• Tidak ada hasil yang ditemukan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor"

Copied!
10
0
0

Teks penuh

(1)

SKPD : Dinas Kesehatan

APBN APBD I APBD II

2 3 4 5 6 8 9 10

1.02 Urusan Kesehatan

1.02 01 Dinas Kesehatan

1.02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

100% 6,112,289,000 - - 6,112,289,000 6,562,746,000

1.02 01 01 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah alat legalitas surat menyurat

1. Materi Rp. 3000 2. Materai 6000

Kab Bogor 400 buah

400 buah

3,600,000 3,600,000 3,780,000

1.02 01 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah jasa kantor untuk pembayaran rekening 1. Listrik 2. Air 3. Telphon 4. Internet Kab Bogor 3 Sambungan 1 Sambungan 6 Sambungan 1 sambungan 319,320,000 319,320,000 313,110,000

1.02 01 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah STNK kendaraan dinas operasional yang diperpanjang - Kendaraan Roda Empat - Kendaraan Roda 2

Kab Bogor

- 24 unit - 22 unit

7,970,000 7,970,000 8,368,000

1.02 01 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1. Jumlah/luasan area kantor yang dibersihkan

2. Jumlah/frekuensi pengangkutan sampah yang dibayarkan

Kab Bogor 4.110 m2

12 bln

200,000,000 200,000,000 210,000,000

1.02 01 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli

Kab Bogor 106 Jenis ATK 163,194,000 163,194,000 156,353,000

1.02 01 01 0011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli

Kab Bogor 215 Jenis 1,053,600,000 1,053,600,000 1,288,301,000

1.02 01 01 0012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kab Bogor 22 Jenis 35,000,000 35,000,000 36,750,000

1.02 01 01 0015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1. Surat kabar

2. Buku

Kab Bogor 4.320 Eksemplar

20 buku

18,840,000 18,840,000 19,782,000

1.02 01 01 0016 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah kebutuhan bahan-bahan logistik

Kab Bogor 4 jenis 7,200,000 7,200,000 7,560,000

1.02 01 01 0017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah jamuan makan dan minum untuk rapat koordinasi internal

2. Jumlah jamuan makan dan minum untuk tamu kantor

Kab Bogor 43 kali rapat

550 orang

122,650,000 122,650,000 128,782,000

1.02 01 01 0018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

- Perjalanan dinas dan konsultansi dalam daerah

- Perjalanan dinas dan konsultansi luar daerah

Kab Bogor

- 1 paket - 1 paket

700,000,000 700,000,000 735,000,000

1.02 01 01 0019 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Jumlah pegawai honor Kab Bogor 459 orang 3,336,450,000 3,336,450,000 3,503,272,000

1.02 01 01 0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Jumlah pegawai yang dilayani kebutuhan administrasinya : 1. PNS

2. Non PNS

Kab Bogor 54,465,000 54,465,000 57,188,000

1.02 01 01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

Jumlah petugas pengamanan kantor

Kab Bogor 28 orang 90,000,000 90,000,000 94,500,000

1.02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100% 2,299,034,000 356,500,000 - 1,942,534,000 1,633,003,000

1.02 01 02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Loker, Lemari besi, mesin fax, Rak arsip, proyektor, 1 paket 381,700,000 381,700,000 400,785,000 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif

1 7

Kode Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana tahun 2013

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana tahun 2014

(2)

APBN APBD I APBD II Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif

Daerah dan Program / Kegiatan /Kegiatan Penting

Lokasi 1.02 01 02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah/luasan Gedung Kantor/Tempat Kerja yang dipelihara

4.110 M2 180,225,000 180,225,000 189,236,000

1.02 01 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas (roda empat) yang dipelihara

24 Kendaraan 241,500,000 241,500,000 253,575,000

1.02 01 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan kantor yang dipelihara

4 jenis 85,150,000 85,150,000 89,407,000

1.02 01 02 0070 Rehabilitasi Rumdin Dokter & Paramedis Pusks Ciampea

Terehabilitasinya Rumdin Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea

160 M 345,505,000 345,505,000

1.02 01 02 0080 Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Rancabungur

Terehabilitasinya Rumdin Ds. BantarJaya Kec. Rancabungur

80 M 178,003,000 178,003,000

1.02 01 02 0090 Rehab Rumah Dinas Dokter Puskesmas Gunung Putri

Terehabilitasinya Rumdin Ds. Wanaherang, kec. Gunung Putri

80 M 176,817,000 176,817,000

1.02 01 02 Rehab Rumah Dinas Dokter Puskesmas Dramaga

Terehabilitasinya Rumdin Ds. Ciherang, Kec. Dramaga

176,817,000 176,817,000

1.02 01 02 Rehab Rumah Dinas Dokter Puskesmas Caringin

Terehabilitasinya Rumdin Ds. Caringin, Kec. Caringin

176,817,000 176,817,000

1.02 01 02 Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Sukajaya

Terbangunnya rumah dinas Ds. Sipayung, Kec. Sukajaya

1 pt 356,500,000 356,500,000

1.02 01 02 REHABILITASI RUMDIN 2014 700,000,000

1.02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kualitas & Kapasitas Sumber Daya aparatur

100% 1,530,805,000 40,000,000 300,000,000 1,190,805,000 1,678,830,000

1.02 01 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

Terlaksananya pengajian bagi pegawai Dinas Kesehatan

120 orang 27,375,000 27,375,000 27,375,000

1.02 01 05 0006 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan

Terlaksannya penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan

1200 orang 53,430,000 53,430,000 52,455,000

1.02 01 05 0007 Bimbingan tekhnis Asuhan Persalinan Normal (APN)

150,000,000 150,000,000 165,000,000

1.02 01 05 0008 Bimbingan tekhnis Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri & Neonatal (PPGDON)

150,000,000 150,000,000 165,000,000

1.02 01 05 0009 Bimbingan tekhnis Manaejmen Asfiksia dan BBLR

105,000,000 105,000,000 115,500,000

1.02 01 05 0010 Bimbingan tekhnis Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)

75,000,000 75,000,000 82,500,000

1.02 01 05 0011 Bimbingan tekhnis PONED 40,000,000 40,000,000 44,000,000

1.02 01 05 0012 Bimbingan tekhnis MTBS/M 45,000,000 45,000,000 49,500,000

1.02 01 05 0020 Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis PPGD

Terkirimnya tenaga kesehatan di Puskesmas dalam hal PPGD

16 orang dokter 16 orang perawat

150,000,000 150,000,000 175,000,000

1.02 01 05 0021 Pengiriman Peserta Center Klinik Gizi

Terbentuknya Center klinik gizi 4 CKG 60,000,000 60,000,000 60,000,000

1.02 01 24 0022 Pelatihan QA bagi Puskesmas Terlatihnya 15 Puskesmas dalam QA pelayanan dan Manajemen

15 Pusk 45 org 200,000,000 200,000,000 220,000,000

1.02 01 24 0023 Tugas Belajar Meningkatnya kapasitas pendidikan formal 5 orang penyuluh kesehatan ke jenjang S1

5 Pusk 5 org 300,000,000 300,000,000 330,000,000

1.02 01 24 0024 Pelatihan Teknis Penyuluh Kesehatan

Meningkatnya katerampilan menyuluh 35 orang penyuluh kesehatan di Puskesmas

35 Pusk 35 org 175,000,000 175,000,000 192,500,000

1.02 01 06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya

pertanggungjawaban kinerja SKPD

377,417,000 - - 377,417,000 377,417,000

1.02 01 06 0001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Tahun 2010

5 jenis laporan 25,000,000 25,000,000 25,000,000

1.02 01 06 0002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Tersedianya laporan keuangan dinas kesehatan

2 dokumen 22,417,000 22,417,000 22,417,000

1.02 01 06 0004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Laporan keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan

1 dokumen 25,000,000 25,000,000 25,000,000

1.02 01 06 0005 Penyusunan perencanaan anggaran Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD Tahun 2012

Jumlah dokumen RKA-P dan DPA-P SKDPA-PD Tahun 2011

3 jenis dokumen 3 jenis dokumen

(3)

APBN APBD I APBD II Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif

Daerah dan Program / Kegiatan /Kegiatan Penting

Lokasi 1.02 01 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Terpenuhinya kebutuhan

administrasi keuangan yang efektif dan tepat waktu

1600 SSP/SPM 150,000,000 150,000,000 150,000,000

1.02 01 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah frekuensi publikasi kinerjas SKPD

20 kali 30,000,000 30,000,000 30,000,000

1.02 01 06 0014 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen perencanaan SKPD untuk tahunan dan lima tahunan

2 dokumen 25,000,000 25,000,000 25,000,000

1.02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan Puskesmas dan jaringannya

101 Puskesmas, 1 UPT KESJA

25,825,010,000 - - 25,825,010,000 28,407,512,000

1.02 01 15 0008 Kegiatan Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar

Obat -obatan dan Perlengkapan Medis Pakai Habis

DINKES 1 paket 20,355,531,000 20,355,531,000 1 paket 22,391,084,000

1.02 01 15 0008 Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai

Alat Kedokteran Pakai Habis, Bahan dan Alat Lab, Perlengkapan Medis Pakai Habis

DINKES 1 paket 4,629,173,000 4,629,173,000 1 paket 5,092,091,000

1.02 01 15 0008 Kegiatan Pengadaan Obat ASKES Obat-obatan Askes DINKES 1 paket 840,306,000 840,306,000 1 paket 924,337,000

1.02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya cakupan kesehatan masyarakat

80% 17,802,750,000 8,332,500,000 - 9,470,250,000 19,583,025,000 1.02 01 16 0200 Biaya Penunjang Pelayanan

Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cibinong dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

CIBINONG 4 puskesmas 548,770,846 299,769,846 249,001,000 603,647,931

1.02 01 16 0201 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Babakan Madang dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

BABAKAN MADANG 3 puskesmas 422,376,810 225,250,810 197,126,000 464,614,491

1.02 01 16 0202 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat UPT UPT Puskesmas Gunung Putri dan Jaringannya

Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

GUNUNG PUTRI 4 Puskesmas 670,883,990 368,711,990 302,172,000 737,972,389

1.02 01 16 0203 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Sukaraja dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

SUKARAJA 3 puskesmas 599,513,257 240,330,257 359,183,000 659,464,583

1.02 01 16 0204 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Citeureup dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

CITEUREUP 3 puskesmas 501,997,987 252,315,987 249,682,000 552,197,785

1.02 01 16 0205 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cileungsi dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

CILEUNGSI 3 puskesmas 554,560,003 278,850,003 275,710,000 610,016,003

1.02 01 16 0206 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Jonggol dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

JONGGOL 3 puskesmas 592,598,305 303,736,305 288,862,000 651,858,135

1.02 01 16 0207 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cariu dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

CARIU 2 puskesmas 449,737,971 191,013,971 258,724,000 494,711,768

1.02 01 16 0208 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Sukamakmur dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

SUKAMAKMUR 2 puskesmas 395,857,563 180,307,563 215,550,000 435,443,320

1.02 01 16 0209 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Klapanunggal dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

KLAPANUNGGAL 2 puskesmas 393,317,396 156,481,396 236,836,000 432,649,136

1.02 01 16 0210 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciomas dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

CIOMAS 4 puskemas 489,503,371 244,053,371 245,450,000 538,453,708

1.02 01 16 0211 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Dramaga dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

(4)

APBN APBD I APBD II Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif

Daerah dan Program / Kegiatan /Kegiatan Penting

Lokasi 1.02 01 16 0212 Biaya Penunjang Pelayanan

Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciampea dan Jaringannya

1.Jumlah dana yang dibutuhkan CIAMPEA 4 puskesmas 575,930,612 256,197,612 319,733,000 633,523,673

1.02 01 16 0213 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Pamijahan dan Jaringannya

Jumalah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

PAMIJAHAN 3 puskesmas 396,933,966 215,223,966 181,710,000 436,627,363

1.02 01 16 0214 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cibungbulang dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

CIBUNGBULANG 3 puskesmas

dengan rawat inap

479,220,353 232,087,353 247,133,000 527,142,388

1.02 01 16 0215 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Rumpin dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

RUMPIN 3 puskesmas 647,644,653 283,753,653 363,891,000 712,409,118

1.02 01 16 0216 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Leuwiliang dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

LEUWILIANG 2 puskesmas 324,779,719 172,573,719 152,206,000 357,257,691

1.02 01 16 0217 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cigudeg dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

CIGUDEG 3 puskesmas 655,073,189 285,867,189 369,206,000 720,580,508

1.02 01 16 0218 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Parung Panjang dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasionla

PARUNG PANJANG 2 puskesmas 417,142,445 202,060,445 215,082,000 458,856,689

1.02 01 16 0219 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjo dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

TENJO 2 puskesmas 471,057,804 177,456,804 293,601,000 518,163,585

1.02 01 16 0220 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Jasinga dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

JASINGA 2 puskesmas 628,952,359 279,475,359 349,477,000 691,847,595

1.02 01 16 0221 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Sukajaya dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

SUKAJAYA 2 puskesmas 387,238,805 188,076,805 199,162,000 425,962,686

1.02 01 16 0222 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Nanggung dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

NANGGUNG 2 puskesmas 417,069,922 193,130,922 223,939,000 458,776,914

1.02 01 16 0223 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Kemang dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

KEMANG 2 puskesmas 277,491,024 142,910,024 134,581,000 305,240,127

1.02 01 16 0224 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Bojonggede dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

BOJONGGEDE 3 puskesmas 465,833,401 209,374,401 256,459,000 512,416,741

1.02 01 16 0225 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Parung dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

PARUNG 2 puskesmas 469,950,795

188,890,795

281,060,000

516,945,875

1.02 01 16 0226 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Rancabungur dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

RANCABUNGUR 2 puskesmas 283,699,805 149,706,805 133,993,000 312,069,785

1.02 01 16 0227 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Gunung Sindur dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

GUNUNG SINDUR 2 puskesmas 380,277,497 152,999,497 227,278,000 418,305,246

1.02 01 16 0228 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciseeng dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

CISEENG 2 puskesmas 344,294,190 182,278,190 162,016,000 378,723,608

1.02 01 16 0229 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciawi dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

(5)

APBN APBD I APBD II Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif

Daerah dan Program / Kegiatan /Kegiatan Penting

Lokasi 1.02 01 16 0230 Biaya Penunjang Pelayanan

Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cijeruk dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

CIJERUK 2 puskesmas 427,218,196 177,447,196 249,771,000 469,940,016

1.02 01 16 0231 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Megamendung dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

MEGAMENDUNG 2 puskesmas 318,904,820 169,400,820 149,504,000 350,795,302

1.02 01 16 0232 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cisarua dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

CISARUA 2 puskesmas 337,225,201 177,544,201 159,681,000 370,947,721

1.02 01 16 0233 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Caringin dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

CARINGIN 3 puskesmas 438,569,482 234,554,482 204,015,000 482,426,430

1.02 01 16 0234 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tamansari dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

TAMANSARI 3 puskesmas 369,776,436 196,628,436 173,148,000 406,754,080

1.02 01 16 0235 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cigombong dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

CIGOMBONG 2 puskesmas 448,157,555 208,854,555 239,303,000 492,973,310

1.02 01 16 0236 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjolaya dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

TENJOLAYA 1 puskesmas 173,524,282 89,160,282 84,364,000 190,876,710

1.02 01 16 0237 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tajurhalang dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

TAJURHALANG 1 puskesmas 300,814,455 104,457,455 196,357,000 330,895,900

1.02 01 16 0238 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tanjungsari dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

TANJUNGSARI 1 puskesmas 315,838,624 132,944,624 182,894,000 347,422,486

1.02 01 16 0239 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Leuwisadeng dan Jaringannya

Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional

LEUWISADENG 2 puskesmas 302,567,121 156,259,121 146,308,000 332,823,833

1.02 01 16 0240 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kerja UPT Kesehatan Kerja

Jumlah Sarana Kesehatan dan Jaringannya yg diberi dana operasional

GUNUNG PUTRI 1 UPT Kesja 90,918,000 90,918,000 100,009,800

1.02 01 16 0241 Biaya Penunjang Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

