PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN (DISNAKIN)
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2016 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang ini dapat diselesaikan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang selama 1 (satu) tahun anggaran dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas dan RPJMD Kabupaten Enrekang.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini diharapkan menjadi salah satu acuan dan kerangka dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Enrekang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai nakhoda pemerintahan di daerah ini dan sebagai pengemban tugas dan amanah rakyat Kabupaten Enrekang.
Akhirrnya semoga LPPD ini dapat bermamfaat dan menjadi salah satu bagian dari keberhasilan Bupati Enrekang selama 1 (satu) tahun terakhir (tahun 2016) dalam pemerintahan di Kabupaten Enrekang.
Enrekang , Januari 2017
Kepala Dinas,
drh.H. JUNWAR, M.Si
Pangakat: Pembina Utama Muda
NIP 19610901 199703 1 001
I. PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI A. Program dan Kegiatan Tahun 2016
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa
- Koordinasi, Konsolidasi dalam Daerah dan Peninjauan Lapangan - Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perkantoran
- Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Dapur Kantor 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Mobiler
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional - Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan / Peralatan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran - Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan
5. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD - Penyusunan RKA – SKPD
- Penyusunan DPA – SKPD
- Penyusunan Rencana Kerja SKPD
6. Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak - Pendataan Masalah Ternak
- Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak - Pemusnahan Ternak yang terjangkit Penyakit Endemik
7. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak - Inseminasi Buatan (IB)
- Pendistribusian Ternak ke Masyarakat
- Penguatan Investasi dan Permodalan Usaha Peternakan/Pengembangan Agribisnis Peternakan
8. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan - Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Peternakan
- Promosi atas Hasil Produksi Peternakan 9. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna
- Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna - Pengolahan Pakan Ternak
10. Pembangunan Kawasan Peternakan
- Pengembangan Kawasan Khusus Sapi Perah 11. Pengembangan Budidaya Perikanan
- Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan (DAK) 12. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
- Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan
- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan (DAK) - Pengadaan Sarana Pengolahan Ikan (DAK)
13. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Ait Tawar - Restocking Perairan Umum
14. Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan - Pengembangan Kelompok Pembudidaya ikan
- Pendampingan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP-PB) - Pengembangan Sumberdaya Manusia (POKDAKAN)
- Penyusunan Data Statistik Perikanan
B. Realisasi Fisik Masing-masing Program dan Kegiatan
No. Program/Kegiatan Satuan Target Realisasi
Fisik (%) I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 4. Pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa 5. Koordinasi, Konsolidasi dalam Daerah dan Peninjauan
Lapangan
6. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perkantoran 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan
dapur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pengadaan Mobiler
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS
Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja SKPD 1. Penyusunan Laporan Catatan Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun
3. Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1. Penyusunan RKA – SKPD
2. Penyusunan DPA – SKPD
3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak 1. Pendataan Masalah Peternakan
2. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Bulan
TA
TA TA TA
TA Paket
Unit Unit Buah
Unit
Unit
Unit
TA
Buku
Bulan
Bulan
dokumen
Buku TA
Kec.
ST
12
11 media
1 1 1
1 23
2 7 19
4
21
1
1
20 jilid
12
12
1 20
1
12 20.000
100
100
100 100 100
100 100
100 100 100 100
100
100
100
100
100
100
100 100 100
100 100
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII
XIII
XIV
3. Pemusnahan Ternak yang terjangkit penyakit Endemik Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak 2. Inseminasi Buatan (IB)
3. Pendistribusian Ternak ke Masyarakat 4. Penguatan Investasi dan Permodalan Usaha
Peternakan/Pengembangan Agribisnis Peternakan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi
Hasil Peternakan
2. Penaganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Peternakan
3. Promosi atas Hasil Produksi Peternakan
Peningkatan dan Penerapan Teknologi Peternakan 1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan
Tepat Guna
2. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna
3. Pengolahan Pakan Ternak
Pengembangan Kawasan Paternakan
1. Pengembangan Kawasan Khusus Sapi Perah Pengembangan Budidaya Perikanan
1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan (DAK)
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Ikan 1. Promosi Hasil Perikanan
2. Pemb./Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan (DAK Bid. Kelautan dan Perikanan)
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Ait Tawar
1. Restocking Perairan Umum
Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan 1. Pengembangan Kelompok Pembudidaya ikan 2. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan
Budidaya (PUMP-B)
3. Pengembangan Sumberdaya Manusia (POKDAKAN) 4. Penyusunan Data Statistik Peternakan
ST
Kec.
dosis Kec.
