KABUPATEN PAMEKASAN
DPA - SKPD 2.2
SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
TAHUN ANGGARAN 2014
FORMULIR
Jumlah Tahun n
Brg & Jasa
Uraian
Kode
Jumlah
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
: 1.20.03
1.20
Pemerintahan Umum
Sekretariat Daerah
Target Kinerja
Bel. Pegawai
Modal
Jumlah
Program
Kegiatan
Tahun n+1
Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9 = 6+7+8
10
01 Program Pelayanan administrasi Perkantoran 475.720.000,00 3.745.502.000,00 27.550.000,00 4.248.772.000,00 0,00 17 Penyediaan makanan dan minuman (Bagian Umum) Kabupaten
Pamekasan
Pelaksanaan kegiatan pelayanan tamu dan rapat berjalan lancar
0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bagian Umum)
Kab. Pamekasan
meningkat 0,00 900.000.000,00 0,00 900.000.000,00 0,00 21 Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. Umum) Kabupaten
Pamekasan
Meningkat 30.300.000,00 1.024.700.000,00 0,00 1.055.000.000,00 0,00 22 Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan (Bagian Umum) Kabupaten
Pamekasan
lancar 19.320.000,00 80.680.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 24 Peningkatan Pendukung Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi
(Bagian Humas dan Protokol)
Kab. Pamekasan
Meningkat 8.100.000,00 61.900.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 25 Jasa pemeliharaan Alat Komunikasi Sandi dan Telekomunikasi
(Bagian Humas dan Protokol)
Kab. Pamekasan
Komunikasi efektif
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 26 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Umum) Kabupaten
Pamekasan
Meningkat 63.600.000,00 61.400.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 27 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Hukum) Kabupaten
Pamekasan
85% 23.400.000,00 24.050.000,00 12.550.000,00 60.000.000,00 0,00 28 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Organisasi) Kabupaten
Pamekasan
Meningkat 24.600.000,00 45.400.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 29 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi
Pemerintahan Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat 23.400.000,00 36.600.000,00 15.000.000,00 75.000.000,00 0,00 30 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi
Perekonomian)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat 27.900.000,00 32.100.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 31 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat)
Kabupaten Pamekasan
Tepat Sasaran 77.400.000,00 98.586.500,00 0,00 175.986.500,00 0,00 32 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi
Pembangunan)
Kabupaten Pamekasan
12 bulan 20.400.000,00 8.428.000,00 0,00 28.828.000,00 0,00 36 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi
Sumber Daya Alam)
Kab. Pamekasan
1
2
5
8
9 = 6+7+8
10
37 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Kemasyarakatan) Kab. Pamekasan Pelaksanaan kegiatan berjalan baik 5.400.000,00 52.507.500,00 0,00 57.907.500,00 0,00
38 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Humas dan Protokol)
Kab. Pamekasan
meningkat 20.100.000,00 75.950.000,00 0,00 96.050.000,00 0,00 39 Biaya Operasional Pengendalian Kegiatan DBHCHT (Bagian
Adm. Perekonomian)
Kab. Pamekasan
Tercapai 74.580.000,00 125.420.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 40 Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)
(Bagian Adm. Perekonomian)
Kab. Pamekasan
Meningkat 16.920.000,00 33.080.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 41 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (DAK) (Bagian Adm.
Sumber Daya Alam)
Kabupaten Pamekasan Pelaksanaan kegiatan berjalan baik 31.300.000,00 119.700.000,00 0,00 151.000.000,00 0,00
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10.500.000,00 1.788.400.000,00 1.872.700.000,00 3.671.600.000,00 0,00 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional (Bagian Umum) Kab.
Pamekasan
meningkat 0,00 0,00 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bagian Umum) Kab.
Pamekasan
meningkat 0,00 0,00 211.000.000,00 211.000.000,00 0,00 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (Bagian Admin Kesra) Kab.
