• Tidak ada hasil yang ditemukan

Jombang, 10 Oktober 2014 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT. MOKHAMAD BISRI, S.Sos., MSi Penata Tingkat I NIP

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Jombang, 10 Oktober 2014 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT. MOKHAMAD BISRI, S.Sos., MSi Penata Tingkat I NIP"

Copied!
27
0
0

Teks penuh

(1)
(2)

Rencana Kerja Bagian

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Nya, sehingga penyusun

Kesejahteraan Rakyat

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupa

Anggaran 2015 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kerja selama satu tahun anggaran.

Sebagai unsur peny Administrasi Kesejahteraan R

kegiatan dan indikator capaian guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya

perencanaan strategi

Permendagri No. 59 Tahun 2007 pemerintahan. Disamping itu Rencana

diharapkan dapat dipergunakan menjadi tolok ukur tingkat capaian (target) pelaksanaan kegiatan di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jo

Menyadari akan ketidak sempurnaan dalam penyusunan Rencana K Tahunan Tahun Anggaran 201

demi peningkatan kinerja selanjutnya.

ian Administrasi Kesra Tahun 2015

kur kami panjatkan kehadirat Allah SWT

, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Ba Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015dapat diwujudkan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupa

dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kerja selama satu

Sebagai unsur penyelenggara pemerintah di Sekretariat Kabupaten, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat berkewajiban menyusun

indikator capaian guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada suatu

rategis dan berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 da Permendagri No. 59 Tahun 2007 sebagai wujud akuntabiltas penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu Rencana Kerja Tahunan Tahun Anggran 201

pkan dapat dipergunakan menjadi tolok ukur tingkat capaian (target) pelaksanaan kegiatan di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jombang.

Menyadari akan ketidak sempurnaan dalam penyusunan Rencana K Tahunan Tahun Anggaran 2015 ini, maka kami senantiasa berharap saran dan kritik demi peningkatan kinerja selanjutnya.

Jombang, 10 Oktober 2014 KEPALA BAGIAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

MOKHAMAD BISRI, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19670906 198903 1 006

i Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-an Renchidayah-ana Kerja (Renja) Bagihidayah-an Administrasi

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kerja selama satu

elenggara pemerintah di Sekretariat Kabupaten, Bagian akyat berkewajiban menyusun, menetapkan program indikator capaian guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok

yang didasarkan pada suatu Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan sebagai wujud akuntabiltas penyelenggaraan Kerja Tahunan Tahun Anggran 2015 ini pkan dapat dipergunakan menjadi tolok ukur tingkat capaian (target) pelaksanaan kegiatan di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi

Menyadari akan ketidak sempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, maka kami senantiasa berharap saran dan kritik

Jombang, 10 Oktober 2014

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

MOKHAMAD BISRI, S.Sos., MSi

Penata Tingkat I 19670906 198903 1 006

(3)

Rencana Kerja Bagian KATA PENGANTAR DAFTAR ISI ... BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan hukum 1.3 Maksud dan tujuan 1.4 Sistematika

BAB II VISI DAN MISI

2.1 Visi Bagian administrasi Kesra 2.2 Misi Bagian Administrasi Kes

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

3.1 Evaluasi pe

BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran dan Indikator Sasaran... 4.3 Program dan

BAB V INDIKATOR KINERJA

5.1. Indikator K 5.2. Sasaran

BAB VI DANA INDIKATIF BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

6.1 Matrik Program dan Kegiatan In 6.1 Matrik Program Hibah dan Bansos...

BAB VII PENUTUP

ian Administrasi Kesra Tahun 2015

KATA PENGANTAR ... i

... PENDAHULUAN Latar Belakang ... Landasan hukum ... Maksud dan tujuan... Sistematika Renja... VISI DAN MISI Visi Bagian administrasi Kesra ... 5

2.2 Misi Bagian Administrasi Kesra... EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN Tujuan... Sasaran dan Indikator Sasaran... Program dan Kegiatan... INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KINERJA Indikator Kinerja Program... Sasaran dan Indikator Sasaran... DANA INDIKATIF BERDASARKAN PAGU INDIKATIF 6.1 Matrik Program dan Kegiatan Indikatif... atrik Program Hibah dan Bansos... UTUP... 16 ii ... i ... ... ii ... 1 ... 2 ... 3 ... 3 ... 5 ra... 5

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU laksanaan renja SKPD tahun lalu... 6

SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN ... 8

Sasaran dan Indikator Sasaran... 8

... 8

KINERJA KEGIATAN ... 10

dan Indikator Sasaran... 10

DANA INDIKATIF BERDASARKAN PAGU INDIKATIF dikatif... 13

... 15

(4)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 1

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kesejahteraan untuk seluruh rakyat keberhasilannya ditentukan berbagai faktor dan bukan semata-mata karena tersedianya dana. Lingkup permasalahan kesejahateraan dewasa ini semakin kompleks baik karena adanya faktor struktur penduduk maupun faktor yang ditimbulkan sebagai dampak kebijakan, intervensi dan inovasi pembangunan.

Pada dasarnya pembangunan kesejahteraan rakyat haruslah ditujukan untuk membangun kehidupan masyarakat yang bermartabat, berkualitas secara berkesinambungan antara lain menyangkut akses penduduk khususnya penduduk miskin terhadap pemenuhan hak dasar atas pangan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, air bersih, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, perlindungan hak atas tanah, rasa aman, serta kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan.

Dalam pembangunan kesejahteraan rakyat berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, tercermin dari membaiknya berbagai indikator kinerja seperti pendidikan, kesehatan, dan pengandalian kelahiran, meskipun masih banyak lagi kondisi yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Disamping

masih perlunya ditingkatkan perhatian terhadap masalah-masalah

ketenagakerjaan, pariwisata, kesejahteraan sosial, kebudayaan dan keagamaan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sosial ekonomi kaum perempuan, anak dan generasi muda.

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu agenda prioritas dan menjadi salah satu kunci keberhasilan upaya pembangunan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan, untuk itu perlu menjadi perhatian dari seluruh komponen bangsa agar melaksanakannya secara sungguh-sungguh guna kepentingan peningkatan kualitas dan kapasitas generasi muda. Berbagai ketimpangan dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan masih terjadi, sehingga dalam lima tahun ini perlu lebih digalakkan upaya secara lintas sektoral guna peningkatan gizi dan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, ketrampilan hidup, dan keolahragaan serta partisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Rencana kerja ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban regulatif berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan dan pemerintahan daerah. Program kegiatan yang tertuang didalamnya merupakan

(5)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 2

amanat penyelenggaraan pemerintahan urusan Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat sebagai unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Keterkaitan rencana kerja ini dengan rencana strategis yang lebih tinggi seperti RPJMD Provinsi maupun RPJMD Pusat menunjukkan bahwa Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jombang tidak hanya mengemban amanat mengimplementasikan program-program daerah dengan dana APBD Kabupaten, tetapi juga mengemban amanat mensukseskan Program Pemerintah Provinsi maupun Pusat dengan tetap berada dalam kerangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jombang.

Organisasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Jombang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Jombang sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, serta dalam menyusun rencana kerja tahun 2015 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jombang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

(6)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 3 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang;

9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Kabupaten Jombang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Penyusunan Renja Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Jombang Tahun 2015 untuk:

1. Sebagai kejelasan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Jombang.

2. Sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah di Pemerintah Kabupaten Jombang khususnya Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Jombang.

3. Untuk mengukur tingkat pencapaian (target) pelaksanaan kegiatan di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat apakah sudah sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jombang

1.4 SISTEMATIKA RENJA

Untuk lebih memudahkan dalam memahami Dokumen Rencana Kerja ini, maka disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja SKPD, uraian singkat mengenai rencana kerja, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD, serta menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD.

(7)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 4

BAB II VISI DAN MISI BAGIAN ADMINISTRASI KESRA

Pada bab ini memaparkan visi dan misi Bagian Administrasi Kesra sebagai implementasi untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Jombang

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN ADMINISTRASI KESRA TAHUN 2014.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

Pada bab ini menjelaskan apa yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu serta tentang hasil yang akan dicapai secara nyata, menjelaskan program/kegiatan, indikator dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renja Bagian Administrasi Kesra.

BAB V INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN YANG BAGIAN ADMINISTRASI KESRA.

Pada bab ini menjelaskan indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang ingin dicapai yang dapat menjelaskan secara nyata sasaran.

BAB VI DANA INDIKATIF BERDASARKAN PAGU INDIKATIF.

Pada bab ini menjelaskan jumlah dana yang dibutuhkan dalam melaksanakan program kegiatan dan sumber dana untuk tahun anggaran n+1.