Jumlah UPT Labkesda yang diberi dana operasional

CIBINONG 1 UPT 233,682,000 233,682,000 257,050,200

1.02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan cakupan desa siaga aktif

1,713,013,000 - - 1,713,013,000 1,789,114,000 1.02 01 19 0010 Promosi Bahaya Dampak Rokok

(DBHCT)

- Terlaksananya sosialisasi bahaya rokok dan KTR di Media

6 kali 761,013,000 761,013,000 837,114,000

- Tersedianya media penyuluhan anti rokok

1 paket - Terpantaunya kegiatan peer

konselor di sekolah

2 kali

- Terlaksananya pengembangan peer konselor di sekolah

18 sekolah

- Terlaksananya outbound peer konselor anti rokok di sekolah

1 kali

1.02 01 19 0011 Penyediaan Media Penyuluhan Kesehatan

Jumlah media penyuluhan yang dibeli :

- Spanduk

- Roll up standing banner - Umbul-umbul - Bingkai poster - Papan informasi kesehatan - Billboard - Bulletin - Poster - Leaflet - Lembar balik - Sticker 100 bh 50 bh 100 bh 100 bh 10 bh 5 bh 2500 lbr 5000 lbr 10000 lbr 200 bh 5000 lbr 411,000,000 411,000,000 100 bh 50 bh 100 bh 100 bh 10 bh 5 bh 2500 lbr 5000 lbr 10000 lbr 200 bh 5000 lbr 411,000,000

(6)

APBN APBD I APBD II Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif

Daerah dan Program / Kegiatan /Kegiatan Penting

Lokasi 1.02 01 19 0012 Penyuluhan Kesehatan Tersampaikannya informasi

kesehatan, melalui : - Kelompok potensial - Seminar kesehatan - Siaran radio - Berita kesehatan - Media televisi 10 kelompok 1 kelompok 24 kelompok 12 kelompok 1 kelompok 260,000,000 260,000,000 10 kelompok 1 kelompok 24 kelompok 12 kelompok 1 kelompok 260,000,000

1.02 01 19 0014 Fasilitasi UKBM dan Pembinaan Kesehatan Lintas Sektor

Terfasilitasinya pembinaan kegiatan, pada : - Desa P2WKSS - Sekolah Sehat - Posyandu - Poskestren - Desa Siaga 2 desa 40 sekolah 40 posyandu 10 poskestren 40 desa 281,000,000 281,000,000 2 desa 40 sekolah 40 posyandu 10 poskestren 40 desa 281,000,000

1.02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Tercapainya Status gizi balita baik

1. 88.5 % 4,302,804,000 - 60,000,000 4,242,804,000 4,667,084,000 2. Tercapainya status gizi Baik

ibu hamil

2. 77,0 % 3. Balita Kurang Energi Protein

(KEP)

3. 10.1 % 1.02 01 20 0002 Pengadaan Makanan Tambahan

dan Vitamin

Jumlah balita gizi buruk (diatas 6 bln) yang diberi PMT-P

300 anak 4,242,804,000 4,242,804,000 300 anak 4,667,084,000

Jumlah baduta 6-11 bln yang diberi MP-ASI

1500 anak 1500 anak

Jumlah baduta 12-23 bln yang diberi MP-ASI

3500 anak 3500 anak

Jumlah bumil KEK yang mendapat PMT-P

1000 bumil 1000 bumil

Terpantaunya sasaran dalam pelaksanaan PMT-P

40 Kecamatan 40 Kecamatan

Terpantaunya kasus balita gizi buruk

25 kasus 25 kasus

1.02 01 20 Pengembangan Klinik Gizi Puskesmas

Terbentuknya klinik gizi puskesmas 4 kecamatan 4 unit 60,000,000 60,000,000 1.02 01 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat 100% 410,000,000 - - 410,000,000 560,000,000 1.02 01 21 0009 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (

STBM )

Jumlah RW yg dipicu Stp Buang air besar sembarangan

65 Desa STBM di 18 kecamatan

300,000,000 300,000,000 350,000,000

1.02 01 21 0007 Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat-Tempat Umum

Jumlah TTU yang dibina 20 Kec. 40,000,000 40,000,000 50,000,000

1.02 01 21 0010 Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan

Jumlah TPM yang dibina 30 Kec. 70,000,000 70,000,000 160,000,000

1.02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1. Tercapainya angka kesembuhan TB Paru

> 85 % 1,635,831,000 - - 1,635,831,000 2,205,000,000

2. Tercapainya angka cakupan UCI Desa / Kelurahan

83,08 %

1.02 01 22 0001 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Terlaksananya kegiatan fogging fokus

120 focus 343,342,000 343,342,000 120 focus 450,000,000

1.02 01 22 0009 Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah

Jumlah KLB/Wabah yang tertanggulangi

Desa/Kel/ Kec/Pusk/RS PM 94,705,000 94,705,000 PM 150,000,000

1.02 01 22 0013 Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Jumlah Rekomendasi buku kesehatan calon Jemaah Haji

RS, Dinkes Prop. Jabar, Embarkasi Bekasi 270,860,000 270,860,000 Banyaknya jemaah haji yg masuk kategori resiko tinggi 350,000,000

1.02 01 22 0014 Fasilitasi Pengobatan Masal Filariasis

Terlaksananya kegiatan Pegobatan Massal Filariasis di Kabupaten Bogor Penularan penyakit Filariasis dapat dicegah 23,027,000 23,027,000 Penularan penyakit Filariasis dapat dicegah 35,000,000

1.02 01 22 0015 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 TB

Penemuan kasus TB BTA Pos 40 Kec 75% 158,080,000 158,080,000 1 250,000,000

1.02 01 22 0016 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 Diare ISPA

- Penemuan kasus Diare - Penemuan kaus ISPA

40 Kec 100% 70%

36,177,000 36,177,000 100% 70%

(7)

APBN APBD I APBD II Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif

Daerah dan Program / Kegiatan /Kegiatan Penting

Lokasi 1.02 01 22 0017 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan

Program P2 Kusta

1. Penderita kusta yang ditemukan menyelesaikan pengobatan tepat waktu

2. Pemeriksaan kecacatan pada penderita kusta 40 Kec 90% 100% 30,085,000 30,085,000 90% 100% 50,000,000

1.02 01 22 0018 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (HIV/Aids)

1. Pelaksanaa VCT 2. Pencegahan Dampak Narkoba

PMS/HIV 10 Kec 50 orang 10 SMA 19,840,000 19,840,000 50 orang 10 SMA 30,000,000

1.02 01 22 0019 Surveilans Acut Flaccid Paralisys (AFP)

Jumlah AFP yang tertanggulangi Desa/Kel/ Pusk/RS/Bio Farma

PM 66,265,000 66,265,000 PM 90,000,000

1.02 01 22 0021 Pengobatan Masal Filariasis di Kecamatan Gunung Sindur

Terlaksananya kegiatan Pegobatan Massal Filariasis di Kec. Gunung Sindur

Penduduk sasaran minum obat 80%

155,440,000 155,440,000 200,000,000

1.02 01 22 0022 Pengobatan Masal Filariasis di Kecamatan Parung Panjang

Terlaksananya kegiatan Pegobatan Massal Filariasis di Kec. Parung Panjang

Penduduk sasaran minum obat 80%

183,870,000 183,870,000 250,000,000

1.02 01 22 0051 Manajemen Program Imunisasi Cakupan desa yang mencapai target UCI

40 Kec 80% 254,140,000 254,140,000 1 300,000,000

1.02 01 23 Program pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar

15,104,669,000 240,000,000 - 14,864,669,000 15,018,165,000

1.02 01 23 0006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi

32 Dokumen 200,000,000 200,000,000 200,000,000

1.02 01 23 0009 Penyusunan dan Pengembangan Data Kesehatan

1. Tersedianya data program puskesmas

101 Pkm 955,850,000 240,000,000 - 715,850,000 180,700,000

2. Tersedianya Buku saku 200 Buku

3. Tersedianya Buku profil 170 Buku

4. Teroptimalisasikannya website dinas kesehatan

24 OH

5. Pemeliharaan software SP3 1 paket

6. Terlaksananya Aplikasi Bank Data Modul Rekam Medik di 6 Pkm (1 wil 1 pkm)

18 OH

7. Tersedianya Personal Komputer pada Seksi Data dan Informasi

2Unit

8. Tersedianya 1 unit laptop 1Unit

9.Tersedianya 1 unit Personal komputer untuk UPF PKM, UPT PPKK dan UPT Labkesda

63Unit

10.Tersedianya 5 unit komputer untuk 6 puskesmas di 6 wil. pilot project Aplikasi Bank data

30Unit

1.02 01 23 0011 Pembinaan Sarana / Institusi Swasta Terawasinya sarana kesehatan swasta : DINKES BP : 67 RB : 5 Apotek : 37 Batra : 20 Sarkes Swasta : 101 74,115,000 74,115,000 81,526,000

1.02 01 23 0013 Jasa Pelayanan Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang diberi insentif dan jasa medis

1 paket 13,424,704,000 13,424,704,000 14,095,939,000

1.02 01 23 0015 Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Perencanaan Program

Jumlah dokumen hasil rakor, evaluasi dan pelaksanaan program

65 Dokumen 350,000,000 350,000,000 350,000,000

1.02 01 24 0016 Penilaian Kinerja Puskesmas Tercapainya 25 pukesmas dengan kinerja BAIK

40 Kec 25 Pusk 50,000,000 50,000,000 55,000,000

1.02 01 24 0017 Akreditasi Puskesmas Tercapainya 15 puskesmas lulus akreditasi

15 Kec 15 Pusk 50,000,000 50,000,000 55,000,000

1.02 01 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Terpenuhinya cakupan pelayanan Gakin

15% 77,284,256,000 - 9,000,000,000 68,284,256,000 84,962,681,000 1.02 01 24 0001 Pelayanan operasi katarak Terlayaninya penderita katarak di

Kab. Bogor

400 mata 500,000,000 500,000,000 400 mata 500,000,000

1.02 01 24 0013 Jaminan Kesehatan Daerah Tercapainya akses pelayanan kesehatan yang murah dan mudah bagi 353.043 masyarakat miskin Kabupaten Bogor

40 Kec 353.043 jiwa dan

5.500 kasus rujukan 76,784,256,000 9,000,000,000 67,784,256,000 353.043 jiwa dan 7.000 kasus rujukan 84,462,681,000

(8)

APBN APBD I APBD II Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif

Daerah dan Program / Kegiatan /Kegiatan Penting

Lokasi 1.02 01 Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

59,140,973,000 17,138,766,000 9,050,000,000 32,952,207,000 15,325,000,000

1.02 01 25 0004 Pengadaan Kendaraan Operasional / Ambulance Puskesmas

Meningkatnya pelayanan rujukan puskesmas 20 unit 6,250,000,000 6,250,000,000 Tersedianya

