Bidang Bina Marga
Bidang PSDA
Bidang Geologi Sumber Daya
Mineral
Sekretariat
Dinas Bina Marga Sumber Daya Air
Energi dan Sumberdaya Mineral
Bidang Energi & Ketenagalistrikan
UPTD :
1. UPTD Wilayah Ciamis : Kec. Ciamis, Baregbeg, Cijeungjing, Sadananya, Cikoneng,
Sindangkasih, Cimaragas, Cidolog
2. UPTD Wilayah Panumbangan : Kec. Panumbangan, Cihaurbeuti, Panjalu, Sukamantri
3. UPTD Wilayah Kawali : Kec. Kawali, Lumbung, Cipaku, Panawangan, Jatinagara
VISI KABUPATEN CIAMIS
“Ciamis
Maju Berkualitas
Menuju Kemandirian
Tahun 2019”
MISI
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang effisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan duania usaha dan masyarakat
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang
berkelanjutan
VISI Dinas Bina Marga
SDAESDM
“
Infrastruktur Daerah
Yang
Semakin
Berkualitas Tahun 2019
”
MISI
1. Meningkatkan Fungsi Layanan serta Kualitas Jalan dan Jembatan.
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air 3. Mengembangkan Kualitas Informasi Geologi dan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Mineral
4. Mengembangankan Sumber Energi Terbarukan dan Pemerataan Pemanfaatan Ketenagalistrikan
5. Meningkatkan Kualitas pelayanan masyarakat melalui penyediaan fasilitas laboratorium kebinamargaan dan alat-alat berat
Berdasarkan Visi Kabupaten Ciamis ”Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun
2019, dan Misi ke-3 Kabupaten Ciamis ”Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan”, Maka Visi Misi Dinas Bina Marga
MASALAH :
- Panjang Jalan Kabupaten Ciamis
Dalam Kondisi Baik Sepanjang 211,5 km Dari Total Panjang Jalan
Kabupaten 478,11 km (44,25 %)
- Belum optimalnya sarana
laboratorium kebinamargaan dan alat berat
- Daerah Irigasi Teknis Kabupaten
Dalam Kondisi Baik, Baru Sebesar 59, 6 % dengan Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Sebesar 20,727 m/ha
- Terjadinya pendangkalan aliran
sungai dan saluran irigasi sehingga menyebabkan banjir & mengurangi pasokan air baku dan air irigasi
- Terjadinya kerusakan tebing sungai
yang menyebabkan terancamnya lingkungan sekitar sungai
- Dari 26 Kecamatan baru 13 kecamatan
yang sudah terpetakan zona kerentanan gerakan tanah (50%)
- Terbatasnya informasi geologi
- Rasio Elektrifikasi IR/SR (Instalasi Rumah/Sambungan Rumah) yang belum Mencapai 100 %
- Pengelolaan sarana Penerangan Jalan Umum belum optimal
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi terbarukan
ISU STRATEGIS :
1. Peningkatan prasarana jalan dan jembatan 2. Peningkatan sarana laboratorium
kebinamargaan dan alat berat
3. Peningkatan fungsi jaringan irigasi dan pengembangan daerah irigasi dalam rangka mendukung kegiatan pertanian
4. Pengendalian daya rusak air terhadap lingkungan
5. Penyediaan data daerah dengan resiko bencana geologi gerakan tanah
6. Peningkatan informasi sumber daya mineral & air tanah
7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan jaringan listrik
8. Optimalisasi pengelolaan PJU
PRIORITAS PROGRAM:
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
3. Program PembangunanTurap/ Talud/Bronjong 4. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data
Base Jalan dan Jembatan
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
7. Program Pengendalian Banjir
8. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
9. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 10.Program Pengembangan Sumber Daya
Mineral dan Air Tanah
11.Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
12.Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi
13.Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM:
1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan 2. Tersedianya Sistem Informasi Data Jalan &
Jembatan
3. Meningkatnya pelayanan fasilitas
laboratorium kebinamargaan & alat berat
4. Terpenuhinya kebutuhan air irigasi 5. Terkendalinya aliran air sungai
6. Terpetakannya zona kerentanan gerakan tanah
7. Tersedianya informasi potensi sumber daya mineral dan air tanah
Prioritas program dan kegiatan di Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis terbagi menjadi 2 urusan, yaitu urusan Pekerjaan Umum yang ditangani oleh Bidang Bina Marga dan Bidang PSDA serta Urusan Energi Sumber Daya Mineral yang ditangani oleh bidang Geologi SDM dan Bidang Energi Ketenagalistrikan.
