RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
4 PENDAPATAN DAERAH 1.174.729.746.783,00 1.171.395.111.025,00 (3.334.635.758,00) (0,28)
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 109.054.092.000,00 104.045.446.627,00 (5.008.645.373,00) (4,59)
4 . 1 . 01 Pajak Daerah 24.485.102.337,00 23.821.592.107,00 (663.510.230,00) (2,71)
572.902.000,00 500.000.000,00 (72.902.000,00)
4 . 1 . 01 . 06 Pajak Hotel (12,73)
572.902.000,00 500.000.000,00 (72.902.000,00) (12,73)
4 . 1 . 01 . 06 . 01 Pajak Hotel
2.700.081.317,00 2.500.000.000,00 (200.081.317,00)
4 . 1 . 01 . 07 Pajak Restoran (7,41)
2.700.081.317,00 2.500.000.000,00 (200.081.317,00) (7,41)
4 . 1 . 01 . 07 . 01 Pajak Restoran dan Sejenisnya
50.142.763,00 39.642.763,00 (10.500.000,00)
4 . 1 . 01 . 08 Pajak Hiburan (20,94)
35.142.763,00 39.642.763,00 4.500.000,00 12,80
4 . 1 . 01 . 08 . 05 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)
4 . 1 . 01 . 08 . 07 Pajak Permainan Biliar dan Bowling
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
4 . 1 . 01 . 08 . 10 Pajak Pertandingan Olahraga
168.642.335,00 168.642.335,00 0,00
4 . 1 . 01 . 09 Pajak Reklame 0,00
158.642.335,00 158.642.335,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 . 09 . 01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 . 09 . 02 Pajak Reklame Kain
9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 . 09 . 05 Pajak Reklame Berjalan
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00
4 . 1 . 01 . 10 Pajak Penerangan Jalan 0,00
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 . 10 . 01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
65.650.000,00 65.650.000,00 0,00
4 . 1 . 01 . 12 Pajak Air Tanah 0,00
65.650.000,00 65.650.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 . 12 . 01 Pajak Air Tanah
11.847.657.009,00 11.847.657.009,00 0,00
4 . 1 . 01 . 14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0,00
11.847.657.009,00 11.847.657.009,00 0,00 0,00
4 . 1 . 01 . 14 . 37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
4.467.870.963,00 4.000.000.000,00 (467.870.963,00) 4 . 1 . 01 . 15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2)
(10,47)
4.467.870.963,00 4.000.000.000,00 (467.870.963,00) (10,47)
4 . 1 . 01 . 15 . 01 PBBP2
612.155.950,00 700.000.000,00 87.844.050,00
4 . 1 . 01 . 16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 14,35
612.155.950,00 700.000.000,00 87.844.050,00 14,35
4 . 1 . 01 . 16 . 01 BPHTB-Pemindahan Hak
Halaman 1
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
4 . 1 . 02 Retribusi Daerah 13.410.795.446,00 10.256.794.446,00 (3.154.001.000,00) (23,52)
2.208.200.000,00 1.483.100.000,00 (725.100.000,00)
4 . 1 . 02 . 01 Retribusi Jasa Umum (32,84)
837.500.000,00 696.500.000,00 (141.000.000,00) (16,84)
4 . 1 . 02 . 01 . 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan
270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 01 . 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 01 . 03 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
364.300.000,00 300.000.000,00 (64.300.000,00) (17,65)
4 . 1 . 02 . 01 . 04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
519.800.000,00 0,00 (519.800.000,00) (100,00)
4 . 1 . 02 . 01 . 06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 01 . 11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
199.600.000,00 199.600.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 01 . 13 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
10.808.796.446,00 8.482.895.446,00 (2.325.901.000,00)
4 . 1 . 02 . 02 Retribusi Jasa Usaha (21,52)
4.386.350.000,00 3.721.300.000,00 (665.050.000,00) (15,16)
4 . 1 . 02 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3.028.395.446,00 3.028.395.446,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 02 . 02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 02 . 03 Retribusi Tempat Pelelangan
466.376.000,00 319.320.000,00 (147.056.000,00) (31,53)
4 . 1 . 02 . 02 . 04 Retribusi Terminal
152.750.000,00 152.750.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 02 . 07 Retribusi Rumah Potong Hewan
