• Tidak ada hasil yang ditemukan

RANCANGAN APBN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RANCANGAN APBN"

Copied!
16
0
0

Teks penuh

(1)
(2)

RANCANGAN

APBN

2 0 1 5

(3)

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI akan membahas

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015,

dengan memperhatikan pertimbangan

Dewan Perwakilan Daerah RI

...

Januari-Februari 2014 19 Maret 2014 3 Juni - 10 Juli 2014

10 Juli 2014 15 Agustus 2014 Agustus- September 2014 September 2014 November 2014 Desember 2014 Penyusunan Kapasitas fiskal

SB Pagu Indikatif Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional Pembicaraan Pendahuluan

Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran K/L Pidato Presiden

Penyampaian Nota Keuangan & RAPBN Pembahasan dengan DPR Sidang Paripurna DPR tentang Pengesahan UU APBN UU tentang APBN 2015 Peraturan Presiden tentang Rincian

Anggaran Penyerahan DIPA Oktober 2014

APBN

2 0 1 5

Disusun pada masa transisi dari pemerintahan lama ke

pemerintah baru. Baseline budget memperhitungkan

kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan kepada masyarakat, sehingga memberikan

ruang gerak fiskal kepada pemerintahan baru.

Format rincian belanja disesuaikan dengan amar Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal

22 Mei 2014 (menurut organisasi, fungsi, dan program)

yang memberikan penekanan pembahasan pemerintah

dengan DPR mengenai isu-isu yang lebih strategis.

Penambahan alokasi baru pada transfer ke daerah yang

merupakan amanat Undang–Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa.

Format Nota Keuangan dibagi menjadi tiga bagian utama

agar lebih mudah dibaca, dipahami, dan digunakan.

BASELINE BUDGET

RINCIAN BELANJA

DANA DESA

(4)

RANCANGAN

APBN

2 0 1 5

PENDAPATAN

N E G A R A

DEFISIT

ANGGARAN

B E L A N J A

N E G A R A

Rp1.762,3

T R I L I U N

2,32% terhadap PDB, turun dari

defisit APBNP 2014 yang sebesar

2,40 % terhadap PDB

meningkat 7,8% dari APBNP 2014

meningkat 7,6% dari APBNP 2014

ARAH KEBIJAKAN FISKAL

Penguatan Kebijakan Fiskal

dalam Rangka Percepatan

Pertumbuhan Ekonomi yang

Berkelanjutan

dan Berkeadilan

RANCANGAN

APBN

2 0 1 5

TIGA LANGKAH UTAMA

Pengendalian defisit dalam batas aman, melalui

optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga

iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan,

serta meningkatkan kualitas belanja dan

memperbaiki struktur belanja.

Pengendalian rasio utang pemerintah terhadap

PDB melalui pengendalian pembiayaan yang

bersumber dari utang dalam batas aman dan

terkendali, serta mengarahkan pemanfaatan utang

untuk kegiatan produktif.

Pengendalian risiko fiskal dalam batas toleransi

antara lain melalui pengendalian rasio utang

terhadap pendapatan dalam negeri, debt service

ratio, dan menjaga komposisi utang dalam batas

aman serta penjaminan yang terukur.

1

2

3

Rp2.019,9

T R I L I U N

Rp257,6

T R I L I U N

(5)

Bea Cukai

10%

PNBP

23%

Hibah

Pajak

67%

Rp177,5 T

Rp388,0 T

Rp3,4 T

TOTAL: Rp

1.762,3

T R I L I U N

Rp1.193,4 T

11.900

105

4,4

6,2

845

1.248

inflasi (%)

nilai tukar

(Rp/US$1)

harga minyak

(US$/barel)

pertumbuhan

ekonomi (%)

suku bunga

SPN 3 bulan (%)

lifting minyak

(ribu barel/hari)

lifting gas

(MBOEPD)

5,6

- Asumsi Dasar Ekonomi Makro adalah dasar perhitungan postur

Rancangan APBN 2015

- Asumsi Dasar Ekonomi Makro disusun berdasarkan sasaran yang

terdapat pada RPJMN dan RKP tahun 2015 serta perkembangan

perekonomian global maupun domestik tahun 2014 dan 2015

(6)

RANCANGAN

APBN

2 0 1 5

RANCANGAN

APBN

2 0 1 5

• Optimalisasi

penerimaan

perpajakan

melalui

penyempurnaan peraturan perundang-undangan

perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan,

dan penggalian potensi penerimaan perpajakan secara

sektoral;

• Menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penyesuaian

kebijakan di bidang bea masuk, bea keluar, dan PPh

nonmigas;

• Meningkatkan daya saing dan nilai tambah dalam bentuk

pemberian insentif fiskal dan penerapan kebijakan hilirisasi

pada sektor atau komoditas tertentu; dan

• Mengendalikan konsumsi barang kena cukai antara lain

dalam bentuk penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.

KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

PENERIMAAN PERPAJAKAN

• Pemberian insentif pajak ditanggung Pemerintah untuk sektor-sektor tertentu;

• Hilirisasi pertambangan melalui disinsentif bea keluar dengan memperhatikan tahapan

kesiapan pembangunan smelter;

• Pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha

tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;

• Pembebasan pengenaan PPN untuk impor dan/atau penyerahan barang kena pajak

tertentu yang bersifat strategis; dan

• Pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan

atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.

Kebijakan Insentif Fiskal

280,6 347,0 409,2 491,0 658,7 619,9 723,3 873,9 980,5 1.077,3 1.246,1 1.370,8 12,40 12,5 12,3 12,4 13,3 11,0 11,3 11,8 11,9 11,9 12,0 12,3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP 2014 RAPBN2015 Penerimaan Perpajakan Tax Ratio (RHS)

(%) triliun rupiah

(7)

Dana Desa

Belanja

Kementerian

dan Lembaga

30%

Subsidi

21%

Pembayaran

Bunga Utang

8%

Belanja

Lainnya

10%

Transfer

Daerah

31%

Rp630,9 T

Rp191,7 T

Rp154,0 T

Rp433,5 T

Rp600,6 T

Rp9,1 T

TOTAL: Rp

2.019,9

T R I L I U N

PERKEMBANGAN PNBP

Peningkatan produksi migas dengan memenuhi target lifting minyak bumi dan gas bumi;

Kenaikan tarif iuran produksi/royalti mineral logam dan batubara;

Pengembangan sistem penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi informasi;

Menentukan dividen dengan tetap menjaga persepsi investor agar tidak menurunkan

nilai pasar BUMN yang terdaftar di bursa saham;

Penyempurnaan/reviu PP tentang Tarif atas Jenis PNBP di masing-masing K/L guna

intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP; serta

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai sarana pengawasan, pengendalian, dan

evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan PNBP.

Langkah Optimalisasi PNBP

85,3 103,8 158,1 124,8 211,6 125,8 152,7 193,5 205,8 203,6 211,7 206,8 40,4 43,1 68,9 90,3 109,0 101,4 116,2 138,0 146,0 151,1 175,3 181,2 30,9 29,7 35,7 30,4 32,7 26,8 27,0 27,4 26,3 24,7 23,7 22,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP 2014 RAPBN2015 triliun rupiah

PNBP Migas PNBP Nonmigas % thd Pendapatan Negara (RHS)

(8)

RANCANGAN

APBN

2 0 1 5

RANCANGAN

APBN

2 0 1 5

PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Peningkatan taraf pendidikan penduduk dengan meningkatkan kualitas, akses, relevansi, dan daya saing pendidikan melalui program-program, antara lain: • Melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun bagi 30,1 juta siswa SD/SDLB/MI/Ula dan 14,3 juta siswa SMP/SMPLB/ Mts/Wustha

• Melanjutkan pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU) bagi penduduk usia 16-18 tahun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas, melalui: penyediaan BOS pendidikan menengah bagi sekitar 10,6 juta siswa SMA/SMK/MA dan pembangunan ruang kelas baru dan rehab ruang kelas rusak

• Menyediakan bantuan bagi sekitar 6,9 juta siswa miskin SD/ SDLB/MI, 2,9 juta siswa miskin SMP/SMPLB/MTs, 1,3 juta siswa miskin SMA/SMK/MA, dan 194,8 ribu mahasiswa kurang mampu penerima Bidik Misi

• Memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional, antara lain dengan penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran, dan perbukuan

Program penanggulangan kemiskinan, meliputi: • Klaster I : Bantuan dan Perlindungan Sosial • Klaster II : Pemberdayaan Masyarakat

• Klaster III : Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro • Klaster IV : Program Pro Rakyat Melalui Penyediaan

Prasarana/Sarana Murah

Sasaran utama tahun 2015 menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 9-10%, dengan program-program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, antara lain: • Program Keluarga Harapan (PKH) berupa bantuan tunai

bersyarat untuk sekitar 3 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat memeriksakan kesehatan dan memenuhi tingkat kehadiran pendidikan bagi anggota keluarganya

• Peningkatan kualitas 400 KUMKM melalui klasifikasi dan revitalisasi koperasi

Pendidikan yang Terjangkau

dan Berkualitas

Pengentasan dan Penanggulangan Kemiskinan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Rp67,2 triliun Kementerian Agama: Rp50,5 triliun

Kementerian Sosial: Rp8,0 triliun Kementerian Koperasi & UKM: Rp1,5 triliun

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

- Pembangunan pendidikan diarahkan untuk membentuk insan Indonesia

yang cerdas serta mempunyai daya saing tinggi melalui peningkatan

kualitas dan pemerataan akses pendidikan dari tingkat usia dini hingga

perguruan tinggi, serta meningkatkan profesionalisme pendidik dan

tenaga kependidikan.

- Pemerintah terus melakukan upaya komprehensif untuk melanjutkan,

menyempurnakan, dan mengintegrasikan berbagai program dan

kebijakan penanggulangan kemiskinan.

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR

PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

• Pembangunan jalan baru sepanjang 240,94 km, peningkatan kapasitas jalan sepanjang 2.471,2 km, pembangunan jembatan baru sepanjang 11.716 m, dan pembangunan flyover/underpass sepanjang 1.213,3 m

• Pembangunan 265 km jalur kereta api baru, termasuk jalur ganda; serta pengadaan 48 unit lokomotif, kereta rel disel (KRD), kereta rel listrik (KRL),

tram, dan railbus

• Pembangunan jembatan timbang di 2 lokasi dan Pengembangan bus rapid transit (BRT) sebanyak 50 unit

• Pembangunan 5 bandar udara baru,

pengembangan dan rehabilitasi 51 bandar udara, serta pelayanan rute perintis sejumlah 145 rute. • Pembangunan 59 prasarana dermaga

penyeberangan dan pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi pelabuhan perintis di 26 lokasi

• Pembangunan jaringan transmisi sepanjang 519 KMS (on going) dan 76,8 KMS (COD), kapasitas gardu induk sebesar 2.680 MVA (on

going) dan 480 MVA (COD), serta kapasitas

gardu distribusi sebesar 147,04 MVA • Penyambungan instalasi listrik gratis untuk

nelayan dan rakyat tidak mampu sebanyak 93.323 RTS

• Produksi/lifting migas, terdiri dari minyak bumi sebanyak 830-900 MBOPD dan gas bumi sebanyak 1.235-1.260 MBOEPD

• Penambahan jaringan gas pada dua kota • Peningkatan rasio elektrifikasi mencapai 83,18%

• Pembangunan 120 twin block rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta penyediaan fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan swadaya sebanyak 20.000 unit

Infrastruktur Perhubungan:

Mendukung Keterhubungan

Antar Wilayah

Infrastruktur Energi dan Lainnya:

Menunjang Ketahanan Energi

Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Kementerian Pekerjaan Umum: Rp74,2 triliun* Kementerian Perhubungan: Rp44,6 triliun

Kementerian ESDM: Rp11,3 triliun

Kementerian Perumahan Rakyat: Rp4,6 triliun

* Kementerian Pekerjaan Umum juga memiliki tugas terkait infrastruktur permukiman dan sumber daya air

Kegiatan terkait pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung

penanganan isu strategis, yang antara lain mencakup penguatan

konektivitas nasional, mendorong pertumbuhan, dan diversifikasi

pemanfaatan energi.

(9)

• Pemenuhan rasio polisi terhadap masyarakat sebesar 1 : 582

• Persentase penambahan ketersediaan alat utama dan alat khusus kepolisian sebesar 4,61%

• Penurunan gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut, keamanan pesisir, dan pelabuhan nasional/internasional sebesar 11%

• Peningkatan clearance rate tindak pidana di wilayah polda sebesar 52%

• Tercapainya 54.560 komunitas forum kemitraan polisi dan masyarakat yang berpartisipasi aktif pada 50 Polres untuk membantu tugas kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (community policing)

• Modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) integratif mencapai 40% matra darat (21%), matra laut (21%), dan matra udara (17%)

• Memperluas pendayagunaan industri pertahanan nasional, dan mengutamakan pengadaan alutsista hasil produksi industri dalam negeri mencapai 8%

PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN DAN

PEMANTAPAN KEAMANAN

Pemantapan Keamanan Dalam Negeri

Peningkatan Kemampuan Pertahanan dalam Menegakkan

Kedaulatan dan Keutuhan NKRI

Polri: Rp47,2 triliun

Kementerian Pertahanan: Rp95,0 triliun

Peningkatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan

difokuskan antara lain pada peningkatan kemampuan memantau dan

mendeteksi ancaman terorisme, serta peningkatan daya guna industri

pertahanan nasional bagi kelengkapan alutsista TNI dan almatsus Polri.

• Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap hingga mencapai 91%

• Puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang memenuhi standar pelayanan kesehatan primer di daerah terpencil dan sangat terpencil sebanyak 70 puskesmas

• Jumlah balita gizi kurang yang ditangani sebanyak 300.000 balita

• Rumah sakit dan puskesmas yang terakreditasi masing-masing sebanyak 61 rumah sakit dan 50 puskesmas • Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria

sebanyak 225 kabupaten/kota

• Persentase anak batita yang mendapat imunisasi campak dosis kedua sebesar 90%

• Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) sebesar 35% • Meningkatnya persentase produk obat yang memenuhi

syarat sebesar 97,5%

• Peningkatan produksi padi mencapai 73,4 juta ton GKG • Pengembangan tanaman tebu 60.000 ha, kopi 4.850

ha, teh 5.050 ha, kakao 20.950 ha, lada 1.650 ha, kapas 3.300 ha, dan karet 19.550 ha

• Peningkatan produksi perikanan menjadi 13,5 juta ton, perikanan tangkap 6,2 juta ton dan perikanan budidaya 7,3 juta ton

• Pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani, jaringan irigasi desa, dan tata air mikro untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan seluas 350.000 ha

• Bantuan budidaya padi seluas 350.000 ha, bantuan budidaya jagung seluas 35.000 ha, serta bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 7.596 unit

• Perluasan sawah seluas 40.000 ha, dan perluasan areal hortikultura/perkebunan/peternakan seluas 25.000 ha • Pemberdayaan 429 desa mandiri pangan dan 144

kawasan mandiri pangan.

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kesehatan Murah untuk Masyarakat

Ketahanan Pangan untuk

Stabilisasi Harga dan Memenuhi

Kebutuhan Pangan Rakyat

Kementerian Kesehatan: Rp47,4 triliun Badan POM:Rp1,2 triliun

Kementerian Pertanian: Rp15,8 triliun Kementerian Kelautan & Perikanan: Rp6,4 triliun

- Program di bidang kesehatan dilaksanakan dengan sasaran

meningkatnya status kesehatan masyarakat

- Program ketahanan pangan diarahkan untuk meningkatkan

penyediaan bahan pangan melalui peningkatan produksi pangan

dalam negeri

(10)

RANCANGAN

APBN

2 0 1 5

RANCANGAN

APBN

2 0 1 5

Subsidi BBM Rp291,1 T

• meningkatkan efisiensi anggaran subsidi BBM

• mengurangi konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap

• melanjutkan konversi BBM ke BBG

• melanjutkan pengendalian BBM bersubsidi (Permen ESDM No 1/2013)

• mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan

Subsidi listrik Rp72,4 T

• meningkatkan efisiensi anggaran subsidi listrik dan ketepatan target sasaran

• meningkatkan rasio elektrifikasi

• menurunkan susut jaringan

• menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik

• meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga listrik panas bumi

SUBSIDI ENERGI

PERKEMBANGAN SUBSIDI ENERGI 2004-2015

69,0 95,6 64,2 83,8 139,1 45,0 82,4 165,2 211,9 210,0 246,5 291,1 2,3 8,9 30,4 33,1 83,9 49,5 57,6 90,4 94,6 100,0 103,8 72,4 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP 2014 RAPBN2015 BBM, LPG Tabung 3 KG dan LGV Listrik