BAB VII PENUTUP

Berisi kaidah pelaksanaan yang memuat arahan dan penegasan dalam menerapkan Renja Bagian Administrasi Kesra

(8)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 5

2.1 Visi Bagian Administrasi Kesra

Dalam rangka memberikan arah dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Jombang yakni: “JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA”, maka Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jombang menetapkan Visinya yaitu: “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pelayanan publik dalam rangka memantapkan Jombang yang sejahtera“. Dengan Visi ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan ke arah mana unit kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mau dibawa dan bagaimana Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat tetap eksis, serta dapat memberi kontribusi dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Jombang

2.2 Misi Bagian Administrasi Kesra

Sebagai tindak lanjut dari Visi yang telah ditetapkan dan menjadi komitmen bersama Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, maka ditetapkan Misi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama.

2) Mewujudkan layanan dasar yang terjangkau.

3) Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih. 4) Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi.

2.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi a. Tujuan

Tujuan yang diprogramkan Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat pada hakekatnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai dalam RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang antara lain : 1) Memperbaiki sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan norma

yang berlaku dalam kehidupan beragama dan bernegara.

2) Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat”.

(9)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 6 3) Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang

profesional.

4) Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bermartabat sesuai dengan norma kehidupan beragama dan bernegara.

5) Menciptakan tata kelola pembangunan daerah yang berkualitas.

6) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung.

b. Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, sasaran yang ingin dicapai oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai RPJMD 2014-2018 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah : 1. Terwujudnya toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.

3. Meningkatnya peranan pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat.

4. Meningkatnya koordinasi administrasi pemerintah daerah.

5. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana aparatur.

c. Strategi

1. Strategi dan Kebijakan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jombang menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1).Strategi

a) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama masyarakat.

b) Peningkatan akses layanan pendidikan tinggi.

c) Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan prasarana aparatur.

2). Kebijakan

a) Fasilitasi peningkatan kualitas sarana dan prasarana ibadah dan lembaga keagamaan.

(10)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 7 b) Meningkatkan fasilitasi penyediaan beasiswa perguruan

tinggi bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi.

c) Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan peringatan hari besar agama dan nasional.

d) Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat.

(11)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 8 Pada tahun 2014 susunan organisasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang mempunyai urusan/kewenangan yang didasarkan pembentukannya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Evaluasi capaian kinerja yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2014, sebagai berikut:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

▪ Penyediaan Pelayanan administrasi Perkantoran realisasi 93,61 %. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

▪ Pemeliharaan Rutin/berkala/ gedung kantor realisasi 28,12 % ▪ Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional realisasi 67,27 %

Program peningkatan disiplin aparatur

▪ Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu realisasi 75,63 %.

Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD

▪ Penyusunan Rencana Strategis SKPD realisasi 0 % ▪ Penyusunan Rencana Kerja SKPD realisasi 0 %

▪ Penyusunan Laporan Capaian Kerja SKPD realisasi 0 % ▪ Penyusunan Laporan keuangan SKPD 0 %

Program fasilitasi administrasi kesejahteraan Rakyat

▪ Kegiatan peringatan hari-hari besar agama, target 16 kali, realisasi 16 kali dengan realisasi dana mencapai 93,01 %.

▪ Kegiatan peringatan hari-hari besar nasional, target 9 kali, realisasi 9 kali dengan realisasi dana mencapai 87,78 %.

▪ Kegiatan penanganan kesejahteraan rakyat mencapai 81,08 %.

Kegiatan Monitoring dan evaluasi Bantuan Hibah dan Sosial kepada masyarakat 32,86 %.

Peringatan Hari Jadi Jombang realisasi 0 % (tidak dilaksanakan).

Bantuan sosial pengobatan sebanyak 3 orang dan pemulangan orang terlantar (0 orang) realisasi dana sebesar 6 %.

Bantuan sosial beasiswa sekolah bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi 74 orang, realisasi dana sebesar 101.750.000,- (51 %).

(12)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 9 Fasilitasi penyaluran beras miskin (Raskin) kepada 102.005 RTS tiap bulan selama 12 bulan.

Pemberian bantuan beras kepada abang becak, pasukan kuning, pemulung dan PMKS lainnya sebanyak 5.500 pak (Rp. 242.000.000,-), realisasi 5.100 pak (Rp. 198.900.000,-) atau (82,19 %)

Bantuan sosial kepada Abang becak, Pasukan kuning, Pemulung dan PMKS lainnya sebanyak 5.100 orang, realisasi dana Rp.255.000.000,-. (92,7 %)

Pembinaan organisasi sosial keagamaan berupa pelaksanaan ibadah haji sebanyak 798 jamaah.

Fasilitasi pemberian Hibah untuk pembinaan TPQ sebanyak 1.754 lembaga (4.385.000.000,-), realisasi dana sebesar 4.240.000.000,- (96,69 %).

Fasilitasi pemberian Hibah urusan keagamaan /peribadatan dan pembangunan tempat ibadah 329 lembaga (Rp. 3.947.650.000,-), realisasi 195 lembaga, Rp.2.350.650.000,- (59,55 %).

Fasilitasi pemberian Hibah pemeliharaan rumah ibadah sebanyak 556 lembaga (Rp. 2.000.000.000,-), realisasi 379 lembaga, Rp. 1.425.000.000,- (71,25 %). Fasilitasi pemberian hibah insentif Guru ngaji TPQ 1754 lembaga

(Rp. 4.385.000.000,-), realisasi 1696 lembaga, Rp. 4.240.000.000,- (96,69 %).

Fasilitasi pemberian hibah badan/lembaga/organisasi/kelompok/anggota

masyarakat (Hibah dan Bansos) sebanyak 17 lembaga (YKI, YJI, FSK, KPA, Unduh-unduh GKJW jema’at Mojowarno, LPTQ, GN-OTA, ISHARI, Jantiko mantab, BKPMRI, IPHI, DMI, Komda Lansia, Pesantren Attahdzib, BAZ, Ponpes Lathifiyyah II, Majelis Ta’lim Mar’atus Sholihah) dengan dana sebesar Rp. 2.561.600.000,- dan realisasi 12 lembaga, Rp. 2.416.600.000,- (94,32 %). Sedangkan yang tidak realisasi ada 5 lembaga yaitu: YKI, YJI, Forum Silaturahmi Khufadz (FSH), Pesantren Attahdzib, dan Badan Amil Zakat (BAZ).

(13)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 10

4.1 Tujuan

Tujuan yang diprogramkan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada hakekatnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai antara lain :

1. Memperbaiki sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan beragama dan bernegara.

2.Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat”.

3.Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional.

4. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bermartabat sesuai dengan norma kehidupan beragama dan bernegara.

5.Menciptakan tata kelola pembangunan daerah yang berkualitas. 6.Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana

dan prasarana pendukung.

4.2 Sasaran dan Indikator Sasaran

Dalam rangka menjalankan visi dan misi organisasi sasaran yang ingin dicapai oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah:

1. Sasaran

1) Terwujudnya toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Meningkatkan pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.

3) Meningkatnya peranan pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat.

4) Meningkatnya koordinasi administrasi pemerintah daerah.

5) Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana aparatur.

2. Indikator Sasaran

1) Terjaga kondisi tidak pernah terjadi konflik SARA di Jombang.

2) Meningkatnya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.

(14)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 11 3) Terfasilitasinya koordinasi pengembangan dan pengelolaan administrasi

Pemerintahan.

4) Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum dan perlengkapan.

4.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan rencana strategis, maka dalam tahun 2015 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007, serta yang sesuai dengan urusan yang ada pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, maka dapat ditetapkan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

▪ Penyediaan Pelayanan administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

▪ Pemeliharaan rutin/berkala/berat sarana prasarana gedung kantor. ▪ Pemeliharaan rutin/berkala/berat kendaraan Dinas / Operasional. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

▪ Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya.

4. Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD

▪ Penyusunan Rencana Kerja SKPD

▪ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD ▪ Penyusunan Laporan keuangan SKPD.

5. Program fasilitasi administrasi kesejahteraan Rakyat

▪ Peringatan hari-hari besar agama. ▪ Peringatan hari-hari besar nasional. ▪ Penanganan kesejahteraan rakyat. ▪ Peringatan Hari Jadi Jombang.

▪ Koordinasi / fasilitasi Penanggulangan HIV/AIDS ▪ Fasilitasi pemulangan orang terlantar.

6. Program peningkatan sarana dan prasarana ibadah, lembaga dan kegiatan keagamaan.

▪ Fasilitasi sarana dan prasarana ibadah serta kelembagaan ▪ Koordinasi / fasilitasi Forum silaturahmi huffat

▪ Koordinasi / fasilitasi festival Anak Sholeh

▪ Koordinasi / fasilitasi Musabaqoh Tilawatil Qur’an ▪ Koordinasi / fasilitasi Sema’an Alqur’an

7. Fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada : 1). Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA).

(15)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 12 2). Badan Amil Zakat (BAZ).

3). Pemeliharaan Rumah Ibadah.

4). Bantuan sosial untuk Beasiswa bagi Keluarga tidak mampu yang berprestasi.

