• Tidak ada hasil yang ditemukan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN DPA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN DPA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014"

Copied!
10
0
0

Teks penuh

(1)

KABUPATEN PAMEKASAN

DPA - SKPD 2.2

SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

TAHUN ANGGARAN 2014

FORMULIR

Jumlah Tahun n

Brg & Jasa

Uraian

Kode

Jumlah

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

: 1.20.03

1.20

Pemerintahan Umum

Sekretariat Daerah

Target Kinerja

Bel. Pegawai

Modal

Jumlah

Program

Kegiatan

Tahun n+1

Lokasi

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 6+7+8

10

01 Program Pelayanan administrasi Perkantoran 475.720.000,00 3.745.502.000,00 27.550.000,00 4.248.772.000,00 0,00 17 Penyediaan makanan dan minuman (Bagian Umum) Kabupaten

Pamekasan

Pelaksanaan kegiatan pelayanan tamu dan rapat berjalan lancar

0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bagian Umum)

Kab. Pamekasan

meningkat 0,00 900.000.000,00 0,00 900.000.000,00 0,00 21 Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. Umum) Kabupaten

Pamekasan

Meningkat 30.300.000,00 1.024.700.000,00 0,00 1.055.000.000,00 0,00 22 Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan (Bagian Umum) Kabupaten

Pamekasan

lancar 19.320.000,00 80.680.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 24 Peningkatan Pendukung Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi

(Bagian Humas dan Protokol)

Kab. Pamekasan

Meningkat 8.100.000,00 61.900.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 25 Jasa pemeliharaan Alat Komunikasi Sandi dan Telekomunikasi

(Bagian Humas dan Protokol)

Kab. Pamekasan

Komunikasi efektif

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 26 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Umum) Kabupaten

Pamekasan

Meningkat 63.600.000,00 61.400.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 27 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Hukum) Kabupaten

Pamekasan

85% 23.400.000,00 24.050.000,00 12.550.000,00 60.000.000,00 0,00 28 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Organisasi) Kabupaten

Pamekasan

Meningkat 24.600.000,00 45.400.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 29 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi

Pemerintahan Umum)

Kabupaten Pamekasan

Meningkat 23.400.000,00 36.600.000,00 15.000.000,00 75.000.000,00 0,00 30 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi

Perekonomian)

Kabupaten Pamekasan

Meningkat 27.900.000,00 32.100.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 31 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat)

Kabupaten Pamekasan

Tepat Sasaran 77.400.000,00 98.586.500,00 0,00 175.986.500,00 0,00 32 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi

Pembangunan)

Kabupaten Pamekasan

12 bulan 20.400.000,00 8.428.000,00 0,00 28.828.000,00 0,00 36 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi

Sumber Daya Alam)

Kab. Pamekasan

(2)

1

2

5

8

9 = 6+7+8

10

37 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Kemasyarakatan) Kab. Pamekasan Pelaksanaan kegiatan berjalan baik 5.400.000,00 52.507.500,00 0,00 57.907.500,00 0,00

38 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Humas dan Protokol)

Kab. Pamekasan

meningkat 20.100.000,00 75.950.000,00 0,00 96.050.000,00 0,00 39 Biaya Operasional Pengendalian Kegiatan DBHCHT (Bagian

Adm. Perekonomian)

Kab. Pamekasan

Tercapai 74.580.000,00 125.420.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 40 Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)

(Bagian Adm. Perekonomian)

Kab. Pamekasan

Meningkat 16.920.000,00 33.080.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 41 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (DAK) (Bagian Adm.

Sumber Daya Alam)

Kabupaten Pamekasan Pelaksanaan kegiatan berjalan baik 31.300.000,00 119.700.000,00 0,00 151.000.000,00 0,00

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10.500.000,00 1.788.400.000,00 1.872.700.000,00 3.671.600.000,00 0,00 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional (Bagian Umum) Kab.

Pamekasan

meningkat 0,00 0,00 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bagian Umum) Kab.

Pamekasan

meningkat 0,00 0,00 211.000.000,00 211.000.000,00 0,00 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (Bagian Admin Kesra) Kab.