Pamekasan
meningkat 0,00 0,00 80.700.000,00 80.700.000,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (
Bag.umum )
Kab. Pamekasan
selalu siap pakai 0,00 985.000.000,00 0,00 985.000.000,00 0,00 31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
(Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
memadai 10.500.000,00 564.400.000,00 0,00 574.900.000,00 0,00 32 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah
dinas (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 47 Pengembangan Sarana Pendukung e-Procurement Sistem LPSE
(Bagian Adm. Pembangunan)
Kab. Pamekasan
12 bulan 0,00 64.000.000,00 61.000.000,00 125.000.000,00 0,00 48 Pemeliharaan rutin/berkala gedung serba guna (Bag. Umum) Kabupaten
Pamekasan
Meningkat 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 49 Rehab Kantor Bupati Pamekasan (Bagian Umum) Kabupaten
Pamekasan
meningkat 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 50 Pembuatan Gudang di Pendopo Bupati (Bagian Umum) Kabupaten
Pamekasan
meningkat 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 122.275.000,00 2.054.074.500,00 30.127.500,00 2.206.477.000,00 0,00
01 Pendidikan dan pelatihan formal (Bagian Umum) Kabupaten Pamekasan
Meningkat 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 04 Sosialisasi Perda (Bagian Hukum) Kabupaten
Pamekasan
meningkat 6.225.000,00 43.775.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 07 Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai Kepada
Masyarakat(DBHC)(Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
meningkat 12.450.000,00 152.902.000,00 0,00 165.352.000,00 0,00 18 Penyusunan Standart Operating Procedures (SOP) (Bagian
Organisasi)
Kab. Pamekasan
meningkat 4.350.000,00 95.650.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 19 Pembinaan Unit Pelayanan Percontohan (Bagian Organisasi) Kab.
Pamekasan
meningkat 7.725.000,00 87.275.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 20 Pengembangan Budaya Kerja (Bagian Organisasi) Kab.
Pamekasan
Efektif 5.800.000,00 144.200.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 21 Bintek dan Pelaksanaan Analisis Jabatan (Bagian Organisasi) Kab.
Pamekasan
1
2
5
8
9 = 6+7+8
10
22 Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Bagian Organisasi) Kab. Pamekasan
tercapai 8.800.000,00 115.572.500,00 25.627.500,00 150.000.000,00 0,00 23 Penyusunan Penetapan Kinerja (Bagian Organisasi) Kab.
Pamekasan
Efektif 5.100.000,00 69.900.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 24 Penyusunan Perbup Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI (Bagian Organisasi) (Jadwal Ulang)
Kab. Pamekasan
Efektif 5.500.000,00 44.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
25 Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Terpadu (Bagian Hukum) Kabupaten Pamekasan
meningkat 11.600.000,00 88.400.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 26 Penyusunan Perbup Standar Pelayanan Minimal (Bagian
Organisasi)
Kab. Pamekasan
sesuai Perda dan Perbup
14.300.000,00 135.700.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 27 Penguatan Kelembagaan Pengaduan Masyarakat (Bagian
Organisasi)
Kab. Pamekasan
meningkat 4.350.000,00 70.650.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 28 Bimbingan Teknis Manajemen Pengendalian Proyek (Bagian
Adm. Pembangunan) Kab. Pamekasan peserta dapat membuat HPS untuk persiapan lelang 1.575.000,00 74.950.000,00 0,00 76.525.000,00 0,00
29 Bimbingan Teknis Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian Adm. Pembangunan)
Kab. Pamekasan peserta melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai aturan 1.575.000,00 74.850.000,00 0,00 76.425.000,00 0,00
30 Bimbingan Teknis Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Bagi Panitia/Pejabat Pengadaan (Bagian Adm. Pembangunan)
Kab. Pamekasan Pelaksanaan Perpres 70/2012 tercapai 1.575.000,00 74.275.000,00 0,00 75.850.000,00 0,00
31 Bimbingan Teknis Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Bagi PPK (Bagian Adm. Pembangunan)
Kab. Pamekasan Peserta melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai aturan 1.575.000,00 92.087.500,00 0,00 93.662.500,00 0,00
32 Bimbingan Teknis Metode Evaluasi Penilaian Penawaran (Bagian Adm. Pembangunan) Kab. Pamekasan Metode evaluasi penilaian penawaran sesuai dengan aturan 1.575.000,00 92.087.500,00 0,00 93.662.500,00 0,00
33 Bimbingan Teknis e-Procurement Sistem LPSE Bagi SKPD (Bagian Adm. Pembangunan)
Kab. Pamekasan
80% 13.500.000,00 136.500.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 34 Penyusunan Perbup Tentang Tupoksi RSUD Waru (Bagian
Organisasi) (Jadwal Ulang)
Kab. Pamekasan
Efektif 5.900.000,00 44.100.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Pembahasan rancangan peraturan daerah (DPAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
743.220.000,00 4.988.630.000,00 644.000.000,00 6.375.850.000,00 0,00 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga
pemerintah non departemen/luar negeri (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Terlaksana dengan baik
0,00 900.000.000,00 0,00 900.000.000,00 0,00 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA (Bagian Humas dan Protokol) Kabupaten
Pamekasan
Lancar 450.000.000,00 10.000.000,00 0,00 460.000.000,00 0,00 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
lainnya (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
1
2
5
8
9 = 6+7+8
10
07 Pendukung Pelayanan Administrasi Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan Administrasi kedinasan berjalan lancar dan tertib 246.000.000,00 679.340.000,00 0,00 925.340.000,00 0,00
08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Terawat 0,00 707.000.000,00 0,00 707.000.000,00 0,00 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor/Rumah
Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Terpelihara dengan baik
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Terawat dengan baik
0,00 838.000.000,00 0,00 838.000.000,00 0,00 11 Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
(Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Keseragaman pakaian dinas dan atributnya
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
12 Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum) Kabupaten Pamekasan Meningkatnya kapasitas KDH/WKDH 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00
13 Pendukung Kegiatan Keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
Meningkatkan kinerja
47.220.000,00 432.650.000,00 0,00 479.870.000,00 0,00 14 Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
(Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
lancar 0,00 326.640.000,00 0,00 326.640.000,00 0,00 15 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah
Dinas KDH/WKDH (Bagian Umum)
Kab. Pamekasan
meningkat 0,00 70.000.000,00 644.000.000,00 714.000.000,00 0,00 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
82.650.000,00 142.350.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 20 Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Pamekasan
(Bagian Umum)
Kab. Pamekasan
meningkat 35.100.000,00 39.900.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 21 Pengelolaan Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan
(Bagian Umum)
Kab. Pamekasan
meningkat 27.300.000,00 22.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 39 Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Kab. Pamekasan
(Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
100 buku 20.250.000,00 79.750.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 64.560.000,00 1.711.121.740,00 60.000.000,00 1.835.681.740,00 0,00
06 Koordinasi Pers (Bagian Humas dan Protokol) Kabupaten Pamekasan
Koordinasi 20.700.000,00 651.381.740,00 0,00 672.081.740,00 0,00 07 Pembuatan Buku Himpunan Pidato Bupati Pamekasan (Bagian
Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan Materi Pengetahuan Masyarakat 3.960.000,00 18.300.000,00 0,00 22.260.000,00 0,00
08 Pembuatan Buku Dokumentasi Foto Kegiatan Pemkab. Pamekasan (Bagian Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
Sebagai Bahan Info dan acuan
3.120.000,00 36.400.000,00 0,00 39.520.000,00 0,00 09 Pembuatan Buku Kliping (Bagian Humas dan Protokol) Kabupaten
Pamekasan
200 eksemplar 9.480.000,00 72.340.000,00 0,00 81.820.000,00 0,00 10 Interaktif dan Jumpa Pers Bupati (Bag. Humas dan Protokol) Kabupaten
Pamekasan
Interaktif dan Jumpa Pers Bupati
11.700.000,00 208.300.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00
11 Peliputan dan Pemberitaan Melalui Media Cetak dan Elektrolik (Bag. Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
Koordinasi 15.600.000,00 724.400.000,00 60.000.000,00 800.000.000,00 0,00 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
desa
97.550.000,00 142.980.000,00 1.200.000,00 241.730.000,00 0,00 04 Pengendalian Alokasi Dana Desa Tahun 2014 (Bagian Adm.
Pemerintahan Umum)
Kabupaten Pamekasan
1
2
5
8
9 = 6+7+8
10
05 Pengendalian Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun 2014 (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat 27.000.000,00 39.200.000,00 1.200.000,00 67.400.000,00 0,00 06 Evaluasi Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat
(Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kab. Pamekasan
Meningkat 36.800.000,00 38.200.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
82.800.000,00 271.998.600,00 0,00 354.798.600,00 0,00 09 Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Bagian
Administrasi Pembangunan) Kabupaten Pamekasan Buku laporan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan SKPD 47.100.000,00 85.198.600,00 0,00 132.298.600,00 0,00
10 Penyusunan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kabupaten Pamekasan Buku laporan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan SKPD 35.700.000,00 64.300.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
11 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
Tercapai 0,00 122.500.000,00 0,00 122.500.000,00 0,00 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
67.550.000,00 452.283.800,00 41.011.000,00 560.844.800,00 0,00 03 Penyusunan Dokumen Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran
2014 (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan Pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah berjalan baik 27.000.000,00 154.759.400,00 0,00 181.759.400,00 0,00
04 Penyusunan Dokumen Administrasi Kegiatan Program DAK Tahun Anggaran 2014 (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
Pelaksanaan kegiatan program DAK berjalan baik
14.400.000,00 87.815.400,00 0,00 102.215.400,00 0,00
05 Operasional e-Procurement Sistem LPSE (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
12 bulan 11.750.000,00 175.150.000,00 10.000.000,00 196.900.000,00 0,00 07 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2014
(Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
Pelaksanaan berjalan baik dan lancar
14.400.000,00 34.559.000,00 31.011.000,00 79.970.000,00 0,00
23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 15.900.000,00 272.929.200,00 54.000.000,00 342.829.200,00 0,00 04 Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan Periodisasi proses pengadaan barang/jasa 9.000.000,00 87.329.200,00 4.000.000,00 100.329.200,00 0,00 05 Updating Website (http://jdih.jatimprov.go.id/kabpamekasan)(Bagian Hukum) Kab. Pamekasan Kuantitas & Kualitas Produk Hukum Kab. Pamekasan yang dapat di akses masyarakat luas 6.900.000,00 5.600.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00
06 Operasional Up Dating Data Website
pembangunan.pamekasankab.go.id (Bagian Administrasi Pembangunan) Kabupaten Pamekasan Perangkat Data Website pamekasan-kab.g o.id 0,00 55.000.000,00 25.000.000,00 80.000.000,00 0,00
07 Operasional SIM Pelaporan (Bagian Administrasi Pembangunan) Kab. Pamekasan
52 0,00 125.000.000,00 25.000.000,00 150.000.000,00 0,00
1
2
5
8
9 = 6+7+8
10
05 Publikasi peraturan perundang-undangan (Bagian Hukum) Kabupaten Pamekasan SKPD se Pemkab Pamekasan dan 37 Kota/ Kabupaten se Jawa Timur 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00
07 Pembuatan Buku Lembaran dan Berita Daerah Tahun 2013 (Bagian Hukum) Kabupaten Pamekasan 37 Kabupaten dan SKPD dan Desa 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00
08 Pembuatan Buku Himpunan Keputusan & Instruksi Bupati(Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
SKPD 0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 09 Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan
(Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
95 % 25.980.000,00 24.020.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 13 Pendampingan Pembentukan Raperda (Bagian Hukum) Kabupaten
Pamekasan
85% 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 14 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Bagian Hukum) Kabupaten
Pamekasan
90% 64.020.000,00 85.980.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 15 Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten Pamekasan (Bagian
Hukum)
Kab. pamekasan
100% 35.850.000,00 164.150.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00
27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 338.715.000,00 990.891.600,00 134.750.000,00 1.464.356.600,00 0,00
12 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)
Kabupaten pamekasan
75 draft 26.720.000,00 73.280.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 14 Penyusunan Profil Investasi Kabupaten Pamekasan (Bagian Adm.
Perekonomian)
Kab. Pamekasan
Tersaji 14.100.000,00 85.900.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 15 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan (Bagian Administrasi
Pemerintahan Umum)
Kab. Pamekasan
1 Kecamatan 27.240.000,00 62.760.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 16 Penyusunan Raperda PDAM (Bagian Organisasi) Kabupaten
Pamekasan
Efektif 7.300.000,00 83.700.000,00 9.000.000,00 100.000.000,00 0,00 17 Penyusunan Buku Nomenklatur dan Titelatur (Bagian Organisasi) Kabupaten
Pamekasan
Efektif 5.800.000,00 94.200.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 18 Pendampingan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat
Prov. Jawa Timur (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kab. Pamekasan
1 Kecamatan 13.620.000,00 46.380.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 19 Pembuatan Buku Monografi Kecamatan dan Kelurahan/Desa
(Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kab. Pamekasan
13 Kec. dan 189/Kel
34.850.000,00 55.150.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 20 Pengadaan Tanda Pengenal Pegawai (Bagian Organisasi) Kabupaten
Pamekasan
Meningkat 4.350.000,00 35.650.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 21 Gelar Pameran Pelayanan Publik (Bagian Organisasi) Kab.
Pamekasan
meningkat 5.475.000,00 84.525.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 23 Evaluasi Pelaksanaan SPM (Bagian Organisasi)(Jadwal Ulang) Kab.
Pamekasan
Tercapai 4.725.000,00 70.275.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 26 Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Tanah Kas Desa
(Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kab. Pamekasan
tercapai 20.130.000,00 20.602.500,00 60.750.000,00 101.482.500,00 0,00 29 Penguatan Administrasi Kecamatan (Bagian Adm. Pemerintahan
Umum)
13 Kecamatan 23.225.000,00 66.775.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 31 Pembakuan Nama Rupabumi (Bagian Adm. Pemerintahan
Umum) Kab. Pamekasan 13 Kecamatan / 200 buku 27.990.000,00 27.519.100,00 5.000.000,00 60.509.100,00 0,00 32 Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Kecamatan (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kab. Pamekasan
13 Kecamatan 29.000.000,00 44.250.000,00 25.000.000,00 98.250.000,00 0,00 33 Pengelolaan Data Kecamatan Berbasis Teknologi Informatika
(Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kab. Pamekasan
1
2
5
8
9 = 6+7+8
10
34 Koordinasi dan Penyelesaian Masalah Pemerintahan (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kab. Pemekasan
Meningkat 36.350.000,00 33.650.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 35 Identifikasi Tanah Kas Desa Kabupaten Pamekasan (Bagian
Adm. Pemerintahan Umum)
Kabupaten Pamekasan
30 Bidang 28.840.000,00 71.160.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 36 Penyusunan Perbup Tentang Tupoksi RSUD Waru (Jadwal
Ulang)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Program Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Pengembangan Destinasi Pariwisata
311.540.000,00 1.301.528.000,00 3.052.487.000,00 4.665.555.000,00 0,00 07 Pesta Wisata Kuliner Jawa Timur (Bagian Adm. Perekonomian) Kab.
Pamekasan
Meningkat 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 08 Gelar Pesona Budaya Madura (Bagian Administrasi
Perekonomian)
Kab. Pamekasan
Meningkat 14.620.000,00 85.380.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 09 Fasilitasi Jaringan Usaha Garam (Bagian Adm. Perekonomian) Kab.
Pamekasan
Meningkat 30.400.000,00 69.600.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 10 Fasilitasi Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (Bagian Adm.
Perekonomian)
Kab. Pamekasan
terlaksana 50.580.000,00 24.420.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran (Bagian Adm.
Perekonomian)
Kab. Pamekasan
Meningkat 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 13 Pemilihan Kacong Cebbing dan Duta Wisata Jawa Timur (Raka
Riki) (Bagian Administrasi Perekonomian)
Kabupaten Pamekasan
6 pasang 18.620.000,00 121.380.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 14 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM UKM (Bagian Adm.
Perekonomian)
Kab. Pamekasan
95 % 2.415.000,00 47.585.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 15 Pembinaan BUMD (Bagian Adm. Perekonomian) Kab.
Pamekasan
Sehat 7.400.000,00 32.600.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 16 Pembinaan dan Evaluasi BBM dan Elpiji (Bagian Administrasi
Perekonomian)
Kab. Pamekasan
Mudah diperoleh 50.820.000,00 49.180.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 22 Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Hemat Listrik dan Air
(Bagian Administrasi Sumber Daya Alam)
Kabupaten Pamekasan
Sesuai dengan kebutuhan
26.400.000,00 68.600.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 27 Operasional Car Free Day (Bagian Administrasi Perekonomian) Kab.
Pamekasan
95 % 6.960.000,00 93.040.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 29 Gerakan Tanam Pekarangan Oleh Perempuan di Lingkungan
Perkotaan (Bagian Administrasi Sumber Daya Alam)
Kab. Pamekasan
Tercapai 7.425.000,00 86.575.000,00 0,00 94.000.000,00 0,00 31 Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan
(Bag. Adm. Sumber Daya Alam)
Kab. Pamekasan
Tercapai 12.000.000,00 83.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 37 Bimbingan Teknik Pembuatan Pupuk Organik Bagi Kelompok
Tani (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)
Kabupaten Pamekasan
tercapai 14.850.000,00 45.150.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 38 Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)
(Bagian Adm. Sumber Daya Alam)
Kab. Pamekasan
Terkendali 23.500.000,00 38.000.000,00 8.500.000,00 70.000.000,00 0,00 39 Pembinaan Kios Pupuk Bersubsida (Bagian Adm. Sumber Daya
Alam)
Kabupaten Pamekasan
terkendali 14.550.000,00 30.450.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 40 Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
(Bagian Adm. Sumber Daya Alam)
Kab. Pamekasan
Terlaksana 18.550.000,00 39.018.000,00 2.432.000,00 60.000.000,00 0,00 41 Inventarisasi Data dan Informasi Tentang Kawasan Bentang Alam
Karst di Pamekasan (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)
Pamekasan terpenuhi 12.450.000,00 137.550.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 42 Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga (DAK)
(Bagian Adm. Sumber Daya Alam)
Kab. Pamekasan
Tercapai 0,00 0,00 980.000.000,00 980.000.000,00 0,00 43 Pembangunan PLTS Terpusat dan PLTS Tersebar (DAK) (Bagian
Adm. Sumber Daya Alam)
Kab. Pamekasan
0,00 0,00 2.061.555.000,00 2.061.555.000,00 0,00 32 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang
Berpotensi Merusak Lingkungan
1
2
5
8
9 = 6+7+8
10
06 Sosialisasi Upaya Penyelamatan Sumber Mata Air (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)
Kabupaten Pamekasan
Tercapai 15.450.000,00 76.550.000,00 0,00 92.000.000,00 0,00 07 Sosialisasi, Intensifikasi dan Pemanfaatan Mineral Bukan Logam
dan Batuan (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)
Pamekasan 210 penambang mempunyai ijin menambang
17.250.000,00 37.750.000,00 40.000.000,00 95.000.000,00 0,00
08 Pengendalian Kebutuhan Kuota Migas (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)
Pamekasan 11 SPBU dan 1 SPBE
26.250.000,00 28.750.000,00 10.000.000,00 65.000.000,00 0,00 09 Revegetasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Sekitar Bekas
Pertambangan (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)
Pamekasan 210 penambang mempunyai ijin menambang
3.600.000,00 56.400.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
35 Program Peningkatan Promosi Pariwisata Budaya Daerah 17.800.000,00 112.200.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00
06 Pegelaran Seni dan Budaya di TMII Jakarta (Bagian Administrasi Perekonomian)
TMII Jakarta Meningkat 17.800.000,00 112.200.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 40 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 88.090.000,00 1.807.083.950,00 0,00 1.895.173.950,00 0,00 05 Biaya operasional Islamic Centre (Bagian Administrasi KESRA) Islamic Centre Tersedia 3.600.000,00 423.535.950,00 0,00 427.135.950,00 0,00 06 Pembinaan Peserta MTQ Tingkat Kabupaten (Bag. Adm. KESRA) Kab.
