RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.03. - Sekretariat Daerah
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2016 Tahun 2017
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
27.426.139.550,00 239.000.000,00 27.933.939.550,00 268.800.000,00
4.104.620.000,00 4.104.620.000,00
8 Gedung Kantor dan 3 Rumah Dinas Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
1.035.010.000,00 1.035.010.000,00
5 paket Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
03.
285.750.000,00 285.750.000,00
99 roda 4 & 134 roda 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
49.980.000,00 49.980.000,00
12 Transaksi Penyediaan jasa administrasi keuangan
07.
2.589.055.000,00 2.589.055.000,00
5 Gedung Kantor dan 2 Rumah Dinas Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
949.385.750,00 949.385.750,00
117 Jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
1.108.675.000,00 1.108.675.000,00
64 Jenis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
742.711.000,00 239.000.000,00
503.711.000,00 1 Paket gedung kantor
(Puspem, Cisadane, PKK, Graha 293, Mess Pemkot, MUI, Rumah dinas Sekda dan taman Puspem)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
428.358.800,00 428.358.800,00
123 Jenis Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
118.903.000,00 118.903.000,00
30 harian
umum/majalah/tabloid lokal, regional, dan nasional Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
572.400.000,00 572.400.000,00
47.400 liter Penyediaan bahan logistik kantor
16.
3.881.360.000,00 3.881.360.000,00
Aqua gelas = 4.844 dus, Aqua Botol = 3.865 dus, Aqua Galon = 3.544 galon, Aqua beserta galon = 60 galon, Prasmanan 1 paket, Snack dan Nasi box 1 paket. Penyediaan makanan dan minuman
17.
8.146.731.000,00 8.146.731.000,00
1.444 kali Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
7
1.192.800.000,00 924.000.000,00
268.800.000,00 4 orang TKK dan 35
THL Kota Tangerang
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
19.
2.728.200.000,00 2.728.200.000,00
5 Gedung Kantor, 2 Rumah Dinas Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.436.690.550,00 3.597.667.500,00 11.034.358.050,00
395.000.000,00 395.000.000,00
1 Unit Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 05.
85.350.000,00 80.800.000,00
4.550.000,00 3 Rumah Dinas
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 06.
2.539.325.000,00 2.334.290.000,00
205.035.000,00 umbul umbul, bendera,
rumbai kuning biru dan merah putih, tiang bendera, tiang umbul umbul, breacket projector,neutrix,jack akai, stand speaker, 50 unit AC 1 PK, 20 unit 2 PK, 8 unit 1/2 PK, karpet Tile command center,Gordyn ahlakul karimah aula cisadane, karpet lantai, tv led, Projector, screen motorized, sound system command ceneter, command center ruang KORPRI, tiang speaker rigging, power amplifier, mic wireless, wireless portable, megaphone, handy talkie, Rig, Pompa Air
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 07.
279.422.500,00 270.337.500,00
9.085.000,00 3 unit Hardisk, 14 buah
antivirus, 14 unit Komputer all in one, min i5, 13 unit Printer laserjet, 2 unit laserjet color all in one,6 unit scanner adf. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
09.
314.140.000,00 314.140.000,00
8 meja rapat, 5 meja tamu, 18 kursi kerja, 200 kursi rapat, 10 kursi pimpinan rapat, 3 trolly, 5 tangga.
Pengadaan Meubelair 10.
112.390.200,00 112.390.200,00
2 Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
21.
1.863.179.350,00 1.863.179.350,00
7 Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
1.156.500.000,00 1.156.500.000,00
24 unit Roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
23.
1.733.750.000,00 1.733.750.000,00
85 unit roda 2, 45 unit roda 4, 2 unit bus Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
7
14.460.000,00 14.460.000,00
3 Rumah dinas Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
25.
995.826.000,00 203.100.000,00
792.726.000,00 90 unit tabung pemadam,
8 unit lift, 7 unit genset dan 156 unit AC Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 26.
216.310.000,00 216.310.000,00
175 komputer, 160 printer, 21 mesin tik Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
28.
43.940.000,00 43.940.000,00
4 unit Mobil Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
43.
132.500.000,00 132.500.000,00
1 Bus dan 10 Mobil Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional 44.
1.152.265.000,00 1.152.265.000,00
Gedung Puspem, Cisadane dan Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir
45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 438.275.000,00 438.275.000,00
412.465.000,00 412.465.000,00
KDH, WKDH,11000 PDH dan 300 Stel Pakaian Olahraga Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 02.
18.680.000,00 18.680.000,00
120 Buku Pemutakhiran Data Kepegawaian
09.
7.130.000,00 7.130.000,00
108 Laporan Pengelolaan Laporan SKP
16.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
431.688.000,00 431.688.000,00
31.688.000,00 31.688.000,00
140 Orang, 2 Kegiatan Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
13.
400.000.000,00 400.000.000,00
160 Orang Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
22.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
46.933.000,00 46.933.000,00
13.710.000,00 13.710.000,00
60 buku Kota Tangerang
Pengendalian dan Pelaporan dan Pemuktahiran Data Keuangan Sekretariat
16.
12.510.000,00 12.510.000,00
36 buku Penyusunan Kompilasi Kegiatan Sekretariat Daerah
29.
18.640.000,00 18.640.000,00
16 BUKU Pengendalian & Evaluasi Pertanggungjawaban
Kegiatan Sekretariat Daerah 68.
2.073.000,00 2.073.000,00
12 buku Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
83.
16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
563.409.000,00 140.000.000,00 1.163.659.000,00 460.250.000,00
132.520.000,00 132.520.000,00
36 Buku Kota Tangerang
Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat
01.
1.560.000,00 1.560.000,00
50 kunjungan Sekretariat Daerah
Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah non Departemen/ Luar Negeri
02.
446.160.000,00 26.160.000,00
420.000.000,00 12 Kegiatan
Kota Tangerang Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
03.
164.450.000,00 140.000.000,00
7.200.000,00 17.250.000,00
15 buku, 80 Prasasti Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah 05.
118.475.000,00 118.475.000,00
3 Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah lainnya 06.
7
173.700.000,00 173.700.000,00
250 orang, 12 Keg Kota Tangerang
Rapat Evaluasi Bulanan Kewilayahan 08.
53.900.000,00 30.900.000,00
23.000.000,00 8 Kali Rapat dan 8
Laporan Koordinasi Fasilitasi Koordinasi Program PPSP
09.
68.734.000,00 68.734.000,00
15 Kali Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Kerjasama Daerah
10.
4.160.000,00 4.160.000,00
16 Buku Sekretariat Daerah
Fasilitasi Pendampingan Kegiatan KDH/WKDH 11.
17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.213.578.500,00 1.263.578.500,00 50.000.000,00
795.603.500,00 755.353.500,00
40.250.000,00 100 buku SSHBJ dan 100
Buku SSH Tahun 2017 Kota Tangerang
Penyusunan Standar Satuan Harga 02.
467.975.000,00 458.225.000,00
9.750.000,00 80 buku ASB
Penyusunan dan Updating Analisis Standar Belanja 148.
20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2.621.606.000,00 2.904.356.000,00 282.750.000,00
407.225.000,00 338.225.000,00
69.000.000,00 804 buku
Kota Tangerang Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan APBD
10.
822.401.000,00 805.651.000,00
16.750.000,00 16 Pembinaan anggota
KORPRI ; 3. evaluasi DPK ; 4. Evaluasi Unit DPK ; 2. Paduan suara ; 1.Peringatan HUT KORPRI ; 1. Rakerkot; 1. pembekalan PNS menjelang pensiun ; 1.POR KORPRI ; 2. Fasilitas bantuan hukum; 2. Fasilitasi bantuan social; dan 44 Senam. Fasilitasi Penyelengaraan Kegiatan Korpri
15.
560.000.000,00 456.000.000,00
104.000.000,00 12 No. Perkara dan 5
Eksekusi Putusan Pengadilan Penanganan Kasus Gugatan Terhadap Pemda di
Tingkat Peradilan 19.
149.700.000,00 80.700.000,00
69.000.000,00 492 buku
Pengendalian Pembangunan 30.
61.270.000,00 61.270.000,00
24 Kegiatan Faslilitasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan
Kepala Daerah 36.
37.010.000,00 37.010.000,00
28 Laporan SPM Penunjang Pelaksanaan Proses Pembuatan SPM
50.
866.750.000,00 842.750.000,00
24.000.000,00 430 Buku ABK, 430
Buku ANJAB, 10 Buku EVAJAB
Analisis Beban Kerja, Analisis Jabatan, dan Evaluasi Jabatan
52.
24. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
74.310.000,00 74.310.000,00
74.310.000,00 74.310.000,00
55 Buku Kota Tangerang
Pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 04.
26. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
807.290.000,00 899.290.000,00
92.000.000,00
160.000.000,00 160.000.000,00
7 Raperda dan 4.900 Buku
Kota Tangerang Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan 02.
7
172.825.000,00 172.825.000,00
Leaflet Perda sebanyak 19.500 eks dan Himpunan Perwal sebanyak 800 buku (200 buku per triwulan) Kota Tangerang
Publikasi peraturan perundang-undangan 05.
77.365.000,00 77.365.000,00
1 Kali Pembinaan, 45 Orang dan 2 Kali Pertemuan, 45 Orang Peningkatan Penataan dan Pengelolaan
Dokumentasi Produk Hukum 07.
354.100.000,00 285.100.000,00
69.000.000,00 35 Perkara
Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemberian Bantuan Hukum
11.
85.000.000,00 73.500.000,00
11.500.000,00 100 Orang, 2 Kali
Dialog Hukum 14.
50.000.000,00 38.500.000,00
11.500.000,00 60 Orang, 2 Kali
Rencana Hak Asasi Manusia (RanHam) 19.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.309.312.500,00 1.309.312.500,00
35.350.000,00 35.350.000,00
13 Kegiatan Kota Tangerang
Fasilitas Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan
06.
46.810.000,00 46.810.000,00
300 orang Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah
24.
372.250.000,00 372.250.000,00
3 Dokumen ( Peta Batas Kecamatan )
Pelacakan dan Penegasan Batas Kecamatan 36.
130.607.500,00 130.607.500,00
2 Dokumen (Rancangan SOP dan Materi PATEN Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Paten
37.
111.905.000,00 111.905.000,00
3 Dokumen, 60 Draft Buku ( Draft Awal, Draft Akhir, Review ) Penyusunan LPPD
38.
612.390.000,00 612.390.000,00
50 Buku dan 2 jenis media cetak Penyusunan ILPPD
39.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 23.000.000,00 230.125.000,00 253.125.000,00
6.690.000,00 6.690.000,00
60 buku RKA DPA murni TA 2017 dan RKPA DPPA perubahan TA 2016
Kota Tangerang Penyusunan RKA dan DPA SKPD
105.
37.355.000,00 25.855.000,00
11.500.000,00 50 Buku
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
114.
172.900.000,00 172.900.000,00
60 Buku Visualisasi dan 50 Keping E-Book Penyusunan Visualisasi Kegiatan Fisik Konstruksi
115.
36.180.000,00 24.680.000,00
11.500.000,00 60 buku
Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah 116.
( 1.09. ) - Pertanahan
16. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
26.475.000,00 26.475.000,00
26.475.000,00 26.475.000,00
24 Dokumen Kota Tangerang
Fasilitasi Koordinasi Pertanahan Kota Tangerang 12.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
19.473.235.360,00 19.832.235.360,00 359.000.000,00
7
51.920.000,00 51.920.000,00
23 Kali Pengajian Pada Bulan Ramadhan Kota Tangerang
Pembinaaan Keagamaan Pada Pegawai Pemda Kota Tangerang
12.
1.498.845.000,00 1.422.245.000,00
76.600.000,00 52 (lima puluh dua)
Kategori MTQ Tingkat Kota Tangerang
13.
649.810.000,00 550.110.000,00
99.700.000,00 60 (enam puluh) Qori
dan Qoriah MTQ Tingkat Propinsi Banten
14.
333.220.000,00 294.770.000,00
38.450.000,00 70 (tujuh puluh) Peserta
Pemusatan Latihan Kafilah Kota Tangerang Dalam Menghadapi MTQ Propinsi Banten
15.
2.622.000.000,00 2.622.000.000,00
15 Tenaga Pengamanan, 20 Tenaga Kebersihan Operasional dan Pemeliharaan Mesjid Raya
Al-Azhom 16.
94.200.000,00 86.200.000,00
8.000.000,00 200 (dua ratus) Peserta
Pembinaan Organisasi Keagamaan Pada Masyarakat Kota Tangerang
17.
253.410.000,00 184.410.000,00
69.000.000,00 24 (dua puluh empat)
Kali Pengajian Pengajian Pemda bersama Masyarakat Kota
Tangerang 18.
130.770.000,00 130.770.000,00
300 (tiga ratus) Peserta Pembinaan Khotib/Calon Khotib Masjid
28.
140.340.000,00 111.590.000,00
28.750.000,00 5 (lima) Kegiatan
Kegiatan Penunjang Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
34.
59.545.000,00 59.545.000,00
117 Orang Peserta Pembinaan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat
kepada Apartur Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Tangerang
36.
13.377.755.360,00 13.354.755.360,00
23.000.000,00 4100 Guru Ngaji, 760
Marbot Masjid, 700 Amil Jenazah
Fasilitasi Pemberian Uang jasa Kemasyarakatan Bagi Guru Ngaji, Amil Pengurusan Jenazah dan Marbot Masjid
44.
58.800.000,00 58.800.000,00
4 Buku Pengendali Bantuan Hibah Kepada Ormas Islam,
Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Sarana Keagamaan
45.
104.908.000,00 104.908.000,00
250 (dua ratus lima puluh) Peserta Pembinaan Ustadzah Se-Kota Tangerang
47.
169.860.000,00 154.360.000,00
15.500.000,00 180 (seratus delapn
puluh) Peserta / 2 (dua) Angkatan
Kegiatan Penunjang Peran Serta Masyarakat dalam Menghayati dan Memaknai Peringatan Hari Besar Nasional
52.
100.352.000,00 100.352.000,00
250 (dua ratus lima puluh) Peserta Pembinaan Peningkatan Peran Kelompok
Masyarakat Dalam Program-Program Pemerintah Daerah Kota Tangerang di Bidang Kemasyarakatan 55.
124.810.000,00 124.810.000,00
150 (seratus lima puluh) Peserta
Pembinaan Kepada Orgasnisasi Bidang Seni Budaya Kota Tangerang
67.
26.400.000,00 26.400.000,00
2 (dua) Buku Rapat Koordinasi Bidang Sosial Budaya Kepada
Aparatur di Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota Tangerang
68.
8.600.000,00 8.600.000,00
8 Buku Monitoring Kepada Penerima Hibah Sarana
Keagamaan se-Kota Tangerang 69.
18.340.000,00 18.340.000,00
4 Buku Monitoring Kepada Penerima Hibah Lembaga
Pendidikan se-Kota Tangerang 70.
8.350.000,00 8.350.000,00
Monitoring Kepada Penerima Hibah Organisasi Keagamaan dan Pondok Pesantren se-Kota Tangerang
71.
( 1.16. ) - Penanaman Modal
7
16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
199.116.000,00 205.916.000,00
6.800.000,00
205.916.000,00 199.116.000,00
6.800.000,00 20 Buku
-Kajian Holding BUMD
23.
17. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
429.700.000,00 436.900.000,00
7.200.000,00
124.000.000,00 124.000.000,00
40 Buku
-Fasilitasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
06.
288.700.000,00 288.700.000,00
Kajian Pengembangan Sentra Produk Unggulan Daerah
07.
