SSN BOS DEKONST RUTIN SUKA RELA
Dana Masuk
100,000,000 153,282,000 157,820,000 2,467,500 77,940,000 97,375,000 1,411,107,038 1,999,991,538Gaji Pegawai
1,358,414,538 1,358,414,538I. STANDAR ISI
Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 1. Program Kerja 1 :Penyusunan Buku KTSP
Kegiatan:
a. Pembentukan Tim 200,000 200,000
b. Penyiapan Bahan 1,000,000 1,000,000
b. Pelaksanaan Workshop 4,060,000 4,000,000 8,060,000
c. Dokumentasi hasil workshop 740,000 740,000
Rincian Program Kerja: Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9
Kegiatan:
a. Pembentukan Tim 100,000 100,000
b. Penyiapan Bahan 1,000,000 1,000,000
b. Pelaksanaan Workshop 3,500,000 3,500,000
c. Dokumentasi hasil worshop 400,000 400,000
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):
Rincian Program Kerja:Menyusunan , pengembangan RPP dan Menyusunan KKM semua
mapel kelas 7, 8 dan 9
Kegiatan:
a. Pembentukan Tim 100,000 100,000
b. Penyiapan Bahan 1,000,000 1,000,000
b. Pelaksanaan Workshop 3,500,000 3,500,000
c. Dokumentasi hasil worshop 400,000 400,000
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
JUMLAH (RUPIAH) APBD KAB
XI. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
Nama Sekolah : ………..
PUSAT KOMITE
RAPBS TAHUN KE I
PROGRAM DAN KEGIATAN
SAT VOL
UNIT APBD
II. STANDAR PROSES
2. Program Kerja : a. Persiapan pembelajaran: Rincian Program Kerja: Pemenuhan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru
terhadap karakteristik siswa 1,000,000 1,000,000
b. Persyaratan Pembelajaran
Penambahan buku Paket 5,000,000 5,500,000 10,500,000
c. Pelaksanaan pembelajaran: Rincian Program Kerja:
Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Kegiatan:
a Pembentukan tim. 100,000 100,000
b. Pendataan kebutuhan implementasi
CTL dalam Pembelajaran. 1,300,000 1,300,000
c. Pemenuhan kebutuhan pendukung
Implementasi CTL dalam KBM. 2,600,000 2,600,000
Rincian Program Kerja:Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut
5,000,000 5,000,000
Rincian Program Kerja:Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut
5,000,000 5,000,000
III. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN
1. Program Kerja 1: Bidang Akademik Kegiatan:
Rincian Program 1.a : Ulangan Harian 3,225,000 3,225,000
Rincian Program Kerja 1.b : Tambahan pelajaran les kl. 9 pada sem I & II Kegiatan
a. Pembentukan tim.
b. Pelaksanaan pelajaran tambahan. 1,000,000 10,470,000 11,470,000
c. Penyiapan bahan pelajaran tambahan 500,000 500,000
d. Laporan 400,000 400,000
Rincian Program Kerja 1.c: Ulangan tengah Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I dan II
Kegiatan:
b. Penyiapan bahan bahan Test. 1,640,000 1,640,000
c. Pelaksanaan 9,690,000 9,690,000
d. Laporan hasil test. 200,000 200,000
Rincian Program Kerja 1.d: Test Kendali
Mutu / Ulangan Akhir Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I
Kegiatan:
a. Pembentukan tim.
b. Penyiapan bahan bahan Test. 4,533,000 4,533,000
c. Pelaksanaan 3,882,000 3,882,000
d. Laporan hasil test. 200,000 200,000
Rincian Program Kerja 1.e: Test Kendali Mutu kl. 7 dan 8 sem II
Kegiatan:
a. Pembentukan tim.
b. Penyiapan bahan bahan Test. 2,820,000 2,820,000
c. Pelaksanaan 1,000,000 4,270,000 5,270,000
d. Laporan hasil test. 200,000 200,000
Rincian Program Kerja 1. f : Test Kendali
Mutu / Tes Pendalaman Materi kl. 9 pada sem I dan II
0 0
Kegiatan:
a. Pembentukan tim.
b. Penyiapan bahan bahan Test. 4,250,000 4,250,000
c. Pelaksanaan 1,000,000 6,130,000 7,130,000
d. Laporan hasil test. 500,000 500,000
Rincian Program Kerja1.g : Ujian Sekolah dan Ujian
Nasional 0 0
Kegiatan:
a. Pembentukan tim.
