Satuan Target 2015
1 2 3 4 5 7
Infrastruktur Daerah Peningkatan Kualitas Infrastruktur Daerah 1
Menngkatnya jumlah warga masyarakat di kecamatan yg menerima informasi tentang kebinamargaan
Kec. 3 1 Program Pembinaan & Penyuluhan Kebinamargaan 2 Proporsi panjang jaringan jalan dlm kondisi baik % 76 2 Program Pembangunan Jalan & Jembatan
3 Proporsi jumlah Jembatan dlm kondisi baik % 78 3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan 4 Meningkatnya jumlah drainase/gorong-gorong yang
terbangun di jalan kabupaten Unit 3 4 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 5 Meningkatnya jumlah SDM aparatur yg berkualitas,
berwawasan & berpengalaman Kali 1 5 Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM Aparatur 6 Meningkatnya jumlah informasi/data base jalan &
jembatan yg tersedia secara valid Kec. 9 6 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 7 Meningkatnya jumlah sarana & prasarana
kebinamargaan yg memadai Unit 1 7 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan 8 Meningkatnya jumlah panjang jalan & jembatan
desa yang berkondisi baik Km 112,63 8 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1 Peningkatan Rasio prasarana Sumber Daya Air
yang baik % 96,4 1
Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya
2 Peningkatan Rasio Pembangunan Embung dan
penampungan air lainnya % 28 2
Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau & Sumber Air Lainnya
3 Penurunan Rasio Daerah Rawan Banjir % 33 3 Program Pengendalian Banjir
4 Rasio pelayanan penyediaan air baku % 0,2 4 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
5 Rasio penguatan kelembagaan Sumber Daya Air % 22,72 5 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Sumber Daya Air 6 Peningkatan Rasio jaringan listrik pedesaan % 85,01 6 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 7 Rasio pencapaian hasil pertambangan % - 7 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
1 % penduduk dengan akses aman terhadap air minum % 88,84 1 Program Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman dan Fasum bagi Masyarakat
2 % rumah tangga pengguna air bersih % 88,84 2 Program Pengendalian Banjir
3 % jalan lingkungan yang berkondisi baik % 22,73 3 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sanitasi & Drainase Kinerja
Nama Program SKPD Pelaksana
Indikator
6
Dinas PU Bina Marga
Dinas PU Cipta Karya
Dinas PU Pengairan Tabel 4.9
Satuan Target 2015
1 2 3 4 5 7
Kinerja
Nama Program SKPD Pelaksana
Indikator
6 Prioritas
PembangunanTahun 2015
Sasaran Pembangunan
RPJMD Kab. Probolinggo Tahun
2013 - 2018
4 % sarana dan prasarana fasilitas umum, fasilitas
sosial, kelembagaan yang dibangun/direhab % 100 4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah 5 % sarana dan prasarana bangunan pemerintahan
yang berkondisi baik % 50 5 Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebinamargaan 6 % penduduk berakses sanitasi % 61,30 6 Program Penelitian Pengembangan Data dan Sistem Informasi 7 % ketersediaan sistem jaringan & pengolahan air
limbah skala kawasan % 0,10
8 Panjang jaringan drainase yg dibangun/diperbaiki 3.250 9 Panjang tangkis pengendali luapan air laut yang
dibangun/direhabilitasi 750
10 Jumlah unit alat-alat kebinamargaan Unit 1 11 Jumlah data dan informasi keciptakaryaan Unit 1 12 Pertumbuhan Ekonomi sub sektor air bersih
terhadap PDRB % 11
13 Pertumbuhan Ekonomi sektor bangunan terhadap
PDRB % 15
1 Pertumbuhan Ekonomi sub sektor pengangkutan
terhadap PDRB % 11 1 Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan 2 Rasio ijin trayek Unit 108 2 Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ 3 Jumlah uji kir angkutan umum Buah 2.105 3 Program Peningkatan & Pengamanan Lalulintas
4 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Menit 15 4 Program Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan 5 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Rp. 90.000 5 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
6 Jumlah pelabuhan laut Unit 3 6 Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Barang
7 Jumlah terminal/sub terminal Unit 3