24.200.000,00 17.000.000,00
7.200.000,00 Monitoring dan Pengendalian Sarana dan Prasarana
Perekonomian Daerah 08.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
53.790.000,00 53.790.000,00
53.790.000,00 53.790.000,00
1 dokumen (3 rangkap) Kota Tangerang
Fasilitas Koordinasi Pembinaan Wilayah 07.
21. Program pendidikan politik masyarakat 11.500.000,00 194.800.000,00 206.300.000,00
206.300.000,00 194.800.000,00
11.500.000,00 1200 Org (7 Kecamatan
dan 5 Sekolah) Kota Tangerang
Kegiatan Penyuluhan Hukum 07.
( 1.21. ) - Ketahanan Pangan
15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian (Pertanian/Perkebunan)
53.582.000,00 104.582.000,00
51.000.000,00
104.582.000,00 53.582.000,00
51.000.000,00 36 Buku
Kota Tangerang Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
40.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
291.532.000,00 291.532.000,00
53.600.000,00 53.600.000,00
20 CD Kota Tangerang
Pengembangan dokumen visual 09.
177.100.000,00 177.100.000,00
11 Kegiatan Jumpa Pers/Pres Tour Pimpinan Daerah dengan
Media Massa 38.
60.832.000,00 60.832.000,00
76.040 SMS SMS Sender id
68.
16. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
206.080.000,00 206.080.000,00
206.080.000,00 206.080.000,00
10 bulan Kota Tangerang
Pengkajian dan Rekapitulasi Hasil Pemberitaan di Mass Media
02.
17. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
384.009.000,00 416.009.000,00
32.000.000,00
39.480.000,00 31.480.000,00
8.000.000,00 1 Keg dengan 60 Orang
Peserta Kota Tangerang
Forum Kehumasan 09.
62.396.000,00 54.396.000,00
8.000.000,00 115 Peserta Rakor
Rapat Koordinasi Pelayanan Informasi Pemerintah Kota Tangerang
12.
191.480.000,00 183.480.000,00
8.000.000,00 1 kegiatan, peserta 100
orang
-Media Gathering 16.
122.653.000,00 114.653.000,00
8.000.000,00 100 orang
Kota Tangerang Pembinaan Agen Informasi Kota Tangerang
22.
7
18. Program kerjasama informasi dan media massa
1.987.320.000,00 2.025.320.000,00 38.000.000,00
259.320.000,00 259.320.000,00
Presstour 12 kegiatan dan press release 1.800 berita per tahun
Kota Tangerang Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
01.
102.000.000,00 72.000.000,00
30.000.000,00 12 Keg
Kerjasama media interaktif SMS dengan Media Cetak
06.
1.485.125.000,00 1.485.125.000,00
Pemasangan advertorial di media massa lokal 32 paket, media massa regional 7 paket, media massa nasional 3 paket dan pemasangan rubrikasi khusus di media elektronik 3 Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional 13.
104.815.000,00 96.815.000,00
8.000.000,00 1 Kegiatan lomba
jurnalistik dan pameran foto pembangunan Lomba Bidang Jurnalistik
32.
63.230.000,00 63.230.000,00
12 Buku PPID Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Kota Tangerang 37.
10.830.000,00 10.830.000,00
12 Buku
-Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu Sekretariat Daerah Kota Tangerang 39.
( 2.06. ) - Perdagangan
18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
102.326.000,00 102.326.000,00
33.502.000,00 33.502.000,00
84 Buku Kota Tangerang
Evaluasi / Pembinaan PDAM 16.
33.882.000,00 33.882.000,00
Evaluasi / Pembinaan PD Pasar 17.
34.942.000,00 34.942.000,00
12 Kali Evaluasi / Pembinaan BLUD
18.
Jumlah 1.682.300.000,00 66.001.322.460,00 3.976.667.500,00 71.660.289.960,00
Tangerang, September 2015
NIP. 196410231985031007
DADI BUDAERI, SE, Ak
Sekretaris Daerah