Rencana Kerja Bagian
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Nya, sehingga penyusun
Kesejahteraan Rakyat
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupa
Anggaran 2015 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kerja selama satu tahun anggaran.
Sebagai unsur peny Administrasi Kesejahteraan R
kegiatan dan indikator capaian guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya
perencanaan strategi
Permendagri No. 59 Tahun 2007 pemerintahan. Disamping itu Rencana
diharapkan dapat dipergunakan menjadi tolok ukur tingkat capaian (target) pelaksanaan kegiatan di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jo
Menyadari akan ketidak sempurnaan dalam penyusunan Rencana K Tahunan Tahun Anggaran 201
demi peningkatan kinerja selanjutnya.
ian Administrasi Kesra Tahun 2015
kur kami panjatkan kehadirat Allah SWT
, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Ba Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015dapat diwujudkan.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupa
dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kerja selama satu
Sebagai unsur penyelenggara pemerintah di Sekretariat Kabupaten, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat berkewajiban menyusun
indikator capaian guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada suatu
rategis dan berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 da Permendagri No. 59 Tahun 2007 sebagai wujud akuntabiltas penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu Rencana Kerja Tahunan Tahun Anggran 201
pkan dapat dipergunakan menjadi tolok ukur tingkat capaian (target) pelaksanaan kegiatan di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jombang.
Menyadari akan ketidak sempurnaan dalam penyusunan Rencana K Tahunan Tahun Anggaran 2015 ini, maka kami senantiasa berharap saran dan kritik demi peningkatan kinerja selanjutnya.
Jombang, 10 Oktober 2014 KEPALA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
MOKHAMAD BISRI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19670906 198903 1 006
i Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-an Renchidayah-ana Kerja (Renja) Bagihidayah-an Administrasi
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kerja selama satu
elenggara pemerintah di Sekretariat Kabupaten, Bagian akyat berkewajiban menyusun, menetapkan program indikator capaian guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok
yang didasarkan pada suatu Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan sebagai wujud akuntabiltas penyelenggaraan Kerja Tahunan Tahun Anggran 2015 ini pkan dapat dipergunakan menjadi tolok ukur tingkat capaian (target) pelaksanaan kegiatan di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi
Menyadari akan ketidak sempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, maka kami senantiasa berharap saran dan kritik
Jombang, 10 Oktober 2014
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
MOKHAMAD BISRI, S.Sos., MSi
Penata Tingkat I 19670906 198903 1 006
Rencana Kerja Bagian KATA PENGANTAR DAFTAR ISI ... BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan hukum 1.3 Maksud dan tujuan 1.4 Sistematika
BAB II VISI DAN MISI
2.1 Visi Bagian administrasi Kesra 2.2 Misi Bagian Administrasi Kes
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
3.1 Evaluasi pe
BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN
4.1 Tujuan
4.2 Sasaran dan Indikator Sasaran... 4.3 Program dan
BAB V INDIKATOR KINERJA
5.1. Indikator K 5.2. Sasaran
BAB VI DANA INDIKATIF BERDASARKAN PAGU INDIKATIF
6.1 Matrik Program dan Kegiatan In 6.1 Matrik Program Hibah dan Bansos...
BAB VII PENUTUP
ian Administrasi Kesra Tahun 2015
KATA PENGANTAR ... i
... PENDAHULUAN Latar Belakang ... Landasan hukum ... Maksud dan tujuan... Sistematika Renja... VISI DAN MISI Visi Bagian administrasi Kesra ... 5
2.2 Misi Bagian Administrasi Kesra... EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN Tujuan... Sasaran dan Indikator Sasaran... Program dan Kegiatan... INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KINERJA Indikator Kinerja Program... Sasaran dan Indikator Sasaran... DANA INDIKATIF BERDASARKAN PAGU INDIKATIF 6.1 Matrik Program dan Kegiatan Indikatif... atrik Program Hibah dan Bansos... UTUP... 16 ii ... i ... ... ii ... 1 ... 2 ... 3 ... 3 ... 5 ra... 5
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU laksanaan renja SKPD tahun lalu... 6
SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN ... 8
Sasaran dan Indikator Sasaran... 8
... 8
KINERJA KEGIATAN ... 10
dan Indikator Sasaran... 10
DANA INDIKATIF BERDASARKAN PAGU INDIKATIF dikatif... 13
... 15
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 1
1.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan kesejahteraan untuk seluruh rakyat keberhasilannya ditentukan berbagai faktor dan bukan semata-mata karena tersedianya dana. Lingkup permasalahan kesejahateraan dewasa ini semakin kompleks baik karena adanya faktor struktur penduduk maupun faktor yang ditimbulkan sebagai dampak kebijakan, intervensi dan inovasi pembangunan.