Pamekasan
tersedia 41.250.000,00 181.620.000,00 0,00 222.870.000,00 0,00 08 Isbat dan Nikah Massal (Bagian Adm. KESRA) Kab.
Pamekasan
pelaksanaan 5.550.000,00 144.450.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 11 Dialog Rutin antara Ulama dan Umara dalam rangka konsolidasi
pembangunan daerah (Bagian Administrasi Kesra)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat 5.100.000,00 396.560.000,00 0,00 401.660.000,00 0,00 12 Pelaksanaan Kegiatan Jumat Bersih, Sehat, Bersepeda (
Bersapda ) (Bag. Adm. Kemas)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat 7.120.000,00 149.380.000,00 0,00 156.500.000,00 0,00 14 Pelaksanaan Pembinaan Remaja Masjid Aktif terbaik se Kab.
Pamekasan (Bag. Administrasi Kemas)
Kab. Pamekasan
terlaksana 2.100.000,00 57.650.000,00 0,00 59.750.000,00 0,00 15 Pelayanan Sunatan Massal (Bag. Administrasi Kemas) Kab.
Pamekasan
Meningkat 2.175.000,00 77.825.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 16 Pelaksanaan Senam dan Pemberian Pakaian Olah Raga kepada
Kelompok Lansia (Bag. Adm. Kemas)
Kab. Pamekasan
Terlaksana 2.900.000,00 87.100.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 17 Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan dan Kabupaten (bag. Adm.
KESRA)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat 15.210.000,00 161.548.000,00 0,00 176.758.000,00 0,00 18 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kepribadian
Organisasi Wanita Se Kabupaten Pamekasan (Bag. Adm. Kemas)
Kabupaten Pamekasan
tercapai 3.085.000,00 127.415.000,00 0,00 130.500.000,00 0,00
41 Program Perayaan Hari Besar Nasional/Agama 77.425.000,00 976.968.000,00 0,00 1.054.393.000,00 0,00
01 Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Terlaksana 1.780.000,00 31.120.000,00 0,00 32.900.000,00 0,00 02 Pelaksanaan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila (Bagian
Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Terlaksana 1.180.000,00 25.395.000,00 0,00 26.575.000,00 0,00 03 Pelaksanaan Peringatan Hari Olah Raga Nasional (Bagian
Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat 1.450.000,00 51.365.000,00 0,00 52.815.000,00 0,00 04 Pelaksanaan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Bagian
Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat 1.430.000,00 30.320.000,00 0,00 31.750.000,00 0,00 05 Pelaksanaan Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW (Bagian
Administrasi Kesra)
Kab. Pamekasan
Meningkat 16.275.000,00 78.380.000,00 0,00 94.655.000,00 0,00 07 Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW ( Bagian
Administrasi Kesra )
Kab. Pamekasan
Meningkat 6.225.000,00 19.550.000,00 0,00 25.775.000,00 0,00 08 Pelaksanaan Peringatan HUT Ke-69 Kemerdekaan RI (Bagian
Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
1
2
5
8
9 = 6+7+8
10
11 Pelaksanaan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Tercapai 1.160.000,00 28.490.000,00 0,00 29.650.000,00 0,00 12 Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu (Bagian Administrasi
Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Tercapai 2.180.000,00 28.680.000,00 0,00 30.860.000,00 0,00 13 Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini (Bagian Administrasi
Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Tercapai 3.180.000,00 27.320.000,00 0,00 30.500.000,00 0,00 14 Pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur (Bagian Humas &
Protokoler) Kabupaten Pamekasan Pelaksanaan kegiatan berjalan baik 2.825.000,00 47.175.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
15 Peringatan Nuzulul Quran (Bagian Administrasi Kesra) Kab. Pamekasan
Meningkat 1.500.000,00 18.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 16 Peringatan Hari Pahlawan (Bagian Administrasi Kesmas) Kab.