b. Penyiapan bahan bahan Test. 3,700,000 3,700,000
c. Pelaksanaan 1,000,000 4,600,000 2,820,000 2,467,500 1,149,500 12,037,000
d. Laporan hasil 400,000 400,000
Rincian Program Kerja : Peningkatan pembinaan potensi siswa
( MIPA dan Bahasa Inggris ) 0 0
a. Pembentukan tim 100,000 100,000
b. Pembentukan pembina 250,000 250,000
c. Pelaksanaan pembinaan 1,400,000 1,400,000
d. Pembuatan materi pembinaan 100,000 100,000
e. Laporan 150,000 150,000
2. Program Kerja : Bidang Non Akademik Rincian Program Kerja1.: Peningkatan Potensi Siswa meliputi
Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ, Seni Tari, Musik, Rupa, Bulu Tangkis, Volly, Sepak bola, Tonti
0 0
Kegiatan:
a. Pembentukan tim 250,000 250,000
b. Pelatihan bidang kreativitas, seni
budaya, dan olahraga 1,000,000 5,000,000 6,000,000
d. Pengiriman lomba 8,595,000 3,000,000 11,595,000
2. Program Kerja 2.2.:Ekstrakurikuler
Rincian Program Kerja: Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer, Seni tari, Musik Band, Seni Rupa, Volley Ball, bulu tangkis, Sepak bola, tata boga, Tata busana, bahasa Inggris, Qiroah ,PramukaTonti
Kegiatan:
a. Pembentukan tim 750,000 750,000
b. Pelaksanaan 1,000,000 10,980,000 4,080,000 16,060,000
c. Pelaporan 750,000 750,000
3. Keagamaan
Rincian Program Kegiatan: Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon, Qurban, Nuzulul Qur'an,Syawalan. Agama Kristen dan Katolik : Paskah, Natal, Retret
10,825,000 3,500,000 14,325,000
IV. PEMENUHAN STANDAR
TENAGA PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
a. Program Kerja 1: Peningkatan
Rincian Program Kerja 1.1: Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris
Kegiatan:
Mengikutsertakan pada pelatihan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.
400,000 400,000
b. Pelatihan MBS 400,000 400,000
c.Mengikutsertakan pada pelatihan
supervisi, monitoring, dan evaluasi 400,000 400,000
b. Program Kerja 2: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru)
Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan CTL Kegiatan:
a. Pembentukan Tim Pelatihan
b. Penyediaan alat, dan bahan pelatihan 200,000 200,000
c. Penyiapan tenaga tutor 300,000 300,000
d. Pembiayaan honorarium dan
Tim & peserta 2,820,000 2,820,000
e. Pengadaan Sertifikat Peserta 250,000 250,000
f. Pengadaan Konsumsi setiap kegiatan 1,200,000 1,200,000
g. Pelaporan 200,000 200,000
i. Transport Panitia dan Peserta 1,260,000 1,260,000
Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet
Kegiatan:
a. Pembentukan Tim Pelatihan 100,000 100,000
b. Penyediaan alat, dan bahan pelatihan 200,000 200,000
c. Penyiapan tenaga tutor 300,000 300,000
d. Pembiayaan honorarium dan
Tim & peserta 3,000,000 3,000,000
e. Pengadaan Sertifikat Peserta 200,000 200,000
f. Pengadaan Konsumsi 1,500,000 1,500,000
g. Pelaporan 200,000 200,000
h . ATK 2,030,000 2,030,000
I . Dokumentasi 200,000 200,000
- Mengikutsertakan pada MGMP, pelatihan ,workshop yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.
