• Tidak ada hasil yang ditemukan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)"

Copied!
25
0
0

Teks penuh

(1)

KABUPATEN/KOTA : MAKASSAR

SKPD : KECAMATAN TAMALATE

VISI DAN MISI “TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DAN PROFESIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH, PEMBANGUNAN, DAN KEMASYARAKATAN UNTUK MENDUKUNG MISI KOTA MAKASSAR MENUJU KOTA DUNIA’’

SASARAN RENSTRA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SUMBER DATA KETERANGAN

1 2 3 4 5 6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks Kepuasan Pelayanan

Administrasi Perkantoran DPA dan RENSTRA Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Cakupan Ketersediaan Sarana dan

Prasarana Aparatur DPA dan RENSTRA

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

% Capaian Kinerja yang termuat

dalam citizen charter DPA dan RENSTRA Program peningkatan disiplin

aparatur

Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran disiplin berpakaian dinas

DPA dan RENSTRA

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Cakupan Aparatur yang

mendapatkan Pelatihan Kompeten di bidangnya

DPA dan RENSTRA

Meningkatnya kapasitas penanganan sampah dan kebersihan (31)

Volume dan % Sampah yang ditangani dalam bentuk penukaran sampah dengan beras, pengangkutan dan reduksi

Kasi kebersihan dan pertamanan

Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah dalam wilayah kecamatan dan kelurahan

DPA dan RENSTRA

DPA dan RENSTRA DPA dan RENSTRA DPA dan RENSTRA DPA dan RENSTRA Terpenuhinya kebutuhan

lapangan kerja dan kesempatan berusaha (8)

% Angka Pengangguran Kasi ekonomi

pembangunan dan pengembangan sistem

informasi manajemen

Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan

Jumlah kelompok usaha

masyarakat yang mengahasilkan DPA dan RENSTRA

Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan bagi aksesibilitas antar wilayah (27)

% Porsi panjang dan jembatan jalan dalam kondisi baik

Kasi ekonomi pembangunan dan pengembangan sistem

informasi manajemen

Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan

Cakupan Infrastruktur yang ditingkatkan

DPA dan RENSTRA Program peningkatan peran

kecamatan dan kelurahan

Jumlah Dana Swadaya Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan hidup beragama, pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah, pemberdayaan masyarakat pembinaan administrasi Kecamatan, serta pembinaan administrasi kependudukan

2. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat, peran serta dari pernbinaan masyarakat 3. Peningkatan pelayanan prima kecamatan terhadap seluruh lapisan masyarakat

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana umum

5. Mendorong peningkatan penyelenggaraan pengembangan perekonomian wilayah kecamatan dan Kecamatan

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta kemasyarakatan, penerapan, penegakan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perundang-undangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Terwujudnya Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

kasubag umum & kepegawaian, kasubag perencanaan dan keuangan Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah

% SDM Aparatur yang menempati unit kerja sesuai dengan kompetensinya Kasubag kepegawaiaan

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah (40)

Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang meningkat kapasitasnya

Kasi Pemerintahan, kasi pemberdayaan

masyarakat dan kesejahteraan sosial

Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan

(2)

Terwujudnya jaminan sosial keluarga miskin serba guna (9)

% Cakupan Jaminan Sosial Keluarga serba Guna kasi pemberdayaan

masyarakat dan kesejahteraan sosial

Program peningkatan

kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan

% Bantuan sosial yang tersalurkan

(3)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

1 2 3 4

1 Terwujudnya Peningkatan

kesejahteraan ekonomi masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 100%

2 Terwujudnya pendayagunaan aparatur

pemerintah daerah

% SDM Aparatur yang menempati unit kerja sesuai dengan

kompetensinya

100%

3 Meningkatnya kapasitas penanganan

sampah dan kebersihan (31)

Volume dan % Sampah yang ditangani dalam bentuk penukaran sampah dengan beras,

pengangkutan dan reduksi

75%

4

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah (40)

Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang meningkat kapasitasnya

85%

5 Terpenuhinya kebutuhan lapangan

kerja dan kesempatan berusaha (8) % Angka Pengangguran 50 UKM

6

Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan bagi aksesibilitas antar wilayah (27)

