PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM
HASIL KELUARAN HASIL JUMLAH (Rp) 2012 JUMLAH (Rp) 2013 SUMBER DANA
2 3 4 5 6 7 8 9
1 10 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terlaksananya pelayanan Administrasi
PERKANTORAN kantor
1 10 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Persentase Kelancaran Surat menyurat 1,930,000 2,500,000 DAU 1 10 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedinya Jasa Komunikasi Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber 57,600,000 65,000,000 DAU
dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air Listrik
1 10 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya Perizinan Kendaraan Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/ 2,050,000 2,500,000 DAU
Kendaraan Dinas Dinas /Operasional Operasional
1 10 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tertib Adinistrasi Keuangan 85,423,000 100,000,000 DAU 1 10 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Kebersihan Kantor 18,000,000 18,000,000 DAU Penyediaan Komfonen Instalasi Listrik/ Penerangan Tersedianya Alat listrik dan Tambah Daya Berfungsinya Penerangan Kantor 7,141,500 7,000,000 DAU Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya pengadaan Peralatan pembersih Tersedianya Peralatan pembersih 1,835,000 2,500,000 DAU 1 10 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Surat Kabar tersedianya bacaan sbg sumber imformasi 1,800,000 2,000,000 DAU
Perundang -Undangan
MATRIKS RANCANGAN RENJA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2011
KODE INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIF
LOKASI REKENING
1
Perundang -Undangan
1 10 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya Rapat koordinasi Tingkat Atas Terwujudnya kesepahaman dan koordinasi 306,780,000 325,000,000 DAU
Daerah Tingkat atas
1 10 01 01 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD Terlaksanaya Penatausahaan Kesekretariatan Terwujudnya tertib Penatausahaan Keseekretariatan 47,486,400 50,000,000 1 10 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terlaksanaya Peningkatan Sarana dan
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
1 10 01 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Terlaksananya Pengadaan Mobil Jabatan 292,670,000
1 10 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas 16,000,000 54,000,000
1 10 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor 11,650,000 15,000,000
1 10 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor 35,200,000 40,000,000
Pengadaan Mebeuler Tersedianya Mobiler 14,240,000 30,000,000
1 10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 10,594,500 15,000,000
1 10 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan 14,750,000 14,000,000
1 10 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Terpeliharanya Kendaraan Operasional 18,550,000 20,000,000
Operasional
1 10 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 16,955,000 17,000,000
Kantor
1 10 01 02 42 Rehabilitasi Sedan/Berat Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 40,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
DAYA APARATUR Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 31,488,500 35,000,000
Perundang -Undangan
1 10 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Terlakasananya Peningkatan Pengembangan SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
KEUANGAN Keuangan
1 10 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan 8,854,000 9,500,000
KEPENDUDUKAN Kependudukan
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM
HASIL KELUARAN HASIL JUMLAH (Rp) 2012 JUMLAH (Rp) 2013 SUMBER DANA
2 3 4 5 7 8 9
1 10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Terpeliharanya Aplikasi SIAK 49,240,000 20,000,000
(Membangun,Updating dan Pemeliharaan)
1 10 01 15 07 Penyediaan Imformasi yang dapat diakses Tersedianya Imformasi yang dapat diakses 17,344,000 18,500,000
masyarakat Masyarakat
1 10 01 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Terukurnya Tk.Kepuasan Masyarakat atas 207,292,000 287,000,000
Kependudukan Pelayanan yg diberikan
1 10 01 15 09 Pengembangan Data Data Base Kependudukan Tersedianya Data Kependudukan 43,646,900 45,000,000
1 10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan Tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan 13,100,000 15,000,000
1 10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Meningkatnya Kapasitas Aparat Kependudukan 19,590,000 20,000,000
1 10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Terlaksanaya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 19,069,300 25,000,000
1 10 01 15 13 Penigkatan Kapasitas Kelembagaan Terbentuknya Kelembagaan Kependudukan 29,581,500 50,000,000
Kependudukan
1 10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 10,000,000
1 10 01 15 16 Penigkatan Pelayanan Publik dalam bidang Terlaksanaya Pelayanan dibidang Pencatatan 91,165,000 145,000,000
Pencatatan sipil Sipil
1,553,787,000
1,484,500,007
Bulukumba, Januari 2011
LOKASI REKENING
1
KODE INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIF
Kepala Dinas,
ANDI CAWA MIRI, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19581129 198711 1 001
MATRIKS RANCANGAN RENJA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2012
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM
HASIL KELUARAN HASIL JUMLAH (Rp) SUMBER DANA
2 3 4 5 6 7 8
1 10 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terlaksananya pelayanan Administrasi
PERKANTORAN kantor
Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Persentase Kelancaran Surat menyurat 1,930,000 DAU
KODE INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIF
LOKASI REKENING
1
PERKANTORAN kantor
1 10 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Persentase Kelancaran Surat menyurat 1,930,000 DAU 1 10 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedinya Jasa Komunikasi Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber 57,600,000 DAU
dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air Listrik
1 10 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya Perizinan Kendaraan Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/ 2,050,000 DAU
Kendaraan Dinas Dinas /Operasional Operasional
1 10 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tertib Adinistrasi Keuangan 85,423,000 DAU 1 10 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Kebersihan Kantor 18,000,000 DAU 1 10 01 01 07
1 10 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Kebersihan Kantor 18,000,000 DAU Penyediaan Komfonen Instalasi Listrik/ Penerangan Tersedianya Alat listrik dan Tambah Daya Berfungsinya Penerangan Kantor 7,141,500 DAU Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya pengadaan Peralatan pembersih Tersedianya Peralatan pembersih 1,835,000 DAU 1 10 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Surat Kabar tersedianya bacaan sbg sumber imformasi 1,800,000 DAU
Perundang -Undangan
1 10 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya Rapat koordinasi Tingkat Atas Terwujudnya kesepahaman dan koordinasi 306,780,000 DAU 1 10 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya Rapat koordinasi Tingkat Atas Terwujudnya kesepahaman dan koordinasi 306,780,000 DAU
Daerah Tingkat atas
1 10 01 01 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD Terlaksanaya Penatausahaan Kesekretariatan Terwujudnya tertib Penatausahaan Keseekretariatan 47,486,400 1 10 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terlaksanaya Peningkatan Sarana dan
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
1 10 01 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Terlaksananya Pengadaan Mobil Jabatan 292,670,000
1 10 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas 16,000,000
1 10 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas 16,000,000
1 10 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor 11,650,000
1 10 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor 35,200,000
Pengadaan Mebeuler Tersedianya Mobiler 14,240,000
1 10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 10,594,500
1 10 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan 14,750,000
1 10 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Terpeliharanya Kendaraan Operasional 18,550,000
1 10 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Terpeliharanya Kendaraan Operasional 18,550,000
Operasional
1 10 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 16,955,000
Kantor
1 10 01 02 42 Rehabilitasi Sedan/Berat Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 40,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
DAYA APARATUR Sumber Daya Aparatur
DAYA APARATUR Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 31,488,500
Perundang -Undangan
1 10 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Terlakasananya Peningkatan Pengembangan
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
KEUANGAN Keuangan
1 10 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan 8,854,000
1 10 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan 8,854,000
Penyusunan Program Kerja SKPD 22,760,400
1 10 01 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Terlaksananya Penataan Administrasi
KEPENDUDUKAN Kependudukan
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM
HASIL KELUARAN HASIL JUMLAH (Rp) SUMBER DANA
2 3 4 5 7 8
1 10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Terpeliharanya Aplikasi SIAK 49,240,000
LOKASI REKENING
1
KODE INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIF
1 10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Terpeliharanya Aplikasi SIAK 49,240,000
(Membangun,Updating dan Pemeliharaan)
1 10 01 15 07 Penyediaan Imformasi yang dapat diakses Tersedianya Imformasi yang dapat diakses 17,344,000
masyarakat Masyarakat
1 10 01 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Terukurnya Tk.Kepuasan Masyarakat atas 207,292,000
Kependudukan Pelayanan yg diberikan
1 10 01 15 09 Pengembangan Data Data Base Kependudukan Tersedianya Data Kependudukan 43,646,900
1 10 01 15 09 Pengembangan Data Data Base Kependudukan Tersedianya Data Kependudukan 43,646,900
1 10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan Tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan 13,100,000
1 10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Meningkatnya Kapasitas Aparat Kependudukan 19,590,000
1 10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Terlaksanaya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 19,069,300
1 10 01 15 13 Penigkatan Kapasitas Kelembagaan Terbentuknya Kelembagaan Kependudukan 29,581,500
Kependudukan
1 10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
1 10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
1 10 01 15 16 Penigkatan Pelayanan Publik dalam bidang Terlaksanaya Pelayanan dibidang Pencatatan 91,165,000
Pencatatan sipil Sipil
1,553,787,000
Bulukumba, Januari 2012
Kepala Dinas
ANDI CAWA MIRI, SH
ANDI CAWA MIRI, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19581129 198711 1 001PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM
HASIL KELUARAN HASIL JUMLAH (Rp) SUMBER DANA
2 3 4 5 6 7 8
1 10 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terlaksananya pelayanan Administrasi 574,500,000
PERKANTORAN kantor
1 10 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Persentase Kelancaran Surat menyurat 2,500,000 DAU 1 10 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedinya Jasa Komunikasi Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber 65,000,000 DAU
dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air Listrik
1 10 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya Perizinan Kendaraan Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/ 2,500,000 DAU
Kendaraan Dinas Dinas /Operasional Operasional
1 10 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tertib Adinistrasi Keuangan 100,000,000 DAU 1 10 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Kebersihan Kantor 18,000,000 DAU Penyediaan Komfonen Instalasi Listrik/ Penerangan Tersedianya Alat listrik dan Tambah Daya Berfungsinya Penerangan Kantor 7,000,000 DAU 1
MATRIKS RANCANGAN RENJA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2013
KODE INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIF
LOKASI REKENING
Penyediaan Komfonen Instalasi Listrik/ Penerangan Tersedianya Alat listrik dan Tambah Daya Berfungsinya Penerangan Kantor 7,000,000 DAU Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya pengadaan Peralatan pembersih Tersedianya Peralatan pembersih 2,500,000 DAU 1 10 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Surat Kabar tersedianya bacaan sbg sumber imformasi 2,000,000 DAU
Perundang -Undangan
1 10 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya Rapat koordinasi Tingkat Atas Terwujudnya kesepahaman dan koordinasi 325,000,000 DAU
Daerah Tingkat atas
1 10 01 01 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD Terlaksanaya Penatausahaan Kesekretariatan Terwujudnya tertib Penatausahaan Keseekretariatan 50,000,000
1 10 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terlaksanaya Peningkatan Sarana dan 205,000,000
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
1 10 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas 54,000,000
1 10 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor 15,000,000
1 10 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor 40,000,000
Pengadaan Mebeuler Tersedianya Mobiler 30,000,000
1 10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 15,000,000
1 10 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan 14,000,000
1 10 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Terpeliharanya Kendaraan Operasional 20,000,000
Operasional
1 10 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 17,000,000
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Terlaksananya Peningkatan Kapasitas 35,000,000 DAYA APARATUR Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 35,000,000
Perundang -Undangan Perundang -Undangan
1 10 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Terlakasananya Peningkatan Pengembangan 34,500,000
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
KEUANGAN Keuangan
1 10 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan 9,500,000
Penyusunan Program Kerja SKPD 25,000,000
1 10 01 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Terlaksananya Penataan Administrasi 635,500,000
KEPENDUDUKAN Kependudukan
1 10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Terpeliharanya Aplikasi SIAK 20,000,000
(Membangun,Updating dan Pemeliharaan)
1 10 01 15 07 Penyediaan Imformasi yang dapat diakses Tersedianya Imformasi yang dapat diakses 18,500,000
masyarakat Masyarakat
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM
HASIL KELUARAN HASIL JUMLAH (Rp) SUMBER DANA
2 3 4 5 6 7 8
1
KODE INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIF
LOKASI REKENING
1 10 01 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Terukurnya Tk.Kepuasan Masyarakat atas 287,000,000
Kependudukan Pelayanan yg diberikan
1 10 01 15 09 Pengembangan Data Data Base Kependudukan Tersedianya Data Kependudukan 45,000,000
1 10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan Tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan 15,000,000
1 10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Meningkatnya Kapasitas Aparat Kependudukan 20,000,000
1 10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Terlaksanaya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 25,000,000
1 10 01 15 13 Penigkatan Kapasitas Kelembagaan Terbentuknya Kelembagaan Kependudukan 50,000,000
Kependudukan
1 10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 10,000,000
1 10 01 15 16 Penigkatan Pelayanan Publik dalam bidang Terlaksanaya Pelayanan dibidang Pencatatan 145,000,000
Pencatatan sipil Sipil
1,484,500,000
Bulukumba, Januari 2012 Bulukumba, Januari 2012
Kepala Dinas
ANDI CAWA MIRI, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19581129 198711 1 001PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
HASIL
KELUARAN
HASIL
JUMLAH (Rp) SUMBER DANA2
3
4
5
6
7
8
1 10 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terlaksananya pelayanan 612,630,000
PERKANTORAN Administrasi Kantor
1 10 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Persentase Kelancaran Surat menyurat 2,000,000 DAU
1 10 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedinya Jasa Komunikasi Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber 52,800,000 DAU
dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air Listrik
1 10 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya Perizinan Kendaraan Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/ 3,350,000 DAU
Kendaraan Dinas Dinas /Operasional Operasional
1 10 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tertib Adinistrasi Keuangan 90,000,000 DAU
1 10 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Kebersihan Kantor 18,000,000 DAU
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Tersedianya Alat listrik dan Tambah Daya Berfungsinya Penerangan Kantor 7,000,000 DAU
Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya pengadaan Peralatan pembersih Tersedianya Peralatan pembersih 2,500,000 DAU
1 10 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Surat Kabar tersedianya bacaan sbg sumber imformasi 1,980,000 DAU
Perundang -Undangan
1 10 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya Rapat koordinasi Tingkat Atas Terwujudnya kesepahaman dan koordinasi 350,000,000 DAU
Daerah Tingkat atas
1 10 01 01 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD Terlaksanaya Penatausahaan Kesekretariatan Terwujudnya tertib Penatausahaan Kesekretariatan 85,000,000
1 10 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terlaksanaya Peningkatan Sarana dan 240,000,000
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
1 10 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas 80,000,000
1 10 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor 5,000,000
1 10 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor 40,000,000
Pengadaan Mebeuler Tersedianya Mobiler 30,000,000
1 10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 15,000,000
1 10 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan 18,000,000
1 10 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Terpeliharanya Kendaraan Operasional 32,000,000
Operasional
1 10 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 20,000,000
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Terlaksananya Peningkatan Kapasitas 35,000,000
SUMBER DAYA APARATUR Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 35,000,000
Perundang -Undangan
1
MATRIKS RANCANGAN AWAL RENJA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2014
KODE
INDIKATOR KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
LOKASI
REKENING
1 10 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Terlakasananya Peningkatan Pengemb. 28,500,000 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
DAN KEUANGAN Keuangan
1 10 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan 7,500,000
Penyusunan Program Kerja SKPD 21,000,000
1 10 01 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Terlaksananya Penataan Administrasi 1,084,500,000
KEPENDUDUKAN Kependudukan
1 10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Terpeliharanya Aplikasi SIAK 75,000,000
(Membangun,Updating dan Pemeliharaan)
1 10 01 15 07 Penyediaan Imformasi yang dapat diakses Tersedianya Imformasi yang dapat diakses 5,500,000
masyarakat Masyarakat
1 10 01 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Terukurnya Tk.Kepuasan Masyarakat atas 287,000,000
Kependudukan Pelayanan yg diberikan
1 10 01 15 09 Pengembangan Data Data Base Kependudukan Tersedianya Data Kependudukan 45,000,000
1 10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan Tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan 42,000,000
1 10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Meningkatnya Kapasitas Aparat Kependudukan 45,000,000
1 10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Terlaksanaya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 55,000,000
1 10 01 15 13 Penigkatan Kapasitas Kelembagaan Terbentuknya Kelembagaan Kependudukan 175,000,000
Kependudukan
1 10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 5,000,000
1 10 01 15 16 Penigkatan Pelayanan Publik dalam bidang Terlaksanaya Pelayanan dibidang Pencatatan 350,000,000
Pencatatan sipil Sipil
2,000,630,000
Bulukumba, 23 Januari 2013
KEPALA DINAS,
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
HASIL
KELUARAN
HASIL
JUMLAH (Rp) SUMBER DANA2
3
4
5
6
7
8
1 10 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terlaksananya pelayanan 687,630,000
PERKANTORAN Administrasi Kantor
1 10 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Persentase Kelancaran Surat menyurat 2,000,000 DAU
1 10 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedinya Jasa Komunikasi Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber 52,800,000 DAU
dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air Listrik
1 10 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya Perizinan Kendaraan Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/ 3,350,000 DAU
Kendaraan Dinas Dinas /Operasional Operasional
1 10 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tertib Adinistrasi Keuangan 90,000,000 DAU
1 10 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Kebersihan Kantor 18,000,000 DAU
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Tersedianya Alat listrik dan Tambah Daya Berfungsinya Penerangan Kantor 7,000,000 DAU
Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya pengadaan Peralatan pembersih Tersedianya Peralatan pembersih 2,500,000 DAU
1 10 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Surat Kabar tersedianya bacaan sbg sumber imformasi 1,980,000 DAU
Perundang -Undangan
1 10 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya Rapat koordinasi Tingkat Atas Terwujudnya kesepahaman dan koordinasi 425,000,000 DAU
