BAB 6 Rencana Aksi Program Penanganan dan Pembangunan Kawasan Prioritas Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan I -
1
PT. Holistika Primagrahita
RENCANA AKSI PROGRAM PENANGANAN
DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PRIORITAS
PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN KOTA PEKANBARU
Penyusunan rencana aksi program penanganan dan pembangunan
permukiman pada kawasan permukiman prioritas Kota Pekanbaru dilakukan
dengan model pembangunan berbasis kawasan dan pendekatan
perencanaan partisipatif dalam bentuk community action plan (CAP)
Dalam kegiatan ini rencana aksi program akan meliputi infrastruktur
keciptakaryaan dan kompoen sektor terkait lainnya. Rencana aksi program
ini disusun dengan tingkat kedalaman yang bersifat operasional yang siap
diimplementasikan dan untuk kawasan prioritas penanganan tahap I siap
diimplementasikan pada tahun berikutnya.
6.1.
IDENTIFIKASI DAN PETA PEMANGKU KEPENTINGAN MASYARAKAT
Sebagai bentuk perencanaan partisipatif, yang merupakan pemangku
kepentingan terhadap penanganan masalah dan pembangunan
permukiman dan infrastruktur keciptakaryaan di kawasan permukiman
prioritas adalah:
1.
Pemerintah, meliputi pemerintah kota yang diwakili oleh Pokjanis,
pemerintah Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir, dan
Kelurahan Rejosari, Kelurahan Limbungan.
BAB 6 Rencana Aksi Program Penanganan dan Pembangunan Kawasan Prioritas Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan I -
2
PT. Holistika Primagrahita
2.
Swasta
3.
Masyarakat, yang diwakili oleh LMD, RT dan RW setempat, Tokoh
masyarakat, dan Tokoh Agama dari kelurahan Rejosari dan Kelurahan
Limbungan.
6.2.
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENANGANAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
DAN KOMPONEN INFRASTRUKTUR Ke-CIPTAKARYAAN
Kebutuhan penanganan permasalahan permukiman dan infrastruktur
keciptakaryaan dilakukan dengan memetakan permasalahan dan
dilanjutkan dengan skenario perencanaan serta rencana program strategis
penanganan kawasan.
Dari hasil diskusi Partisipatif bersama masyarakat serta FGD di tingkat
Kota Pekanbaru, disusun indikasi program untuk rencana penanganan
kawasan permukiman prioritas dan infrastruktur keciptakaryaannya.
1.
Usulan Program Utama
Usulan program utama adalah program-program Penanganan dan
Pengembangan Permukiman dan Keciptakaryaan yang diindikasikan
memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan
struktur dan pola ruang Kawasan Permukiman Prioritas sesuai tujuan.
2.
Lokasi
Lokasi adalah tempat dimana usulan program utama akan
dilaksanakan.
3.
Besaran
Besaran adalah perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan
program utama yang akan dilaksanakan.
4.
Sumber Pendanaan
Sumber pendanaan dapat berasal dari APBN, APBD provinsi, APBD
kabupaten, dan/atau masyarakat.
5.
Instansi Pelaksana
Instansi pelaksana adalah pelaksana program utama yang
disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintahan, dan
pihak swasta serta masyarakat.
6.
Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu
perencanaan 5 (lima) tahun yang dirinci setiap Program utama 5 tahun
pertama dapat dirinci ke dalam program utama tahunan. Penyusunan
indikasi program utama disesuaikan dengan pentahapan pada RIPJM
Kota Pekanbaru.
1.
Mewujudkan Struktur Ruang Kawasan
2.
Mewujudkan Kawasan Prioritas Penanganan Utama (2 kawasan @
20 Ha)
3.
Pengembangan dan Pembangunan Sosial Budaya
BAB 6 Rencana Aksi Program Penanganan dan Pembangunan Kawasan Prioritas Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan I -
3
PT. Holistika Primagrahita
5.
Pengembangan dan Pembangunan Lingkungan Hidup
6.
7.
Pengembangan dan Pembangunan Perumahan
8.
Pengembangan dan Pembangunan Prasarana Dasar Kawasan
(Infrastruktur Keciptakaryaan)
Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.1 Kesepakatan
Penanganan kawasan Permukiman Prioritas, tabel 6.2 Program Prioritas,
dan gambar 6.1 Rencana Penangan Kawasan Permukiman Prioritas dan
gambar Rencana Penanganan Infrastruktur Keciptakaryaan pada sub
bab sebelumnya.
