• Tidak ada hasil yang ditemukan

XI. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) Nama Sekolah :..

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "XI. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) Nama Sekolah :.."

Copied!
30
0
0

Teks penuh

(1)

SSN BOS DEKONST RUTIN SUKA RELA

Dana Masuk

100,000,000 153,282,000 157,820,000 2,467,500 77,940,000 97,375,000 1,411,107,038 1,999,991,538

Gaji Pegawai

1,358,414,538 1,358,414,538

I. STANDAR ISI

Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 1. Program Kerja 1 :Penyusunan Buku KTSP

Kegiatan:

a. Pembentukan Tim 200,000 200,000

b. Penyiapan Bahan 1,000,000 1,000,000

b. Pelaksanaan Workshop 4,060,000 4,000,000 8,060,000

c. Dokumentasi hasil workshop 740,000 740,000

Rincian Program Kerja: Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9

Kegiatan:

a. Pembentukan Tim 100,000 100,000

b. Penyiapan Bahan 1,000,000 1,000,000

b. Pelaksanaan Workshop 3,500,000 3,500,000

c. Dokumentasi hasil worshop 400,000 400,000

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):

Rincian Program Kerja:Menyusunan , pengembangan RPP dan Menyusunan KKM semua

mapel kelas 7, 8 dan 9

Kegiatan:

a. Pembentukan Tim 100,000 100,000

b. Penyiapan Bahan 1,000,000 1,000,000

b. Pelaksanaan Workshop 3,500,000 3,500,000

c. Dokumentasi hasil worshop 400,000 400,000

SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN

JUMLAH (RUPIAH) APBD KAB

XI. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)

Nama Sekolah : ………..

PUSAT KOMITE

RAPBS TAHUN KE I

PROGRAM DAN KEGIATAN

SAT VOL

UNIT APBD

(2)

II. STANDAR PROSES

2. Program Kerja : a. Persiapan pembelajaran: Rincian Program Kerja: Pemenuhan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru

terhadap karakteristik siswa 1,000,000 1,000,000

b. Persyaratan Pembelajaran

Penambahan buku Paket 5,000,000 5,500,000 10,500,000

c. Pelaksanaan pembelajaran: Rincian Program Kerja:

Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Kegiatan:

a Pembentukan tim. 100,000 100,000

b. Pendataan kebutuhan implementasi

CTL dalam Pembelajaran. 1,300,000 1,300,000

c. Pemenuhan kebutuhan pendukung

Implementasi CTL dalam KBM. 2,600,000 2,600,000

Rincian Program Kerja:Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut

5,000,000 5,000,000

Rincian Program Kerja:Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut

5,000,000 5,000,000

III. STANDAR KOMPETENSI

LULUSAN

1. Program Kerja 1: Bidang Akademik Kegiatan:

Rincian Program 1.a : Ulangan Harian 3,225,000 3,225,000

Rincian Program Kerja 1.b : Tambahan pelajaran les kl. 9 pada sem I & II Kegiatan

a. Pembentukan tim.

b. Pelaksanaan pelajaran tambahan. 1,000,000 10,470,000 11,470,000

c. Penyiapan bahan pelajaran tambahan 500,000 500,000

d. Laporan 400,000 400,000

Rincian Program Kerja 1.c: Ulangan tengah Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I dan II

Kegiatan:

(3)

b. Penyiapan bahan bahan Test. 1,640,000 1,640,000

c. Pelaksanaan 9,690,000 9,690,000

d. Laporan hasil test. 200,000 200,000

Rincian Program Kerja 1.d: Test Kendali

Mutu / Ulangan Akhir Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I

Kegiatan:

a. Pembentukan tim.

b. Penyiapan bahan bahan Test. 4,533,000 4,533,000

c. Pelaksanaan 3,882,000 3,882,000

d. Laporan hasil test. 200,000 200,000

Rincian Program Kerja 1.e: Test Kendali Mutu kl. 7 dan 8 sem II

Kegiatan:

a. Pembentukan tim.

b. Penyiapan bahan bahan Test. 2,820,000 2,820,000

c. Pelaksanaan 1,000,000 4,270,000 5,270,000

d. Laporan hasil test. 200,000 200,000

Rincian Program Kerja 1. f : Test Kendali

Mutu / Tes Pendalaman Materi kl. 9 pada sem I dan II

0 0

Kegiatan:

a. Pembentukan tim.