13.725.000,00 13.725.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 02 . 08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
240.000.000,00 140.000.000,00 (100.000.000,00) (41,67)
4 . 1 . 02 . 02 . 09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
2.491.200.000,00 1.077.405.000,00 (1.413.795.000,00) (56,75) 4 . 1 . 02 . 02 . 11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
393.799.000,00 290.799.000,00 (103.000.000,00)
4 . 1 . 02 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu (26,16)
303.000.000,00 200.000.000,00 (103.000.000,00) (33,99)
4 . 1 . 02 . 03 . 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
90.799.000,00 90.799.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 02 . 03 . 03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
4 . 1 . 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.000.000.000,00 5.726.713.857,00 (1.273.286.143,00) (18,19)
7.000.000.000,00 5.726.713.857,00 (1.273.286.143,00) 4 . 1 . 03 . 01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
(18,19) 7.000.000.000,00 5.726.713.857,00 (1.273.286.143,00) (18,19) 4 . 1 . 03 . 01 . 01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4 . 1 . 04 Lain-lain PAD yang Sah 64.158.194.217,00 64.240.346.217,00 82.152.000,00 0,13
151.550.000,00 151.550.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00
110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 01 . 02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
41.550.000,00 41.550.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 01 . 05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
50.500.000,00 710.500.000,00 660.000.000,00
4 . 1 . 04 . 03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 1.306,93
50.500.000,00 50.500.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 03 . 01 Hasil Sewa BMD
0,00 660.000.000,00 660.000.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 03 . 05 Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1.951.949.217,00 1.951.949.217,00 0,00
4 . 1 . 04 . 05 Jasa Giro 0,00
1.951.949.217,00 1.951.949.217,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 05 . 01 Jasa Giro pada Kas Daerah
25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00)
4 . 1 . 04 . 06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (100,00)
25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
4 . 1 . 04 . 06 . 01 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1.984.000.000,00 1.984.000.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 07 Pendapatan Bunga 0,00
1.984.000.000,00 1.984.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 07 . 01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
1.874.753.000,00 1.874.753.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 0,00
1.874.753.000,00 1.874.753.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 08 . 01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
750.000.000,00 750.000.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
0,00
750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 11 . 01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 12 . 06 Pendapatan Denda Pajak Hotel
853.500.000,00 853.500.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 15 Pendapatan dari Pengembalian 0,00
853.500.000,00 853.500.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 15 . 04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
38.016.872.000,00 38.016.872.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 16 Pendapatan BLUD 0,00
38.016.872.000,00 38.016.872.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 16 . 01 Pendapatan BLUD
17.697.070.000,00 17.697.070.000,00 0,00
4 . 1 . 04 . 18 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
0,00
17.697.070.000,00 17.697.070.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 04 . 18 . 01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
800.000.000,00 247.152.000,00 (552.848.000,00)
4 . 1 . 04 . 21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah (69,11)
800.000.000,00 247.152.000,00 (552.848.000,00) (69,11)
4 . 1 . 04 . 21 . 01 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 1.010.864.254.783,00 1.003.835.484.398,00 (7.028.770.385,00) (0,70)
4 . 2 . 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 986.847.448.060,00 961.708.005.925,00 (25.139.442.135,00) (2,55)
824.145.029.060,00 799.005.586.925,00 (25.139.442.135,00)
4 . 2 . 01 . 01 Dana Perimbangan (3,05)
10.404.305.000,00 10.404.305.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 01 . 01 . 01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
570.290.182.000,00 552.025.297.000,00 (18.264.885.000,00) (3,20) 4 . 2 . 01 . 01 . 02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
131.931.679.060,00 126.554.910.062,00 (5.376.768.998,00) (4,08) 4 . 2 . 01 . 01 . 03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
111.518.863.000,00 110.021.074.863,00 (1.497.788.137,00) (1,34) 4 . 2 . 01 . 01 . 04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik
15.136.480.000,00 15.136.480.000,00 0,00
4 . 2 . 01 . 02 Dana Insentif Daerah (DID) 0,00
Halaman 3
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
15.136.480.000,00 15.136.480.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 01 . 02 . 01 DID
147.565.939.000,00 147.565.939.000,00 0,00
4 . 2 . 01 . 05 Dana Desa 0,00
147.565.939.000,00 147.565.939.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 01 . 05 . 01 Dana Desa
4 . 2 . 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 24.016.806.723,00 42.127.478.473,00 18.110.671.750,00 75,41
24.016.806.723,00 35.127.478.473,00 11.110.671.750,00
4 . 2 . 02 . 01 Pendapatan Bagi Hasil 46,26
24.016.806.723,00 35.127.478.473,00 11.110.671.750,00 46,26 4 . 2 . 02 . 01 . 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
0,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00
4 . 2 . 02 . 02 Bantuan Keuangan 0,00
0,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00
4 . 2 . 02 . 02 . 02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 54.811.400.000,00 63.514.180.000,00 8.702.780.000,00 15,88
4 . 3 . 01 Pendapatan Hibah 54.811.400.000,00 63.514.180.000,00 8.702.780.000,00 15,88
54.811.400.000,00 63.514.180.000,00 8.702.780.000,00
4 . 3 . 01 . 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 15,88
54.811.400.000,00 63.514.180.000,00 8.702.780.000,00 15,88 4 . 3 . 01 . 01 . 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
5 BELANJA DAERAH 1.163.843.644.883,00 1.219.431.496.229,00 55.587.851.346,00 4,78
5 . 1 BELANJA OPERASI 737.697.065.771,00 793.066.728.212,00 55.369.662.441,00 7,51
5 . 1 . 01 Belanja Pegawai 419.483.725.457,00 431.388.934.764,00 11.905.209.307,00 2,84
308.659.419.756,00 311.162.609.942,00 2.503.190.186,00
5 . 1 . 01 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 0,81
236.101.643.073,00 233.502.894.142,52 (2.598.748.930,48) (1,10) 5 . 1 . 01 . 01 . 01 Belanja Gaji Pokok ASN
22.239.260.379,00 22.545.997.031,00 306.736.652,00 1,38
5 . 1 . 01 . 01 . 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN
7.713.784.747,00 7.335.112.599,00 (378.672.148,00) (4,91)
5 . 1 . 01 . 01 . 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN
16.476.029.577,00 17.552.896.746,00 1.076.867.169,00 6,54 5 . 1 . 01 . 01 . 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN
2.383.438.546,00 2.770.905.297,00 387.466.751,00 16,26
5 . 1 . 01 . 01 . 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
12.813.062.027,00 14.011.163.865,00 1.198.101.838,00 9,35 5 . 1 . 01 . 01 . 06 Belanja Tunjangan Beras ASN
240.677.247,00 753.673.840,48 512.996.593,48 213,15
5 . 1 . 01 . 01 . 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
50.848.860,00 9.576.899,00 (41.271.961,00) (81,17)
5 . 1 . 01 . 01 . 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN
8.443.025.533,00 10.054.912.590,00 1.611.887.057,00 19,09 5 . 1 . 01 . 01 . 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
605.189.603,00 627.228.196,00 22.038.593,00 3,64
5 . 1 . 01 . 01 . 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
1.592.460.164,00 1.998.248.736,00 405.788.572,00 25,48
5 . 1 . 01 . 01 . 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
18.404.664.380,00 24.036.994.600,00 5.632.330.220,00
5 . 1 . 01 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 30,60
