KABUPATEN/KOTA : MAKASSAR
SKPD : KECAMATAN TAMALATE
VISI DAN MISI “TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DAN PROFESIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH, PEMBANGUNAN, DAN KEMASYARAKATAN UNTUK MENDUKUNG MISI KOTA MAKASSAR MENUJU KOTA DUNIA’’
SASARAN RENSTRA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SUMBER DATA KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks Kepuasan Pelayanan
Administrasi Perkantoran DPA dan RENSTRA Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Cakupan Ketersediaan Sarana dan
Prasarana Aparatur DPA dan RENSTRA
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
% Capaian Kinerja yang termuat
dalam citizen charter DPA dan RENSTRA Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran disiplin berpakaian dinas
DPA dan RENSTRA
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Cakupan Aparatur yang
mendapatkan Pelatihan Kompeten di bidangnya
DPA dan RENSTRA
Meningkatnya kapasitas penanganan sampah dan kebersihan (31)
Volume dan % Sampah yang ditangani dalam bentuk penukaran sampah dengan beras, pengangkutan dan reduksi
Kasi kebersihan dan pertamanan
Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah dalam wilayah kecamatan dan kelurahan
DPA dan RENSTRA
DPA dan RENSTRA DPA dan RENSTRA DPA dan RENSTRA DPA dan RENSTRA Terpenuhinya kebutuhan
lapangan kerja dan kesempatan berusaha (8)
% Angka Pengangguran Kasi ekonomi
pembangunan dan pengembangan sistem
informasi manajemen
Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
Jumlah kelompok usaha
masyarakat yang mengahasilkan DPA dan RENSTRA
Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan bagi aksesibilitas antar wilayah (27)
% Porsi panjang dan jembatan jalan dalam kondisi baik
Kasi ekonomi pembangunan dan pengembangan sistem
informasi manajemen
Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
Cakupan Infrastruktur yang ditingkatkan
DPA dan RENSTRA Program peningkatan peran
kecamatan dan kelurahan
Jumlah Dana Swadaya Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat
1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan hidup beragama, pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah, pemberdayaan masyarakat pembinaan administrasi Kecamatan, serta pembinaan administrasi kependudukan
2. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat, peran serta dari pernbinaan masyarakat 3. Peningkatan pelayanan prima kecamatan terhadap seluruh lapisan masyarakat
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana umum
5. Mendorong peningkatan penyelenggaraan pengembangan perekonomian wilayah kecamatan dan Kecamatan
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta kemasyarakatan, penerapan, penegakan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perundang-undangan
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Terwujudnya Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat
kasubag umum & kepegawaian, kasubag perencanaan dan keuangan Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
% SDM Aparatur yang menempati unit kerja sesuai dengan kompetensinya Kasubag kepegawaiaan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah (40)
Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang meningkat kapasitasnya
Kasi Pemerintahan, kasi pemberdayaan
masyarakat dan kesejahteraan sosial
Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
Terwujudnya jaminan sosial keluarga miskin serba guna (9)
% Cakupan Jaminan Sosial Keluarga serba Guna kasi pemberdayaan
masyarakat dan kesejahteraan sosial
Program peningkatan
kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
% Bantuan sosial yang tersalurkan
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
1 2 3 4
1 Terwujudnya Peningkatan
kesejahteraan ekonomi masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 100%
2 Terwujudnya pendayagunaan aparatur
pemerintah daerah
% SDM Aparatur yang menempati unit kerja sesuai dengan
kompetensinya
100%
3 Meningkatnya kapasitas penanganan
sampah dan kebersihan (31)
Volume dan % Sampah yang ditangani dalam bentuk penukaran sampah dengan beras,
pengangkutan dan reduksi
75%
4
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah (40)
Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang meningkat kapasitasnya
85%
5 Terpenuhinya kebutuhan lapangan
kerja dan kesempatan berusaha (8) % Angka Pengangguran 50 UKM
6
Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan bagi aksesibilitas antar wilayah (27)
% Porsi panjang dan jembatan
jalan dalam kondisi baik 70%
7
Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan (23)
% Gangguan Keamanan, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan yang diselesaikan
30%
8 Terwujudnya jaminan sosial keluarga miskin serba guna (9)
% Cakupan Jaminan Sosial
Keluarga serba Guna 85%
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN Rp 2,378,588,500 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR Rp 1,365,268,500 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR Rp 135,000,000 4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR Rp 330,000,000
5
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
733,800,000 Rp
6
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN LINGKUP KECAMATAN DAN KELURAHAN
11,737,609,000 Rp
7
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS WILAYAH KECAMATAN
677,470,000 Rp
8 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
KECAMATAN DAN KELURAHAN Rp 10,549,907,500 9
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN 670,000,000 Rp 10 PROGRAM PENINGKATAN
INFRASTRUKTUR TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN
939,700,000 Rp
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
12
PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT KECAMATAN
100,200,000 Rp
J U M L A H Rp 32,354,250,000
WALIKOTA MAKASSAR
MOH.RAMDHAN POMANTO Drs. HASAN SULAIMAN
CAMAT TAMALATE
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Terwujudnya Peningkatan
kesejahteraan ekonomi masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 100%
2 Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
% SDM Aparatur yang menempati unit kerja sesuai dengan
kompetensinya
100%
3 Meningkatnya kapasitas penanganan sampah dan kebersihan (31)
Volume dan % Sampah yang ditangani dalam bentuk penukaran sampah dengan beras,
pengangkutan dan reduksi
75%
4
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah (40)
Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang meningkat kapasitasnya
85%
5 Terpenuhinya kebutuhan lapangan
kerja dan kesempatan berusaha (8) % Angka Pengangguran 50 UKM 6
Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan bagi aksesibilitas antar wilayah (27)
% Porsi panjang dan jembatan
jalan dalam kondisi baik 70%
7
Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan (23)
% Gangguan Keamanan, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan yang diselesaikan
30%
8 Terwujudnya jaminan sosial keluarga miskin serba guna (9)
% Cakupan Jaminan Sosial
Keluarga serba Guna 85%
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN Rp 2,378,588,500
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR Rp 1,365,268,500
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR Rp 135,000,000
4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR Rp 330,000,000 5
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN Rp 733,800,000
CAMAT TAMALATE
Drs. HASAN SULAIMAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMALATE
FAHYUDIN,A.P.,M.H
Makassar, Februari 2017
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Jasa Pengantar Surat 100%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya
air, dan Listrik Jumlah Jasa Komunikasi, Listrik, dan Air 100%
3 penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Jasa / Bahan Kebersihan kantor 100%
4 penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi kantor / teknis lainnya Jumlah Biaya Honor Tenga Kontrak 100%
5 penyediaan bahan bacaan Jumlah Bahan Bacaan 100%
6 Pengelolaan administrasi perkantoran Jumlah Jenis Biaya Pengelolaan
Administrasi Perkantoran 100%
7 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar 100%
8 Sosialisasi kinerja pelayanan publik Jumlah Jasa Kinerja Pelayanan Publik 100%
9 Penyediaan jasa jaminan sosial dan
ketenagakerjaan
Jumlah Jasa Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan 100%
10 Penyusunan RKA-OPD Jumlah Dokumen RKA-OPD 100%
11 Penyusunan DPA-OPD Jumlah DPA-OPD 100%
12 Penyusunan RENJA-OPD Dokumen Rencan Kegiatan Kecamatan
Tamalate 100%
13 Penyusunan LAKIP-OPD Tersusunnya LAKIP 100%
14 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tersusunnya Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kota Makassar 100%
15 Penyusunan RENSTRA-OPD Tersusunnya Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kota Makassar 100%
16
Penyusunan laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun serta perhitungan penyusutan aset OPD
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran 100%
17 Pengelolaan Keuangan OPD Tersedianya Biaya untuk Pengelolaan
Keuangan-OPD 100%
18 Peningkatan kinerja pelayanan administrasi Jumlah Jasa Peningkatan Kinerja
Pelayanan Administrasi dan Konsultasi 100%
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat Rp 18,000,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air, dan Listrik Rp 154,000,000 3 penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 41,035,000.00
4 penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi kantor / teknis lainnya Rp 858,000,000.00 5 penyediaan bahan bacaan Rp 33,720,000.00 6 Pengelolaan administrasi perkantoran Rp 712,833,500.00 7 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah Rp 50,000,000.00 8 Sosialisasi kinerja pelayanan publik Rp 445,000,000.00 9 Penyediaan jasa jaminan sosial dan
ketenagakerjaan Rp 66,000,000.00 10 Penyusunan RKA-OPD Rp 30,000,000.00 11 Penyusunan DPA-OPD Rp 15,000,000.00 12 Penyusunan RENJA-OPD Rp 50,000,000.00 13 Penyusunan LAKIP-OPD Rp 45,000,000.00 14 Penyusunan Perjanjian Kinerja Rp 15,000,000.00
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
15 Penyusunan RENSTRA-OPD Rp 50,000,000.00 16
Penyusunan laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun serta perhitungan penyusutan aset OPD
30,000,000.00 Rp
17 Pengelolaan Keuangan OPD Rp 382,400,000.00 18 Peningkatan kinerja pelayanan administrasi
116,400,000.00 Rp
Makassar, Februari 2017
SEKRETARIS CAMAT
FAHYUDIN,A.P.,M.H AZHAR HIDAYAT YUSUF, S.STP
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Pendidkan Dan Pelatihan Formal Jumlah Diklat dan Pelatihan Formal 100%
2 Workshop Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan
Jumlah Kegiatan Workshop Pelayan
Administrasi Terpadu Kecamatan 100%
3 Pengadaan Pakaian Dinas harian Beserta
Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Harian dan
Perlengkapannya 100%
4 Pengadaan Alat Kantor Jumlah Alat Alat Kantor 100%
5 Pengadaan Alat Rumah Tangga Jumlah Alat Rumah Tangga 100%
6 Pengadaan Komputer Jumlah Komputer Beserta Perlengkapan
Pendukungnya 100%
7 Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Jumlah Mebeleur Gedung Kantor 100%
8 Pengadaan Alat Studio Jumlah Alat Studio 100%
9 Pengadaan ALat Komunikasi Jumlah Alat Komunikasi 100%
10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan Dalam Kondisi Baik 100%
11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Angkutan Darat Bermotor
Terpeliharanya Motor dan Mobil
Operasional Dalam Kondisi Baik 100%
12 Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer Jumlah Komputer Beserta
Perlengkapannya Dalam Kondisi Baik 100%
13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Bangunan Gedung Tempat Kerja
jumlah Bangunan Gedung Tempat Kerja
dalam Kondisi Baik 100%
14 Rehabilitas Sedang / Berta Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah bak Sampah Kendaraan Roda Tiga
dalam Kondisi baik 100%
15 Penyediaan Jasa Perizinan dan Sertifikasi Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional 100%
16 Penyediaan Kopmponen instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik 100%
17 Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Managemen (SIM)
Jumlah Sistem Informasi Manajemen
(SIM) 100%
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Pendidkan Dan Pelatihan Formal Rp 230,000,000.00
2 Workshop Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan Rp 100,000,000.00
3 Pengadaan Pakaian Dinas harian Beserta
Perlengkapannya Rp 135,000,000.00
4 Pengadaan Alat Kantor Rp 123,700,000.00
5 Pengadaan Alat Rumah Tangga Rp 151,000,000.00
6 Pengadaan Komputer Rp 231,000,000.00
7 Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Rp 101,250,000.00
8 Pengadaan Alat Studio Rp 169,000,000.00
9 Pengadaan ALat Komunikasi Rp 15,000,000.00 10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil
Jabatan Rp 40,000,000.00
11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat
KEGIATAN
ANGGARAN
KETERANGAN
12 Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer Rp 8,500,000.00 13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Bangunan
Gedung Tempat Kerja Rp 177,000,000.00
14 Rehabilitas Sedang / Berta Kendaraan
Dinas/ Operasional Rp 100,000,000.00
15
Penyediaan Jasa Perizinan dan Sertifikasi Rp 46,700,000.00 16 Penyediaan Kopmponen instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor Rp 10,280,000.00 17 Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi
Managemen (SIM) Rp 50,000,000.00
Makassar, Februari 2017
SEKRETARIS CAMAT
FAHYUDIN,A.P.,M.H
KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
1 2 3 4
1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat 100%
2 Pemilihan RT/RW Serentak Jumlah Kegiatan Pemilihan RT/RW 100%
3 Pembinaan RT/RW Jumlah KegiatanPembinaan RT/RW 100%
