Nama : H. SUHARMASTO, SKM.,M.Epid.
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Drs. H. KURYANA AZIS Jabatan : Bupati Ogan Komering Ulu
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak Kedua, Bupati OKU
Drs. H. KURYANA AZIS
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU
H. SUHARMASTO, SKM.,M.Epid.
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS KESEHATAN
Jl. A. Yani Km. 6, Kemelak Baturaja ( (0735) 320223 Fax. (0735) 324462
Januari 2017 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SKPD
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 7 8
1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ke masyarakat dan masyarakat ke pelayanan kesehatan
a. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
306 per 100.000 kelahiran hidup 1.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita
APBD
1. Penilaian Balita Sehat b. Menurunnya angka kematian bayi 24 per 1.000
kelahiran hidup 2. Pembinaan PKBI Kab.OKU tahun 2017
3. Peningkatan Kapasitas Kelas Ibu Balita c. Cakupan Pertolongan Persalinan
oleh Tenaga Kesehatan yang 92%
2. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
APBD
d. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN Lengkap)
90% 1. Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan
Keluarga e. Cakupan kunjungan ibu hamil K4
95% 2.
Manajemen BBLR dan Asphiksia pada Bayi
3. Pelatihan Asuhan Persalinan Normal f. Menurunnya prevalensi kekurangan
gizi (underweight) pada anak balita 17% 3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
APBD
g.
Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)
28%
1.
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia, Gizi Besi, GAKY, Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
h. Cakupan gizi buruk yang mendapat
perawatan 100% 2.
Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 3. Pembinaan Gizi Masyarakat
i. Menurunnya persentase ibu hamil
Kurang Energi Kalori (KEK) 21% 4.
Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Peningkatan Gizi j. Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani 64,7% 1.
Penelitian Masalah Kesehatan Remaja dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi
k. Cakupan pelayanan ibu nifas 90% 2. Orientasi Standar Nasional PKPR
l. Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani 65% 3.
Pembinaan Kesehatan Anak Usia Remaja
m. Cakupan kunjungan bayi 93% 4. Peningkatan Kapasitas Nakes dalam
Pelayanan Kesehatan Lansia Kegiatan
6 Program
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
n. Cakupan Pelayanan Anak Balita 84% 5. Pembinaan UKS bagi Puskesmas
6.
Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidikan (PAUD dan TK) dalam Pelayanan Stimulasi Dini Intervensi dan Tumbuh Kembang Anak (SDITK)
7. Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Pelayanan Supervisi Fasilitatif
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat APBD
1. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
2. Pengawasan Kesehatan Haji 3. Peningkatan Kinerja Puskesmas 4. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
dan Puskesmas Bersih Berprestasi 5.
Penyusunan Profil Kesehatan Berbasis Data Terpilah dan Profil SDM Kesehatan
6. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) 7.
Bimbingan Teknis terhadap pelayanan Tenaga Kesehatan Usaha Masyarakat dan Pemerintah
8. Pengelolaan Aplikasi Keuangan 9. Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat 10. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 11. Manajemen Pendukung DAK
Kefarmasian
12. Manajemen Pendukung DAK Pelayanan Kesehatan Dasar
13. Pengembangan Media Promosi 14.
Peningkatan Kapasitas Kader Poskesdes dan Pemberdayaan Masyarakat
15. Survei Mawas Diri (SMD) dan
Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) 16. Pemetaan Potensi Sumber Daya dalam
2. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan
a. Rasio Fasilitas Kesehatan per
satuan penduduk 6.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
APBD
- Puskesmas 1 : 19.649
1. Peningkatan Manajemen dan Pelayanan kesehatan
- Puskesmas Pembantu 1 : 8.038
2. Pengembangan Puskesmas Perawatan
- Poskesdes/Poskestal 1: 2.058
3. Pengembangan Puskesmas Non Perawatan
4. Peningkatan UPTD Labkesda b. Persentase Puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi 47%
7.
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
c. Meningkatnya persentase
persalinan di fasilitas kesehatan 20% 1. Rehabilitasi Sedang/Berat Pusksmas
d. RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional 33% 2.
Perencanaan teknis kegiatan
pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
3.
Penyusunan Dokumen Pengembangan Pembangunan Fisik RSUD Dr. Ibnu Sutowo
8. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran APBD
1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
8. Penyediaan peralatan rumah tangga 9. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
12. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
13. Penyediaan jasa teknis
14. Penyediaan reagent / penyediaan Labkesda
3.
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
a. Meningkatnya cakupan penemuan pasien baru TB BTA-Positif
46%
9. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular APBD
b. Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Index -API)
1 per 1.000
penduduk 1.
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
c. Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa
0,5%
2. Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
d. Menurunnya angka kesakitan DBD 51 per 100.000
penduduk 3.
Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit
menular/Jumantik/Fogging Focus e. Cakupan Penemuan Penderita
Diare
100%
4. Peningkatan Imunisasi f. Cakupan Penemuan Penderita
Kusta
<5/100.000
5. Peningkatan surveilance Epidemiologi dan penanggulangan Wabah
g. Tata Laksana Kasus Rabies 100% 6. Penanggulangan Penyakit ISPA
h. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0 - 11 bulan
90%
7.
Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah
i. Meningkatnya Persentase Desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi
95% 8. Peningkatan Kegiatan Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit j. Meningkatkan cakupan Acute
Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk 15 tahun
2%
m. Menurunnya prevalensi tekanan
darah tinggi 23,4% 10.
Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin APBD
n. Menurunnya obesitas pada
penduduk usia 18+ tahun 15,4% 1.
Pelayanan Kesehatan Akibat Lumpuh Layu
o. Menurunnya prevalensi merokok
penduduk usia ≤18 tahun 5,4% 2. Pelayanan Kesehatan Kulit dan Kelamin
3. Pemberian stimulasi jamban sehat bagi keluarga miskin
p.
Meningkatnya cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin/Tidak Mampu
90%
4. Pemberian bantuan Tambahan Makanan bagi Keluarga Miskin
q.
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat level 1 (rujukan) masyarakat miskin
90% 5. Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) di
daerah terpencil dan sangat terpencil
r.
Cakupan Pemberian Makanan Tambahan pada anak untuk keluarga miskin
90% 6. Intervensi Faktor Resiko Rumah bagi
penderita TB Paru pada keluarga miskin 7. Pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas
8. Pemberian Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja informal
4.
Meningkatnya Pemberdayaan serta kesadaran masyarakat untuk berperilaku Hidup Bersih dan Sehat
a. Meningkatnya cakupan desa Siaga
Aktif Madya 6% 11.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
APBD
b. Meningkatnya cakupan Posyandu
Mandiri 30% 1. Pembinaan Perizinan Usaha Masyarakat
2.
Monitoring dan Evaluasi Perizinan Apotik, Toko Obat dan Pengobatan Tradisional
c. Meningkatnya PHBS pada tingkat
rumah tangga 65% 3.
Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
d.
Meningkatnya cakupan Tempat - Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan
100%
12. Program Pengembangan Lingkungan
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
Meningkatnya Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat
100%
1. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
2. Penyelenggaraan Percepatan Sanitasi Lingkungan
f.
Meningkatnya cakupan
Penggunaan Air Bersih Rumah Tangga
98%
3. Studi Resiko Kesehatan Lingkungan (Studi EHRA)
g.
Puskesmas yang melaksanakan manajemen faktor resiko kesehatan lingkungan
100% 4. Intervensi Faktor resiko kesehatan
lingkungan h. Persentase kualitas air minum yang
memenuhi syarat kesehatan 100% 5.
Penyehatan kualitas air dan lingkungan institusi kesehatan
i.
Meningkatnya penduduk yang menggunakan sarana sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan
80% 13. Program Lingkungan Sehat
Perumahan dan Pemukiman APBD
j.
Meningkatnya desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
30%
Peningkatan Akses Aman Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
5.
Meningkatnya perlindungan finansial, ketersediaan,
penyebaran dan mutu obat serta Sumber Daya Kesehatan
a. Persentase kepesertaan SJSN
Kesehatan 95% 14.
Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan APBD
b. Kecukupan kualifikasi tenaga di
Puskesmas 90% 1. Jaminan Sumsel Sehat Semesta
c. RSUD tipe C yang memiliki tujuh
dokter spesialis 80%
2. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS
3. Pengelolaan Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta
4. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam SJSN
5. Pencatatan dan Pelaporan Ibu Hamil 6. Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)
15. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur APBD
1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
16.
Sumber Daya Aparatur APBD
1. Pemantapan Manajemen Akreditasi Puskesmas
2. Pengelolaan Manajemen Kepegawaian
d. Ketersediaan Obat dan vaksin di
Puskesmas 90% 17.
Program Pengawasan Obat dan Makanan
APBD
e.
Ketersediaan Obat dan vaksin yang
memenuhi syarat 90%
1. Peningkatan pemberdayaan
konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
f. Ketersediaan Obat dan vaksin di
Puskesmas 90%
2. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
18. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
APBD 1. Pengembangan Standarisasi tanaman
obat bahan alami Indonesia
19. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
APBD 1. Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
3. Pengembangan UPTD Yanfar 4. Gerakan Masyarakat Cermat
Menggunakan Obat (Gema Cermat)
g.
Meningkatnya penyelesaian
administrasi manajemen dan teknis pelaporan kesehatan
85%
20.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
APBD
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 7 8
Kegiatan 6 Program
Indikator Kinerja
2. Penyusunan, Pencatatan dan Pelaporan Keuangan
3. Penyusunan Kajian dan Analisa data Program Kesehatan
4. Manajemen Aset Kesehatan
Total
NIP. 19590414 198111 1 001 Drs. H. KURYANA AZIS
Baturaja, Januari 2017 KEPALA DINAS KESEHATAN
KAB.OGAN KOMERING ULU
Nama : H. M. Mahtum, SKM.,MPH.
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H.Suharmasto, SKM, M.Epid
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Januari 2017 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. OKU
H. M. Mahtum, SKM.,MPH. H. Suharmasto, SKM, M.Epid
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 7 8
1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ke masyarakat dan masyarakat ke pelayanan kesehatan
a. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
306 per 100.000
kelahiran hidup 5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat APBD
5.
Penyusunan Profil Kesehatan Berbasis Data Terpilah dan Profil SDM Kesehatan
b. Menurunnya angka kematian bayi 24 per 1.000
kelahiran hidup 6.
Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) 8. Pengelolaan Aplikasi Keuangan c. Cakupan Pertolongan Persalinan
oleh Tenaga Kesehatan yang 92% d. Cakupan kunjungan neonatal
lengkap (KN Lengkap)
90% e. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95%
f. Menurunnya prevalensi kekurangan
gizi (underweight) pada anak balita 17%
g.
Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)
28%
h. Cakupan gizi buruk yang mendapat
perawatan 100%
i. Menurunnya persentase ibu hamil
Kurang Energi Kalori (KEK) 21% j. Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani 64,7%
k. Cakupan pelayanan ibu nifas 90% l. Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani 65%
m. Cakupan kunjungan bayi 93%
n. Cakupan Pelayanan Anak Balita 84%
6 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD
- Puskesmas Pembantu 1 : 8.038
2. Pengembangan Puskesmas Perawatan
- Poskesdes/Poskestal 1: 2.058
3. Pengembangan Puskesmas Non Perawatan
b. Persentase Puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi 47% 8.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran APBD
1. Penyediaan jasa surat menyurat c. Meningkatnya persentase
persalinan di fasilitas kesehatan 20%
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
d. RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional 33%
3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
8. Penyediaan peralatan rumah tangga 9. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
12. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
13. Penyediaan jasa teknis
5.
Meningkatnya perlindungan finansial, ketersediaan,
penyebaran dan mutu obat serta Sumber Daya Kesehatan
15. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur APBD
1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional b. Kecukupan kualifikasi tenaga di
Puskesmas 90%
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
Indikator Kinerja Program Kegiatan
c. RSUD tipe C yang memiliki tujuh
dokter spesialis 80%
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
16. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur APBD
2. Pengelolaan Manajemen Kepegawaian
g.
Meningkatnya penyelesaian
administrasi manajemen dan teknis pelaporan kesehatan
85%
20.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
APBD
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan, Pencatatan dan Pelaporan Keuangan
3. Penyusunan Kajian dan Analisa data Program Kesehatan
4. Manajemen Aset Kesehatan
Total
NIP. 196003161982021002 KAB.OGAN KOMERING ULU
NIP. 19590414 198111 1 001
Baturaja, Januari 2017 KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIS
Nama : Anuar Fahri, SKM.
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H.Suharmasto, SKM, M.Epid
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Anuar Fahri, SKM. Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU
H.Suharmasto, SKM, M.Epid.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Januari 2017 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 7 8
1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ke masyarakat dan masyarakat ke pelayanan kesehatan
a. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
306 per 100.000 kelahiran hidup
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat APBD
2. Pengawasan Kesehatan Haji b. Menurunnya angka kematian bayi 24 per 1.000
kelahiran hidup
3. Peningkatan Kinerja Puskesmas
4. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Bersih Berprestasi c. Cakupan Pertolongan Persalinan
oleh Tenaga Kesehatan yang 92% 12.
Manajemen Pendukung DAK Pelayanan Kesehatan Dasar
d. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN Lengkap)
90% e. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95%
f. Menurunnya prevalensi kekurangan
gizi (underweight) pada anak balita 17%
g.
Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)
28%
h. Cakupan gizi buruk yang mendapat
perawatan 100%
i. Menurunnya persentase ibu hamil
Kurang Energi Kalori (KEK) 21% j. Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani 64,7%
k. Cakupan pelayanan ibu nifas 90% l. Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani 65%
m. Cakupan kunjungan bayi 93%
n. Cakupan Pelayanan Anak Balita 84%
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD
Indikator Kinerja Program Kegiatan
- Puskesmas 1 : 19.649 1. Rehabilitasi Sedang/Berat Pusksmas
- Puskesmas Pembantu 1 : 8.038
2.
Perencanaan teknis kegiatan
pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- Poskesdes/Poskestal 1: 2.058
3.
Penyusunan Dokumen Pengembangan Pembangunan Fisik RSUD Dr. Ibnu Sutowo
b. Persentase Puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi 47%
c. Meningkatnya persentase
persalinan di fasilitas kesehatan 20% d. RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional 33%
3.
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
p.
Meningkatnya cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin/Tidak Mampu
90% 10. Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin APBD
q.
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat level 1 (rujukan) masyarakat miskin
90% 5. Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) di
daerah terpencil dan sangat terpencil
4.
Meningkatnya Pemberdayaan serta kesadaran masyarakat untuk berperilaku Hidup Bersih dan Sehat
11. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
APBD
1. Pembinaan Perizinan Usaha Masyarakat
2.
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 7 8
Indikator Kinerja Program Kegiatan
6
5.
Meningkatnya perlindungan finansial, ketersediaan,
penyebaran dan mutu obat serta Sumber Daya Kesehatan
a. Persentase kepesertaan SJSN
Kesehatan 95% 14.
Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan APBD
b. Kecukupan kualifikasi tenaga di
Puskesmas 90% 1. Jaminan Sumsel Sehat Semesta
c. RSUD tipe C yang memiliki tujuh
dokter spesialis 80%
2. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS
3. Pengelolaan Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta
4. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam SJSN
16. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur APBD
1. Pemantapan Manajemen Akreditasi Puskesmas
Total
NIP.196701061989031002 KAB.OGAN KOMERING ULU
NIP. 19590414 198111 1 001
Baturaja, Januari 2017
KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN
Nama : Febrianto Kuncoro, SKM.
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H. Suharmasto, SKM, M.Epid
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Januari 2017 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Febrianto Kuncoro, SKM. H. Suharmasto, SKM, M.Epid
Pihak Pertama, Pihak Kedua,
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 7 8
1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ke masyarakat dan masyarakat ke pelayanan kesehatan
a. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
306 per 100.000 kelahiran hidup 4.
Program Peningkatan Kesehatan
Keluarga dan Peningkatan Gizi APBD
1.
Penelitian Masalah Kesehatan Remaja dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi
b. Menurunnya angka kematian bayi 24 per 1.000 kelahiran hidup
c.
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan 92%
d. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN Lengkap)
90% e. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95%
f. Menurunnya prevalensi kekurangan
gizi (underweight) pada anak balita 17% 5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat APBD
g.
Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)
28%
7. Bimbingan Teknis terhadap Pelayanan Tenaga Kesehatan Usaha Masyarakat dan Pemerintah
h. Cakupan gizi buruk yang mendapat
perawatan 100% 9. Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat
11. Manajemen Pendukung DAK Kefarmasian
17.
Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan melalui Pelatihan Teknik Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dalam Pemberdayaan Masyarakat
6 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD
l. Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani 65%
m. Cakupan kunjungan bayi 93%
n. Cakupan Pelayanan Anak Balita 84%
5.
Meningkatnya perlindungan finansial, ketersediaan,
penyebaran dan mutu obat serta Sumber Daya Kesehatan
b. Kecukupan kualifikasi tenaga di
Puskesmas 90% 15.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur APBD
4. Pengadaan Alat Gawat Darurat
d. Ketersediaan Obat dan vaksin di
Puskesmas 90% 17.
Program Pengawasan Obat dan Makanan
APBD
e.
Ketersediaan Obat dan vaksin yang
memenuhi syarat 90%
1. Peningkatan pemberdayaan
konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
f. Ketersediaan Obat dan vaksin di
Puskesmas 90%
2. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
18. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
APBD 1. Pengembangan Standarisasi tanaman
obat bahan alami Indonesia
19. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
APBD 1. Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
Indikator Kinerja Program Kegiatan
NIP.197602051995021001 KAB.OGAN KOMERING ULU
NIP. 19590414 198111 1 001
Baturaja, Januari 2017
KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BIDANG
SUMBER DAYA KESEHATAN
Nama : Andi Prapto Dimulyo, SKM., MM.
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H.Suharmasto, SKM, M.Epid
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Januari 2017 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Andi Prapto Dimulyo, SKM.,MM. Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU
H. Suharmasto, SKM, M.Epid
Pengendalian Penyakit Pihak Pertama,
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 7 8
3.
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
a. Meningkatnya cakupan penemuan pasien baru TB BTA-Positif
46%
9. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular APBD
b. Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Index -API)
1 per 1.000
penduduk 1.
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
c. Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa
0,5%
2. Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
d. Menurunnya angka kesakitan DBD 51 per 100.000
penduduk 3.
Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit
menular/Jumantik/Fogging Focus e. Cakupan Penemuan Penderita
Diare
100%
4. Peningkatan Imunisasi f. Cakupan Penemuan Penderita
Kusta
<5/100.000
5. Peningkatan surveilance Epidemiologi dan penanggulangan Wabah
g. Tata Laksana Kasus Rabies 100% 6. Penanggulangan Penyakit ISPA
h. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0 - 11 bulan
90%
7.
Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah
i. Meningkatnya Persentase Desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi
95% 8. Peningkatan Kegiatan Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit j. Meningkatkan cakupan Acute
Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk 15 tahun
2%
9. Surveilance Penyakit Tidak Menular
k.
Meningkatnya cakupan
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi 24 jam
100% 10. Pengadaan Alat Laboratorium Imunologi
l. Menurunnya prevalensi tekanan
darah tinggi 23,4%
m. Menurunnya obesitas pada
penduduk usia 18+ tahun 15,4% n. Menurunnya prevalensi merokok
penduduk usia ≤18 tahun 5,4%
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD
Indikator Kinerja Program Kegiatan
2. Pelayanan Kesehatan Kulit dan Kelamin 7. Pelayanan Kesehatan Jiwa di
Puskesmas
Total
NIP. 19770916 199803 2 004 KAB.OGAN KOMERING ULU
NIP. 19590414 198111 1 001
Baturaja, Januari 2017 KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPALA BIDANG P2P
Nama : Yanizi, SKM.
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H. Suharmasto, SKM, M.Epid
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Januari 2017 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT KEPALA BIDANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Yanizi, SKM. Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 7 8
1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ke masyarakat dan masyarakat ke pelayanan kesehatan
a. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
306 per 100.000 kelahiran hidup 1.
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak dan Balita APBD
1. Penilaian Balita Sehat b. Menurunnya angka kematian bayi 24 per 1.000
kelahiran hidup 2. Pembinaan PKBI Kab.OKU tahun 2017
3. Peningkatan Kapasitas Kelas Ibu Balita c. Cakupan Pertolongan Persalinan
oleh Tenaga Kesehatan yang 92%
2. Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak APBD
d. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN Lengkap)
90% 1. Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan
Keluarga e. Cakupan kunjungan ibu hamil K4
95% 2.
Manajemen BBLR dan Asphiksia pada Bayi
3. Pelatihan Asuhan Persalinan Normal f. Menurunnya prevalensi kekurangan
gizi (underweight) pada anak balita 17% 3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat APBD
g.
Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)
28%
1.
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia, Gizi Besi, GAKY, Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
h. Cakupan gizi buruk yang mendapat
perawatan 100% 2.
Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 3. Pembinaan Gizi Masyarakat
i. Menurunnya persentase ibu hamil
Kurang Energi Kalori (KEK) 21% 4.
Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Peningkatan Gizi j. Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani 64,7% 2. Orientasi Standar Nasional PKPR
k. Cakupan pelayanan ibu nifas 90% 3. Pembinaan Kesehatan Anak Usia
Remaja l. Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani 65% 4.
Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Pelayanan Kesehatan Lansia
m. Cakupan kunjungan bayi 93% 5. Pembinaan UKS bagi Puskesmas
6
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
Indikator Kinerja Program Kegiatan
n.
Cakupan Pelayanan Anak Balita 84%
6.
Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidikan (PAUD dan TK) dalam Pelayanan Stimulasi Dini Intervensi dan Tumbuh Kembang Anak (SDITK)
7. Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Pelayanan Supervisi Fasilitatif
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
APBD 1. Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan
10. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 13. Pengembangan Media Promosi
15. Survei Mawas Diri (SMD) dan
Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) 16. Pemetaan Potensi Sumber Daya dalam
pengembangan UKBM 17.
Peningkatan Kapasitas Kader Poskesdes dan Pemberdayaan Masyarakat
3.
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
p.
Meningkatnya cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin/Tidak Mampu
90% 10. Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin APBD
r.
Cakupan Pemberian Makanan Tambahan pada anak untuk keluarga miskin
90% 3. Pemberian stimulasi jamban sehat bagi
keluarga miskin
4. Pemberian bantuan Tambahan Makanan bagi Keluarga Miskin
6. Intervensi Faktor Resiko Rumah bagi penderita TB Paru pada keluarga miskin 8. Pemberian Bantuan Alat Pelindung Diri
(APD) bagi tenaga kerja informal
4.
Meningkatnya Pemberdayaan serta kesadaran masyarakat untuk berperilaku Hidup Bersih dan Sehat
a. Meningkatnya cakupan desa Siaga
Aktif Madya 6% 11.
Program Promosi Kesehatan dan
c.
rumah tangga 65% 12. Sehat APBD
1. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
d.
Meningkatnya cakupan Tempat - Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan
100%
2.
Penyelenggaraan Percepatan Sanitasi Lingkungan
e.
Meningkatnya Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat
100%
3. Studi Resiko Kesehatan Lingkungan (Studi EHRA)
4. Intervensi Faktor resiko kesehatan lingkungan
f.
Meningkatnya cakupan
Penggunaan Air Bersih Rumah Tangga
98%
5. Penyehatan kualitas air dan lingkungan institusi kesehatan
g.
Puskesmas yang melaksanakan manajemen faktor resiko kesehatan lingkungan
100%
h. Persentase kualitas air minum yang
memenuhi syarat kesehatan 100%
i.
Meningkatnya penduduk yang menggunakan sarana sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan
80% 13. Program Lingkungan Sehat
Perumahan dan Pemukiman APBD
j.
Meningkatnya desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
30%
Peningkatan Akses Aman Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
5.
Meningkatnya perlindungan finansial, ketersediaan,
penyebaran dan mutu obat serta Sumber Daya Kesehatan
14. Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan APBD
b. Kecukupan kualifikasi tenaga di
Puskesmas 90%
5. Pencatatan dan Pelaporan Ibu Hamil 6. Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
Indikator Kinerja Program Kegiatan
NIP. 19681130 198802 1 001 KAB.OGAN KOMERING ULU
NIP. 19590414 198111 1 001
Baturaja, Januari 2017
KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BIDANG
KESEHATAN MASYARAKAT
Nama : Wahyuning Dyah, SKM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Humas Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H. M. Mahtum, SKM, MPH Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Wahyuning Dyah, SKM H. M. Mahtum, SKM, MPH
Pihak Kedua, Sekretaris
Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Januari 2017 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 7 8
1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ke masyarakat dan masyarakat ke pelayanan kesehatan
a. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
306 per 100.000 kelahiran hidup
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat APBD
5.
Penyusunan Profil Kesehatan Berbasis Data Terpilah dan Profil SDM Kesehatan
b. Menurunnya angka kematian bayi 24 per 1.000
kelahiran hidup 6.
Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) c. Cakupan Pertolongan Persalinan
oleh Tenaga Kesehatan yang 92%
8. Pengelolaan Aplikasi Keuangan
d. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN Lengkap)
90% e. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95%
f. Menurunnya prevalensi kekurangan
gizi (underweight) pada anak balita 17%
g.
Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)
28%
h. Cakupan gizi buruk yang mendapat
perawatan 100%
i. Menurunnya persentase ibu hamil
Kurang Energi Kalori (KEK) 21% j. Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani 64,7%
k. Cakupan pelayanan ibu nifas 90% l. Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani 65%
m. Cakupan kunjungan bayi 93%
n. Cakupan Pelayanan Anak Balita 84%
2. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan
a. Rasio Fasilitas Kesehatan per
satuan penduduk 6.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
APBD 6
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD
- Poskesdes/Poskestal 1: 2.058 Perawatan
b. Persentase Puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi 47%
c. Meningkatnya persentase
persalinan di fasilitas kesehatan 20% d. RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional 33%
5.
Meningkatnya perlindungan finansial, ketersediaan,
penyebaran dan mutu obat serta Sumber Daya Kesehatan
g.
Meningkatnya penyelesaian
administrasi manajemen dan teknis pelaporan kesehatan
85%
20.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
APBD
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3. Penyusunan Kajian dan Analisa data Program Kesehatan
Total
H. M.MAHTUM.SKM. MPH. WAHYUNING DYAH, SKM.
NIP.196003161982021002 NIP.197305081999032001
PROGRAM, INFORMASI DAN HUMAS Baturaja, Januari 2017
Nama : Hj. Tina Susanti
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H. M. Mahtum, SKM, MPH Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
H. M. Mahtum, SKM, MPH Hj. Tina Susanti
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Januari 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris Kepala Sub Bagian Keuangan
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KEPALA SUB BAGIAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 7 8
2. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan
a. Rasio Fasilitas Kesehatan per
satuan penduduk 8.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran APBD
- Puskesmas 1 : 19.649 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor - Puskesmas Pembantu 1 : 8.038
- Poskesdes/Poskestal 1: 2.058 9. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan
b. Persentase Puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi 47%
11. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
5.
Meningkatnya perlindungan finansial, ketersediaan,
penyebaran dan mutu obat serta Sumber Daya Kesehatan
g.
Meningkatnya penyelesaian
administrasi manajemen dan teknis pelaporan kesehatan
85%
15. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur APBD
1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Indikator Kinerja Program Kegiatan
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 7 8
Indikator Kinerja Program Kegiatan
6
20.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
APBD
2. Penyusunan, Pencatatan dan Pelaporan Keuangan
4. Manajemen Aset Kesehatan
Total
NIP. 19620206 198503 2 005 SEKRETARIS
NIP.196003161982021002
Baturaja, Januari 2017
KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASET
Nama : AHMAD TAQIYUDDIN, SH., MM.
Jabatan : Pj. Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H. M. Mahtum, SKM, MPH. Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
dan Umum
H. M. Mahtum, SKM, MPH. Ahmad Taqiyuddin, SH.,MM. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Januari 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 7 8
2. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan
a. Rasio Fasilitas Kesehatan per
satuan penduduk 8.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran APBD
- Puskesmas 1 : 19.649 1. Penyediaan jasa surat menyurat
- Puskesmas Pembantu 1 : 8.038
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Poskesdes/Poskestal 1: 2.058
3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4. Penyediaan alat tulis kantor b. Persentase Puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi 47%
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan rumah tangga 10. Penyediaan makanan dan minuman 13. Penyediaan jasa teknis
5.
Meningkatnya perlindungan finansial, ketersediaan,
penyebaran dan mutu obat serta Sumber Daya Kesehatan
b. Kecukupan kualifikasi tenaga di
Puskesmas 90% 16.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur APBD
c. RSUD tipe C yang memiliki tujuh
dokter spesialis 80% 2. Pengelolaan Manajemen Kepegawaian
Total
NIP. 19841211 201101 1 003 NIP.19600316 198202 1 002
6
Baturaja, Januari 2017
SEKRETARIS KASUBAG HUKUM,
KEPEGAWAIAN DAN UMUM
H. M. MAHTUM, SKM.,MPH. AHMAD TAQIYUDDIN, SH.,MM.
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD
Nama : Paisol, SKM.,MM.
Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Andi Prapto Dimulyo, SKM., MM.
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Paisol, SKM.,MM. Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Dan Pengendalian Penyakit
Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pencegahan
Andi Prapto Dimulyo, SKM.,MM.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Januari 2017 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 7 8
3.
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
a. Meningkatnya cakupan penemuan pasien baru TB BTA-Positif
46%
9. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular APBD
b. Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Index -API)
1 per 1.000
penduduk 2.
Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
c. Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa
0,5%
3.
Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit
menular/Jumantik/Fogging Focus d. Menurunnya angka kesakitan DBD 51 per 100.000
penduduk
6. Penanggulangan Penyakit ISPA e. Cakupan Penemuan Penderita
Diare
100%
7.
Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah
f. Cakupan Penemuan Penderita Kusta
<5/100.000
8. Peningkatan Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
g. Tata Laksana Kasus Rabies 100%
p.
Meningkatnya cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin/Tidak Mampu
90% 10. Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin APBD
2. Pelayanan Kesehatan Kulit dan Kelamin
Total
ANDI PRAPTO DIMULYO, SKM.,MM. PAISOL, SKM.,MM.
NIP.19770916 199803 1 001 NIP.196508251989031004
6
Baturaja, Januari 2017
KEPALA SEKSI
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENY.MENULAR
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD
Nama : Amrina Yulita, SKM.
Jabatan : Pj. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Andi Prapto Dimulyo, SKM.,MM.
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Dan Pengendalian Penyakit Surveilans Dan Imunisasi
Andi Prapto Dimulyo, SKM.,MM. Amrina Yulita, SKM. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Januari 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pencegahan Pj. Kepala Seksi
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 7 8
3.
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
9. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular APBD
h. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0 - 11 bulan
90%
1. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
i. Meningkatnya Persentase Desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi
95% 4. Peningkatan Imunisasi
j. Meningkatkan cakupan Acute Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk 15 tahun
2%
5. Peningkatan surveilance Epidemiologi dan penanggulangan Wabah
k.
Meningkatnya cakupan
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi 24 jam
100%
p.
Meningkatnya cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin/Tidak Mampu
90% 10. Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin APBD
1. Pelayanan Kesehatan Akibat Lumpuh Layu
Total
ANDI PRAPTO DIMULYO, SKM.,MM. AMRINA YULITA, SKM.
NIP.197709161998031001 NIP.198507152009032007
6
Baturaja, Januari 2017 Pj. KEPALA SEKSI
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN SURVEILANS DAN IMUNISASI
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD
Nama : Sutaryo, SKM
Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Andi Prapto Dimulyo, SKM.,MM.
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Dan Pengendalian Penyakit Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Andi Prapto Dimulyo, SKM.,MM. Sutaryo, SKM. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Januari 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pencegahan Kepala Seksi Pencegahan Dan Dan Kesehatan Jiwa
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 7 8
3.
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
m.
Menurunnya prevalensi tekanan
darah tinggi 23,4% 9. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular APBD
n. Menurunnya obesitas pada
penduduk usia 18+ tahun 15,4% 9. Surveilance Penyakit Tidak Menular
o. Menurunnya prevalensi merokok
penduduk usia ≤18 tahun 5,4% 10. Pengadaan Alat Laboratorium Imunologi
p.
Meningkatnya cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin/Tidak Mampu
90% 10. Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin APBD
7. Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas
Total
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD
Indikator Kinerja Program Kegiatan
ANDI PRAPTO DIMULYO, SKM.,MM. SUTARYO, SKM.
NIP. 19590414 198111 1 001 NIP. 197005152005011009
6
Baturaja, Januari 2017 KEPALA SEKSI
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
Nama : Yudiawati, SKM
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Anuar Fahri, SKM
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Januari 2017 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Yankes Primer
Yudiawati, SKM Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 7 8
1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ke masyarakat dan masyarakat ke pelayanan kesehatan
a. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
306 per 100.000 kelahiran hidup
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat APBD
2. Pengawasan Kesehatan Haji 3. Peningkatan Kinerja Puskesmas b. Menurunnya angka kematian bayi 24 per 1.000
kelahiran hidup 4.
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Bersih Berprestasi 12. Manajemen Pendukung DAK Pelayanan
Kesehatan Dasar c. Cakupan Pertolongan Persalinan
oleh Tenaga Kesehatan yang 92% d. Cakupan kunjungan neonatal
lengkap (KN Lengkap)
90% e. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95%
f. Menurunnya prevalensi kekurangan
gizi (underweight) pada anak balita 17%
g.
Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)
28%
h. Cakupan gizi buruk yang mendapat
perawatan 100%
i. Menurunnya persentase ibu hamil
Kurang Energi Kalori (KEK) 21% j. Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani 64,7%
k. Cakupan pelayanan ibu nifas 90%
l. Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani 65%
m. Cakupan kunjungan bayi 93%
n. Cakupan Pelayanan Anak Balita 84%
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD
Indikator Kinerja Program Kegiatan
- Puskesmas 1 : 19.649 7. Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- Puskesmas Pembantu 1 : 8.038 1. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
- Poskesdes/Poskestal 1: 2.058 b. Persentase Puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi 47% c. Meningkatnya persentase
persalinan di fasilitas kesehatan 20% d. RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional 33%
3.
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
p.
Meningkatnya cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin/Tidak Mampu
90% 10. Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin APBD
5. Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil
5.
Meningkatnya perlindungan finansial, ketersediaan,
penyebaran dan mutu obat serta Sumber Daya Kesehatan
b.
Kecukupan kualifikasi tenaga di
Puskesmas 90% 16. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur APBD
c. RSUD tipe C yang memiliki tujuh
dokter spesialis 80% 1.
Pemantapan Manajemen Akreditasi Puskesmas
Total
NIP. 196701061989031002 NIP. 197909062005012009
YANKES PRIMER Baturaja, Januari 2017
KEPALA BIDANG YANKES KEPALA SEKSI
Nama : Fikri Arifin, SKM
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Anuar Fahri, SKM.
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Januari 2017 TINGKAT KEPALA SEKSI
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Anuar Fahri, SKM.
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Yankes Rujukan
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 7 8
2. Meningkatnya pemerataan dan
mutu pelayanan kesehatan a.
Rasio Fasilitas Kesehatan per
satuan penduduk 7.
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- Puskesmas 1 : 19.649 2.
Perencanaan teknis kegiatan
pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- Puskesmas Pembantu 1 : 8.038 3.
Penyusunan Dokumen Pengembangan Pembangunan Fisik RSUD Dr. Ibnu Sutowo
- Poskesdes/Poskestal 1: 2.058
b. Persentase Puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi 47%
c. Meningkatnya persentase
persalinan di fasilitas kesehatan 20%
d. RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional 33%
5.
Meningkatnya perlindungan finansial, ketersediaan,
penyebaran dan mutu obat serta Sumber Daya Kesehatan
a. Persentase kepesertaan SJSN
Kesehatan 95% 14.
Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan APBD
b. Kecukupan kualifikasi tenaga di
Puskesmas 90% 1. Jaminan Sumsel Sehat Semesta
c. RSUD tipe C yang memiliki tujuh
dokter spesialis 80%
2. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS
Indikator Kinerja Program Kegiatan
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 7 8
Indikator Kinerja Program Kegiatan
6
3. Pengelolaan Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta
4. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam SJSN
Total
ANUAR FAHRI, SKM. FIKRI ARIFIN, SKM.
NIP. 196701061989031002 NIP. 198006152006041007
Baturaja, Januari 2017
KEPALA BIDANG KEPALA SEKSI
Nama : Evita Puryanti, SKM
Jabatan : Kepala Seksi Pengobatan Tradisional Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Anuar Fahri, SKM.
