 25,402,500.00 3. Pembers'han Drainase Perkotaan Rp 75,000.000.00 4. Sosialisasi Dampak Umbah Industri /
Rumah Tangga Rp 25.000.000.00 5. Evaluasi Kebersihan Rp 20,000.000.00 6. Penambahan Jaringan PJU Rp 8,650.000.00 7. Pengadaan / Pemasangan Lampu H a s Rp 250.000.000.00 8. Pengadaan Container dan Gerobak
Sampah Rp 5.000.000.00 9. Rehab Gudang Peralatan DKLH Rp 9,345,000.00
Jumlah Rp 418,697,500.00
Belanja Modal dipergunakan untuk kegiatan : 1. Penambahan Jaringan PJU
2. Pengadaan Container dan Gerobak Sampah
3. Rehab Gudang Peralatan KLH
Rp Rp
91.350,000.00 95,000,000.00 Rp 90.655.00000 R p 277,005.000.00
BIDANG PEMERINTAHAN : 18 KEPENDUDUKAN
UNIT ORGANISASI : 01 KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
100
KODE REKENING U R A I A N JUMLAH
ANGGARAN DASAR HUKUM/KETERANGAN
1 18 0 1 1 1 18 01 1 1 18' 01 1
2. 18 01 1 2. 18 01 1 2. 18 01 1 2. 18 01 1 2.
2. 2. 2. 2. 2.
2 2 03
1 18 01 1 2 04
18 01 1 18 01 1 18 01 1 18 01 1 18 01 1 18 01 1
01 01 03 01 06 02 02 01 02 02 02 03 02 05 02 06
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH RETRIBUSI DAERAH
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk ( K T P )
90,000.000.00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akie Catalan Sipil 106,000.000.00
BELANJA
APARATUR DAERAH
BELANJA ADMINISTRASI UMUM BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA Gaji dan Tunjangan Pegawai
Honor dan Upah
BELANJA BARANG DAN JASA Biaya Bahari Pakai habis Kantor Biaya Jasa Kantor
Biaya Cetak dan Penggandaan Keperiuan Kantor Biaya Makanan dan Minuman Kantor
Biaya Pakaian Dinas
,22.200.000.00 10,865.875.00 60,000,000.00 , 400.000.00 10,000.000.00
196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00
622.733,049.00
Kode Rekenina 1.18 01.1.2.03
Penerimaan ini berdasarkan Perda Kab. Pacitan Nomor 9 Tahun 2002 Tanggal 8 Juli 2002, dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 9 Juli 2002 Nomor 7 Seri C Tahun 2002
Kode Rekenino 1.18.01.1-2.04
Penerimaan ini tierdasarkan Perda Kab. Pacitan Nomor 9 Tahun 2002 Tanggal 8 Juli 2002. dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padtan Tanggal 9 Juli 2002 Nomor 7 Seri 0 Tahun 2002 .
490,333,049.00
477,883,049 00 326,917.174.00 322.717.174.00
4,200.000.00
103,465,875.00
KODE REKENING U R A I A N
18 01 1 03 1 18 01 1 03 01 1
18 01 1 04 18 01 1 04 01 18 01 1 04 02 18 01 1 04 03
18 01 3 18 01 3 12 18 0 1 3 12 01 18 01 3 12 03
18 0 1 1 18 01 1 02 18 01 1 02 o i
I S 01 1 03 18 01 1 03 01
BELANJA PERJALANAN DINAS Biaya PeFjalanan Dinas
BELANJA PEMEUHARAAN
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Biaya Pemeliharaan Alat - alat Angkulan
|Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
BELANJA MODAL
IBelanja Modal alat - alat kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal alat - alat Kantor *
Belanja Modat Komputer
PELAYANAN PUBLIK
BELANJA ADMINISTRASI UMUM BELANJA BARANG DAN JASA Biaya Bahan Pakai Habis Kantor
BELANJA PERJALANAN DINAS Biaya Perjalanan Dinas
101 JUMLAH
ANGGARAN
6.500.000.00
20.000.000.00 10.000,000.00 11,000,000.00
2.450,000.00 10,000,000.00
700,000.00
5.976.000.00
6,500,000.00
41.000.000.00
12.450.000.00 12,460,000.00
132.400.000-00
6.676,000.00 700.000.00
5.976,000.00
DASAR HUKUM / KETERANGAN
Belanja Modal dipergunakan untuk kegirtan Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Satuan Kerja
Belanja Administrasi Umum dipergunakan untuk kegialan Penyuluhan KTP dan Akte Capii.