TA
unit
unit
Jenis
klpk
orang
Paket
paket
Ekor Unit
Unit Unit
Ekor
Pokdakan
Klp
Orang Paket
1000
2 1000
9 1
1
6
8
1
4
1
1
9 2 JT
7 -
100000
10 3
60 1
100
100 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100 100
100 100
100
100 100
100 100
C. Alokasi dan Realisasi Anggaran Masing-masing Program dan Kegiatan
No. Program/Kegiatan
Alokasi Anggaran
(Rp)
Realisasi Keuangan
(Rp)
Capai - an (%) I.
II.
III.
IV.
V.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
4. Pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa
5. Koordinasi, Konsolidasi dalam Daerah dan Peninjauan Lapangan
6. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perkantoran
7. Penyediaan Peralatan Kebersihan & Perlengkapan dapur Kantor
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pengadaan Mobiler
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
8. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja Keuangan
1. Penyusunan Laporan Catatan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan ,Keuangan, Bulanan, Triwulan dan Semesteran
3. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1. Penyusunan RKA – SKPD
2. Penyusunan DPA – SKPD
3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
84.400.000 21.180.000
164.990.000
23.536.200
84.400.000
532.926.500
8.519.500
376.295.000 25.399.000 39.864.000 78.000.000 63.540.000
15.000.000
140.000.000
3.000.000
3.000.000
25.775.000
3.000.000 3.000.000
3.000.000
66.255.597 18.730.000
164.899.551
23.536.200
84.400.000
521.541.500
8.519.500
376.295.000 25.399.000 39.864.000 78.000.000 51.275.000
12.387.000
137.085.330
3.000.000
3.000.000
25.775.000
3.000.000 3.000.000 3.000.000
78,50 88,43
99,95
100
100
97,86
100
100 100 100 100 80,70
82,58
97,92
100
100
100
100 100 100
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII
XIII
Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak 1. Pendataan Masalah Ternak
2. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
3. Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak(DAK)
2. Inseminasi Buatan (IB)
3. Pendistribusian Ternak ke Masyarakat 5. Penguatan Investasi dan Permodalan Usaha
Peternakan/Pengembangan Agribisnis Peternakan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi
Hasil Peternakan
2. Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Peternakan
3. Promosi atas Hasil Produksi Peternakan
Peningkatan dan Penerapan Teknologi Peternakan 1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan
Tepat Guna
2. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna
3. Pengolahan Pakan Ternak
Pengembangan Kawasan Peternakan 1. Pengembangan Kawasan Khusus Sapi Perah Pengembangan Budidaya Perikanan
1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan (DAK)
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Ikan
1. Promosi atas Hasil Produsi Perikanan
2. Pemb./Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pemasaran Produksi Perikanan (DAK)
3. Pengadaan Sarana Pengolahan Ikan (DAK)
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Ait Tawar
1. Restocking Perairan Umum
57.750.000 168.051.000
104.192.000
1.048.342.465
223.410.000 22.224.300 52.199.000
249.741.200
66.061.000
125.425.000
57.700.000
30.000.000
129.173.000
356.464.000
1.954.668.070 879.085.275
125.652.500 19.475.450
61.418.000
45.470.000
55.445.000 167.226.250
99.831.450
976.574.500
222.973.750 21.966.300 52.199.000
240.944.335
66.061.00
125.401.144
57.619.650
30.000.000
129.109.698
203.830.810
1.919.689.475 788.430.050
125.652.500 7.970.000
61.418.000
45.470.000
96,01 99,51
95,81
93,15
99,80 98,84 100
96,48
100
99,98
99,86
100
99,95
57,18
98,21 89,69
100 40,92
100
100
XIV Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan 1. Pengembangan Kelompok Pembudidaya Ikan 2. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Budidaya
(PUMP-B)
3. Pengembangan Sumberdaya Manusia (POKDAKAN)
4. Penyusunan Data Statistik Perikanan
54.486.000 157.908.000
37.006.000
21.691.050
54.482.000 153.883.000
37.006.000
21.690.400
99,99 97,45
100
100
D. Sumber Daya Aparatur
Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh sumber daya aparatur, sebagai penggerak roda organisasi dan merupakan faktor internal yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan organisasi.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 45 orang, dengan rincian sebagai berikut.:
Pejabat Struktural
Kepala Dinas (Eselon II-b) : 1 orang
Sekretaris ( Eselon III – a) : 1 orang
Kepala Bidang (Eselon III-b) : 3 orang
Kepala Sub Bagian (Eselon IV-a) : 3 0rang
Kepala Seksi (Eselon IV-a) : 9 orang
Non Struktural : 28 orang
Kualifikasi Pendidikan
Pasca Sarjana (S-2) : 3 orang
Sarjana (S-1) : 29 orang
Sarjana Muda (D-III) : 3 orang
SLTA/Sederajat : 9 orang
SLTP : 1 orang
SD : - orang
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Enrekang terbanyak adalah tingkat pendidikan Sarjana (S1) , Pasca Sarjana (S2) sebanyak 3orang, Sarjana Muda (D3) sebanyak 3 orang, SLTA/sederajat sebanyak 9 orang dan SLTP sebanyak 1 orang.