Pamekasan
Terlaksana 4.100.000,00 27.200.000,00 0,00 31.300.000,00 0,00 17 Pelaksanaan Peringatan Tahun Baru Islam 1435H (bag. adm.
Kesra)
DAU Meningkat 10.665.000,00 236.948.000,00 0,00 247.613.000,00 0,00
42 Program Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat 95.340.000,00 8.629.153.000,00 0,00 8.724.493.000,00 0,00
01 Biaya Operasional Penyaluran Beras miskin (Bagian Administrasi Kesra)
Kabupaten Pamekasan
Terlaksana 10.500.000,00 149.500.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 09 Bimbingan Rohani selama Bulan Romadhan di Pendopo
Kabupaten (Bagian Administrasi KESRA)
Kab. Pamekasan
tersedia 4.750.000,00 76.720.000,00 0,00 81.470.000,00 0,00 10 Biaya Operasional Pemberian Hibah Guru Ngaji (Bagian Adm.
KESRA)
Kabupaten Pamekasan
tersedia 15.300.000,00 4.700.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 11 Safari Ramadhan (Bagian Administrasi KESRA) Kab.
Pamekasan
Tersedia 0,00 466.325.000,00 0,00 466.325.000,00 0,00 12 Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Masjid dan Musholla
(Bagian Administrasi KESRA)
Kabupaten Pamekasan
tepat sasaran 7.150.000,00 17.850.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 13 Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Pondok Pesantren
(Bagian Administrasi KESRA)
Kab. Pamekasan
tepat sasaran 10.500.000,00 4.500.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 14 Pengumpulan dan Pendistribusian Hewan Qurban (Bagian
Administrasi KESRA)
Kab. Pamekasan
Tepat sasaran 3.410.000,00 16.738.000,00 0,00 20.148.000,00 0,00 15 Silaturahmi Bupati dengan Anak Yatim (Bagian Adm. KESRA) Kab.
Pamekasan
meningkat 14.930.000,00 92.555.000,00 0,00 107.485.000,00 0,00 16 Safari Jumat dan Khotmil Quran di Pendopo Ronggosukowati
(Bagian Administrasi KESRA)
Kab. Pamekasan
Meningkat 28.800.000,00 137.765.000,00 0,00 166.565.000,00 0,00 17 Fasilitasi Pengembangan Masjid (Bagian Adm. KESRA) Kabupaten
Pamekasan
Masjid di 13 Kecamatan di Kab. Pamekasan
0,00 1.582.500.000,00 0,00 1.582.500.000,00 0,00
18 Fasilitasi Pengembangan Musholla (Bagian Adm. KESRA) Kabupaten Pamekasan
Musholla di 13 Kecamatan di Kab. Pamekasan
0,00 3.150.000.000,00 0,00 3.150.000.000,00 0,00
19 Fasilitasi Pengembangan Ponpes/yayasan (Bagian Adm. KESRA) Kabupaten Pamekasan Ponpes/yayasan di 13 Kecamatan di Kab. Pamekasan 0,00 2.930.000.000,00 0,00 2.930.000.000,00 0,00
43 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 25.320.000,00 24.680.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
01 Pendukung Penatausahaan Kepegawaian Sekretariat Daerah (Bagian Umum) Sekretariat Daerah meningkat 25.320.000,00 24.680.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 2.905.355.000,00 30.113.874.390,00 5.967.825.500,00 38.987.054.890,00 0,00