BAB 6 Rencana Aksi Program Penanganan dan Pembangunan Kawasan Prioritas Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan I -
4
PT. Holistika Primagrahita
Tabel 6.1 KESEPAKATAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS
No VARIABEL GOAL POTENSI & MASALAH AKAR MASALAH ALTERNATIF SOLUSI PENANGANAN
1 RUMAH Rumah yang layak huni,
terjangkau dan tertata
a) Kondisi Fisik
Pada Lokasi Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Limbungan masih didominsai oleh rumah semi permanen
Kurangnya kemampuan masyarakat untuk membangun rumah yang layak
Penataan kawasan di kawasan kelurahan rejosari dan kelurahan limbungan untuk dapat dilestarikan dan ditata eksistingnya
Pada Lokasi Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Limbungan masih banyak terdapat lahan kapling yang belum terbangun dan masih terdapat rumah yang belum selesai dan teleh dihuni
Kurangnya kemampuan masyarakat untuk membangun rumah yang layak
bantuan kredit pembangunan rumah atau subsidi pembangunan rumah
b) Perletakan (GSB) Masih terdapat rumah di kawasan yang melanggar GSB
kurangnya sosialisasi aturan GSB dalam mendirikan bangunan
adanya sosialisasi untuk pembangunan perumahan
kurangnya ketegasan pihak berwenang dalam pengawasan pembangunan perumahan
adanya pengawasan intensif sampai ke aparat terkecil (RT dan RW setempat)
c) Ijin Bangunan (IMB)
sebagian besar rumah/bangunan tidak memiliki IMB
kurangnya sosialisasi aturan pengurusan IMB adanya sosialisasi untuk pengurusan IMB
kurangnya kesadaran masyarakat untuk
mengurus IMB
2 LAHAN
a) Tata Guna Lahan
beberapa bangunan rumah melanggar garis sempadan sungai di kawasan Kelurahan Rejosari RW 17
belum tersosialisasinya aturan tentang garis sempadan sungai
penataan kawasan di kawasan Kelurahan Rejosari Khususnya RW 17 untuk dapat dilestarikan dan ditata eksistensinya
terdapat beberapa bangunan perumahan yang melanggar peruntukan lahan permukiman (terdapat di lahan hijau sungai)
kurangnya pengawasan dan ketegasan pihak berwenang dalam pembangunan perumahan
perlunya ketegasan pihak berwenang untuk pencegahan terbangunnya rumah yang berada di peruntukan lahan hijau sempadan sungai b) Status Kepemilikan terjamin kepemilikan lahan
karakter dari masyarakat migran dan rendahnya affordabelitas
Penyediaan perumahan yang terjangkau di lokasi legal
BAB 6 Rencana Aksi Program Penanganan dan Pembangunan Kawasan Prioritas Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan I -
5
PT. Holistika Primagrahita
No VARIABEL GOAL POTENSI & MASALAH AKAR MASALAH ALTERNATIF SOLUSI PENANGANAN
3 INFRASTRUKTUR &
UTILITAS (kavling &
kawasan):
Terlayaninya kebutuhan
(baik, cukup dan merata)
a) Kondisi Fisik
‐ Jalan
Jalan lingkungan di Lokasi masih berupa tanah (belum ada konstruksi perkerasan)
belum adanya program pemerintah yang melaksanakan
laksanakan perkerasan (pembangunan konstruksi)
Jalan utama antar desa kondisinya rusak dan tergenang air ketika hujan
belum adanya program pemerintah yang melaksanakan
laksanakan perkerasan (pembangunan konstruksi)
‐ drainase
saluran drainase belum ada konstruksi / saluran masih berupa drainase alami berupa tanah
belum adanya program pemerintah yang melaksanakan
laksanakan perkerasan (pembangunan konstruksi)
terjadi genangan di jalan dan lingkungan permukiman
buruknya saluran drainase yang ada dan dimensi drainase yang tidak lagi menampung volume air
perbaiki saluran drainase secara teritegrasi
‐ sanitasi
‐ air bersih
tidak tersedianya pelayanan air bersih belum adanya fasilitas air bersih komunal / umum
pengadaan dan pembangunan hidran umum
belum terpasangnya pipanisasi yang memenuhi sambungan rumah
pengadaan dan pemasangan pipa sekunder dan tersier ke permukiman ‐ persampahan
berserakannya sampah di lokasi lingkungan permukiman
tidak adanya pewadahan pada lingkungan permukiman
pengadaan dan penambahan tong sampah di lingkungan permukiman
sampah yang ada dilingkungan di tumpuk disuatutempat di sudut permukiman
tidak adanya tps lingkungan pengadaan dan pembangunan TPS sampah dan bak sampah di setiap lingkungan permukiman
tidak terangkutnya sampah dari lingkungan permukiman
kurangnya pengelolaan sampah perlunya pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat di kelurahan setempat
‐ listrik ‐ Telepon
BAB 6 Rencana Aksi Program Penanganan dan Pembangunan Kawasan Prioritas Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan I -
6
PT. Holistika Primagrahita
No VARIABEL GOAL POTENSI & MASALAH AKAR MASALAH ALTERNATIF SOLUSI PENANGANAN
4 FASILITAS / SARANA; Terlayaninya kebutuhan
(baik, cukup dan merata)
a) kualitas fisik ‐ pendidikan ‐ kesehatan ‐ peribadatan ‐ perdagangan ‐ pemadam kebakaran ‐ sosial (balai masyarakat, lapangan olah raga, dll) ‐ RTH (taman bermain, pemakaman, dll) 5 AKSESIBILITAS KAWASAN /
MOBILITAS PENDUDUK tingginya aksesibilitas
masyarakat
kurangnya akses pada beberapa kawasan untuk
mencapai pusat pelayanan
kondisi jalan yang rusak peningkatan konstruksi jalan utama
penghubung antar pusat pelayanan
tingkat kecamatan
tidak adanya angkutan umum yang memasuki
kawasan
Pengadaan rute baru angkutan umum
yang melalui kawasan tersebut
tidak adanya moda dan akses penghubung
kawasan (dermaga dan kapal)
pengadaan dan pembangunan
dermaga dan perahu
BAB 6 Rencana Aksi Program Penanganan dan Pembangunan Kawasan Prioritas Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan I -
7
PT. Holistika Primagrahita
Tabel 6.2
PROGRAM
PRIORITAS
No KOMPONEN
PROGRAM
KSB (KAVLING SIAP BANGUN) PERMUKIMAN RUSUNAWA
a fisik
b lahan fasilitasi proses penyediaan lahan, sertifikasi lahan, dan pengkavlingan dengan program konsolidasi lahan
‐ fasilitasi proses sertifikasi lahan dengan program pemutihan sertifikat tanah
‐ Pembebasan lahan untuk pembangunan RUSUNAWA, 3 TB (twin block) seluas 1.2 Ha di Kelurahan Rejosari c Prasarana dan sarana umum
+ transportasi
peningkatan infrastruktur
‐ membentuk struktur ruang kawasan ‐ Peningkatan Akses Masuk Kawasan ‐ Peningkatan infrastruktur kawasan ‐ pelayanan kawasan ‐ Peningkatan Akses Masuk Kawasan ‐ Peningkatan akses Transportasi Umum ‐ peningkatan akses masuk kawasan ‐ Peningkatan infrastruktur kawasan
‐ peningkatan akses transportasi umum ‐ Peningkatan akses Transportasi Umum
‐ pembangunan infrastruktur baru ‐ Pembangunan infrastruktur baru
d pembiayaan kerjasama Bank‐swasta untuk penjaminan dan bunga bank
kerjasama Bank‐swasta untuk penjaminan dan bunga bank
kerjasama Bank‐swasta untuk penjaminan dan bunga bank
‐ skema kredit bantuan pembangunan rumah
‐ skema pendanaan perbaikan rumah dan infrastruktur ‐ skema pendanaan pemeliharaan rusunawa
‐ skema kredit bantuan rehabilitasi rumah ‐ skema pendanaan untuk fasilitas wisata/sejarah ‐ skema pendanaan pembangunan rusunawa e regulasi, kelembagaan,
kapasitas
‐ kerjasama PEMKO dan SWASTA untuk pengelolaan KSB
‐ kebijakan penataan hunia
‐
pembentukan unit pengelola mekanisme ‐ mekanisme serah terima asset dari
SWASTA dengan PEMKO
serah terima asset dari pengembang swasta dengan PEMKO
f perencanaan, program, budgetting
‐ pemanfaatan sisa lahan pemerintah untuk KSB plus baru
‐ revitalisasi permukiman lama dan pengembangan kampung sebagai kawasan wisata budaya
‐ studi kelayakan lokasi dan calon penghuni
g housing/ rumah ‐ rehabilitasi rumah ‐ rehabilitas rumah ‐ pembangunan rusunawa
‐ pembangunan rumah ‐ pembangunan rumah
BAB 6 Rencana Aksi Program Penanganan dan Pembangunan Kawasan Prioritas Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan I -
8
PT. Holistika Primagrahita
TABEL
6.3
RENCANA
AKSI
PROGRAM
PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN
DAN
INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN
PADA
KAWASAN
PERMUKIMAN
PRIORITAS
PROGRAM PENANGANAN KEGIATAN PELAKU LOKASI SUMBER
PENDANAAN KUANTITAS SATUAN (Rp.) PEMBIAYAAN (dalam Rp. 000)
PERIODE 5 TAHUN KE‐(dalam
RP. 000) I II III IV V (20 12) (20 13) (20 14) (20 15) (20 16) A. Jaringan Jalan dan
Transportasi
1. 1 Peningkatan (Pengaspalan) Jl. Karya Bakti (Arteri
Sekunder) ROW 30 M Dinas PU Bina Marga Kel. Rejosari APBD/ APBN 988.65 m
3,400
3,361,400 X X X X X
1. 2 Pelebaran Jl. Karya Bakti (Arteri Sekunder) ROW
30 M Dinas PU Bina Marga Kel. Rejosari APBD/ APBN 988.65 m
1,360
1,344,560 X
1. 3 Peningkatan (Pengaspalan) Jl. Limbungan