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Januari 2017 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Anuar Fahri, SKM. Evita Puryanti, SKM. Pihak Pertama,
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 7 8
4.
Meningkatnya Pemberdayaan serta kesadaran masyarakat untuk berperilaku Hidup Bersih dan Sehat
11. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
APBD
a. Meningkatnya cakupan desa Siaga
Aktif Madya 6% 1. Pembinaan Perizinan Usaha Masyarakat
b. Meningkatnya cakupan Posyandu Mandiri
30% 2.
Monitoring dan Evaluasi Perizinan Apotik, Toko Obat dan Pengobatan Tradisional
c. Meningkatnya PHBS pada tingkat
rumah tangga 65%
Total
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD
Indikator Kinerja Program Kegiatan
ANUAR FAHRI, SKM. EVITA PURYANTI, SKM.
NIP.196701061989031002 NIP.197701162001122001
6
Baturaja, Januari 2017
KEPALA BIDANG KEPALA SEKSI
Nama : Suhanda, SKM.
Jabatan : Kepala Seksi Kefarmasian Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Febrianto Kuncoro, SKM.
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Sumber Daya Kesehatan
Febrianto Kuncoro, SKM. Suhanda, SKM.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Januari 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 7 8
1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ke masyarakat dan masyarakat ke pelayanan kesehatan
a. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
306 per 100.000
kelahiran hidup 5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat APBD
b. Menurunnya angka kematian bayi 24 per 1.000
kelahiran hidup 11.
Manajemen Pendukung DAK Kefarmasian
c.
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
92%
d. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN Lengkap)
90% e. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95%
f. Menurunnya prevalensi kekurangan
gizi (underweight) pada anak balita 17%
g.
Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)
28%
h. Cakupan gizi buruk yang mendapat
perawatan 100%
i. Menurunnya persentase ibu hamil
Kurang Energi Kalori (KEK) 21% j. Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani 64,7%
k. Cakupan pelayanan ibu nifas 90% l. Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani 65%
m. Cakupan kunjungan bayi 93%
n. Cakupan Pelayanan Anak Balita 84%
6 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD
d. Puskesmas 90% 1. konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
e. Ketersediaan Obat dan vaksin yang
memenuhi syarat 90% 2.
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
f. Ketersediaan Obat dan vaksin di
Puskesmas 90%
18. Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia APBD
1. Pengembangan Standarisasi tanaman obat bahan alami Indonesia
19. Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan APBD
1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Total
FEBRIANTO KUNCORO, SKM. SUHANDA, SKM.
NIP. 197602051995021001 NIP.196004051985031003
Baturaja, Januari 2017 KEPALA BIDANG
Nama : Kalsun Abadi, SKM
Jabatan : Kepala Seksi Peralatan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Febrianto Kuncoro, SKM.
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Januari 2017 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT KEPALA SEKSI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Peralatan Kesehatan
Kalsun Abadi, SKM Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Febrianto Kuncoro, SKM.
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 7 8
5.
Meningkatnya perlindungan finansial, ketersediaan,
penyebaran dan mutu obat serta Sumber Daya Kesehatan
b. Kecukupan kualifikasi tenaga di
Puskesmas 90% 15.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur APBD
4. Pengadaan Alat Gawat Darurat
Total
FEBRIANTO KUNCORO, SKM. KALSUN ABADI, SKM.
NIP.197602051995021001 NIP.196703261988121002
6
Baturaja, Januari 2017
KEPALA BIDANG KEPALA SEKSI
SUMBER DAYA KESEHATAN ALKES DAN PKRT
Nama : Zulicha Diah S., SKM.,MPH.
Jabatan : Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Febrianto Kuncoro, SKM.
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak Pertama, Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kepala Seksi SDMK
Zulicha Diah S., SKM.,MPH. Febrianto Kuncoro, SKM.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Januari 2017 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT KEPALA SEKSI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 7 8
1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ke masyarakat dan masyarakat ke pelayanan kesehatan
a. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
306 per 100.000 kelahiran hidup 4.
Program Peningkatan Kesehatan
Keluarga dan Peningkatan Gizi APBD
1.
Penelitian Masalah Kesehatan Remaja dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi
b. Menurunnya angka kematian bayi 24 per 1.000 kelahiran hidup c. Cakupan Pertolongan Persalinan
oleh Tenaga Kesehatan yang 92% d. Cakupan kunjungan neonatal
lengkap (KN Lengkap)
90% e. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95%
f. Menurunnya prevalensi kekurangan
gizi (underweight) pada anak balita 17% 5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat APBD
7.
Bimbingan Teknis terhadap Pelayanan Tenaga Kesehatan Usaha Masyarakat dan Pemerintah
g.
Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)
28%
9. Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat
h.
Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan
100% 17.
Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan melalui Pelatihan Teknik Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dalam Pemberdayaan Masyarakat
i. Menurunnya persentase ibu hamil
Kurang Energi Kalori (KEK) 21%
j. Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani 64,7%
6
No Sasaran Strategis Target Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
Indikator Kinerja Program Kegiatan
k. Cakupan pelayanan ibu nifas 90%
l. Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani 65%
m. Cakupan kunjungan bayi 93%
n. Cakupan Pelayanan Anak Balita 84%
Total
FEBRIANTO KUNCORO, SKM. ZULICHA DIAH S.,SKM.,MPH.
NIP.197602051995021001 NIP.197612232006042009
Baturaja, Januari 2017 SUMBER DAYA KESEHATAN
KEPALA BIDANG