Pamekasan

meningkat 0,00 0,00 80.700.000,00 80.700.000,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (

Bag.umum )

Kab. Pamekasan

selalu siap pakai 0,00 985.000.000,00 0,00 985.000.000,00 0,00 31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

(Bagian Umum)

Kabupaten Pamekasan

memadai 10.500.000,00 564.400.000,00 0,00 574.900.000,00 0,00 32 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah

dinas (Bagian Umum)

Kabupaten Pamekasan

Meningkat 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 47 Pengembangan Sarana Pendukung e-Procurement Sistem LPSE

(Bagian Adm. Pembangunan)

Kab. Pamekasan

12 bulan 0,00 64.000.000,00 61.000.000,00 125.000.000,00 0,00 48 Pemeliharaan rutin/berkala gedung serba guna (Bag. Umum) Kabupaten

Pamekasan

Meningkat 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 49 Rehab Kantor Bupati Pamekasan (Bagian Umum) Kabupaten

Pamekasan

meningkat 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 50 Pembuatan Gudang di Pendopo Bupati (Bagian Umum) Kabupaten

Pamekasan

meningkat 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 122.275.000,00 2.054.074.500,00 30.127.500,00 2.206.477.000,00 0,00

01 Pendidikan dan pelatihan formal (Bagian Umum) Kabupaten Pamekasan

Meningkat 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 04 Sosialisasi Perda (Bagian Hukum) Kabupaten

Pamekasan

meningkat 6.225.000,00 43.775.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 07 Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai Kepada

Masyarakat(DBHC)(Bagian Hukum)

Kabupaten Pamekasan

meningkat 12.450.000,00 152.902.000,00 0,00 165.352.000,00 0,00 18 Penyusunan Standart Operating Procedures (SOP) (Bagian

Organisasi)

Kab. Pamekasan

meningkat 4.350.000,00 95.650.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 19 Pembinaan Unit Pelayanan Percontohan (Bagian Organisasi) Kab.

Pamekasan

meningkat 7.725.000,00 87.275.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 20 Pengembangan Budaya Kerja (Bagian Organisasi) Kab.

Pamekasan

Efektif 5.800.000,00 144.200.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 21 Bintek dan Pelaksanaan Analisis Jabatan (Bagian Organisasi) Kab.

Pamekasan

(3)

1

2

5

8

9 = 6+7+8

10

22 Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Bagian Organisasi) Kab. Pamekasan

tercapai 8.800.000,00 115.572.500,00 25.627.500,00 150.000.000,00 0,00 23 Penyusunan Penetapan Kinerja (Bagian Organisasi) Kab.

Pamekasan

Efektif 5.100.000,00 69.900.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 24 Penyusunan Perbup Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI (Bagian Organisasi) (Jadwal Ulang)

Kab. Pamekasan

Efektif 5.500.000,00 44.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

25 Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Terpadu (Bagian Hukum) Kabupaten Pamekasan

meningkat 11.600.000,00 88.400.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 26 Penyusunan Perbup Standar Pelayanan Minimal (Bagian

Organisasi)

Kab. Pamekasan

sesuai Perda dan Perbup

14.300.000,00 135.700.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 27 Penguatan Kelembagaan Pengaduan Masyarakat (Bagian

Organisasi)

Kab. Pamekasan

meningkat 4.350.000,00 70.650.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 28 Bimbingan Teknis Manajemen Pengendalian Proyek (Bagian

Adm. Pembangunan) Kab. Pamekasan peserta dapat membuat HPS untuk persiapan lelang 1.575.000,00 74.950.000,00 0,00 76.525.000,00 0,00

29 Bimbingan Teknis Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian Adm. Pembangunan)

Kab. Pamekasan peserta melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai aturan 1.575.000,00 74.850.000,00 0,00 76.425.000,00 0,00

30 Bimbingan Teknis Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Bagi Panitia/Pejabat Pengadaan (Bagian Adm. Pembangunan)

Kab. Pamekasan Pelaksanaan Perpres 70/2012 tercapai 1.575.000,00 74.275.000,00 0,00 75.850.000,00 0,00

31 Bimbingan Teknis Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Bagi PPK (Bagian Adm. Pembangunan)

Kab. Pamekasan Peserta melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai aturan 1.575.000,00 92.087.500,00 0,00 93.662.500,00 0,00

32 Bimbingan Teknis Metode Evaluasi Penilaian Penawaran (Bagian Adm. Pembangunan) Kab. Pamekasan Metode evaluasi penilaian penawaran sesuai dengan aturan 1.575.000,00 92.087.500,00 0,00 93.662.500,00 0,00

33 Bimbingan Teknis e-Procurement Sistem LPSE Bagi SKPD (Bagian Adm. Pembangunan)

Kab. Pamekasan

80% 13.500.000,00 136.500.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 34 Penyusunan Perbup Tentang Tupoksi RSUD Waru (Bagian

