• Tidak ada hasil yang ditemukan

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN"

Copied!
11
0
0

Teks penuh

(1)

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR

URUT URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

DASAR HUKUM

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

4 PENDAPATAN DAERAH 1.174.729.746.783,00 1.171.395.111.025,00 (3.334.635.758,00) (0,28)

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 109.054.092.000,00 104.045.446.627,00 (5.008.645.373,00) (4,59)

4 . 1 . 01 Pajak Daerah 24.485.102.337,00 23.821.592.107,00 (663.510.230,00) (2,71)

572.902.000,00 500.000.000,00 (72.902.000,00)

4 . 1 . 01 . 06 Pajak Hotel (12,73)

572.902.000,00 500.000.000,00 (72.902.000,00) (12,73)

4 . 1 . 01 . 06 . 01 Pajak Hotel

2.700.081.317,00 2.500.000.000,00 (200.081.317,00)

4 . 1 . 01 . 07 Pajak Restoran (7,41)

2.700.081.317,00 2.500.000.000,00 (200.081.317,00) (7,41)

4 . 1 . 01 . 07 . 01 Pajak Restoran dan Sejenisnya

50.142.763,00 39.642.763,00 (10.500.000,00)

4 . 1 . 01 . 08 Pajak Hiburan (20,94)

35.142.763,00 39.642.763,00 4.500.000,00 12,80

4 . 1 . 01 . 08 . 05 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya

12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)

4 . 1 . 01 . 08 . 07 Pajak Permainan Biliar dan Bowling

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

4 . 1 . 01 . 08 . 10 Pajak Pertandingan Olahraga

168.642.335,00 168.642.335,00 0,00

4 . 1 . 01 . 09 Pajak Reklame 0,00

158.642.335,00 158.642.335,00 0,00 0,00

4 . 1 . 01 . 09 . 01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 01 . 09 . 02 Pajak Reklame Kain

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 01 . 09 . 05 Pajak Reklame Berjalan

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00

4 . 1 . 01 . 10 Pajak Penerangan Jalan 0,00

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 01 . 10 . 01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri

65.650.000,00 65.650.000,00 0,00

4 . 1 . 01 . 12 Pajak Air Tanah 0,00

65.650.000,00 65.650.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 01 . 12 . 01 Pajak Air Tanah

11.847.657.009,00 11.847.657.009,00 0,00

4 . 1 . 01 . 14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0,00

11.847.657.009,00 11.847.657.009,00 0,00 0,00

4 . 1 . 01 . 14 . 37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya

4.467.870.963,00 4.000.000.000,00 (467.870.963,00) 4 . 1 . 01 . 15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBBP2)

(10,47)

4.467.870.963,00 4.000.000.000,00 (467.870.963,00) (10,47)

4 . 1 . 01 . 15 . 01 PBBP2

612.155.950,00 700.000.000,00 87.844.050,00

4 . 1 . 01 . 16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 14,35

612.155.950,00 700.000.000,00 87.844.050,00 14,35

4 . 1 . 01 . 16 . 01 BPHTB-Pemindahan Hak

Halaman 1

(2)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

4 . 1 . 02 Retribusi Daerah 13.410.795.446,00 10.256.794.446,00 (3.154.001.000,00) (23,52)

2.208.200.000,00 1.483.100.000,00 (725.100.000,00)

4 . 1 . 02 . 01 Retribusi Jasa Umum (32,84)

837.500.000,00 696.500.000,00 (141.000.000,00) (16,84)

4 . 1 . 02 . 01 . 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan

270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 02 . 01 . 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 02 . 01 . 03 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

364.300.000,00 300.000.000,00 (64.300.000,00) (17,65)

4 . 1 . 02 . 01 . 04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

519.800.000,00 0,00 (519.800.000,00) (100,00)

4 . 1 . 02 . 01 . 06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 02 . 01 . 11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

199.600.000,00 199.600.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 02 . 01 . 13 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

10.808.796.446,00 8.482.895.446,00 (2.325.901.000,00)

4 . 1 . 02 . 02 Retribusi Jasa Usaha (21,52)

4.386.350.000,00 3.721.300.000,00 (665.050.000,00) (15,16)

4 . 1 . 02 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

3.028.395.446,00 3.028.395.446,00 0,00 0,00

4 . 1 . 02 . 02 . 02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 02 . 02 . 03 Retribusi Tempat Pelelangan

466.376.000,00 319.320.000,00 (147.056.000,00) (31,53)