b. Penyiapan bahan bahan Test. 4,250,000 4,250,000

c. Pelaksanaan 1,000,000 6,130,000 7,130,000

d. Laporan hasil test. 500,000 500,000

Rincian Program Kerja1.g : Ujian Sekolah dan Ujian

Nasional 0 0

Kegiatan:

a. Pembentukan tim.

b. Penyiapan bahan bahan Test. 3,700,000 3,700,000

c. Pelaksanaan 1,000,000 4,600,000 2,820,000 2,467,500 1,149,500 12,037,000

d. Laporan hasil 400,000 400,000

Rincian Program Kerja : Peningkatan pembinaan potensi siswa

( MIPA dan Bahasa Inggris ) 0 0

(4)

a. Pembentukan tim 100,000 100,000

b. Pembentukan pembina 250,000 250,000

c. Pelaksanaan pembinaan 1,400,000 1,400,000

d. Pembuatan materi pembinaan 100,000 100,000

e. Laporan 150,000 150,000

2. Program Kerja : Bidang Non Akademik Rincian Program Kerja1.: Peningkatan Potensi Siswa meliputi

Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ, Seni Tari, Musik, Rupa, Bulu Tangkis, Volly, Sepak bola, Tonti

0 0

Kegiatan:

a. Pembentukan tim 250,000 250,000

b. Pelatihan bidang kreativitas, seni

budaya, dan olahraga 1,000,000 5,000,000 6,000,000

d. Pengiriman lomba 8,595,000 3,000,000 11,595,000

2. Program Kerja 2.2.:Ekstrakurikuler

Rincian Program Kerja: Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer, Seni tari, Musik Band, Seni Rupa, Volley Ball, bulu tangkis, Sepak bola, tata boga, Tata busana, bahasa Inggris, Qiroah ,PramukaTonti

Kegiatan:

a. Pembentukan tim 750,000 750,000

b. Pelaksanaan 1,000,000 10,980,000 4,080,000 16,060,000

c. Pelaporan 750,000 750,000

3. Keagamaan

Rincian Program Kegiatan: Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon, Qurban, Nuzulul Qur'an,Syawalan. Agama Kristen dan Katolik : Paskah, Natal, Retret

10,825,000 3,500,000 14,325,000

IV. PEMENUHAN STANDAR

TENAGA PENDIDIK DAN

TENAGA KEPENDIDIKAN

a. Program Kerja 1: Peningkatan

(5)

Rincian Program Kerja 1.1: Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris

Kegiatan:

Mengikutsertakan pada pelatihan

yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.

400,000 400,000

b. Pelatihan MBS 400,000 400,000

c.Mengikutsertakan pada pelatihan

supervisi, monitoring, dan evaluasi 400,000 400,000

b. Program Kerja 2: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru)

Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan CTL Kegiatan:

a. Pembentukan Tim Pelatihan

b. Penyediaan alat, dan bahan pelatihan 200,000 200,000

c. Penyiapan tenaga tutor 300,000 300,000

d. Pembiayaan honorarium dan

Tim & peserta 2,820,000 2,820,000

e. Pengadaan Sertifikat Peserta 250,000 250,000

f. Pengadaan Konsumsi setiap kegiatan 1,200,000 1,200,000

g. Pelaporan 200,000 200,000

i. Transport Panitia dan Peserta 1,260,000 1,260,000

Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet

Kegiatan:

a. Pembentukan Tim Pelatihan 100,000 100,000

b. Penyediaan alat, dan bahan pelatihan 200,000 200,000

c. Penyiapan tenaga tutor 300,000 300,000

d. Pembiayaan honorarium dan

Tim & peserta 3,000,000 3,000,000

e. Pengadaan Sertifikat Peserta 200,000 200,000

f. Pengadaan Konsumsi 1,500,000 1,500,000

g. Pelaporan 200,000 200,000

h . ATK 2,030,000 2,030,000

I . Dokumentasi 200,000 200,000

(6)

- Mengikutsertakan pada MGMP, pelatihan ,workshop yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.