102
KODE REKENING U R A I A N JUMLAH DASAR HUKUM / K b 1 bRANGAN
KODE REKENING
ANGGARAN
1 2 3 4
ytrnmifcWVRONMLKIGEDA
2. 18 01 2 2 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN 78.294,000.00 Belanja Operasi dan Pemeliharaan dipergunakan
2. 18 01 2 01 2 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA 63,280,000.00 untuk Kegiatan :
2. 18 01 2 01 01 2 Honorarium / Upali 14.280.000.00 1. Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Rp 57,400,000.00
2. 18 01 2 01 03 2 insentif 49.000.000.00 Sarana dan Prasarana Satuan Kerja
2. 18 01 2 02 2 BELANJA BARANG DAN JASA 15,014,000.00 2. Penyuluhan KTP dan Akte Capil Rp 20,894,000.00
2. 18 01 2 02 03 2 Biaya Cetak dan Penggandaan 614,000.00
2. 18 01 2 02 05 2 Biaya Makanan dan Minuman ft ft ft
zyxwvutsrqponmlkjifedcaZYXWVUTSPOMLKJIHGFDCBA
010101 010114,400,000.00
ft ft ft
nftft
^109ft
0909 09 ^9^9Jumtah Rp 78,294,000.00 2 / 18 01 3 . 2 BELANJA MODAL 47,430,000.00
ft ft ft ft ft ft ft
01 Dipergunakan untuk kegiatan :2. 18 01 3 12 2 Belanja Modal alat - alat Kantor dan Rumah Tangga
zyxwvutsrqponlkjihgfdcbaXWVUTSQPOMLKJIHFEDCBA
ft ft ^9 ^9 ^ ^ ft ft ^9 ft47,430,000.00
ft W1 01 n 01 ft ^ft ftX FX 09 ft ft ^ ^
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rp 16,980,000.00 2. 18 01 3 12 01 2 Belanja Modal alat - alat Kantor 18.450.000.00
2. 18 01 3 12 02 2 Belanja Modal alat • alat Rumah Tangga 8.500.000.00 2. Penyuluhan KTP dan Akte Capil Rp 30,450,000 00
2. 18 01 3 12 03 2 Belanja Modai Komputer 12.000.000.00 . Jumlah Rp 47,430,000.00
2. 18 01 3 12 04 2 Belanja Modal Meja dan Kursi 8,480,000.00
urpongcaZUOMKD
-
-JUMLAH PENDAPATAN 196,000,000.00
JUMLAH BELANJA ' 622.733,049.00
J
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
103
k I
BIDANG PEMERINTAHAN UNIT ORGANISASI
: 18 KEPENDUDUKAN
: 02 DINAS KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
KODE REKENING
b . 18 02 1 2 . 18 02 1 2. 18 02 1
01 01 03
2. 18 02 1 02 2. 18 02 1 02 01 2. 18 02 1 , 0 2 02 2. 18 02 1 02 03 2. 18 02 1 02 05
2. 18 02 1 03 2. 18 02 1 03 01
18 02 1 13 02 1 18 02 1 18 02 1 18 02 1 18 02 1
04 04 01 04 02 04 03 04 04 04 05 yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L
PENDAPATAN
U R A I A N
BELANJA
APARATUR DAERAH
PF1 4 " AHMtMlSTRASI UMUM
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P P I AM.1A PEGAWAI/PERSONALIA Gaji dan Tunjangan Pegawai
BELANJA BARANG DAN JASA Biaya bahan Pakai habis Kantor Biaya Jasa Kanior
Biaya Cetak dan Penggandaan Keperiuan Kantor Biaya Makanan dan Minuman Kantor
BELANJA PERJALANAN DINAS Biaya Perjalanan Dinas
BELANJA PEMELIHARAAN
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung iBiaya Pemeiiharaan Alat - alat Angkutan
Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Biaya Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi Biaya Pemeliharaan Buku Perpustakaan
JUMLAH AMGGAR/W
3
2.682.401,781.00
2.441,901,781.00 2.441.901.781.00 2.339.201.781.00
Belanja Administrasi Umum dipergunakan untuk kegiatan Administrasi Umum
2,339.201,781.00
35,365,000.00 14,960,000.00
12.860,000.00 2.925.000.00 4,620,000.00
9.665.000.00 9,665,000.00
57,670,000.00 10.500,000.00
45,000,000.00 1,420,000.00
. 250,000.00 500,000.00
DASAR HUKUM/KETERANGAN
104
