• Tidak ada hasil yang ditemukan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 : CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 : CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR"

Copied!
7
0
0

Teks penuh

(1)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: IWAN ERAWAN, SE, M.Si.

Jabatan

: CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Hj. NURHAYANTI

Jabatan

: BUPATI BOGOR,

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan

melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Pembina Tingkat I

NIP. 19580505 198503 1 025

BUPATI BOGOR,

CAMAT RANCABUNGUR

KABUPATEN BOGOR

Hj. NURHAYANTI

IWAN ERAWAN, SE, M.Si.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

(2)

UNIT PENANGGUNG JAWAB PENCIRI TERMAJU PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN A. UTAMA

1 Meningkatnya pelayanan dan - Koordinasi kegiatan 2 kegiatan Program Fasilitasi Kerukunan 107,245,000

kemudahan bagi umat beragama keagamaan 7 desa Umat Beragama

dalam menjalankan ibadahnya 1 Kegiatan Musabaqoh Tilawatil 72,795,000 Seksi Kesra - 6.5

Qur'an

2 Penyelenggaraan Hari-Hari 34,450,000 Seksi Kesra - 6.5

Besar Keagamaan

2 Meningkatnya kemandirian dan - Koordinasi 2 kegiatan 104,635,000

partisipasi pemuda dalam penyelenggaraan kegiatan

pembangunan hari besar 1 Penyelenggaraan Lomba 43,390,000 Seksi Kesra - 6.5

nasional/daerah,serta Tingkat Kecamatan,

lomba-lomba tingkat Kabupaten, Provinsi dan

kecamatan, kabupaten, Nasional

provinsi dan nasional

2 Peringatan Hari-hari 61,245,000 Seksi Kesra - 6.5

Bersejarah

Program Peningkatan Kinerja 1,260,915,000 Kecamatan

3 Meningkatnya pelayanan perizinan - Jumlah izin/surat 607 izin 1 Penyelenggaraan Pelayanan 128,179,000 Sekretariat - 6.5

yang sesuai dengan ketentuan, keterangan/rekomendasi 1,101 surat keterangan Admistrasi Terpadu Kecamatan

cepat dan terjangkau masyarakat yang diterbitkan 113 rekomendasi

4 Meningkatnya kinerja pelayanan - Koordinasi penjaringan 3 kegiatan 2 Penyelenggaraan Penjaringan 94,564,000 Sekretariat - 6.5

Kecamatan aspirasi masyarakat Aspirasi Masyarakat

3 Penyelenggaraan Musrenbang 44,761,000 Seksi Pembangunan - 6.5

Tingkat Kecamatan

4 Penyusunan Monografi 33,538,000 Subag Program dan - 6.5

Kecamatan Evaluasi

5 Penyelenggaraan Rapat 55,949,000 Seksi Pemerintahan - 6.5

Minggon Keliling tingkat Kecamatan

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

KETERANGAN

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

(3)

UNIT PENANGGUNG JAWAB PENCIRI TERMAJU PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

KETERANGAN

- Pembinaan oleh 25 kegiatan 6 Pembinaan Penyelenggaraan 147,128,000 Seksi Pemerintahan - 6.5

kecamatan 7 desa Pemerintahan Desa dan

Kelurahan

7 Administrasi Kependudukan 70,272,000 Seksi Pemerintahan - 6.5

Kecamatan

8 Penataan Administrasi 26,554,000 Seksi Pemerintahan - 6.5

Pertanahan

9 Pembinaan Kesatuan Bangsa 35,815,000 Seksi Trantib - 6.5

dan Perlindungan Masyarakat

10 Pembinaan Idiologi 23,187,000 Seksi Trantib - 6.5

Negara dan Kesatuan Bangsa

11 Pelaksanaan Penegakan 29,690,000 Seksi Trantib - 6.5

Peraturan Daerah

12 Penyelenggaraan Ketentraman 33,340,000 Seksi Trantib - 6.5

dan Ketertiban Umum

13 Penyelenggaraan Pembinaan 30,008,000 Seksi Trantib - 6.5

Polisi Pamong Praja Kecamatan

14 Pembinaan dan Pengendalian 28,828,000 Seksi Kesra - 6.5

Bantuan Sosial

15 Pembinaan Pemberdayaan 27,473,000 Seksi Kesra - 6.5

Perempuan

16 Pembinaan Organisasi Sosial 22,045,000 Seksi Kesra - 6.5

Kemasyarakatan

17 Pembinaan Keluarga 22,670,000 Seksi Kesra - 6.5

Berencana

18 Pencegahan dan Penanggulangan 23,782,000 Seksi Kesra - 6.5

Bencana Alam dan Pengungsian

19 Pembinaan Kesehatan 40,235,000 Seksi Kesra - 6.5

(4)

PEMBANGUNAN

20 Pembinaan dan Pengawasan 40,967,000 Seksi Kesra - 6.5

Kegiatan Program Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Tekhnnologi, Generasi Muda Keolahragaan, Kepramukaan dan Budaya

21 Pengkoordinasian dan 31,440,000 Seksi Kesra - 6.5

Pengawasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah

22 Pembinaan dan Pengembangan 28,660,000 Seksi Perekonomian - 6.5

Industri, Koperasi dan Ussaha Kecil Menengah (UKM)