Daerah Tingkat atas
1 10 01 01 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD Terlaksanaya Penatausahaan Kesekretariatan Terwujudnya tertib Penatausahaan Kesekretariatan 85,000,000
1 10 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terlaksanaya Peningkatan Sarana dan 260,000,000
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
1 10 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas 80,000,000
1 10 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor 5,000,000
1 10 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor 40,000,000
Pengadaan Mebeuler Tersedianya Mobiler 50,000,000
1 10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 15,000,000
1 10 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan 18,000,000
1 10 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Terpeliharanya Kendaraan Operasional 32,000,000
Operasional
1 10 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 20,000,000
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Terlaksananya Peningkatan Kapasitas 57,500,000
SUMBER DAYA APARATUR Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 57,500,000
Perundang -Undangan
1
MATRIKS RANCANGAN AWAL RENJA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
INDIKATOR KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
LOKASI
REKENING
1 10 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Terlakasananya Peningkatan Pengemb. 28,500,000 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
DAN KEUANGAN Keuangan
1 10 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan 7,500,000
Penyusunan Program Kerja SKPD 21,000,000
1 10 01 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Terlaksananya Penataan Administrasi 1,335,350,000
KEPENDUDUKAN Kependudukan
1 10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Terpeliharanya Aplikasi SIAK 225,000,000
(Membangun,Updating dan Pemeliharaan)
1 10 01 15 07 Penyediaan Imformasi yang dapat diakses Tersedianya Imformasi yang dapat diakses 15,000,000
masyarakat Masyarakat
1 10 01 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Terukurnya Tk.Kepuasan Masyarakat atas 287,000,000
Kependudukan Pelayanan yg diberikan
1 10 01 15 09 Pengembangan Data Data Base Kependudukan Tersedianya Data Kependudukan 75,000,000
1 10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan Tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan 55,000,000
1 10 1 15 Pencatatan/Registrasi Kelahiran dan 25,850,000
Kematian
1 10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Meningkatnya Kapasitas Aparat Kependudukan 50,000,000
1 10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Terlaksanaya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 55,000,000
1 10 01 15 13 Penigkatan Kapasitas Kelembagaan Terbentuknya Kelembagaan Kependudukan 175,000,000
Kependudukan
1 10 1 15 Pencatatan/Registrasi Perkawinan dan Terlaksananya pencatatan /registrasi 17,500,000
Perceraian perkawinan dan perceraian
1 10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 5,000,000
1 10 01 15 16 Penigkatan Pelayanan Publik dalam bidang Terlaksanaya Pelayanan dibidang Pencatatan 350,000,000
Pencatatan sipil Sipil
2,368,980,000
Bulukumba, 23 Agustus 2013
KEPALA DINAS,
Nip : 19581129 198711 1 001
: : :
Organisasi 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi 1 . 10 . 01 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba
RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RENJA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
Tahun 2016
Urusan Pemerintahan 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
KET.
1 2 3 4 5 6 7
KODE URAIAN KEGIATANLOKASI KINERJATARGET INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
2,040,000.00 1.10 . 1.10.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Bulukumba 12 Bulan Tersedianya jasa pembayaran rekening listrik, telepon, dan fasilitas internet
80,000,000.00
1.10 . 1.10.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 1,173,540,000.00
1.10 . 1.10.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Bulukumba 12 Bulan Tersedianya materai
listrik internet
1.10 . 1.10.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bulukumba 12 Bulan Tersedianya jasa administrasi keuangan. 90,000,000.00 1.10 . 1.10.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Bulukumba 9 Unit Tersedianya jasa pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional.
4,000,000.00
1.10 . 1.10.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Bulukumba 1 Paket Tersedianya komponen alat-alat listrik. 5,000,000.00 1.10 . 1.10.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bulukumba 12 Bulan Tersedianya jasa kebersihan kantor. 24,000,000.00
1.10 . 1.10.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Bulukumba 12 Bulan Tersedianya alat-alat rumah tangga. 2,500,000.00 1.10 . 1.10.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Bulukumba 100 % Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. 16,000,000.00
1.10 . 1.10.1 . 01 . 19 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD Bulukumba 12 Bulan Terlaksananya penatausahaan kesekretariatan SKPD. 600,000,000.00 1.10 . 1.10.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bulukumba 12 Bulan Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 350,000,000.00
1.10 . 1.10.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 % 171,500,000.00
1.10 . 1.10.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Bulukumba 8 Unit Tersedianya perlengkapan gedung kantor.
1.10 . 1.10.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Bulukumba 5 Unit Tersedianya mebeleur kantor. 15,000,000.00
30,000,000.00 1.10 . 1.10.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Bulukumba 1 Paket Tersedianya peralatan gedung kantor. 50,000,000.00
1.10 . 1.10.1 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Bulukumba 1 Unit Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil jabatan. 14,000,000.00 1.10 . 1.10.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bulukumba 1 Paket Terlaksananya pemeliharaan/pengecatan gedung kantor. 12,500,000.00
1.10 . 1.10.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Bulukumba 1 Paket Terlaksananya pemeliharaaan rutin peralatan gedung kantor. 20,000,000.00 1.10 . 1.10.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Bulukumba 8 Unit Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional. 30,000,000.00
18,000,000.00
1.10 . 1.10.1 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Bulukumba 12 Buah Tersedianya pakaian kerja bagi tenaga operator pihak ketiga. 18,000,000.00
1.10 . 1.10.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100 %
80,000,000.00 1.10 . 1.10.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
100 % 80,000,000.00
1.10 . 1.10.1 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 % 1.10 . 1.10.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Bulukumba 12 Orang Terlaksananya pengiriman peserta bimbingan teknis bagi aparatur.
28,500,000.00
KET.
1 2 3 4 5 6 7
KODE URAIAN KEGIATANLOKASI KINERJATARGET INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
22,000,000.00 1.10 . 1.10.1 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Bulukumba 4 Dokumen Tersedianya dokumen laporan akhir tahun. 6,500,000.00
1.10 . 1.10.1 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 100 %
1.10 . 1.10.1 . 06 . 05 Penyusunan program kerja SKPD Bulukumba 7 Dokumen Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD.
1.10 . 1.10.1 . 15 . 07 Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat Bulukumba 12 Bulan Tersedianya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. 58,000,000.00
901,210,000.00
1.10 . 1.10.1 . 15 . 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
Bulukumba 10 Kecamatan Terpeliharanya aplikasi SIAK. 58,000,000.00
1.10 . 1.10.1 . 15 . 09 Pengembangan data base kependudukan Bulukumba 1 Dokumen Tersedianya data base kependudukan. 46,000,000.00 1.10 . 1.10.1 . 15 . 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
Bulukumba 10 Kecamatan Terlaksananya pelayanan publik bidang kependudukan. 208,000,000.00
1.10 . 1.10.1 . 15 . 16 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil
Bulukumba 12 Bulan Terlaksananya pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil. 90,000,000.00 1.10 . 1.10.1 . 15 . 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan Bulukumba 1 Kali Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan. 65,000,000.00
1.10 . 1.10.1 . 15 . 17 Verifikasi dan Konversi Data Kependudukan Bulukumba 1 Dokumen Tersedianya Buku Induk Kependudukan Kabupaten Bulukumba 194,710,000.00
BULUKUMBA, 30 Desember 2014 1.10 . 1.10.1 . 15 . 18 Penatausahaan Kelahiran dan Kematian Bulukumba 12 Bulan Terlaksananya penatausahaan pencatatan kelahiran dan kematian. 45,000,000.00 1.10 . 1.10.1 . 15 . 17 Verifikasi dan Konversi Data Kependudukan Bulukumba 1 Dokumen Tersedianya Buku Induk Kependudukan Kabupaten Bulukumba 194,710,000.00
1.10 . 1.10.1 . 15 . 20 Analisis Data Kependudukan Bulukumba 100 % Tersusunnya Data Kependudukan Kabupaten Bulukumba 35,000,000.00 1.10 . 1.10.1 . 15 . 19 Penatausahaan Perkawinan dan Perceraian Bulukumba 12 Bulan Terlaksananya penatausahaan pencatatan perkawinan dan
perceraiaan.
46,500,000.00
Formulir Renja SKPD
2,372,750,000.00
Pengguna Anggaran
MUH. ALI SALENG, SH, M.Si
NIP . 19681231 199403 1 051 1.10 . 1.10.1 . 15 . 21 Penyusunan Buku Profil Kependudukan Bulukumba 1 Dokumen Tersusunnya Buku Profil Kependudukan Kab. Bulukumba 2015. 55,000,000.00