• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG"

Copied!
18
0
0

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN (DISNAKIN)

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

(2)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2016 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang ini dapat diselesaikan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang selama 1 (satu) tahun anggaran dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas dan RPJMD Kabupaten Enrekang.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini diharapkan menjadi salah satu acuan dan kerangka dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Enrekang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai nakhoda pemerintahan di daerah ini dan sebagai pengemban tugas dan amanah rakyat Kabupaten Enrekang.

Akhirrnya semoga LPPD ini dapat bermamfaat dan menjadi salah satu bagian dari keberhasilan Bupati Enrekang selama 1 (satu) tahun terakhir (tahun 2016) dalam pemerintahan di Kabupaten Enrekang.

Enrekang , Januari 2017

Kepala Dinas,

drh.H. JUNWAR, M.Si

Pangakat: Pembina Utama Muda

NIP 19610901 199703 1 001

(3)

I. PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI A. Program dan Kegiatan Tahun 2016

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

- Pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa

- Koordinasi, Konsolidasi dalam Daerah dan Peninjauan Lapangan - Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perkantoran

- Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Dapur Kantor 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- Pengadaan Mobiler

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional - Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan / Peralatan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran - Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan

5. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD - Penyusunan RKA – SKPD

- Penyusunan DPA – SKPD

- Penyusunan Rencana Kerja SKPD

6. Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak - Pendataan Masalah Ternak

- Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak - Pemusnahan Ternak yang terjangkit Penyakit Endemik

7. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak - Inseminasi Buatan (IB)

- Pendistribusian Ternak ke Masyarakat

- Penguatan Investasi dan Permodalan Usaha Peternakan/Pengembangan Agribisnis Peternakan

(4)

8. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan - Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Peternakan

- Promosi atas Hasil Produksi Peternakan 9. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

- Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna

- Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna - Pengolahan Pakan Ternak

10. Pembangunan Kawasan Peternakan

- Pengembangan Kawasan Khusus Sapi Perah 11. Pengembangan Budidaya Perikanan

- Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan (DAK) 12. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

- Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan

- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan (DAK) - Pengadaan Sarana Pengolahan Ikan (DAK)

13. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Ait Tawar - Restocking Perairan Umum

14. Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan - Pengembangan Kelompok Pembudidaya ikan

- Pendampingan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP-PB) - Pengembangan Sumberdaya Manusia (POKDAKAN)

- Penyusunan Data Statistik Perikanan

(5)

B. Realisasi Fisik Masing-masing Program dan Kegiatan

No. Program/Kegiatan Satuan Target Realisasi

Fisik (%) I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 4. Pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa 5. Koordinasi, Konsolidasi dalam Daerah dan Peninjauan

Lapangan

6. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perkantoran 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan

dapur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3. Pengadaan Mobiler

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional

5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS

Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja SKPD 1. Penyusunan Laporan Catatan Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

2. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun

3. Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1. Penyusunan RKA – SKPD

2. Penyusunan DPA – SKPD

3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak 1. Pendataan Masalah Peternakan

2. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Bulan

TA

TA TA TA

TA Paket

Unit Unit Buah

Unit

Unit

Unit

TA

Buku

Bulan

Bulan

dokumen

Buku TA

Kec.

ST

12

11 media

1 1 1

1 23

2 7 19

4

21

1

1

20 jilid

12

12

1 20

1

12 20.000

100

100

100 100 100

100 100

100 100 100 100

100

100

100

100

100

100

100 100 100

100 100

(6)

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII

XIII

XIV

3. Pemusnahan Ternak yang terjangkit penyakit Endemik Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak 2. Inseminasi Buatan (IB)

3. Pendistribusian Ternak ke Masyarakat 4. Penguatan Investasi dan Permodalan Usaha

Peternakan/Pengembangan Agribisnis Peternakan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi

Hasil Peternakan

2. Penaganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Peternakan

3. Promosi atas Hasil Produksi Peternakan

Peningkatan dan Penerapan Teknologi Peternakan 1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan

Tepat Guna

2. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna

3. Pengolahan Pakan Ternak

Pengembangan Kawasan Paternakan

1. Pengembangan Kawasan Khusus Sapi Perah Pengembangan Budidaya Perikanan

1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan (DAK)

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Ikan 1. Promosi Hasil Perikanan

2. Pemb./Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan (DAK Bid. Kelautan dan Perikanan)

Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Ait Tawar

1. Restocking Perairan Umum

Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan 1. Pengembangan Kelompok Pembudidaya ikan 2. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan

Budidaya (PUMP-B)

3. Pengembangan Sumberdaya Manusia (POKDAKAN) 4. Penyusunan Data Statistik Peternakan

ST

Kec.

dosis Kec.

TA

unit

unit

Jenis

klpk

orang

Paket

paket

Ekor Unit

Unit Unit

Ekor

Pokdakan

Klp

Orang Paket

1000

2 1000

9 1

1

6

8

1

4

1

1

9 2 JT

7 -

100000

10 3

60 1

100

100 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

100 100

100

100 100

100 100

(7)

C. Alokasi dan Realisasi Anggaran Masing-masing Program dan Kegiatan

No. Program/Kegiatan

Alokasi Anggaran

(Rp)

Realisasi Keuangan

(Rp)

Capai - an (%) I.

II.

III.

IV.

V.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

4. Pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa

5. Koordinasi, Konsolidasi dalam Daerah dan Peninjauan Lapangan

6. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perkantoran

7. Penyediaan Peralatan Kebersihan & Perlengkapan dapur Kantor

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3. Pengadaan Mobiler

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

8. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja Keuangan

1. Penyusunan Laporan Catatan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Penyusunan Pelaporan ,Keuangan, Bulanan, Triwulan dan Semesteran

3. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1. Penyusunan RKA – SKPD

2. Penyusunan DPA – SKPD

3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

84.400.000 21.180.000

164.990.000

23.536.200

84.400.000

532.926.500

8.519.500

376.295.000 25.399.000 39.864.000 78.000.000 63.540.000

15.000.000

140.000.000

3.000.000

3.000.000

25.775.000

3.000.000 3.000.000

3.000.000

66.255.597 18.730.000

164.899.551

23.536.200

84.400.000

521.541.500

8.519.500

376.295.000 25.399.000 39.864.000 78.000.000 51.275.000

12.387.000

137.085.330

3.000.000

3.000.000

25.775.000

3.000.000 3.000.000 3.000.000

78,50 88,43

99,95

100

100

97,86

100

100 100 100 100 80,70

82,58

97,92

100

100

100

100 100 100

(8)

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII

XIII

Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak 1. Pendataan Masalah Ternak

2. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

3. Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak(DAK)

2. Inseminasi Buatan (IB)

3. Pendistribusian Ternak ke Masyarakat 5. Penguatan Investasi dan Permodalan Usaha

Peternakan/Pengembangan Agribisnis Peternakan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi

Hasil Peternakan

2. Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Peternakan

3. Promosi atas Hasil Produksi Peternakan

Peningkatan dan Penerapan Teknologi Peternakan 1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan

Tepat Guna

2. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna

3. Pengolahan Pakan Ternak

Pengembangan Kawasan Peternakan 1. Pengembangan Kawasan Khusus Sapi Perah Pengembangan Budidaya Perikanan

1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan (DAK)

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Ikan

1. Promosi atas Hasil Produsi Perikanan

2. Pemb./Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pemasaran Produksi Perikanan (DAK)

3. Pengadaan Sarana Pengolahan Ikan (DAK)

Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Ait Tawar

1. Restocking Perairan Umum

57.750.000 168.051.000

104.192.000

1.048.342.465

223.410.000 22.224.300 52.199.000

249.741.200

66.061.000

125.425.000

57.700.000

30.000.000

129.173.000

356.464.000

1.954.668.070 879.085.275

125.652.500 19.475.450

61.418.000

45.470.000

55.445.000 167.226.250

99.831.450

976.574.500

222.973.750 21.966.300 52.199.000

240.944.335

66.061.00

125.401.144

57.619.650

30.000.000

129.109.698

203.830.810

1.919.689.475 788.430.050

125.652.500 7.970.000

61.418.000

45.470.000

96,01 99,51

95,81

93,15

99,80 98,84 100

96,48

100

99,98

99,86

100

99,95

57,18

98,21 89,69

100 40,92

100

100

(9)