Organisasi) (Jadwal Ulang)

Kab. Pamekasan

Efektif 5.900.000,00 44.100.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

daerah

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Pembahasan rancangan peraturan daerah (DPAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

743.220.000,00 4.988.630.000,00 644.000.000,00 6.375.850.000,00 0,00 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga

pemerintah non departemen/luar negeri (Bagian Umum)

Kabupaten Pamekasan

Terlaksana dengan baik

0,00 900.000.000,00 0,00 900.000.000,00 0,00 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA (Bagian Humas dan Protokol) Kabupaten

Pamekasan

Lancar 450.000.000,00 10.000.000,00 0,00 460.000.000,00 0,00 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

lainnya (Bagian Umum)

Kabupaten Pamekasan

(4)

1

2

5

8

9 = 6+7+8

10

07 Pendukung Pelayanan Administrasi Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)

Kabupaten Pamekasan Administrasi kedinasan berjalan lancar dan tertib 246.000.000,00 679.340.000,00 0,00 925.340.000,00 0,00

08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)

Kabupaten Pamekasan

Terawat 0,00 707.000.000,00 0,00 707.000.000,00 0,00 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor/Rumah

Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)

Kabupaten Pamekasan

Terpelihara dengan baik

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)

Kabupaten Pamekasan

Terawat dengan baik

0,00 838.000.000,00 0,00 838.000.000,00 0,00 11 Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

(Bagian Umum)

Kabupaten Pamekasan

Keseragaman pakaian dinas dan atributnya

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

12 Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum) Kabupaten Pamekasan Meningkatnya kapasitas KDH/WKDH 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00

13 Pendukung Kegiatan Keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Humas dan Protokol)

Kabupaten Pamekasan

Meningkatkan kinerja

47.220.000,00 432.650.000,00 0,00 479.870.000,00 0,00 14 Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

(Bagian Umum)

Kabupaten Pamekasan

lancar 0,00 326.640.000,00 0,00 326.640.000,00 0,00 15 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah

Dinas KDH/WKDH (Bagian Umum)

Kab. Pamekasan

meningkat 0,00 70.000.000,00 644.000.000,00 714.000.000,00 0,00 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

82.650.000,00 142.350.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 20 Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Pamekasan

(Bagian Umum)

Kab. Pamekasan

meningkat 35.100.000,00 39.900.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 21 Pengelolaan Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan

(Bagian Umum)

Kab. Pamekasan

meningkat 27.300.000,00 22.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 39 Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Kab. Pamekasan

(Bagian Administrasi Pembangunan)

Kab. Pamekasan

100 buku 20.250.000,00 79.750.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 64.560.000,00 1.711.121.740,00 60.000.000,00 1.835.681.740,00 0,00

06 Koordinasi Pers (Bagian Humas dan Protokol) Kabupaten Pamekasan

Koordinasi 20.700.000,00 651.381.740,00 0,00 672.081.740,00 0,00 07 Pembuatan Buku Himpunan Pidato Bupati Pamekasan (Bagian

Humas dan Protokol)

Kabupaten Pamekasan Materi Pengetahuan Masyarakat 3.960.000,00 18.300.000,00 0,00 22.260.000,00 0,00

08 Pembuatan Buku Dokumentasi Foto Kegiatan Pemkab. Pamekasan (Bagian Humas dan Protokol)

Kabupaten Pamekasan

Sebagai Bahan Info dan acuan

3.120.000,00 36.400.000,00 0,00 39.520.000,00 0,00 09 Pembuatan Buku Kliping (Bagian Humas dan Protokol) Kabupaten

Pamekasan

200 eksemplar 9.480.000,00 72.340.000,00 0,00 81.820.000,00 0,00 10 Interaktif dan Jumpa Pers Bupati (Bag. Humas dan Protokol) Kabupaten

Pamekasan

Interaktif dan Jumpa Pers Bupati

11.700.000,00 208.300.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00

11 Peliputan dan Pemberitaan Melalui Media Cetak dan Elektrolik (Bag. Humas dan Protokol)

Kabupaten Pamekasan

Koordinasi 15.600.000,00 724.400.000,00 60.000.000,00 800.000.000,00 0,00 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

desa

97.550.000,00 142.980.000,00 1.200.000,00 241.730.000,00 0,00 04 Pengendalian Alokasi Dana Desa Tahun 2014 (Bagian Adm.

Pemerintahan Umum)

Kabupaten Pamekasan

(5)

1

2

5

8

9 = 6+7+8

10

05 Pengendalian Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun 2014 (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)

Kabupaten Pamekasan

Meningkat 27.000.000,00 39.200.000,00 1.200.000,00 67.400.000,00 0,00 06 Evaluasi Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat

(Bagian Adm. Pemerintahan Umum)

Kab. Pamekasan

Meningkat 36.800.000,00 38.200.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

82.800.000,00 271.998.600,00 0,00 354.798.600,00 0,00 09 Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Bagian

Administrasi Pembangunan) Kabupaten Pamekasan Buku laporan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan SKPD 47.100.000,00 85.198.600,00 0,00 132.298.600,00 0,00

10 Penyusunan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (Bagian Administrasi Pembangunan)

Kabupaten Pamekasan Buku laporan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan SKPD 35.700.000,00 64.300.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

11 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Bagian Hukum)

Kabupaten Pamekasan

Tercapai 0,00 122.500.000,00 0,00 122.500.000,00 0,00 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

67.550.000,00 452.283.800,00 41.011.000,00 560.844.800,00 0,00 03 Penyusunan Dokumen Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran

2014 (Bagian Administrasi Pembangunan)

Kab. Pamekasan Pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah berjalan baik 27.000.000,00 154.759.400,00 0,00 181.759.400,00 0,00

04 Penyusunan Dokumen Administrasi Kegiatan Program DAK Tahun Anggaran 2014 (Bagian Administrasi Pembangunan)

Kab. Pamekasan

Pelaksanaan kegiatan program DAK berjalan baik

14.400.000,00 87.815.400,00 0,00 102.215.400,00 0,00

05 Operasional e-Procurement Sistem LPSE (Bagian Administrasi Pembangunan)

Kab. Pamekasan

12 bulan 11.750.000,00 175.150.000,00 10.000.000,00 196.900.000,00 0,00 07 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2014

(Bagian Administrasi Pembangunan)

Kab. Pamekasan

Pelaksanaan berjalan baik dan lancar

14.400.000,00 34.559.000,00 31.011.000,00 79.970.000,00 0,00

23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 15.900.000,00 272.929.200,00 54.000.000,00 342.829.200,00 0,00 04 Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)

Kab. Pamekasan Periodisasi proses pengadaan barang/jasa 9.000.000,00 87.329.200,00 4.000.000,00 100.329.200,00 0,00 05 Updating Website (http://jdih.jatimprov.go.id/kabpamekasan)(Bagian Hukum) Kab. Pamekasan Kuantitas & Kualitas Produk Hukum Kab. Pamekasan yang dapat di akses masyarakat luas 6.900.000,00 5.600.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00

06 Operasional Up Dating Data Website

pembangunan.pamekasankab.go.id (Bagian Administrasi Pembangunan) Kabupaten Pamekasan Perangkat Data Website pamekasan-kab.g o.id 0,00 55.000.000,00 25.000.000,00 80.000.000,00 0,00

07 Operasional SIM Pelaporan (Bagian Administrasi Pembangunan) Kab. Pamekasan

52 0,00 125.000.000,00 25.000.000,00 150.000.000,00 0,00

(6)

1

2

5

8

9 = 6+7+8

10

05 Publikasi peraturan perundang-undangan (Bagian Hukum) Kabupaten Pamekasan SKPD se Pemkab Pamekasan dan 37 Kota/ Kabupaten se Jawa Timur 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00

07 Pembuatan Buku Lembaran dan Berita Daerah Tahun 2013 (Bagian Hukum) Kabupaten Pamekasan 37 Kabupaten dan SKPD dan Desa 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00

08 Pembuatan Buku Himpunan Keputusan & Instruksi Bupati(Bagian Hukum)

Kabupaten Pamekasan

SKPD 0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 09 Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

(Bagian Hukum)

Kabupaten Pamekasan

95 % 25.980.000,00 24.020.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 13 Pendampingan Pembentukan Raperda (Bagian Hukum) Kabupaten

Pamekasan

85% 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 14 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Bagian Hukum) Kabupaten

Pamekasan

90% 64.020.000,00 85.980.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 15 Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten Pamekasan (Bagian

Hukum)

Kab. pamekasan

100% 35.850.000,00 164.150.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00

27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 338.715.000,00 990.891.600,00 134.750.000,00 1.464.356.600,00 0,00

12 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)

Kabupaten pamekasan

75 draft 26.720.000,00 73.280.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 14 Penyusunan Profil Investasi Kabupaten Pamekasan (Bagian Adm.