4 . 1 . 02 . 02 . 04 Retribusi Terminal

152.750.000,00 152.750.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 02 . 02 . 07 Retribusi Rumah Potong Hewan

13.725.000,00 13.725.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 02 . 02 . 08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

240.000.000,00 140.000.000,00 (100.000.000,00) (41,67)

4 . 1 . 02 . 02 . 09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

2.491.200.000,00 1.077.405.000,00 (1.413.795.000,00) (56,75) 4 . 1 . 02 . 02 . 11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

393.799.000,00 290.799.000,00 (103.000.000,00)

4 . 1 . 02 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu (26,16)

303.000.000,00 200.000.000,00 (103.000.000,00) (33,99)

4 . 1 . 02 . 03 . 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

90.799.000,00 90.799.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 02 . 03 . 03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

4 . 1 . 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.000.000.000,00 5.726.713.857,00 (1.273.286.143,00) (18,19)

7.000.000.000,00 5.726.713.857,00 (1.273.286.143,00) 4 . 1 . 03 . 01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah

(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN

(18,19) 7.000.000.000,00 5.726.713.857,00 (1.273.286.143,00) (18,19) 4 . 1 . 03 . 01 . 01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah

(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN

4 . 1 . 04 Lain-lain PAD yang Sah 64.158.194.217,00 64.240.346.217,00 82.152.000,00 0,13

151.550.000,00 151.550.000,00 0,00

4 . 1 . 04 . 01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00

110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 04 . 01 . 02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin

41.550.000,00 41.550.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 04 . 01 . 05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya

50.500.000,00 710.500.000,00 660.000.000,00

4 . 1 . 04 . 03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 1.306,93

50.500.000,00 50.500.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 04 . 03 . 01 Hasil Sewa BMD

0,00 660.000.000,00 660.000.000,00 0,00

4 . 1 . 04 . 03 . 05 Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

(3)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1.951.949.217,00 1.951.949.217,00 0,00

4 . 1 . 04 . 05 Jasa Giro 0,00

1.951.949.217,00 1.951.949.217,00 0,00 0,00

4 . 1 . 04 . 05 . 01 Jasa Giro pada Kas Daerah

25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00)

4 . 1 . 04 . 06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (100,00)

25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

4 . 1 . 04 . 06 . 01 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

1.984.000.000,00 1.984.000.000,00 0,00

4 . 1 . 04 . 07 Pendapatan Bunga 0,00

1.984.000.000,00 1.984.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 04 . 07 . 01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

1.874.753.000,00 1.874.753.000,00 0,00

4 . 1 . 04 . 08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 0,00

1.874.753.000,00 1.874.753.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 04 . 08 . 01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00

4 . 1 . 04 . 11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

0,00

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 04 . 11 . 01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

4 . 1 . 04 . 12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 0,00

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 04 . 12 . 06 Pendapatan Denda Pajak Hotel

853.500.000,00 853.500.000,00 0,00

4 . 1 . 04 . 15 Pendapatan dari Pengembalian 0,00

853.500.000,00 853.500.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 04 . 15 . 04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas

38.016.872.000,00 38.016.872.000,00 0,00

4 . 1 . 04 . 16 Pendapatan BLUD 0,00

38.016.872.000,00 38.016.872.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 04 . 16 . 01 Pendapatan BLUD

17.697.070.000,00 17.697.070.000,00 0,00

4 . 1 . 04 . 18 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

0,00

17.697.070.000,00 17.697.070.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 04 . 18 . 01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

800.000.000,00 247.152.000,00 (552.848.000,00)

4 . 1 . 04 . 21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah (69,11)

800.000.000,00 247.152.000,00 (552.848.000,00) (69,11)

4 . 1 . 04 . 21 . 01 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 1.010.864.254.783,00 1.003.835.484.398,00 (7.028.770.385,00) (0,70)

4 . 2 . 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 986.847.448.060,00 961.708.005.925,00 (25.139.442.135,00) (2,55)

824.145.029.060,00 799.005.586.925,00 (25.139.442.135,00)

4 . 2 . 01 . 01 Dana Perimbangan (3,05)

10.404.305.000,00 10.404.305.000,00 0,00 0,00

4 . 2 . 01 . 01 . 01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

570.290.182.000,00 552.025.297.000,00 (18.264.885.000,00) (3,20) 4 . 2 . 01 . 01 . 02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

131.931.679.060,00 126.554.910.062,00 (5.376.768.998,00) (4,08) 4 . 2 . 01 . 01 . 03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

111.518.863.000,00 110.021.074.863,00 (1.497.788.137,00) (1,34) 4 . 2 . 01 . 01 . 04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non

Fisik

15.136.480.000,00 15.136.480.000,00 0,00

4 . 2 . 01 . 02 Dana Insentif Daerah (DID) 0,00

Halaman 3

(4)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

15.136.480.000,00 15.136.480.000,00 0,00 0,00

4 . 2 . 01 . 02 . 01 DID

147.565.939.000,00 147.565.939.000,00 0,00

4 . 2 . 01 . 05 Dana Desa 0,00

147.565.939.000,00 147.565.939.000,00 0,00 0,00

4 . 2 . 01 . 05 . 01 Dana Desa

4 . 2 . 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 24.016.806.723,00 42.127.478.473,00 18.110.671.750,00 75,41

24.016.806.723,00 35.127.478.473,00 11.110.671.750,00

4 . 2 . 02 . 01 Pendapatan Bagi Hasil 46,26

24.016.806.723,00 35.127.478.473,00 11.110.671.750,00 46,26 4 . 2 . 02 . 01 . 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

0,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00

4 . 2 . 02 . 02 Bantuan Keuangan 0,00

0,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00

4 . 2 . 02 . 02 . 02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 54.811.400.000,00 63.514.180.000,00 8.702.780.000,00 15,88

4 . 3 . 01 Pendapatan Hibah 54.811.400.000,00 63.514.180.000,00 8.702.780.000,00 15,88

54.811.400.000,00 63.514.180.000,00 8.702.780.000,00

4 . 3 . 01 . 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 15,88

54.811.400.000,00 63.514.180.000,00 8.702.780.000,00 15,88 4 . 3 . 01 . 01 . 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

5 BELANJA DAERAH 1.163.843.644.883,00 1.219.431.496.229,00 55.587.851.346,00 4,78

5 . 1 BELANJA OPERASI 737.697.065.771,00 793.066.728.212,00 55.369.662.441,00 7,51

5 . 1 . 01 Belanja Pegawai 419.483.725.457,00 431.388.934.764,00 11.905.209.307,00 2,84

308.659.419.756,00 311.162.609.942,00 2.503.190.186,00

5 . 1 . 01 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 0,81

236.101.643.073,00 233.502.894.142,52 (2.598.748.930,48) (1,10) 5 . 1 . 01 . 01 . 01 Belanja Gaji Pokok ASN

22.239.260.379,00 22.545.997.031,00 306.736.652,00 1,38

5 . 1 . 01 . 01 . 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN

7.713.784.747,00 7.335.112.599,00 (378.672.148,00) (4,91)

5 . 1 . 01 . 01 . 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN

16.476.029.577,00 17.552.896.746,00 1.076.867.169,00 6,54 5 . 1 . 01 . 01 . 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN

2.383.438.546,00 2.770.905.297,00 387.466.751,00 16,26

5 . 1 . 01 . 01 . 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

12.813.062.027,00 14.011.163.865,00 1.198.101.838,00 9,35 5 . 1 . 01 . 01 . 06 Belanja Tunjangan Beras ASN

240.677.247,00 753.673.840,48 512.996.593,48 213,15

5 . 1 . 01 . 01 . 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

50.848.860,00 9.576.899,00 (41.271.961,00) (81,17)

5 . 1 . 01 . 01 . 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN

8.443.025.533,00 10.054.912.590,00 1.611.887.057,00 19,09 5 . 1 . 01 . 01 . 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

605.189.603,00 627.228.196,00 22.038.593,00 3,64

5 . 1 . 01 . 01 . 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

1.592.460.164,00 1.998.248.736,00 405.788.572,00 25,48

5 . 1 . 01 . 01 . 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

18.404.664.380,00 24.036.994.600,00 5.632.330.220,00

5 . 1 . 01 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 30,60

13.875.864.380,00 12.705.394.600,00 (1.170.469.780,00) (8,44) 5 . 1 . 01 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

1.696.800.000,00 0,00 (1.696.800.000,00) (100,00)

5 . 1 . 01 . 02 . 02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN

0,00 9.891.600.000,00 9.891.600.000,00 0,00

5 . 1 . 01 . 02 . 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN

(5)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 2.634.000.000,00 1.440.000.000,00 (1.194.000.000,00) (45,33)

5 . 1 . 01 . 02 . 04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN

198.000.000,00 0,00 (198.000.000,00) (100,00)