Klasifikasi Pangkat/Golongan/Ruang
Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang
Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 orang
Pembina (IV/a) : 6 orang
Penata Tingkat I (III/d) : 4 orang
Penata (III/C) : 6 orang
Penata Muda Tingkat I (III/b) : 15 orang
Penata Muda (III/a) : 4 orang
Pengatur Tingkat I (II/d) : - orang
Pengatur (II/c) : 8 orang
Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : - orang
Pengatur Muda (II/a) : - orang
Juru Tingkat I (I/c) : - orang
Juru Muda Tingkat I (I/a) : - orang
Juru Muda (I/a) : - orang
Dari uraian klasifikasi Pangkat/Golongan/Ruang diatas memberikan gambaran bahwa pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Enrekang terdiri dari Pembina Utama Muda (IV/c) sebanyak 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b) sebanyak 1 orang, Pembina (IV/a) sebanyak 6 orang, Penata Tk.I (III/d) sebanyak 4 orang, Penata (III/c) sebanyak 6 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) sebanyak 15 orang, Penata Muda (III/a) sebanyak 4 orang,dan Pengatur (II/c) sebanyak 8 orang .
E. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang terdiri dari :
Prasarana
Kantor Dinas : 1 unit
Pos IB/Puskeswan : 3 Unit
Sarana dan prasarana Perbibitan Ternak : 1 unit
Balai Benih Ikan : 4 unit
Kebun Rumput : 3 unit
Rumah Potong Hewan : 1 unit
Tanah Pasar Hewan : 1 unit
Tanah Bangunan Kantor : 1 unit
Kandang Penggemukan Ternak : 1 unit
Scanner : 1 unit
Sarana
Kendaraan Roda 4 (empat) Station Wagon: 1 Unit
Kendaraan Roda 4 (empat) Pick Up : 3 unit
Kendaraan Roda 4 (empat) boks : 1 unit
Kendaraan Roda 2 (dua) : 64 unit
Komputer : 9 unit
Laptop : 23 unit
Wireless : 2 unit
TV 21 Ic : 1 unit
TV 32 Ic : 2 unit
Meja ½ Biro : 45 unit
Meja Biro : 7 unit
Mesin Ketik : 2 unit
Kursi Tamu : 9 set
Kursi Plastik : 95 buah
Kursi Kerja : 36 unit
Kursi Lipat : 100 buah
AC : 10 unit
Filling Kabinet/Lemari Arsip : 16 unit
Kulkas : 2 unit
Lemari Besi : 16 unit
Dispenser : 1 unit
Telpon/Fax : 2 unit
Printer : 23 unit
LCD Proyektor : 2 Buah
CD-Rom : 1 Buah
Kamera Digital : 3 Unit
Jam Dinding : 3 Buah
Lemari Kayu : 3 Buah
Freezer : 1 unit
Meja Komputer : 2 unit
Almari Kaca : 3 unit
Meja Laboratorium : 4 Buah
Meja Aquarium : 1 Buah
Meja Telepon : 1 Buah
Handycam : 1 buah
Papan White Board : 2 Buah
Kalkulator : 3 Buah
Taplak Meja : 3 Buah
Air Pont : 3 Buah
Papan Nama : 20 Buah
Papan Pengumuman : 1 Buah
Kipas Angin : 4 Unit
Brankas : 1 Buah
Kursi Rapat : 48 Buah
Dari Sarana dan Prasarana yang mendukung program tersebut, terdapat beberapa yang tidak maksimal dalam pemanfaatannya disebabkan karena kondisinya sudah rusak.
