Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: IWAN ERAWAN, SE, M.Si.
Jabatan
: CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
: Hj. NURHAYANTI
Jabatan
: BUPATI BOGOR,
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan
melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19580505 198503 1 025
BUPATI BOGOR,
CAMAT RANCABUNGUR
KABUPATEN BOGOR
Hj. NURHAYANTI
IWAN ERAWAN, SE, M.Si.
Pihak Kedua,
Pihak Pertama,
.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR
UNIT PENANGGUNG JAWAB PENCIRI TERMAJU PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN A. UTAMA
1 Meningkatnya pelayanan dan - Koordinasi kegiatan 2 kegiatan Program Fasilitasi Kerukunan 107,245,000
kemudahan bagi umat beragama keagamaan 7 desa Umat Beragama
dalam menjalankan ibadahnya 1 Kegiatan Musabaqoh Tilawatil 72,795,000 Seksi Kesra - 6.5
Qur'an
2 Penyelenggaraan Hari-Hari 34,450,000 Seksi Kesra - 6.5
Besar Keagamaan
2 Meningkatnya kemandirian dan - Koordinasi 2 kegiatan 104,635,000
partisipasi pemuda dalam penyelenggaraan kegiatan
pembangunan hari besar 1 Penyelenggaraan Lomba 43,390,000 Seksi Kesra - 6.5
nasional/daerah,serta Tingkat Kecamatan,
lomba-lomba tingkat Kabupaten, Provinsi dan
kecamatan, kabupaten, Nasional
provinsi dan nasional
2 Peringatan Hari-hari 61,245,000 Seksi Kesra - 6.5
Bersejarah
Program Peningkatan Kinerja 1,260,915,000 Kecamatan
3 Meningkatnya pelayanan perizinan - Jumlah izin/surat 607 izin 1 Penyelenggaraan Pelayanan 128,179,000 Sekretariat - 6.5
yang sesuai dengan ketentuan, keterangan/rekomendasi 1,101 surat keterangan Admistrasi Terpadu Kecamatan
cepat dan terjangkau masyarakat yang diterbitkan 113 rekomendasi
4 Meningkatnya kinerja pelayanan - Koordinasi penjaringan 3 kegiatan 2 Penyelenggaraan Penjaringan 94,564,000 Sekretariat - 6.5
Kecamatan aspirasi masyarakat Aspirasi Masyarakat
3 Penyelenggaraan Musrenbang 44,761,000 Seksi Pembangunan - 6.5
Tingkat Kecamatan
4 Penyusunan Monografi 33,538,000 Subag Program dan - 6.5
Kecamatan Evaluasi
5 Penyelenggaraan Rapat 55,949,000 Seksi Pemerintahan - 6.5
Minggon Keliling tingkat Kecamatan
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
KETERANGAN
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
UNIT PENANGGUNG JAWAB PENCIRI TERMAJU PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
KETERANGAN
- Pembinaan oleh 25 kegiatan 6 Pembinaan Penyelenggaraan 147,128,000 Seksi Pemerintahan - 6.5
kecamatan 7 desa Pemerintahan Desa dan
Kelurahan
7 Administrasi Kependudukan 70,272,000 Seksi Pemerintahan - 6.5
Kecamatan
8 Penataan Administrasi 26,554,000 Seksi Pemerintahan - 6.5
Pertanahan
9 Pembinaan Kesatuan Bangsa 35,815,000 Seksi Trantib - 6.5
dan Perlindungan Masyarakat
10 Pembinaan Idiologi 23,187,000 Seksi Trantib - 6.5
Negara dan Kesatuan Bangsa
11 Pelaksanaan Penegakan 29,690,000 Seksi Trantib - 6.5
Peraturan Daerah
12 Penyelenggaraan Ketentraman 33,340,000 Seksi Trantib - 6.5
dan Ketertiban Umum
13 Penyelenggaraan Pembinaan 30,008,000 Seksi Trantib - 6.5
Polisi Pamong Praja Kecamatan
14 Pembinaan dan Pengendalian 28,828,000 Seksi Kesra - 6.5
Bantuan Sosial
15 Pembinaan Pemberdayaan 27,473,000 Seksi Kesra - 6.5
Perempuan
16 Pembinaan Organisasi Sosial 22,045,000 Seksi Kesra - 6.5
Kemasyarakatan
17 Pembinaan Keluarga 22,670,000 Seksi Kesra - 6.5
Berencana
18 Pencegahan dan Penanggulangan 23,782,000 Seksi Kesra - 6.5
Bencana Alam dan Pengungsian
19 Pembinaan Kesehatan 40,235,000 Seksi Kesra - 6.5
PEMBANGUNAN
20 Pembinaan dan Pengawasan 40,967,000 Seksi Kesra - 6.5
Kegiatan Program Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Tekhnnologi, Generasi Muda Keolahragaan, Kepramukaan dan Budaya
21 Pengkoordinasian dan 31,440,000 Seksi Kesra - 6.5
Pengawasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah
22 Pembinaan dan Pengembangan 28,660,000 Seksi Perekonomian - 6.5
Industri, Koperasi dan Ussaha Kecil Menengah (UKM)
23 Pembinaan, Pelaksanaan, 22,914,000 Seksi Perekonomian - 6.5
Pengawasan dan
Pengendalian Perekonomian
24 Pembinaan dan 13,038,000 Seksi Perekonomian - 6.5
Pengembangan Kepariwisataan
25 Pembinaan dan Pengawasaan 20,121,000 Seksi Perekonomian - 6.5
Pertambangan, Energi dan Kelistrikan
