RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
KODE
PENDAPATAN 63.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 63.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 63.000.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012
BELANJA 847.208.610.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 55.355.642.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 55.355.642.000,00
BELANJA LANGSUNG 791.852.968.000,00
1.03 . 1.03.01 . 04 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.557.149.000,00
1.03 . 1.03.01 . 04
9.557.149.000,00
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 04 . 01
1.03 . 1.03.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.431.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.125.549.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.192.350.000,00
1.03 . 1.03.01 . 08
377.600.000,00
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 136.000.000,00
2.814.750.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
1.03 . 1.03.01 . 08 . 02
1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.814.750.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 2.407.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 09
2.227.100.000,00
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
1.03 . 1.03.01 . 09 . 01
1.03 . 1.03.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.227.100.000,00
180.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.03 . 1.03.01 . 09 . 02
1.03 . 1.03.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
705.400.000,00 1.03 . 1.03.01 . 10
400.300.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
1.03 . 1.03.01 . 10 . 01
1.03 . 1.03.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 307.900.000,00
305.100.000,00
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
1.03 . 1.03.01 . 10 . 02
1.03 . 1.03.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 261.900.000,00
Program pembangunan jalan dan jembatan 64.395.343.200,00
1.03 . 1.03.01 . 15
1.189.050.000,00
Perencanaan pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.189.050.000,00
2.500.000.000,00
Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Mahulu
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000.000,00
14.708.912.200,00
Pengawasan pembangunan jalan dan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.708.912.200,00
11.000.000.000,00
Peningkatan Jalan Sp. Ambalut - Sebulu 1 (DAK)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 71
1.03 . 1.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.000.000.000,00
11.000.000.000,00
Peningkatan Jalan Sp. Ambalut - Sebulu 2 (DAK)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 72
1.03 . 1.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.000.000.000,00
10.898.500.000,00
Peningkatan Jalan Km.38 - Semoi - Sepaku (DAK)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 73
1.03 . 1.03.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.898.500.000,00
10.800.422.000,00
Peningkatan Jalan Sepaku - Petung (DAK)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 74
1.03 . 1.03.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.800.422.000,00
2.298.459.000,00
Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan (DAK)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 75
1.03 . 1.03.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.298.459.000,00
Program pembangunan turap/talud/bronjong 5.889.450.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17
485.600.000,00
Perencanaan turap/talud/bronjong
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 485.600.000,00
5.403.850.000,00
Pembangunan turap/talud/bronjong
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.403.850.000,00
Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20
500.000.000,00
Inspeksi kondisi jalan
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
19.914.330.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24
11.000.000.000,00
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.000.000.000,00
6.864.330.000,00
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah Dibangun (DAK)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 38
1.03 . 1.03.01 . 24 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.864.330.000,00
1.250.000.000,00
Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Informasi Sumber Daya Air
1.03 . 1.03.01 . 24 . 39
1.03 . 1.03.01 . 24 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 134.450.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 953.550.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 162.000.000,00
800.000.000,00
Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03 . 1.03.01 . 24 . 40
1.03 . 1.03.01 . 24 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 267.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 532.800.000,00
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 33.835.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 25
33.835.000.000,00
Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
1.03 . 1.03.01 . 25 . 01
1.03 . 1.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.835.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 81.280.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27
2.000.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000,00
5.350.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.350.000.000,00
73.930.000.000,00
Pengembangan sistem distribusi air minum
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.093.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.837.000.000,00
Program Pengendalian Banjir 39.673.057.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28
7.959.200.000,00
Pembangunan reservoir pengendali banjir
1.03 . 1.03.01 . 28 . 01
1.03 . 1.03.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.959.200.000,00
5.478.257.000,00
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.478.257.000,00
1.392.600.000,00
Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
1.03 . 1.03.01 . 28 . 07
1.03 . 1.03.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.392.600.000,00
8.843.000.000,00
Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir
1.03 . 1.03.01 . 28 . 08
1.03 . 1.03.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.843.000.000,00
16.000.000.000,00
Pembangunan prasarana pengaman pantai
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000.000,00
Program Pengaturan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi 1.603.100.000,00
227.100.000,00
Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang terkait
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.300.000,00
194.500.000,00
Forum jasa konstruksi
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.700.000,00
293.200.000,00
Rapat koordinasi daerah jasa konstruksi
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 289.200.000,00
192.300.000,00
Pelatihan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Penyedia Jasa
1.03 . 1.03.01 . 36 . 06
1.03 . 1.03.01 . 36 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.300.000,00
696.000.000,00
Bimbingan teknis peningkatan dan pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi
1.03 . 1.03.01 . 36 . 07
1.03 . 1.03.01 . 36 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 178.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 517.400.000,00
Program Pengawasan Jasa Konstruksi 145.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37
145.500.000,00
Pengawasan Terhadap Perijinan Jasa Konstruksi
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.100.000,00
Program Penyusunan Informasi Ke-PU-an 95.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 39
