• Tidak ada hasil yang ditemukan

15.10 kerjasam instansi terkait

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "15.10 kerjasam instansi terkait"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir Halaman : 1

1.19.1.19.01.15.10.5.2. PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2013

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: 1.19.01. - BADAN KESBANG POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi

Urusan Pemerintahan : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program : 1.19.1.19.01.15. - Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 1.19.1.19.01.15.10. - Kerjasama dengan Instansi Terkait Monitoring dan Penindakan

:

Waktu Pelaksanaan 02-01-2013 sampai dengan 31-01-2013 :

Lokasi Kegiatan Kec. Turikale, Kec. Maros Baru, Kec.Mandai, Kec. Marusu, Kec. Moncongloe,Kec. Tanralili, Kec. Bantimurung, Kec. Lau,

Sumber Dana :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 %

Masukan Jumlah Dana 291.200.000,00

Keluaran Terlaksananya operasi yustisi pencegahan dan penanganan tindak terorisme dan konflik sosial

8 kali

Hasil Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Hotel/Penginapan, rumah sewa/kost, warung dan tempat hiburan dan tempat yang sifatnya lokalisasi

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah

2 1

Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

291.200.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

267.600.000,00

5.2.1. BELANJA PEGAWAI

267.600.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS

267.600.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/

Narasumber

Honorarium Ketua Dewan Pembina (1 org x 8 Keg )

8 orang/kegiatan 1.250.000 10.000.000,00

Honorarium Anggota Dewan Pembina (4 org x 8 Keg )

32 orang/kegiatan 1.200.000 38.400.000,00

Honorarium Ketua Tim Yustisi (1 org x 8 Keg )

8 orang/kegiatan 850.000 6.800.000,00

Honorarium Sekretaris Tim Yustisi (1 org x 8 Keg )

8 orang/kegiatan 650.000 5.200.000,00

Honorarium Anggota Tim Yustisi (14 org x 8 Keg )

112 orang/kegiatan 650.000 72.800.000,00

Honorarium Satgas Yustisi (Unsur Kepolisian 5 org, Kodim 5 org, Kesbangpol 5 org,Satpol PP 10 org dan Kecamatan 3 org x 8 Keg )

224 orang/kegiatan 600.000 134.400.000,00

23.600.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

4.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

4.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Belanja BBM Pertamax (50 liter x 8 Kegiatan)

400 Liter/kegiatan 10.000 4.000.000,00

19.600.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

19.600.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman

kegiatan

Belanja makanan dan minuman operasi yustisi ( 49 org x 8 keg )

392 orang/kegiatan 50.000 19.600.000,00

(2)

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian Jumlah

2 1

Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rp. Rp. Rp. Rp.

3.094.650,00 72.026.200,00 108.555.175,00 107.523.975,00

Jumlah Rp. 291.200.000,00

291.200.000,00

Drs. ANDI BUSTAM NIP : 19551109 197902 1 002 NIP : 19521227 197603 1 008

Mengesahkan, MAROS,28 Desember 2012

Drs. H. A. M. YUSUF IBRAHIM, M.Si

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

3. 2.

1. Drs. H. A. M. YUSUF IBRAHIM, M.Si

19630301 199103 1 013

KOORDINATOR KEUANGAN 1.

Ir. ANDI DAINURI, MM

H. NORALIM, SH, MH

KOORDINATOR KINERJA

19670703 199312 1 003 SEKRETARIS TAPD 3. 2.

19521227 197603 1 008

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah KEPALA BADAN

Referensi

Dokumen terkait

(3) Bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada

Pengendalian dan Evaluasi Program APBD Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan dan Makan Minum kegiatan Rakor Penyusunan Pelaporan Program Triwulanan APBD Provinsi Banten Tahun

Proposal Perpisahan dan Kenaikan Kelas ini dirancang untuk memberikan panduan lengkap dalam merencanakan dan melaksanakan acara perpisahan serta kenaikan kelas di sekolah. Berikut adalah rincian isi dari proposal ini: Pendahuluan Latar Belakang: Menjelaskan alasan diadakannya acara perpisahan dan kenaikan kelas, serta pentingnya acara tersebut bagi siswa, guru, dan orang tua. Tujuan: Menguraikan tujuan utama dari kegiatan, seperti mempererat hubungan antar siswa, memberikan penghargaan atas prestasi, dan menciptakan kenangan yang berkesan. Rincian Kegiatan Jadwal Acara: Menyajikan jadwal lengkap dari awal hingga akhir acara, termasuk waktu dan urutan setiap kegiatan. Tempat Pelaksanaan: Informasi tentang lokasi acara, fasilitas yang tersedia, dan dekorasi yang diperlukan. Susunan Acara: Daftar kegiatan yang akan dilakukan, seperti sambutan kepala sekolah, penampilan siswa, pembagian penghargaan, dan acara hiburan. Anggaran Biaya Perincian Biaya: Detil biaya yang dibutuhkan untuk setiap komponen acara, seperti sewa tempat, konsumsi, dekorasi, sound system, dan dokumentasi. Sumber Dana: Rencana penggalangan dana, termasuk kontribusi dari sekolah, orang tua siswa, sponsor, dan donatur lainnya. Panitia Pelaksana Struktur Kepanitiaan: Daftar nama dan jabatan panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan acara. Tugas dan Tanggung Jawab: Penjelasan tugas masing-masing anggota panitia untuk memastikan kelancaran acara. Penutup Kesimpulan: Ringkasan harapan dari pelaksanaan acara perpisahan dan kenaikan kelas. Lampiran: Dokumen pendukung seperti daftar siswa yang naik kelas, undangan, dan surat izin kegiatan. Proposal ini diharapkan dapat menjadi panduan yang komprehensif dan membantu dalam mempersiapkan acara perpisahan dan kenaikan kelas yang sukses dan