(Kolektor Sekunder) ROW 10 M Dinas PU Bina Marga Kel. Limbungan APBD/ APBN 1755.03 m
1,660
2,913,352 X X X X X
1. 4 Pelebaran Jl. Limbungan (Kolektor Sekunder)
ROW 10 M Dinas PU Bina Marga Kel. Limbungan APBD/ APBN 1756.03 m
1,660
2,915,012 X
1. 5 Peningkatan (Pengaspalan) Jl. Komplek Citra Sari
(Lingkungan) ROW 6 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 500 m
1,660
830,000 X
1. 6 Peningkatan (Pengaspalan) Jl. Putri Ayu
(Lingkungan) ROW 6M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 750 m
1,660
1,245,000 X
1. 7 Peningkatan (pengaspalan) Jl. Pengambang
(Lingkungan) ROW 6 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 310 m
1,660
514,600 X
1. 8 Peningkatan (Pengaspalan) Jl. Siak (Lingkungan)
ROW 6 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 800 m
1,660 1,328,000 X 1. 9 Peningkatan (Pengaspalan) Jl. SDN 028
(Lingkungan) ROW 6 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 500 m
1,660
830,000 X
1. 10 Peningkatan (Pengaspalan) Jl.Tuah Bersama
(Lingkungan) ROW 6 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Rejosari APBD 550 m
1,660
913,000 X
1. 11 Peningkatan (Pengaspalan) terusan Jl. Jalan WR.
Monginsidi (Lingkungan) ROW 6 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Rejosari APBD 2400 m
1,660
3,984,000 X X X
1. 12 Peningkatan (Pengaspalan) Jl. Site Eks‐lokalisasi
(Lingkungan) ROW 6 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Rejosari APBD 2802 m
1,660
4,651,320 X X X X
1. 13 Peningkatan (Pengaspalan) Jl. Sepakat
(Lingkungan) ROW 6 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Rejosari APBD 2107 m
1,660
3,497,620 X X
1. 14 Peningkatan (Pengaspalan) Jl. Sepakat Ujung
(Lingkungan) ROW 6 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Rejosari APBD 545 m
1,660
904,700 X
1. 15 Peningkatan (Pengaspalan)Jl. Lawe (Lingkungan)
ROW 6 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Rejosari APBD 320 m
1,660
531,200 X
1. 16 Peningkatan (Pengaspalan) Jl. Pasar (Lingkungan)
ROW 6 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Rejosari APBD 300 m
1,660
498,000 X
BAB 6 Rencana Aksi Program Penanganan dan Pembangunan Kawasan Prioritas Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan I -
9
PT. Holistika Primagrahita
PROGRAM PENANGANAN KEGIATAN PELAKU LOKASI SUMBER
PENDANAAN KUANTITAS SATUAN (Rp.) PEMBIAYAAN (dalam Rp. 000)
PERIODE 5 TAHUN KE‐(dalam
RP. 000) I II III IV V (20 12) (20 13) (20 14) (20 15) (20 16) (Lingkungan) ROW 6 M 1,660 398,400
1. 18 Peningkatan (Pengaspalan) Jl.Pengambang 1
(Lingkungan) ROW 6 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 360 m
1,660
597,600 X
1. 19 Peningkatan (Pengaspalan) Jl. Pengambang 2
(Lingkungan) ROW 6 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 500 m
1,660
830,000 X
1. 20 Peningkatan (Pengaspalan) Jl. Ngambang 3
(Lingkungan) ROW 6 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 250 m
1,660
415,000 X
1. 21 Peningkatan (Pengaspalan) Jl. Pisang (Lingkungan)
ROW 6 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 600 m
1,660
996,000 X
1. 22 Peningkatan (Pengaspalan) Jl. Sawit (Lingkungan)
ROW 6 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 600 m
1,660
996,000 X
1. 23 Peningkatan (Pengerasan) Jl. Putri Ayu
(Lingkungan) ROW 6 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 400 m
1,660
664,000 X
1. 24 Peningkatan (Pengaspalan) Jl. Padat Karya
(Lingkungan) ROW 6 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 900 m
1,660
1,494,000 X
1. 25 Peningkatan (Pengaspalan) Jl. Datuk Terbilang
Keramat (Lingkungan) ROW 6 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 1200 m
1,660
1,992,000 X
1. 26 Peningkatan (Pengaspalan) Jl. Pengambang Jaya
(Lingkungan) ROW 6 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 700 m
1,660 1,162,000 X 1. 27 Peningkatan (Semenisasi) Jl. RT 1 RW 6
(Lingkungan) ROW 4 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 200 m
630 126,000 X 1. 28 Peningkatan (Semenisasi) Jl. RT 2 RW
6(Lingkungan) ROW 4 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 550 m
630
346,500 X
1. 29 Peningkatan (Semenisasi) Jl. Pembina 2
(Lingkungan) ROW 4 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 600 m
630
378,000 X
1. 30 Peningkatan (Semenisasi) Jl. Pembina 3
(Lingkungan) ROW 4 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 1650 m
630 1,039,500 X 1. 31 Peningkatan (Semenisasi) Jl. RT 3 RW 6
(Lingkungan) ROW 4 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 250 m
630
157,500 X
1. 32 Peningkatan (Semenisasi) Jl. Pengambang 1 dan 2
(Lingkungan) ROW 4 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 350 m
630
220,500 X
1. 33 Peningkatan (Semenisasi) Gg. Mushola
(Lingkungan) ROW 4 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 150 m
630 94,500 X 1. 34 Peningkatan (Semenisasi) Jl. RT 2 RW
7(Lingkungan) ROW 4 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 200 m
630 126,000 X 1. 35 Peningkatan (Semenisasi) Jl. RT 3 RW
7(Lingkungan) ROW 4 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 1000 m
630
BAB 6 Rencana Aksi Program Penanganan dan Pembangunan Kawasan Prioritas Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan I -
10
PT. Holistika Primagrahita
PROGRAM PENANGANAN KEGIATAN PELAKU LOKASI SUMBER
PENDANAAN KUANTITAS SATUAN (Rp.) PEMBIAYAAN (dalam Rp. 000)
PERIODE 5 TAHUN KE‐(dalam
RP. 000) I II III IV V (20 12) (20 13) (20 14) (20 15) (20 16) 1. 36 Peningkatan (Semenisasi) Jl. RT 2 RW
8(Lingkungan) ROW 4 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 880 m
630 554,400 X 1. 37 Peningkatan (Semenisasi) Jl. RT 4 RW 8
(Lingkungan) ROW 4 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 870 m
630
548,100 X
1. 38 Peningkatan (Semenisasi) Jl.Cemara Ujung
(Lingkungan) ROW 4 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 150 m
630
94,500 X
1. 39 Peningkatan (Semenisasi) Jl. Ikan
Selais(Lingkungan) ROW 4 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 200 m
630
126,000 X
1. 40 Peningkatan (Semenisasi) Jl. Mulya Jaya
(Lingkungan) ROW 4 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 1000 m
630 630,000 X 1. 41 Peningkatan (Semenisasi) Gg. RT1,2,3 RW 9
(Lingkungan) ROW 4 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 150 m
630 94,500 X 1. 42 Peningkatan (Semenisasi) Jl. RT 2 RW
7(Lingkungan) ROW 4 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 200 m
630 126,000 1. 43 Peningkatan (Semenisasi) Jl. RT 3 RW
7(Lingkungan) ROW 4 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 1000 m
630 630,000 1. 44 Peningkatan (Semenisasi) Jl. RT 2 RW
8(Lingkungan) ROW 4 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 880 m
630
554,400
1. 45 Peningkatan (Semenisasi) Gg. Lawe (Lingkungan)
ROW 4 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 1140 m
630
718,200 X
1. 46 Peningkatan (Semenisasi) Gg. Tuah Bersama 1
(Lingkungan) ROW 4 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 220 m
630
138,600 X
1. 47 Peningkatan (Semenisasi) Gg. Masjid Nurul Iman
(Lingkungan) ROW 4 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 180 m
630
113,400 X
1. 48 Peningkatan (Semenisasi) Gg. Karya Bakti
Ujung(Lingkungan) ROW 4 M Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 245 m
630
154,350 X
1. 49 Pembangunan Jembatan Baru RT 3 RW 7 Sungai
Limbungan Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 2 Unit
165,000
330,000 X
1. 50 Peningkatan Jembatan Lama Jl. Karya Bakti Ujung Dinas PU Cipta Karya Kel. Rejosari APBD 2 Unit 165,000
330,000 X
1. 51 Pembangunan Jembatan Baru Jl. Sepakat Ujung
Sungai Teleju Dinas PU Cipta Karya Kel. Rejosari APBD 1 Unit
165,000
165,000 X
1. 52 Pengadaan Trayek Angkutan Umum Dihub Kel. Rejosari dan
Kel. Limbungan APBD 2
Pak et 20,000 40,000 X 1. 53
Peningkatan Radius Manuver di Simpangan Jl. Karya Bakti Ujung dengan Jl. Tuah Bersama dan Jl. Karya Bakti Ujung dengan Jl. Sail
Dinas PU Cipta Karya Kel. Rejosari APBD 2 Unit
35,000
BAB 6 Rencana Aksi Program Penanganan dan Pembangunan Kawasan Prioritas Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan I -
11
PT. Holistika Primagrahita
PROGRAM PENANGANAN KEGIATAN PELAKU LOKASI SUMBER
PENDANAAN KUANTITAS SATUAN (Rp.) PEMBIAYAAN (dalam Rp. 000)
PERIODE 5 TAHUN KE‐(dalam
RP. 000) I II III IV V (20 12) (20 13) (20 14) (20 15) (20 16)
1. 54 Peningkatan Radius Manuver di Simpangan Jl.
Pengambang Jaya, Jl. Citra Sari, dan Pembina 2 Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 3 Unit
35,000 105,000 X 1. 55
Pembangunan Simpang Tiga Jl. Karya Bakti Ujung dengan Jl. Tuah Bersama dan Jl. Karya Bakti Ujung dengan Jl. Sail
Dinas PU Cipta Karya Kel. Limbungan APBD 3 Unit
35,000
105,000 X
1. 56
Pembangunan Simpang Tiga Jl. Karya Bakti Ujung dengan Jl. Tuah Bersama dan Jl. Karya Bakti Ujung dengan Jl. Sail
Dinas PU Cipta Karya Kel. Rejosari APBD 2 Unit
35,000
70,000 X
1. 57 Pembangunan Sub‐Terminal Limbungan Dishub Kota Kel. Limbungan APBD 4000 m
200
800,000 X
1. 58 Pembangunan Sub‐Terminal Rejosari Dishub Kota Kel. Rejosari APBD 4000 m
200
800,000 X
1. 59 Pembangunan Dermaga Rakyat Dishub Kota Kel. Rejosari dan
Kel. Limbungan APBD 2000 Unit
200
400,000 X
1. 60 pengadaan transportasi air Dishub Kota Kel. Rejosari dan
Kel. Limbungan APBD 3
Pak et 20,000 60,000 X SUB TOTAL 50,682,715 B. Drainase
1. 1 Normalisasi Saluran Drainase Sekunder/Sungai
alami Dinas PU SDA
Kaw. Rejosari dan
Limbungan APBN/APBD 5800 m 1,050 6,090,000 X X X X X
1. 2 Pembangunan Saluran Drainase Sekunder Dinas PU Cipta Karya Kaw. Rejosari dan
Limbungan APBN/APBD 5488 m 1,060 5,817,659 X X X X X
1. 3 Normalisasi Saluran Drainase Tersier Dinas PU Cipta Karya Kaw. Rejosari dan
Limbungan APBD 12065 m 1,050 12,668,250 X X X X X
1. 4 Pembangunan Saluran Drainase Tersier Dinas PU Cipta Karya Kaw. Rejosari dan
Limbungan APBD 12484 m 1,100 13,732,400 X X X X X
1. 5 Peningkatan drainase Lama Dinas PU Cipta Karya Kaw. Rejosari dan
Limbungan APBD 5350 m 1,100 5,885,000 X X X X X
1. 6 Pembangunan Box Culvert Dinas PU Cipta Karya Kaw. Rejosari dan
Limbungan APBD 8 Unit
165,000
1,320,000 X X
1. 7 Penambahan Gorong‐gorong Dinas PU Cipta Karya Kaw. Rejosari dan
Limbungan APBD 48 Unit
20,000
BAB 6 Rencana Aksi Program Penanganan dan Pembangunan Kawasan Prioritas Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan I -
12
PT. Holistika Primagrahita
PROGRAM PENANGANAN KEGIATAN PELAKU LOKASI SUMBER
PENDANAAN KUANTITAS SATUAN (Rp.) PEMBIAYAAN (dalam Rp. 000)
PERIODE 5 TAHUN KE‐(dalam
RP. 000) I II III IV V (20 12) (20 13) (20 14) (20 15) (20 16)
1. 8 Pembuatan Kolam Retensi (Catchment Area) Dinas PU Cipta Karya Kaw. Rejosari dan
Limbungan APBD 3260 m 4,250 13,855,000 X X X X X
1. 9 Pembuatan Turap Sungai (River Wall) Dinas PU SDA Kaw. Rejosari dan
Limbungan APBN/APBD 5800 m 3,000 17,400,000 X X X X X SUB TOTAL 77,728,309 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ C. Air Bersih
1. 1 Pembuatan Sumur Artesis Dinas PU Cipta Karya Kaw. Rejosari dan
Limbungan APBN/APBD 40 Unit
350,000
14,000,000 X X X X X
1. 2 Pembuatan Hidrant Umum (PDAM) Dinas PU Cipta Karya dan Dinas PDAM
Kaw. Rejosari dan
Limbungan APBN/APBD 40 Unit
20,000
800,000 X X
1. 3 Pembuatan PAH (Air Hujan) Dinas PU Cipta Karya Kaw. Rejosari dan
Limbungan APBN/APBD 10 Unit
20,000
200,000 X X
1. 4 Pengadaan Sambungan Rumah (SR) Dinas PU Cipta Karya dan Dinas PDAM
Kaw. Rejosari dan
Limbungan SWASTA 800 Unit
15,000
12,000,000 X X X X X
1. 5 Penambahan Sambungan Rumah (SR) Dinas PU Cipta Karya dan Dinas PDAM
Kaw. Rejosari dan
Limbungan SWASTA 200 Unit
15,000
3,000,000 X X X X X
1. 6 Pengadaan Instalasi Perpipaan Air Bersih skunder Dinas PU Cipta Karya dan Dinas PDAM
Kaw. Rejosari dan
Limbungan SWASTA 3000 m 150 450,000 X
1. 7 Penambahan Instalasi Perpipaan Air Bersih tersier Dinas PU Cipta Karya dan Dinas PDAM
Kaw. Rejosari dan
Limbungan SWASTA 4000 m 100 400,000 X SUB TOTAL 30,850,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ D. Air Limbah/Sanitasi
1. 1 Pembangunan Septic Tank Komunal Dinas PU Cipta Karya danKaw. Limbungan Rejosari APBD 40 Unit 10,000
400,000 X X X X X
1. 2 Pembangunan MCK Umum Dinas PU Cipta Karya danKaw. Limbungan Rejosari APBD 40 Unit 125,000
5,000,000 X X X X X
1. 3 Pembuatan IPAL Komunal Dinas PU Cipta Karya danKaw. Limbungan Rejosari APBN/APBD 2 Unit 10,000,000
BAB 6 Rencana Aksi Program Penanganan dan Pembangunan Kawasan Prioritas Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan I -
13
PT. Holistika Primagrahita
PROGRAM PENANGANAN KEGIATAN PELAKU LOKASI SUMBER
PENDANAAN KUANTITAS SATUAN (Rp.) PEMBIAYAAN (dalam Rp. 000)
PERIODE 5 TAHUN KE‐(dalam
RP. 000) I II III IV V (20 12) (20 13) (20 14) (20 15) (20 16)
1. 4 Pembuatan IPLT Komunal Dinas PU Cipta Karya danKaw. Limbungan Rejosari APBN/APBD 2 Unit 10,000,000
20,000,000 X X
1. 5 Pengadaan Kendaraan Sedot Tinja Dinas PU Cipta Karya danKaw. Limbungan Rejosari APBD 4 Unit 300,000 1,200,000 X SUB TOTAL 46,600,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ E. Persampahan
1. 1 Pembangunan TPST Baru Dinas PU Cipta Karya danKaw. Limbungan Rejosari APBD 15 Unit 5,000
75,000 X X
1. 2 Pengadaan Container Sampah Dinas PU Cipta Karya danKaw. Limbungan Rejosari APBD 15 Unit 2,000,000
30,000,000 X X X X X
1. 3 Pengadaan Gerobak Sampah Dinas PU Cipta Karya danKaw. Limbungan Rejosari APBD 75 Unit 3,000
225,000 X X
1. 4 Pengadaan Bak Sampah Dinas PU Cipta Karya danKaw. Limbungan Rejosari APBD 2000 Unit 200 400,000 X SUB TOTAL 30,700,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ F. Perumahan dan Permukiman
1. 1 Program Perbaikan Rumah Dinas PU Cipta Karya danKaw. Limbungan Rejosari APBD 80 Unit 10,000
800,000 X X
1. 2 Program Pemeliharaan Rumah Dinas PU Cipta Karya danKaw. Limbungan Rejosari APBD 40 Unit 10,000
400,000 X X
1. 3 Pembangunan Rumah Layak Huni Dinas PU Cipta Karya danKaw. Limbungan Rejosari APBD 50 Unit 30,000 1,500,000 X SUB TOTAL 2,700,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ G. Tata Ruang
1. 1 Pendataan Tanah dan Bangunan BPN danKaw. Limbungan Rejosari APBD
‐ X
1. 2 Penataan Persil Tanah BPN danKaw. Limbungan Rejosari APBD
BAB 6 Rencana Aksi Program Penanganan dan Pembangunan Kawasan Prioritas Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan I -
14
PT. Holistika Primagrahita
PROGRAM PENANGANAN KEGIATAN PELAKU LOKASI SUMBER
PENDANAAN KUANTITAS SATUAN (Rp.) PEMBIAYAAN (dalam Rp. 000)
PERIODE 5 TAHUN KE‐(dalam
RP. 000) I II III IV V (20 12) (20 13) (20 14) (20 15) (20 16)
1. 3 Penertiban Kawasan terlarang bangunan Dinas PU Cipta Karya danKaw. Limbungan Rejosari APBD
‐ X
1. 4 Pembangunan Lapangan Olah raga Dinas PU Cipta Karya danKaw. Limbungan Rejosari APBD X X
1. 5 Pembangunan Taman Bermain Dinas PU Cipta Karya danKaw. Limbungan Rejosari APBD
‐ X X X
1. 6 Membangun Jalur Hijau di Area Brem Jalan Dinas PU Cipta Karya danKaw. Limbungan Rejosari APBD
‐ X X
1. 7 Membangun Jalur Pedestrian Dinas PU Cipta Karya danKaw. Limbungan Rejosari APBD
‐ X X SUB TOTAL ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
H. Fasos dan Fasum
1. 1 Peningkatan PSD Pendidikan (gedung Sekolah) Dinas PU Cipta Karya dan Dinas Pendidikan
Kaw. Rejosari
dan Limbungan APBD ‐ X X
1. 2 Pemeliharaan PSD Pendidikan (gedung Sekolah) Dinas Pendidikan danKaw. Limbungan Rejosari APBD
‐ X X
1. 3 Pengadaan PSD Pendidikan (gedung Sekolah) Dinas Pendidikan dan Dinas PU Cipta Karya
Kaw. Rejosari
dan Limbungan APBD ‐ X X
1. 4 Peningkatan PSD Perkantoran Pemerintah Dinas PU Cipta Karya dan BAPPEDA
Kaw. Rejosari
dan Limbungan APBD X
1. 5 Pemeliharaan PSD Perkantoran Pemerintah BAPPEDA danKaw. Limbungan Rejosari APBD
‐ X
1. 6 Pengadaan PSD Perkantoran Pemerintah Dinas PU Cipta Karya dan BAPPEDA
Kaw. Rejosari
dan Limbungan APBD ‐ X
1. 7 Peningkatan PSD Kesehatan Dinas Kesehatan dan
Dinas PU Cipta Karya
Kaw. Rejosari
dan Limbungan APBD ‐ X X
1. 8 Pemeliharaan PSD Kesehatan Dinas Kesehatan danKaw. Limbungan Rejosari APBD
‐ X X
1. 9 Pengadaan PSD Kesehatan Dinas Kesehatan dan
Dinas PU Cipta Karya
Kaw. Rejosari
BAB 6 Rencana Aksi Program Penanganan dan Pembangunan Kawasan Prioritas Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan I -
15
PT. Holistika Primagrahita
PROGRAM PENANGANAN KEGIATAN PELAKU LOKASI SUMBER
PENDANAAN KUANTITAS SATUAN (Rp.) PEMBIAYAAN (dalam Rp. 000)
PERIODE 5 TAHUN KE‐(dalam
RP. 000) I II III IV V (20 12) (20 13) (20 14) (20 15) (20 16)
1. 10 Pembangunan Pasar Tradisional Dinas PU Cipta Karya dan Dinas Pasar
Kaw. Rejosari
dan Limbungan APBD ‐ X X
1. 11 Peningkatan Pasar Tradisional lama Dinas PU Cipta Karya dan Dinas Pasar
Kaw. Rejosari
dan Limbungan APBD ‐ X X
SUB TOTAL ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ I. Listrik
1. 1 Pembangunan Jaringan Listrik Baru PLN danKaw. Limbungan Rejosari APBD
‐ X X
1. 2 Penambahan Kapasitas Jaringan Listrik PLN danKaw. Limbungan Rejosari APBD X X
1. 3 Peningkatan Jaringan Listrik PLN danKaw. Limbungan Rejosari APBD
‐ X X
1. 4 Penyediaan Lampu Penerangan Jalan PLN danKaw. Limbungan Rejosari APBD
‐ X X SUB TOTAL ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ J. Telepon
1. 1 Pengadaan Jaringan Telepon TELKOM danKaw. Limbungan Rejosari APBD
‐ X
1. 2 Penambahan Kapasitas Jaringan Telepon TELKOM danKaw. Limbungan Rejosari APBD X X
1. 3 Peningkatan Jaringan Telepon TELKOM danKaw. Limbungan Rejosari APBD
‐ X X SUB TOTAL ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