kegiatan ANGGARAN KETERANGAN
1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan Rp 330,000,000
2 Pemilihan RT/RW Serentak Rp 494,345,000 3 Pembinaan RT/RW 300,000,000 Rp CAMAT TAMALATE Drs. HASAN SULAIMAN Makassar, Februari 2017 Hj. SURGAWATI, S.Sos, M.M
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KINERJA LURAH DAN RT/RW
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Koordinasi TRIPIKA Terlaksananya kordinasi tripika 30%
2 Penyuluhan Penyelenggaraan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
terlaksananya penyuluhan keamanan
dan keamanan lingkungan hidup 30%
3 Penyuluhan Disiplin Pedagang Kaki Lima Jumlah Penyuluhan Disiplin
Pedagang Kaki Lima 30%
4 Sosialisasi Penataan Media Promosi Jumlah Sosialisasi Penataan Media
Promosi 30%
5 Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2011 Tentang Rumah Kos
Jumlah Sosialisasi Perda Nomor 10
Tahun 2011 tentang Rumah Kost 30%
6 Pengawasan dan Penanganan Ketertiban
Wilayah Kecamatan
Jumlah Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan
30%
7 Pengawasan dan pengamanan ketertiban
wilayah kecamatan
Jumlah Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan
30%
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Koordinasi TRIPIKA Rp 26,400,000
2 Penyuluhan Penyelenggaraan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan Rp 300,000,000
3 Penyuluhan Disiplin Pedagang Kaki Lima Rp 200,000,000
4 Sosialisasi Penataan Media Promosi
300,000,000 Rp
5 Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2011 Tentang Rumah Kos Rp 300,000,000 6 Pengawasan dan Penanganan Ketertiban
Wilayah Kecamatan Rp 698,457,000 7 Pengawasan dan pengamanan ketertiban
wilayah kecamatan Rp 117,504,500
CAMAT TAMALATE
Drs. HASAN SULAIMAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMALATE
SYAMSUL M, S.Sos PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
Makassar, Februari 2017
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Penyediaan sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan
Jumlah Sarana dan Prasarana
Persampahan 75%
2 Pengelolaan Persampahan dan
Kebersihan
Jumlah Jasa beserta sarana dan Prasarana persampahan dan kebersihan
75%
3 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan
Persampahan
Jumlah Sosialisasi Kebijakan
Pengelolaan Persampahan 75%
4 Sosialisasi Tata Kelola Bank Sampah Jumlah Sosialisasi Tata Kelola Bank
Sampah 75%
5 Sosialisasi Kesadaran Membuang
Sampah
Jumlah Sosialisasi Kesadaran
Membuang Sampah 75%
6 Sosialisasi Penerapan GEMAR MTR Jumlah Sosialisasi Penerapan Gemar MTR 75%
7 Pendataan potensi Retribusi
Persampahan
jumlah Pendataan Potensi Retribusi
Persampahan 75%
8 Pelatihan Daur Ulang Sampah Jumlah Sosialisasi Daur Ulang
Sampah 75%
9
Sosialisasi Retribusi Persampahan Jumlah Sosialisasi Retribusi Sampah 75%
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Penyediaan sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan Rp 236,000,000
2 Pengelolaan Persampahan dan
Kebersihan Rp 9,651,609,000
3 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan
Persampahan Rp 300,000,000
4 Sosialisasi Tata Kelola Bank Sampah Rp 300,000,000
5 Sosialisasi Kesadaran Membuang
Sampah Rp 300,000,000
6 Sosialisasi Penerapan GEMAR MTR Rp 300,000,000
7 Pendataan potensi Retribusi Rp 50,000,000
8 Pelatihan Daur Ulang Sampah Rp 300,000,000
9 Sosialisasi Retribusi Persampahan
300,000,000 Rp
CAMAT TAMALATE
Drs. HASAN SULAIMAN
Makassar, Februari 2017
MUHAMMAD SYAMSUL GAFUR KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEBERSIHAN
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Pelaksanaan MUSRENBANG Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah MUSRENBANG Tingkat
Kelurahan dan Kecamatan 5 MILLIAR
2 Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Karang Taruna
Jumlah Pembinaan Organisasi
Kepemudaan dan Karang Taruna 5 MILLIAR
3 Pembinaan Administrasi PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Biaya Pembinaan PKK
Kecamatan dan Kelurahan 5 MILLIAR 4 Pembinaan Imam Kelurahan Jumlah Operasional Imam
Kelurahan 80%
5 Pengelolaan Taman Baca jumlah jasa tenaga pengelola
perpustakaan 80%
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Pelaksanaan MUSRENBANG Tingkat
Kecamatan dan Kelurahan Rp 227,470,000
2 Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan
Karang Taruna Rp 300,000,000
3 Pembinaan Administrasi PKK Tingkat
Kecamatan dan Kelurahan Rp 150,000,000.00
4 Pembinaan Imam Kelurahan Rp 33,000,000.00 5
Pengelolaan Taman Baca Rp 67,200,000.00
CAMAT TAMALATE
Drs. HASAN SULAIMAN
Makassar, Februari 2017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMALATE
DEWI ROSITA DJ, S.STP, M.Si
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Fasilitas Klinik Bisnis Terpadu ( KBT )
Tingkat Kecamatan
Jumlah Pelayanan Jasa Klinik Bisnis Terpadu (KBT) Di Kecamtan Tamalate
50 UKM
2 Sosialisasi Pemanfaatan Taman
Hidroponik
Jumlah Sosialisasi Pemanfatan
Taman Hidroponik 50 UKM
3 Penyuluhan Kelompok Ekonomi Kreatif Jumlah Penyuluhan Kelompok
Ekonomi Kreatif 50 UKM
4 Pemberdayaan Masyarakat Bersih
Drainase Jumlah Petugas Kebersihan Drainase 70%
5 Pemeliharaan taman kantor Jumlah taman Kantor dalam Kondisi
Baik 70%
6 Pemeliharaan Taman dan Jalur
Jumlah Kegiatan Taman dan Jalur
yang dalam kondisi baik 70%
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Fasilitas Klinik Bisnis Terpadu ( KBT )
Tingkat Kecamatan Rp 70,000,000
2 Sosialisasi Pemanfaatan Taman
Hidroponik Rp 300,000,000
3 Penyuluhan Kelompok Ekonomi Kreatif Rp 300,000,000
4 Pemberdayaan Masyarakat Bersih
Drainase Rp 500,000,000
5 Pemeliharaan taman kantor Rp 80,000,000
6 Pemeliharaan Taman dan Jalur
359,700,000 Rp
CAMAT TAMALATE
Drs. HASAN SULAIMAN M NAUFAL, S.Sos
PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN
Makassar, Februari 2017
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN
BALANG BARU
Jumlah dana operasional kel.
Balang baru 85%
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN
BALANG BARU Rp 989,462,500
CAMAT TAMALATE
Drs. HASAN SULAIMAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMALATE
HARRY MUHARRAM AMRAL, SE
Makassar, Februari 2017
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN
MACCINI SOMBALA
Jumlah dana operasional kel. Maccini
sombala 85%
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN
MACCINI SOMBALA Rp 1,114,742,500
CAMAT TAMALATE
Drs. HASAN SULAIMAN ANDI ELDI INDRA MALKA, S.STP
Makassar, Februari 2017
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN
PARANG TAMBUNG
Jumlah dana operasional kel. Parang
tambung 85%
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN
PARANG TAMBUNG Rp 1,582,622,500
CAMAT TAMALATE
Drs. HASAN SULAIMAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMALATE
YUDISTIRA E. NUGRAHA, S.STP, M.Si
Makassar, Februari 2017
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN
PA'BAENG BAENG
Jumlah dana operasional kel. Pabaeng
baeng 85%
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN
PA'BAENG BAENG Rp 796,082,500
CAMAT TAMALATE
Drs. HASAN SULAIMAN ABD. RAUF EDJE, ST
Makassar, Februari 2017
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN
JONGAYA
Jumlah dana operasional kel.
Jongaya 85%
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN
JONGAYA Rp 1,022,522,500
CAMAT TAMALATE
Drs. HASAN SULAIMAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMALATE
SUBUHAN MAKSUD, SE
Makassar, Februari 2017
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN
TANJUNG MERDEKA
Jumlah dana operasional kel. Tanjung
merdeka 85%
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN
TANJUNG MERDEKA Rp 702,902,500
CAMAT TAMALATE
Drs. HASAN SULAIMAN DAUD, A.P
Makassar, Februari 2017
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN
MANGASA Jumlah dana operasional kel. Mangasa 85%
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN
MANGASA Rp 1,029,542,500
CAMAT TAMALATE
Drs. HASAN SULAIMAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMALATE
MUHAMMAD DARWIS SYAR, S.STP
Makassar, Februari 2017
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN
BAROMBONG
Jumlah dana operasional kel.
Barombong 85%
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN
BAROMBONG Rp 1,119,722,500
CAMAT TAMALATE
Drs. HASAN SULAIMAN JAMALUDDIN, S.Sos
Makassar, Februari 2017
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN
BONGAYA Jumlah dana operasional kel. Bongaya 85%
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN
BONGAYA Rp 912,302,500
CAMAT TAMALATE
Drs. HASAN SULAIMAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMALATE
ARIF S, SH
Makassar, Februari 2017
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN
MANNURUKI Jumlah dana operasional kel. Mannuruki 85%
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN
MANNURUKI Rp 683,882,500
CAMAT TAMALATE
Drs. HASAN SULAIMAN MUHAMMAD ARI FADLI, S.STP
Makassar, Februari 2017
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN
BONTO DURI Jumlah dana operasional kel. Bonto duri 85%
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN
BONTO DURI Rp 287,122,500
CAMAT TAMALATE
Drs. HASAN SULAIMAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMALATE
BAKHTIAR BAHAR
Makassar, Februari 2017