BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran teknis Rencana Strategis SKPD yang telah disusun sebelumnya untuk masa 5 tahun. Rencana Kerja Kecamatan Kotaanyar Tahun 2014 merupakan program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kotaanyar untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2014 dari 13 Desa .
Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kotaanyar Tahun 2014 berpedoman pada penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Kotaanyar Tahun 2013 - 2018 serta mempertimbangkan berbagai permasalahan dan tupoksi Kecamatan Kotaanyar.
Adapun keberhasilan Rencana Kerja ini tidak lepas dari kerjasama semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.
1.2 LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2008 Seri D) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Probolinggo ;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari disusunnya Rencana Kerja yaitu sebagai pedoman bagi Kecamatan Kotaanyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kotaanyar Tahun 2014.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja antara lain :
1. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Kotaanyar ;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan daerah ;
3. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kotaanyar Tahun 2013
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD s/d TAHUN 2012 KECAMATAN KOTAANYAR
Kode Pemerintahan Daerah danUrusan/Bidang Urusan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
Target
Target & Realisasi Kinerja Program & Keluaran Kegiatan
SKPD Th.2012 Renstra SKPD s/d
Th.2013 Catatan
Target Realisasi RealisasiTingkat (%)
1.20.1.20.10.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.10.01.19 Penyediaan jasa tenaga
non-PNS Tersedianya jasa tenaga non-PNS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.20.1.20.10.01.23 Penyediaan jasa administrasi
kepegawaian
Terlaksananya jasa
administrasi kepegawaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.20.1.20.10.01.25 Penyediaan sarana dan
prasarana kantor
Terlaksananya penyediaan
sarana dan prasarana kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.20.1.20.10.01.26 Penyediaan jasa pelayanan
administrasi perkantoran
Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan administrasi
perkantoran 100% 92% 100% 90% 100% 100% 95% 100%
1.20.1.20.10.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.10.02.52 Pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.20.1.20.10.02.54 Penyediaan peralatan kantor
(PC dan printer) Pemenuhan peralatan kantor kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.10.06 Program Peningkatan
1.20.1.20.10.06.05 Penyusunan Rencana
Program dan Kegiatan SKPD Terlaksananya penyusunan Rencana Program dan
Kegiatan SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.19.1.20.10.15 Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19.1.20.10.15.07 Pengamanan wilayah kecamatan
Terlaksananya pengamanan
wilayah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.19.1.20.10.15.08 Koordinasi dan pelaksanaan
pembinaan trantib/linmas
Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan pembinaan
trantib/linmas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.19.1.20.10.15.09 Penyelenggaraan pembinaan
Pol PP dan perlindungan masyarakat
Terlaksananya pembinaan Pol PP dan perlindungan
masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.22.1.20.10.17 Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.22.1.20.10.17.09 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi masyarakat
Terlaksananya kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi masyarakat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.22.1.20.10.17.10 Koordinasi pelaksanaan
program pemberdayaan masyarakat
Terlaksananya program
pemberdayaan masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.22.1.20.10.20 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekonomi Lokal
1.22.1.20.10.20.05 Pelaksanaan dan pembinaan produksi serta sarana perekonomian
Terlaksananya pembinaan produksi serta sarana
perekonomian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.22.1.20.10.20.06 Pemantauan harga dan
kelancaran distribusi sembako serta BBM
Terlaksananya pemantauan harga dan kelancaran
distribusi sembako serta BBM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.06.1.20.10.21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1.06.1.20.10.21.31 Penyusunan Renca Kerja Kecamatan
Terlaksananya penyusunan
1.20.1.20.10.32 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.20.1.20.10.32.07 Koordinasi dan fasilitasi
pelaksanaan Musrenbang Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
Musrenbang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.10.33 Program Pelayanan,
Perawatan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.20.1.20.10.33.07 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan sosial
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
pembinaan sosial 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.10.44 Program Pemberdayaan
Kehidupan Umat Beragama
1.20.1.20.10.44.01 Penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
Terlaksananya
penyelenggaraan peringatan
Maulid Nabi Muhammad SAW 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.20.1.20.10.44.06 Pelaksanaan Halal Bihalal
lingkup kecamatan Terlaksananya pelaksanaan Halal Bihalal lingkup kecamatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.10.45 Program Pembinaan dan
Fasilitasi pemerintahan Daerah
1.20.1.20.10.45.01 Pembinaan dan fasilitasi penyusunan, perubahan dan pertanggungjawaban APB Desa
Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyusunan,
perubahan dan
pertanggungjawaban APB Desa
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.10.45.02 Koordinasi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintah
Terlaksananya koordinasi di bidang penyelenggaraan
Secara umum, Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi yaitu dari 5 sasaran yang ditetapkan dalam Renstra periode lalu sudah dapat dilaksanakan seluruhnya, keberhasilan pencapaian sasaran ini, jika dihitung indikator keberhasilannya mencapai hampir 100%.