13.875.864.380,00 12.705.394.600,00 (1.170.469.780,00) (8,44) 5 . 1 . 01 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
1.696.800.000,00 0,00 (1.696.800.000,00) (100,00)
5 . 1 . 01 . 02 . 02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN
0,00 9.891.600.000,00 9.891.600.000,00 0,00
5 . 1 . 01 . 02 . 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 2.634.000.000,00 1.440.000.000,00 (1.194.000.000,00) (45,33)
5 . 1 . 01 . 02 . 04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
198.000.000,00 0,00 (198.000.000,00) (100,00)
5 . 1 . 01 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
73.390.138.659,00 77.288.036.192,00 3.897.897.533,00 5 . 1 . 01 . 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN
5,31
840.162.814,00 840.162.814,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 03 . 01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
542.078.845,00 550.991.103,00 8.912.258,00 1,64
5 . 1 . 01 . 03 . 02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
60.343.396.000,00 60.511.835.585,00 168.439.585,00 0,28
5 . 1 . 01 . 03 . 03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
7.677.346.000,00 9.995.805.190,00 2.318.459.190,00 30,20 5 . 1 . 01 . 03 . 04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
825.000.000,00 825.150.500,00 150.500,00 0,02
5 . 1 . 01 . 03 . 05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
95.000.000,00 1.547.000.000,00 1.452.000.000,00 1.528,42 5 . 1 . 01 . 03 . 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
2.923.675.000,00 2.876.811.000,00 (46.864.000,00) (1,60)
5 . 1 . 01 . 03 . 07 Belanja Honorarium
143.480.000,00 140.280.000,00 (3.200.000,00) (2,23)
5 . 1 . 01 . 03 . 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD
17.964.024.787,00 17.964.024.787,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 0,00
802.760.000,00 802.760.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 01 Belanja Uang Representasi DPRD
106.501.000,00 106.501.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
130.040.000,00 130.040.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 03 Belanja Tunjangan Beras DPRD
80.411.100,00 80.411.100,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 04 Belanja Uang Paket DPRD
1.162.307.062,00 1.162.307.062,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
111.815.447,00 111.815.447,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
585.598.000,00 585.598.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
4.521.300.000,00 4.521.300.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
1.130.325.000,00 1.130.325.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 09 Belanja Tunjangan Reses DPRD
91.135.000,00 91.135.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
63.600,00 63.600,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 11 Belanja Pembulatan Gaji DPRD
4.300.558.578,00 4.300.558.578,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
4.896.000.000,00 4.896.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
45.210.000,00 45.210.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 04 . 14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
226.492.875,00 226.492.875,00 0,00
5 . 1 . 01 . 05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 0,00
127.515.249,00 70.600.000,00 (56.915.249,00) (44,63)
5 . 1 . 01 . 05 . 01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
17.939.198,00 10.140.000,00 (7.799.198,00) (43,48)
5 . 1 . 01 . 05 . 02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
41.257.788,00 110.280.000,00 69.022.212,00 167,29
5 . 1 . 01 . 05 . 03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
27.316.824,00 11.284.061,00 (16.032.763,00) (58,69)
5 . 1 . 01 . 05 . 04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
1.275.026,00 2.275.026,00 1.000.000,00 78,43
5 . 1 . 01 . 05 . 05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
1.169,00 2.240,00 1.071,00 91,62
5 . 1 . 01 . 05 . 06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
Halaman 5
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
9.894.992,00 6.400.000,00 (3.494.992,00) (35,32)