5). Bantuan sosial kepada abang becak, pemulung, pasukan kuning dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) lainnya.

6). Bantuan sosial Pengobatan orang tidak mampu. 7). Bantuan sosial yatim piatu dan janda miskin. 8). Insentif Guru Ngaji TPQ.

(16)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 13

5.1 Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program yang akan dicapai dalam pelaksanaan rencana kerja ini adalah :

 Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran.  Meningkatnya kinerja, sarana dan prasarana SKPD.  Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu.

 Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD  Meningkatnya sarana dan prasarana ibadah yang dibantu.

 Meningkatnya lembaga keagamaan yang difasilitasi.

 Persentase hari besar agama dan nasional yang diperingati.  Meningkatnya persentase fasilitasi beasiswa perguruan tinggi.

5.2 Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kegiatan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program pada Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran.

▪ Terpeliharanya kendaraan dinas / kendaraan operasional. ▪ Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. ▪ Tersedianya pakaian olahraga.

▪ Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD

▪ Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja capaian.

▪ Tersusunnya dokumen keuangan semester, prognosis dan akhir tahun. ▪ Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pengembangan sarana prasarana ibadah dan lembaga keagamaan.

▪ Belanja kegiatan pengajian dan keagamaan lainnya. ▪ Terlaksananya kegiatan PHBN.

▪ Terlaksananya kegiatan pendistribusian Raskin, pembagian santunan kepada abang becak, pasukan kuning, pemulung, PMKS lainnya dan penanganan kesejahteraan rakyat lainnya.

▪ Terlaksananya kegiatan hari jadi Jombang.

▪ Terlaksananya kegiatan Forum silaturahmi Huffadz ▪ Terlaksananya kegiatan penanggulangan HIV/AIDS. ▪ Terlaksananya kegiatan Festival anak sholeh.

(17)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 14 ▪ Terlaksananya kegiatan sema’an Alqur’an.

▪ Terfasilitasinya pemulangan orang terlantar.

▪ Terfasilitasinya penyaluran beasiswa perguruan tinggi bagi siswa tidak mampu.

5.3 Indikator Sasaran Tahun 2015

No Sasaran Indikator Sasaran

Rencana Tingkat Capaian

(Target)

1 2 3 4

1 Fasilitasi dan koordinasi pengembangan sarana prasarana ibadah dan lembaga keagamaan

1 Meningkatnya persentase sarana dan prasarana ibadah yang dibantu

83%

2 Meningkatnya lembaga keagamaan

yang difasilitasi 83%

2 Fasilitasi Beasiswa sekolah bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi

3 Terlaksananya Fasilitasi Beasiswa sekolah bagi keluarga tidak mampu

yang berprestasi 70%

3 Peringatan hari besar agama

4 Belanja kegiatan pengajian dan

keagamaan lainnya 20

4 Peringatan hari besar Nasional 5 Terlaksananya kegiatan PHBN 20 kali 5 Penanganan Kesejahteraan Rakyat 6 Terlaksananya kegiatan

pendistribusian Raskin kali 12

7 pembagian santunan kepada abang becak, pasukan kuning, pemulung, PMKS lainnya

5.000 orang 6 Monev Bantuan Hibah dan

Sosial

8 Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi Bantuan Hibah dan Sosial 100 % 7 Peringatan hari jadi

Jombang

9 Terlaksananya kegiatan hari jadi

Jombang 1 kali

8 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

10 Tersedianya pelayanan administrasi

perkantoran 100% 9 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 11 Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 100% 10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 12 Terpeliharanya Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor 100%

11 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

13 Tersedianya pakaian olahraga 1

paket 12 Penyusunan Rencana

Kerja SKPD

14 Tersusunnya Dokumen Renja 1

Dokumen

13 Penyusunan Laporan capaian Kinerja SKPD

15 Tersusunnya Dokumen capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja capaian

1

Dokumen

14 Penyusunan Laporan keuangan SKPD

16 Tersusunnya Dokumen Keuangan

semester, prognosis, dan akhir tahun Dokumen 1

(18)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 15 Sumber dana yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2015 di lingkup Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Pemerintah Kabupaten Jombang berasal dari dana APBD:

1. Bantuan Langsung (Kegiatan) sebesar Rp. 5.415.128.750,00 (Lima milyar empat ratus lima belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). 2. Bantuan Tidak Langsung (Hibah dan Bansos) sebesar Rp. 7.570.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matrik program dan kegiatan indikatif terlampir.

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah N I H I L, karena Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat bukan unit kerja yang bersifat Profid Oriented (bukan unit kerja penghasil dana) namun bersifat pelayanan masyarakat bidang Kesejahteraan Rakyat.

(19)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 16

6.1 MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF BAGIAN ADMINISTRASI KESRA TAHUN 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran

Sebelum P APBD Sesudah P APBD

(1) (2) (3) (4) (5)

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran

243.950.000,00 268.330.000,00 Tersedianya pelayanan administrasi

perkantoran

100 % Penyediaan pelayanan administrasi

perkantoran

243.950.000,00 268.330.000,00

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

24.225.000,00 24.225.000,00 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan

gedung kantor

100 % Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat

sarana dan prasarana gedung kantor

10.625.000,00 10.625.000,00

Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional

100 % Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat

kendaraan dinas / kendaraan operasional

13.600.000,00 13.600.000,00

Terlaksananya kedisiplinan kepegawaian dalam rangka peningkatan kinerja

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Program peningkatan disiplin aparatur 2.528.750,00 2.528.750,00

Tersedianya pakaian olahraga 1 paket Pengadaan pakaian dinas dan pakaian

khusus lainnya

2.528.750,00 2.528.750,00

Terlaksananya perencanaan dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan

Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

12.750.000,00 12.750.000,00

Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 Dokumen Penyusunan rencana kerja SKPD 4.250.000,00 4.250.000,00

Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD 1 Dokumen Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD 4.250.000,00 4.250.000,00

Tersusunnya laporan keuangan SKPD 1 Dokumen Penyusunan laporan keuangan SKPD 4.250.000,00 4.250.000,00

Persentase terselenggaranya fasilitasi Administrasi Kesra

Terselenggaranya fasilitasi Administrasi Kesra

Program fasilitasi administrasi Kesra 3.270.050.000,00 3.552.650.000,00 Belanja kegiatan pengajian dan keagamaan

lainya

20 kali Peringatan hari-hari besar Agama 645.000.000,00 966.800.000,00

Terlaksananya kegiatan PHBN 12 kali Peringatan hari-hari besar nasional 817.550.000,00 1.027.550.000,00

Terlaksananya kegiatan pendistribusian Raskin

12 kali Penanganan kesejahteraan rakyat 1.227.500.000,00 1.227.500.000,00

Terlaksananya pembagian santunan Abang becak, Pasukan kuning, Pemulung dan PMKS lainnya dan penanganan kesejahteraan rakyat lainya

5000 orang

(20)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 17

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran

Sebelum P APBD Sesudah P APBD

(1) (2) (3) (4) (5)

Terlaksananya kegiatan hari jadi Jombang 1 paket Peringatan hari jadi Jombang 255.000.000,00 0

Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi kegiatan

Penanggulangan AIDS/HIV

Terlaksananya kegiatan Penanggulangan AIDS/HIV

12 bulan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan

Penanggulangan AIDS/HIV

300.000.000,00 305.800.000,00

Fasilitasi pemulangan orang orang terlantar 12 bulan Terfasilitasinya pemulangan orang terlantar 25.000.000,00 25.000.000,00

Persentase konflik Suku, Agama, Ras antar golongan (SARA)

Meningkatnya sarana dan prasarana ibadah, lembaga dan kegiatan keagamaan

Program peningkatan sarana dan prasarana ibadah serta lembaga keagamaan

1.861.625.000,00 1.854.645.000,00

Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pengembangan sarana prasarana ibadah dan lembaga keagamaan

100 % Fasilitasi sarana dan prasarana ibadah serta

kelembagaan

44.625.000,00 44.625.000,00

Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Forum Silaturahmi Huffat

Terlaksananya kegiatan Forum Silaturahmi Huffadz

12 bulan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Forum

Silaturahmi Huffadz

982.000.000,00 982.000.000,00

Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Festifal Anak Sholeh

Terlaksananya kegiatan Festifal Anak Sholeh 12 bulan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Festifal

Anak Sholeh

50.000.000,00 50.000.000,00

Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi kegiatan MTQ

(Musabaqoh Tilawatil Qur’an)

Terlaksananya kegiatan MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur’an)

12 bulan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan MTQ

(Musabaqoh Tilawatil Qur’an)

750.000.000,00 743.020.000,00

Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Sema’an Alqur’an

Terlaksananya kegiatan Sema’an Alqur’an 12 bulan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Sema’an

Alqur’an

35.000.000,00 35.000.000,00

(21)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 18

6.2 PROGRAM HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN 2015 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