XIV Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan 1. Pengembangan Kelompok Pembudidaya Ikan 2. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Budidaya

(PUMP-B)

3. Pengembangan Sumberdaya Manusia (POKDAKAN)

4. Penyusunan Data Statistik Perikanan

54.486.000 157.908.000

37.006.000

21.691.050

54.482.000 153.883.000

37.006.000

21.690.400

99,99 97,45

100

100

D. Sumber Daya Aparatur

Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh sumber daya aparatur, sebagai penggerak roda organisasi dan merupakan faktor internal yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan organisasi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 45 orang, dengan rincian sebagai berikut.:

 Pejabat Struktural

 Kepala Dinas (Eselon II-b) : 1 orang

 Sekretaris ( Eselon III – a) : 1 orang

 Kepala Bidang (Eselon III-b) : 3 orang

 Kepala Sub Bagian (Eselon IV-a) : 3 0rang

 Kepala Seksi (Eselon IV-a) : 9 orang

 Non Struktural : 28 orang

 Kualifikasi Pendidikan

 Pasca Sarjana (S-2) : 3 orang

 Sarjana (S-1) : 29 orang

 Sarjana Muda (D-III) : 3 orang

 SLTA/Sederajat : 9 orang

 SLTP : 1 orang

 SD : - orang

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Enrekang terbanyak adalah tingkat pendidikan Sarjana (S1) , Pasca Sarjana (S2) sebanyak 3orang, Sarjana Muda (D3) sebanyak 3 orang, SLTA/sederajat sebanyak 9 orang dan SLTP sebanyak 1 orang.

 Klasifikasi Pangkat/Golongan/Ruang

 Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang

 Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 orang

 Pembina (IV/a) : 6 orang

 Penata Tingkat I (III/d) : 4 orang

 Penata (III/C) : 6 orang

(10)

 Penata Muda Tingkat I (III/b) : 15 orang

 Penata Muda (III/a) : 4 orang

 Pengatur Tingkat I (II/d) : - orang

 Pengatur (II/c) : 8 orang

 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : - orang

 Pengatur Muda (II/a) : - orang

 Juru Tingkat I (I/c) : - orang

 Juru Muda Tingkat I (I/a) : - orang

 Juru Muda (I/a) : - orang

Dari uraian klasifikasi Pangkat/Golongan/Ruang diatas memberikan gambaran bahwa pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Enrekang terdiri dari Pembina Utama Muda (IV/c) sebanyak 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b) sebanyak 1 orang, Pembina (IV/a) sebanyak 6 orang, Penata Tk.I (III/d) sebanyak 4 orang, Penata (III/c) sebanyak 6 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) sebanyak 15 orang, Penata Muda (III/a) sebanyak 4 orang,dan Pengatur (II/c) sebanyak 8 orang .

E. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang terdiri dari :

 Prasarana

 Kantor Dinas : 1 unit

 Pos IB/Puskeswan : 3 Unit

 Sarana dan prasarana Perbibitan Ternak : 1 unit

 Balai Benih Ikan : 4 unit

 Kebun Rumput : 3 unit

 Rumah Potong Hewan : 1 unit

 Tanah Pasar Hewan : 1 unit

 Tanah Bangunan Kantor : 1 unit

 Kandang Penggemukan Ternak : 1 unit

 Scanner : 1 unit

 Sarana

 Kendaraan Roda 4 (empat) Station Wagon: 1 Unit

 Kendaraan Roda 4 (empat) Pick Up : 3 unit

 Kendaraan Roda 4 (empat) boks : 1 unit

 Kendaraan Roda 2 (dua) : 64 unit

 Komputer : 9 unit

 Laptop : 23 unit

(11)

 Wireless : 2 unit

 TV 21 Ic : 1 unit

 TV 32 Ic : 2 unit

 Meja ½ Biro : 45 unit

 Meja Biro : 7 unit

 Mesin Ketik : 2 unit

 Kursi Tamu : 9 set

 Kursi Plastik : 95 buah

 Kursi Kerja : 36 unit

 Kursi Lipat : 100 buah

 AC : 10 unit

 Filling Kabinet/Lemari Arsip : 16 unit

 Kulkas : 2 unit

 Lemari Besi : 16 unit

 Dispenser : 1 unit

 Telpon/Fax : 2 unit

 Printer : 23 unit

 LCD Proyektor : 2 Buah

 CD-Rom : 1 Buah

 Kamera Digital : 3 Unit

 Jam Dinding : 3 Buah

 Lemari Kayu : 3 Buah

 Freezer : 1 unit

 Meja Komputer : 2 unit

 Almari Kaca : 3 unit

 Meja Laboratorium : 4 Buah

 Meja Aquarium : 1 Buah

 Meja Telepon : 1 Buah

 Handycam : 1 buah

 Papan White Board : 2 Buah

 Kalkulator : 3 Buah

 Taplak Meja : 3 Buah

 Air Pont : 3 Buah

 Papan Nama : 20 Buah

 Papan Pengumuman : 1 Buah

 Kipas Angin : 4 Unit

 Brankas : 1 Buah

 Kursi Rapat : 48 Buah

(12)

Dari Sarana dan Prasarana yang mendukung program tersebut, terdapat beberapa yang tidak maksimal dalam pemanfaatannya disebabkan karena kondisinya sudah rusak.

F. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses dalam penyusunan program/kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang Tahun 2016 sebagai berikut.

 RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun2014 – 2018

 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2014 – 2018

 Rencana Kerja (Renja) Tahunan

Rencana Kerja disusun berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten

 Forum SKPD

 Pengumpulan data-data/permasalahan yang berkembang di masyarakat

 Prioritas Kebutuhan Masyarakat sesuai visi dan misi Dinas Peternakan dan Perikanan G. Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Permasalahan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun 2016 adalah :

 Permasalahan

 Belum optimalnya sarana/prasarana pengembangan teknologi secara merata dan meluas terutama pada wilayah potensial

 Sarana dan prasarana produksi peternakan dan perikanan inovatif masih minim di masyarakat

 Rendahnya sistem produksi dan pengelolaan hasil produksi peternakan dan perikanan

 Sumber daya manusia peternak dan pembudidaya ikan masih relatif rendah

 Terbatasnya pemasaran produksi hasil peternakan dan perikanan

 Sarana dan prasarana aparatur yang masih minum

 Peralatan Gedung/kantor masih sangat terbatas

 Solusi

 Penggunaan bahan/obat non kimia dengan potensi lokal

 Meningkatkan sumberdaya peternak dan pembudidaya ikan dalam memamfaatkan sumberdaya lokal seperti pembuatan pakan, pembuatan pupuk organik dengan bahan yang mudah diperoleh dan murah harganya

 Adanya standar kualitas dalam upaya pemenuhan kebutuhan konsumen melalui penerapan teknologi budidaya dan pasca panen

 Diperlukan pelatihan baik teknis, sosial, manajemen sehingga pengelolaan usaha taninya semakin intensif dan efisien yang pada akhirnya menguntungkan petani

 Mendorong peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui diklat teknis berdasarkan kebutuhan dengan melihat jenis latihan yang paling mendesak (prioritas) dan memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

(13)

 Dimasa yang akan datang pengadaan fasilitas sarana dan prasarana kantor dan aparatur pelaksana lapangan sangan mendesak untuk dipenuhi demi mencapai upaya peningkatan produksi peternakan dan perikanan

 Memanfaatkan tenaga sukarela.