95.000.000,00
Penyusunan Sistem Informasi DPU dan Kimpraswil
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Publik 164.500.000,00
4.01 . 1.03.01 . 42
164.500.000,00
Penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
4.01 . 1.03.01 . 42 . 03
4.01 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.000.000,00
4.01 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.500.000,00
Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
14.956.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 54
2.700.300.000,00
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
1.03 . 1.03.01 . 54 . 01
1.03 . 1.03.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.300.000,00
12.256.200.000,00
Pembangunan prasarana dan sarana rumah sederhana sehat
1.03 . 1.03.01 . 54 . 02
1.03 . 1.03.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.256.200.000,00
Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan 91.933.242.000,00
1.03 . 1.03.01 . 59
10.000.000.000,00
Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang
1.03 . 1.03.01 . 59 . 01
1.03 . 1.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000.000,00
32.619.768.000,00
Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Mahakam IV
1.03 . 1.03.01 . 59 . 03
1.03 . 1.03.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.619.768.000,00
4.208.350.000,00
Pembangunan Jalan Dalam Kawasan Maloy
1.03 . 1.03.01 . 59 . 07
1.03 . 1.03.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.208.350.000,00
3.476.000.000,00
Pembebasan Lahan
1.03 . 1.03.01 . 59 . 10
1.03 . 1.03.01 . 59 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.476.000.000,00
41.629.124.000,00
Pembangunan Jembatan Mahakam IV
1.03 . 1.03.01 . 59 . 12
1.03 . 1.03.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41.629.124.000,00
Program pembangunan jalan tol 288.377.368.800,00
1.03 . 1.03.01 . 60
288.377.368.800,00
Pembangunan jalan tol balikpapan - samarinda
1.03 . 1.03.01 . 60 . 01
1.03 . 1.03.01 . 60 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 288.377.368.800,00
Program Peningkatan daya saing sektor sumber daya air 6.523.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 62
6.523.600.000,00
Pembangunan reservoir
1.03 . 1.03.01 . 62 . 01
1.03 . 1.03.01 . 62 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.523.600.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 54.883.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 64
54.883.000.000,00
Pembangunan sarana ibadah
1.03 . 1.03.01 . 64 . 01
1.03 . 1.03.01 . 64 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.976.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 64 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.907.000.000,00
Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan 13.490.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 65
3.745.000.000,00
Pembangunan Jalan Sakaq Lotoq - Sp. Abit - Kahala Kota Bangun
1.03 . 1.03.01 . 65 . 01
1.03 . 1.03.01 . 65 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.745.000.000,00
3.745.000.000,00
Pembangunan Jalan Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari
1.03 . 1.03.01 . 65 . 07
1.03 . 1.03.01 . 65 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.745.000.000,00
6.000.000.000,00
Pembangunan Jembatan Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari
1.03 . 1.03.01 . 65 . 09
1.03 . 1.03.01 . 65 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000.000,00
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 3.317.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 70
806.000.000,00
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
1.03 . 1.03.01 . 70 . 02
1.03 . 1.03.01 . 70 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 333.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 70 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 472.400.000,00
485.100.000,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
1.03 . 1.03.01 . 70 . 03
1.03 . 1.03.01 . 70 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 70 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 483.100.000,00
351.420.000,00
Survey dan pemetaan pemanfaatan ruang
1.03 . 1.03.01 . 70 . 16
1.03 . 1.03.01 . 70 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 70 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.620.000,00
949.800.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan tata ruang
1.03 . 1.03.01 . 70 . 19
1.03 . 1.03.01 . 70 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 284.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 70 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 665.800.000,00
725.380.000,00
Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
1.03 . 1.03.01 . 70 . 29
1.03 . 1.03.01 . 70 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 282.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 70 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 443.380.000,00
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Pemerintah 30.113.218.000,00
1.03 . 1.03.01 . 73
25.132.018.000,00
Pembangunan Gedung Pemerintah
1.03 . 1.03.01 . 73 . 01
1.03 . 1.03.01 . 73 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.451.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 73 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.680.818.000,00
4.981.200.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Pemerintah
1.03 . 1.03.01 . 73 . 03
1.03 . 1.03.01 . 73 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.981.200.000,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah I
7.491.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 74
6.791.500.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I
1.03 . 1.03.01 . 74 . 01
1.03 . 1.03.01 . 74 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 74 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.678.400.000,00
700.000.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah I
1.03 . 1.03.01 . 74 . 02
1.03 . 1.03.01 . 74 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 74 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 607.300.000,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah II
11.303.380.000,00 1.03 . 1.03.01 . 75
6.653.780.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II
1.03 . 1.03.01 . 75 . 01
1.03 . 1.03.01 . 75 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 159.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 75 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.494.180.000,00
3.149.600.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah II
1.03 . 1.03.01 . 75 . 02
1.03 . 1.03.01 . 75 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 349.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 75 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.400.000,00
1.500.000.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA
1.03 . 1.03.01 . 75 . 03
1.03 . 1.03.01 . 75 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah III
6.106.180.000,00 1.03 . 1.03.01 . 76
5.478.980.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III
1.03 . 1.03.01 . 76 . 01
1.03 . 1.03.01 . 76 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 76 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.376.980.000,00
627.200.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah III
1.03 . 1.03.01 . 76 . 02
1.03 . 1.03.01 . 76 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 76 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 557.600.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (847.145.610.000,00)
Samarinda, 25 Januari 2017
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK