SKPD : Dinas Kesehatan
APBN APBD I APBD II
2 3 4 5 6 8 9 10
1.02 Urusan Kesehatan
1.02 01 Dinas Kesehatan
1.02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 6,112,289,000 - - 6,112,289,000 6,562,746,000
1.02 01 01 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah alat legalitas surat menyurat
1. Materi Rp. 3000 2. Materai 6000
Kab Bogor 400 buah
400 buah
3,600,000 3,600,000 3,780,000
1.02 01 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa kantor untuk pembayaran rekening 1. Listrik 2. Air 3. Telphon 4. Internet Kab Bogor 3 Sambungan 1 Sambungan 6 Sambungan 1 sambungan 319,320,000 319,320,000 313,110,000
1.02 01 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah STNK kendaraan dinas operasional yang diperpanjang - Kendaraan Roda Empat - Kendaraan Roda 2
Kab Bogor
- 24 unit - 22 unit
7,970,000 7,970,000 8,368,000
1.02 01 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1. Jumlah/luasan area kantor yang dibersihkan
2. Jumlah/frekuensi pengangkutan sampah yang dibayarkan
Kab Bogor 4.110 m2
12 bln
200,000,000 200,000,000 210,000,000
1.02 01 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli
Kab Bogor 106 Jenis ATK 163,194,000 163,194,000 156,353,000
1.02 01 01 0011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli
Kab Bogor 215 Jenis 1,053,600,000 1,053,600,000 1,288,301,000
1.02 01 01 0012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kab Bogor 22 Jenis 35,000,000 35,000,000 36,750,000
1.02 01 01 0015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1. Surat kabar
2. Buku
Kab Bogor 4.320 Eksemplar
20 buku
18,840,000 18,840,000 19,782,000
1.02 01 01 0016 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah kebutuhan bahan-bahan logistik
Kab Bogor 4 jenis 7,200,000 7,200,000 7,560,000
1.02 01 01 0017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah jamuan makan dan minum untuk rapat koordinasi internal
2. Jumlah jamuan makan dan minum untuk tamu kantor
Kab Bogor 43 kali rapat
550 orang
122,650,000 122,650,000 128,782,000
1.02 01 01 0018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
- Perjalanan dinas dan konsultansi dalam daerah
- Perjalanan dinas dan konsultansi luar daerah
Kab Bogor
- 1 paket - 1 paket
700,000,000 700,000,000 735,000,000
1.02 01 01 0019 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Jumlah pegawai honor Kab Bogor 459 orang 3,336,450,000 3,336,450,000 3,503,272,000
1.02 01 01 0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jumlah pegawai yang dilayani kebutuhan administrasinya : 1. PNS
2. Non PNS
Kab Bogor 54,465,000 54,465,000 57,188,000
1.02 01 01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Jumlah petugas pengamanan kantor
Kab Bogor 28 orang 90,000,000 90,000,000 94,500,000
1.02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
100% 2,299,034,000 356,500,000 - 1,942,534,000 1,633,003,000
1.02 01 02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Loker, Lemari besi, mesin fax, Rak arsip, proyektor, 1 paket 381,700,000 381,700,000 400,785,000 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
1 7
Kode Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana tahun 2013
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana tahun 2014
APBN APBD I APBD II Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
Daerah dan Program / Kegiatan /Kegiatan Penting
Lokasi 1.02 01 02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah/luasan Gedung Kantor/Tempat Kerja yang dipelihara
4.110 M2 180,225,000 180,225,000 189,236,000
1.02 01 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas (roda empat) yang dipelihara
24 Kendaraan 241,500,000 241,500,000 253,575,000
1.02 01 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara
4 jenis 85,150,000 85,150,000 89,407,000
1.02 01 02 0070 Rehabilitasi Rumdin Dokter & Paramedis Pusks Ciampea
Terehabilitasinya Rumdin Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea
160 M 345,505,000 345,505,000
1.02 01 02 0080 Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Rancabungur
Terehabilitasinya Rumdin Ds. BantarJaya Kec. Rancabungur
80 M 178,003,000 178,003,000
1.02 01 02 0090 Rehab Rumah Dinas Dokter Puskesmas Gunung Putri
Terehabilitasinya Rumdin Ds. Wanaherang, kec. Gunung Putri
80 M 176,817,000 176,817,000
1.02 01 02 Rehab Rumah Dinas Dokter Puskesmas Dramaga
Terehabilitasinya Rumdin Ds. Ciherang, Kec. Dramaga
176,817,000 176,817,000
1.02 01 02 Rehab Rumah Dinas Dokter Puskesmas Caringin
Terehabilitasinya Rumdin Ds. Caringin, Kec. Caringin
176,817,000 176,817,000
1.02 01 02 Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Sukajaya
Terbangunnya rumah dinas Ds. Sipayung, Kec. Sukajaya
1 pt 356,500,000 356,500,000
1.02 01 02 REHABILITASI RUMDIN 2014 700,000,000
1.02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kualitas & Kapasitas Sumber Daya aparatur
100% 1,530,805,000 40,000,000 300,000,000 1,190,805,000 1,678,830,000
1.02 01 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
Terlaksananya pengajian bagi pegawai Dinas Kesehatan
120 orang 27,375,000 27,375,000 27,375,000
1.02 01 05 0006 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan
Terlaksannya penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan
1200 orang 53,430,000 53,430,000 52,455,000
1.02 01 05 0007 Bimbingan tekhnis Asuhan Persalinan Normal (APN)
150,000,000 150,000,000 165,000,000
1.02 01 05 0008 Bimbingan tekhnis Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri & Neonatal (PPGDON)
150,000,000 150,000,000 165,000,000
1.02 01 05 0009 Bimbingan tekhnis Manaejmen Asfiksia dan BBLR
105,000,000 105,000,000 115,500,000
1.02 01 05 0010 Bimbingan tekhnis Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)
75,000,000 75,000,000 82,500,000
1.02 01 05 0011 Bimbingan tekhnis PONED 40,000,000 40,000,000 44,000,000
1.02 01 05 0012 Bimbingan tekhnis MTBS/M 45,000,000 45,000,000 49,500,000
1.02 01 05 0020 Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis PPGD
Terkirimnya tenaga kesehatan di Puskesmas dalam hal PPGD
16 orang dokter 16 orang perawat
150,000,000 150,000,000 175,000,000
1.02 01 05 0021 Pengiriman Peserta Center Klinik Gizi
Terbentuknya Center klinik gizi 4 CKG 60,000,000 60,000,000 60,000,000
1.02 01 24 0022 Pelatihan QA bagi Puskesmas Terlatihnya 15 Puskesmas dalam QA pelayanan dan Manajemen
15 Pusk 45 org 200,000,000 200,000,000 220,000,000
1.02 01 24 0023 Tugas Belajar Meningkatnya kapasitas pendidikan formal 5 orang penyuluh kesehatan ke jenjang S1
5 Pusk 5 org 300,000,000 300,000,000 330,000,000
1.02 01 24 0024 Pelatihan Teknis Penyuluh Kesehatan
Meningkatnya katerampilan menyuluh 35 orang penyuluh kesehatan di Puskesmas
35 Pusk 35 org 175,000,000 175,000,000 192,500,000
1.02 01 06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya
pertanggungjawaban kinerja SKPD
377,417,000 - - 377,417,000 377,417,000
1.02 01 06 0001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Tahun 2010
5 jenis laporan 25,000,000 25,000,000 25,000,000
1.02 01 06 0002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersedianya laporan keuangan dinas kesehatan
2 dokumen 22,417,000 22,417,000 22,417,000
1.02 01 06 0004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Laporan keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan
1 dokumen 25,000,000 25,000,000 25,000,000
1.02 01 06 0005 Penyusunan perencanaan anggaran Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD Tahun 2012
Jumlah dokumen RKA-P dan DPA-P SKDPA-PD Tahun 2011
3 jenis dokumen 3 jenis dokumen
APBN APBD I APBD II Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
Daerah dan Program / Kegiatan /Kegiatan Penting
Lokasi 1.02 01 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Terpenuhinya kebutuhan
administrasi keuangan yang efektif dan tepat waktu
1600 SSP/SPM 150,000,000 150,000,000 150,000,000
1.02 01 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah frekuensi publikasi kinerjas SKPD
20 kali 30,000,000 30,000,000 30,000,000
1.02 01 06 0014 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen perencanaan SKPD untuk tahunan dan lima tahunan
2 dokumen 25,000,000 25,000,000 25,000,000
1.02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan Puskesmas dan jaringannya
101 Puskesmas, 1 UPT KESJA
25,825,010,000 - - 25,825,010,000 28,407,512,000
1.02 01 15 0008 Kegiatan Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar
Obat -obatan dan Perlengkapan Medis Pakai Habis
DINKES 1 paket 20,355,531,000 20,355,531,000 1 paket 22,391,084,000
1.02 01 15 0008 Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai
Alat Kedokteran Pakai Habis, Bahan dan Alat Lab, Perlengkapan Medis Pakai Habis
DINKES 1 paket 4,629,173,000 4,629,173,000 1 paket 5,092,091,000
1.02 01 15 0008 Kegiatan Pengadaan Obat ASKES Obat-obatan Askes DINKES 1 paket 840,306,000 840,306,000 1 paket 924,337,000
1.02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya cakupan kesehatan masyarakat
80% 17,802,750,000 8,332,500,000 - 9,470,250,000 19,583,025,000 1.02 01 16 0200 Biaya Penunjang Pelayanan
Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cibinong dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
CIBINONG 4 puskesmas 548,770,846 299,769,846 249,001,000 603,647,931
1.02 01 16 0201 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Babakan Madang dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
BABAKAN MADANG 3 puskesmas 422,376,810 225,250,810 197,126,000 464,614,491
1.02 01 16 0202 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat UPT UPT Puskesmas Gunung Putri dan Jaringannya
Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
GUNUNG PUTRI 4 Puskesmas 670,883,990 368,711,990 302,172,000 737,972,389
1.02 01 16 0203 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Sukaraja dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
SUKARAJA 3 puskesmas 599,513,257 240,330,257 359,183,000 659,464,583
1.02 01 16 0204 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Citeureup dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
CITEUREUP 3 puskesmas 501,997,987 252,315,987 249,682,000 552,197,785
1.02 01 16 0205 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cileungsi dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
CILEUNGSI 3 puskesmas 554,560,003 278,850,003 275,710,000 610,016,003
1.02 01 16 0206 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Jonggol dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
JONGGOL 3 puskesmas 592,598,305 303,736,305 288,862,000 651,858,135
1.02 01 16 0207 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cariu dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
CARIU 2 puskesmas 449,737,971 191,013,971 258,724,000 494,711,768
1.02 01 16 0208 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Sukamakmur dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
SUKAMAKMUR 2 puskesmas 395,857,563 180,307,563 215,550,000 435,443,320
1.02 01 16 0209 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Klapanunggal dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
KLAPANUNGGAL 2 puskesmas 393,317,396 156,481,396 236,836,000 432,649,136
1.02 01 16 0210 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciomas dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
CIOMAS 4 puskemas 489,503,371 244,053,371 245,450,000 538,453,708
1.02 01 16 0211 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Dramaga dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
APBN APBD I APBD II Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
Daerah dan Program / Kegiatan /Kegiatan Penting
Lokasi 1.02 01 16 0212 Biaya Penunjang Pelayanan
Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciampea dan Jaringannya
1.Jumlah dana yang dibutuhkan CIAMPEA 4 puskesmas 575,930,612 256,197,612 319,733,000 633,523,673
1.02 01 16 0213 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Pamijahan dan Jaringannya
Jumalah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
PAMIJAHAN 3 puskesmas 396,933,966 215,223,966 181,710,000 436,627,363
1.02 01 16 0214 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cibungbulang dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
CIBUNGBULANG 3 puskesmas
dengan rawat inap
479,220,353 232,087,353 247,133,000 527,142,388
1.02 01 16 0215 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Rumpin dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
RUMPIN 3 puskesmas 647,644,653 283,753,653 363,891,000 712,409,118
1.02 01 16 0216 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Leuwiliang dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
LEUWILIANG 2 puskesmas 324,779,719 172,573,719 152,206,000 357,257,691
1.02 01 16 0217 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cigudeg dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
CIGUDEG 3 puskesmas 655,073,189 285,867,189 369,206,000 720,580,508
1.02 01 16 0218 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Parung Panjang dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasionla
PARUNG PANJANG 2 puskesmas 417,142,445 202,060,445 215,082,000 458,856,689
1.02 01 16 0219 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjo dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
TENJO 2 puskesmas 471,057,804 177,456,804 293,601,000 518,163,585
1.02 01 16 0220 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Jasinga dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
JASINGA 2 puskesmas 628,952,359 279,475,359 349,477,000 691,847,595
1.02 01 16 0221 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Sukajaya dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
SUKAJAYA 2 puskesmas 387,238,805 188,076,805 199,162,000 425,962,686
1.02 01 16 0222 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Nanggung dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
NANGGUNG 2 puskesmas 417,069,922 193,130,922 223,939,000 458,776,914
1.02 01 16 0223 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Kemang dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
KEMANG 2 puskesmas 277,491,024 142,910,024 134,581,000 305,240,127
1.02 01 16 0224 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Bojonggede dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
BOJONGGEDE 3 puskesmas 465,833,401 209,374,401 256,459,000 512,416,741
1.02 01 16 0225 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Parung dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
PARUNG 2 puskesmas 469,950,795
188,890,795
281,060,000
516,945,875
1.02 01 16 0226 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Rancabungur dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
RANCABUNGUR 2 puskesmas 283,699,805 149,706,805 133,993,000 312,069,785
1.02 01 16 0227 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Gunung Sindur dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
GUNUNG SINDUR 2 puskesmas 380,277,497 152,999,497 227,278,000 418,305,246
1.02 01 16 0228 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciseeng dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
CISEENG 2 puskesmas 344,294,190 182,278,190 162,016,000 378,723,608
1.02 01 16 0229 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciawi dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
APBN APBD I APBD II Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
Daerah dan Program / Kegiatan /Kegiatan Penting
Lokasi 1.02 01 16 0230 Biaya Penunjang Pelayanan
Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cijeruk dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
CIJERUK 2 puskesmas 427,218,196 177,447,196 249,771,000 469,940,016
1.02 01 16 0231 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Megamendung dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
MEGAMENDUNG 2 puskesmas 318,904,820 169,400,820 149,504,000 350,795,302
1.02 01 16 0232 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cisarua dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
CISARUA 2 puskesmas 337,225,201 177,544,201 159,681,000 370,947,721
1.02 01 16 0233 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Caringin dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
CARINGIN 3 puskesmas 438,569,482 234,554,482 204,015,000 482,426,430
1.02 01 16 0234 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tamansari dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
TAMANSARI 3 puskesmas 369,776,436 196,628,436 173,148,000 406,754,080
1.02 01 16 0235 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cigombong dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
CIGOMBONG 2 puskesmas 448,157,555 208,854,555 239,303,000 492,973,310
1.02 01 16 0236 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjolaya dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
TENJOLAYA 1 puskesmas 173,524,282 89,160,282 84,364,000 190,876,710
1.02 01 16 0237 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tajurhalang dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
TAJURHALANG 1 puskesmas 300,814,455 104,457,455 196,357,000 330,895,900
1.02 01 16 0238 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tanjungsari dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
TANJUNGSARI 1 puskesmas 315,838,624 132,944,624 182,894,000 347,422,486
1.02 01 16 0239 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Leuwisadeng dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
LEUWISADENG 2 puskesmas 302,567,121 156,259,121 146,308,000 332,823,833
1.02 01 16 0240 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kerja UPT Kesehatan Kerja
Jumlah Sarana Kesehatan dan Jaringannya yg diberi dana operasional
GUNUNG PUTRI 1 UPT Kesja 90,918,000 90,918,000 100,009,800
1.02 01 16 0241 Biaya Penunjang Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
Jumlah UPT Labkesda yang diberi dana operasional
CIBINONG 1 UPT 233,682,000 233,682,000 257,050,200
1.02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan cakupan desa siaga aktif
1,713,013,000 - - 1,713,013,000 1,789,114,000 1.02 01 19 0010 Promosi Bahaya Dampak Rokok
(DBHCT)
- Terlaksananya sosialisasi bahaya rokok dan KTR di Media
6 kali 761,013,000 761,013,000 837,114,000
- Tersedianya media penyuluhan anti rokok
1 paket - Terpantaunya kegiatan peer
konselor di sekolah
2 kali
- Terlaksananya pengembangan peer konselor di sekolah
18 sekolah
- Terlaksananya outbound peer konselor anti rokok di sekolah
1 kali
1.02 01 19 0011 Penyediaan Media Penyuluhan Kesehatan
Jumlah media penyuluhan yang dibeli :
- Spanduk
- Roll up standing banner - Umbul-umbul - Bingkai poster - Papan informasi kesehatan - Billboard - Bulletin - Poster - Leaflet - Lembar balik - Sticker 100 bh 50 bh 100 bh 100 bh 10 bh 5 bh 2500 lbr 5000 lbr 10000 lbr 200 bh 5000 lbr 411,000,000 411,000,000 100 bh 50 bh 100 bh 100 bh 10 bh 5 bh 2500 lbr 5000 lbr 10000 lbr 200 bh 5000 lbr 411,000,000
APBN APBD I APBD II Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
Daerah dan Program / Kegiatan /Kegiatan Penting