5 . 1 . 01 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN

73.390.138.659,00 77.288.036.192,00 3.897.897.533,00 5 . 1 . 01 . 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif

Lainnya ASN

5,31

840.162.814,00 840.162.814,00 0,00 0,00

5 . 1 . 01 . 03 . 01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

542.078.845,00 550.991.103,00 8.912.258,00 1,64

5 . 1 . 01 . 03 . 02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

60.343.396.000,00 60.511.835.585,00 168.439.585,00 0,28

5 . 1 . 01 . 03 . 03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

7.677.346.000,00 9.995.805.190,00 2.318.459.190,00 30,20 5 . 1 . 01 . 03 . 04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD

825.000.000,00 825.150.500,00 150.500,00 0,02

5 . 1 . 01 . 03 . 05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

95.000.000,00 1.547.000.000,00 1.452.000.000,00 1.528,42 5 . 1 . 01 . 03 . 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN

2.923.675.000,00 2.876.811.000,00 (46.864.000,00) (1,60)

5 . 1 . 01 . 03 . 07 Belanja Honorarium

143.480.000,00 140.280.000,00 (3.200.000,00) (2,23)

5 . 1 . 01 . 03 . 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD

17.964.024.787,00 17.964.024.787,00 0,00

5 . 1 . 01 . 04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 0,00

802.760.000,00 802.760.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 01 . 04 . 01 Belanja Uang Representasi DPRD

106.501.000,00 106.501.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 01 . 04 . 02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD

130.040.000,00 130.040.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 01 . 04 . 03 Belanja Tunjangan Beras DPRD

80.411.100,00 80.411.100,00 0,00 0,00

5 . 1 . 01 . 04 . 04 Belanja Uang Paket DPRD

1.162.307.062,00 1.162.307.062,00 0,00 0,00

5 . 1 . 01 . 04 . 05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD

111.815.447,00 111.815.447,00 0,00 0,00

5 . 1 . 01 . 04 . 06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD

585.598.000,00 585.598.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 01 . 04 . 07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD

4.521.300.000,00 4.521.300.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 01 . 04 . 08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

1.130.325.000,00 1.130.325.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 01 . 04 . 09 Belanja Tunjangan Reses DPRD

91.135.000,00 91.135.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 01 . 04 . 10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

63.600,00 63.600,00 0,00 0,00

5 . 1 . 01 . 04 . 11 Belanja Pembulatan Gaji DPRD

4.300.558.578,00 4.300.558.578,00 0,00 0,00

5 . 1 . 01 . 04 . 12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

4.896.000.000,00 4.896.000.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 01 . 04 . 13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD

45.210.000,00 45.210.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 01 . 04 . 14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD

226.492.875,00 226.492.875,00 0,00

5 . 1 . 01 . 05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 0,00

127.515.249,00 70.600.000,00 (56.915.249,00) (44,63)

5 . 1 . 01 . 05 . 01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH

17.939.198,00 10.140.000,00 (7.799.198,00) (43,48)

5 . 1 . 01 . 05 . 02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH

41.257.788,00 110.280.000,00 69.022.212,00 167,29

5 . 1 . 01 . 05 . 03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH

27.316.824,00 11.284.061,00 (16.032.763,00) (58,69)

5 . 1 . 01 . 05 . 04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH

1.275.026,00 2.275.026,00 1.000.000,00 78,43

5 . 1 . 01 . 05 . 05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH

1.169,00 2.240,00 1.071,00 91,62

5 . 1 . 01 . 05 . 06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH

Halaman 5

(6)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

9.894.992,00 6.400.000,00 (3.494.992,00) (35,32)

5 . 1 . 01 . 05 . 07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH

325.409,00 3.904.908,00 3.579.499,00 1.100,00

5 . 1 . 01 . 05 . 08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH

967.220,00 11.606.640,00 10.639.420,00 1.100,00

5 . 1 . 01 . 05 . 09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH

784.135.000,00 657.976.368,00 (126.158.632,00)

5 . 1 . 01 . 06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

(16,09)

221.760.000,00 221.760.000,00 0,00 0,00

5 . 1 . 01 . 06 . 01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD

562.375.000,00 436.216.368,00 (126.158.632,00) (22,43)

5 . 1 . 01 . 06 . 02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH

54.850.000,00 52.800.000,00 (2.050.000,00)

5 . 1 . 01 . 99 Belanja Pegawai BLUD (3,74)

54.850.000,00 52.800.000,00 (2.050.000,00) (3,74)

5 . 1 . 01 . 99 . 99 Belanja Pegawai BLUD

5 . 1 . 02 Belanja Barang dan Jasa 260.412.905.385,00 275.419.894.732,00 15.006.989.347,00 5,76

63.868.636.621,90 68.284.231.451,00 4.415.594.829,10

5 . 1 . 02 . 01 Belanja Barang 6,91

63.768.636.621,90 68.284.231.451,00 4.515.594.829,10 7,08 5 . 1 . 02 . 01 . 01 Belanja Barang Pakai Habis

100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

5 . 1 . 02 . 01 . 03 Belanja Barang Bekas Dipakai

90.149.404.263,10 91.372.593.552,00 1.223.189.288,90

5 . 1 . 02 . 02 Belanja Jasa 1,36

75.526.206.191,00 74.782.263.310,00 (743.942.881,00) (0,99)

5 . 1 . 02 . 02 . 01 Belanja Jasa Kantor

9.630.791.193,10 12.227.021.363,00 2.596.230.169,90 26,96 5 . 1 . 02 . 02 . 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

6.850.000,00 0,00 (6.850.000,00) (100,00)

5 . 1 . 02 . 02 . 03 Belanja Sewa Tanah

521.924.879,00 394.984.879,00 (126.940.000,00) (24,32)

5 . 1 . 02 . 02 . 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

571.820.000,00 529.070.000,00 (42.750.000,00) (7,48)

5 . 1 . 02 . 02 . 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

29.000.000,00 10.000.000,00 (19.000.000,00) (65,52)

5 . 1 . 02 . 02 . 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00)

5 . 1 . 02 . 02 . 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

255.000.000,00 285.000.000,00 30.000.000,00 11,76

5 . 1 . 02 . 02 . 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

210.000.000,00 245.000.000,00 35.000.000,00 16,67

5 . 1 . 02 . 02 . 11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

2.997.812.000,00 2.899.254.000,00 (98.558.000,00) (3,29)

5 . 1 . 02 . 02 . 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

1.488.836.000,00 2.488.704.053,00 999.868.053,00

5 . 1 . 02 . 03 Belanja Pemeliharaan 67,16

464.786.000,00 1.192.988.930,00 728.202.930,00 156,67

5 . 1 . 02 . 03 . 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.024.050.000,00 1.195.715.123,00 171.665.123,00 16,76

5 . 1 . 02 . 03 . 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

5 . 1 . 02 . 03 . 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

65.634.250.000,00 64.173.413.100,00 (1.460.836.900,00)

5 . 1 . 02 . 04 Belana Perjalanan Dinas (2,23)

65.634.250.000,00 64.160.713.100,00 (1.473.536.900,00) (2,25) 5 . 1 . 02 . 04 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

0,00 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00

5 . 1 . 02 . 04 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

3.421.782.500,00 3.685.437.000,00 263.654.500,00 5 . 1 . 02 . 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

7,71

228.500.000,00 650.500.000,00 422.000.000,00 184,68

5 . 1 . 02 . 05 . 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

(7)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

3.193.282.500,00 3.034.937.000,00 (158.345.500,00) (4,96)

5 . 1 . 02 . 05 . 02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

35.849.996.000,00 45.415.515.576,00 9.565.519.576,00

5 . 1 . 02 . 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 26,68

35.849.996.000,00 45.415.515.576,00 9.565.519.576,00 26,68 5 . 1 . 02 . 99 . 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD

5 . 1 . 05 Belanja Hibah 56.470.834.695,00 65.720.310.377,00 9.249.475.682,00 16,38

11.080.727.135,00 10.735.044.314,00 (345.682.821,00) 5 . 1 . 05 . 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

(3,12)

4.476.927.028,00 3.487.034.314,00 (989.892.714,00) (22,11)

5 . 1 . 05 . 05 . 01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

6.053.800.000,00 6.037.750.000,00 (16.050.000,00) (0,27)

5 . 1 . 05 . 05 . 02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

550.000.107,00 1.210.260.000,00 660.259.893,00 120,05

5 . 1 . 05 . 05 . 03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

44.811.400.000,00 54.406.558.503,00 9.595.158.503,00

5 . 1 . 05 . 06 Belanja Hibah Dana BOS 21,41

44.811.400.000,00 54.406.558.503,00 9.595.158.503,00 21,41 5 . 1 . 05 . 06 . 01 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh

Satdikdas Negeri

578.707.560,00 578.707.560,00 0,00

5 . 1 . 05 . 07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 0,00

578.707.560,00 578.707.560,00 0,00 0,00

5 . 1 . 05 . 07 . 01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

5 . 1 . 06 Belanja Bantuan Sosial 1.329.600.234,00 20.537.588.339,00 19.207.988.105,00 1.444,64

150.000.234,00 100.088.339,00 (49.911.895,00)

5 . 1 . 06 . 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu (33,27)

150.000.234,00 100.088.339,00 (49.911.895,00) (33,27)

5 . 1 . 06 . 01 . 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

0,00 19.606.900.000,00 19.606.900.000,00

5 . 1 . 06 . 02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 0,00

0,00 19.606.900.000,00 19.606.900.000,00 0,00

5 . 1 . 06 . 02 . 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga

1.179.600.000,00 830.600.000,00 (349.000.000,00)

5 . 1 . 06 . 03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat (29,59)

600.000.000,00 265.000.000,00 (335.000.000,00) (55,83)

5 . 1 . 06 . 03 . 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

579.600.000,00 565.600.000,00 (14.000.000,00) (2,42)

5 . 1 . 06 . 03 . 02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

5 . 2 BELANJA MODAL 208.984.930.937,00 180.207.065.790,00 (28.777.865.147,00) (13,77)

5 . 2 . 01 Belanja Modal Tanah 5.000.000.000,00 10.500.000,00 (4.989.500.000,00) (99,79)

5.000.000.000,00 10.500.000,00 (4.989.500.000,00)

5 . 2 . 01 . 01 Belanja Modal Tanah (99,79)

Halaman 7

(8)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00

5 . 2 . 01 . 01 . 01 Belanja Modal Tanah Persil

5.000.000.000,00 0,00 (5.000.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 01 . 01 . 03 Belanja Modal Lapangan

5 . 2 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.678.163.048,00 19.674.872.850,00 3.996.709.802,00 25,49

614.438.000,00 1.011.400.000,00 396.962.000,00

5 . 2 . 02 . 02 Belanja Modal Alat Angkutan 64,61

614.438.000,00 1.011.400.000,00 396.962.000,00 64,61

5 . 2 . 02 . 02 . 01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor

920.000.000,00 0,00 (920.000.000,00)

5 . 2 . 02 . 03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur (100,00)

920.000.000,00 0,00 (920.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 02 . 03 . 03 Belanja Modal Alat Ukur

1.862.065.132,00 3.049.253.638,00 1.187.188.506,00

5 . 2 . 02 . 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 63,76

1.666.085.132,00 1.520.923.553,00 (145.161.579,00) (8,71)

5 . 2 . 02 . 05 . 01 Belanja Modal Alat Kantor

53.500.000,00 1.445.350.085,00 1.391.850.085,00 2.601,59 5 . 2 . 02 . 05 . 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga

142.480.000,00 82.980.000,00 (59.500.000,00) (41,76)

5 . 2 . 02 . 05 . 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

352.560.500,00 705.299.250,00 352.738.750,00

5 . 2 . 02 . 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 100,05

352.560.500,00 705.299.250,00 352.738.750,00 100,05

5 . 2 . 02 . 06 . 01 Belanja Modal Alat Studio

9.456.166.270,00 11.886.047.540,00 2.429.881.270,00

5 . 2 . 02 . 07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 25,70

8.522.895.270,00 9.402.036.020,00 879.140.750,00 10,32

5 . 2 . 02 . 07 . 01 Belanja Modal Alat Kedokteran

933.271.000,00 2.484.011.520,00 1.550.740.520,00 166,16 5 . 2 . 02 . 07 . 02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum

150.379.000,00 151.570.000,00 1.191.000,00

5 . 2 . 02 . 08 Belanja Modal Alat Laboratorium 0,79

137.629.000,00 138.820.000,00 1.191.000,00 0,87

5 . 2 . 02 . 08 . 01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium

12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 02 . 08 . 08 Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica

2.289.801.646,00 2.841.302.422,00 551.500.776,00

5 . 2 . 02 . 10 Belanja Modal Komputer 24,09

1.666.504.620,00 2.372.715.338,00 706.210.718,00 42,38

5 . 2 . 02 . 10 . 01 Belanja Modal Komputer Unit

623.297.026,00 468.587.084,00 (154.709.942,00) (24,82)

5 . 2 . 02 . 10 . 02 Belanja Modal Peralatan Komputer

2.752.500,00 0,00 (2.752.500,00)

5 . 2 . 02 . 15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja (100,00)

2.752.500,00 0,00 (2.752.500,00) (100,00)

5 . 2 . 02 . 15 . 02 Belanja Modal Alat Pelindung

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

5 . 2 . 02 . 18 Belanja Modal Rambu-Rambu 0,00

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 02 . 18 . 01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

5 . 2 . 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 55.951.774.227,00 54.579.368.848,00 (1.372.405.379,00) (2,45)

55.095.774.227,00 54.418.868.848,00 (676.905.379,00)

5 . 2 . 03 . 01 Belanja Modal Bangunan Gedung (1,23)

54.922.062.227,00 54.245.156.848,00 (676.905.379,00) (1,23)

5 . 2 . 03 . 01 . 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

173.712.000,00 173.712.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 03 . 01 . 02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal

856.000.000,00 160.500.000,00 (695.500.000,00)

5 . 2 . 03 . 04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti (81,25)

856.000.000,00 160.500.000,00 (695.500.000,00) (81,25)

5 . 2 . 03 . 04 . 01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas

(9)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

5 . 2 . 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 132.299.993.662,00 105.942.324.092,00 (26.357.669.570,00) (19,92)

104.507.117.346,00 80.676.138.082,00 (23.830.979.264,00)

5 . 2 . 04 . 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan (22,80)

99.052.117.346,00 76.026.426.408,00 (23.025.690.938,00) (23,25) 5 . 2 . 04 . 01 . 01 Belanja Modal Jalan

5.455.000.000,00 4.649.711.674,00 (805.288.326,00) (14,76)

5 . 2 . 04 . 01 . 02 Belanja Modal Jembatan

9.873.850.316,00 8.836.853.275,00 (1.036.997.041,00)

5 . 2 . 04 . 02 Belanja Modal Bangunan Air (10,50)

7.554.400.000,00 6.037.934.959,00 (1.516.465.041,00) (20,07) 5 . 2 . 04 . 02 . 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi

2.319.450.316,00 2.798.918.316,00 479.468.000,00 20,67

5 . 2 . 04 . 02 . 07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor

2.347.000.000,00 9.890.779.835,00 7.543.779.835,00

5 . 2 . 04 . 03 Belanja Modal Instalasi 321,42

2.347.000.000,00 9.764.779.835,00 7.417.779.835,00 316,05 5 . 2 . 04 . 03 . 01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku

0,00 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00

5 . 2 . 04 . 03 . 10 Belanja Modal Instalasi Lain

15.572.026.000,00 6.538.552.900,00 (9.033.473.100,00)

5 . 2 . 04 . 04 Belanja Modal Jaringan (58,01)

14.010.000.000,00 4.116.026.900,00 (9.893.973.100,00) (70,62) 5 . 2 . 04 . 04 . 01 Belanja Modal Jaringan Air Minum

1.562.026.000,00 2.422.526.000,00 860.500.000,00 55,09

5 . 2 . 04 . 04 . 02 Belanja Modal Jaringan Listrik

5 . 2 . 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00)

55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00)

5 . 2 . 05 . 01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan (100,00)

55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 05 . 01 . 01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak

5 . 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000,00 38.581.675.952,00 33.581.675.952,00 671,63

5 . 3 . 01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 38.581.675.952,00 33.581.675.952,00 671,63

5.000.000.000,00 38.581.675.952,00 33.581.675.952,00

5 . 3 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga 671,63

5.000.000.000,00 38.581.675.952,00 33.581.675.952,00 671,63 5 . 3 . 01 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga

5 . 4 BELANJA TRANSFER 212.161.648.175,00 207.576.026.275,00 (4.585.621.900,00) (2,16)

5 . 4 . 01 Belanja Bagi Hasil 3.566.107.875,00 3.566.107.875,00 0,00 0,00

3.566.107.875,00 3.566.107.875,00 0,00

5 . 4 . 01 . 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

0,00

3.566.107.875,00 3.566.107.875,00 0,00 0,00

5 . 4 . 01 . 01 . 03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

5 . 4 . 02 Belanja Bantuan Keuangan 208.595.540.300,00 204.009.918.400,00 (4.585.621.900,00) (2,20)

208.595.540.300,00 204.009.918.400,00 (4.585.621.900,00) 5 . 4 . 02 . 05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau

Kabupaten/Kota kepada Desa

(2,20) 208.595.540.300,00 204.009.918.400,00 (4.585.621.900,00) (2,20) 5 . 4 . 02 . 05 . 01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau

Kabupaten/Kota kepada Desa

Halaman 9

(10)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 SURPLUS / (DEFISIT) 10.886.101.900,00 (48.036.385.204,00) (58.922.487.104,00) (541,26)

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 10.608.598.100,00 63.036.385.204,00 52.427.787.104,00 494,20

6 . 1 . 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 10.608.598.100,00 63.026.385.204,00 52.417.787.104,00 494,11

0,00 3.577.665.609,00 3.577.665.609,00

6 . 1 . 01 . 01 Pelampauan Penerimaan PAD 0,00

0,00 (5.952.202.655,00) (5.952.202.655,00) 0,00

6 . 1 . 01 . 01 . 01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah

0,00 (2.375.128.410,00) (2.375.128.410,00) 0,00

6 . 1 . 01 . 01 . 02 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah

0,00 (18.789.575,00) (18.789.575,00) 0,00

6 . 1 . 01 . 01 . 03 Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0,00 11.923.786.249,00 11.923.786.249,00 0,00

6 . 1 . 01 . 01 . 04 Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah

0,00 (4.343.211.029,00) (4.343.211.029,00)

6 . 1 . 01 . 02 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer 0,00

0,00 (4.343.211.029,00) (4.343.211.029,00) 0,00

6 . 1 . 01 . 02 . 01 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat

0,00 1.269.221.544,00 1.269.221.544,00 6 . 1 . 01 . 03 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang

Sah

0,00

0,00 1.269.221.544,00 1.269.221.544,00 0,00

6 . 1 . 01 . 03 . 01 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah

10.608.598.100,00 62.700.966.294,00 52.092.368.194,00

6 . 1 . 01 . 05 Penghematan Belanja 491,04

10.010.000.000,00 53.168.969.754,00 43.158.969.754,00 431,16 6 . 1 . 01 . 05 . 01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi

598.598.100,00 (3.250.934.623,00) (3.849.532.723,00) (643,09) 6 . 1 . 01 . 05 . 02 Penghematan Belanja-Belanja Modal

0,00 12.782.931.163,00 12.782.931.163,00 0,00

6 . 1 . 01 . 05 . 03 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga

0,00 (7.425.805,00) (7.425.805,00)

6 . 1 . 01 . 07 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan

0,00

0,00 (500.425.806,00) (500.425.806,00) 0,00

6 . 1 . 01 . 07 . 01 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja

0,00 493.000.001,00 493.000.001,00 0,00

6 . 1 . 01 . 07 . 02 Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan

0,00 (170.831.409,00) (170.831.409,00)

6 . 1 . 01 . 99 Koreksi SiLPA 0,00

0,00 (170.831.409,00) (170.831.409,00) 0,00

6 . 1 . 01 . 99 . 02 Lain-lain

6 . 1 . 05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

6 . 1 . 05 . 06 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat 0,00

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

6 . 1 . 05 . 06 . 02 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat

6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 21.494.700.000,00 15.000.000.000,00 (6.494.700.000,00) (30,22)

6 . 2 . 02 Penyertaan Modal Daerah 21.494.700.000,00 15.000.000.000,00 (6.494.700.000,00) (30,22)

(11)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 21.494.700.000,00 15.000.000.000,00 (6.494.700.000,00)

6 . 2 . 02 . 02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

(30,22) 21.494.700.000,00 15.000.000.000,00 (6.494.700.000,00) (30,22) 6 . 2 . 02 . 02 . 01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD

PEMBIAYAAN NETTO (10.886.101.900,00) 48.036.385.204,00 58.922.487.104,00 (541,26)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00

Ruteng, 12 Oktober 2021

Halaman 11

Referensi

Dokumen terkait

Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) sebagaimana

Dan setelah diuji lebih lanjut dengan uji Tukey secara keseluruhan dapat disimpulkan hasil kemampuan komunikasi matematis siswa yang diajar dengan model

Pemeliharaan merupakan salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pengoperasian sistem tenaga listrik, karena dengan sistem pemeliharaan yang

Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan dalam kondisi pilihan terakhir manakala masalah organ yang terjadi pada ekstremitas sudah tidak mungkin dapat diperbaiki dengan

Metode Manual dilakukan dengan   trowel memanjang ukuran tidak kurang dari panjang 350 mm dan lebar 150 mm dilengkapi dengan pengaku agar tidak melengkung, dioperasikan dari

[r]

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga-harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks beberapa kelompok pengeluaran, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, gas,

khususnya dalam perencanaan kebutuhan tenaga perawat di ruang rawat inap RSIA. Harapan Bunda berdasarkan penghitungan