Sumber : Kementerian Keuangan

triliun Rupiah

Arah kebijakan subsidi dalam tahun

2015 untuk menjaga stabilitas harga;

membantu masyarakat miskin dan

menjaga daya beli masyarakat;

meningkatkan produktivitas dan menjaga

ketersediaan pasokan dengan harga

terjangkau serta meningkatkan daya

saing produksi dan akses permodalan

UMKM

SUBSIDI

PERKEMBANGAN SUBSIDI 2004-2015

Arah Kebijakan Subsidi

71,3 104,4 94,6 116,9 223,0 94,6 140,0 255,6 306,5 310,0 350,3 363,5 20,2 16,3 12,8 33,3 52,3 43,5 52,8 39,7 39,9 45,1 52,7 70,0 26,8 23,7 16,1 19,8 6,1 14,0 3,6 31,5 5,8 5,9 38,7 21,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP 2014 RAPBN 2015 Subsidi Energi Subsidi Non-Energi Persentase Belanja Subsidi terhadap Belanja Negara Sumber : Kementerian Keuangan

triliun Rupiah %

(11)

PERKEMBANGAN PEMBAYARAN BUNGA UTANG 2004-2015

Kebijakan Pemerintah untuk pembayaran bunga utang diarahkan untuk:

(1) memenuhi kewajiban Pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam

rangka menjaga kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan; dan (2) meminimasi

dan menjaga efisiensi pembayaran bunga utang antara lain melalui pemilihan

komposisi instrumen utang yang optimal dan mempertimbangkan pelaksanaan

lindung nilai (hedging).

Pembayaran bunga utang diperkirakan sebesar Rp154,0 triliun, yang terdiri

dari: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp140,0 triliun, dan

(2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp14,0 triliun.

• Subsidi pangan: Rp18,9 untuk penyediaan beras dengan harga murah bagi rakyat miskin,

dengan sasaran 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) @ 15 Kg per RTS selama 12 bulan

• Subsidi pupuk Rp35,7 T dan subsidi benih Rp0,9 T, untuk membantu petani memenuhi

kebutuhan pupuk dan benih dengan harga terjangkau, dan mendukung upaya

peningkatan ketahanan pangan

• Subsidi PSO sebesar Rp3,3 T untuk PSO penumpang angkutan kereta api, PSO penumpang

angkutan kapal laut kelas ekonomi, dan PSO informasi publik

• Subsidi bunga kredit program Rp2,5 T, untuk mendukung program pengembangan UMKM,

peningkatan ketahanan pangan, dan program diversifikasi energi

• Subsidi pajak Rp8,7 T, untuk mendukung program stabilisasi harga kebutuhan pokok dan

pengembangan industri strategis

PERKEMBANGAN SUBSIDI NON ENERGI 2004-2015

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP 2014 RAPBN2015 *** Terdiri dari Subsidi Minyak Goreng dan Subsidi Lainnya

Sumber : Kementerian Keuangan

triliun Rupiah

Subsidi Non Energi meliputi:

43,0 42,6 54,9 54,1 59,9 63,7 61,5 66,8 70,2 98,7 120,6 140,0 22,2 22,6 24,2 25,7 28,5 30,1 26,9 26,5 30,3 14,3 14,9 14,0 65,2 65,2 79,1 79,8 88,4 93,8 88,4 93,3 100,5 113,0 135,5 154,0 4,8 5,0 6,1 5,7 5,4 5,9 5,3 5,2 5,1 4,8 5,3 5,3 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 APBNP RAPBN2015 triliun rupiah

Dalam Negeri Luar Negeri Total Pembayaran Bunga Utang % thd Outstanding (RHS)

(12)

RANCANGAN

APBN

2 0 1 5

RANCANGAN

APBN

2 0 1 5

Dana Alokasi Umum 69% Dana Alokasi Khusus 7% Dana Bagi Hasil 24%

TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA

• Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan

fiskal antara pusat dan daerah serta antardaerah

• Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu

pengalokasian dan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah

• Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi

kesenjangan pelayanan publik antardaerah

• Meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah

tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pascabencana

• Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel

• Mengalokasikan dana desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2004-2015

129,7 150,5 226,2 253,3 292,4 308,6 344,7 411,3 480,6 513,3 596,5 640,0 30,4 29,5 33,9 33,4 29,7 32,9 33,1 31,8 32,2 31,1 31,8 31,7 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Transfer ke Daerah dan Dana Desa % thd Belanja Negara

triliun Rupiah %

Dana

Perimbangan

80%

Dana Otonomi

Khusus

3%

Dana

Keistimewaan DIY

Dana Transfer

lainnya

16%

Dana Desa

1%

TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA

Rp9,1 T

Rp104,4 T

Rp0,5 T

Rp16,5 T

Rp509,5 T

TOTAL: Rp

640,0

T R I L I U N

Rp349,2 T

Rp124,4 T

Rp35,8 T

(13)

• Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Rp547,5 miliar, dialokasikan

untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kewenangan dalam urusan keistimewaan tersebut meliputi:

(1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur

dan Wakil Gubernur

(2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY

(3) kebudayaan

(4) pertanahan

(5) tata ruang

DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DANA TRANSFER LAINNYA

• Dana Transfer Lainnya Rp104,4 T, dialokasikan antara lain untuk:

- Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp70,3 T untuk guru PNSD sertifikasi; dan Rp1,1 T

untuk tambahan penghasilan guru PNSD nonsertifikasi

- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp31,3 T untuk menstimulasi penyediaan

anggaran pendidikan di daerah

- Dana Insentif Daerah Rp1,7 T diberikan kepada daerah berprestasi. DID

diberikan agar daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan

lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini WTP/WDP Badan

Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan

menetapkan APBD secara tepat waktu

- Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) Rp0,1 T dialokasikan

sebagai insentif kepada daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan

Desentralisasi

DANA PERIMBANGAN

DANA OTONOMI KHUSUS

Dana Bagi Hasil

Rp124,4 T

dialokasikan kepada daerah

berdasarkan pendapatan APBN

guna mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. DBH

tersebut mencakup penyelesaian

kurang bayar Rp11,9 T

Dana Alokasi Umum

Rp349,2 T

dialokasikan sebagai alat pemerataan

kemampuan keuangan antardaerah

dan mengurangi kesenjangan fiskal

antardaerah

Dana Alokasi Khusus

Rp35,8 T

dialokasikan untuk urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam

rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian

sasaran nasional. DAK tersebut dialokasikan untuk seluruh daerah yang

memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis (Rp33,0 T), serta

sebagai DAK Tambahan untuk melanjutkan affirmative policy bagi daerah

tertinggal, untuk mendanai kegiatan di bidang infrastruktur transportasi,

infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, dan infrastruktur sanitasi (Rp2,8 T)

dibagi untuk Provinsi Papua Rp4,9 T, Provinsi Papua Barat Rp2,1 T, dan Provinsi

Aceh Rp7,0 T, serta dana tambahan Otsus Infrastruktur Rp2,5 T, dibagi untuk

Provinsi Papua Rp2,0 T, dan Provinsi Papua Barat Rp0,5 T. Dana tambahan Otsus

Infrastruktur digunakan untuk mempercepat pembangunan dan pemeliharaan

infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Dana Otonomi Khusus

(14)

RANCANGAN

APBN

2 0 1 5

dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa. Penyaluran dana

desa dilakukan melalui mekanisme transfer dengan

memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan,

luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Selain dana desa, setiap desa juga mendapat

alokasi dana yang bersumber dari APBD kabupaten/

kota berupa:

a. bagian hasil pajak daerah dan restribusi daerah

(PDRD) kabupaten/kota paling sedikit 10 %

b. alokasi dana desa (ADD) paling sedikit 10% dari

dana perimbangan yang diterima kabupaten/

kota setelah dikurangi dana alokasi khusus

c. bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD

kabupaten/kota

DANA DESA

TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA

D a n a

D e s a

Rp9,1 T

(15)

www.anggaran.depkeu.go.id

penyusunan.apbn@gmail.com

(16)

Referensi

Dokumen terkait

Perilaku komunikasi nonverbal yang terjadi antara orang tua remaja B dengan remaja B dapat dianalisis dengan melihat pada bahasa tubuh berupa gerakan fasial (air

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara langsung dari proses pengeringan dengan menggunakan oven terhadap rendemen

Sedangkan yang dimaksud dengan hadis hasaln li ghairihi yaitu hads hasan yang tidak memenuhi persyaratan hadis hasan secara sempurna atau pada dasarnya hadis tersebut dhaif ,

Dengan adanya aplikasi ini didapati bahwa aplikasi ini memiliki manfaat yang baik dan secara keseluruhan aplikasi ini sudah baik dalam menjalankan sistem antar jemput yang

Menciptakan kerangka dasar dari beberapa sub program yang ada didalamnya sebagai tampilan utama dari program Sistem Informasi Geografis Jaringan Tiang Listrik dan

Alur T3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf c merupakan alur kabel bawah laut untuk kegiatan telekomunikasi yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di

Panitia dapat diberikan 1 (satu) hari Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Penginapan sebelum pelaksanaan dan hanya untuk kegiatan yang memerlukan kepanitiaan dengan