• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENGAJIAN DAN KEGIATAN KEAGAMAAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "PENGAJIAN DAN KEGIATAN KEAGAMAAN"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir Halaman : 1

1.20.1.20.16.83.02.5.2. PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2015

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: 1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG Organisasi

Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program : 1.20.1.20.16.83. - Peningkatan pelayanan dan pembinaan masyarakat di bidang agama Kegiatan : 1.20.1.20.16.83.02. - Pengajian dan kegiatan keagamaan

:

Waktu Pelaksanaan 01-01-2015 sampai dengan 31-12-2015 :

Lokasi Kegiatan Kec. Bantimurung

Sumber Dana :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Peningkatan pelayanan dan pembinaan masyarakat di bidang agama

100%

Masukan Jumlah Dana 24.600.000,00

Keluaran Terlaksananya MTQ Tingkat kecamatan Bantimurung 1 Kegiatan Hasil Meningkatnya kualitas iman dan takwa 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Masyarakat

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah

2 1

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

24.600.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

2.850.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai

2.850.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

2.850.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

21.750.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

8.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

8.000.000,00 5.2.2.01.10. Belanja tropi dan hadiah, sertifikat

dan sejenisnya

Belanja Hadiah 1 keg 8.000.000 8.000.000,00

2.750.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

250.000,00 5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi

1 Keg 250.000 250.000,00

2.500.000,00 5.2.2.02.19. Belanja Bahan Perlengkapan

1 Keg 2.500.000 2.500.000,00

3.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

3.000.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja

Honor Dewan Juri 1 Keg 3.000.000 3.000.000,00

2.000.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

2.000.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda

1 Keg 2.000.000 2.000.000,00

6.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

6.000.000,00 5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman

kegiatan

Belanja Makan dan Minum Kegiatan

1 Keg 6.000.000 6.000.000,00

▸ Baca selengkapnya: sk kegiatan keagamaan

(2)

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian Jumlah

2 1

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rp. Rp. Rp. Rp.

6.148.800,00 6.148.800,00 6.148.800,00 6.153.600,00

Jumlah Rp. 24.600.000,00

24.600.000,00

MUH. RUSDI, S.Sos NIP : 19581231 198103 1 174 NIP : 19560517 197812 1 003

Mengesahkan, MAROS,29 Desember 2014

Drs. ANDI NADJAMUDDIN

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

3. 2.

1. Drs. ANDI NADJAMUDDIN

19560121 198403 1 011

KOORDINATOR KEUANGAN 1.

Ir. H. THAMRIN. AR. GASSING Ir.H.TAKDIR, MM

KOORDINATOR KINERJA

19671201 199703 1 004 SEKRETARIS TAPD 3. 2.

19560517 197812 1 003

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah CAMAT BANTIMURUNG

Referensi

Dokumen terkait

Keluaran Terpenuhinya Perbaikan Peralatan Kerja 1 Tahun Hasil Meningkatnya layanan Administrasi Perkantoran 0,77%. Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

Keluaran Terlakasananya Musrenbang RKPD 1 Keg Hasil Tercapainya Kegiatan Musrenbang RKPD 100%. Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

Keluaran Terpeliharanya kendaraan dinas 1 Tahun Hasil Meningkatnya kualitas gedung kantor 10,26%. Kelompok Sasaran Kegiatan

Keluaran Terselenggaranya administrasi keuangan 6 Orang Hasil Meningkatnya layanan administrasi keuangan 22,25%. Kelompok Sasaran Kegiatan

Keluaran Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Bagi Pengurus FPK 1 Kali Hasil Terlaksananya Kemitraan FPK 50%. Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan

Keluaran Terlakasananya Musrenbang RKPD 1 Keg Hasil Tercapainya Kegiatan Musrenbang RKPD 100%. Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

Keluaran Terselenggaranya administrasi keuangan 6 Orang Hasil Meningkatnya layanan administrasi keuangan 22,25%. Kelompok Sasaran Kegiatan

Hasil Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan 90 % Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan 90 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya