• Tidak ada hasil yang ditemukan

1.25.1.25.01.01.100.5.2.Peringatan hari kebangkitan nasional

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "1.25.1.25.01.01.100.5.2.Peringatan hari kebangkitan nasional"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1

1.25.1.25.01.01.100.5.2.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2013

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi

Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 1.25.1.25.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.25.1.25.01.01.100. - Peringatan hari kebangkitan nasional

:

Waktu Pelaksanaan 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :

Lokasi Kegiatan PEKANBARU

Sumber Dana :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya rasa kebangsaan aparatur Pemprov Riau 60%

Masukan Jumlah Dana 75.000.000,00

Keluaran Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2013 1 Kali

Hasil Meningkatnya rasa nasionalisme Aparatur Pemprov Riau 60%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemprov Riau

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah

2 1

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

75.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

18.150.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

12.150.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

10.650.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Pengarah 1.00 ok 700,000 700.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Ketua 1.00 ok 300,000 300.000,00

Sekretaris 1.00 ok 250,000 250.000,00

Anggota 1.00 ok 200,000 200.000,00

750.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Honorarium PPTK 1 org x 3 bln 3.00 ob 250,000 750.000,00

6.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS

6.000.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga

Honor Pelaksana Upacara ( korsik, komandan, pembina upacara, pembaca do'a, MC, dll )

1.00 paket 6,000,000 6.000.000,00

56.850.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.892.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.892.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

Kertas HVS Folio 70 gram 5.00 rim 55,050 275.250,00

Papan clips type no. 1 5.00 dus 40,000 200.000,00

Map Plastik Snelhekter 20.00 bh 10,700 214.000,00

Stabillo 1.00 set 64,400 64.400,00

13.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

12.500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi

Spanduk 10.00 bh 350,000 3.500.000,00

Baleho 3.00 buah 2,000,000 6.000.000,00

Taman 1.00 kali 3,000,000 3.000.000,00

1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi

Dokumentasi 1.00 kali 1,000,000 1.000.000,00

858.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

(2)

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian Jumlah

2 1

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Fotocopy Administrasi Kegiatan 2,790.00 lbr 200 558.000,00

Penggandaan Laporan 2.00 buku 150,000 300.000,00

9.500.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

9.500.000,00 5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi

Belanja sewa kursi 200.00 buah 7,500 1.500.000,00

Belanja sewa tenda 1.00 kali 5,000,000 5.000.000,00

Sound system 1.00 kali 3,000,000 3.000.000,00

22.500.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

3.750.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Makan/minum 100.00 org/kl 25,000 2.500.000,00

Snack 100.00 org/kl 12,500 1.250.000,00

18.750.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

Snack dalam rangka hari kebangkitan nasional (latihan, gladi dan acara)

1,500.00 orang 12,500 18.750.000,00

8.600.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

8.600.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Biaya Perjalanan Dinas ke jakarta dalam rangka konsultasi 0 8.600.000,00

Ess IV Gol IV 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 OH 1,600,000 4.800.000,00

Transport Pku - Jkt (PP) 1.00 OT 3,500,000 3.500.000,00

Biaya Taksi 1.00 OT 300,000 300.000,00

Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rp. Rp. Rp. Rp.

75.000.000,00

Jumlah Rp. 75.000.000,00

75.000.000,00

Pengguna Anggaran

H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP. 19600815 198603 1 006 Mengesahkan,

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. DR. M. RAMLI, M.Si

DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 2.

H. KASIARUDIN, SH 3.

19610823 198903 1 003

19550625 198003 1 005

19580822 198603 1 007

Wakil Ketua I

Wakil Ketua V

Wakil Sekretaris

Pekanbaru, 04 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Referensi

Dokumen terkait