1,240,000 3,000,000 4,240,000

V. PEMENUHAN STANDAR

SARANA DAN

PRASARANA

1. Program kerja 1 : Pemenuhan sarana dan prasarana minimal

a. Rincian Program Kerja1.Pembangunan ruang Lab

TIK 150,000,000 64,375,000 214,375,000

c. Rincian Program Kerja : Fasilitas Pembelajaran Kegiatan:

- Pemindahan KWH meter 400,000 400,000

- Pembelian Lap top 7,000,000 7,000,000 14,000,000

- Jaringan Internet 10,000,000 10,000,000

- Pembelian LCD 13,000,000 13,000,000

- Pembelian TV Edukasi 6 buah 3,000,000 6,000,000 9,000,000

- Pengadaan Printer 2 buah 1,200,000 1,200,000

- Pengadaan Scanner 800,000 800,000

- Perencanaan Instalasi dan pemasangan 4,000,000 4,000,000

- Pembelian white board 600,000 600,000

- Daya dan jasa( listrik, air, telepon) 11,892,500 11,892,500

- ATK, bahan habis pakai, foto kopi 23,007,900 23,310,300 46,318,200

- Percontohan 6,428,900 6,428,900

- Biaya pemeliharaan bangunan gedung 1,582,300 1,582,300

- Perawatan ringan sekolah 2,000,000 4,030,000 3,219,000 9,249,000

d. Rincian Program Kerja : Pengadaan buku

a. Pembentukan tim 100,000 100,000 b. Survey harga 200,000 200,000 c. Pembelian buku 9,000,000 9,000,000 d. Transport 400,000 400,000

VI. PEMENUHAN

STANDAR

PENGELOLAAN

a. Program Kerja : Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program.

Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2)

Kegiatan:

a. Penyiapan bahan-bahan 100,000 100,000

(7)

c.Penggandaan dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 1,000,000 1,000,000

d. Pengiriman dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 500,000 500,000

- Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan

berbagai aspek 7,664,100 7,664,100

Rincian Program

Kerja : Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Kegiatan:

a. Penyiapan bahan-bahan dan alat 145,000 145,000

b. Pembentukan Tim/Panitia PPDB dan MOS 3,355,000 3,355,000

c.Pelaksanaan pendaftaran 720,000 720,000

d. Penyusunan/pembuatan dokumen

Pedoman PPDB dan MOS 100,000 100,000

b. Program Kerja :Struktur Organisasi dan mekanisme kerja:

- Melengkapi struktur organisasi 1,000,000 1,000,000

- Dokumen pembagian tugas/kewenangan/

tupoksi 1,000,000 1,000,000

c. Program Kerja : Supervisi,

monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah Kegiatan:

a.Pembentukan Tim Khusus 100,000 100,000

b. Pembagian tugas monitoring dan supervisi 100,000 1,400,000 1,500,000

c. Penyiapan materi rumusan monitoring 300,000 300,000

d.Sosialisasi tim khusus 100,000 100,000

e.Pelaksanaan monitoring 400,000 550,000 950,000

Rincian Program Kerja : Pembuatan Instrumen monitoring

Kegiatan:

a. Persiapan alat dan bahan instrumen 100,000 100,000

b. Pembuatan format instrumen 100,000 100,000

c. Penggandaan format instrumen 200,000 200,000

d. Sosialisasi format instrumen 100,000 100,000

e. Pendokumentasian format instrumen 200,000 200,000

Rincian Program Kerja Pendokumentasian Kegiatan:

a.Pengumpulan alat dokumentasi 200,000 200,000

b.Pengumpulan bahan dokumenter 200,000 200,000

c.Pelaksanaan pendokumentasian 300,000 300,000

d.Pelebelan dokumentasi 200,000 200,000

e.Penyimpanan dokumentasi 100,000 100,000

Rincian Program Kerja : Tindak lnjut MONEV

Kegiatan:

a. Pembuatan program tindak lanjut 100,000 100,000

(8)

c. Pelaksanaan tindak lanjut 300,000 300,000

d. Pelaporan tindak lanjut 400,000 400,000

d. Program Kerja : Kemitraan dan peranserta masyarakat

Rincian Program Kerja : Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah

Kegiatan:

a. Identifikasi kekurangan dokumen

keberadaan komite sekolah 500,000 9,200,000 9,700,000

b. Analisa kebutuhan bahan dan alat

dokumen keberadaan komite sekolah 500,000 12,700,000 13,200,000

c.Pelaksanaan pelengkapan dokumen keberadaan

komite sekolah 1,000,000 1,000,000

Rincian Program Kerja : Menentukan kenaikan

sumbangan biaya pendidikan 1,000,000 1,000,000

Kegiatan:

a. Melakukan analisa kebutuhan sekolah untuk

berlangsungnya proses pendidikan 200,000

200,000

b. Mengadakan analisa kenaikan harga

barang dan jasa 300,000 300,000

c. Menentukan langkah-langkah

mengatasi kebutuhan dana 400,000 400,000

d. Sosialisasi kebutuhan pendidikan

kepada orang tua siswa 1,000,000 1,000,000

e. Mengadakan rapat wali murid untuk menentukan besarnya sumbangan

dana 2,000,000 5,000,000

7,000,000 f. Menampung sumbangan wali murid

untuk biaya pendidikan 100,000 100,000

e. Program Kerja : Penggunaan Sistem Informasi Manajemen ( SIM )

Rincian Program Kerja : Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) Kegiatan:

a. Penentuan pusat pemasangan Paket

Aplikasi Sekolah (PAS) 100,000 100,000

b. Perencanaan instalasi tiap ruang Paket

Aplikasi Sekolah (PAS) 100,000 100,000

c. Instalasi software Paket Aplikasi

Sekolah (PAS) 100,000 100,000

d. Instalasi hardware Paket Aplikasi

Sekolah (PAS) 100,000 100,000

e. pelatihan pengoperasian Paket Aplikasi Sekolah

(PAS) 200,000 200,000

f. Membuat program penggunaan Paket

Aplikasi Sekolah (PAS) 150,000 150,000

g. Sosialisasi penggunaan Paket Aplikasi

(9)

VII. STANDAR

PEMBIAYAAN

1.Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana

Rincian Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana a. Membentuk Tim Peningkatan

Sumber Dana

b. Analisa kebutuhan barang dan jasa c. Analisa kenaikan harga barang

d. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan

e. Akses ke sumber dana yang dituju f. Sosialisasi hasil sumber dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP Kegiatan:

a. Membentuk Tim Pengalokasian Dana

b. Analisa kebutuhan barang dan jasa c. Analisa kebutuhan sekolah sesuai standar pembiayaan

d. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan

e Penentuan Obyek Standar yang didanai

f Sosialisasi penggunaan dana

Rincian Program Kerja : Kesejahteraan Pegawai Kegiatan :

a. HR. PTT 10,680,000 1,030,000 11,710,000

b. Urusan-urusan 17,600,000 17,600,000

Rincian Program 6.7 : Bantuan siswa Kegiatan

a. Bantuan siswa 3,000,000 3,000,000

VIII. STANDAR PENILAIAN

PENDIDIKAN

4. Rencana Kerja 1: Pengembangan sistem penilaian, meliputi Ulangan harian, ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya

Kegiatan:

(10)

b. Penyiapan Bahan 500,000 500,000

b. Pelaksanaan Workshop 3,000,000 3,000,000

c. Dokumentasi hasil worKshop 400,000 400,000

d. Deseminasi hasil workshop 1,000,000 1,000,000

IX. PENGEMBANGAN

BUDAYA DAN

LINGKUNGAN

SEKOLAH

Pengembangan budaya bersih: 80%

Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk,

dll (tamanisasi): 50% 1,000,000 1,000,000

Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi: 30%

500,000 500,000

Penciptaan budaya tata krama “in action”: 70% 1,000,000 1,000,000

Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan: 2

lembaga 500,000 500,000

Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan,

dll: 2 lomba 1,000,000 1,000,000

Penciptaan lingkungan aman 50% 500,000 500,000

Penciptaan lingkungan agamis 60%

500,000 500,000

JUMLAH

100,000,000 153,282,000 157,820,000 2,467,500 77,940,000 97,375,000 1,411,107,038 1,999,991,538

Mengetahui/menyetujui

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo Komite Sekolah Kepala sekolah

MUHAMMAD MASTUR, B.A. NIP.

(11)

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

I. STANDAR ISI

1

Penyusunan Buku KTSP

2 Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9

3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):

II. STANDAR PROSES

1

Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa

2 Persyaratan pembelajaran

3 Pelaksanaan pembelajaran:

Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran

4

Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut

5

Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut

III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1. Bidang Akademik

1 Ulangan Harian 2 Tambahan pelajaran 3 Ulangan tengah Semester

4 Test Kendali Mutu / Ulangan akhir Semester I

5 Test Kendali Mutu / Ulangan kenaikan Kelas Semester II

6 Pendalaman Materi Kelas IX

7 Ujian Sekolah dan Ujian Nasional

8 Peningkatan pembinaan potensi siswa

( MIPA dan Bahasa Inggris )

#

XII. JADWAL KEGIATAN PROGRAM NAMA ; ………. TAHUN 2008/2009

Jun-09 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09

(12)

2. Program Kerja : Bidang Non Akademik 10 Peningkatan Potensi Siswa meliputi

1

Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ, Seni Tari, Musik, Rupa, Bulu Tangkis, Volly, Sepak bola, Tonti

2

Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer, Seni tari, Musik Band, Seni Rupa, Volley Ball, bulu tangkis, Sepak bola, tata boga, Tata busana, bahasa Inggris, Qiroah ,PramukaTonti