Pada dasarnya pembangunan kesejahteraan rakyat haruslah ditujukan untuk membangun kehidupan masyarakat yang bermartabat, berkualitas secara berkesinambungan antara lain menyangkut akses penduduk khususnya penduduk miskin terhadap pemenuhan hak dasar atas pangan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, air bersih, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, perlindungan hak atas tanah, rasa aman, serta kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan.
Dalam pembangunan kesejahteraan rakyat berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, tercermin dari membaiknya berbagai indikator kinerja seperti pendidikan, kesehatan, dan pengandalian kelahiran, meskipun masih banyak lagi kondisi yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Disamping
masih perlunya ditingkatkan perhatian terhadap masalah-masalah
ketenagakerjaan, pariwisata, kesejahteraan sosial, kebudayaan dan keagamaan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sosial ekonomi kaum perempuan, anak dan generasi muda.
Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu agenda prioritas dan menjadi salah satu kunci keberhasilan upaya pembangunan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan, untuk itu perlu menjadi perhatian dari seluruh komponen bangsa agar melaksanakannya secara sungguh-sungguh guna kepentingan peningkatan kualitas dan kapasitas generasi muda. Berbagai ketimpangan dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan masih terjadi, sehingga dalam lima tahun ini perlu lebih digalakkan upaya secara lintas sektoral guna peningkatan gizi dan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, ketrampilan hidup, dan keolahragaan serta partisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.
Rencana kerja ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban regulatif berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan dan pemerintahan daerah. Program kegiatan yang tertuang didalamnya merupakan
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 2
amanat penyelenggaraan pemerintahan urusan Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat sebagai unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Keterkaitan rencana kerja ini dengan rencana strategis yang lebih tinggi seperti RPJMD Provinsi maupun RPJMD Pusat menunjukkan bahwa Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jombang tidak hanya mengemban amanat mengimplementasikan program-program daerah dengan dana APBD Kabupaten, tetapi juga mengemban amanat mensukseskan Program Pemerintah Provinsi maupun Pusat dengan tetap berada dalam kerangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jombang.
Organisasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Jombang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Jombang sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, serta dalam menyusun rencana kerja tahun 2015 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
1.2 LANDASAN HUKUM
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jombang adalah :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 3 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang;
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Kabupaten Jombang.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan Penyusunan Renja Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Jombang Tahun 2015 untuk:
1. Sebagai kejelasan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Jombang.
2. Sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah di Pemerintah Kabupaten Jombang khususnya Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Jombang.
3. Untuk mengukur tingkat pencapaian (target) pelaksanaan kegiatan di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat apakah sudah sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jombang
1.4 SISTEMATIKA RENJA
Untuk lebih memudahkan dalam memahami Dokumen Rencana Kerja ini, maka disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja SKPD, uraian singkat mengenai rencana kerja, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD, serta menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD.
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 4
BAB II VISI DAN MISI BAGIAN ADMINISTRASI KESRA
Pada bab ini memaparkan visi dan misi Bagian Administrasi Kesra sebagai implementasi untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Jombang
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN ADMINISTRASI KESRA TAHUN 2014.
BAB IV TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN
Pada bab ini menjelaskan apa yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu serta tentang hasil yang akan dicapai secara nyata, menjelaskan program/kegiatan, indikator dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renja Bagian Administrasi Kesra.
BAB V INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN YANG BAGIAN ADMINISTRASI KESRA.
Pada bab ini menjelaskan indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang ingin dicapai yang dapat menjelaskan secara nyata sasaran.
BAB VI DANA INDIKATIF BERDASARKAN PAGU INDIKATIF.
Pada bab ini menjelaskan jumlah dana yang dibutuhkan dalam melaksanakan program kegiatan dan sumber dana untuk tahun anggaran n+1.
BAB VII PENUTUP
Berisi kaidah pelaksanaan yang memuat arahan dan penegasan dalam menerapkan Renja Bagian Administrasi Kesra
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 5
2.1 Visi Bagian Administrasi Kesra
Dalam rangka memberikan arah dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Jombang yakni: “JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA”, maka Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jombang menetapkan Visinya yaitu: “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pelayanan publik dalam rangka memantapkan Jombang yang sejahtera“. Dengan Visi ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan ke arah mana unit kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mau dibawa dan bagaimana Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat tetap eksis, serta dapat memberi kontribusi dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Jombang
2.2 Misi Bagian Administrasi Kesra
Sebagai tindak lanjut dari Visi yang telah ditetapkan dan menjadi komitmen bersama Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, maka ditetapkan Misi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama.
2) Mewujudkan layanan dasar yang terjangkau.
3) Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih. 4) Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi.
2.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi a. Tujuan
Tujuan yang diprogramkan Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat pada hakekatnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai dalam RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang antara lain : 1) Memperbaiki sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan norma
yang berlaku dalam kehidupan beragama dan bernegara.
2) Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat”.
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 6 3) Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang
profesional.
4) Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bermartabat sesuai dengan norma kehidupan beragama dan bernegara.
5) Menciptakan tata kelola pembangunan daerah yang berkualitas.
6) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung.
b. Sasaran
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, sasaran yang ingin dicapai oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai RPJMD 2014-2018 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah : 1. Terwujudnya toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.
3. Meningkatnya peranan pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat.
4. Meningkatnya koordinasi administrasi pemerintah daerah.
5. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana aparatur.
c. Strategi
1. Strategi dan Kebijakan
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jombang menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :
1).Strategi
a) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama masyarakat.
b) Peningkatan akses layanan pendidikan tinggi.
c) Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan prasarana aparatur.
2). Kebijakan
a) Fasilitasi peningkatan kualitas sarana dan prasarana ibadah dan lembaga keagamaan.
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 7 b) Meningkatkan fasilitasi penyediaan beasiswa perguruan
tinggi bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi.
c) Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan peringatan hari besar agama dan nasional.
d) Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat.
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 8 Pada tahun 2014 susunan organisasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang mempunyai urusan/kewenangan yang didasarkan pembentukannya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Evaluasi capaian kinerja yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2014, sebagai berikut:
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
▪ Penyediaan Pelayanan administrasi Perkantoran realisasi 93,61 %. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
▪ Pemeliharaan Rutin/berkala/ gedung kantor realisasi 28,12 % ▪ Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional realisasi 67,27 %
Program peningkatan disiplin aparatur
▪ Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu realisasi 75,63 %.
Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD
▪ Penyusunan Rencana Strategis SKPD realisasi 0 % ▪ Penyusunan Rencana Kerja SKPD realisasi 0 %
▪ Penyusunan Laporan Capaian Kerja SKPD realisasi 0 % ▪ Penyusunan Laporan keuangan SKPD 0 %
Program fasilitasi administrasi kesejahteraan Rakyat
▪ Kegiatan peringatan hari-hari besar agama, target 16 kali, realisasi 16 kali dengan realisasi dana mencapai 93,01 %.
▪ Kegiatan peringatan hari-hari besar nasional, target 9 kali, realisasi 9 kali dengan realisasi dana mencapai 87,78 %.
▪ Kegiatan penanganan kesejahteraan rakyat mencapai 81,08 %.
Kegiatan Monitoring dan evaluasi Bantuan Hibah dan Sosial kepada masyarakat 32,86 %.
Peringatan Hari Jadi Jombang realisasi 0 % (tidak dilaksanakan).
Bantuan sosial pengobatan sebanyak 3 orang dan pemulangan orang terlantar (0 orang) realisasi dana sebesar 6 %.
Bantuan sosial beasiswa sekolah bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi 74 orang, realisasi dana sebesar 101.750.000,- (51 %).
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 9 Fasilitasi penyaluran beras miskin (Raskin) kepada 102.005 RTS tiap bulan selama 12 bulan.
Pemberian bantuan beras kepada abang becak, pasukan kuning, pemulung dan PMKS lainnya sebanyak 5.500 pak (Rp. 242.000.000,-), realisasi 5.100 pak (Rp. 198.900.000,-) atau (82,19 %)
Bantuan sosial kepada Abang becak, Pasukan kuning, Pemulung dan PMKS lainnya sebanyak 5.100 orang, realisasi dana Rp.255.000.000,-. (92,7 %)
Pembinaan organisasi sosial keagamaan berupa pelaksanaan ibadah haji sebanyak 798 jamaah.
Fasilitasi pemberian Hibah untuk pembinaan TPQ sebanyak 1.754 lembaga (4.385.000.000,-), realisasi dana sebesar 4.240.000.000,- (96,69 %).
Fasilitasi pemberian Hibah urusan keagamaan /peribadatan dan pembangunan tempat ibadah 329 lembaga (Rp. 3.947.650.000,-), realisasi 195 lembaga, Rp.2.350.650.000,- (59,55 %).
Fasilitasi pemberian Hibah pemeliharaan rumah ibadah sebanyak 556 lembaga (Rp. 2.000.000.000,-), realisasi 379 lembaga, Rp. 1.425.000.000,- (71,25 %). Fasilitasi pemberian hibah insentif Guru ngaji TPQ 1754 lembaga
(Rp. 4.385.000.000,-), realisasi 1696 lembaga, Rp. 4.240.000.000,- (96,69 %).
Fasilitasi pemberian hibah badan/lembaga/organisasi/kelompok/anggota
masyarakat (Hibah dan Bansos) sebanyak 17 lembaga (YKI, YJI, FSK, KPA, Unduh-unduh GKJW jema’at Mojowarno, LPTQ, GN-OTA, ISHARI, Jantiko mantab, BKPMRI, IPHI, DMI, Komda Lansia, Pesantren Attahdzib, BAZ, Ponpes Lathifiyyah II, Majelis Ta’lim Mar’atus Sholihah) dengan dana sebesar Rp. 2.561.600.000,- dan realisasi 12 lembaga, Rp. 2.416.600.000,- (94,32 %). Sedangkan yang tidak realisasi ada 5 lembaga yaitu: YKI, YJI, Forum Silaturahmi Khufadz (FSH), Pesantren Attahdzib, dan Badan Amil Zakat (BAZ).
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 10
4.1 Tujuan
Tujuan yang diprogramkan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada hakekatnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai antara lain :
1. Memperbaiki sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan beragama dan bernegara.
2.Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat”.
3.Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional.
4. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bermartabat sesuai dengan norma kehidupan beragama dan bernegara.
5.Menciptakan tata kelola pembangunan daerah yang berkualitas. 6.Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana
dan prasarana pendukung.
4.2 Sasaran dan Indikator Sasaran
Dalam rangka menjalankan visi dan misi organisasi sasaran yang ingin dicapai oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah:
1. Sasaran
1) Terwujudnya toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat.
2) Meningkatkan pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.
3) Meningkatnya peranan pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat.
4) Meningkatnya koordinasi administrasi pemerintah daerah.
5) Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana aparatur.
2. Indikator Sasaran
1) Terjaga kondisi tidak pernah terjadi konflik SARA di Jombang.
2) Meningkatnya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 11 3) Terfasilitasinya koordinasi pengembangan dan pengelolaan administrasi
Pemerintahan.
4) Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum dan perlengkapan.
4.3 Program dan Kegiatan
Dalam rangka pelaksanaan rencana strategis, maka dalam tahun 2015 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007, serta yang sesuai dengan urusan yang ada pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, maka dapat ditetapkan program/kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
▪ Penyediaan Pelayanan administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
▪ Pemeliharaan rutin/berkala/berat sarana prasarana gedung kantor. ▪ Pemeliharaan rutin/berkala/berat kendaraan Dinas / Operasional. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
▪ Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya.
4. Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD
▪ Penyusunan Rencana Kerja SKPD
▪ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD ▪ Penyusunan Laporan keuangan SKPD.
5. Program fasilitasi administrasi kesejahteraan Rakyat
▪ Peringatan hari-hari besar agama. ▪ Peringatan hari-hari besar nasional. ▪ Penanganan kesejahteraan rakyat. ▪ Peringatan Hari Jadi Jombang.
▪ Koordinasi / fasilitasi Penanggulangan HIV/AIDS ▪ Fasilitasi pemulangan orang terlantar.
6. Program peningkatan sarana dan prasarana ibadah, lembaga dan kegiatan keagamaan.
▪ Fasilitasi sarana dan prasarana ibadah serta kelembagaan ▪ Koordinasi / fasilitasi Forum silaturahmi huffat
▪ Koordinasi / fasilitasi festival Anak Sholeh
▪ Koordinasi / fasilitasi Musabaqoh Tilawatil Qur’an ▪ Koordinasi / fasilitasi Sema’an Alqur’an
7. Fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada : 1). Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA).
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 12 2). Badan Amil Zakat (BAZ).
3). Pemeliharaan Rumah Ibadah.
4). Bantuan sosial untuk Beasiswa bagi Keluarga tidak mampu yang berprestasi.
5). Bantuan sosial kepada abang becak, pemulung, pasukan kuning dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) lainnya.
6). Bantuan sosial Pengobatan orang tidak mampu. 7). Bantuan sosial yatim piatu dan janda miskin. 8). Insentif Guru Ngaji TPQ.
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 13
5.1 Indikator Kinerja Program
Indikator kinerja program yang akan dicapai dalam pelaksanaan rencana kerja ini adalah :
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran. Meningkatnya kinerja, sarana dan prasarana SKPD. Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu.
Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Meningkatnya sarana dan prasarana ibadah yang dibantu.
Meningkatnya lembaga keagamaan yang difasilitasi.
Persentase hari besar agama dan nasional yang diperingati. Meningkatnya persentase fasilitasi beasiswa perguruan tinggi.
5.2 Indikator Kinerja Kegiatan
Indikator kegiatan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program pada Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 adalah sebagai berikut : ▪ Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran.
▪ Terpeliharanya kendaraan dinas / kendaraan operasional. ▪ Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. ▪ Tersedianya pakaian olahraga.
▪ Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD
▪ Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja capaian.
▪ Tersusunnya dokumen keuangan semester, prognosis dan akhir tahun. ▪ Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pengembangan sarana prasarana ibadah dan lembaga keagamaan.
▪ Belanja kegiatan pengajian dan keagamaan lainnya. ▪ Terlaksananya kegiatan PHBN.
▪ Terlaksananya kegiatan pendistribusian Raskin, pembagian santunan kepada abang becak, pasukan kuning, pemulung, PMKS lainnya dan penanganan kesejahteraan rakyat lainnya.
▪ Terlaksananya kegiatan hari jadi Jombang.
▪ Terlaksananya kegiatan Forum silaturahmi Huffadz ▪ Terlaksananya kegiatan penanggulangan HIV/AIDS. ▪ Terlaksananya kegiatan Festival anak sholeh.
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 14 ▪ Terlaksananya kegiatan sema’an Alqur’an.
▪ Terfasilitasinya pemulangan orang terlantar.
▪ Terfasilitasinya penyaluran beasiswa perguruan tinggi bagi siswa tidak mampu.
5.3 Indikator Sasaran Tahun 2015
No Sasaran Indikator Sasaran
Rencana Tingkat Capaian
(Target)
1 2 3 4
1 Fasilitasi dan koordinasi pengembangan sarana prasarana ibadah dan lembaga keagamaan
1 Meningkatnya persentase sarana dan prasarana ibadah yang dibantu
83%
2 Meningkatnya lembaga keagamaan
yang difasilitasi 83%
2 Fasilitasi Beasiswa sekolah bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi
3 Terlaksananya Fasilitasi Beasiswa sekolah bagi keluarga tidak mampu
yang berprestasi 70%
3 Peringatan hari besar agama
4 Belanja kegiatan pengajian dan
keagamaan lainnya 20
4 Peringatan hari besar Nasional 5 Terlaksananya kegiatan PHBN 20 kali 5 Penanganan Kesejahteraan Rakyat 6 Terlaksananya kegiatan
pendistribusian Raskin kali 12
7 pembagian santunan kepada abang becak, pasukan kuning, pemulung, PMKS lainnya
5.000 orang 6 Monev Bantuan Hibah dan
Sosial
8 Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Bantuan Hibah dan Sosial 100 % 7 Peringatan hari jadi
Jombang
9 Terlaksananya kegiatan hari jadi
Jombang 1 kali
8 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
10 Tersedianya pelayanan administrasi
perkantoran 100% 9 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 11 Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 100% 10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 12 Terpeliharanya Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor 100%
11 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
13 Tersedianya pakaian olahraga 1
paket 12 Penyusunan Rencana
Kerja SKPD
14 Tersusunnya Dokumen Renja 1
Dokumen
13 Penyusunan Laporan capaian Kinerja SKPD
15 Tersusunnya Dokumen capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja capaian
1
Dokumen
14 Penyusunan Laporan keuangan SKPD
16 Tersusunnya Dokumen Keuangan
semester, prognosis, dan akhir tahun Dokumen 1
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 15 Sumber dana yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2015 di lingkup Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Pemerintah Kabupaten Jombang berasal dari dana APBD:
1. Bantuan Langsung (Kegiatan) sebesar Rp. 5.415.128.750,00 (Lima milyar empat ratus lima belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). 2. Bantuan Tidak Langsung (Hibah dan Bansos) sebesar Rp. 7.570.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah)
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matrik program dan kegiatan indikatif terlampir.
Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah N I H I L, karena Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat bukan unit kerja yang bersifat Profid Oriented (bukan unit kerja penghasil dana) namun bersifat pelayanan masyarakat bidang Kesejahteraan Rakyat.
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 16
6.1 MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF BAGIAN ADMINISTRASI KESRA TAHUN 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran
Sebelum P APBD Sesudah P APBD
(1) (2) (3) (4) (5)
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
Program pelayanan administrasi perkantoran
243.950.000,00 268.330.000,00 Tersedianya pelayanan administrasi
perkantoran
100 % Penyediaan pelayanan administrasi
perkantoran
243.950.000,00 268.330.000,00
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
24.225.000,00 24.225.000,00 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan
gedung kantor
100 % Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat
sarana dan prasarana gedung kantor
10.625.000,00 10.625.000,00
Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional
100 % Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat
kendaraan dinas / kendaraan operasional
13.600.000,00 13.600.000,00
Terlaksananya kedisiplinan kepegawaian dalam rangka peningkatan kinerja
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Program peningkatan disiplin aparatur 2.528.750,00 2.528.750,00
Tersedianya pakaian olahraga 1 paket Pengadaan pakaian dinas dan pakaian
khusus lainnya
2.528.750,00 2.528.750,00
Terlaksananya perencanaan dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan
Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
12.750.000,00 12.750.000,00
Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 Dokumen Penyusunan rencana kerja SKPD 4.250.000,00 4.250.000,00
Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD 1 Dokumen Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD 4.250.000,00 4.250.000,00
Tersusunnya laporan keuangan SKPD 1 Dokumen Penyusunan laporan keuangan SKPD 4.250.000,00 4.250.000,00
Persentase terselenggaranya fasilitasi Administrasi Kesra
Terselenggaranya fasilitasi Administrasi Kesra
Program fasilitasi administrasi Kesra 3.270.050.000,00 3.552.650.000,00 Belanja kegiatan pengajian dan keagamaan
lainya
20 kali Peringatan hari-hari besar Agama 645.000.000,00 966.800.000,00
Terlaksananya kegiatan PHBN 12 kali Peringatan hari-hari besar nasional 817.550.000,00 1.027.550.000,00
Terlaksananya kegiatan pendistribusian Raskin
12 kali Penanganan kesejahteraan rakyat 1.227.500.000,00 1.227.500.000,00
Terlaksananya pembagian santunan Abang becak, Pasukan kuning, Pemulung dan PMKS lainnya dan penanganan kesejahteraan rakyat lainya
5000 orang
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 17
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran
Sebelum P APBD Sesudah P APBD
(1) (2) (3) (4) (5)
Terlaksananya kegiatan hari jadi Jombang 1 paket Peringatan hari jadi Jombang 255.000.000,00 0
Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi kegiatan
Penanggulangan AIDS/HIV
Terlaksananya kegiatan Penanggulangan AIDS/HIV
12 bulan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan
Penanggulangan AIDS/HIV
300.000.000,00 305.800.000,00
Fasilitasi pemulangan orang orang terlantar 12 bulan Terfasilitasinya pemulangan orang terlantar 25.000.000,00 25.000.000,00
Persentase konflik Suku, Agama, Ras antar golongan (SARA)
Meningkatnya sarana dan prasarana ibadah, lembaga dan kegiatan keagamaan
Program peningkatan sarana dan prasarana ibadah serta lembaga keagamaan
1.861.625.000,00 1.854.645.000,00
Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pengembangan sarana prasarana ibadah dan lembaga keagamaan
100 % Fasilitasi sarana dan prasarana ibadah serta
kelembagaan
44.625.000,00 44.625.000,00
Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Forum Silaturahmi Huffat
Terlaksananya kegiatan Forum Silaturahmi Huffadz
12 bulan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Forum
Silaturahmi Huffadz
982.000.000,00 982.000.000,00
Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Festifal Anak Sholeh
Terlaksananya kegiatan Festifal Anak Sholeh 12 bulan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Festifal
Anak Sholeh
50.000.000,00 50.000.000,00
Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi kegiatan MTQ
(Musabaqoh Tilawatil Qur’an)
Terlaksananya kegiatan MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur’an)