F. Proses Perencanaan Pembangunan
Proses dalam penyusunan program/kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang Tahun 2016 sebagai berikut.
RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun2014 – 2018
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2014 – 2018
Rencana Kerja (Renja) Tahunan
Rencana Kerja disusun berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten
Forum SKPD
Pengumpulan data-data/permasalahan yang berkembang di masyarakat
Prioritas Kebutuhan Masyarakat sesuai visi dan misi Dinas Peternakan dan Perikanan G. Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Permasalahan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun 2016 adalah :
Permasalahan
Belum optimalnya sarana/prasarana pengembangan teknologi secara merata dan meluas terutama pada wilayah potensial
Sarana dan prasarana produksi peternakan dan perikanan inovatif masih minim di masyarakat
Rendahnya sistem produksi dan pengelolaan hasil produksi peternakan dan perikanan
Sumber daya manusia peternak dan pembudidaya ikan masih relatif rendah
Terbatasnya pemasaran produksi hasil peternakan dan perikanan
Sarana dan prasarana aparatur yang masih minum
Peralatan Gedung/kantor masih sangat terbatas
Solusi
Penggunaan bahan/obat non kimia dengan potensi lokal
Meningkatkan sumberdaya peternak dan pembudidaya ikan dalam memamfaatkan sumberdaya lokal seperti pembuatan pakan, pembuatan pupuk organik dengan bahan yang mudah diperoleh dan murah harganya
Adanya standar kualitas dalam upaya pemenuhan kebutuhan konsumen melalui penerapan teknologi budidaya dan pasca panen
Diperlukan pelatihan baik teknis, sosial, manajemen sehingga pengelolaan usaha taninya semakin intensif dan efisien yang pada akhirnya menguntungkan petani
Mendorong peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui diklat teknis berdasarkan kebutuhan dengan melihat jenis latihan yang paling mendesak (prioritas) dan memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Dimasa yang akan datang pengadaan fasilitas sarana dan prasarana kantor dan aparatur pelaksana lapangan sangan mendesak untuk dipenuhi demi mencapai upaya peningkatan produksi peternakan dan perikanan
Memanfaatkan tenaga sukarela.
1 3 4 5 6
1 Pelayanan Adm. Perkantoran 84.400.000 66.255.597 79
21.180.000 18.730.000 88
164.990.000 164.899.551 100
23.536.200 23.536.200 100
84.400.000 84.400.000 100
532.926.500 521.541.500 98
8.519.500 8.519.500 100
2 Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 376.295.000 376.295.000 100
25.399.000 25.399.000 100
39.864.000 39.864.000 100
63.540.000 51.274.906 81
78.000.000 78.000.000 100
15.000.000 12.387.500 83
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 140.000.000 137.085.330 98
4 Peningkatan Pengembangan 3.000.000 3.000.000 100
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 3.000.000 3.000.000 100
25.775.000 25.775.000 100
NO Program/ Kegiatan REALISASI % KET 25.775.000 25.775.000 100
5 Sinkronisasi Perencanaan Dan 3.000.000 3.000.000 100
Penganggaran SKPD 3.000.000 3.000.000 100
3.000.000 3.000.000 100
6 Pencegahan Penanggulangan 57.750.000 55.445.000 96
Penyakit Ternak 168.051.000 167.226.250 100
104.192.000 99.831.450 96
7 Peningkatan Produksi Hasil 1.048.342.465 978.574.500 93
Peternakan 223.410.000 222.973.750 100
22.244.300 21.966.300 99
52.199.000 52.199.000 100
8 Peningkatan Pemasaran Hasil 249.741.200 240.944.335 96
Produksi 66.061.000 66.061.000 100
125.425.000 125.401.144 100
9 Peningkatan dan Penerapan 57.700.000 57.619.650 100
Teknologi Peternakan 30.000.000 30.000.000 100
129.173.000 129.109.698 100
10 Pengembangan Kawasan 356.464.000 203.830.810 57