3 Keagamaan

Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon, Qurban, Nuzulul Qur'an,Syawalan. Agama Kristen dan Katolik : Paskah, Natal, Retret

IV. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

1

Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah)

a Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris

b Pelatihan MBS

c Pelatihan supervisi, monitoring dan evaluasi

2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru)

a Pelaksanaan pelatihan CTL

b Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet

c Mengikutsertakan MGMP, pelatihan, workshop

V. PEMENUHAN STANDARSARANA DAN PRASARANA

1 Pemenuhan sarana dan prasarana minimal

a Pembangunan ruang Lab TIK b Sarana dan Prasarana Lainnya c Fasilitas pembelajaran

- Pemindahan KWH meter - Pembelian Lap top - Jaringan Internet - Pembelian LCD

- Pembelian TV Edukasi 6 buah - Pengadaan Printer 2 buah - Pengadaan Scanner

- Perencanaan Instalasi dan pemasangan

(13)

- Pembelian white board - Daya dan jasa( listrik, air, telepon) - ATK, bahan habis pakai, foto kopi - Percontohan

- Biaya pemeliharaan bangunan gedung - Perawatan ringan sekolah

d Pengadaan buku

VI. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN

a Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program.

1 Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2)

- Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek

2 Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS

b Struktur organisasi dan mekanisme kerja

c Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah Pembentukan Tim

Pembuatan Instrumen monitoring Pendokumentasian

Tindak lnjut MONEV

d Kemitraan dan peranserta masyarakat Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan

e Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS)

VII. STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

1 Peningkatan Sumber Dana

3

Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP

4 Kesejahteraan Pegawai

(14)

VIII. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

1

Pengembangan sistem penilaian, meliputi Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya

IX. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH

1

Pengembangan budaya bersih

2

Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi)

3

Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi

4

Penciptaan budaya tata krama “in action

5

Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan

6

Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan

7

Penciptaan lingkungan aman

8

Penciptaan lingkungan agamis

………, ……… Nama Sekolah: …………

………..

(15)

XII. PEMBIAYAAN

SSN BOS DEKONST RUTIN SUKA RELA

KELAS

100,000,000 153,282,000 157,820,000 2,467,500 77,940,000 97,375,000 1,411,107,038 1,999,991,538

Gaji guru dan karyawan 1,358,414,538 1,358,414,538.00

Daya dan jasa 1 STANDAR ISI a Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 b Silabus 5,000,000.00 5,000,000.00 c Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): 5,000,000.00 5,000,000.00 2 STANDAR PROSES a

Rincian Program Kerja:

Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk

pemahaman guru terhadap

karakteristik siswa

1,000,000

1,000,000.00

b. Persyaratan pembelajaran 5,000,000 5,500,000 10,500,000.00

c Program Implementasi CTL dalam

Pembelajaran 4,000,000 4,000,000.00

d Pelaksanaan penilaian

pembelajaran 5,000,000.00 5,000,000.00

e Pengawasan proses pembelajaran

5,000,000.00 5,000,000.00

3

STANDAR KOMPETENSI

LULUSAN

a Bidang akademik: 4,000,000.00 63,700,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 1,149,500.00 74,137,000.00

b Bidang non akademik: 1,000,000.00 33,150,000.00 11,500,000.00 4,080,000.00 49,730,000.00

c Kelulusan: d Melanjutkan studi:

SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN

47

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN

Nama Sekolah : ………..

RAPBS TAHUN KE I APBD PROV JUMLAH (RUPIAH) PUSAT KOMITE APBD KAB NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS

(16)

4

STANDAR TENAGA PENDIDIK

DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

a Kepala sekolah: 1,200,000.00 1,200,000.00

b Guru: (bersifat rata-rata) 0.00 0.00

Rincian Program Kerja 2.11:

Pelaksanaan pelatihan CTL 3,770,000.00 0.00 2,460,000.00 6,230,000.00

Rincian Program Kerja 2.12:

Pelaksanaan pelatihan Internet 6,230,000.00 3,120,000.00 9,350,000.00

c

Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat rata-rata)

MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 3,000,000.00 4,240,000.00

5

STANDAR SARANA DAN

PRASARANA

a Sarana dan Prasarana Minimal 150,000,000 64,375,000.00 214,375,000.00

b Sarana dan Prasarana Lainnya c Fasilitas Pembelajaran dan

Penilaian 25,000,000.00 34,707,900.00 4,030,000 28,000,000.00 46,433,000.00 138,170,900.00

6

STANDAR

PENGELOLAAN

a

Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:

1,550,000.00 7,664,100.00

500,000.00

9,714,100.00

Penyiapan Dokumen PPDB dan

MOS 4,320,000.00

4,320,000.00

b. Struktur organisasi dan mekanisme

kerja 2,000,000.00 2,000,000.00

c Supervisi, monitoring, evaluasi,

dan akreditasi sekolah: 3,600,000.00 1,950,000.00 5,550,000.00

d Kemitraan dan peranserta

masyarakat: 7,000,000.00 21,900,000.00 5,000,000 33,900,000.00

e SIM sekolah: 850,000.00 850,000.00

f Kesejahteraan Pegawai

g Bantuan siswa 3,000,000.00 3,000,000.00

(17)

7.

STANDAR

PEMBIAYAAN

1. Peningkatan sumber dana 2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP

3. Kesejahteraan Pegawai 28,280,000.00 1,030,000 29,310,000.00 8.

STANDAR PENILAIAN

PENDIDIKAN

5,000,000.00 5,000,000.00 9

PENGEMBANGAN

BUDAYA DAN

LINGKUNGAN

SEKOLAH

5,000,000.00 5,000,000.00 JUMLAH 100,000,000.00 153,282,000.00 157,820,000.00 2,467,500.00 77,940,000.00 97,375,000.00 1,411,107,038.00 1,999,991,538.00 49

(18)

SSN BOS DEKONST RUTIN SUKA RELA KELAS 7, 8, 9

70,000,000 150,096,000 152,820,000.00 27,467,500 127,200,000 106,800,000 1,436,345,438.00 2,070,728,938

Gaji guru dan karyawan 1,358,414,538 1,358,414,538.00

Daya dan jasa 18,650,000.00 18,650,000.00

1 STANDAR ISI a Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00 b Silabus 2,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 c Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): 2,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 2 STANDAR PROSES a

Rincian Program Kerja:

Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk

pemahaman guru terhadap

karakteristik siswa

1,000,000

1,000,000.00

b. Persyaratan pembelajaran 3,500,000 5,223,300 1,500,000.00 10,223,300.00

c Program Implementasi CTL dalam

Pembelajaran 3,500,000 500,000.00 4,000,000.00

d Pelaksanaan penilaian pembelajaran 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00

e Pengawasan proses pembelajaran

3,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00

3

STANDAR KOMPETENSI

LULUSAN

a Bidang akademik: 2,000,000.00 63,700,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 5,000,000.00 1,149,500.00 77,137,000.00

b Bidang non akademik: 1,500,000.00 32,400,000.00 13,000,000.00 4,080,000.00 50,980,000.00

c Kelulusan: d Melanjutkan studi: JUMLAH (RUPIAH) PUSAT APBD PROV

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN

Nama Sekolah: ………...TAHUN AJARAN 2009/2010

RAPBS TAHUN KE II

KOMITE

APBD KAB

NO PROGRAM-PROGRAM

STRATEGIS

SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN

(19)

4

STANDAR TENAGA PENDIDIK

DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

a Kepala sekolah: 1,200,000.00 1,200,000.00

b Guru: (bersifat rata-rata) 0.00 0.00

Rincian Program Kerja 2.11:

Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris 3,000,000.00 0.00 770,000.00 5,000,000.00

8,770,000.00

Rincian Program Kerja 2.12:

Pelaksanaan pelatihan Internet 4,000,000.00 2,230,000.00 4,000,000.00

10,230,000.00

c

Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat

rata-rata) 1,500,000.00

1,500,000.00

MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 3,000,000.00 4,240,000.00

5

STANDAR SARANA DAN

PRASARANA

a Sarana dan Prasarana Minimal 150,000,000 1,500,000.00 50,000,000.00 201,500,000.00

b Sarana dan Prasarana Lainnya 12,000,000.00 12,000,000.00

c Fasilitas Pembelajaran dan

Penilaian 14,000,000.00 32,707,900.00 7,000,000.00 27,000,000 37,800,000.00 52,021,400.00 170,529,300.00

6

STANDAR

PENGELOLAAN

a

Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:

1,000,000.00 7,504,800.00

1,500,000.00

10,004,800.00

Penyiapan Dokumen PPDB dan

MOS 4,320,000.00 1,500,000.00

5,820,000.00

b. Struktur organisasi dan mekanisme

kerja 1,000,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00

c Supervisi, monitoring, evaluasi,

dan akreditasi sekolah: 2,500,000.00 2,000,000.00 4,500,000.00

d Kemitraan dan peranserta

masyarakat: 3,500,000.00 23,000,000.00 7,000,000 33,500,000.00

e SIM sekolah: 2,500,000.00 2,500,000.00

f Bantuan siswa 3,000,000.00 3,000,000.00

(20)

7.

STANDAR

PEMBIAYAAN

1. Peningkatan sumber dana

2. Peningkatan Pengalokasian 3,500,000.00 3,500,000.00 3. Kesejahteraan Pegawai 30,000,000.00 2,030,000 32,030,000.00 8.

STANDAR PENILAIAN

PENDIDIKAN

7,000,000.00 3,000,000.00 10,000,000.00 9

PENGEMBANGAN

BUDAYA DAN

LINGKUNGAN

SEKOLAH

3,500,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 8,000,000.00 JUMLAH 70,000,000.00 150,096,000.00 152,820,000.00 27,467,500.00 127,200,000.00 106,800,000.00 1,436,345,438.00 2,070,728,938.00 52

(21)

SSN BOS DEKONST RUTIN SUKA RELA KELAS

50,000,000 141,600,000 152,820,000.00 27,467,500 168,000,000 124,000,000 1,579,865,032 2,243,752,532

Gaji guru dan karyawan 1,494,255,992 1,494,255,992.00

Daya dan jasa 20,515,000.00

1 STANDAR ISI a Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 2,000,000.00 2,000,000.00 b Silabus 1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 c Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): 1,500,000.00 1,500,000.00 2 STANDAR PROSES a

Rincian Program Kerja:

Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk

pemahaman guru terhadap

karakteristik siswa

1,000,000

1,000,000.00

b. Persyaratan pembelajaran 2,000,000.00 5,500,000 7,500,000.00

c Program Implementasi CTL dalam

Pembelajaran 3,000,000.00 3,000,000.00

d Pelaksanaan penilaian

pembelajaran 2,000,000.00 1,270,000.00 3,270,000.00

e Pengawasan proses pembelajaran

2,000,000.00 2,000,000.00

3

STANDAR KOMPETENSI

LULUSAN

a Bidang akademik: 1,500,000.00 62,000,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 5,000,000.00 1,149,500.00 74,937,000.00

b Bidang non akademik: 1,000,000.00 30,000,000.00 11,500,000.00 4,488,000.00 46,988,000.00

c Kelulusan: d Melanjutkan studi:

APBD PROV

KOMITE

APBD KAB

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN

Nama Sekolah: ……….. TAHUN AJARAN 2010/2011

53

RAPBS TAHUN KE III

NO PROGRAM-PROGRAM

STRATEGIS

SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN

JUMLAH (RUPIAH) PUSAT

(22)

4

STANDAR TENAGA PENDIDIK

DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

a Kepala sekolah: 1,200,000.00 1,200,000.00

b Guru: (bersifat rata-rata) 0.00 0.00

Rincian Program Kerja 2.11:

Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris 2,000,000.00 0.00 3,000,000.00

5,000,000.00 Rincian Program Kerja 2.12:

Pelaksanaan pelatihan Internet 2,000,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00

c

Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat

rata-rata) 1,000,000.00

MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 3,000,000.00 4,240,000.00

5

STANDAR SARANA DAN

PRASARANA

a Sarana dan Prasarana Minimal 150,000,000 25,000,000 75,000,000.00 77,000,000.00 327,000,000.00

b Sarana dan Prasarana Lainnya c Fasilitas Pembelajaran dan

Penilaian 7,500,000.00 28,460,000.00 4,030,000 38,000,000.00 57,223,540.00 135,213,540.00

6

STANDAR

PENGELOLAAN

a

Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:

1,000,000.00 7,080,000.00 1,000,000.00 9,080,000.00

Penyiapan Dokumen PPDB dan

MOS 4,320,000.00

4,320,000.00

b. Struktur organisasi dan mekanisme kerja

1,000,000.00 1,000,000.00

c Supervisi, monitoring, evaluasi,

dan akreditasi sekolah: 2,500,000.00 2,000,000.00 4,500,000.00

d Kemitraan dan peranserta

masyarakat: 2,500,000.00 22,000,000.00 9,000,000 33,500,000.00

e SIM sekolah: 500,000.00 500,000.00

f Bantuan siswa 3,000,000.00

(23)

7.