5 . 1 . 01 . 05 . 07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
325.409,00 3.904.908,00 3.579.499,00 1.100,00
5 . 1 . 01 . 05 . 08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
967.220,00 11.606.640,00 10.639.420,00 1.100,00
5 . 1 . 01 . 05 . 09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
784.135.000,00 657.976.368,00 (126.158.632,00)
5 . 1 . 01 . 06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
(16,09)
221.760.000,00 221.760.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 01 . 06 . 01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
562.375.000,00 436.216.368,00 (126.158.632,00) (22,43)
5 . 1 . 01 . 06 . 02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
54.850.000,00 52.800.000,00 (2.050.000,00)
5 . 1 . 01 . 99 Belanja Pegawai BLUD (3,74)
54.850.000,00 52.800.000,00 (2.050.000,00) (3,74)
5 . 1 . 01 . 99 . 99 Belanja Pegawai BLUD
5 . 1 . 02 Belanja Barang dan Jasa 260.412.905.385,00 275.419.894.732,00 15.006.989.347,00 5,76
63.868.636.621,90 68.284.231.451,00 4.415.594.829,10
5 . 1 . 02 . 01 Belanja Barang 6,91
63.768.636.621,90 68.284.231.451,00 4.515.594.829,10 7,08 5 . 1 . 02 . 01 . 01 Belanja Barang Pakai Habis
100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
5 . 1 . 02 . 01 . 03 Belanja Barang Bekas Dipakai
90.149.404.263,10 91.372.593.552,00 1.223.189.288,90
5 . 1 . 02 . 02 Belanja Jasa 1,36
75.526.206.191,00 74.782.263.310,00 (743.942.881,00) (0,99)
5 . 1 . 02 . 02 . 01 Belanja Jasa Kantor
9.630.791.193,10 12.227.021.363,00 2.596.230.169,90 26,96 5 . 1 . 02 . 02 . 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
6.850.000,00 0,00 (6.850.000,00) (100,00)
5 . 1 . 02 . 02 . 03 Belanja Sewa Tanah
521.924.879,00 394.984.879,00 (126.940.000,00) (24,32)
5 . 1 . 02 . 02 . 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
571.820.000,00 529.070.000,00 (42.750.000,00) (7,48)
5 . 1 . 02 . 02 . 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
29.000.000,00 10.000.000,00 (19.000.000,00) (65,52)
5 . 1 . 02 . 02 . 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00)
5 . 1 . 02 . 02 . 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
255.000.000,00 285.000.000,00 30.000.000,00 11,76
5 . 1 . 02 . 02 . 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
210.000.000,00 245.000.000,00 35.000.000,00 16,67
5 . 1 . 02 . 02 . 11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
2.997.812.000,00 2.899.254.000,00 (98.558.000,00) (3,29)
5 . 1 . 02 . 02 . 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
1.488.836.000,00 2.488.704.053,00 999.868.053,00
5 . 1 . 02 . 03 Belanja Pemeliharaan 67,16
464.786.000,00 1.192.988.930,00 728.202.930,00 156,67
5 . 1 . 02 . 03 . 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.024.050.000,00 1.195.715.123,00 171.665.123,00 16,76
5 . 1 . 02 . 03 . 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
5 . 1 . 02 . 03 . 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
65.634.250.000,00 64.173.413.100,00 (1.460.836.900,00)
5 . 1 . 02 . 04 Belana Perjalanan Dinas (2,23)
65.634.250.000,00 64.160.713.100,00 (1.473.536.900,00) (2,25) 5 . 1 . 02 . 04 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
0,00 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00
5 . 1 . 02 . 04 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
3.421.782.500,00 3.685.437.000,00 263.654.500,00 5 . 1 . 02 . 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
7,71
228.500.000,00 650.500.000,00 422.000.000,00 184,68
5 . 1 . 02 . 05 . 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
3.193.282.500,00 3.034.937.000,00 (158.345.500,00) (4,96)
5 . 1 . 02 . 05 . 02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
35.849.996.000,00 45.415.515.576,00 9.565.519.576,00
5 . 1 . 02 . 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 26,68
35.849.996.000,00 45.415.515.576,00 9.565.519.576,00 26,68 5 . 1 . 02 . 99 . 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD
5 . 1 . 05 Belanja Hibah 56.470.834.695,00 65.720.310.377,00 9.249.475.682,00 16,38
11.080.727.135,00 10.735.044.314,00 (345.682.821,00) 5 . 1 . 05 . 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