Prioritas program dan kegiatan ini diharapkan akan menunjang pada target capaian program, yaitu:
1. Kemantapan Jalan Kabupaten, dengan kondisi awal sebesar 44,24 % diharapkan tahun 2019 mencapai 79,99 %
2. Prosentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik, dengan kondisi awal sebesar 59,6%, diharapkan tahun 2019 mencapai 82,6% 3. Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik, dengan kondisi awal sebesar
20,727 m/ha, diharapkan tahun 2019 mencapai 22,562 m/ha
4. Normalisasi sungai sepanjang 2.500 meter per tahun & Proteksi Tebing sungai sepanjang 1.500 meter per tahun
5. Termonitoringnya pertambangan & pengambilan air tanah dengan kondisi awal 30%, diharapkan tahun 2019 mencapai 60%
6. Rasio Elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik) dengan kondisi awal 69,42%, diharapkan tahun 2019 mencapai 89%
PROGRAM, KEGIATAN, ALOKASI ANGGARAN DAN
KEBIJAKAN STRATEGIS
URUSAN PEKERJAAN UMUM 98.717.000.000 110.504.700.000 112.641.519.000 125.611.747.996 135.495.449.150 1 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan Kemantapan Jalan 72 48.373.000.000 54.943.500.000 53.777.250.000 61.854.275.000 66.777.102.500 40 - 4 2 Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan
dan jembatan Kemantapan Jalan 71 15.000.000.000 18.000.000.000 21.000.000.000 24.000.000.000 27.000.000.000 - - - 3 Program pembangunan sistem informasi/
Database jalan dan jembatan Kemantapan Jalan 1 1.000.000.000 1.500.000.000 - - - 4 Program pembangunan
turap/talaud/bronjong Kemantapan Jalan 1 6.699.000.000 7.033.950.000 7.385.647.500 7.754.929.870 8.142.676.369 - - - 5 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan Kemantapan Jalan 3 2.182.500.000 2.291.625.000 2.406.206.250 2.526.516.563 2.625.842.391 - - - 6
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Irigasi Dalam Kondisi Baik & Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik
188 18.165.000.000 19.073.250.000 20.026.921.500 21.028.258.125 22.079.671.031 188 - -
7 Program Pengendalian Banjir Normalisasi Sungai &
Proteksi Tebing Sungai 79 7.297.500.000 7.662.375.000 8.045.493.750 8.447.768.438 8.870.156.859 - - - URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL 4.946.305.000 5.239.120.250 5.551.126.263 5.883.737.576 6.238.484.954 8 Program Pengembangan Sumber Daya
Mineral dan Air Tanah
Potensi Pertambangan, Air
Tanah & Sumur bor 3 410.000.000 451.000.000 496.100.000 545.710.000 600.281.000 - - -
9 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Termonitornya kegiatan pertambangan dan pengambilan air tanah
3 400.000.000 440.000.000 484.000.000 532.400.000 585.640.000 - - -
10 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Tersedianya biopori dan sumur-sumur resapan untuk masuknya air hujan
1 100.000.000 110.000.000 121.000.000 133.100.000 146.410.000 - - -
11 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi
Termanfaatkannya
sumber-sumber energi terbarukan 3 420.000.000 441.000.000 463.050.000 486.202.500 510.512.625 - - - 12 Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Ketenagalistrikan (Jumlah Kegiatan Selama 5 Tahun)
Janji Bupati
& Wabup Kemiskinan
Unggulan SKPD Indikator Kinerja
Program 2015 2016 2017 2018
Alokasi Anggaran (Rp.)
Disamping Prioritas program dan kegiatan utama seperti yang telah dibahas tadi, Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis juga berencana untuk mengadakan
kegiatan-kegiatan penunjang untuk mendukung kegiatan-kegiatan-kegiatan-kegiatan utama, dan untuk mendukung peningkatan infrastuktur sebagaimana yang telah ditegaskan di RPJMD Kabupaten Ciamis.
Secara Ringkas Program dan Kegiatan pendukung yang akan diren-canakan adalah meliputi :
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, kegiatan Peningkatan Jalan Strategis, Poros dan Jalur Angkutan Umum dan Pembangunan Jembatan
Rencana Kegiatan tiap tahun meliputi:
- Peningkatan Jalan Strategis, Poros dan Jalur Angkutan Umum, dengan target tiap tahun:
2. Program Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan, kegiatan Pemeliharaan berkala Jalan Strategis, Poros dan Jalur Angkutan Umum
Rencana Kegiatan tiap tahun meliputi:
● Tahun 2015 target panjang 13 km, pagu indikatif Rp. 6.450.000.000 ● Tahun 2016 target panjang 9 km, pagu indikatif Rp. 4.850.000.000 ● Tahun 2017 target panjang 9 km, pagu indikatif Rp. 5.150.000.000 ● Tahun 2018 target panjang 10 km, pagu indikatif Rp. 6.395.000.000 ● Tahun 2019 target panjang 11 km, pagu indikatif Rp. 7.679.500.000
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Program Satuan
Kondisi tahun awal
(2013)
Target Capaian Kinerja Program
Kondisi Tahun akhir
(2019) 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
km 211,55 267,74 296,42 325,11 353,8 382,48 382,48 2 Program rehabilitasi/
pemeliharaan jalan dan jembatan
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 3 Program pembangunan
turap/talaud/ bronjong
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 4 Program pembangunan sistem
informasi /Database jalan dan jembatan
Sistem informasi /data base jalan
% blm ada 50% 100 - - - 100
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Jumlah alat berat dalam kondisi baik
unit 45 53 56 59 62 64 64 6 Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik
m/Ha 20,727 21,339 21,645 21,95 22,256 22,562 22,562 Persentase luas daerah
irigasi dalam kondisi baik
% 59,6 68,1 72,4 76,6 80,6 82,6 82,6
7 Program pengendalian banjir Panjang saluran/sungai yang dinormalisasi
m 4.219,86 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 16.719,86 Panjang bangunan proteksi
sungai
m 2.881,21 5.881,21 7.381,21 8.881,21 10.381,21 11.881,21 11.881,21 8 Program pembinaan dan
pengembangan bidang ketenagalistrikan
Persentase Rumah tangga pengguna listrik (elektrifikasi)
% 69.42 77 80 83 86 89 89
Bantuan listrik keluarga Pra KS
KK 418 500 500 500 500 500 2,918 Panjang saluran listrik
perdesaan Tegangan Rendah (TR)
KMS 14,4 21,1 26,2 31,2 36,2 41,2 41,2
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 Program pembinaan dan Pengembangan bidang energi
Jumlah instalasi biogas unit 10 20 30 40 50 60 60
Jumlah instalasi biomassa unit 0 200 400 600 800 1.000 1.000 Jumlah PJU Tenaga Surya unit blm ada 18 24 30 36 42 42 10 Program pembinaan dan
pengawasan bidang pertambangan
Proporsi pertambangan dan pengambilan air tanah yang sudah memiliki ijin
% 30 40 45 50 55 60 60
11 Program pengembangan sumber daya mineral dan air tanah
Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta penge-lolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
Janji Bupati dan Wakil Bupati Urusan Program Tahun SKPD
2015 2016 2017 2018 2019
1 Anggaran sebesar Rp. 50 miliar untuk pengaspalan (hot mix).
Pekerjaan Umum 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
√ √ √ √ √ DBMSDAESD,
DCKKTR
2 Anggaran sebesar Rp. 15 miliar pembangunan dan rehabilitasi irigasi
Pekerjaan Umum 1 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
√ √ √ √ √ DBMSDAESDM
3 Bantuan pemasangan listrik baru bagi keluarga tidak mampu.
Energi dan SDM 1 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
√ √ √ √ √ DBMSDAESDM
1. Pengaspalan Hotmix Jalan Rencana yang telah ada di Renstra SKPD adalah: - Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 8 Ruas Jalan
dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 13.350.000.000
- Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 7 Ruas Jalan dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 18.400.000.000
- Tahun 2017 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 7 Ruas Jalan dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 18.547.000.000
- Tahun 2018 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 10 Ruas Jalan dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 27.112.500.000
Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta penge-lolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
2. Anggaran Untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi : - Tahun 2015 Sebesar Rp. 18.165.000.000
- Tahun 2016 Sebesar Rp. 19.073.250.000 - Tahun 2017 Sebesar Rp. 20.026.921.500 - Tahun 2018 Sebesar Rp. 21.028.258.125 - Tahun 2019 Sebesar Rp. 22.079.671.031
3. Bantuan pemasangan listrik baru bagi keluarga tidak mampu : - Tahun 2015 Ditargetkan Sebesar Rp. 950.000.000
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1. DED Revitalisasi Jalan Lingkar Selatan, dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000
2. Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Sepanjang 16,7 km, dengan anggaran total sebesar Rp. 32.000.000.000
3. Study Kelayakan dan DED Jembatan Perbatasan Ciamis – Kab. Tasikmalaya,
dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000
4. Pembuatan Jembatan Perbatasan Ciamis – Kab. Tasikmalaya, dengan