Perekonomian)

Kab. Pamekasan

Tersaji 14.100.000,00 85.900.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 15 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan (Bagian Administrasi

Pemerintahan Umum)

Kab. Pamekasan

1 Kecamatan 27.240.000,00 62.760.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 16 Penyusunan Raperda PDAM (Bagian Organisasi) Kabupaten

Pamekasan

Efektif 7.300.000,00 83.700.000,00 9.000.000,00 100.000.000,00 0,00 17 Penyusunan Buku Nomenklatur dan Titelatur (Bagian Organisasi) Kabupaten

Pamekasan

Efektif 5.800.000,00 94.200.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 18 Pendampingan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat

Prov. Jawa Timur (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)

Kab. Pamekasan

1 Kecamatan 13.620.000,00 46.380.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 19 Pembuatan Buku Monografi Kecamatan dan Kelurahan/Desa

(Bagian Adm. Pemerintahan Umum)

Kab. Pamekasan

13 Kec. dan 189/Kel

34.850.000,00 55.150.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 20 Pengadaan Tanda Pengenal Pegawai (Bagian Organisasi) Kabupaten

Pamekasan

Meningkat 4.350.000,00 35.650.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 21 Gelar Pameran Pelayanan Publik (Bagian Organisasi) Kab.

Pamekasan

meningkat 5.475.000,00 84.525.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 23 Evaluasi Pelaksanaan SPM (Bagian Organisasi)(Jadwal Ulang) Kab.

Pamekasan

Tercapai 4.725.000,00 70.275.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 26 Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Tanah Kas Desa

(Bagian Adm. Pemerintahan Umum)

Kab. Pamekasan

tercapai 20.130.000,00 20.602.500,00 60.750.000,00 101.482.500,00 0,00 29 Penguatan Administrasi Kecamatan (Bagian Adm. Pemerintahan

Umum)

13 Kecamatan 23.225.000,00 66.775.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 31 Pembakuan Nama Rupabumi (Bagian Adm. Pemerintahan

Umum) Kab. Pamekasan 13 Kecamatan / 200 buku 27.990.000,00 27.519.100,00 5.000.000,00 60.509.100,00 0,00 32 Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi

Kecamatan (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)

Kab. Pamekasan

13 Kecamatan 29.000.000,00 44.250.000,00 25.000.000,00 98.250.000,00 0,00 33 Pengelolaan Data Kecamatan Berbasis Teknologi Informatika

(Bagian Adm. Pemerintahan Umum)

Kab. Pamekasan

(7)

1

2

5

8

9 = 6+7+8

10

34 Koordinasi dan Penyelesaian Masalah Pemerintahan (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)

Kab. Pemekasan

Meningkat 36.350.000,00 33.650.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 35 Identifikasi Tanah Kas Desa Kabupaten Pamekasan (Bagian

Adm. Pemerintahan Umum)

Kabupaten Pamekasan

30 Bidang 28.840.000,00 71.160.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 36 Penyusunan Perbup Tentang Tupoksi RSUD Waru (Jadwal

Ulang)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Program Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Pengembangan Destinasi Pariwisata

311.540.000,00 1.301.528.000,00 3.052.487.000,00 4.665.555.000,00 0,00 07 Pesta Wisata Kuliner Jawa Timur (Bagian Adm. Perekonomian) Kab.

Pamekasan

Meningkat 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 08 Gelar Pesona Budaya Madura (Bagian Administrasi

Perekonomian)

Kab. Pamekasan

Meningkat 14.620.000,00 85.380.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 09 Fasilitasi Jaringan Usaha Garam (Bagian Adm. Perekonomian) Kab.

Pamekasan

Meningkat 30.400.000,00 69.600.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 10 Fasilitasi Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (Bagian Adm.

Perekonomian)

Kab. Pamekasan

terlaksana 50.580.000,00 24.420.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran (Bagian Adm.

Perekonomian)

Kab. Pamekasan

Meningkat 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 13 Pemilihan Kacong Cebbing dan Duta Wisata Jawa Timur (Raka

Riki) (Bagian Administrasi Perekonomian)

Kabupaten Pamekasan

6 pasang 18.620.000,00 121.380.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 14 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM UKM (Bagian Adm.