(3,12)
4.476.927.028,00 3.487.034.314,00 (989.892.714,00) (22,11)
5 . 1 . 05 . 05 . 01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
6.053.800.000,00 6.037.750.000,00 (16.050.000,00) (0,27)
5 . 1 . 05 . 05 . 02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
550.000.107,00 1.210.260.000,00 660.259.893,00 120,05
5 . 1 . 05 . 05 . 03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
44.811.400.000,00 54.406.558.503,00 9.595.158.503,00
5 . 1 . 05 . 06 Belanja Hibah Dana BOS 21,41
44.811.400.000,00 54.406.558.503,00 9.595.158.503,00 21,41 5 . 1 . 05 . 06 . 01 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh
Satdikdas Negeri
578.707.560,00 578.707.560,00 0,00
5 . 1 . 05 . 07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 0,00
578.707.560,00 578.707.560,00 0,00 0,00
5 . 1 . 05 . 07 . 01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
5 . 1 . 06 Belanja Bantuan Sosial 1.329.600.234,00 20.537.588.339,00 19.207.988.105,00 1.444,64
150.000.234,00 100.088.339,00 (49.911.895,00)
5 . 1 . 06 . 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu (33,27)
150.000.234,00 100.088.339,00 (49.911.895,00) (33,27)
5 . 1 . 06 . 01 . 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
0,00 19.606.900.000,00 19.606.900.000,00
5 . 1 . 06 . 02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 0,00
0,00 19.606.900.000,00 19.606.900.000,00 0,00
5 . 1 . 06 . 02 . 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga
1.179.600.000,00 830.600.000,00 (349.000.000,00)
5 . 1 . 06 . 03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat (29,59)
600.000.000,00 265.000.000,00 (335.000.000,00) (55,83)
5 . 1 . 06 . 03 . 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
579.600.000,00 565.600.000,00 (14.000.000,00) (2,42)
5 . 1 . 06 . 03 . 02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5 . 2 BELANJA MODAL 208.984.930.937,00 180.207.065.790,00 (28.777.865.147,00) (13,77)
5 . 2 . 01 Belanja Modal Tanah 5.000.000.000,00 10.500.000,00 (4.989.500.000,00) (99,79)
5.000.000.000,00 10.500.000,00 (4.989.500.000,00)
5 . 2 . 01 . 01 Belanja Modal Tanah (99,79)
Halaman 7
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00
5 . 2 . 01 . 01 . 01 Belanja Modal Tanah Persil
5.000.000.000,00 0,00 (5.000.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 01 . 01 . 03 Belanja Modal Lapangan
5 . 2 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.678.163.048,00 19.674.872.850,00 3.996.709.802,00 25,49
614.438.000,00 1.011.400.000,00 396.962.000,00
5 . 2 . 02 . 02 Belanja Modal Alat Angkutan 64,61
614.438.000,00 1.011.400.000,00 396.962.000,00 64,61
5 . 2 . 02 . 02 . 01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
920.000.000,00 0,00 (920.000.000,00)
5 . 2 . 02 . 03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur (100,00)
920.000.000,00 0,00 (920.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 02 . 03 . 03 Belanja Modal Alat Ukur
1.862.065.132,00 3.049.253.638,00 1.187.188.506,00
5 . 2 . 02 . 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 63,76
1.666.085.132,00 1.520.923.553,00 (145.161.579,00) (8,71)
5 . 2 . 02 . 05 . 01 Belanja Modal Alat Kantor
53.500.000,00 1.445.350.085,00 1.391.850.085,00 2.601,59 5 . 2 . 02 . 05 . 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga
142.480.000,00 82.980.000,00 (59.500.000,00) (41,76)
5 . 2 . 02 . 05 . 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
352.560.500,00 705.299.250,00 352.738.750,00
5 . 2 . 02 . 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 100,05
352.560.500,00 705.299.250,00 352.738.750,00 100,05
5 . 2 . 02 . 06 . 01 Belanja Modal Alat Studio
9.456.166.270,00 11.886.047.540,00 2.429.881.270,00
5 . 2 . 02 . 07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 25,70
8.522.895.270,00 9.402.036.020,00 879.140.750,00 10,32
5 . 2 . 02 . 07 . 01 Belanja Modal Alat Kedokteran
933.271.000,00 2.484.011.520,00 1.550.740.520,00 166,16 5 . 2 . 02 . 07 . 02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
150.379.000,00 151.570.000,00 1.191.000,00
5 . 2 . 02 . 08 Belanja Modal Alat Laboratorium 0,79
137.629.000,00 138.820.000,00 1.191.000,00 0,87
5 . 2 . 02 . 08 . 01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium
12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 02 . 08 . 08 Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica
2.289.801.646,00 2.841.302.422,00 551.500.776,00
5 . 2 . 02 . 10 Belanja Modal Komputer 24,09
1.666.504.620,00 2.372.715.338,00 706.210.718,00 42,38
5 . 2 . 02 . 10 . 01 Belanja Modal Komputer Unit
623.297.026,00 468.587.084,00 (154.709.942,00) (24,82)
5 . 2 . 02 . 10 . 02 Belanja Modal Peralatan Komputer
2.752.500,00 0,00 (2.752.500,00)
5 . 2 . 02 . 15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja (100,00)
2.752.500,00 0,00 (2.752.500,00) (100,00)
5 . 2 . 02 . 15 . 02 Belanja Modal Alat Pelindung
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
5 . 2 . 02 . 18 Belanja Modal Rambu-Rambu 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 02 . 18 . 01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
5 . 2 . 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 55.951.774.227,00 54.579.368.848,00 (1.372.405.379,00) (2,45)
55.095.774.227,00 54.418.868.848,00 (676.905.379,00)
5 . 2 . 03 . 01 Belanja Modal Bangunan Gedung (1,23)
54.922.062.227,00 54.245.156.848,00 (676.905.379,00) (1,23)
5 . 2 . 03 . 01 . 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
173.712.000,00 173.712.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 03 . 01 . 02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal
856.000.000,00 160.500.000,00 (695.500.000,00)
5 . 2 . 03 . 04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti (81,25)
856.000.000,00 160.500.000,00 (695.500.000,00) (81,25)
5 . 2 . 03 . 04 . 01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
5 . 2 . 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 132.299.993.662,00 105.942.324.092,00 (26.357.669.570,00) (19,92)
104.507.117.346,00 80.676.138.082,00 (23.830.979.264,00)
5 . 2 . 04 . 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan (22,80)
99.052.117.346,00 76.026.426.408,00 (23.025.690.938,00) (23,25) 5 . 2 . 04 . 01 . 01 Belanja Modal Jalan
5.455.000.000,00 4.649.711.674,00 (805.288.326,00) (14,76)
5 . 2 . 04 . 01 . 02 Belanja Modal Jembatan
9.873.850.316,00 8.836.853.275,00 (1.036.997.041,00)
5 . 2 . 04 . 02 Belanja Modal Bangunan Air (10,50)
7.554.400.000,00 6.037.934.959,00 (1.516.465.041,00) (20,07) 5 . 2 . 04 . 02 . 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi
2.319.450.316,00 2.798.918.316,00 479.468.000,00 20,67
5 . 2 . 04 . 02 . 07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor
2.347.000.000,00 9.890.779.835,00 7.543.779.835,00
5 . 2 . 04 . 03 Belanja Modal Instalasi 321,42
2.347.000.000,00 9.764.779.835,00 7.417.779.835,00 316,05 5 . 2 . 04 . 03 . 01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku
0,00 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00
5 . 2 . 04 . 03 . 10 Belanja Modal Instalasi Lain
15.572.026.000,00 6.538.552.900,00 (9.033.473.100,00)
5 . 2 . 04 . 04 Belanja Modal Jaringan (58,01)
14.010.000.000,00 4.116.026.900,00 (9.893.973.100,00) (70,62) 5 . 2 . 04 . 04 . 01 Belanja Modal Jaringan Air Minum
1.562.026.000,00 2.422.526.000,00 860.500.000,00 55,09
5 . 2 . 04 . 04 . 02 Belanja Modal Jaringan Listrik
5 . 2 . 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00)
55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00)
5 . 2 . 05 . 01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan (100,00)
55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 05 . 01 . 01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
5 . 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000,00 38.581.675.952,00 33.581.675.952,00 671,63
5 . 3 . 01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 38.581.675.952,00 33.581.675.952,00 671,63
5.000.000.000,00 38.581.675.952,00 33.581.675.952,00
5 . 3 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga 671,63
5.000.000.000,00 38.581.675.952,00 33.581.675.952,00 671,63 5 . 3 . 01 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga
5 . 4 BELANJA TRANSFER 212.161.648.175,00 207.576.026.275,00 (4.585.621.900,00) (2,16)
5 . 4 . 01 Belanja Bagi Hasil 3.566.107.875,00 3.566.107.875,00 0,00 0,00
3.566.107.875,00 3.566.107.875,00 0,00
5 . 4 . 01 . 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
0,00
3.566.107.875,00 3.566.107.875,00 0,00 0,00
5 . 4 . 01 . 01 . 03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
5 . 4 . 02 Belanja Bantuan Keuangan 208.595.540.300,00 204.009.918.400,00 (4.585.621.900,00) (2,20)
208.595.540.300,00 204.009.918.400,00 (4.585.621.900,00) 5 . 4 . 02 . 05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa
(2,20) 208.595.540.300,00 204.009.918.400,00 (4.585.621.900,00) (2,20) 5 . 4 . 02 . 05 . 01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa
Halaman 9
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 SURPLUS / (DEFISIT) 10.886.101.900,00 (48.036.385.204,00) (58.922.487.104,00) (541,26)
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 10.608.598.100,00 63.036.385.204,00 52.427.787.104,00 494,20
6 . 1 . 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 10.608.598.100,00 63.026.385.204,00 52.417.787.104,00 494,11
0,00 3.577.665.609,00 3.577.665.609,00
6 . 1 . 01 . 01 Pelampauan Penerimaan PAD 0,00
0,00 (5.952.202.655,00) (5.952.202.655,00) 0,00
6 . 1 . 01 . 01 . 01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
0,00 (2.375.128.410,00) (2.375.128.410,00) 0,00
6 . 1 . 01 . 01 . 02 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah
0,00 (18.789.575,00) (18.789.575,00) 0,00
6 . 1 . 01 . 01 . 03 Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
0,00 11.923.786.249,00 11.923.786.249,00 0,00
6 . 1 . 01 . 01 . 04 Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah
0,00 (4.343.211.029,00) (4.343.211.029,00)
6 . 1 . 01 . 02 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer 0,00
0,00 (4.343.211.029,00) (4.343.211.029,00) 0,00
6 . 1 . 01 . 02 . 01 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat
0,00 1.269.221.544,00 1.269.221.544,00 6 . 1 . 01 . 03 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
Sah
0,00
0,00 1.269.221.544,00 1.269.221.544,00 0,00
6 . 1 . 01 . 03 . 01 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah
10.608.598.100,00 62.700.966.294,00 52.092.368.194,00
6 . 1 . 01 . 05 Penghematan Belanja 491,04
10.010.000.000,00 53.168.969.754,00 43.158.969.754,00 431,16 6 . 1 . 01 . 05 . 01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi
598.598.100,00 (3.250.934.623,00) (3.849.532.723,00) (643,09) 6 . 1 . 01 . 05 . 02 Penghematan Belanja-Belanja Modal
0,00 12.782.931.163,00 12.782.931.163,00 0,00
6 . 1 . 01 . 05 . 03 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga
0,00 (7.425.805,00) (7.425.805,00)
6 . 1 . 01 . 07 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00 (500.425.806,00) (500.425.806,00) 0,00
6 . 1 . 01 . 07 . 01 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja
0,00 493.000.001,00 493.000.001,00 0,00
6 . 1 . 01 . 07 . 02 Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
0,00 (170.831.409,00) (170.831.409,00)
6 . 1 . 01 . 99 Koreksi SiLPA 0,00
0,00 (170.831.409,00) (170.831.409,00) 0,00
6 . 1 . 01 . 99 . 02 Lain-lain
6 . 1 . 05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
6 . 1 . 05 . 06 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat 0,00
0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
6 . 1 . 05 . 06 . 02 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat
6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 21.494.700.000,00 15.000.000.000,00 (6.494.700.000,00) (30,22)
6 . 2 . 02 Penyertaan Modal Daerah 21.494.700.000,00 15.000.000.000,00 (6.494.700.000,00) (30,22)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 21.494.700.000,00 15.000.000.000,00 (6.494.700.000,00)
6 . 2 . 02 . 02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
(30,22) 21.494.700.000,00 15.000.000.000,00 (6.494.700.000,00) (30,22) 6 . 2 . 02 . 02 . 01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD
PEMBIAYAAN NETTO (10.886.101.900,00) 48.036.385.204,00 58.922.487.104,00 (541,26)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
Ruteng, 12 Oktober 2021
Halaman 11