• Tidak ada hasil yang ditemukan

KATA PENGANTAR. Soreang, 2013 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG. K e p a l a,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "KATA PENGANTAR. Soreang, 2013 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG. K e p a l a,"

Copied!
70
0
0

Teks penuh

(1)
(2)

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014 i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Recana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2014 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2014. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2014 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting BAPPEDA, evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BAPPEDA Tahun 2010-2015.

Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2014 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, dalam rangka pencapaian arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2010-2015 dan Renstra BAPPEDA 2010-2010-2015.

Tersusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2014 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan BAPPEDA sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Soreang, 2013

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

K e p a l a,

ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012

(3)

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014 ii

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar ……… i

Daftar Isi ……… ii

BAB I PENDAHULUAN ……….. I-1

1.1. Latar Belakang ………. I-1 1.2. Landasan Hukum ……… I-1 1.3. Maksud dan Tujuan ……….. I-3 1.4. Sistematika ……… I-4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ……… II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD ……… II-1 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ……… II-12 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ……… II-12 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD……….. II-25 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ……….. II-37

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……… III-1

3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional ………. III-1 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ……… III-3 3.3. Program dan Kegiatan ………. III-5

BAB IV PENUTUP ……….. IV-1

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja ………. IV-1 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan ……….. IV-1 4.3. Rencana Tindak Lanjut ……… IV-2

(4)

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014 I-1

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja BAPPEDA ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2014, Renstra BAPPEDA Tahun 2010-2015, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2014 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja BAPPEDA, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra BAPPEDA menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Tahun 2014 yang disusun ke dalam rancangan Renja BAPPEDA Tahun 2014, selaras dengan Renstra BAPPEDA Tahun 2010-2015. Selanutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra BAPPEDA berdasarkan pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja BAPPEDA dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2014 Kabupaten Bandung adalah:

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

(5)

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten BandungTahun 2014 I-2 Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangun Daerah Tahun 2014

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun

pada tahun yang akan datang;

b. Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

c. Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

d. Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

1.4. Sistematika

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2014, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BAPPEDA, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belalang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, degan Renja

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2014.

(6)

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten BandungTahun 2014 I-3

1.3. Maksud dan Tunjuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

(7)

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014 II-1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Recana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2014 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional yang

tertuang dalam Renstra Bappeda Tahun 2010 – 2015. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2012 Bappeda telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

a. Menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2010 – 2015, yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

b. Menyusun Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012, pelaksanaan kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:

(8)

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014 II-2

TABEL T-VI.C.6

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN BANDUNG

NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Pemerintah Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2012

Target Program/ Keluaran Renja

SKPD Tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2013

Catatan Target Realisasi Realisasi Tingkat

(%)

Realisasi

Capaian Capaian Tingkat

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

xx xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase pemenuhan

operasional perkantoran 100 %

xx xx 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat

Terselenggaranya

pendistribusian surat menyurat:

22.500 Buah

- Surat Masuk 33 Buah 25 Buah 75,76 2400 Surat masuk - Surat Keluar 20000 Buah 19385 Buah 96,93 1900 Surat keluar

xx xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

· Tersedianya tenaga jasa

perbaikan isntalasi listrik. 350 Hok 70 Hok 70 Hok 100,00 24 Hok 94 Hok 26,86 % · Tersedianya air minum. 5.000 Galon 660 Galon 639 Galon 96,82 998 Galon 1637 Galon 32,74 % · Tersedianya jasa

telekomunikasi. 60 Bln 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 24 Bulan 40,00 % · Tersedianya jasa internet 60 Bln 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 24 Bulan 40,00 % xx xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

· Tersedianya jasa petugas

kebersihan. 120 BOK 24 BOK 24 BOK 100,00 24 BOK 48 BOK 40,00 % · Tersedianya peralatan dan

bahan kebersihan. 300 Jenis 44 Jenis 4 Jenis 9,09 40 Jenis 44 Jenis 14,67 % xx xx 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

· Tersedianya jasa servis

peralatan kantor. 60 Bok 12 Bok 12 Bok 100,00 12 Bok 24 Bok 40,00 % · Tersedianya biaya pengadaan

suku cadang (Printer, komputer

dan jaringan). 60 Bln 12 Bln 12 Bln 100,00 12 Bln 24 Bln 40,00 % xx xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor · Tersedianya alat tulis kantor 500 Jenis 91 Jenis 91 Jenis 100,00 100 Jenis 191 Jenis 38,20 % xx xx 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan · Tersedianya hasil · Tersedianya bahan cetakan 150 Jenis 24 Jenis 24 Jensi 100,00 25 Jenis 49 Jenis 32,67 % Penggandaan 400.000 Lbr 11000 Lbr 11000 Lbr 100,00 80000 Lbr 91000 Lbr 22,75 % xx xx 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