Peternakan 11 Pengembangan Budidaya 1.954.668.070 1.919.689.475 98
Perikanan 879.085.275 788.430.050 90
12 Optimalisasi Pengelolaan dan 125.652.500 125.652.500 100
Pemasaran Produksi Ikan 19.475.450 7.970.000 41
61.418.000 61.418.000 100
13 45.470.000 45.470.000 100
14 Peningkatan Kesejahteraan 54.486.000 54.482.000 100
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau 14 Peningkatan Kesejahteraan 54.486.000 54.482.000 100
Pembudidaya Ikan 157.908.000 153.883.000 97
37.006.000 37.006.000 100
21.691.050 21.690.400 100
7.746.438.510
7.315.837.396 94,44
1 2 5 6 7 8 9 10
1 Pelayanan Adm. Perkantoran 1. Input : Dana Rp 84.400.000 100 66.255.597 78,502
Output : Tersedianya jasa pelayanan komunikasi dan listrik bulan 12 12 12 100
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi dan listrik bulan 12 12 12 100
2. Input : Dana Rp 21.180.000 100 18.730.000 88,432
Output : Tersed. bahan bacaan & dok. Peraturan Perundang-Undangan bulan 12 12 12 100
Outcome : Meningkatnya wawasan aparatur bulan 12 12 12 100
3. Input : Dana Rp. 164.990.000 100 164.899.551 99,945
Output : Terlaksananya aktivitas perjalanan luar daerah paket 1 1 1 100
Outcome : Meningkatnya wawasan aparatur dlm memecahkan masalah paket 1 1 1 100
4. Input : Dana Rp 23.536.200 100 23.536.200 100
Output : Terlaksananya pelelangan/pengadaan barang/jasa TA 12 12 12 100
Outcome : Pengadaan barang/jasa dan serah terima pekerjaan % 85 100 100 100
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah
Pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa
3 4
Outcome : Pengadaan barang/jasa dan serah terima pekerjaan % 85 100 100 100
5. Input : Dana Rp 84.400.000 100 84.400.000 100
Output : Terlaksananya aktivitas perjalanan dalam daerah TA 1 1 1 100
Outcome : Meningk. wawasan aparatur dlm memecahkan maslah % 85 100 100 100
6. Input : Dana Rp 532.926.500 100 521.541.500 97,864
Output : Tersed. jasa pendukung pengel. adm. Keu. & Perkant. TA 1 100 1 100
Outcome : Meningkatnya kualitas pengel. adm. Keu. & Perkant. % 85 100 100 100
7. Input : Dana Rp 8.519.500 100 8.519.500 100
Output : Tersedianya Peralatan Kebersihan & Perlengkapan Dapur Kantor Macam 23 100 23 100
Outcome : Terwujudnya Kebersihan & Keindahan Kantor % 100 100 100 100
1 2 5 6 7 8 9 10
2 1 Pengadaan Kendaraan Dinas dan Input : Dana Rp 376.295.000 100 376.295.000 100
Operasional Output : kendaraan Dinas Operasional Unit 2 100 2 100
Outcome : Tersedianya kendaraan operasional menunjang pelaksanaan Unit 2 100 2 100
pelayanan aparatur
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Input : Dana Rp 25.399.000 100 25.399.000 100
Output : Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Gedung Kantor Unit 9 100 9 100
Outcome : Aktivitas Administrasi Perkantoran berjalan lancar % 100 100 100 100
3 Pengadaan Mebeleur Input : Dana Rp 39.864.000 100 39.864.000 100
Output : Bertambahnya Perlengkapan dan Mobiler Kantor Buah 10 10 10 100
Outcome :
Tersedianya Perlengkapan dan Mobiler Kantor yang memadai % 100 100 100 100
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Dapur Kantor
3 4
Peningkatan Sarana &
Prasarana Aparatur
Koordinasi, Konsolidasi Dlm Daerah dan Peninjauan Lapangan
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perkantoran
Outcome :
Tersedianya Perlengkapan dan Mobiler Kantor yang memadai % 100 100 100 100
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Input : Dana Rp 63.540.000 100 51.274.906 80,697
Kendaraan Dinas Operasional Output : Pemel. rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Unit 4 4 4 100
Outcome : Terjaganya kualitas kendaraan dinas/operasional % 100 100 100 100