No Program Anggaran Keterangan

(1) (2) (3) (4)

1. GN-OTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh) 250.000.000,00 Hibah

2. BAZ (Badan Amil Zakat) 50.000.000,00 Hibah

3. Pemeliharaan Rumah Ibadah 2.000.000.000,00 Hibah

4. Insentif Guru Ngaji TPQ 4.385.000.000,00 Hibah

5. Bantuan sosial Beasiswa bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi

200.000.000,00 Bansos

6. Bantuan sosial untuk abang becak, pasukan kuning, pemulung dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) lainnya

375.000.000,00 Bansos

7. Bantuan sosial pengobatan orang tidak mampu 100.000.000,00 Bansos

8. Bantuan sosial yatim piatu dan janda miskin 210.000.000,00 Bansos

(22)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 19

6.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Sasaran Program Kegiatan Ket Uraian Indikator Rencana Tingkat Capaian (Target)

Uraian Indikator Kinerja Satuan

Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Meningkatnya kerukunan (toleransi) antar umat beragama Persentase konflik suku, agama, ras, antar golongan (SARA) 90% 1. Program peningkatan sarana dan prasarana ibadah serta lembaga keagamaan

Fasilitasi dan koordinasi pengembangan sarana prasarana ibadah dan lembaga keagamaan

Meningkatnya sarana dan prasarana ibadah yang dibantu

Persentase 83%

Meningkatnya lembaga keagamaan

yang difasilitasi

Persentase 83%

2. Program fasilitasi

Administrasi Kesra

Peringatan hari besar agama

Belanja kegiatan pengajian dan keagamaan lainnya

kali 20 kali

Peringatan hari besar

Nasional

Terlaksananya kegiatan PHBN kali 12

kali Penanganan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya kegiatan pendistribusian Raskin kali 12

Terlaksananya pembagian santunan

kepada abang becak, pasukan kuning, pemulung, PMKS lainnya

orang 5.000

kali

Monitoring dan Evaluasi

Bantuan Hibah dan Sosial

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Sosial

Persentase 100 %

Peringatan hari jadi

Jombang

Terlaksananya kegiatan hari jadi Jombang kali 1 2 Terwujudnya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) 70% 3. Bantuan sosial Beasiswa sekolah bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi

Fasilitasi Beasiswa sekolah bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi

Terlaksananya Fasilitasi Beasiswa sekolah bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi

(23)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 20 3. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana Aparatur Terlaksananya pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan 100% 4 Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Persentase 100% 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Persentase 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Persentase 100%

6 Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya pakaian olahraga Persentase 100%

7 Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya Dokumen Renja Dokumen 1

Penyusunan Laporan

capaian Kinerja SKPD

Tersusunnya Dokumen capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja capaian

Dokumen 1

Penyusunan Laporan

keuangan SKPD

Tersusunnya Dokumen Keuangan semester, prognosis, dan akhir tahun

Dokumen 1

8 Program Fasilitasi

Hibah dan Bansos

Hibah kepada :

Badan Amil Zakat Masukan : Dana Rupiah 50.000.000

GN-OTA Kab. Jombang Masukan : Dana Rupiah 250.000.000

Insentif Guru Ngaji TPQ Masukan : Dana (1.754 TPQ) Rupiah 4.385.000.000

Bansos pengobatan orang tidak mampu

(24)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 21

Bantuan sosial Yatim piatu dan Janda miskin

Masukan : Dana Rupiah 210.000.000

Bantuan sosial untuk abang becak, pemulung, pasukan kuning dan PMKS lainnya

Masukan : Dana Rupiah 375.000.000

Hibah Urusan keagamaan/peribadatan dan pembangunan tempat ibadah Masukan : Dana (216 lembaga) Rupiah 4.027.005.000 Hibah Pemeliharaan Rumah Ibadah Masukan : Dana (593 lembaga) Rupiah 2.000.000.000

(25)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 22 SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

2 3 4 5 6

1.

Fasilitasi sarana prasarana ibadah dan lembaga keagamaan

Program peningkatan sarana prasarana ibadah serta lembaga keagamaan

1 Persentase sarana yang dibantu 83 % 1. Hibah urusan keagamaan/peribadatan dan

pembangunan tempat ibadah

2. Hibah pemeliharaan rumah ibadah 2.000.000.000

2. Persentase lembaga keagamaan

yang difasilitasi

83 % 3. Hibah insentif guru ngaji TPQ 4.385.000.000

2.