12 bulan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan MTQ
(Musabaqoh Tilawatil Qur’an)
750.000.000,00 743.020.000,00
Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Sema’an Alqur’an
Terlaksananya kegiatan Sema’an Alqur’an 12 bulan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Sema’an
Alqur’an
35.000.000,00 35.000.000,00
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 18
6.2 PROGRAM HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN 2015 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
No Program Anggaran Keterangan
(1) (2) (3) (4)
1. GN-OTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh) 250.000.000,00 Hibah
2. BAZ (Badan Amil Zakat) 50.000.000,00 Hibah
3. Pemeliharaan Rumah Ibadah 2.000.000.000,00 Hibah
4. Insentif Guru Ngaji TPQ 4.385.000.000,00 Hibah
5. Bantuan sosial Beasiswa bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi
200.000.000,00 Bansos
6. Bantuan sosial untuk abang becak, pasukan kuning, pemulung dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) lainnya
375.000.000,00 Bansos
7. Bantuan sosial pengobatan orang tidak mampu 100.000.000,00 Bansos
8. Bantuan sosial yatim piatu dan janda miskin 210.000.000,00 Bansos
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 19
6.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Sasaran Program Kegiatan Ket Uraian Indikator Rencana Tingkat Capaian (Target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Meningkatnya kerukunan (toleransi) antar umat beragama Persentase konflik suku, agama, ras, antar golongan (SARA) 90% 1. Program peningkatan sarana dan prasarana ibadah serta lembaga keagamaan
Fasilitasi dan koordinasi pengembangan sarana prasarana ibadah dan lembaga keagamaan
Meningkatnya sarana dan prasarana ibadah yang dibantu
Persentase 83%
Meningkatnya lembaga keagamaan
yang difasilitasi
Persentase 83%
2. Program fasilitasi
Administrasi Kesra
Peringatan hari besar agama
Belanja kegiatan pengajian dan keagamaan lainnya
kali 20 kali
Peringatan hari besar
Nasional
Terlaksananya kegiatan PHBN kali 12
kali Penanganan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya kegiatan pendistribusian Raskin kali 12
Terlaksananya pembagian santunan
kepada abang becak, pasukan kuning, pemulung, PMKS lainnya
orang 5.000
kali
Monitoring dan Evaluasi
Bantuan Hibah dan Sosial
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Sosial
Persentase 100 %
Peringatan hari jadi
Jombang
Terlaksananya kegiatan hari jadi Jombang kali 1 2 Terwujudnya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) 70% 3. Bantuan sosial Beasiswa sekolah bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi
Fasilitasi Beasiswa sekolah bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi
Terlaksananya Fasilitasi Beasiswa sekolah bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 20 3. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana Aparatur Terlaksananya pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan 100% 4 Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Persentase 100% 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Persentase 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Persentase 100%
6 Program
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya pakaian olahraga Persentase 100%
7 Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Dokumen Renja Dokumen 1
Penyusunan Laporan
capaian Kinerja SKPD
Tersusunnya Dokumen capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja capaian
Dokumen 1
Penyusunan Laporan
keuangan SKPD
Tersusunnya Dokumen Keuangan semester, prognosis, dan akhir tahun
Dokumen 1
8 Program Fasilitasi
Hibah dan Bansos
Hibah kepada :
Badan Amil Zakat Masukan : Dana Rupiah 50.000.000
GN-OTA Kab. Jombang Masukan : Dana Rupiah 250.000.000
Insentif Guru Ngaji TPQ Masukan : Dana (1.754 TPQ) Rupiah 4.385.000.000
Bansos pengobatan orang tidak mampu
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 21
Bantuan sosial Yatim piatu dan Janda miskin
Masukan : Dana Rupiah 210.000.000
Bantuan sosial untuk abang becak, pemulung, pasukan kuning dan PMKS lainnya
Masukan : Dana Rupiah 375.000.000
Hibah Urusan keagamaan/peribadatan dan pembangunan tempat ibadah Masukan : Dana (216 lembaga) Rupiah 4.027.005.000 Hibah Pemeliharaan Rumah Ibadah Masukan : Dana (593 lembaga) Rupiah 2.000.000.000
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 22 SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
2 3 4 5 6
1.