(14)

1 3 4 5 6

1 Pelayanan Adm. Perkantoran 84.400.000 66.255.597 79

21.180.000 18.730.000 88

164.990.000 164.899.551 100

23.536.200 23.536.200 100

84.400.000 84.400.000 100

532.926.500 521.541.500 98

8.519.500 8.519.500 100

2 Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 376.295.000 376.295.000 100

25.399.000 25.399.000 100

39.864.000 39.864.000 100

63.540.000 51.274.906 81

78.000.000 78.000.000 100

15.000.000 12.387.500 83

3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 140.000.000 137.085.330 98

4 Peningkatan Pengembangan 3.000.000 3.000.000 100

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 3.000.000 3.000.000 100

25.775.000 25.775.000 100

NO Program/ Kegiatan REALISASI % KET 25.775.000 25.775.000 100

5 Sinkronisasi Perencanaan Dan 3.000.000 3.000.000 100

Penganggaran SKPD 3.000.000 3.000.000 100

3.000.000 3.000.000 100

6 Pencegahan Penanggulangan 57.750.000 55.445.000 96

Penyakit Ternak 168.051.000 167.226.250 100

104.192.000 99.831.450 96

7 Peningkatan Produksi Hasil 1.048.342.465 978.574.500 93

Peternakan 223.410.000 222.973.750 100

22.244.300 21.966.300 99

52.199.000 52.199.000 100

8 Peningkatan Pemasaran Hasil 249.741.200 240.944.335 96

Produksi 66.061.000 66.061.000 100

125.425.000 125.401.144 100

9 Peningkatan dan Penerapan 57.700.000 57.619.650 100

Teknologi Peternakan 30.000.000 30.000.000 100

129.173.000 129.109.698 100

10 Pengembangan Kawasan 356.464.000 203.830.810 57

Peternakan 11 Pengembangan Budidaya 1.954.668.070 1.919.689.475 98

Perikanan 879.085.275 788.430.050 90

12 Optimalisasi Pengelolaan dan 125.652.500 125.652.500 100

Pemasaran Produksi Ikan 19.475.450 7.970.000 41

61.418.000 61.418.000 100

13 45.470.000 45.470.000 100

14 Peningkatan Kesejahteraan 54.486.000 54.482.000 100

Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau 14 Peningkatan Kesejahteraan 54.486.000 54.482.000 100

Pembudidaya Ikan 157.908.000 153.883.000 97

37.006.000 37.006.000 100

21.691.050 21.690.400 100

7.746.438.510

7.315.837.396 94,44

(15)

1 2 5 6 7 8 9 10

1 Pelayanan Adm. Perkantoran 1. Input : Dana Rp 84.400.000 100 66.255.597 78,502

Output : Tersedianya jasa pelayanan komunikasi dan listrik bulan 12 12 12 100

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi dan listrik bulan 12 12 12 100

2. Input : Dana Rp 21.180.000 100 18.730.000 88,432

Output : Tersed. bahan bacaan & dok. Peraturan Perundang-Undangan bulan 12 12 12 100

Outcome : Meningkatnya wawasan aparatur bulan 12 12 12 100

3. Input : Dana Rp. 164.990.000 100 164.899.551 99,945

Output : Terlaksananya aktivitas perjalanan luar daerah paket 1 1 1 100

Outcome : Meningkatnya wawasan aparatur dlm memecahkan masalah paket 1 1 1 100

4. Input : Dana Rp 23.536.200 100 23.536.200 100

Output : Terlaksananya pelelangan/pengadaan barang/jasa TA 12 12 12 100

Outcome : Pengadaan barang/jasa dan serah terima pekerjaan % 85 100 100 100

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah

Pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa

3 4

Outcome : Pengadaan barang/jasa dan serah terima pekerjaan % 85 100 100 100

5. Input : Dana Rp 84.400.000 100 84.400.000 100

Output : Terlaksananya aktivitas perjalanan dalam daerah TA 1 1 1 100

Outcome : Meningk. wawasan aparatur dlm memecahkan maslah % 85 100 100 100

6. Input : Dana Rp 532.926.500 100 521.541.500 97,864

Output : Tersed. jasa pendukung pengel. adm. Keu. & Perkant. TA 1 100 1 100

Outcome : Meningkatnya kualitas pengel. adm. Keu. & Perkant. % 85 100 100 100

7. Input : Dana Rp 8.519.500 100 8.519.500 100

Output : Tersedianya Peralatan Kebersihan & Perlengkapan Dapur Kantor Macam 23 100 23 100

Outcome : Terwujudnya Kebersihan & Keindahan Kantor % 100 100 100 100

1 2 5 6 7 8 9 10

2 1 Pengadaan Kendaraan Dinas dan Input : Dana Rp 376.295.000 100 376.295.000 100

Operasional Output : kendaraan Dinas Operasional Unit 2 100 2 100

Outcome : Tersedianya kendaraan operasional menunjang pelaksanaan Unit 2 100 2 100

pelayanan aparatur

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Input : Dana Rp 25.399.000 100 25.399.000 100

Output : Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Gedung Kantor Unit 9 100 9 100

Outcome : Aktivitas Administrasi Perkantoran berjalan lancar % 100 100 100 100

3 Pengadaan Mebeleur Input : Dana Rp 39.864.000 100 39.864.000 100

Output : Bertambahnya Perlengkapan dan Mobiler Kantor Buah 10 10 10 100

Outcome :

Tersedianya Perlengkapan dan Mobiler Kantor yang memadai % 100 100 100 100

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Dapur Kantor

3 4

Peningkatan Sarana &

Prasarana Aparatur

Koordinasi, Konsolidasi Dlm Daerah dan Peninjauan Lapangan

Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perkantoran

Outcome :

Tersedianya Perlengkapan dan Mobiler Kantor yang memadai % 100 100 100 100

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Input : Dana Rp 63.540.000 100 51.274.906 80,697

Kendaraan Dinas Operasional Output : Pemel. rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Unit 4 4 4 100

Outcome : Terjaganya kualitas kendaraan dinas/operasional % 100 100 100 100

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Input : Dana Rp 78.000.000 100 78.000.000 100

Gedung Kantor Output : Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor Unit 1 1 1 100

Outcome : Terjaganya Kualitas Gedung Kantor % 100 100 100 100

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Input : Dana Rp 15.000.000 100 12.387.500 82,583

(16)

3 Monitoring dan Evaluasi Program/ Input : Dana Rp 25.775.000 100 25.775.000 100

Kegiatan Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan TA 1 100 1 100

Outcome : Tersedianya Data Realisasi Fisik dan Keuangan TA 1 100 1 100

1 2 5 6 7 8 9 10

5 Sinkronisasi Perencanaan Dan 1 Penyusunan RKA - SKPD Input : Dana Rp 3.000.000 100 3.000.000 100

Penganggaran SKPD Output : Tersusunnya RKA-SKPD dokumen 1 1 1 100

Outcome : Bahan Penyusunan APBD % 100 100 100 100

2 Penyusunan DPA - SKPD Input : Dana Rp 3.000.000 100 3.000.000 100

Output : Tersusunnya DPA - SKPD Buku 20 20 20 100

Outcome : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan % 100 100 100 100

3 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Input : Dana Rp 3.000.000 100 3.000.000 100

Output : Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja SKPD dokumen 1 1 1 100

3 4

Output : Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja SKPD dokumen 1 1 1 100

Outcome : Pedoman Penyusunan PPAS % 100 100 100 100

6 Pencegahan Penanggulangan 1 Pendataan Masalah Peternakan Input : Dana Rp 57.750.000 100 55.445.000 96,009

Penyakit Ternak Output : Adanya data kepemilikan ternak Desa 129 129 129 100

Outcome : Tersedianya data base peternakan Kec 12 12 12 100

2 Pemeliharaan Kesehatan & Pence - Input : Dana Rp 168.051.000 100 167.226.250 99,509 gahan Penyakit Menular Ternak Output : Tersedianya vaksin SE, Brucella, ND, A1 dan Desinfektan Kec 12 12 12 100

Outcome : Menurunnya kasus kasus menular ternak ST 16.000 16 rb 16.000 100

3 Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Input : Dana Rp 104.192.000 100 99.831.450 95,815

Penyakit Endemik Output : Tersedianya reagent, peralatan lapangan dan strignin % 80 100 80 100

Outcome : terlaksananya penanganan penyakit Brucellosis, ND,A1 & Rabies ST 900 100 900 100

7 Peningkatan Produksi Hasil 1 Pembangunan Sarana & Prasarana Input : Dana Rp 1.048.342.465 100 978.574.500 93,345

Peternakan Pembibitan Ternak (DAK) Output : Pembangunan sarana dan prasarana perbibitan peternakan paket 2 100 2 100

(HMT, Kandang percontohan, peralatan, Pos IB dan Puskeswan)

Outcome : Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan kec Maiwa, Enrekang 100 Maiwa, Enrekang 100

2 Inseminasi Buatan (IB) Input : Dana Rp 223.410.000 100 222.973.750 99,805

Output : Tersedianya semen beku dosis 3000 100 3000 100

Outcome : Peningkatan Mutu Genetik & Kelahiran Ternak Hasil IB ekor 1000 100 1000 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 5 6 7 8 9 10

3 Pendistribusian Ternak ke Masyarakat Input : Dana Rp 22.244.300 100 21.966.300 98,75

Output : Terlaksananya pengadaan ternak kambing paket 1 100 0 0

Outcome : Terdistribusinya ternak ke masyarakat ekor 658 100 0 0

4 Penguatan Investasi dan Permodalan Input : Dana Rp 52.199.000 100 52.199.000 100 Usaha Peternakan/Pengembangan Output : Meningkatnya Kemampuan peternak & Produktifitas Ternak Klp 30 100 30 100

Agrobisnis Peternakan Outcome : Meningkatnya Distribusi & Pemasaran Ternak % 85 100 85 100

8 Peningkatan Pemasaran Hasil 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Input : Dana Rp 249.741.200 100 240.944.335 96,478

Produksi Pasar Produksi Hasil Peternakan Output : Terlaksananya Penganan Pasca Panen Hasil Peternakan unit 1 100 1 100

3 4

(17)

9 Peningkatan dan Penerapan 1 Penelitian dan Pengembangan Tekno- Input : Dana Rp 57.700.000 100 57.619.650 99,861 Teknologi Peternakan logi Peternakan Tepat Guna Output : Tersedianya alat dan bahan untuk kegiatan sinkronisasi birahi klp 1 100 1 100

pada ternak besar (sapi,kerbau)

Outcome : Terlaksananya kegiatan sinkronisasi birahi pada ternak sapi klp 1 100 1 100

dan kerbau milik kelompok

2 Pelatihan dan Bimbingan Pengopera- Input : Dana Rp 30.000.000 100 30.000.000 100

sian Teknologi Peternakan Tepat Guna Output : Terlaksananya Pelatihan Manajemen Peternakan Orang 4 100 4 100

Outcome : Meningkatnya Keterampilan dan Pengetahuan Petugas orang 4 100 4 100

Mengenai Manajemen Peternakan

3 Pengolahan Pakan Ternak Input : Dana Rp 129.173.000 100 129.109.698 99,951

Output : Terlaksananya Pelatihan Manajemen Peternakan paket 1 100 1 100

Outcome : Meningkatnya Keterampilan dan Pengetahuan Petugas paket 1 100 1 100

Mengenai Manajemen Peternakan

1 2 5 6 7 8 9 10

10 Pengembangan Kawasan 1 Pengembangan Kawasan Khusus Input : Dana Rp 356.464.000 100 203.830.810 57,181

Peternakan Sapi Perah Output : Ketersediaan dan persiapan lokasi pengembangan paket 1 100 1 100

Outcome : Pemetaan pengembangan Sapi Perah paket 1 100 1 100

11 Pengembangan Budidaya 1 Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) Input : Dana Rp 1.954.668.070 100 1.919.689.475 98,211