KODE REKENING U R A I A N JUMLAH
ANGGAR/U4
DASAR HUKUM / KETERANGAN
PELAYANAN PUBLIK
2. 18 02 2 2 2. 18 02 2 01 2 2. 18 02 2 01 01 2 2. 18 02 2 01 03 . 2
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA
Honorarium / Upah Insentif
2. 16 02 2 02 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2. 18 02 2 02 01 2 Biaya bahan / Material
2. 18 02 2 02 02 2 Biaya Jasa Pihak Ketiga 2. 18 02 2 02 03 2 Biaya Cetak dan Penggandaan 2. 18 02 2 02 04 2 Biaya Sewa
2. 18 02 2 02 05 2 Biaya Makanan dan Minuman
JUMLAH PENDAPATAN JUMLAH BELANJA SURPLUS ( D E F I S I T )
21.449.000.00 62.439.D0O.0O
74,143.000.00 54.117.000.00 1.491,000.00 1.705.000.00
25.156,000.00 yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 4 0 .5 0 0 .0 0 0 .0 0
2 4 0 .5 0 0 .0 0 0 .0 0
83,888,000.00
156.612,000.00
Belanja Operasi Pemeliharaan dipergunakan 1. Pelayanan KB dengan MOW
2. Bantuan Transport Bagi Peserta KB M O W / MOP
3. Pengadaan alat Kontrasepsi dan Obat-obatan Efek Samping Kontrasepsi 4. Pembinaan Calon Peserta KB 5. Pemberian Insentif PPKBD dan Sub
PPKBD
6. Sosialisasi KIE KB dan KS 7. Pelatihan Kader BKB 8. Pelatihan Kader UPPKS 9. Pemetaan Keluarga
10. Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Jumlah
2,682,401.781.00 - (2.682,401.781.00)
untuk Kegiatan:
Rp 26.250.000.00 Rp 14,700.000.00
Rp
Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
42,000,000.00
12,600,000.00 55.022.000.00
18.900.000.00 21.000,000.00 21,000.000.00 18.528.000.00
Rp 10,500,000.00
Rp
240,500,000.00BIDANG PEMERINTAHAN UNIT ORGANISASI
20 01
KEPARIWISATAAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
105
KODE REKENING U R A I A N JUMLAH
ANGGARAN DASAR H U K U M / K E T E R A N G A N
1 2 3 4
1 PENDAPATAN 715,252,000.00 •
1 20 01 1 PENDAPATAN A S U DAERAH ' ' 715,252,000.00
yutsqpnlkjifdaMLKJIHDA
-1 20 0-1 -1 2 RETRIBUSI DAERAH 715,252,000.00
1 20 01 1 2 1 13 Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan baerah Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan baerah 4,252,000.00 4,252,000.00 Kode Rekenino 1 2 0 01.1,2.13
Penerimaan ini berdasarkan Perda Kab. Pacitan Nomor 9 Tahun 2000 Tanggal 27 Maret 2000, dan di undanghari dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacilan Tanggal 31 Maret 2000 Nomor 9 Seri D Tahun 2000.
1 20 01 1 2 1 22 Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi
yxwvutrqponmlkjifdcbaXVUTPMLKJIF
711.000,000.00 KodeRekenino 1.20.01.1.2-224
Penerimaan ini berdasarkan Perda Kab. Pacitan Nomor 2 Tahun 2002 Tanggal 21 Maret 2002 ( Pembahan Pertama Perda Nomor 8 Tahun 2 0 0 0 } diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 25 Maret 2002 Seri C •
Tahun 2002
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2
-BELANJA 2,445,294,639.00
1 A D AD ATftD n A CD A LI A r A K A 1 UK U A c K A n 1,150,635,039.00
2 . 20 01 1 1 BELANJA ADMINISTRASI U M U M 1.106,035,039.00 Belanja Administrasi Umum dipergunakan untuk kegiatan 2 . 20 01 1 01 1 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA 905,615,889.00 Administrasi Umum
2 . 2 .
20 20
01 01
1 1
01 01
03 06
1 1
Gaji dan Tunjangan Pegawai Honor dan Upah
795.815,889.00 109,800.000.00
2 . 2 0 01 1 02 1
•
BELANJA BARANG DAN J A S A 90,219,150.00
2 . 2 . 2 . 2 .