1,240,000 3,000,000 4,240,000
V. PEMENUHAN STANDAR
SARANA DAN
PRASARANA
1. Program kerja 1 : Pemenuhan sarana dan prasarana minimal
a. Rincian Program Kerja1.Pembangunan ruang Lab
TIK 150,000,000 64,375,000 214,375,000
c. Rincian Program Kerja : Fasilitas Pembelajaran Kegiatan:
- Pemindahan KWH meter 400,000 400,000
- Pembelian Lap top 7,000,000 7,000,000 14,000,000
- Jaringan Internet 10,000,000 10,000,000
- Pembelian LCD 13,000,000 13,000,000
- Pembelian TV Edukasi 6 buah 3,000,000 6,000,000 9,000,000
- Pengadaan Printer 2 buah 1,200,000 1,200,000
- Pengadaan Scanner 800,000 800,000
- Perencanaan Instalasi dan pemasangan 4,000,000 4,000,000
- Pembelian white board 600,000 600,000
- Daya dan jasa( listrik, air, telepon) 11,892,500 11,892,500
- ATK, bahan habis pakai, foto kopi 23,007,900 23,310,300 46,318,200
- Percontohan 6,428,900 6,428,900
- Biaya pemeliharaan bangunan gedung 1,582,300 1,582,300
- Perawatan ringan sekolah 2,000,000 4,030,000 3,219,000 9,249,000
d. Rincian Program Kerja : Pengadaan buku
a. Pembentukan tim 100,000 100,000 b. Survey harga 200,000 200,000 c. Pembelian buku 9,000,000 9,000,000 d. Transport 400,000 400,000
VI. PEMENUHAN
STANDAR
PENGELOLAAN
a. Program Kerja : Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program.
Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2)
Kegiatan:
a. Penyiapan bahan-bahan 100,000 100,000
c.Penggandaan dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 1,000,000 1,000,000
d. Pengiriman dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 500,000 500,000
- Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan
berbagai aspek 7,664,100 7,664,100
Rincian Program
Kerja : Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Kegiatan:
a. Penyiapan bahan-bahan dan alat 145,000 145,000
b. Pembentukan Tim/Panitia PPDB dan MOS 3,355,000 3,355,000
c.Pelaksanaan pendaftaran 720,000 720,000
d. Penyusunan/pembuatan dokumen
Pedoman PPDB dan MOS 100,000 100,000
b. Program Kerja :Struktur Organisasi dan mekanisme kerja:
- Melengkapi struktur organisasi 1,000,000 1,000,000
- Dokumen pembagian tugas/kewenangan/
tupoksi 1,000,000 1,000,000
c. Program Kerja : Supervisi,
monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah Kegiatan:
a.Pembentukan Tim Khusus 100,000 100,000
b. Pembagian tugas monitoring dan supervisi 100,000 1,400,000 1,500,000
c. Penyiapan materi rumusan monitoring 300,000 300,000
d.Sosialisasi tim khusus 100,000 100,000
e.Pelaksanaan monitoring 400,000 550,000 950,000
Rincian Program Kerja : Pembuatan Instrumen monitoring
Kegiatan:
a. Persiapan alat dan bahan instrumen 100,000 100,000
b. Pembuatan format instrumen 100,000 100,000
c. Penggandaan format instrumen 200,000 200,000
d. Sosialisasi format instrumen 100,000 100,000
e. Pendokumentasian format instrumen 200,000 200,000
Rincian Program Kerja Pendokumentasian Kegiatan:
a.Pengumpulan alat dokumentasi 200,000 200,000
b.Pengumpulan bahan dokumenter 200,000 200,000
c.Pelaksanaan pendokumentasian 300,000 300,000
d.Pelebelan dokumentasi 200,000 200,000
e.Penyimpanan dokumentasi 100,000 100,000
Rincian Program Kerja : Tindak lnjut MONEV
Kegiatan:
a. Pembuatan program tindak lanjut 100,000 100,000
c. Pelaksanaan tindak lanjut 300,000 300,000
d. Pelaporan tindak lanjut 400,000 400,000
d. Program Kerja : Kemitraan dan peranserta masyarakat
Rincian Program Kerja : Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah
Kegiatan:
a. Identifikasi kekurangan dokumen
keberadaan komite sekolah 500,000 9,200,000 9,700,000
b. Analisa kebutuhan bahan dan alat
dokumen keberadaan komite sekolah 500,000 12,700,000 13,200,000
c.Pelaksanaan pelengkapan dokumen keberadaan
komite sekolah 1,000,000 1,000,000
Rincian Program Kerja : Menentukan kenaikan
sumbangan biaya pendidikan 1,000,000 1,000,000
Kegiatan:
a. Melakukan analisa kebutuhan sekolah untuk
berlangsungnya proses pendidikan 200,000
200,000
b. Mengadakan analisa kenaikan harga
barang dan jasa 300,000 300,000
c. Menentukan langkah-langkah
mengatasi kebutuhan dana 400,000 400,000
d. Sosialisasi kebutuhan pendidikan
kepada orang tua siswa 1,000,000 1,000,000
e. Mengadakan rapat wali murid untuk menentukan besarnya sumbangan
dana 2,000,000 5,000,000
7,000,000 f. Menampung sumbangan wali murid
untuk biaya pendidikan 100,000 100,000
e. Program Kerja : Penggunaan Sistem Informasi Manajemen ( SIM )
Rincian Program Kerja : Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) Kegiatan:
a. Penentuan pusat pemasangan Paket
Aplikasi Sekolah (PAS) 100,000 100,000
b. Perencanaan instalasi tiap ruang Paket
Aplikasi Sekolah (PAS) 100,000 100,000
c. Instalasi software Paket Aplikasi
Sekolah (PAS) 100,000 100,000
d. Instalasi hardware Paket Aplikasi
Sekolah (PAS) 100,000 100,000
e. pelatihan pengoperasian Paket Aplikasi Sekolah
(PAS) 200,000 200,000
f. Membuat program penggunaan Paket
Aplikasi Sekolah (PAS) 150,000 150,000
g. Sosialisasi penggunaan Paket Aplikasi
VII. STANDAR
PEMBIAYAAN
1.Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana
Rincian Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana a. Membentuk Tim Peningkatan
Sumber Dana
b. Analisa kebutuhan barang dan jasa c. Analisa kenaikan harga barang
d. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan
e. Akses ke sumber dana yang dituju f. Sosialisasi hasil sumber dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP Kegiatan:
a. Membentuk Tim Pengalokasian Dana
b. Analisa kebutuhan barang dan jasa c. Analisa kebutuhan sekolah sesuai standar pembiayaan
d. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan
e Penentuan Obyek Standar yang didanai
f Sosialisasi penggunaan dana
Rincian Program Kerja : Kesejahteraan Pegawai Kegiatan :
a. HR. PTT 10,680,000 1,030,000 11,710,000
b. Urusan-urusan 17,600,000 17,600,000
Rincian Program 6.7 : Bantuan siswa Kegiatan
a. Bantuan siswa 3,000,000 3,000,000
VIII. STANDAR PENILAIAN
PENDIDIKAN
4. Rencana Kerja 1: Pengembangan sistem penilaian, meliputi Ulangan harian, ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya
Kegiatan:
b. Penyiapan Bahan 500,000 500,000
b. Pelaksanaan Workshop 3,000,000 3,000,000
c. Dokumentasi hasil worKshop 400,000 400,000
d. Deseminasi hasil workshop 1,000,000 1,000,000
IX. PENGEMBANGAN
BUDAYA DAN
LINGKUNGAN
SEKOLAH
Pengembangan budaya bersih: 80%
Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk,
dll (tamanisasi): 50% 1,000,000 1,000,000
Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi: 30%
500,000 500,000
Penciptaan budaya tata krama “in action”: 70% 1,000,000 1,000,000
Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan: 2
lembaga 500,000 500,000
Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan,
dll: 2 lomba 1,000,000 1,000,000
Penciptaan lingkungan aman 50% 500,000 500,000
Penciptaan lingkungan agamis 60%
500,000 500,000
JUMLAH
100,000,000 153,282,000 157,820,000 2,467,500 77,940,000 97,375,000 1,411,107,038 1,999,991,538Mengetahui/menyetujui
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo Komite Sekolah Kepala sekolah
MUHAMMAD MASTUR, B.A. NIP.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
I. STANDAR ISI
1
Penyusunan Buku KTSP
2 Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9
3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):
II. STANDAR PROSES
1
Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa
2 Persyaratan pembelajaran
3 Pelaksanaan pembelajaran:
Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran
4
Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut
5
Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut
III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1. Bidang Akademik
1 Ulangan Harian 2 Tambahan pelajaran 3 Ulangan tengah Semester
4 Test Kendali Mutu / Ulangan akhir Semester I
5 Test Kendali Mutu / Ulangan kenaikan Kelas Semester II
6 Pendalaman Materi Kelas IX
7 Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
8 Peningkatan pembinaan potensi siswa
( MIPA dan Bahasa Inggris )
#
XII. JADWAL KEGIATAN PROGRAM NAMA ; ………. TAHUN 2008/2009
Jun-09 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09
2. Program Kerja : Bidang Non Akademik 10 Peningkatan Potensi Siswa meliputi
1
Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ, Seni Tari, Musik, Rupa, Bulu Tangkis, Volly, Sepak bola, Tonti
2
Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer, Seni tari, Musik Band, Seni Rupa, Volley Ball, bulu tangkis, Sepak bola, tata boga, Tata busana, bahasa Inggris, Qiroah ,PramukaTonti
3 Keagamaan
Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon, Qurban, Nuzulul Qur'an,Syawalan. Agama Kristen dan Katolik : Paskah, Natal, Retret
IV. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
1
Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah)
a Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris
b Pelatihan MBS
c Pelatihan supervisi, monitoring dan evaluasi
2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru)
a Pelaksanaan pelatihan CTL
b Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet
c Mengikutsertakan MGMP, pelatihan, workshop
V. PEMENUHAN STANDARSARANA DAN PRASARANA
1 Pemenuhan sarana dan prasarana minimal
a Pembangunan ruang Lab TIK b Sarana dan Prasarana Lainnya c Fasilitas pembelajaran
- Pemindahan KWH meter - Pembelian Lap top - Jaringan Internet - Pembelian LCD
- Pembelian TV Edukasi 6 buah - Pengadaan Printer 2 buah - Pengadaan Scanner
- Perencanaan Instalasi dan pemasangan
- Pembelian white board - Daya dan jasa( listrik, air, telepon) - ATK, bahan habis pakai, foto kopi - Percontohan
- Biaya pemeliharaan bangunan gedung - Perawatan ringan sekolah
d Pengadaan buku
VI. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN
a Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program.
1 Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2)
- Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek
2 Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS
b Struktur organisasi dan mekanisme kerja
c Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah Pembentukan Tim
Pembuatan Instrumen monitoring Pendokumentasian
Tindak lnjut MONEV
d Kemitraan dan peranserta masyarakat Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan
e Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
VII. STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN
1 Peningkatan Sumber Dana
3
Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP
4 Kesejahteraan Pegawai
VIII. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
1
Pengembangan sistem penilaian, meliputi Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya
IX. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH
1
Pengembangan budaya bersih
2
Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi)
3
Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi
4
Penciptaan budaya tata krama “in action
5
Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan
6
Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan
7
Penciptaan lingkungan aman
8
Penciptaan lingkungan agamis
………, ……… Nama Sekolah: …………
………..
XII. PEMBIAYAAN
SSN BOS DEKONST RUTIN SUKA RELA
KELAS
100,000,000 153,282,000 157,820,000 2,467,500 77,940,000 97,375,000 1,411,107,038 1,999,991,538
Gaji guru dan karyawan 1,358,414,538 1,358,414,538.00
Daya dan jasa 1 STANDAR ISI a Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 b Silabus 5,000,000.00 5,000,000.00 c Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): 5,000,000.00 5,000,000.00 2 STANDAR PROSES a
Rincian Program Kerja:
Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk
pemahaman guru terhadap
karakteristik siswa
1,000,000
1,000,000.00
b. Persyaratan pembelajaran 5,000,000 5,500,000 10,500,000.00
c Program Implementasi CTL dalam
Pembelajaran 4,000,000 4,000,000.00
d Pelaksanaan penilaian
pembelajaran 5,000,000.00 5,000,000.00
e Pengawasan proses pembelajaran
5,000,000.00 5,000,000.00
3
STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN
a Bidang akademik: 4,000,000.00 63,700,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 1,149,500.00 74,137,000.00
b Bidang non akademik: 1,000,000.00 33,150,000.00 11,500,000.00 4,080,000.00 49,730,000.00
c Kelulusan: d Melanjutkan studi:
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
47
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN
Nama Sekolah : ………..
RAPBS TAHUN KE I APBD PROV JUMLAH (RUPIAH) PUSAT KOMITE APBD KAB NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS4
STANDAR TENAGA PENDIDIK
DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
a Kepala sekolah: 1,200,000.00 1,200,000.00
b Guru: (bersifat rata-rata) 0.00 0.00
Rincian Program Kerja 2.11:
Pelaksanaan pelatihan CTL 3,770,000.00 0.00 2,460,000.00 6,230,000.00
Rincian Program Kerja 2.12:
Pelaksanaan pelatihan Internet 6,230,000.00 3,120,000.00 9,350,000.00
c
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat rata-rata)
MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 3,000,000.00 4,240,000.00
5
STANDAR SARANA DAN
PRASARANA
a Sarana dan Prasarana Minimal 150,000,000 64,375,000.00 214,375,000.00
b Sarana dan Prasarana Lainnya c Fasilitas Pembelajaran dan
Penilaian 25,000,000.00 34,707,900.00 4,030,000 28,000,000.00 46,433,000.00 138,170,900.00
6
STANDAR
PENGELOLAAN
a
Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:
1,550,000.00 7,664,100.00
500,000.00
9,714,100.00
Penyiapan Dokumen PPDB dan
MOS 4,320,000.00
4,320,000.00
b. Struktur organisasi dan mekanisme
kerja 2,000,000.00 2,000,000.00
c Supervisi, monitoring, evaluasi,
dan akreditasi sekolah: 3,600,000.00 1,950,000.00 5,550,000.00
d Kemitraan dan peranserta
masyarakat: 7,000,000.00 21,900,000.00 5,000,000 33,900,000.00
e SIM sekolah: 850,000.00 850,000.00
f Kesejahteraan Pegawai
g Bantuan siswa 3,000,000.00 3,000,000.00
7.
STANDAR
PEMBIAYAAN
1. Peningkatan sumber dana 2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP
3. Kesejahteraan Pegawai 28,280,000.00 1,030,000 29,310,000.00 8.
STANDAR PENILAIAN
PENDIDIKAN
5,000,000.00 5,000,000.00 9PENGEMBANGAN
BUDAYA DAN
LINGKUNGAN
SEKOLAH
5,000,000.00 5,000,000.00 JUMLAH 100,000,000.00 153,282,000.00 157,820,000.00 2,467,500.00 77,940,000.00 97,375,000.00 1,411,107,038.00 1,999,991,538.00 49SSN BOS DEKONST RUTIN SUKA RELA KELAS 7, 8, 9
70,000,000 150,096,000 152,820,000.00 27,467,500 127,200,000 106,800,000 1,436,345,438.00 2,070,728,938
Gaji guru dan karyawan 1,358,414,538 1,358,414,538.00
Daya dan jasa 18,650,000.00 18,650,000.00
1 STANDAR ISI a Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00 b Silabus 2,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 c Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): 2,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 2 STANDAR PROSES a
Rincian Program Kerja:
Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk
pemahaman guru terhadap
karakteristik siswa
1,000,000
1,000,000.00
b. Persyaratan pembelajaran 3,500,000 5,223,300 1,500,000.00 10,223,300.00
c Program Implementasi CTL dalam
Pembelajaran 3,500,000 500,000.00 4,000,000.00
d Pelaksanaan penilaian pembelajaran 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00
e Pengawasan proses pembelajaran
3,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00
3
STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN
a Bidang akademik: 2,000,000.00 63,700,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 5,000,000.00 1,149,500.00 77,137,000.00
b Bidang non akademik: 1,500,000.00 32,400,000.00 13,000,000.00 4,080,000.00 50,980,000.00
c Kelulusan: d Melanjutkan studi: JUMLAH (RUPIAH) PUSAT APBD PROV
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN
Nama Sekolah: ………...TAHUN AJARAN 2009/2010
RAPBS TAHUN KE II
KOMITE
APBD KAB
NO PROGRAM-PROGRAM
STRATEGIS
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
4
STANDAR TENAGA PENDIDIK
DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
a Kepala sekolah: 1,200,000.00 1,200,000.00
b Guru: (bersifat rata-rata) 0.00 0.00
Rincian Program Kerja 2.11:
Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris 3,000,000.00 0.00 770,000.00 5,000,000.00
8,770,000.00
Rincian Program Kerja 2.12:
Pelaksanaan pelatihan Internet 4,000,000.00 2,230,000.00 4,000,000.00
10,230,000.00
c
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat
rata-rata) 1,500,000.00
1,500,000.00
MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 3,000,000.00 4,240,000.00
5
STANDAR SARANA DAN
PRASARANA
a Sarana dan Prasarana Minimal 150,000,000 1,500,000.00 50,000,000.00 201,500,000.00
b Sarana dan Prasarana Lainnya 12,000,000.00 12,000,000.00
c Fasilitas Pembelajaran dan
Penilaian 14,000,000.00 32,707,900.00 7,000,000.00 27,000,000 37,800,000.00 52,021,400.00 170,529,300.00
6
STANDAR
PENGELOLAAN
a
Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:
1,000,000.00 7,504,800.00
1,500,000.00
10,004,800.00
Penyiapan Dokumen PPDB dan
MOS 4,320,000.00 1,500,000.00
5,820,000.00
b. Struktur organisasi dan mekanisme
kerja 1,000,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00
c Supervisi, monitoring, evaluasi,
dan akreditasi sekolah: 2,500,000.00 2,000,000.00 4,500,000.00
d Kemitraan dan peranserta
masyarakat: 3,500,000.00 23,000,000.00 7,000,000 33,500,000.00
e SIM sekolah: 2,500,000.00 2,500,000.00
f Bantuan siswa 3,000,000.00 3,000,000.00
7.
STANDAR
PEMBIAYAAN
1. Peningkatan sumber dana
2. Peningkatan Pengalokasian 3,500,000.00 3,500,000.00 3. Kesejahteraan Pegawai 30,000,000.00 2,030,000 32,030,000.00 8.
STANDAR PENILAIAN
PENDIDIKAN
7,000,000.00 3,000,000.00 10,000,000.00 9PENGEMBANGAN
BUDAYA DAN
LINGKUNGAN
SEKOLAH
3,500,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 8,000,000.00 JUMLAH 70,000,000.00 150,096,000.00 152,820,000.00 27,467,500.00 127,200,000.00 106,800,000.00 1,436,345,438.00 2,070,728,938.00 52SSN BOS DEKONST RUTIN SUKA RELA KELAS
50,000,000 141,600,000 152,820,000.00 27,467,500 168,000,000 124,000,000 1,579,865,032 2,243,752,532
Gaji guru dan karyawan 1,494,255,992 1,494,255,992.00
Daya dan jasa 20,515,000.00
1 STANDAR ISI a Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 2,000,000.00 2,000,000.00 b Silabus 1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 c Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): 1,500,000.00 1,500,000.00 2 STANDAR PROSES a
Rincian Program Kerja:
Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk
pemahaman guru terhadap
karakteristik siswa
1,000,000
1,000,000.00
b. Persyaratan pembelajaran 2,000,000.00 5,500,000 7,500,000.00
c Program Implementasi CTL dalam
Pembelajaran 3,000,000.00 3,000,000.00
d Pelaksanaan penilaian
pembelajaran 2,000,000.00 1,270,000.00 3,270,000.00
e Pengawasan proses pembelajaran
2,000,000.00 2,000,000.00
3
STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN
a Bidang akademik: 1,500,000.00 62,000,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 5,000,000.00 1,149,500.00 74,937,000.00
b Bidang non akademik: 1,000,000.00 30,000,000.00 11,500,000.00 4,488,000.00 46,988,000.00
c Kelulusan: d Melanjutkan studi:
APBD PROV
KOMITE
APBD KAB
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN
Nama Sekolah: ……….. TAHUN AJARAN 2010/2011
53
RAPBS TAHUN KE III
NO PROGRAM-PROGRAM
STRATEGIS
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
JUMLAH (RUPIAH) PUSAT
4
STANDAR TENAGA PENDIDIK
DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
a Kepala sekolah: 1,200,000.00 1,200,000.00
b Guru: (bersifat rata-rata) 0.00 0.00
Rincian Program Kerja 2.11:
Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris 2,000,000.00 0.00 3,000,000.00
5,000,000.00 Rincian Program Kerja 2.12:
Pelaksanaan pelatihan Internet 2,000,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00
c
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat
rata-rata) 1,000,000.00
MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 3,000,000.00 4,240,000.00
5
STANDAR SARANA DAN
PRASARANA
a Sarana dan Prasarana Minimal 150,000,000 25,000,000 75,000,000.00 77,000,000.00 327,000,000.00
b Sarana dan Prasarana Lainnya c Fasilitas Pembelajaran dan
Penilaian 7,500,000.00 28,460,000.00 4,030,000 38,000,000.00 57,223,540.00 135,213,540.00
6
STANDAR
PENGELOLAAN
a
Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:
1,000,000.00 7,080,000.00 1,000,000.00 9,080,000.00
Penyiapan Dokumen PPDB dan
MOS 4,320,000.00
4,320,000.00
b. Struktur organisasi dan mekanisme kerja
1,000,000.00 1,000,000.00
c Supervisi, monitoring, evaluasi,
dan akreditasi sekolah: 2,500,000.00 2,000,000.00 4,500,000.00
d Kemitraan dan peranserta
masyarakat: 2,500,000.00 22,000,000.00 9,000,000 33,500,000.00
e SIM sekolah: 500,000.00 500,000.00
f Bantuan siswa 3,000,000.00
7.