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Input : Dana Rp 78.000.000 100 78.000.000 100
Gedung Kantor Output : Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor Unit 1 1 1 100
Outcome : Terjaganya Kualitas Gedung Kantor % 100 100 100 100
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Input : Dana Rp 15.000.000 100 12.387.500 82,583
3 Monitoring dan Evaluasi Program/ Input : Dana Rp 25.775.000 100 25.775.000 100
Kegiatan Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan TA 1 100 1 100
Outcome : Tersedianya Data Realisasi Fisik dan Keuangan TA 1 100 1 100
1 2 5 6 7 8 9 10
5 Sinkronisasi Perencanaan Dan 1 Penyusunan RKA - SKPD Input : Dana Rp 3.000.000 100 3.000.000 100
Penganggaran SKPD Output : Tersusunnya RKA-SKPD dokumen 1 1 1 100
Outcome : Bahan Penyusunan APBD % 100 100 100 100
2 Penyusunan DPA - SKPD Input : Dana Rp 3.000.000 100 3.000.000 100
Output : Tersusunnya DPA - SKPD Buku 20 20 20 100
Outcome : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan % 100 100 100 100
3 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Input : Dana Rp 3.000.000 100 3.000.000 100
Output : Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja SKPD dokumen 1 1 1 100
3 4
Output : Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja SKPD dokumen 1 1 1 100
Outcome : Pedoman Penyusunan PPAS % 100 100 100 100
6 Pencegahan Penanggulangan 1 Pendataan Masalah Peternakan Input : Dana Rp 57.750.000 100 55.445.000 96,009
Penyakit Ternak Output : Adanya data kepemilikan ternak Desa 129 129 129 100
Outcome : Tersedianya data base peternakan Kec 12 12 12 100
2 Pemeliharaan Kesehatan & Pence - Input : Dana Rp 168.051.000 100 167.226.250 99,509 gahan Penyakit Menular Ternak Output : Tersedianya vaksin SE, Brucella, ND, A1 dan Desinfektan Kec 12 12 12 100
Outcome : Menurunnya kasus kasus menular ternak ST 16.000 16 rb 16.000 100
3 Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Input : Dana Rp 104.192.000 100 99.831.450 95,815
Penyakit Endemik Output : Tersedianya reagent, peralatan lapangan dan strignin % 80 100 80 100
Outcome : terlaksananya penanganan penyakit Brucellosis, ND,A1 & Rabies ST 900 100 900 100
7 Peningkatan Produksi Hasil 1 Pembangunan Sarana & Prasarana Input : Dana Rp 1.048.342.465 100 978.574.500 93,345
Peternakan Pembibitan Ternak (DAK) Output : Pembangunan sarana dan prasarana perbibitan peternakan paket 2 100 2 100
(HMT, Kandang percontohan, peralatan, Pos IB dan Puskeswan)
Outcome : Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan kec Maiwa, Enrekang 100 Maiwa, Enrekang 100
2 Inseminasi Buatan (IB) Input : Dana Rp 223.410.000 100 222.973.750 99,805
Output : Tersedianya semen beku dosis 3000 100 3000 100
Outcome : Peningkatan Mutu Genetik & Kelahiran Ternak Hasil IB ekor 1000 100 1000 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 5 6 7 8 9 10
3 Pendistribusian Ternak ke Masyarakat Input : Dana Rp 22.244.300 100 21.966.300 98,75
Output : Terlaksananya pengadaan ternak kambing paket 1 100 0 0
Outcome : Terdistribusinya ternak ke masyarakat ekor 658 100 0 0
4 Penguatan Investasi dan Permodalan Input : Dana Rp 52.199.000 100 52.199.000 100 Usaha Peternakan/Pengembangan Output : Meningkatnya Kemampuan peternak & Produktifitas Ternak Klp 30 100 30 100
Agrobisnis Peternakan Outcome : Meningkatnya Distribusi & Pemasaran Ternak % 85 100 85 100
8 Peningkatan Pemasaran Hasil 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Input : Dana Rp 249.741.200 100 240.944.335 96,478
Produksi Pasar Produksi Hasil Peternakan Output : Terlaksananya Penganan Pasca Panen Hasil Peternakan unit 1 100 1 100
3 4