Lokasi 1.02 01 19 0012 Penyuluhan Kesehatan Tersampaikannya informasi
kesehatan, melalui : - Kelompok potensial - Seminar kesehatan - Siaran radio - Berita kesehatan - Media televisi 10 kelompok 1 kelompok 24 kelompok 12 kelompok 1 kelompok 260,000,000 260,000,000 10 kelompok 1 kelompok 24 kelompok 12 kelompok 1 kelompok 260,000,000
1.02 01 19 0014 Fasilitasi UKBM dan Pembinaan Kesehatan Lintas Sektor
Terfasilitasinya pembinaan kegiatan, pada : - Desa P2WKSS - Sekolah Sehat - Posyandu - Poskestren - Desa Siaga 2 desa 40 sekolah 40 posyandu 10 poskestren 40 desa 281,000,000 281,000,000 2 desa 40 sekolah 40 posyandu 10 poskestren 40 desa 281,000,000
1.02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1. Tercapainya Status gizi balita baik
1. 88.5 % 4,302,804,000 - 60,000,000 4,242,804,000 4,667,084,000 2. Tercapainya status gizi Baik
ibu hamil
2. 77,0 % 3. Balita Kurang Energi Protein
(KEP)
3. 10.1 % 1.02 01 20 0002 Pengadaan Makanan Tambahan
dan Vitamin
Jumlah balita gizi buruk (diatas 6 bln) yang diberi PMT-P
300 anak 4,242,804,000 4,242,804,000 300 anak 4,667,084,000
Jumlah baduta 6-11 bln yang diberi MP-ASI
1500 anak 1500 anak
Jumlah baduta 12-23 bln yang diberi MP-ASI
3500 anak 3500 anak
Jumlah bumil KEK yang mendapat PMT-P
1000 bumil 1000 bumil
Terpantaunya sasaran dalam pelaksanaan PMT-P
40 Kecamatan 40 Kecamatan
Terpantaunya kasus balita gizi buruk
25 kasus 25 kasus
1.02 01 20 Pengembangan Klinik Gizi Puskesmas
Terbentuknya klinik gizi puskesmas 4 kecamatan 4 unit 60,000,000 60,000,000 1.02 01 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat 100% 410,000,000 - - 410,000,000 560,000,000 1.02 01 21 0009 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (
STBM )
Jumlah RW yg dipicu Stp Buang air besar sembarangan
65 Desa STBM di 18 kecamatan
300,000,000 300,000,000 350,000,000
1.02 01 21 0007 Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat-Tempat Umum
Jumlah TTU yang dibina 20 Kec. 40,000,000 40,000,000 50,000,000
1.02 01 21 0010 Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
Jumlah TPM yang dibina 30 Kec. 70,000,000 70,000,000 160,000,000
1.02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1. Tercapainya angka kesembuhan TB Paru
> 85 % 1,635,831,000 - - 1,635,831,000 2,205,000,000
2. Tercapainya angka cakupan UCI Desa / Kelurahan
83,08 %
1.02 01 22 0001 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Terlaksananya kegiatan fogging fokus
120 focus 343,342,000 343,342,000 120 focus 450,000,000
1.02 01 22 0009 Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah
Jumlah KLB/Wabah yang tertanggulangi
Desa/Kel/ Kec/Pusk/RS PM 94,705,000 94,705,000 PM 150,000,000
1.02 01 22 0013 Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Jumlah Rekomendasi buku kesehatan calon Jemaah Haji
RS, Dinkes Prop. Jabar, Embarkasi Bekasi 270,860,000 270,860,000 Banyaknya jemaah haji yg masuk kategori resiko tinggi 350,000,000
1.02 01 22 0014 Fasilitasi Pengobatan Masal Filariasis
Terlaksananya kegiatan Pegobatan Massal Filariasis di Kabupaten Bogor Penularan penyakit Filariasis dapat dicegah 23,027,000 23,027,000 Penularan penyakit Filariasis dapat dicegah 35,000,000
1.02 01 22 0015 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 TB
Penemuan kasus TB BTA Pos 40 Kec 75% 158,080,000 158,080,000 1 250,000,000
1.02 01 22 0016 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 Diare ISPA
- Penemuan kasus Diare - Penemuan kaus ISPA
40 Kec 100% 70%
36,177,000 36,177,000 100% 70%
APBN APBD I APBD II Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
Daerah dan Program / Kegiatan /Kegiatan Penting
Lokasi 1.02 01 22 0017 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan
Program P2 Kusta
1. Penderita kusta yang ditemukan menyelesaikan pengobatan tepat waktu
2. Pemeriksaan kecacatan pada penderita kusta 40 Kec 90% 100% 30,085,000 30,085,000 90% 100% 50,000,000
1.02 01 22 0018 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (HIV/Aids)
1. Pelaksanaa VCT 2. Pencegahan Dampak Narkoba
PMS/HIV 10 Kec 50 orang 10 SMA 19,840,000 19,840,000 50 orang 10 SMA 30,000,000
1.02 01 22 0019 Surveilans Acut Flaccid Paralisys (AFP)
Jumlah AFP yang tertanggulangi Desa/Kel/ Pusk/RS/Bio Farma
PM 66,265,000 66,265,000 PM 90,000,000
1.02 01 22 0021 Pengobatan Masal Filariasis di Kecamatan Gunung Sindur
Terlaksananya kegiatan Pegobatan Massal Filariasis di Kec. Gunung Sindur
Penduduk sasaran minum obat 80%
155,440,000 155,440,000 200,000,000
1.02 01 22 0022 Pengobatan Masal Filariasis di Kecamatan Parung Panjang
Terlaksananya kegiatan Pegobatan Massal Filariasis di Kec. Parung Panjang
Penduduk sasaran minum obat 80%
183,870,000 183,870,000 250,000,000
1.02 01 22 0051 Manajemen Program Imunisasi Cakupan desa yang mencapai target UCI
40 Kec 80% 254,140,000 254,140,000 1 300,000,000
1.02 01 23 Program pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar
15,104,669,000 240,000,000 - 14,864,669,000 15,018,165,000
1.02 01 23 0006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi
32 Dokumen 200,000,000 200,000,000 200,000,000
1.02 01 23 0009 Penyusunan dan Pengembangan Data Kesehatan
1. Tersedianya data program puskesmas
101 Pkm 955,850,000 240,000,000 - 715,850,000 180,700,000
2. Tersedianya Buku saku 200 Buku
3. Tersedianya Buku profil 170 Buku
4. Teroptimalisasikannya website dinas kesehatan
24 OH
5. Pemeliharaan software SP3 1 paket
6. Terlaksananya Aplikasi Bank Data Modul Rekam Medik di 6 Pkm (1 wil 1 pkm)
18 OH
7. Tersedianya Personal Komputer pada Seksi Data dan Informasi
2Unit
8. Tersedianya 1 unit laptop 1Unit
9.Tersedianya 1 unit Personal komputer untuk UPF PKM, UPT PPKK dan UPT Labkesda
63Unit
10.Tersedianya 5 unit komputer untuk 6 puskesmas di 6 wil. pilot project Aplikasi Bank data
30Unit
1.02 01 23 0011 Pembinaan Sarana / Institusi Swasta Terawasinya sarana kesehatan swasta : DINKES BP : 67 RB : 5 Apotek : 37 Batra : 20 Sarkes Swasta : 101 74,115,000 74,115,000 81,526,000
1.02 01 23 0013 Jasa Pelayanan Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang diberi insentif dan jasa medis
1 paket 13,424,704,000 13,424,704,000 14,095,939,000
1.02 01 23 0015 Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Perencanaan Program
Jumlah dokumen hasil rakor, evaluasi dan pelaksanaan program
65 Dokumen 350,000,000 350,000,000 350,000,000
1.02 01 24 0016 Penilaian Kinerja Puskesmas Tercapainya 25 pukesmas dengan kinerja BAIK
40 Kec 25 Pusk 50,000,000 50,000,000 55,000,000
1.02 01 24 0017 Akreditasi Puskesmas Tercapainya 15 puskesmas lulus akreditasi
15 Kec 15 Pusk 50,000,000 50,000,000 55,000,000
1.02 01 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Terpenuhinya cakupan pelayanan Gakin
15% 77,284,256,000 - 9,000,000,000 68,284,256,000 84,962,681,000 1.02 01 24 0001 Pelayanan operasi katarak Terlayaninya penderita katarak di
Kab. Bogor
400 mata 500,000,000 500,000,000 400 mata 500,000,000
1.02 01 24 0013 Jaminan Kesehatan Daerah Tercapainya akses pelayanan kesehatan yang murah dan mudah bagi 353.043 masyarakat miskin Kabupaten Bogor
40 Kec 353.043 jiwa dan
5.500 kasus rujukan 76,784,256,000 9,000,000,000 67,784,256,000 353.043 jiwa dan 7.000 kasus rujukan 84,462,681,000
APBN APBD I APBD II Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
Daerah dan Program / Kegiatan /Kegiatan Penting
Lokasi 1.02 01 Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
59,140,973,000 17,138,766,000 9,050,000,000 32,952,207,000 15,325,000,000
1.02 01 25 0004 Pengadaan Kendaraan Operasional / Ambulance Puskesmas
Meningkatnya pelayanan rujukan puskesmas 20 unit 6,250,000,000 6,250,000,000 Tersedianya
20 unit Kendaraan Operasional / Ambulance Puskesmas 6,875,000,000
1.02 01 25 --- Pengadaan Kendaraan Roda Dua Meningkatnya mobilitas pelayanan kesehatan dasar
puskesmas 20 unit 360,000,000 360,000,000
1.02 01 25 0024 Pengadaan Perlengkapan Kantor Puskesmas
Tersedianya perlengkapan Puskesmas
Puskesmas 4 jenis 2,100,000,000 2,100,000,000 4 jenis 2,100,000,000
1.02 01 25 Pengadaan Alat Kesehatan non Medik
Puskesmas 1,781,342,500 1,781,342,500
1.02 01 25 0025 Pengadaan Meubeler Puskesmas Tersedianya meubeler di Puskesmas
Puskesmas 6 jenis 2,200,000,000 2,200,000,000 6 jenis 2,200,000,000
1.02 01 25 0026 Pengadaan alat-alat kedokteran Puskesmas
Tersedianya sarana alat-alat kedokteran Puskesmas
Puskesmas 4 jenis 3,150,000,000 3,150,000,000 4 jenis 3,150,000,000
1.02 01 25 0027 Pengadaan alat-alat Laboratorium Puskesmas
Tersedianya alat-alat laboratorium Puskesmas 2 jenis 1,300,000,000 1,300,000,000 2 jenis 1,000,000,000
1.02 01 25 0028 Pengadaan alat radiologi Tersedianya alat-alat radiologi UPT.BKTK G.Putri dan Pusk jasinga
2 unit 1,900,000,000 1,900,000,000
Tersedianya kelengkapan alat rontgen
Pusk.Ciampea 1 paket -
1.02 01 25 0029 Pengadaan Alat Kesehatan Program KIA
tersedianya SDIDTK Kit 40 Puskesmas 52,500,000 52,500,000
Tersedianya Resusitasi Kita 30,000,000 30,000,000
1.02 01 25 1320 Pembangunan Pustu Cibinong (lahan #)
Terbangunnya Pustu Ds. Cibinong, Kec. Cibinong
85 M 268,044,000 268,044,000
1.02 01 25 Pembangunan IPAL Puskesmas 15 paket 1,425,000,000 1,425,000,000
1.02 01 25 Pembangunan Puskesmas 10 paket 2,680,443,500 2,680,443,500
1.02 01 25 Rehabilitasi Puskesmas 10 paket 3,497,355,000 3,497,355,000
1.02 01 25 1321 Pengadaan lahan Pustu Sanja Terbangunnya Pustu Ds. Sanja Kec. Citeureup 500 M 350,000,000 350,000,000
1.02 01 25 1322 Pembangunan Pustu Cipinang Terbangunnya Pustu Ds. Cipinang Kec. Rumpin
85 M 268,044,000 268,044,000
1.02 01 25 1323 Pembangunan Pustu Pangradin Terbangunnya Pustu Ds. Pangradin Kec. Jasinga
85 M 268,044,000 268,044,000
1.02 01 25 Pembangunan Pustu Pabuaran Terbangunnya Pustu Ds. Pabuaran Kec. Sukamakmur
85 M 268,044,000 268,044,000
1.02 01 25 Revitalisasi Puskesmas Cigombong Terevitalisasinya Bangunan Puskesmas
Ds. Cigombong, Kec. Cigombong
420 M 4,000,000,000 4,000,000,000
1.02 01 25 Revitalisasi Puskesmas Cariu Terevitalisasinya Bangunan Puskesmas
Ds. Cariu, Kec. Cariu 420 M 2,500,000,000 2,500,000,000 1.02 01 25 1324 Revitalisasi puskesmas Sukajaya
(RaJal & ADM) (2003)
Terevitalisasinya Bangunan Puskesmas
Ds. Sipayung, Kec. Sukajaya
130 M 546,875,000 546,875,000
1.02 01 25 1325 Rehabilitasi puskesmas Situ Udik Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas
Ds. Situ Udik Kec. Cibungbulang
165 M 510,431,000 510,431,000
1.02 01 25 1326 Rehabilitasi puskesmas Gobang Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas
Ds. Gobang, Kec. Rumpin
155 M 481,314,000 481,314,000
1.02 01 25 1327 Rehabilitasi Puskesmas Dago Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas
Ds. Dago Kec. Parung Panjang
180 M 554,106,000 554,106,000
1.02 01 25 1329 Rehabilitasi Puskesmas Tamansari (2005) Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas Ds. Sirnagalih Kec. Tamansari 120 M 379,404,000 379,404,000
1.02 01 25 1330 Rehabilitasi Puskesmas Purwasari Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas
Ds. Purwasari, Kec. Dramaga
160 M 495,872,000 495,872,000
1.02 01 25 1331 Rehabilitasi Puskesmas Karadenan Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas
Ds. Karadenan, Kec. Cibinong
379,404,000 379,404,000
1.02 01 25 1332 Rehabilitasi Puskesmas Citapen Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas
Ds. Citapen, Kec, Ciawi 100 M 321,170,000 321,170,000
1.02 01 25 1333 Rehabilitasi Puskesmas Sukaraja (Rajal) Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas Ds. Cikeas, Kecamatan Sukaraja 501,695,000 501,695,000 1.02 01 25 1334 Rehabilitasi Puskesmas Sukamakmur Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas Ds. Sukamakmur, Kec. Sukamakmur 501,695,000 501,695,000
1.02 01 25 1335 Rehabilitasi Puskesmas Leuwiliang Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas
Ds. Leuwiliang, kec. Leuwiliang
162 M 501,695,000 501,695,000
1.02 01 25 1336 Rehabilitasi Puskesmas Curug Bitung
Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas
Ds. Curug Bitung Kec. Nanggung
125 M 393,963,000 393,963,000
1.02 01 25 1337 Rehabilitasi Puskesmas Sadeng Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas
Ds. Sadeng, Kec. Leuwisadeng
APBN APBD I APBD II Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
Daerah dan Program / Kegiatan /Kegiatan Penting
Lokasi 1.02 01 25 1339 Rehabilitasi puskesmas Laladon Terehabilitasinya Bangunan
Puskesmas
Ds. Laladon, Kec. Ciomas 100 M 321,170,000 321,170,000 1.02 01 25 1340 Rehabilitasi Puskesmas Kota Batu Terehabilitasinya Bangunan
Puskesmas
Ds. Kota Batu, Kec. Kota Batu
140 M 437,638,000 437,638,000
1.02 01 25 1341 Rehabilitasi Puskesmas Sukaresmi Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas
Ds. Sukaresmi, Kec. Tamansari
150 M 466,755,000 466,755,000
1.02 01 25 1342 Rehabilitasi Puskesmas Sukamanah Terehabilitasinya Bangunan Puskesmas
Ds. Sukamanah Kec. Megamendung
165 M 510,431,000 510,431,000
1.02 01 25 1343 Rehabilitasi Pustu Ds. Gintung Cilejet
Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Gintung Cilejet Kec. Parung Panjang
85 M 199,471,000 199,471,000
1.02 01 25 1345 Rehabilitasi Pustu Pedurenan Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Padurenan Kec. Gunung Sindur
85 M 212,183,000 212,183,000
1.02 01 25 1346 Rehabilitasi Pustu Lulut Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Lulut Kec. Klapanunggal
85 M 199,471,000 199,471,000
1.02 01 25 1347 Rehabilitasi Pustu Banyuresmi Terehabilitasinya Bangunan Pustu Kec. Banyuresmi, kec. Klapanunggal
85 M 199,471,000 199,471,000
1.02 01 25 1348 Rehabilitasi Pustu Cibening Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Cibening Kec. Pamijahan
85 M 199,471,000 199,471,000
1.02 01 25 1349 Rehabilitasi Pustu Pasir Madang Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Pasir Madang, Kec. Sukajaya
85 M 199,471,000 199,471,000
1.02 01 25 1351 Rehabilitasi Pustu Bojong Koneng Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Bojong Koneng, Bb. Madang
85 M 199,471,000 199,471,000
1.02 01 25 1352 Rehabilitasi Pustu pasir Tanjung Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Pasir Tanjung Kec. Tanjungsari
85 M 199,471,000 199,471,000
1.02 01 25 Rehabilitasi Pustu Kampung Baru Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Tapos Kec. Tenjo 85 M 199,471,000 199,471,000