STANDAR
PEMBIAYAAN
1. Peningkatan sumber dana 2,500,000.00 2. Peningkatan Pengalokasian
Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 2,500,000.00
3. Kesejahteraan Pegawai 32,000,000.00 2,233,000 34,233,000.00 8.
STANDAR PENILAIAN
PENDIDIKAN
5,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00 9PENGEMBANGAN
BUDAYA DAN
LINGKUNGAN
SEKOLAH
2,500,000.00 2,000,000.00 4,500,000.00 JUMLAH 50,000,000.00 141,600,000.00 152,820,000.00 27,467,500.00 168,000,000.00 124,000,000.00 1,579,865,032.00 2,243,752,532.00 55SSN BOS DEKONST RUTIN SUKA RELA KELAS
135,936,000 2,820,000.00 42,467,500 230,400,000 140,800,000 1,579,865,032 2,132,288,532
Gaji guru dan karyawan 1,494,255,992 1,494,255,992.00
Daya dan jasa 20,515,000.00
1 STANDAR ISI a Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 b Silabus 5,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00 c Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): 5,000,000.00 5,000,000.00 2 STANDAR PROSES a
Rincian Program Kerja:
Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk
pemahaman guru terhadap
karakteristik siswa
1,000,000.00 1,000,000.00
b. Persyaratan pembelajaran 4,500,000 6,000,000.00 10,500,000.00
c Program Implementasi CTL dalam
Pembelajaran 4,000,000.00 4,000,000.00
d Pelaksanaan penilaian pembelajaran
5,000,000.00 5,000,000.00
e Pengawasan proses pembelajaran
5,000,000.00 5,000,000.00
3
STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN
a Bidang akademik: 57,000,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 13,000,000.00 1,149,500.00 76,437,000.00
b Bidang non akademik: 27,000,000.00 12,000,000.00 4,488,000.00 43,488,000.00
c Kelulusan: d Melanjutkan studi:
PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
JUMLAH (RUPIAH) PUSAT APBD PROV KOMITE 56 APBD KAB
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN
Nama Sekolah : ……….. TAHUN AJARAN 2011/2012
RAPBS TAHUN KE IV
4
STANDAR TENAGA PENDIDIK
DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
a Kepala sekolah: 1,200,000.00 1,200,000.00
b Guru: (bersifat rata-rata) 0.00
Rincian Program Kerja 2.11:
Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris 0.00 3,000,000.00
3,000,000.00 Rincian Program Kerja 2.12:
Pelaksanaan pelatihan Internet 3,000,000.00 3,000,000.00
c
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat rata-rata)
MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 4,000,000.00 5,240,000.00
5
STANDAR SARANA DAN
PRASARANA
a Sarana dan Prasarana Minimal 25,000,000 79,200,000.00 89,800,000.00 194,000,000.00
b Sarana dan Prasarana Lainnya c Fasilitas Pembelajaran dan
Penilaian 31,460,000.00 10,000,000 38,000,000.00 57,223,540.00 136,683,540.00
6
STANDAR
PENGELOLAAN
a
Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:
6,796,800.00 2,000,000.00 8,796,800.00
Penyiapan Dokumen PPDB dan
MOS 4,320,000.00 2,000,000.00
6,320,000.00
b. Struktur organisasi dan mekanisme kerja 0.00
c Supervisi, monitoring, evaluasi,
dan akreditasi sekolah: 2,000,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00
d Kemitraan dan peranserta
masyarakat: 22,000,000.00 10,000,000 32,000,000.00
e SIM sekolah: 0.00
f Bantuan siswa 3,000,000.00
7.
STANDAR
PEMBIAYAAN
1. Peningkatan sumber dana 5,000,000.00
2. Peningkatan Pengalokasian
Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 5,000,000.00
3. Kesejahteraan Pegawai 32,000,000.00 2,233,000 34,233,000.00 8.
STANDAR PENILAIAN
PENDIDIKAN
5,000,000.00 5,000,000.00 9PENGEMBANGAN
BUDAYA DAN
LINGKUNGAN
SEKOLAH
619,200.00 3,000,000.00 3,619,200.00 JUMLAH 135,936,000.00 2,820,000.00 42,467,500.00 230,400,000.00 140,800,000.00 1,579,865,032.00 2,132,288,532.00 Sentolo, 8 Agustus 2008 Mengetahui/menyetujuiKepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo Komite Sekolah Kepala sekolah
MUHAMMAD MASTUR, B.A. NIP 130530785