Perekonomian)

Kab. Pamekasan

95 % 2.415.000,00 47.585.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 15 Pembinaan BUMD (Bagian Adm. Perekonomian) Kab.

Pamekasan

Sehat 7.400.000,00 32.600.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 16 Pembinaan dan Evaluasi BBM dan Elpiji (Bagian Administrasi

Perekonomian)

Kab. Pamekasan

Mudah diperoleh 50.820.000,00 49.180.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 22 Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Hemat Listrik dan Air

(Bagian Administrasi Sumber Daya Alam)

Kabupaten Pamekasan

Sesuai dengan kebutuhan

26.400.000,00 68.600.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 27 Operasional Car Free Day (Bagian Administrasi Perekonomian) Kab.

Pamekasan

95 % 6.960.000,00 93.040.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 29 Gerakan Tanam Pekarangan Oleh Perempuan di Lingkungan

Perkotaan (Bagian Administrasi Sumber Daya Alam)

Kab. Pamekasan

Tercapai 7.425.000,00 86.575.000,00 0,00 94.000.000,00 0,00 31 Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan

(Bag. Adm. Sumber Daya Alam)

Kab. Pamekasan

Tercapai 12.000.000,00 83.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 37 Bimbingan Teknik Pembuatan Pupuk Organik Bagi Kelompok

Tani (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)

Kabupaten Pamekasan

tercapai 14.850.000,00 45.150.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 38 Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)

(Bagian Adm. Sumber Daya Alam)

Kab. Pamekasan

Terkendali 23.500.000,00 38.000.000,00 8.500.000,00 70.000.000,00 0,00 39 Pembinaan Kios Pupuk Bersubsida (Bagian Adm. Sumber Daya

Alam)

Kabupaten Pamekasan

terkendali 14.550.000,00 30.450.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 40 Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

(Bagian Adm. Sumber Daya Alam)

Kab. Pamekasan

Terlaksana 18.550.000,00 39.018.000,00 2.432.000,00 60.000.000,00 0,00 41 Inventarisasi Data dan Informasi Tentang Kawasan Bentang Alam

Karst di Pamekasan (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)

Pamekasan terpenuhi 12.450.000,00 137.550.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 42 Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga (DAK)

(Bagian Adm. Sumber Daya Alam)

Kab. Pamekasan

Tercapai 0,00 0,00 980.000.000,00 980.000.000,00 0,00 43 Pembangunan PLTS Terpusat dan PLTS Tersebar (DAK) (Bagian

Adm. Sumber Daya Alam)

Kab. Pamekasan

0,00 0,00 2.061.555.000,00 2.061.555.000,00 0,00 32 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang

Berpotensi Merusak Lingkungan

(8)

1

2

5

8

9 = 6+7+8

10

06 Sosialisasi Upaya Penyelamatan Sumber Mata Air (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)

Kabupaten Pamekasan

Tercapai 15.450.000,00 76.550.000,00 0,00 92.000.000,00 0,00 07 Sosialisasi, Intensifikasi dan Pemanfaatan Mineral Bukan Logam

dan Batuan (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)

Pamekasan 210 penambang mempunyai ijin menambang

17.250.000,00 37.750.000,00 40.000.000,00 95.000.000,00 0,00

08 Pengendalian Kebutuhan Kuota Migas (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)

Pamekasan 11 SPBU dan 1 SPBE

26.250.000,00 28.750.000,00 10.000.000,00 65.000.000,00 0,00 09 Revegetasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Sekitar Bekas

Pertambangan (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)

Pamekasan 210 penambang mempunyai ijin menambang

3.600.000,00 56.400.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00

35 Program Peningkatan Promosi Pariwisata Budaya Daerah 17.800.000,00 112.200.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00

06 Pegelaran Seni dan Budaya di TMII Jakarta (Bagian Administrasi Perekonomian)

TMII Jakarta Meningkat 17.800.000,00 112.200.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 40 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 88.090.000,00 1.807.083.950,00 0,00 1.895.173.950,00 0,00 05 Biaya operasional Islamic Centre (Bagian Administrasi KESRA) Islamic Centre Tersedia 3.600.000,00 423.535.950,00 0,00 427.135.950,00 0,00 06 Pembinaan Peserta MTQ Tingkat Kabupaten (Bag. Adm. KESRA) Kab.

Pamekasan

tersedia 41.250.000,00 181.620.000,00 0,00 222.870.000,00 0,00 08 Isbat dan Nikah Massal (Bagian Adm. KESRA) Kab.

Pamekasan

pelaksanaan 5.550.000,00 144.450.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 11 Dialog Rutin antara Ulama dan Umara dalam rangka konsolidasi

pembangunan daerah (Bagian Administrasi Kesra)

Kabupaten Pamekasan

Meningkat 5.100.000,00 396.560.000,00 0,00 401.660.000,00 0,00 12 Pelaksanaan Kegiatan Jumat Bersih, Sehat, Bersepeda (

Bersapda ) (Bag. Adm. Kemas)

Kabupaten Pamekasan

Meningkat 7.120.000,00 149.380.000,00 0,00 156.500.000,00 0,00 14 Pelaksanaan Pembinaan Remaja Masjid Aktif terbaik se Kab.

Pamekasan (Bag. Administrasi Kemas)

Kab. Pamekasan

terlaksana 2.100.000,00 57.650.000,00 0,00 59.750.000,00 0,00 15 Pelayanan Sunatan Massal (Bag. Administrasi Kemas) Kab.

Pamekasan

Meningkat 2.175.000,00 77.825.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 16 Pelaksanaan Senam dan Pemberian Pakaian Olah Raga kepada

Kelompok Lansia (Bag. Adm. Kemas)

Kab. Pamekasan

Terlaksana 2.900.000,00 87.100.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 17 Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan dan Kabupaten (bag. Adm.

KESRA)

Kabupaten Pamekasan

Meningkat 15.210.000,00 161.548.000,00 0,00 176.758.000,00 0,00 18 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kepribadian

Organisasi Wanita Se Kabupaten Pamekasan (Bag. Adm. Kemas)

Kabupaten Pamekasan

tercapai 3.085.000,00 127.415.000,00 0,00 130.500.000,00 0,00

41 Program Perayaan Hari Besar Nasional/Agama 77.425.000,00 976.968.000,00 0,00 1.054.393.000,00 0,00

01 Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)

Kabupaten Pamekasan

Terlaksana 1.780.000,00 31.120.000,00 0,00 32.900.000,00 0,00 02 Pelaksanaan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila (Bagian

Administrasi Kemasyarakatan)

Kabupaten Pamekasan

Terlaksana 1.180.000,00 25.395.000,00 0,00 26.575.000,00 0,00 03 Pelaksanaan Peringatan Hari Olah Raga Nasional (Bagian

Administrasi Kemasyarakatan)

Kabupaten Pamekasan

Meningkat 1.450.000,00 51.365.000,00 0,00 52.815.000,00 0,00 04 Pelaksanaan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Bagian

Administrasi Kemasyarakatan)

Kabupaten Pamekasan

Meningkat 1.430.000,00 30.320.000,00 0,00 31.750.000,00 0,00 05 Pelaksanaan Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW (Bagian

Administrasi Kesra)

Kab. Pamekasan

Meningkat 16.275.000,00 78.380.000,00 0,00 94.655.000,00 0,00 07 Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW ( Bagian

Administrasi Kesra )

Kab. Pamekasan

Meningkat 6.225.000,00 19.550.000,00 0,00 25.775.000,00 0,00 08 Pelaksanaan Peringatan HUT Ke-69 Kemerdekaan RI (Bagian

Administrasi Kemasyarakatan)

Kabupaten Pamekasan

(9)

1

2

5

8

9 = 6+7+8

10

11 Pelaksanaan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)

Kabupaten Pamekasan

Tercapai 1.160.000,00 28.490.000,00 0,00 29.650.000,00 0,00 12 Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu (Bagian Administrasi

Kemasyarakatan)

Kabupaten Pamekasan

Tercapai 2.180.000,00 28.680.000,00 0,00 30.860.000,00 0,00 13 Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini (Bagian Administrasi

Kemasyarakatan)

Kabupaten Pamekasan

Tercapai 3.180.000,00 27.320.000,00 0,00 30.500.000,00 0,00 14 Pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur (Bagian Humas &

Protokoler) Kabupaten Pamekasan Pelaksanaan kegiatan berjalan baik 2.825.000,00 47.175.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

15 Peringatan Nuzulul Quran (Bagian Administrasi Kesra) Kab. Pamekasan

Meningkat 1.500.000,00 18.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 16 Peringatan Hari Pahlawan (Bagian Administrasi Kesmas) Kab.