% Porsi panjang dan jembatan

jalan dalam kondisi baik 70%

7

Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan (23)

% Gangguan Keamanan, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan yang diselesaikan

30%

8 Terwujudnya jaminan sosial keluarga miskin serba guna (9)

% Cakupan Jaminan Sosial

Keluarga serba Guna 85%

PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN Rp 2,378,588,500 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR Rp 1,365,268,500 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR Rp 135,000,000 4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR Rp 330,000,000

5

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

733,800,000 Rp

6

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN LINGKUP KECAMATAN DAN KELURAHAN

11,737,609,000 Rp

7

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS WILAYAH KECAMATAN

677,470,000 Rp

8 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

KECAMATAN DAN KELURAHAN Rp 10,549,907,500 9

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN 670,000,000 Rp 10 PROGRAM PENINGKATAN

INFRASTRUKTUR TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN

939,700,000 Rp

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

(4)

12

PROGRAM PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT KECAMATAN

100,200,000 Rp

J U M L A H Rp 32,354,250,000

WALIKOTA MAKASSAR

MOH.RAMDHAN POMANTO Drs. HASAN SULAIMAN

CAMAT TAMALATE

(5)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Terwujudnya Peningkatan

kesejahteraan ekonomi masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 100%

2 Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah

% SDM Aparatur yang menempati unit kerja sesuai dengan

kompetensinya

100%

3 Meningkatnya kapasitas penanganan sampah dan kebersihan (31)

Volume dan % Sampah yang ditangani dalam bentuk penukaran sampah dengan beras,

pengangkutan dan reduksi

75%

4

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah (40)

Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang meningkat kapasitasnya

85%

5 Terpenuhinya kebutuhan lapangan

kerja dan kesempatan berusaha (8) % Angka Pengangguran 50 UKM 6

Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan bagi aksesibilitas antar wilayah (27)

% Porsi panjang dan jembatan

jalan dalam kondisi baik 70%

7

Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan (23)

% Gangguan Keamanan, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan yang diselesaikan

30%

8 Terwujudnya jaminan sosial keluarga miskin serba guna (9)

% Cakupan Jaminan Sosial

Keluarga serba Guna 85%

PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN Rp 2,378,588,500

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR Rp 1,365,268,500

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR Rp 135,000,000

4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR Rp 330,000,000 5

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN Rp 733,800,000

CAMAT TAMALATE

Drs. HASAN SULAIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMALATE

FAHYUDIN,A.P.,M.H

Makassar, Februari 2017

(6)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Jasa Pengantar Surat 100%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya

air, dan Listrik Jumlah Jasa Komunikasi, Listrik, dan Air 100%

3 penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Jasa / Bahan Kebersihan kantor 100%

4 penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi kantor / teknis lainnya Jumlah Biaya Honor Tenga Kontrak 100%

5 penyediaan bahan bacaan Jumlah Bahan Bacaan 100%

6 Pengelolaan administrasi perkantoran Jumlah Jenis Biaya Pengelolaan

Administrasi Perkantoran 100%

7 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar 100%

8 Sosialisasi kinerja pelayanan publik Jumlah Jasa Kinerja Pelayanan Publik 100%

9 Penyediaan jasa jaminan sosial dan

ketenagakerjaan

Jumlah Jasa Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan 100%

10 Penyusunan RKA-OPD Jumlah Dokumen RKA-OPD 100%

11 Penyusunan DPA-OPD Jumlah DPA-OPD 100%

12 Penyusunan RENJA-OPD Dokumen Rencan Kegiatan Kecamatan

Tamalate 100%

13 Penyusunan LAKIP-OPD Tersusunnya LAKIP 100%

14 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tersusunnya Perjanjian Kinerja

Pemerintah Kota Makassar 100%

15 Penyusunan RENSTRA-OPD Tersusunnya Perjanjian Kinerja

Pemerintah Kota Makassar 100%

16

Penyusunan laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun serta perhitungan penyusutan aset OPD

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran 100%

17 Pengelolaan Keuangan OPD Tersedianya Biaya untuk Pengelolaan

Keuangan-OPD 100%

18 Peningkatan kinerja pelayanan administrasi Jumlah Jasa Peningkatan Kinerja

Pelayanan Administrasi dan Konsultasi 100%

KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 Penyediaan jasa surat menyurat Rp 18,000,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air, dan Listrik Rp 154,000,000 3 penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 41,035,000.00

4 penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi kantor / teknis lainnya Rp 858,000,000.00 5 penyediaan bahan bacaan Rp 33,720,000.00 6 Pengelolaan administrasi perkantoran Rp 712,833,500.00 7 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah Rp 50,000,000.00 8 Sosialisasi kinerja pelayanan publik Rp 445,000,000.00 9 Penyediaan jasa jaminan sosial dan

ketenagakerjaan Rp 66,000,000.00 10 Penyusunan RKA-OPD Rp 30,000,000.00 11 Penyusunan DPA-OPD Rp 15,000,000.00 12 Penyusunan RENJA-OPD Rp 50,000,000.00 13 Penyusunan LAKIP-OPD Rp 45,000,000.00 14 Penyusunan Perjanjian Kinerja Rp 15,000,000.00

(7)

KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

15 Penyusunan RENSTRA-OPD Rp 50,000,000.00 16

Penyusunan laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun serta perhitungan penyusutan aset OPD

30,000,000.00 Rp

17 Pengelolaan Keuangan OPD Rp 382,400,000.00 18 Peningkatan kinerja pelayanan administrasi

116,400,000.00 Rp

Makassar, Februari 2017

SEKRETARIS CAMAT

FAHYUDIN,A.P.,M.H AZHAR HIDAYAT YUSUF, S.STP

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN

(8)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Pendidkan Dan Pelatihan Formal Jumlah Diklat dan Pelatihan Formal 100%

2 Workshop Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan

Jumlah Kegiatan Workshop Pelayan

Administrasi Terpadu Kecamatan 100%

3 Pengadaan Pakaian Dinas harian Beserta

Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Harian dan

Perlengkapannya 100%

4 Pengadaan Alat Kantor Jumlah Alat Alat Kantor 100%

5 Pengadaan Alat Rumah Tangga Jumlah Alat Rumah Tangga 100%

6 Pengadaan Komputer Jumlah Komputer Beserta Perlengkapan

Pendukungnya 100%

7 Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Jumlah Mebeleur Gedung Kantor 100%

8 Pengadaan Alat Studio Jumlah Alat Studio 100%

9 Pengadaan ALat Komunikasi Jumlah Alat Komunikasi 100%

10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan Dalam Kondisi Baik 100%

11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Angkutan Darat Bermotor

Terpeliharanya Motor dan Mobil

Operasional Dalam Kondisi Baik 100%

12 Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer Jumlah Komputer Beserta

Perlengkapannya Dalam Kondisi Baik 100%

13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Bangunan Gedung Tempat Kerja

jumlah Bangunan Gedung Tempat Kerja

dalam Kondisi Baik 100%

14 Rehabilitas Sedang / Berta Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah bak Sampah Kendaraan Roda Tiga

dalam Kondisi baik 100%

15 Penyediaan Jasa Perizinan dan Sertifikasi Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional 100%

16 Penyediaan Kopmponen instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik 100%

17 Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Managemen (SIM)

Jumlah Sistem Informasi Manajemen

(SIM) 100%

KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 Pendidkan Dan Pelatihan Formal Rp 230,000,000.00

2 Workshop Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan Rp 100,000,000.00

3 Pengadaan Pakaian Dinas harian Beserta

Perlengkapannya Rp 135,000,000.00

4 Pengadaan Alat Kantor Rp 123,700,000.00

5 Pengadaan Alat Rumah Tangga Rp 151,000,000.00

6 Pengadaan Komputer Rp 231,000,000.00

7 Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Rp 101,250,000.00

8 Pengadaan Alat Studio Rp 169,000,000.00

9 Pengadaan ALat Komunikasi Rp 15,000,000.00 10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil

Jabatan Rp 40,000,000.00

11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat

(9)

KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

12 Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer Rp 8,500,000.00 13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Bangunan

Gedung Tempat Kerja Rp 177,000,000.00

14 Rehabilitas Sedang / Berta Kendaraan

Dinas/ Operasional Rp 100,000,000.00

15

Penyediaan Jasa Perizinan dan Sertifikasi Rp 46,700,000.00 16 Penyediaan Kopmponen instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor Rp 10,280,000.00 17 Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi

Managemen (SIM) Rp 50,000,000.00

Makassar, Februari 2017

SEKRETARIS CAMAT

FAHYUDIN,A.P.,M.H

KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

(10)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

1 2 3 4

1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat 100%

2 Pemilihan RT/RW Serentak Jumlah Kegiatan Pemilihan RT/RW 100%

3 Pembinaan RT/RW Jumlah KegiatanPembinaan RT/RW 100%

kegiatan ANGGARAN KETERANGAN

1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan Rp 330,000,000

2 Pemilihan RT/RW Serentak Rp 494,345,000 3 Pembinaan RT/RW 300,000,000 Rp CAMAT TAMALATE Drs. HASAN SULAIMAN Makassar, Februari 2017 Hj. SURGAWATI, S.Sos, M.M

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KINERJA LURAH DAN RT/RW

(11)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Koordinasi TRIPIKA Terlaksananya kordinasi tripika 30%

2 Penyuluhan Penyelenggaraan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

terlaksananya penyuluhan keamanan

dan keamanan lingkungan hidup 30%

3 Penyuluhan Disiplin Pedagang Kaki Lima Jumlah Penyuluhan Disiplin

Pedagang Kaki Lima 30%

4 Sosialisasi Penataan Media Promosi Jumlah Sosialisasi Penataan Media

Promosi 30%

5 Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10

Tahun 2011 Tentang Rumah Kos

Jumlah Sosialisasi Perda Nomor 10

Tahun 2011 tentang Rumah Kost 30%

6 Pengawasan dan Penanganan Ketertiban

Wilayah Kecamatan

Jumlah Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan

30%

7 Pengawasan dan pengamanan ketertiban

wilayah kecamatan

Jumlah Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan

30%

PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 Koordinasi TRIPIKA Rp 26,400,000

2 Penyuluhan Penyelenggaraan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan Rp 300,000,000

3 Penyuluhan Disiplin Pedagang Kaki Lima Rp 200,000,000

4 Sosialisasi Penataan Media Promosi

300,000,000 Rp

5 Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

2011 Tentang Rumah Kos Rp 300,000,000 6 Pengawasan dan Penanganan Ketertiban

Wilayah Kecamatan Rp 698,457,000 7 Pengawasan dan pengamanan ketertiban

wilayah kecamatan Rp 117,504,500

CAMAT TAMALATE

Drs. HASAN SULAIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMALATE

SYAMSUL M, S.Sos PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Makassar, Februari 2017

(12)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Penyediaan sarana dan prasarana

pengelolaan persampahan

Jumlah Sarana dan Prasarana

Persampahan 75%

2 Pengelolaan Persampahan dan

Kebersihan

Jumlah Jasa beserta sarana dan Prasarana persampahan dan kebersihan

75%

3 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan

Persampahan

Jumlah Sosialisasi Kebijakan

Pengelolaan Persampahan 75%

4 Sosialisasi Tata Kelola Bank Sampah Jumlah Sosialisasi Tata Kelola Bank

Sampah 75%

5 Sosialisasi Kesadaran Membuang

Sampah

Jumlah Sosialisasi Kesadaran

Membuang Sampah 75%

6 Sosialisasi Penerapan GEMAR MTR Jumlah Sosialisasi Penerapan Gemar MTR 75%

7 Pendataan potensi Retribusi

Persampahan

jumlah Pendataan Potensi Retribusi

Persampahan 75%

8 Pelatihan Daur Ulang Sampah Jumlah Sosialisasi Daur Ulang

Sampah 75%

9

Sosialisasi Retribusi Persampahan Jumlah Sosialisasi Retribusi Sampah 75%

PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 Penyediaan sarana dan prasarana

pengelolaan persampahan Rp 236,000,000

2 Pengelolaan Persampahan dan

Kebersihan Rp 9,651,609,000

3 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan

Persampahan Rp 300,000,000

4 Sosialisasi Tata Kelola Bank Sampah Rp 300,000,000

5 Sosialisasi Kesadaran Membuang

Sampah Rp 300,000,000

6 Sosialisasi Penerapan GEMAR MTR Rp 300,000,000

7 Pendataan potensi Retribusi Rp 50,000,000

8 Pelatihan Daur Ulang Sampah Rp 300,000,000

9 Sosialisasi Retribusi Persampahan

300,000,000 Rp

CAMAT TAMALATE

Drs. HASAN SULAIMAN

Makassar, Februari 2017

MUHAMMAD SYAMSUL GAFUR KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEBERSIHAN

(13)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Pelaksanaan MUSRENBANG Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah MUSRENBANG Tingkat

Kelurahan dan Kecamatan 5 MILLIAR

2 Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Karang Taruna

Jumlah Pembinaan Organisasi

Kepemudaan dan Karang Taruna 5 MILLIAR

3 Pembinaan Administrasi PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Biaya Pembinaan PKK

Kecamatan dan Kelurahan 5 MILLIAR 4 Pembinaan Imam Kelurahan Jumlah Operasional Imam

Kelurahan 80%

5 Pengelolaan Taman Baca jumlah jasa tenaga pengelola

perpustakaan 80%

PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 Pelaksanaan MUSRENBANG Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan Rp 227,470,000

2 Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan

Karang Taruna Rp 300,000,000

3 Pembinaan Administrasi PKK Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan Rp 150,000,000.00

4 Pembinaan Imam Kelurahan Rp 33,000,000.00 5

Pengelolaan Taman Baca Rp 67,200,000.00

CAMAT TAMALATE

Drs. HASAN SULAIMAN

Makassar, Februari 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMALATE

DEWI ROSITA DJ, S.STP, M.Si

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

(14)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Fasilitas Klinik Bisnis Terpadu ( KBT )

Tingkat Kecamatan

Jumlah Pelayanan Jasa Klinik Bisnis Terpadu (KBT) Di Kecamtan Tamalate

50 UKM

2 Sosialisasi Pemanfaatan Taman

Hidroponik

Jumlah Sosialisasi Pemanfatan

Taman Hidroponik 50 UKM

3 Penyuluhan Kelompok Ekonomi Kreatif Jumlah Penyuluhan Kelompok

Ekonomi Kreatif 50 UKM

4 Pemberdayaan Masyarakat Bersih

Drainase Jumlah Petugas Kebersihan Drainase 70%

5 Pemeliharaan taman kantor Jumlah taman Kantor dalam Kondisi

Baik 70%

6 Pemeliharaan Taman dan Jalur

Jumlah Kegiatan Taman dan Jalur

yang dalam kondisi baik 70%

PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 Fasilitas Klinik Bisnis Terpadu ( KBT )

Tingkat Kecamatan Rp 70,000,000

2 Sosialisasi Pemanfaatan Taman

Hidroponik Rp 300,000,000

3 Penyuluhan Kelompok Ekonomi Kreatif Rp 300,000,000

4 Pemberdayaan Masyarakat Bersih

Drainase Rp 500,000,000

5 Pemeliharaan taman kantor Rp 80,000,000

6 Pemeliharaan Taman dan Jalur

359,700,000 Rp

CAMAT TAMALATE

Drs. HASAN SULAIMAN M NAUFAL, S.Sos

PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN

Makassar, Februari 2017

(15)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN

BALANG BARU

Jumlah dana operasional kel.

Balang baru 85%

KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN

BALANG BARU Rp 989,462,500

CAMAT TAMALATE

Drs. HASAN SULAIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMALATE

HARRY MUHARRAM AMRAL, SE

Makassar, Februari 2017

(16)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN

MACCINI SOMBALA

Jumlah dana operasional kel. Maccini

sombala 85%

KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN

MACCINI SOMBALA Rp 1,114,742,500

CAMAT TAMALATE

Drs. HASAN SULAIMAN ANDI ELDI INDRA MALKA, S.STP

Makassar, Februari 2017

(17)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN

PARANG TAMBUNG

Jumlah dana operasional kel. Parang

tambung 85%

KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN

PARANG TAMBUNG Rp 1,582,622,500

CAMAT TAMALATE

Drs. HASAN SULAIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMALATE

YUDISTIRA E. NUGRAHA, S.STP, M.Si

Makassar, Februari 2017

(18)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN

PA'BAENG BAENG

Jumlah dana operasional kel. Pabaeng

baeng 85%

KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN

PA'BAENG BAENG Rp 796,082,500

CAMAT TAMALATE

Drs. HASAN SULAIMAN ABD. RAUF EDJE, ST

Makassar, Februari 2017

(19)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN

JONGAYA

Jumlah dana operasional kel.

Jongaya 85%

KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN

JONGAYA Rp 1,022,522,500

CAMAT TAMALATE

Drs. HASAN SULAIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMALATE

SUBUHAN MAKSUD, SE

Makassar, Februari 2017

(20)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN

TANJUNG MERDEKA

Jumlah dana operasional kel. Tanjung

merdeka 85%

KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN

TANJUNG MERDEKA Rp 702,902,500

CAMAT TAMALATE

Drs. HASAN SULAIMAN DAUD, A.P

Makassar, Februari 2017

(21)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN

MANGASA Jumlah dana operasional kel. Mangasa 85%

KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN

MANGASA Rp 1,029,542,500

CAMAT TAMALATE

Drs. HASAN SULAIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMALATE

MUHAMMAD DARWIS SYAR, S.STP

Makassar, Februari 2017

(22)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN

BAROMBONG

Jumlah dana operasional kel.

Barombong 85%

KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN

BAROMBONG Rp 1,119,722,500

CAMAT TAMALATE

Drs. HASAN SULAIMAN JAMALUDDIN, S.Sos

Makassar, Februari 2017

(23)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN

BONGAYA Jumlah dana operasional kel. Bongaya 85%

KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN

BONGAYA Rp 912,302,500

CAMAT TAMALATE

Drs. HASAN SULAIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMALATE

ARIF S, SH

Makassar, Februari 2017

(24)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN

MANNURUKI Jumlah dana operasional kel. Mannuruki 85%

KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN

MANNURUKI Rp 683,882,500

CAMAT TAMALATE

Drs. HASAN SULAIMAN MUHAMMAD ARI FADLI, S.STP

Makassar, Februari 2017

(25)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN

BONTO DURI Jumlah dana operasional kel. Bonto duri 85%

KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN

BONTO DURI Rp 287,122,500

CAMAT TAMALATE

Drs. HASAN SULAIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMALATE

BAKHTIAR BAHAR

Makassar, Februari 2017

Referensi

Dokumen terkait

Sebelum penelitian dilaksanakan maka peneliti melakukan uji validator, untuk mengetahui apakah Rencana Pelaksanaan Pembelajarn (RPP) dan Soal Pretest dan

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa manifestasi klinis terbanyak adalah NPB yang tidak disertai gejala lain yaitu sebanyak 12 anak (60%), Lama keluhan timbulnya sakit adalah 3–6

Sampel dipilih secara purposive, yaitu pengunjung yang datang pada hari pekan (Onan) ke lima puskesmas di Kabupaten Toba Samosir, yaitu Laguboti, Balige, Porsea, Ajibata,

Bahan tambah dari canlpuran aditif optimal yang terdiri dari bentonit, felspar, dan zeolit dapat meningkatkan kualitas basil immobilisasi/ pemadatan limbah cara sementasi

(2) Kepengurusan Manajemen Klub Bola Basket Putri Jayabaya Kediri terorganisasi dengan baik meskipun tidak sama dengan klub-klub professional lainnya, karena klub ini

Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan klasifikasi dan diolah dengan menggunakan cara penafsiran dan konstruksi hukum yang lazim dipergunakan dalam ilmu

Jenis databkuantitaif dan kualitatif Sumber data: siswa dan guru Teknik pengumpulan data: observasi, catatan lapangan, tes dan pengkuran, dll Langkah menyusun instrumen

Penelitian sebelumnya (Y ULISTIANI et al., 2002) mendapatkan bahwa pada pengujian kecernaan secara in-vitro terhadap bungkil kedelai yang dicampur dengan caiaran batang pisang