26 Pembinaan dan Peningkatan 23,510,000 Seksi Perekonomian - 6.5
Peran Serta Masyarakat dalam Perekonomian
27 Pengkoordinasian, Pembinaan 30,039,000 Seksi Perekonomian - 6.5
dan Pengawasan serta Pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
28 Pengkoordinasian 29,597,000 Seksi Pembangunan - 6.5
Pelaksanaan Pembangunan Swadaya Masyarakat
UNIT PENANGGUNG JAWAB PENCIRI TERMAJU PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
KETERANGAN
29 Pengawasan, Penyaluran, dan 28,318,000 Seksi Perekonomian - 6.5
Pengembalian Kredit dalam Rangka Menunjang Keberhasilan Program Produksi
30 Koordinasi Penyelenggaraan 74,293,000 Seksi Pembangunan - 6.5
Pembangunan B. PENUNJANG
Program Pelayanan 174,934,000 Administrasi Perkantoran
1 Tertatanya administrasi dan - Terpenuhinya kebutuhan 11 Kegiatan 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, 17,400,000 Subag Umum dan - 6.4
pertanggungjawaban keuangan; administrasi perkantoran Sumber Daya Air dan Listrik Kepegawaian
2 Penyediaan Jasa 6,400,000 Subag Umum dan - 6.4
Pemeliharaan dan Perizinan Kepegawaian
Kendaraan Dinas/Operasional
3 Penyediaan Jasa Kebersihan 40,480,000 Subag Umum dan - 6.4
Kantor Kepegawaian
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10,000,000 Subag Umum dan - 6.4
Kepegawaian
5 Penyediaan Barang Cetakan 10,000,000 Subag Umum dan - 6.4
dan Penggandaan Kepegawaian
6 Penyediaan Makanan dan 14,400,000 Subag Umum dan - 6.4
Minuman Kepegawaian
7 Rapat-rapat Koordinasi dan 5,240,000 Subag Umum dan - 6.4
Konsultasi Ke Dalam dan Kepegawaian
Luar Daerah
8 Pelayanan Dokumentasi dan 6,000,000 Subag Umum dan - 6.4
Arsip SKPD Kepegawaian
9 Penyediaan Pelayanan 6,000,000 Subag Umum dan - 6.4
Administrasi Kepegawaian Kepegawaian
10 Penyediaan Pelayanan 5,014,000 Subag Umum dan - 6.4
PEMBANGUNAN
11 Penyediaan Pelayanan 54,000,000 Subag Umum dan - 6.4
Keamanan Kantor Kepegawaian
- Terpenuhinya kebutuhan 7 Kegiatan Program Peningkatan Sarana 118,300,000
sarana prasarana aparatur dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Mebeleur 35,750,000 Subag Umum dan - 6.4
Kepegawaian
2 Pengadaan Peralatan Kantor 19,750,000 Subag Umum dan - 6.4
Kepegawaian
3 Pengadaan Perlengkapan 21,500,000 Subag Umum dan - 6.4
Kantor Kepegawaian
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala 15,000,000 Subag Umum dan - 6.4
Gedung Kantor Kepegawaian
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala 18,000,000 Subag Umum dan - 6.4
Kendaraan Dinas /Operasional Kepegawaian
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala 5,500,000 Subag Umum dan - 6.4
Peralatan Kantor Kepegawaian
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala 2,800,000 Subag Umum dan - 6.4
Perlengkapan Kantor Kepegawaian
- Terwujudnya pertanggung 8 Kegiatan Program Peningkatan 319,910,000
jawaban kinerja dan Pengembangan Sistem
keuangan SKPD Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian 95,200,000 Subag Keuangan - 6.4
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 Penyusunan Pelaporan 11,996,000 Subag Keuangan - 6.4
Keuangan Semesteran
3 Penyusunan Pelaporan 8,337,000 Subag Keuangan - 6.4
Keuangan Akhir Tahun
4 Penyusunan Perencanaan 76,170,000 Subag Program dan - 6.4
UNIT PENANGGUNG JAWAB PENCIRI TERMAJU PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
KETERANGAN
5 Penatausahaan Keuangan 50,170,000 Subag Keuangan - 6.4
SKPD
6 Publikasi Kinerja SKPD 25,000,000 Subag Program dan - 6.4
Evaluasi
7 Penyusunan Renja SKPD 32,924,000 Subag Program dan - 6.4
Evaluasi
8 Penyusunan Renstra SKPD 20,113,000 Subag Program dan - 6.4
Evaluasi
JUMLAH ANGGARAN :
PROGRAM :
1 Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Rp. 107,245,000
2 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp. 104,635,000
3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Rp. 1,260,915,000
4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 174,934,000
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 118,300,000
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Rp. 319,910,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
Hj. NURHAYANTI IWAN ERAWAN, SE, M.Si.
Pembina Tingkat I NIP. 19580505 198503 1 025
MENYETUJUI MENGETAHUI
BUPATI BOGOR, CAMAT RANCABUNGUR
KABUPATEN BOGOR 6
2,085,939,000