20 unit Kendaraan Operasional / Ambulance Puskesmas 6,875,000,000

1.02 01 25 --- Pengadaan Kendaraan Roda Dua Meningkatnya mobilitas pelayanan kesehatan dasar

puskesmas 20 unit 360,000,000 360,000,000

1.02 01 25 0024 Pengadaan Perlengkapan Kantor Puskesmas

Tersedianya perlengkapan Puskesmas

Puskesmas 4 jenis 2,100,000,000 2,100,000,000 4 jenis 2,100,000,000

1.02 01 25 Pengadaan Alat Kesehatan non Medik

Puskesmas 1,781,342,500 1,781,342,500

1.02 01 25 0025 Pengadaan Meubeler Puskesmas Tersedianya meubeler di Puskesmas

Puskesmas 6 jenis 2,200,000,000 2,200,000,000 6 jenis 2,200,000,000

1.02 01 25 0026 Pengadaan alat-alat kedokteran Puskesmas

Tersedianya sarana alat-alat kedokteran Puskesmas

Puskesmas 4 jenis 3,150,000,000 3,150,000,000 4 jenis 3,150,000,000

1.02 01 25 0027 Pengadaan alat-alat Laboratorium Puskesmas

Tersedianya alat-alat laboratorium Puskesmas 2 jenis 1,300,000,000 1,300,000,000 2 jenis 1,000,000,000

1.02 01 25 0028 Pengadaan alat radiologi Tersedianya alat-alat radiologi UPT.BKTK G.Putri dan Pusk jasinga

2 unit 1,900,000,000 1,900,000,000

Tersedianya kelengkapan alat rontgen

Pusk.Ciampea 1 paket -

1.02 01 25 0029 Pengadaan Alat Kesehatan Program KIA

tersedianya SDIDTK Kit 40 Puskesmas 52,500,000 52,500,000

Tersedianya Resusitasi Kita 30,000,000 30,000,000

1.02 01 25 1320 Pembangunan Pustu Cibinong (lahan #)

Terbangunnya Pustu Ds. Cibinong, Kec. Cibinong

85 M 268,044,000 268,044,000

1.02 01 25 Pembangunan IPAL Puskesmas 15 paket 1,425,000,000 1,425,000,000

1.02 01 25 Pembangunan Puskesmas 10 paket 2,680,443,500 2,680,443,500

1.02 01 25 Rehabilitasi Puskesmas 10 paket 3,497,355,000 3,497,355,000

1.02 01 25 1321 Pengadaan lahan Pustu Sanja Terbangunnya Pustu Ds. Sanja Kec. Citeureup 500 M 350,000,000 350,000,000

1.02 01 25 1322 Pembangunan Pustu Cipinang Terbangunnya Pustu Ds. Cipinang Kec. Rumpin

85 M 268,044,000 268,044,000

1.02 01 25 1323 Pembangunan Pustu Pangradin Terbangunnya Pustu Ds. Pangradin Kec. Jasinga

85 M 268,044,000 268,044,000

1.02 01 25 Pembangunan Pustu Pabuaran Terbangunnya Pustu Ds. Pabuaran Kec. Sukamakmur

85 M 268,044,000 268,044,000

1.02 01 25 Revitalisasi Puskesmas Cigombong Terevitalisasinya Bangunan Puskesmas

Ds. Cigombong, Kec. Cigombong

420 M 4,000,000,000 4,000,000,000

1.02 01 25 Revitalisasi Puskesmas Cariu Terevitalisasinya Bangunan Puskesmas

Ds. Cariu, Kec. Cariu 420 M 2,500,000,000 2,500,000,000 1.02 01 25 1324 Revitalisasi puskesmas Sukajaya

(RaJal & ADM) (2003)

Terevitalisasinya Bangunan Puskesmas

Ds. Sipayung, Kec. Sukajaya

130 M 546,875,000 546,875,000

1.02 01 25 1325 Rehabilitasi puskesmas Situ Udik Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas

Ds. Situ Udik Kec. Cibungbulang

165 M 510,431,000 510,431,000

1.02 01 25 1326 Rehabilitasi puskesmas Gobang Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas

Ds. Gobang, Kec. Rumpin

155 M 481,314,000 481,314,000

1.02 01 25 1327 Rehabilitasi Puskesmas Dago Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas

Ds. Dago Kec. Parung Panjang

180 M 554,106,000 554,106,000

1.02 01 25 1329 Rehabilitasi Puskesmas Tamansari (2005) Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas Ds. Sirnagalih Kec. Tamansari 120 M 379,404,000 379,404,000

1.02 01 25 1330 Rehabilitasi Puskesmas Purwasari Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas

Ds. Purwasari, Kec. Dramaga

160 M 495,872,000 495,872,000

1.02 01 25 1331 Rehabilitasi Puskesmas Karadenan Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas

Ds. Karadenan, Kec. Cibinong

379,404,000 379,404,000

1.02 01 25 1332 Rehabilitasi Puskesmas Citapen Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas

Ds. Citapen, Kec, Ciawi 100 M 321,170,000 321,170,000

1.02 01 25 1333 Rehabilitasi Puskesmas Sukaraja (Rajal) Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas Ds. Cikeas, Kecamatan Sukaraja 501,695,000 501,695,000 1.02 01 25 1334 Rehabilitasi Puskesmas Sukamakmur Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas Ds. Sukamakmur, Kec. Sukamakmur 501,695,000 501,695,000