Fasilitasi sarana prasarana ibadah dan lembaga keagamaan
Program peningkatan sarana prasarana ibadah serta lembaga keagamaan
1 Persentase sarana yang dibantu 83 % 1. Hibah urusan keagamaan/peribadatan dan
pembangunan tempat ibadah
2. Hibah pemeliharaan rumah ibadah 2.000.000.000
2. Persentase lembaga keagamaan
yang difasilitasi
83 % 3. Hibah insentif guru ngaji TPQ 4.385.000.000
2.
Fasilitasi Beasiswa sekolah bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi
3. Persentase fasilitasi penyaluran
Beasiswa sekolah
70 % 4. Bantuan sosial Beasiswa sekolah bagi
keluarga tidak mampu yang berprestasi
200.000.000
3. Fasilitasi Bantuan Hibah dan Sosial kepada masyarakat
Program fasilitasi administrasi KESRA
4. Persentase hasil evaluasi
kelembagaan yg ditindaklanjuti
100 % 5. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah
dan Sosial kepada masyarakat 4. Pendistribusian Beras bagi
masyarakat berpendapatan rendah (miskin)
5. Persentase frekuensi
pendistribusian Raskin
12 kali 6. Program pendistribusian Raskin 698.100.000
5. Peringatan Hari Besar Nasional 6. Persentase pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional
12 kali 7. Peringatan Hari-hari Besar Nasional 817.550.000
6. Peringatan Hari Besar Agama 7. Persentase pelaksanaan PHBA 20 kali 8. Peringatan Hari-hari Besar Agama 645.000.000 7. Pembagian Santunan kepada
abang becak, pemulung, pasukan kuning, & PMKS lainnya
8. Persentase Abang becak,
pasukan kuning, pemulung dan PMKS lainnya yang dibantu
5.000 orang
9. Program Penanganan Kesejahteraan Rakyat
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 23 8. Pemenuhan kebutuhan
Administrasi perkantoran
Program pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Persentase realisasi pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 10. Penyediaan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
243.950000 9. Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
10. Persentase Realisasi Belanja
Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor
100 % 11. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat
sarana dan prasarana gedung lantor
10.625.000
11. Persentase Realisasi Belanja
Pemeliharaan kendaraan dinas/kendaraan operasional
100 % 12. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat
kendaraan dinas/kendaraan operasional
13.600.000
10. Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan Disiplin Aparatur
12. Persentase Realisasi belanja
pakaian olahraga
100 % 13. Pengadakan pakaian pakaian khusus
hari-hari tertentu
2.528.750 11. Penyusunan Rencana Kerja
SKPD
Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan
13. Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD
1 Dokumen
14. Penyusunan Rencana kerja SKPD 4.250.000
14. Tersusunnya Laporan Capaian
kinerja SKPD
1 Dokumen
15. Penyusunan Laporan Capaian kinerja SKPD 4.250.000
15. Tersusunnnya Laporan Keuangan
SKPD
1 Dokumen
16. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 4.250.000
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesra Tahun 2015 24 Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Jombang, baik Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat secara luas dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan porsi dan peran masing-masing.
Dengan demikian diharapkan semua komponen dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah menuju Jombang Sejahtera Untuk Semua.
Sebagai hasil dari kesepakatan dan konsensus bersama dari seluruh stakeholder pembangunan, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat tergantung pada kesungguhan semua pihak, baik penyelenggara pemerintahan maupun partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Jombang.
Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015, diharapkan kesinambungan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jombang dapat terlaksana secara sinergis.
Jombang,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
KESEJAHTERAAN RAKYAT
MOKHAMAD BISRI, S.Sos, MSi
Penata Tingkat I