Pamekasan

Terlaksana 4.100.000,00 27.200.000,00 0,00 31.300.000,00 0,00 17 Pelaksanaan Peringatan Tahun Baru Islam 1435H (bag. adm.

Kesra)

DAU Meningkat 10.665.000,00 236.948.000,00 0,00 247.613.000,00 0,00

42 Program Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat 95.340.000,00 8.629.153.000,00 0,00 8.724.493.000,00 0,00

01 Biaya Operasional Penyaluran Beras miskin (Bagian Administrasi Kesra)

Kabupaten Pamekasan

Terlaksana 10.500.000,00 149.500.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 09 Bimbingan Rohani selama Bulan Romadhan di Pendopo

Kabupaten (Bagian Administrasi KESRA)

Kab. Pamekasan

tersedia 4.750.000,00 76.720.000,00 0,00 81.470.000,00 0,00 10 Biaya Operasional Pemberian Hibah Guru Ngaji (Bagian Adm.

KESRA)

Kabupaten Pamekasan

tersedia 15.300.000,00 4.700.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 11 Safari Ramadhan (Bagian Administrasi KESRA) Kab.

Pamekasan

Tersedia 0,00 466.325.000,00 0,00 466.325.000,00 0,00 12 Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Masjid dan Musholla

(Bagian Administrasi KESRA)

Kabupaten Pamekasan

tepat sasaran 7.150.000,00 17.850.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 13 Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Pondok Pesantren

(Bagian Administrasi KESRA)

Kab. Pamekasan

tepat sasaran 10.500.000,00 4.500.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 14 Pengumpulan dan Pendistribusian Hewan Qurban (Bagian

Administrasi KESRA)

Kab. Pamekasan

Tepat sasaran 3.410.000,00 16.738.000,00 0,00 20.148.000,00 0,00 15 Silaturahmi Bupati dengan Anak Yatim (Bagian Adm. KESRA) Kab.

Pamekasan

meningkat 14.930.000,00 92.555.000,00 0,00 107.485.000,00 0,00 16 Safari Jumat dan Khotmil Quran di Pendopo Ronggosukowati

(Bagian Administrasi KESRA)

Kab. Pamekasan

Meningkat 28.800.000,00 137.765.000,00 0,00 166.565.000,00 0,00 17 Fasilitasi Pengembangan Masjid (Bagian Adm. KESRA) Kabupaten

Pamekasan

Masjid di 13 Kecamatan di Kab. Pamekasan

0,00 1.582.500.000,00 0,00 1.582.500.000,00 0,00

18 Fasilitasi Pengembangan Musholla (Bagian Adm. KESRA) Kabupaten Pamekasan

Musholla di 13 Kecamatan di Kab. Pamekasan

0,00 3.150.000.000,00 0,00 3.150.000.000,00 0,00

19 Fasilitasi Pengembangan Ponpes/yayasan (Bagian Adm. KESRA) Kabupaten Pamekasan Ponpes/yayasan di 13 Kecamatan di Kab. Pamekasan 0,00 2.930.000.000,00 0,00 2.930.000.000,00 0,00

43 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 25.320.000,00 24.680.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

01 Pendukung Penatausahaan Kepegawaian Sekretariat Daerah (Bagian Umum) Sekretariat Daerah meningkat 25.320.000,00 24.680.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 2.905.355.000,00 30.113.874.390,00 5.967.825.500,00 38.987.054.890,00 0,00

Jumlah

(10)

1

2

5

8

9 = 6+7+8

10

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pamekasan, 31 Desember 2013

Drs.Taufikurrachman,M.Si

NIP : 19680630 199303 1 005

Referensi

Dokumen terkait

Akafarma telah berperan aktif dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, serta turut memberikan andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mengatasi

Yang dimaksud dengan Surat Paksa adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai kekuasaan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan

Dengan penuh hormat dan takzimnya, patik menyembahkan setinggi-tinggi ucapan menjunjung kasih atas perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Kebawah Duli

Orang-orang yang mengisi di kuisioner ini kebanyakan adalah anak muda yang menyukai aktifitas traveling pada saat mengisi hari libur panjangnya di bandingkan dengan orang

[r]

Prinsip umum dari alat turbidimeter adalah sinar yang datang mengenai suatu partikel ada yang diteruskan dan ada yang dipantulkan, maka sinar yang diteruskan digunakan sebagai

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan

Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Biologi dirancang agar dapat ditempuh mahasiswa dalam waktu kurang lebih delapan semester. Kurikulum tersebut dibuat dalam bentuk