STANDAR

PEMBIAYAAN

1. Peningkatan sumber dana 2,500,000.00 2. Peningkatan Pengalokasian

Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 2,500,000.00

3. Kesejahteraan Pegawai 32,000,000.00 2,233,000 34,233,000.00 8.

STANDAR PENILAIAN

PENDIDIKAN

5,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00 9

PENGEMBANGAN

BUDAYA DAN

LINGKUNGAN

SEKOLAH

2,500,000.00 2,000,000.00 4,500,000.00 JUMLAH 50,000,000.00 141,600,000.00 152,820,000.00 27,467,500.00 168,000,000.00 124,000,000.00 1,579,865,032.00 2,243,752,532.00 55

(24)

SSN BOS DEKONST RUTIN SUKA RELA KELAS

135,936,000 2,820,000.00 42,467,500 230,400,000 140,800,000 1,579,865,032 2,132,288,532

Gaji guru dan karyawan 1,494,255,992 1,494,255,992.00

Daya dan jasa 20,515,000.00

1 STANDAR ISI a Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 b Silabus 5,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00 c Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): 5,000,000.00 5,000,000.00 2 STANDAR PROSES a

Rincian Program Kerja:

Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk

pemahaman guru terhadap

karakteristik siswa

1,000,000.00 1,000,000.00

b. Persyaratan pembelajaran 4,500,000 6,000,000.00 10,500,000.00

c Program Implementasi CTL dalam

Pembelajaran 4,000,000.00 4,000,000.00

d Pelaksanaan penilaian pembelajaran

5,000,000.00 5,000,000.00

e Pengawasan proses pembelajaran

5,000,000.00 5,000,000.00

3

STANDAR KOMPETENSI

LULUSAN

a Bidang akademik: 57,000,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 13,000,000.00 1,149,500.00 76,437,000.00

b Bidang non akademik: 27,000,000.00 12,000,000.00 4,488,000.00 43,488,000.00

c Kelulusan: d Melanjutkan studi:

PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS

SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN

JUMLAH (RUPIAH) PUSAT APBD PROV KOMITE 56 APBD KAB

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN

Nama Sekolah : ……….. TAHUN AJARAN 2011/2012

RAPBS TAHUN KE IV

(25)

4

STANDAR TENAGA PENDIDIK

DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

a Kepala sekolah: 1,200,000.00 1,200,000.00

b Guru: (bersifat rata-rata) 0.00

Rincian Program Kerja 2.11:

Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris 0.00 3,000,000.00

3,000,000.00 Rincian Program Kerja 2.12:

Pelaksanaan pelatihan Internet 3,000,000.00 3,000,000.00

c

Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat rata-rata)

MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 4,000,000.00 5,240,000.00

5

STANDAR SARANA DAN

PRASARANA

a Sarana dan Prasarana Minimal 25,000,000 79,200,000.00 89,800,000.00 194,000,000.00

b Sarana dan Prasarana Lainnya c Fasilitas Pembelajaran dan

Penilaian 31,460,000.00 10,000,000 38,000,000.00 57,223,540.00 136,683,540.00

6

STANDAR

PENGELOLAAN

a

Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:

6,796,800.00 2,000,000.00 8,796,800.00

Penyiapan Dokumen PPDB dan

MOS 4,320,000.00 2,000,000.00

6,320,000.00

b. Struktur organisasi dan mekanisme kerja 0.00

c Supervisi, monitoring, evaluasi,

dan akreditasi sekolah: 2,000,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00

d Kemitraan dan peranserta

masyarakat: 22,000,000.00 10,000,000 32,000,000.00

e SIM sekolah: 0.00

f Bantuan siswa 3,000,000.00

(26)

7.

STANDAR

PEMBIAYAAN

1. Peningkatan sumber dana 5,000,000.00

2. Peningkatan Pengalokasian

Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 5,000,000.00

3. Kesejahteraan Pegawai 32,000,000.00 2,233,000 34,233,000.00 8.

STANDAR PENILAIAN

PENDIDIKAN

5,000,000.00 5,000,000.00 9

PENGEMBANGAN

BUDAYA DAN

LINGKUNGAN

SEKOLAH

619,200.00 3,000,000.00 3,619,200.00 JUMLAH 135,936,000.00 2,820,000.00 42,467,500.00 230,400,000.00 140,800,000.00 1,579,865,032.00 2,132,288,532.00 Sentolo, 8 Agustus 2008 Mengetahui/menyetujui

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo Komite Sekolah Kepala sekolah

MUHAMMAD MASTUR, B.A. NIP 130530785

(27)
(28)
(29)
(30)

KOREKTOR

1

agama

2

pkn

3

IPS

4

BHs jw

5

pkk

6

tik

7

elektro

8

bhs ind

9

seni budaya

Referensi

Dokumen terkait