20 20 20 20
01 01 01 01
1 1 1 1
02 02 02 02
01 02 03 0 5
1 1 1 1
Biaya bahan Pakai habis Kantor Biaya Jasa Kantor
Biaya Cetak dan Penggandaan Keperiuan Kantor Biaya Makanan dan Minuman Kantor
18,212,000-00 50,200,000.00 13.807.150.00
8.000.000.00
zyxwvutsrqponmlkjifedcaZYXWVUTSPOMLKJIHGFDCBA
y
106 yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i
KODE REKENING U R A I A N JUMLAHANGGARAN DASAR HUKUM/KETERANGAN
1 2 3 4
yutsqpnlkjifdaMLKJIHDA
' fa
r 2. 20 01 1 03 1
zyxwvutsrqponmlkjifedcaZYXWVUTSPOMLKJIHGFDCBA
W1
yxwvutrqponmlkjifdcbaXVUTPMLKJIF
• ft ft ft ft ft ftft ^ f t ftX ftftft ftftftftftfl I ft • ft ftftBELANJA PERJALANAN DINAS 54,000,000.00
1
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
( zywvtsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRPOMJIHECBA• >
2. 1
1 on 1 Biaya Perjalanan Dinas 54,000.000,00
I . 2. 20 01 1 04 1 BELANJA PEMEUHARAAN 56,200,000.00
2. 2. 2. 20 20 20 01 01 01 1 1 1 04 04 04 01 02 03 1 1 1
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Biaya Pemeliharaan Alat - alat Angkutan
ft ft ' ^ft . j_ 1 " ft_ J ^ *t_xft ^P ^ M WF -M. ft xt A ^ ^Ttm J
zyxwvutsrqponlkjihgfdcbaXWVUTSQPOMLKJIHFEDCBA
fl — - — —Biaya Pemeliharaan Alat-alal Kantor dan Ruman Tangga
18.000,000.00 30.000,000.00 8,200.000.00
-2. 20 01 2 1 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN 27,000,000.00 Belanja Operasi dan Pemeliharaan.dipergunakan untuk kegiatan : 2. 20 01 2 01 1 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA
mF ^KF^
xwvtrqpnmlkifbaZXWVUQPOLJIFEDCA
qq ft—F F q q ftft q • T F I F F * q x f t wtnmiXWTMKIHFA
^F W W q x ^ * ' •27,000,000.00 Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. 20 01 2 01 01 1 Honorarium / Upah 27.000,000.00
Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. 20 01 3 1 BELANJA MODAL 17,600,000.00 Belanja Modal dipergunakan unluk kegiatan :
2. 2. 2. fa w 20 20 01 01 01 3 3 3 12 12 12 03 04 1 1 1
Belanja Modal Alat -alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modai Komputer
Belanja Modal Meja dan Kursi
11.850.000.00 3.750.000.00
15,600,000.00 Pengetolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
• \
<.
2 2. nn 20 20 n M 01 01 3 3 13 13 021
1
R^l^iniA Mivt;il Alfit -o\z4\ ^ t i l H i n A A1;it-r)lAt K n m i i n i k ; ! ^ ! o c l a l MCI iHi^FUdl r v o i —CIJ0I x ' l u u i u I F o i a i a i a i ixm i l u i ima^i
Belanja Modal Alat Komunikasi 2.000,000.00
2,000,000.00
t 2 PELAYANAN PUBLIK 1,294,659,600.00
• 1v
1 .
%
2. 20 01 1 2 BELANJA ADMINISTRASI UMUM 39.200,000.00 Belanja Administrasi Umum dipergunakan untuk kegiatan :2. 20 01 1 04 2
4
BELANJA PEMELIHARAAN 39,200,000.00
Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
• 2. 2. 2. 2
fa.
7fa.
20 20 20 20 20 01rt
401 01 01 01 1 1 1 1 1 04 04 04 04 04 03 04 05 08 12 2 2 2 X 7 X
Biaya Pemeliharaan Instaiasi Biaya Pemeliharaan Jaringan
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung
d a y a r a i i c j i i i d i o a i i a i a i a j a i a i l u i M J i a i i
O'^jO ' * 0 * J idH lOf 0 a ' 1 ^^ai 0 1 0 4 0 L U U J v uaj J aJai 4 \ ^ i i im i i r L a v i
1,500,000,00 5,500,000.00 21,000,000.00 10.200.000.00 "
1.000.000.00
1 2. 20 01 2
xwutsrponmlkjigfedbaXWVSRPOMKJIDCBA
2 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN 533,459,600.00 Belanja Operasi dan Pemeliharaan dipergunakan untuk kegiatan ;f 2. 20 01 2 01
2 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA 60,759,600.00 1. Pengelolaan Keuangan Satuan Satker Rp 75,459,600.00
r 2. 2. z u 20 DI 01 2 2 01 01 01 03 2 2
Honorariun / Umpah Insentif
25,200.000.00 35,559.600.00
Perangkat Daerah
2. Pengadaan Audio Visual, Sarana dan Rp 64,000.000.00 Prasarana dan Roat Show/Talk Show
Budaya dan Pariwisata Pacitan di Luar Daerah
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
107
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
U R A I A N JUMLAH
ANGGARAN DASAR HUKUM/KETERANGAN
Rp 150.000.000.00
Rp 110,000,000.00
Rp 55,000.000.00 Rp 55,000,000.00
Rp 24,000.000 00 Rp 533,459,600.00
Rp • 176,000,000.00
Rn fiS 000 000 00
Rp 445,000,000.00
xwvtrqpnmlkifbaZXWVUQPOLJIFEDCA
t
Rp 15.000,000.00 Rp 722,000.000.00 BELANJA BARANG DAN J A S A
Biaya Bahan / Material Biaya Jasa Pihak Ketiga Biaya Cetak dan Penggandaan Biaya Sewa
Biaya Makanan dan Minuman BELANJA PERJALANAN DINAS Biaya Perjalanan Dinas
BELANJA MODAL
Beianja Modal Jalan dan Jembatan Belanja Modai Jalan
Belanja Modal Jaringan Belanja Modai Jaringan Listrik Belanja Modal Bangunan Gedung
Belanja Modal Bangunan Gedung tempat Kerja
Belanja Modal Alat-alat Studiao dan Alat-alat Komunikasi Belanja Modal Alat - alat Studio
Belanja Modal Alal Komunikasi Belanja Modal Buku / Perpustakaan Belanja Modai Buku
Belanja Modal Hewan, Temak, Serta Tanaman Belanja Modal Tanaman
PENDAPATAN JUMLAH BELANJA SURPLUS ( D E F I S I T )
27,650.000-00 245.550.00000 17.700.000.00 121,550,000.00 18,600.000.00 41.650,000.00 160,000,000.00 120,000,000,00 176,000.000.00 59,000,000.00 42,000.000.00 95,000.000.00 70,000,000.00 431.050.000-00 41.650,000.00 722,000,000.00 160,000,000.00 120,000,000.00 176.000,000.00 101,000,000.00 95.000,000.00 70.000.000.00
3. Promosi dan Pameran Pariwisata di Luar l^abupaten Pacitan
4. Gelar Seni Tradisional aan Pengiriman Duta Seni
5. Bembinaan Peningkatan dan Pengembangan Kesenian Nasional dan Pembinaan Masyarakat Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
MahaEsa
6. Penyusunan RIPOW dan Penataan Obyek Wisata Goa Gong
7. Penataan Pedagang Kaki Lima di Obyek Wisata
Jumlah Belanja Modat dipergunakan untuk kegiatan 1. Penataan Pedagang kaki Lima di Obyek
Wisata
2. Pengadaan Audio Visual, Sarana dan Prasarana dan Roat Show / Talk Show Budaya dan Pariwisata Pacitan di Luar Daerah
3. Penyusunan RIPOW dan Penataan Obyek Wisata Goa Gong
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 3 TAHUN 2005 TANGGAL 18 APRIL 2005 DAFTAR REKAPnULASI APBD BERDASARKAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
Bad a n_ P en g awa sa n
Ba d a n KE SBAN G &LI N M AS
Ba d a n LI TBAN G
BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN PEMERINTAHAN
D P R D
Kep a la Da er a h d a n Wa kil Kep a la Da e r a h
Sekr et a r ia t Da er a h
Sekr et a r ia t D P R D
Din a s P en d a p a t a n
BAP P E DA
Bad an J < epegawiaian Da er a h
Ka n t or Ka s Da e rah
Ka n t or Sa lp o l P P
Ka n t or Ar s ip d a n PDE
Ka n t or P ela ya n a n Per ijin an
Ka n t or I n for m a si & Kom u n ika si
Ka n t or Keca m a t a n Pacit an
Ka n ior Ke ca m ata n Ket xin a gu n g
Ka n t or Keca m a t a n Tu la ka n
Ka n t or Keca m a t a n N gad ir p jo
Kan t or Keca m a t a n Su d im or o
Ka n t or Keca m a t a n Ar joscr i
Ka n t or Keca m a t a n Tega lom b o
Ka n t or Keca m a t a n Na wa n ga n
Ka n t or Keca m a t a n Bar id ar
Ka n ior Keca m a t a n Pr in gku ku
Ka n t or Keca m a t a n Pu n u n g
Kan t or Keca m a t a n Don or ojo
245.356,696.000.00 23.559,231.717.00
1.040,000.000.00 600,000.00 _168^35JX)apO
6
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.060,00000
15.015,862,488.00 1.318,686,352.00 4.275,730,196.00 2,374,465.304.00 1.375.338,81100 976,267,653.00 664,322.532.00 1.788.870,967.00 457.980.114 00 1.274,965.158.00 584.530,969.00 177.495.250.00 805,081.458.00 1,280.460,102.00 405.717.663.00 449,722,883.00 405.209.236.00 299.240.600 DO 482,035,694.00 383.880.346 00 395.139, _297,613 433.067 233.00 293.00 ,070.00 363,261.086 00 371,466.224,00 2,585,490.300.00 1.697,197,929 00 24.019.457,462.00 3,711.938.290.00 1.225.000,000.00 297,000,000.00 yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjog.ooo.ooooo
J^5^000.000.p6 8,452,000.00 30.000.00 433.851.390.00v > v
(SURPLUSc 7
2,585.490.300.00 1.897,197.929.00 39.035.319,950.00 5,030.824,642.00 i.196.00_ i.304.00 1.375.338.811.00 5.500.730.' 2,671.465.: 1.276.267,653.00 :.532.00 1.967^ i.V14^00 1.274,995,158.00 564.530.969.00 1.059,322.! 1.797.322,' 457.980. 611,346,640.00 805,081 1,280,460. 405,717 j449,722 _4q5,209 299,240 jt82,035 383,880 395.139, 297,613 433.067 458.00 102.00 663.00 883-00 236.00 600.00 694 00 346-00 233.00 293C0 ,070.00 363,261,086.00 371,466,224,00 - 7 (2,585,490,300.00) (1.897.197,929.00) _206^21, __ (5^030 __18.058, ~ {2,671, _ (L375, J1,276, (1.059, "(1.797, ' 582, 376.050.00 (1.274 (584, 82A642C_0> 501.52100 465,30400} 338.81100) 267.653 00) 322,532 00) 322,967.00) 019,886.00 395,15800) 530.96900) (443,011,640.00) ^ (759,