23 Pembinaan, Pelaksanaan, 22,914,000 Seksi Perekonomian - 6.5

Pengawasan dan

Pengendalian Perekonomian

24 Pembinaan dan 13,038,000 Seksi Perekonomian - 6.5

Pengembangan Kepariwisataan

25 Pembinaan dan Pengawasaan 20,121,000 Seksi Perekonomian - 6.5

Pertambangan, Energi dan Kelistrikan

26 Pembinaan dan Peningkatan 23,510,000 Seksi Perekonomian - 6.5

Peran Serta Masyarakat dalam Perekonomian

27 Pengkoordinasian, Pembinaan 30,039,000 Seksi Perekonomian - 6.5

dan Pengawasan serta Pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan

28 Pengkoordinasian 29,597,000 Seksi Pembangunan - 6.5

Pelaksanaan Pembangunan Swadaya Masyarakat

(5)

UNIT PENANGGUNG JAWAB PENCIRI TERMAJU PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

KETERANGAN

29 Pengawasan, Penyaluran, dan 28,318,000 Seksi Perekonomian - 6.5

Pengembalian Kredit dalam Rangka Menunjang Keberhasilan Program Produksi

30 Koordinasi Penyelenggaraan 74,293,000 Seksi Pembangunan - 6.5

Pembangunan B. PENUNJANG

Program Pelayanan 174,934,000 Administrasi Perkantoran

1 Tertatanya administrasi dan - Terpenuhinya kebutuhan 11 Kegiatan 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, 17,400,000 Subag Umum dan - 6.4

pertanggungjawaban keuangan; administrasi perkantoran Sumber Daya Air dan Listrik Kepegawaian

2 Penyediaan Jasa 6,400,000 Subag Umum dan - 6.4

Pemeliharaan dan Perizinan Kepegawaian

Kendaraan Dinas/Operasional

3 Penyediaan Jasa Kebersihan 40,480,000 Subag Umum dan - 6.4

Kantor Kepegawaian

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10,000,000 Subag Umum dan - 6.4

Kepegawaian

5 Penyediaan Barang Cetakan 10,000,000 Subag Umum dan - 6.4

dan Penggandaan Kepegawaian

6 Penyediaan Makanan dan 14,400,000 Subag Umum dan - 6.4

Minuman Kepegawaian

7 Rapat-rapat Koordinasi dan 5,240,000 Subag Umum dan - 6.4

Konsultasi Ke Dalam dan Kepegawaian

Luar Daerah

8 Pelayanan Dokumentasi dan 6,000,000 Subag Umum dan - 6.4

Arsip SKPD Kepegawaian

9 Penyediaan Pelayanan 6,000,000 Subag Umum dan - 6.4

Administrasi Kepegawaian Kepegawaian

10 Penyediaan Pelayanan 5,014,000 Subag Umum dan - 6.4

(6)

PEMBANGUNAN

11 Penyediaan Pelayanan 54,000,000 Subag Umum dan - 6.4

Keamanan Kantor Kepegawaian

- Terpenuhinya kebutuhan 7 Kegiatan Program Peningkatan Sarana 118,300,000

sarana prasarana aparatur dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Mebeleur 35,750,000 Subag Umum dan - 6.4

Kepegawaian

2 Pengadaan Peralatan Kantor 19,750,000 Subag Umum dan - 6.4

Kepegawaian

3 Pengadaan Perlengkapan 21,500,000 Subag Umum dan - 6.4

Kantor Kepegawaian

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala 15,000,000 Subag Umum dan - 6.4

Gedung Kantor Kepegawaian

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala 18,000,000 Subag Umum dan - 6.4

Kendaraan Dinas /Operasional Kepegawaian

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala 5,500,000 Subag Umum dan - 6.4

Peralatan Kantor Kepegawaian

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala 2,800,000 Subag Umum dan - 6.4

Perlengkapan Kantor Kepegawaian

- Terwujudnya pertanggung 8 Kegiatan Program Peningkatan 319,910,000

jawaban kinerja dan Pengembangan Sistem

keuangan SKPD Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian 95,200,000 Subag Keuangan - 6.4

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Penyusunan Pelaporan 11,996,000 Subag Keuangan - 6.4

Keuangan Semesteran

3 Penyusunan Pelaporan 8,337,000 Subag Keuangan - 6.4

Keuangan Akhir Tahun

4 Penyusunan Perencanaan 76,170,000 Subag Program dan - 6.4

(7)

UNIT PENANGGUNG JAWAB PENCIRI TERMAJU PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

KETERANGAN

5 Penatausahaan Keuangan 50,170,000 Subag Keuangan - 6.4

SKPD

6 Publikasi Kinerja SKPD 25,000,000 Subag Program dan - 6.4

Evaluasi

7 Penyusunan Renja SKPD 32,924,000 Subag Program dan - 6.4

Evaluasi

8 Penyusunan Renstra SKPD 20,113,000 Subag Program dan - 6.4

Evaluasi

JUMLAH ANGGARAN :

PROGRAM :

1 Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Rp. 107,245,000

2 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp. 104,635,000

3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Rp. 1,260,915,000

4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 174,934,000

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 118,300,000

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Rp. 319,910,000

Capaian Kinerja dan Keuangan

Hj. NURHAYANTI IWAN ERAWAN, SE, M.Si.

Pembina Tingkat I NIP. 19580505 198503 1 025

MENYETUJUI MENGETAHUI

BUPATI BOGOR, CAMAT RANCABUNGUR

KABUPATEN BOGOR 6

2,085,939,000

Referensi

Dokumen terkait

[r]

Upaya untuk menjadi suatu lembaga keuangan yang kredibel dengan menjalankan prinsip kehati- hatian sebagai bagian dari peraturan pemerintah yang dibuat oleh Bank

[r]

Berdasarkan data tersebut simpulan hasil penelitian ini adalah: (1) terdapat perbedaan kemampuan menulis eksposisi yang signifikan antara siswa kelas X SMA Negeri 7

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh enam bulan Juli tahun Dua ribu sebelas, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Pada Dinas Kesehatan Provinsi

[r]

[r]

[r]