Perikanan Output : Tersedianya sarana dan prasarana BBI unit 3 BBI 100 3 BB 100

Tercapainya target benih ikan air tawar ekor 3 juta 100 3 juta 100

Outcome : Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan BBI % 100 100 100 100

2 Pembangunan Sarana & Prasarana Input : Dana Rp 879.085.275 100 788.430.050 89,688

Budidaya Perikanan (DAK) Output : Terlaksananya Pembangunan Kolam Percontohan iakn air tawar unit 7 100 7 100

Outcome : Tersedianya kolam sebagai tempat penerapan Cara Budidaya % 100 100 100 100

Ikan yang Baik (CBIB)

12 Optimalisasi Pengelolaan dan 1 Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan Input : Dana Rp 125.652.500 100 125.652.500 100

Pemasaran Produksi Ikan Output : Terlaksananya kegiatan promosi atas hasil perikanan kali 7 100 7 100

Outcome : Meningkatnya produksi ikan dan hasil olahannya kali 7 100 100 100

2 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana & Input : Dana Rp 19.475.450 100 7.970.000 40,923

Prasarana Pemasaran Produksi Output : Terlaksananya Pembangunan Pemasaran Ikan Hidup unit 1 100 1 100

Perikanan (DAK) Outcome : Meningkatnya Pemasaran Ikan Hidup % 83 100 100 100

3 Sarana dan Prasarana Pengolahan Input : Dana Rp 61.418.000 100 61.418.000 100

Ikan (DAK) Output : Terlaksananya Pembangunan Pemasaran Ikan Hidup unit 1 100 1 100

3 4

Ikan (DAK) Output : Terlaksananya Pembangunan Pemasaran Ikan Hidup unit 1 100 1 100

Outcome : Meningkatnya Pemasaran Ikan Hidup % 83 100 100 100

13 Pengembangan Kawasan 1 Restocking Perairan Umum Input : Dana Rp 45.470.000 100 45.470.000 100

Budidaya Laut, Air Payau Output : Terlaksananya penebaran benih di perairan umum ekor 100.000 100 100.000 100

Outcome : Meningkatnya populasi ikan air tawar di perairan umum ekor 100.000 100 100.000 100

14 Peningkatan Kesejahteraan 1 Pengembangan Kelompok pembudidaya Input : Dana Rp 54.486.000 100 54.482.000 99,993

Pembudidaya Ikan ikan Output : Terbentuknya Kelompok usaha perikanan budidaya Klp 10 100 10 100

Outcome : Kelompok perikanan budidaya yang sesuai dengan standar % 100 100 100 100

(18)

Outcome : Meningkatnya informasi dan data statisktik perikanan paket 1 100 1 100

7.746.438.510

100 7.315.837.396 94,441

Enrekang, Januari 2017

Pangkat : Pembina Utama Muda

- drh. H. JUNWAR, M.Si

NIP. 19610901 199703 1 001 J u m l a h

Kepala Dinas,

-

Referensi

Dokumen terkait

Ucapan Selamat Menyambut Hari Guru kepada semua lapisan warga pendidik yang menjadi tonggak dan harapan bangsa serta negara dalam usaha melahirkan rakyat yang

Efektivitas Penggunaan MediaScrapbook untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi.. Skripsi.Bandung: Jurusan Pendidikan Bahasa

2.1 Menganalisis besaran fisika pada gerak dengan kecepatan dan percepatan konstan. Gerak lurus dengan kecepatan dan

Perkembangan teknologi khususnya dibidang ilmu komputer dan jaringan sangat pesat, seiring dengan pengembangan teknologi dan permintaan kebutuhan sekarang ini..

Dari hasil analisa Kebutuhan Oksigen Kimia diperoleh kadar limbah industri karet masing-masing sebesar 795,96 mg/L ; 32,16 mg/L ; 337,68 mg/L ; dan 48,24 mg/L ; dimana

[r]

Sepanjang diketahui bahwa informasi yang terdapat dalam laporan dimaksud adalah benar atau dak menyesatkan pada saat disajikan, PT Samuel Aset Manajemen dak menjamin keakuratan

[r]