i l . 2 3 0 . (405 (449, (405 (299 (482 (383 J395, (297 (433 081458,00) 46010200) ,717,663.00) ,722.88300) .209,235.00) ,240,000.00) ,035.694 00) O80O46O0) 439.23300) 613,29300) ;667,O7O.0O) J363,
J 3 Z 1
26108600) ,466.224.00)
. P E M B I A Y A A N P E N E R I M A A N
14,965.526,489-00
P E M B I A Y A A N P E N G E L U A R A N
ft
150,000,000.00
108
^ J U M L A H ^ rf^
' PejBf A Y A A K ^
10 = »- »> ^
14,815.526,489.00 '
109 yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D5 05 06
01
07 01
09 01 10
01 02 11
01 02 12
01 02 14
01
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
Din as Kelau ta n . Per ika n a n & P e t e m a ka n
BI DAN G KE H U TAN AN & P E R KE BU N AN Din as Keh u t a n a n d an P er keb u n a n
BI DAN G P E RI N DUSTRI AN D AN P E RDAGAN GAN
Din a s Per in d u st r ia n . P e r d a ga n ja En er gi d a n S D M
BI DAN G P E RKOP E RASI AN . Din asJ Coper asi Usa h a Kecil Men en ga h d a n Pen a n a m a n Mod al
BI DAN G KE TE N AGA KE R J AAN Kan t or Ten a ga Kerja d an Tr an sm igr as| ^
BI DAN G KE SE H ATAN Din as Keseh a t a n
Ba d a n Ru m a h Sakit Da er a h
BI DAN G P ENDI DI KAN
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A KE BU DAYAAN Din a s Pen d id ika nKan t or Pen d id ika n d an Pela t ih a n
B I D AN G S O S I AL
Ka n t or Kesejah ter aan So s ia ) _ Ba d a n Pem t jer d ayaan Ma sya r a ka t
BI DAN G P ERMUKI MAN
Din a s P er m u kim a n & Pr a sa r a n a W ila ya h
193,450.000.00
20,500,000.00
37.750.000.00
2,150.000.00
1,027.56O,q00.00_ 2.268.000.000 00
263.300,000.00
2,924,540,931.00
1.908,163.145.00
1.177.164^388610
595,935,338.00
10.332.158.953.00
117.501,457,205 00 525,322.826.00
_ 589.713.795 00 1,079,220,844 00
4,093,760.905.00
720,900,000.00
195,000.000.00
680.000.000-00
170,000,000.00
_4.103.616.766.00 6,903.446,758;00
15,256,770.000.00
259,159.300 00 10.531.400,000.00
22.530.423,200.00
3,645.440.931.00
2.103,163.145.00
1.857.164.388-00
765,935,338.00
14,435,775.719.00 6.903,446,758.00
132,758,227.205^00 525.322626.00
848,873,095.00 11,610.620.844-00
26.62-;, 184,105.00
(3.451.990.931-00)
(2.082.663.145-00)
(1.819.404,388.00)
(763.785,338.00)
(13.408,215.719.00) (4,635,446,758.00)
(132.758.227,205 00) (525,322.826.00)
(848,873,095.00) (11.610,620,644-00}
110
17 BIDANG UNGKUNGAN HIDUP
01
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
Din a s Keber eih an d an Lir > gku n gan H id u p 1,387.738.606.00 737.310,000.00 2,125,048.606.00 {2.125.048.606.00} 18 BI DAN G KE P E N D U D U KAN01 02
Din a s Kep en d u d u kan d a n Ca la t a n Sip il Din a s Kelu a r a ga Ber en ca n a d a n Kelu ar ga Sejah ter a
20 BI DAN G KE P AR I W I SATAAN
20 Din a s Kebu d a ya a n d a n P a r iwis a t a
J U M L A H
196,000,000.00 490,333,049.00 132,400.000.00 622,733.049.00 2.441.901.781.00 240.500.000.00 2.682.401.781.00
(425.733,049.00) (2,682,401,781.00)
715.252,000.00 1,150.635.039.00 1.294,659,600.00 2.445.294,639 00 _ (1.730,042,639 00)
275,680,352.167.00 188,675,798,693.00 101,820,079,963.00 290/95,878,656.00 (14,815,526/89.00) 14.965,526,489.00 150,000,000.00 14,815,526,489.00
L A M P I R A N IV : PERATURAN D A E R A H KABUPATEN PACITAN N O M O R : 3 TAHUN 2005 T A N G G A L : I B APRIL 2005 DAFTAR J U M L A H P E G A W A I PER G O L O N G A N D A N PER J A B A T A N
111
G O L O N G A N E S E L O N
1 II III IV V STAF
Golongan IV e
zyxwvutsrqponlkjihgfdcbaXWVUTSQPOMLKJIHFEDCBA
— —
-Golonqan IV d 1 1
Golongan IV c 2 2 4
Golongan IV b 19 ... 3 31 53
Golongan. IV a 3 87 4 2,011 2,105
— — ~
wtrnmlkjigfdaWVUTMLKJIFA
, •yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jum la h Golonga n
IV
—25 90 4 2,044 2,163l
' L 1 3 1 970
Golongan III d — - 14 51 " — - • 891
' L 1 3 1 970
Golongan III c — 1 282 — — —
— • • • —
-848 ' L 1 3 1 970
Golongan III b • • — ' • - . - — 30
- . - ij
940
' L 1 3 1 970 Golongan III a
- . - — 30
- . - ij
— —
-804 805
- —
— —
-Jum la h Golonga n
HI
' - — ; — 15 354 3,483 3,862Golongan 11 d F .
— —
480 480
Golongan H e 353 353
Golongan II b 277 277
Golongan II a
yutsqpnlkjifdaMLKJIHDA
-
--
- 290 290Jum la h Golonga n
II
1,400 1,40067 39
. . .
13
. Golongan 1 d 67
39
. . .
13
67 Golongan 1 c
67 39
. . .
13
39 Golonqan I b
-67 39
. . .
13
14 Golongan 1 a
67 39
. . .
13 13
Jum la h Golonga n
1
133 133T O T A L 25 105 368 7,060 7,558
I
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L A M P I R A N V : P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N P A C I T A N N O M O R : 3 T A H U N 2 0 0 5
T A N G G A L : 1 8 A P R I L 2 0 0 5
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M
N ODAFTAR PIUTANG DAERAH
J E N I S P I U T A N G / D A N A D E B I T U R
S A L D O A W A L
Tgl. 3 - 1 - 2 0 0 5
P E N A M B A H A N | P E N G U R A N G A N
T g t .3 - 1 - 2 0 0 5s / d T g l .3 - 1 - 2 0 0 5s / d
3 1 - 1 2 - 2 0 0 5 3 1 - 1 2 - 2 0 0 5
S A L D O A K H I R
Tgl. 3 1 - 1 2 - 2 0 0 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
112
P E N J E L A S A N ytrnmifcWVRONMLKIGEDA
• V
J U M L A H
TQONLJIHCA
LAM PIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 3 TAHUN .2 0 0 5
TANGGAL : 18 APRIL 2005
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
113
U R A I A N .
TANGGAL/ NO S K BUPATI DAN S K PERSETUJUAN
DPRD
SALDO AWAL
Tgt, 3 . 1 - 2 0 0 6
PENAM BAHAN Tgl, 3 - 1 - 2 0 0 6 s/ d
3 1 - 1 2 - 2 0 0 5 .
PENGURANGAN Tgl, 3 - 1 - 2 0 0 5 s/ d
3 1 - 1 2 - 2 0 0 5
xwutsrponmlkjigfedbaXWVSRPOMKJIDCBA
3Bx
SALDO AKHIR
Tgl, 3 1 - 1 2 - 2 0 0 6
Rp.
PENJELASAN TQONLJIHCA
LAM PIRAN VI I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOM OR 3 TAHUN 2005
TANGGAL : 18 APRIL 2005
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DAFTAR INVESTASI DAERAH zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
114JEMIS
INVESTASI - TAHUN PERTAM ANAMA PERUSAHAAN/
SALDO AWAL Tgl. 3 > 1 - 2 0 0 S
PENAMB/ kHAN Tgl . 3 - 1 - 2 0 0 5 s/ d
3 1 - 1 2 - 2 0 0 5
PENGURANGAN TgL3 > 1 - 2 0 0 Ss/ d
4 4 4 A m flC
SALDO AKHIR
Tgl. 3 1 - 1 2 - 2 0 0 5 PENJELASAN
INVESTASI LEM BAGA RD. Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Penyertaam Modal
1967 BANK JATIM 951.671.689.62 85,000,000.00 1,036,671,689.622
Penyusutan Modai
1999^000 BPR 60.000,000.00 65,000,000.00 125.000,000.003
Penyertaan Modal
2002 PDAM•
188,479,269.00
yxwvutrqponmlkjifdcbaXVUTPMLKJIF
•
yxwvutsrqponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA
r
188,479,269.00
<
4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L A M P I R A N V I I I : P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N P A C I T A N N O M O R . 3 T A H U N 2 0 0 5 T A N G G A L 18 A P R I L 2 0 0 5
DAFTAR RINGKASAN AKTIVA TETAP DAERAH
1 1 5
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
« A U A J A W Aw - D C k l A U a A L J A U o A U / U AlftfllK
N O U R A I A N
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tgl. 3 1 - 1 2 - 2004 Tgl, 3 1 - 1 2 - 2 0 0 5 Tgl, 3 1 - 1 2 - 2 0 0 5 Tgl. 3 1 - 1 2 - 2005 P E N J E L A S A N• - -
R D .Rp.
Rp-
Rp.
2 3 4 5 6 7
-1
Tanah
3 2 7 8 5 0 3 0 7 0 0 0 00wtrnmlkjigfdaWVUTMLKJIFA
^0^1 W
yxwvutrqponmlkjifdcbaXVUTPMLKJIF
1tnmiXWTMKIHFA
IF 10 10zyxwvutsrqponlkjihgfdcbaXWVUTSQPOMLKJIHFEDCBA
. ft # IF * f t ft^ V ftp .xtplkifbaXVJIHFBA
ftp ft^3 2 7 8 5 0 3 0 7 000 0 0
•
2 Jalan dan Jembatan
2 3 5 7 5 2 2 3 6 271 00zyxwvutsrqponmlkjifedcaZYXWVUTSPOMLKJIHGFDCBA
n i F l F ^ I fti*fa 1 fapft- 1 1 0 0
2 3 5 7 5 2 2 3 6 271 00 faftpftpp' wfaffaftpVjfa' * * W
3
Banaunan Air
4 5 3 7 9 4 7 4 265 00 4 5 2 7 9 4 7 4 265 00~ q j | W • Oft • ^pfaftPWb WV
4
Instaiasi
15D 9 6 0 000 DO 150 96(5 000 OD5 Jarinaan
391 3 2 0 0 0 0 00ft/V 1 )Vfa vp V Wiftp W
391 320 000 00 ftj W I |WfaW| WW-W w
6 Banounan Geduna
9 0 7 7 3 0 5 0 080 00VV, • f ft/ • w V1 wV . v 0
9 0 7 7 3 0 5 0 080 00 vVpP / ftp p ftp W ft ftp ftp ftp . ft/ft,/
7 Alat-alat Berat
— 9r ft pftft ft mF 10 W ftp* ft2 231 3 0 3 000 00 1^ V f t ftp ftp ftp p ftp V ftp r IP IP
2 231 303 000 00 ^w ftp f ftr ftp ftp ^ ft p IF IF9 ftp ftp
-8 Alat-alat Angkutan
15,102.631.202,00 15.102 631,202.00ft ^ft fl ft fa ^* 1 ^— ^— ft p^H fa ^™ * ^0 ftp
9 Alat-alat Bengkel dan alat Ukur
342,350.000.00 342.350,000.001 0
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
2.509,490.919.00 2.509,490.919.001 1
Alat-alat Studio dan alat Komunikasi
72.710.000.00 72,710.000.001 2 A 1-ft * ^ 1 ft IF J ^ 1 » —.
Alat-alat Kedokteran
875,239,000.00 875,239,000.0013 Alat-alat Laboratorium
92,991,000.00-
92.991,000.0014 Buku / Perpustakaan
487.943.000.00 . 487,943.000.0015 Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
20.325,000.00 20.325.000.0016 Hewan, Temak serta Tanaman
27,500,000.00 27.500,000.00LAMPIRAN I X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 3 TAHUN 200S
TANGGAL : 18 APRIL 2005
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
116
NO
MAKSUD MENGADAKAN DANA CADANGAN '
TAHUN MULAI MENGADAKAN
DANA CADANGAN
SALDO A W A L DAHA CADANGAN
T g l . 3 - 1 - 2 0 0 5
PENAMBAHAN T g L 3 - 1 - 2 0 0 5 s / d
3 1 - 1 2 - 2 0 0 5 RD.
PENGURANGAN TgL 3 - 1 - 2 0 0 5 s/d
3 1 - 1 2 - 2 0 0 5 Rp.
SALDO AKHIR DANA CADANGAN T g l . 3 1 - 1 2 - 2 0 0 5
RP.
PENJELASAN NO
MAKSUD MENGADAKAN DANA CADANGAN '
TAHUN MULAI MENGADAKAN
DANA
CADANGAN Rp.
PENAMBAHAN T g L 3 - 1 - 2 0 0 5 s / d
3 1 - 1 2 - 2 0 0 5 RD.
PENGURANGAN TgL 3 - 1 - 2 0 0 5 s/d
3 1 - 1 2 - 2 0 0 5 Rp.
SALDO AKHIR DANA CADANGAN T g l . 3 1 - 1 2 - 2 0 0 5
RP.
PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7 8 TQONLJIHCA
4 1 H
1
•
L
xwvtrpnljifdbaZXWVUTSRPONLKJIHFCBA
*