9 Peningkatan dan Penerapan 1 Penelitian dan Pengembangan Tekno- Input : Dana Rp 57.700.000 100 57.619.650 99,861 Teknologi Peternakan logi Peternakan Tepat Guna Output : Tersedianya alat dan bahan untuk kegiatan sinkronisasi birahi klp 1 100 1 100
pada ternak besar (sapi,kerbau)
Outcome : Terlaksananya kegiatan sinkronisasi birahi pada ternak sapi klp 1 100 1 100
dan kerbau milik kelompok
2 Pelatihan dan Bimbingan Pengopera- Input : Dana Rp 30.000.000 100 30.000.000 100
sian Teknologi Peternakan Tepat Guna Output : Terlaksananya Pelatihan Manajemen Peternakan Orang 4 100 4 100
Outcome : Meningkatnya Keterampilan dan Pengetahuan Petugas orang 4 100 4 100
Mengenai Manajemen Peternakan
3 Pengolahan Pakan Ternak Input : Dana Rp 129.173.000 100 129.109.698 99,951
Output : Terlaksananya Pelatihan Manajemen Peternakan paket 1 100 1 100
Outcome : Meningkatnya Keterampilan dan Pengetahuan Petugas paket 1 100 1 100
Mengenai Manajemen Peternakan
1 2 5 6 7 8 9 10
10 Pengembangan Kawasan 1 Pengembangan Kawasan Khusus Input : Dana Rp 356.464.000 100 203.830.810 57,181
Peternakan Sapi Perah Output : Ketersediaan dan persiapan lokasi pengembangan paket 1 100 1 100
Outcome : Pemetaan pengembangan Sapi Perah paket 1 100 1 100
11 Pengembangan Budidaya 1 Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) Input : Dana Rp 1.954.668.070 100 1.919.689.475 98,211
Perikanan Output : Tersedianya sarana dan prasarana BBI unit 3 BBI 100 3 BB 100
Tercapainya target benih ikan air tawar ekor 3 juta 100 3 juta 100
Outcome : Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan BBI % 100 100 100 100
2 Pembangunan Sarana & Prasarana Input : Dana Rp 879.085.275 100 788.430.050 89,688
Budidaya Perikanan (DAK) Output : Terlaksananya Pembangunan Kolam Percontohan iakn air tawar unit 7 100 7 100
Outcome : Tersedianya kolam sebagai tempat penerapan Cara Budidaya % 100 100 100 100
Ikan yang Baik (CBIB)
12 Optimalisasi Pengelolaan dan 1 Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan Input : Dana Rp 125.652.500 100 125.652.500 100
Pemasaran Produksi Ikan Output : Terlaksananya kegiatan promosi atas hasil perikanan kali 7 100 7 100
Outcome : Meningkatnya produksi ikan dan hasil olahannya kali 7 100 100 100
2 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana & Input : Dana Rp 19.475.450 100 7.970.000 40,923
Prasarana Pemasaran Produksi Output : Terlaksananya Pembangunan Pemasaran Ikan Hidup unit 1 100 1 100
Perikanan (DAK) Outcome : Meningkatnya Pemasaran Ikan Hidup % 83 100 100 100
3 Sarana dan Prasarana Pengolahan Input : Dana Rp 61.418.000 100 61.418.000 100
Ikan (DAK) Output : Terlaksananya Pembangunan Pemasaran Ikan Hidup unit 1 100 1 100
3 4
Ikan (DAK) Output : Terlaksananya Pembangunan Pemasaran Ikan Hidup unit 1 100 1 100
Outcome : Meningkatnya Pemasaran Ikan Hidup % 83 100 100 100
13 Pengembangan Kawasan 1 Restocking Perairan Umum Input : Dana Rp 45.470.000 100 45.470.000 100
Budidaya Laut, Air Payau Output : Terlaksananya penebaran benih di perairan umum ekor 100.000 100 100.000 100
Outcome : Meningkatnya populasi ikan air tawar di perairan umum ekor 100.000 100 100.000 100
14 Peningkatan Kesejahteraan 1 Pengembangan Kelompok pembudidaya Input : Dana Rp 54.486.000 100 54.482.000 99,993
Pembudidaya Ikan ikan Output : Terbentuknya Kelompok usaha perikanan budidaya Klp 10 100 10 100
Outcome : Kelompok perikanan budidaya yang sesuai dengan standar % 100 100 100 100
Outcome : Meningkatnya informasi dan data statisktik perikanan paket 1 100 1 100
7.746.438.510
100 7.315.837.396 94,441
Enrekang, Januari 2017
Pangkat : Pembina Utama Muda
- drh. H. JUNWAR, M.Si
NIP. 19610901 199703 1 001 J u m l a h
Kepala Dinas,
-