Fasilitasi Beasiswa sekolah bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi

3. Persentase fasilitasi penyaluran

Beasiswa sekolah

70 % 4. Bantuan sosial Beasiswa sekolah bagi

keluarga tidak mampu yang berprestasi

200.000.000

3. Fasilitasi Bantuan Hibah dan Sosial kepada masyarakat

Program fasilitasi administrasi KESRA

4. Persentase hasil evaluasi

kelembagaan yg ditindaklanjuti

100 % 5. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah

dan Sosial kepada masyarakat 4. Pendistribusian Beras bagi

masyarakat berpendapatan rendah (miskin)

5. Persentase frekuensi

pendistribusian Raskin

12 kali 6. Program pendistribusian Raskin 698.100.000

5. Peringatan Hari Besar Nasional 6. Persentase pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional

12 kali 7. Peringatan Hari-hari Besar Nasional 817.550.000

6. Peringatan Hari Besar Agama 7. Persentase pelaksanaan PHBA 20 kali 8. Peringatan Hari-hari Besar Agama 645.000.000 7. Pembagian Santunan kepada

abang becak, pemulung, pasukan kuning, & PMKS lainnya

8. Persentase Abang becak,

pasukan kuning, pemulung dan PMKS lainnya yang dibantu

5.000 orang

9. Program Penanganan Kesejahteraan Rakyat

(26)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 23 8. Pemenuhan kebutuhan

Administrasi perkantoran

Program pelayanan Administrasi Perkantoran

9. Persentase realisasi pelayanan

administrasi perkantoran

100 % 10. Penyediaan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

243.950000 9. Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

10. Persentase Realisasi Belanja

Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor

100 % 11. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat

sarana dan prasarana gedung lantor

10.625.000

11. Persentase Realisasi Belanja

Pemeliharaan kendaraan dinas/kendaraan operasional

100 % 12. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat

kendaraan dinas/kendaraan operasional

13.600.000

10. Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan Disiplin Aparatur

12. Persentase Realisasi belanja

pakaian olahraga

100 % 13. Pengadakan pakaian pakaian khusus

hari-hari tertentu

2.528.750 11. Penyusunan Rencana Kerja

SKPD

Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan

13. Tersusunnya Rencana Kerja

SKPD

1 Dokumen

14. Penyusunan Rencana kerja SKPD 4.250.000

14. Tersusunnya Laporan Capaian

kinerja SKPD

1 Dokumen

15. Penyusunan Laporan Capaian kinerja SKPD 4.250.000

15. Tersusunnnya Laporan Keuangan

SKPD

1 Dokumen

16. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 4.250.000

(27)

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 24 Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Jombang, baik Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat secara luas dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan porsi dan peran masing-masing.

Dengan demikian diharapkan semua komponen dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah menuju Jombang Sejahtera Untuk Semua.

Sebagai hasil dari kesepakatan dan konsensus bersama dari seluruh stakeholder pembangunan, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat tergantung pada kesungguhan semua pihak, baik penyelenggara pemerintahan maupun partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Jombang.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015, diharapkan kesinambungan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jombang dapat terlaksana secara sinergis.

Jombang,

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

KESEJAHTERAAN RAKYAT

MOKHAMAD BISRI, S.Sos, MSi

Penata Tingkat I

Referensi

Dokumen terkait

Yang paling sederhana adalah hanya membahas scenario (tampa dialok lengkap) yang menggambarkan urutan permainan peran. Misalnya siapa dulu yang muncul, kemudian diikuti oleh

Salah satu website search engine yang paling cepat dan paling populer dalam mencari informasi adalah Google.com,saking akurat dan cepatnya dalam mencari informasi

Koefisien regresi yang positif juga menunjukan bahwa semakin tinggi ekuitas merek koran Tribun Jateng yaitu brand awareness yang semakin mudah diingat oleh pelanggan maka akan

Third, it is possible that UK-owned parent corporations have retained much of their loss exposure to systematic risks within the corporate group prior to the establishment of

Diisi sebesar harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yaitu harga penjualan kendaraan bermotor tidak termasuk:.. PPN dan PPn BM yang dicantumkan dalam Faktur Pajak,

Analysis of the refracted arrivals on a seismic reflection profile recorded along the wall of a tunnel at an iron mine near Thabazimbi, South Africa, shows variations in P-wave

Of primaryinterest in this article is whether funding support is a€ected by inclusion of non®nancial information in reports. 30) have indicated that users perceive non-

This article utilizes data envelopment analysis (DEA) to estimate the productivity of the English and Welsh police forces and to determine whether there are categorical scale effects