1.02 01 25 1335 Rehabilitasi Puskesmas Leuwiliang Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas

Ds. Leuwiliang, kec. Leuwiliang

162 M 501,695,000 501,695,000

1.02 01 25 1336 Rehabilitasi Puskesmas Curug Bitung

Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas

Ds. Curug Bitung Kec. Nanggung

125 M 393,963,000 393,963,000

1.02 01 25 1337 Rehabilitasi Puskesmas Sadeng Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas

Ds. Sadeng, Kec. Leuwisadeng

(9)

APBN APBD I APBD II Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif

Daerah dan Program / Kegiatan /Kegiatan Penting

Lokasi 1.02 01 25 1339 Rehabilitasi puskesmas Laladon Terehabilitasinya Bangunan

Puskesmas

Ds. Laladon, Kec. Ciomas 100 M 321,170,000 321,170,000 1.02 01 25 1340 Rehabilitasi Puskesmas Kota Batu Terehabilitasinya Bangunan

Puskesmas

Ds. Kota Batu, Kec. Kota Batu

140 M 437,638,000 437,638,000

1.02 01 25 1341 Rehabilitasi Puskesmas Sukaresmi Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas

Ds. Sukaresmi, Kec. Tamansari

150 M 466,755,000 466,755,000

1.02 01 25 1342 Rehabilitasi Puskesmas Sukamanah Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas

Ds. Sukamanah Kec. Megamendung

165 M 510,431,000 510,431,000

1.02 01 25 1343 Rehabilitasi Pustu Ds. Gintung Cilejet

Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Gintung Cilejet Kec. Parung Panjang

85 M 199,471,000 199,471,000

1.02 01 25 1345 Rehabilitasi Pustu Pedurenan Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Padurenan Kec. Gunung Sindur

85 M 212,183,000 212,183,000

1.02 01 25 1346 Rehabilitasi Pustu Lulut Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Lulut Kec. Klapanunggal

85 M 199,471,000 199,471,000

1.02 01 25 1347 Rehabilitasi Pustu Banyuresmi Terehabilitasinya Bangunan Pustu Kec. Banyuresmi, kec. Klapanunggal

85 M 199,471,000 199,471,000

1.02 01 25 1348 Rehabilitasi Pustu Cibening Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Cibening Kec. Pamijahan

85 M 199,471,000 199,471,000

1.02 01 25 1349 Rehabilitasi Pustu Pasir Madang Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Pasir Madang, Kec. Sukajaya

85 M 199,471,000 199,471,000

1.02 01 25 1351 Rehabilitasi Pustu Bojong Koneng Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Bojong Koneng, Bb. Madang

85 M 199,471,000 199,471,000

1.02 01 25 1352 Rehabilitasi Pustu pasir Tanjung Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Pasir Tanjung Kec. Tanjungsari

85 M 199,471,000 199,471,000

1.02 01 25 Rehabilitasi Pustu Kampung Baru Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Tapos Kec. Tenjo 85 M 199,471,000 199,471,000

1.02 01 25 Rehabilitasi Pustu Cibodas Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Cibodas, Kec. Rumpin

85 M 199,471,000 199,471,000

1.02 01 25 1353 Pemagaran Puskesmas Bunar Terbangunnya Pagar Puskesmas Ds. Bunar Kec. Cigudeg 127,101,000 127,101,000

1.02 01 25 1354 Pemagaran Puskesmas Ciomas Terbangunnya Pagar Puskesmas Ds. Pagelaran, Kec. Ciomas

244,388,000 244,388,000

1.02 01 25 1355 Pemagaran Puskesmas Sukaraja Terbangunnya Pagar Puskesmas Ds. Cikeas, Kecamatan Sukaraja

127,101,000 127,101,000

1.02 01 25 1356 Pembuatan pagar pembatas Gedung Labkesda

Terbangunnya Pagar Puskesmas Kecamatan Cibinong 127,101,000 127,101,000

1.02 01 25 Pemagaran puskesmas Kiarapandak Terbangunnya Pagar Puskesmas Ds. Kiara Pandak, Kec. Sukajaya

127,101,000 127,101,000

1.02 01 25 1357 Pembangunan Puskesmas PONED Megamendung Terbangunnya Puskesmas PONED Megamendung Ds. Cipayung Girang Kec. Megamendung 1,000,000,000 1,000,000,000

1.02 01 25 1358 Pembangunan Puskesmas PONED Dago

Terbangunnya Puskesmas PONED Dago

Ds. Dago Kec. Parung Panjang

1,000,000,000 1,000,000,000 1.02 01 25 1358 Pembangunan Puskesmas PONED

Cibening Terbangunnya Puskesmas PONED Cibening Ds. Cibening Kec. Pamijahan 1,000,000,000 1,000,000,000

1.02 01 25 1360 Pembangunan Puskesmas PONED Cirimekar Terbangunnya Puskesmas PONED Cirimekar Ds. Cirimekar, Kec. Cibinong 1,000,000,000 1,000,000,000

1.02 01 25 Revitalisasi Puskesmas Cileungsi Terevitalisasinya Bangunan Puskesmas

Ds. Cileungsi, kec. Cileungsi

1 paket 2,596,625,000 2,596,625,000 1.02 01 25 Pembangunan Poskesdes Terbangunnya 5 unit poskesdes 5 unit 1,500,000,000 1,500,000,000 1.02 01 25 Peningkatan sarana prasarana

kesehatan dasar di daerah perbatasan

Terevitalisasinya Bangunan kesehatan dasar di daerah perbatasan

4 kecamatan 4 unit 5,050,000,000 5,050,000,000

1.02 01 25 Rehabilitasi Pustu Terehabilitasinya bangunan puskesmas pembantu

3 kecamatan 3 unit 611,125,000 611,125,000

1.02 01 26 Program pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Terpenuhinya pelayanan kesehatan rujukan

100% 10,987,397,000 - - 10,987,397,000 9,584,876,000

1.02 01 26 0030 Pembangunan Gedung Penunjang UPT Persiapan RSD Cileungsi

Terlaksananaya pembangunan gedung penunjang UPT Persiapan RSD Cileungsi

Kecamatan Cileungsi 1 paket 3,500,000,000 3,500,000,000 4,200,000,000

1.02 01 26 0031 Pengadaan Alat Kedokteran Habis Pakai UPT Persiapan RSD Cileungsi

Tersedianya alat kedokterah habis pakai yaitu :

Kecamatan Cileungsi 500,000,000 500,000,000 600,000,000

- bahan dan alat laboratorium 1 paket - - alat kedokteran pakai habis 1 paket - 1.02 01 26 0032 Pengadaan Obat-Obatan UPT

Persiapan RSD Cileungsi

- Tersedianya obat-obatan RSD Cileungsi

Kecamatan Cileungsi 1 paket 800,000,000 800,000,000 960,000,000

1.02 01 26 0033 Pemeliharaan UPT Persiapan RSD Cileungsi

- Terlaksananya pemeliharaan gedung RSD Cileungsi

Kecamatan Cileungsi 1 paket 1,500,000,000 1,500,000,000 1,800,000,000

1.02 01 26 0034 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik UPT Persiapan RSD Cileungsi

- Tersedianya bahan-bahan logistikRSD Cileungsi

(10)

APBN APBD I APBD II Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif

Daerah dan Program / Kegiatan /Kegiatan Penting

Lokasi 1.02 01 26 0035 Pengadaan Peralatan Kantor UPT

Persiapan RSD Cileungsi

- Tersedianya peralatan kantor RSD Cileungsi

Kecamatan Cileungsi 1 paket 250,000,000 250,000,000 300,000,000

1.02 01 26 0036 Pengadaan Mebelair RSD Cileungsi - Tersedianya mebelair RSD Cileungsi

Kecamatan Cileungsi 1 paket 500,000,000 500,000,000 600,000,000

1.02 01 26 0037 Operasional RSD Cileungsi Kecamatan Cileungsi 1 paket 3,000,000,000 3,000,000,000 3,600,000,000

1.02 01 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

40,000,000 40,000,000 40,000,000

1.02 01 31 0011 Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

1. Tersedianya data hasil Pemantauan IRTP pasca

Rekomendasi 2. Terbitnya Rekomendasi Usulan

Layak Konsumsi

DINKES 1 Dokumen 98 Industri

40,000,000 40,000,000 40,000,000

1.02 01 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan

720,000,000 30,000,000 - 690,000,000 792,000,000

1.02 01 32 0010 Kemitraan Paraji untuk Persalinan di Puskesmas PONED

- Terlaksananya jaga piket paraji di Puskesmas

Kabupaten Bogor 6570 OH 720,000,000 30,000,000 690,000,000 792,000,000

- Terlaksananya rujukan paraji ke Pusksams PONED

3150 kasus

- Meningkatnya deteksi dini komplikasi kebidanan

Puskesmas PONED - Meningkatnya cakupan

persalinan olen nakes

40 kecamatan

JUMLAH 225,286,248,000 26,137,766,000 18,410,000,000 180,738,482,000 194,986,453,000

Cibinong, 27 Februari 2012 KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BOGOR

Drg. TRI WAHYU HARINI,MM,M.kes PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 195904141984102001

Referensi

Dokumen terkait

Untuk memenuhi kebutuhan sampai dengan tahun 2024, diperlukan tambahan kapasitas pembangkit sekitar 961 MW dengan perincian seperti ditampilkan pada Tabel A10.6.

18 Rehabilitasi kantor Kecamatan Babakan Madang Jumlah kantor kecamatan yang direhab Babakan Madang 1 Unit 350,000,000 APBD Renja, Renstra 19 Rehabilitasi kantor

Pamukan Utara 1 Bh Rumah Dinas 2.500.000 APBD Kegiatan Prioritas 1 Bh Rumah Dinas 13.300.000 Prakiraan Maju Recana Tahun 2015. Kode Urusan/Bidang Urusan

Budaya organisasional perusahaan dapat dilihat dari pengelolaan manajemen perusahaan yang melibatkan langsung pemilik perusahaan pada karyawan untuk memberikan penanganan

Kegiatan rutin kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat 100 % Terlaksananya kegiatan surat menyurat 12 Bulan 4.000.000 PAD, DAU, DBH

Indrakila, Jalan Bagung- Sembirkadipate n, Jembatan Bonjok... Karanggayam,

Panelis yang terpilih kemudian dilatih menjadi panelis terlatih untuk digunakan pada pengujian atribut kerenyahan dan kekerasan sampel dengan bahan dasar tepung beras

Pada tahun 2006 bank muamalat mengalami penurunan dana nasabah yang sangat fantastis sebesar 3 miliar hal ini juga didorong dengan menurunnya tunggakan nasabah kepada