Dari beberapa sasaran yang telah dicapai tersebut masih terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini nampak pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran masih pada tingkat output, padahal yang menjadi harapan masyarakat adalah indikator kinerja pada tingkat
outcome.
Capaian sasaran yang ideal memang seharusnya diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome, namun demikian indikator outcome masih belum sepenuhnya tercapai, hal ini disebabkan antara lain :
1. Outcomes belum dapat diwujudkan sepenuhnya pada tahun ini
2. Outcomes mungkin saja sudah terwujud, hanya pengukuran
keberhasilannya masih perlu dilakukan dengan didukung akurasi data.
Adapun penyebab tidak tercapainya target kinerja antara lain sebagai berikut :
1. Ada beberapa kegiatan yang tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan
2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KECAMATAN KOTAANYAR
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Ctt Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja CapaianTarget Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja CapaianTarget Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
109.740.000 106.633.000
1 Penyediaan jasa tenaga non-PNS
Kecamatan Kotaanyar
Tersedianya jasa tenaga non-PNS
100% 35.400.000 Penyediaan jasa tenaga non-PNS
Kecamatan Kotaanyar
Tersedianya jasa tenaga non-PNS
100% 35.400.000
2 Penyediaan jasa administrasi kepegawaian
Kecamatan Kotaanyar
Terlaksananya jasa administrasi kepegawaian
100% 12.600.000 Penyediaan jasa administrasi kepegawaian
Kecamatan Kotaanyar
Terlaksananya jasa administrasi kepegawaian
100% 12.600.000
3 Penyediaan sarana dan prasarana kantor
Kecamatan Kotaanyar
Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kantor
100% 30.670.000 Penyediaan sarana dan prasarana kantor
Kecamatan Kotaanyar
Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kantor
100% 30.670.000
4 Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
Kecamatan Kotaanyar
Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
100% 31.070.000 Penyediaan jasa pelayanan penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
90% 27.963.000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
42.000.000 42.000.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur
Kecamatan
Kotaanyar Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur
100% 20.264.500 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur
Kecamatan
Kotaanyar Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur
100% 20.264.500
6 Penyediaan peralatan kantor (PC dan printer)
Kecamatan Kotaanyar
Pemenuhan peralatan kantor kecamatan
100% 21.735.500 Penyediaan peralatan kantor (PC dan printer)
Kecamatan Kotaanyar
Pemenuhan peralatan kantor kecamatan
100% 21.735.500
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
10.000.000 Program
Peningkatan Pengembangan Sistem
Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Kecamatan Kotaanyar
Terlaksananya penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
100% 10.000.000 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Kecamatan Kotaanyar
Terlaksananya penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
100% 10.000.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
32.500.000 Program
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
32.500.000
8 Pengamanan wilayah
kecamatan Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya pengamanan wilayah
100% 15.000.000 Pengamanan wilayah kecamatan
Kecamatan
Kotaanyar Terlaksananya pengamanan wilayah 100% 15.000.000 9 Koordinasi dan
pelaksanaan pembinaan trantib/linmas
Kecamatan
Kotaanyar Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan pembinaan trantib/linmas
100% 10.000.000 Koordinasi dan pelaksanaan pembinaan trantib/linmas
Kecamatan
Kotaanyar Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan pembinaan trantib/linmas
100% 10.000.000
10 Penyelenggaraan pembinaan Pol PP dan perlindungan
masyarakat
Kecamatan Kotaanyar
Terlaksananya pembinaan Pol PP dan perlindungan masyarakat
100% 7.500.000 Penyelenggaraa n pembinaan Pol PP dan pembinaan Pol PP dan perlindungan
masyarakat
100% 7.500.000
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun Desa
20.000.000 Program
Peningkatan
11 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi masyarakat
Kecamatan Kotaanyar
Terlaksananya kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi
masyarakat
100% 10.000.000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi masyarakat
100% 10.000.000
13 Koordinasi
pelaksanaan program pemberdayaan
masyarakat masyarakat pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal
20.000.000 Program
Peningkatan dan
Pengembangan Ekonomi Lokal
20.000.000
14 Pelaksanaan dan pembinaan produksi serta sarana perekonomian
Kecamatan Kotaanyar
Terlaksananya pembinaan produksi serta sarana perekonomian
100% 10.000.000 Pelaksanaan dan pembinaan produksi serta sarana perekonomian
Kecamatan Kotaanyar
Terlaksananya pembinaan produksi serta sarana perekonomian
100% 10.000.000
15 Pemantauan harga dan kelancaran distribusi sembako serta BBM
Kecamatan
Kotaanyar Terlaksananya pemantauan harga dan kelancaran distribusi sembako
100% 10.000.000 Pemantauan harga dan kelancaran distribusi sembako
Kecamatan
Kotaanyar Terlaksananya pemantauan harga dan kelancaran distribusi sembako
100% 10.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
12.500.000 Program
Perencanaan Pembangunan Daerah
12.500.000
16 Penyusunan Renca
Kerja Kecamatan Kecamatan Kotaanyar Terlaksananya penyusunan Renca Kerja Kecamatan
100% 12.500.000 Penyusunan Renca Kerja Kecamatan
Kecamatan
Kotaanyar Terlaksananya penyusunan Renca Kerja Kecamatan
7.500.000 Program
Perencanaan Pembangunan Daerah
7.500.000
17 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan
Kotaanyar Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Musrenbang
100% 7.500.000 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan
Kotaanyar Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Musrenbang
100% 7.500.000
Program Pelayanan, Perawatan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
10.000.000 Program
Pelayanan, Perawatan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
18 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan sosial
Kecamatan
Kotaanyar Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan sosial
100% 10.000.000 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan sosial
Kecamatan
Kotaanyar Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan sosial
100% 10.000.000
Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama
25.000.000 Program
Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama
25.000.000
19 Penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
Kecamatan Kotaanyar
Terlaksananya penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
100% 10.000.000 Penyelenggaraa n peringatan Maulid Nabi Muhammad peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
100% 10.000.000
20 Pelaksanaan Halal Bihalal lingkup kecamatan
Kecamatan
Kotaanyar Terlaksananya pelaksanaan Halal Bihalal lingkup kecamatan
100% 15.000.000 Pelaksanaan Halal Bihalal lingkup kecamatan
Kecamatan
Kotaanyar Terlaksananya pelaksanaan Halal Bihalal lingkup kecamatan
100% 15.000.000
Program Pembinaan dan Fasilitasi pemerintahan Daerah
20.000.000 Program
Pembinaan dan Fasilitasi pemerintahan Daerah
20.000.000
21 Pembinaan dan fasilitasi penyusunan, perubahan dan pertanggungjawaban APB Desa
Kecamatan Kotaanyar
Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyusunan, perubahan dan pertanggungjawaba n APB Desa
100% 10.000.000 Pembinaan dan fasilitasi penyusunan, perubahan dan pertanggungjaw aban APB Desa
Kecamatan Kotaanyar
Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyusunan, perubahan dan pertanggungjawaban APB Desa
100% 10.000.000
22 Koordinasi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintah
Kecamatan Kotaanyar
Terlaksananya koordinasi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintah
100% 10.000.000 Koordinasi di bidang
penyelenggaraa n kegiatan pemerintah
Kecamatan Kotaanyar
Terlaksananya koordinasi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintah
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.1.1 Kebijakan Nasional
Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, pencapaian tujuan pembangunan nasional diprioritaskan untuk terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan yang menjadi Visi Indonesia 2014. Terkait dengan agenda pembangunan nasional, berbagai isu terkini berkembang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013 yang dijadikan pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, diantaranya:
1. Penguatan ketahanan pangan dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan energi ;
2. Percepatan pengurangan kemiskinan ;
3. Peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan ;
4. Peningkatan nilai tambah pemanfaatan potensi dan peluang sumberdaya alam, bonus demografi, relokasi industri, dan pasar domestik yang besar; dan
5. Implementasi upaya-upaya pembangunan berkelanjutan.
dan pola pemanfaatan ruang yang optimal, serta (5) keterkaitan lintas sektor dan lintas wilayah secara lebih efektif dan efisien.
Prioritas pembangunan nasional sesuai RPJMN Tahun 2010-2014 terdiri dari 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya, yaitu:
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola ; 2. Pendidikan ;
3. Kesehatan ;
4. Penanggulangan kemiskinan ; 5. Ketahanan pangan ;
6. Infrastruktur ;
7. Iklim investasi dan usaha ; 8. Energi ;
9. Lingkungan hidup dan bencana ;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca konflik ; 11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, dan
12. 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu (1) bidang politik, hukum, dan keamanan; (2) bidang perekonomian dan; (3) bidang kesejahteraan rakyat, sebagaimana telah tertuang didalam RPJMN 2010-2014.
Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor, dan
pro-environment serta pengembangan program-program percepatan
pengurangan kemiskinan melalui :
Klaster 1 (pertama) Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga, Klaster 2 (kedua) Program Pemberdayaan Masyarakat, Klaster 3 (ketiga) Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro, serta Klaster 4 (ke-empat) Program Pro Rakyat.
Prioritas dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, adalah sebagai berikut :
1. Daya saing ;
2. Daya tahan ekonomi ; 3. Memperkuat UMKM ;
4. Memperluas pasar dalam negeri ; 5. Perbaikan infrastruktur ;
6. Stabilitas social dan politik ;
7. Kesejahteraan rakyat Jawa Timur meningkat.
Keterkaitan Kebijakan Nasional dan Provinsi dengan Kebijakan Kabupaten Probolinggo
Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo berusaha menyusun program dan kegiatan dengan mengacu kebijakan nasional dan kebijakan provinsi selain juga mengacu ke RPJP dan RPJMD Kabupaten Probolinggo dengan maksud menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kecamatan Kotaanyar selaku koordinator perencanaan pembangunan di Kabupaten Probolinggo berusaha mensinergikan kebijakan nasional dan kebijakan propinsi dalam SKPD terkait yang bersinggungan langsung dengan masyarakat melalui bidang-bidang yang berada di lingkup Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.
Selain itu dalam lingkup Kecamatan Kotaanyar sendiri penyusunan program dan kegiatan juga disesuaikan dengan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi. Untuk saat ini Kecamatan Kotaanyar telah menyusun beberapa kebijakan tentang koordinasi perencanaan pembangunan guna mendukung program pemerintah.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.2.1 Tujuan
Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Kecamatan B Kotaanyar. Adapun tujuan tersebut adalah :
a. Meningkatnya disiplin, kapasitas dan kapabilitas aparatur Kecamatan Kotaanyar dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum ; b. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, adil
dan ramah ;
c. Memadainya sarana dan prasarana kerja ; d. Meningkatnya tertib administrasi kantor ; e. Meningkatnya keamanan wilayah ;
f. Tersedianya data potensi ekonomi masyarakat dan potensi wilayah ; g. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
3.2.2 Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya .
a. Meningkatnya kualitas aparatur (SDM) kecamatan dan desa ; b. Meningkatnya disiplin kerja aparatur ;
c. Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum sesuai tupoksi ;
d. Terlaksananya administrasi perkantoran dan administrasi pengelolaan anggaran ;
e. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang berkualitas ; f. Tercapainya standar pelayanan minimal ;
g. Terpenuhinya fasilitas penunjang perekonomian warga pedesaan ; h. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pemangunan.
3.3 Kebijakan
a. Melakukan pembinaan aparatur dan evaluasi kerja secara berkala serta penegakan disiplin dan pemenuhan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
b. Melakukan pengamanan wilayah dan perlindungan masyarakat serta sosialisasi dan pembinaan keagamaan, pengembangan ekonomi, peningkatan angka partisipasi sekolah, peningkatan kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
3.4 Program
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dan dikoordinasikan dengan SKPD lainnya untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kotaanyar pada tahun 2013 sesuai dengan program yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Kotaanyar Tahun 2013-2018, yaitu:
a. Program pelayanan administrasi perkantoran ;
b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ;
c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ;
d. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan ; e. Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa ; f. Program peningkatan dan pengembangan ekonomi lokal ;
g. Program pelayanan, perawatan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial ; h. Program perencanaan pembangunan daerah ;
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KECAMATAN KOTAANYAR
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Lokasi CapaianTarget Kinerja
Kebutuhan Pagu
Indikatif SumberDana
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa tenaga non-PNS
Tersedianya jasa tenaga non-PNS
Kec. KOTAANYAR 100% 252.700.000 PAD
2 Penyediaan jasa administrasi kepegawaian
Terlaksananya jasa administrasi
kepegawaian Kec. KOTAANYAR 100% 12.025.000 PAD
3 Penyediaan sarana dan prasarana kantor
Terlaksananya penyediaan sarana
dan prasarana kantor Kec. KOTAANYAR 100% 59.687.000 PAD
4 Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan administrasi
perkantoran Kec. KOTAANYAR 100% 30.720.000 PAD
SUB TOTAL 355.132.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
aparatur Kec. KOTAANYAR 100% 45.000.000
6 Penyediaan peralatan kantor (PC dan printer)
Pemenuhan peralatan kantor
SUB TOTAL 65.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Terlaksananya penyusunan Rencana Program dan Kegiatan
SKPD Kec. KOTAANYAR 100% 10.000.000
SUB TOTAL 10.000.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
8 Pengamanan wilayah kecamatan
Terlaksananya pengamanan
wilayah Kec. KOTAANYAR 100% 20.000.000
9 Koordinasi dan pelaksanaan pembinaan trantib/linmas
Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan pembinaan
trantib/linmas Kec. KOTAANYAR 100% 10.000.000
10 Penyelenggaraan pembinaan Pol PP dan perlindungan masyarakat
Terlaksananya pembinaan Pol PP
dan perlindungan masyarakat Kec.KOTAANYAR 100% 10.500.000
SUB TOTAL 40.500.000
11 Penunjang Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah
Terlaksananya Peringatan Hari
Besar Nasional dan Daerah Kec. KOTAANYAR 100% 100.000.000
SUB TOTAL 100.000.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
12 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi masyarakat
Terlaksananya kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi
masyarakat Kec. KOTAANYAR 100% 15.000.000
13 Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
Terlaksananya program
pemberdayaan masyarakat Kec. KOTAANYAR 100% 27.000.000
SUB TOTAL 42.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal
14 Pelaksanaan dan pembinaan produksi sertasarana perekonomian
Terlaksananya pembinaan produksi serta sarana
perekonomian Kec. KOTAANYAR 100% 15.000.000
15 Pemantauan harga dan kelancaran distribusi sembako serta BBM
Terlaksananya pemantauan harga dan kelancaran distribusi sembako
serta BBM Kec. KOTAANYAR 100% 15.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
16 Penyusunan Renca Kerja Kecamatan
Terlaksananya penyusunan Renca
Kerja Kecamatan Kec. KOTAANYAR 100% 13.250.000
SUB TOTAL 13.250.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
17 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Musrenbang
Terlaksananya koordinasi dan
fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kec. KOTAANYAR 100% 10.500.000
SUB TOTAL 10.500.000
Program Pelayanan, Perawatan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
18 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan sosial
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan
sosial Kec. KOTAANYAR 100% 10.000.000
SUB TOTAL 10.000.000
19 Penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
Terlaksananya penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi
Muhammad SAW Kec.KOTAANYAR 100% 10.500.000
20 Pelaksanaan Halal Bihalal lingkup kecamatan
Terlaksananya pelaksanaan Halal
Bihalal lingkup kecamatan Kec. KOTAANYAR 100% 15.000.000
SUB TOTAL 25.500.000
Program Pembinaan dan Fasilitasi pemerintahan Daerah
21 Pembinaan dan fasilitasi penyusunan, perubahan dan pertanggungjawaban APB Desa
Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyusunan, perubahan dan pertanggungjawaban APB Desa
Kec.KOTAANYAR 100% 10.000.000
22 Koordinasi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintah
Terlaksananya koordinasi di bidang penyelenggaraan kegiatan
pemerintah Kec. KOTAANYAR 100% 12.000.000
SUB TOTAL 22.000.000
BAB IV
PENUTUP
Sebagaimana telah dijelaskan pada halaman depan bahwa Renja adalah sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kotaanyar yang memuat program kegiatan tahun 2014 dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Demikian dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo tahun 2014 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan kerja dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.
CAMAT KOTAANYAR
SUHARTO, S.Sos.M.Si Pembina