1.02 01 25 Rehabilitasi Pustu Cibodas Terehabilitasinya Bangunan Pustu Ds. Cibodas, Kec. Rumpin
85 M 199,471,000 199,471,000
1.02 01 25 1353 Pemagaran Puskesmas Bunar Terbangunnya Pagar Puskesmas Ds. Bunar Kec. Cigudeg 127,101,000 127,101,000
1.02 01 25 1354 Pemagaran Puskesmas Ciomas Terbangunnya Pagar Puskesmas Ds. Pagelaran, Kec. Ciomas
244,388,000 244,388,000
1.02 01 25 1355 Pemagaran Puskesmas Sukaraja Terbangunnya Pagar Puskesmas Ds. Cikeas, Kecamatan Sukaraja
127,101,000 127,101,000
1.02 01 25 1356 Pembuatan pagar pembatas Gedung Labkesda
Terbangunnya Pagar Puskesmas Kecamatan Cibinong 127,101,000 127,101,000
1.02 01 25 Pemagaran puskesmas Kiarapandak Terbangunnya Pagar Puskesmas Ds. Kiara Pandak, Kec. Sukajaya
127,101,000 127,101,000
1.02 01 25 1357 Pembangunan Puskesmas PONED Megamendung Terbangunnya Puskesmas PONED Megamendung Ds. Cipayung Girang Kec. Megamendung 1,000,000,000 1,000,000,000
1.02 01 25 1358 Pembangunan Puskesmas PONED Dago
Terbangunnya Puskesmas PONED Dago
Ds. Dago Kec. Parung Panjang
1,000,000,000 1,000,000,000 1.02 01 25 1358 Pembangunan Puskesmas PONED
Cibening Terbangunnya Puskesmas PONED Cibening Ds. Cibening Kec. Pamijahan 1,000,000,000 1,000,000,000
1.02 01 25 1360 Pembangunan Puskesmas PONED Cirimekar Terbangunnya Puskesmas PONED Cirimekar Ds. Cirimekar, Kec. Cibinong 1,000,000,000 1,000,000,000
1.02 01 25 Revitalisasi Puskesmas Cileungsi Terevitalisasinya Bangunan Puskesmas
Ds. Cileungsi, kec. Cileungsi
1 paket 2,596,625,000 2,596,625,000 1.02 01 25 Pembangunan Poskesdes Terbangunnya 5 unit poskesdes 5 unit 1,500,000,000 1,500,000,000 1.02 01 25 Peningkatan sarana prasarana
kesehatan dasar di daerah perbatasan
Terevitalisasinya Bangunan kesehatan dasar di daerah perbatasan
4 kecamatan 4 unit 5,050,000,000 5,050,000,000
1.02 01 25 Rehabilitasi Pustu Terehabilitasinya bangunan puskesmas pembantu
3 kecamatan 3 unit 611,125,000 611,125,000
1.02 01 26 Program pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Terpenuhinya pelayanan kesehatan rujukan
100% 10,987,397,000 - - 10,987,397,000 9,584,876,000
1.02 01 26 0030 Pembangunan Gedung Penunjang UPT Persiapan RSD Cileungsi
Terlaksananaya pembangunan gedung penunjang UPT Persiapan RSD Cileungsi
Kecamatan Cileungsi 1 paket 3,500,000,000 3,500,000,000 4,200,000,000
1.02 01 26 0031 Pengadaan Alat Kedokteran Habis Pakai UPT Persiapan RSD Cileungsi
Tersedianya alat kedokterah habis pakai yaitu :
Kecamatan Cileungsi 500,000,000 500,000,000 600,000,000
- bahan dan alat laboratorium 1 paket - - alat kedokteran pakai habis 1 paket - 1.02 01 26 0032 Pengadaan Obat-Obatan UPT
Persiapan RSD Cileungsi
- Tersedianya obat-obatan RSD Cileungsi
Kecamatan Cileungsi 1 paket 800,000,000 800,000,000 960,000,000
1.02 01 26 0033 Pemeliharaan UPT Persiapan RSD Cileungsi
- Terlaksananya pemeliharaan gedung RSD Cileungsi
Kecamatan Cileungsi 1 paket 1,500,000,000 1,500,000,000 1,800,000,000
1.02 01 26 0034 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik UPT Persiapan RSD Cileungsi
- Tersedianya bahan-bahan logistikRSD Cileungsi
APBN APBD I APBD II Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
Daerah dan Program / Kegiatan /Kegiatan Penting
Lokasi 1.02 01 26 0035 Pengadaan Peralatan Kantor UPT
Persiapan RSD Cileungsi
- Tersedianya peralatan kantor RSD Cileungsi
Kecamatan Cileungsi 1 paket 250,000,000 250,000,000 300,000,000
1.02 01 26 0036 Pengadaan Mebelair RSD Cileungsi - Tersedianya mebelair RSD Cileungsi
Kecamatan Cileungsi 1 paket 500,000,000 500,000,000 600,000,000
1.02 01 26 0037 Operasional RSD Cileungsi Kecamatan Cileungsi 1 paket 3,000,000,000 3,000,000,000 3,600,000,000
1.02 01 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
40,000,000 40,000,000 40,000,000
1.02 01 31 0011 Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
1. Tersedianya data hasil Pemantauan IRTP pasca
Rekomendasi 2. Terbitnya Rekomendasi Usulan
Layak Konsumsi
DINKES 1 Dokumen 98 Industri
40,000,000 40,000,000 40,000,000
1.02 01 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
720,000,000 30,000,000 - 690,000,000 792,000,000
1.02 01 32 0010 Kemitraan Paraji untuk Persalinan di Puskesmas PONED
- Terlaksananya jaga piket paraji di Puskesmas
Kabupaten Bogor 6570 OH 720,000,000 30,000,000 690,000,000 792,000,000
- Terlaksananya rujukan paraji ke Pusksams PONED
3150 kasus
- Meningkatnya deteksi dini komplikasi kebidanan
Puskesmas PONED - Meningkatnya cakupan
persalinan olen nakes
40 kecamatan
JUMLAH 225,286,248,000 26,137,766,000 18,410,000,000 180,738,482,000 194,986,453,000
Cibinong, 27 Februari 2012 KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOGOR
Drg. TRI WAHYU HARINI,MM,M.kes PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 195904141984102001