· Tersedianya alat-alat listrik

dan elektronik 60 jenis 15 jenis 15 jenis 100,00 25 jenis 40 jenis 66,67 % xx xx 1 13 Penyediaan Peralatan dan · Tersedianya Filling Kabinet 20 Buah 0 Buah 0 Buah 0,00 0 Buah 0 Buah - %

(9)

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014 II-3

Kode Pemerintah Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2012

Target Program/ Keluaran Renja

SKPD Tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2013

Catatan Target Realisasi Realisasi Tingkat

(%)

Realisasi

Capaian Capaian Tingkat

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

Perlengkapan Kantor · Tersedianya Kursi 75 Buah 0 Buah 0 Buah 0,00 0 Buah 0 Buah - · Tersedianya Sofa 5 Buah 0 Buah 0 Buah 0,00 0 Buah 0 Buah - · Tersedianya Lemari Arsip 30 Buah 2 Buah 2 Buah 100,00 0 Buah 2 Buah 6,67 · Tersedianya Komputer PC 20 Unit 4 Unit 4 Unit 100,00 6 Unit 10 Unit 50,00 % · Tersedianya Komputer Note

Book 20 Unit 3 Unit 3 Unit 100,00 0 Unit 3 Unit 15,00 % · Tersedianya Komputer Tablet 7 Unit 2 Unit 2 Unit 100,00 0 Unit 2 Unit 28,57 % · Tersedianya Hardisk Eksternal 10 Unit 2 Unit 2 Unit 100,00 0 Unit 2 Unit 20,00 · Tersedianya Pendingin

Ruangan 10 Unit 2 Unit 2 Unit 100,00 1 Unit 3 Unit 30,00 · Tersedianya Tower 1 Buah 1 Buah 1 Buah 100,00 0 Buah 1 Buah 100,00 % · Tersedianya Server 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00 0 1 100,00 xx xx 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga · Tersedianya Peralatan Dapur 90 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 100,00 10 Jenis 22 Jenis 24,44 %

xx xx 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

· Tersedianya surat kabar lokal. 3650 Eks 730 Eks 730 Eks 100,00 730 Eks 1460 Eks 40,00 % · Tersedianya Surat Kabar

Regional 1825 Eks 365 Eks 365 Eks 100,00 365 Eks 730 Eks 40,00 % · Tersedianya Surat Kabar

Nasional 1825 Eks 365 Eks 365 Eks 100,00 365 Eks 730 Eks 40,00 % · Tersedianya buku peraturan

perundang-undangan 90 Buku 30 Buku 29 Buku 96,67 30 Buah 59 Buah 65,56 %

xx xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman

· Tersedianya makanan dan

minuman harian Pegawai. 25.000 Hok 288 Hok 264 Hok 91,67 288 Hok 552 Hok 2,21 % · Tersedianya makanan dan

minuman rapat. 5.000 Hok 351 Hok 358 Hok 101,99 250 Hok 608 Hok 12,16 % · Tersedianya makanan dan

minuman tamu 3.000 Hok 160 Hok 105 Hok 65,63 320 Hok 425 Hok 14,17 %

xx xx 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

· Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara.

750 Hok 292 Hok 263 Hok 90,07 200 Hok 463 Hok 61,73 %

· Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan di luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara

250 Hok 22 Hok 22 Hok 100,00 60 Hok 82 Hok 32,80 %

(10)

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014 II-4

Kode Pemerintah Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2012

Target Program/ Keluaran Renja

SKPD Tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2013

Catatan Target Realisasi Realisasi Tingkat

(%)

Realisasi

Capaian Capaian Tingkat

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

xx xx 1 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Dalam daerah

Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten

1.000 Hok 162 Hok 72 Hok 44,44 225 Hok 297 Hok 29,70 %

xx xx 1 22 Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah Terlaksananya keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari

besar daerah dan nasional 25 Kali 5 Kali 5 Kali 100,00 5 Kali 10 Kali 40,00 %

xx xx 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan

perkantoran %

xx xx 2 4 Pengadaan Mobil Jabatan 3 Unit 3 Unit 100,00 % xx xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung dan halaman kantor 5 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00 1 Paket 2 Paket 40,00 %

xx xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

· Terpeliharanya kendaraan

roda empat. 45 Unit 10 Unit 10 Unit 100,00 9 Unit 19 Unit 42,22 % · Terpeliharanya kendaraan

roda dua 65 Unit 12 Unit 12 Unit 100,00 13 Unit 25 Unit 38,46 % · Tersedianya biaya bahan

bakarkendaraan bermotor 1.200 OB 240 OB 240 OB 100,00 240 OB 480 OB 40,00 % · Terlaksananya Perpanjangan

STNK 110 Unit 22 Unit 15 Unit 68,18 22 Unit 37 Unit 33,64 %

xx xx 6

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi

perkantoran %

xx xx 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

· Tersusunnya Dokumen LAKIP 50 Eks 8 Eks 8 Eks 100,00 8 Eks 16 Eks 32,00 % · Tersusunnya Dokumen

Laporan Tahunan. 50 Eks 8 Eks 8 Eks 100,00 8 Eks 16 Eks 32,00 % · Tersusunnya Dokumen Renja 50 Eks 8 Eks 8 Eks 100,00 8 Eks 16 Eks 32,00 % · Tersusunnya Dokumen

Laporan Kinerja SKPD

Triwulanan 50 Eks 8 Eks 8 Eks 100,00 8 Eks 16 Eks 32,00 % · Tersusunnya Dokumen Renja 10 Eks 8 Eks 8 Eks 100,00 0 Eks 8 Eks 80,00 % xx xx 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

· Tersusunnya dokumenlaporan

keuangan semester I 30 Buku 6 Buku 6 Buku 100,00 6 Buku 12 Buku 40,00 % · Tersusunnya dokumenlaporan

keuangan semester II 30 Buku 6 Buku 6 Buku 100,00 6 Buku 12 Buku 40,00 %

(11)

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014 II-5

Kode Pemerintah Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2012

Target Program/ Keluaran Renja

SKPD Tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2013

Catatan Target Realisasi Realisasi Tingkat

(%)

Realisasi

Capaian Capaian Tingkat

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

xx xx 6 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran

Tahun 2012 60 Buku 12 Buku 12 Buku 100,00 12 Buku 24 Buku 40,00 %

xx xx 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun 2012 60 Buku 12 Buku 12 Buku 100,00 12 Buku 24 Buku 40,00 %

1 05 Penataan Ruang

1 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang

terhadap Perda Tata ruang

1 05 15 13 Survey Pemetaan Data peta yang sudah bergeoreferensi (pihak ketiga) 1 Paket 0 paket 0 paket 0,00 0 paket 0 Paket -

1 05 15 16

Penyusunan Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk Review RTRW

Tersusunnya dokumen Fakta

dan Analisa RTRW 24 Eks 6 Eks 6 Eks 100,00 10 Eks 16 Eks 66,67 Tersusunnya dokumen Basis

Data Tematik 24 Eks 6 Eks 6 Eks 100,00 - Eks 6 Paket 25,00 Tersusunnya dokumen Basis

Data Ijin Pemanfaan Tanah 24 Eks 6 Eks 6 Eks 100,00 - Eks 6 Paket 25,00 Tersusunnya dokumen Basis

Data Site Plan 24 Eks 6 Eks 6 Eks 100,00 - Eks 6 Paket 25,00

1 06 Perencanaan Pembangunan

1 06 15 Program Pengembangan data/informasi

Prosentase pemanfatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan

1 06 15 02

Penyusunan dan

pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Termanfaatkannya data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 660 judul buku

- Ekonomi 433 Buku - Buku - Buku 0,00 0 Buku 0 Buku - - Sosial 124 Buku - Buku - Buku 0,00 0 Buku 0 Buku - - Fisik 103 Buku - Buku - Buku 0,00 0 Buku 0 Buku -

(12)

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014 II-6

Kode Pemerintah Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2012

Target Program/ Keluaran Renja

SKPD Tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2013

Catatan Target Realisasi Realisasi Tingkat

(%)

Realisasi

Capaian Capaian Tingkat

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

1 06 15 06

Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah.

Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan inventarisasi hasil penelitian

40 Buku 10 Buku 10 Buku 100,00 20 Buku 30 Buku 75,00

Tersusunnya data dan infomrasi hasil inventarisasi hasil

penelitian terbaru. 20 CD 5 CD 5 CD 100,00 - CD 5 CD 25,00 Terlaksananya penyampaian informasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen, Pengkajian Pembangunan Daerah (SIMAJID)

1 Kali 1 Kali 1 Kali 100,00 - kali 1 kali 100,00

1 06 16 Program Kerjasama Pembangunan

Prosentase sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah Kabupaten/Kota se Jabar dengan Pemerintah Provinsi

1 06 16 04 Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah

· Dokumen SMM ISO 9001:

2008. 40 Buku - Buku - Buku 0,00 0 Buku 0 Buku - · Sertifikasi Analysis Gap ISO

9001:2008. 1 Sertifikat 1 Sertifikat - Sertifikat 0,00 1 Sertifikat 1 Sertifikat 100,00 · Biaya koordinasi dan

konsultasi/konsolidasi 76 Hok - Hok - Hok 0,00 0 Hok 0 Hok - · Data indikator makro dan

audio visual dalam media flash. 5 Buah - Buah - Buah 0,00 0 Buah 0 Buah - - Tersedianya data kemiskinan 4 Eks 1 Eks 1 Eks 100,00 0 Eks 1 Eks 25,00 - Tersedianya data hasil audit

internal 4 Eks 1 Eks 1 Eks 100,00 0 Eks 1 Eks 25,00 - Tersedianya alat ukur 2 Unit 2 Unit 2 Unit 0,00 0 Unit 2 Unit 100,00 - Tersedianya Sertifikasi

Dokumen ISO 2008:9001 1 Sertifikasi 1 Sertifikasi 0 Sertifikasi 0,00 1 Sertifikasi 1 Sertifikasi 100,00 - Tersedianya hasil Desk IPM 4 Eks 1 Eks 1 Eks 100,00 0 Eks 1 Eks 25,00 1 06 16 06 Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam

Perencanaan Pembangunan

Terlaksananya kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (pihak ketiga):

(13)

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014 II-7

Kode Pemerintah Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2012

Target Program/ Keluaran Renja

SKPD Tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2013

Catatan Target Realisasi Realisasi Tingkat

(%)

Realisasi

Capaian Capaian Tingkat

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

· Proseeding 1 Dok - Dok 0 Dok 0,00 0 Dok 0 Dok 0,00 · jasa konsultasi 1 Paket - Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0 Paket 0,00

1 06 19

Program perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarkan

1 06 19 02 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi

40 Buku 10 Buku 10 Buku 100,00 12 Buku 22 Buku 55,00

1 06 19 03 Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial

Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial

40 Buku 10 Buku 10 Buku 100,00 12 Buku 22 Buku 55,00

1 06 19 09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan.

Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaan

40 Buku 10 Buku 10 Buku 100,00 12 Buku 22 Buku 55,00

1 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

· Presentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang dianggarkan.

· Persentase capaian kinerja

program/kegiatan yang dilaksanakan. · Persentase ketepatan waktu penyelesaian Dokumen Perencanaan

(14)

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014 II-8

Kode Pemerintah Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2012

Target Program/ Keluaran Renja

SKPD Tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2013

Catatan Target Realisasi Realisasi Tingkat

(%)

Realisasi

Capaian Capaian Tingkat

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

1 06 21 04 Penetapan RPJPD Terselenggaranya pembahasan, penetapan dan publikasi RPJPD

(Perda RPJPD 2005-2025) 300 Eks - Eks - Eks 0,00 0 Eks 0 Eks -

1 06 21 06 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

· Terselenggaranya

Musrenbang RPJMD 1 Kali - Kali - Kali 0,00 0 Kali 0 Kali - · Tersedia Rancangan Awal 1.800 Eks - Eks - Eks 0,00 0 Eks 0 Eks - · Tersedia Rancangan Akhir 300 Eks - Eks - Eks 0,00 0 Eks 0 Eks -

1 06 21 07 Penetapan RPJMD

· Tersusunnya Rancangan

RPJMD 2010-2015. 162 Hok - Hok - Hok 0,00 0 Hok 0 Hok - · Tersedianya dokumen Perda

RPJMD 2010-2015. 300 Buku - Buku - Buku 0,00 300 Buku 300 Buku 100,00 · Sosialisasi Perda RPJMD

2010-2015 1 Kali - Kali - Kali 0,00 0 Kali 0 Kali - 1 06 21 08 Penyusunan rancangan RKPD

Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013.

250 Buku 50 Buku 50 Buku 100,00 50 Buku 100 Buku 40,00

1 06 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

· Terlaksananya Bintek

Musrenbang Kecamatan. 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100,00 1 Kali 2 Kali 200,00 · Terlaksananya Musrenbang

Kecamatan yang menghasilkan

DSP Kecamatan. 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100,00 1 Kali 2 Kali 200,00 · Terlaksananya Forum SKPD I

dan II. 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100,00 1 Kali 2 Kali 200,00 · Terlaksananya Musrenbang

RKPD. 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100,00 1 Kali 2 Kali 200,00 · Tersedianya Perbup RKPD 300 Eks 300 Eks 300 Eks 100,00 300 Eks 600 Eks 200,00 Tersedianya dokumen prosiding

pelaksanaan proses dan tahapan penyusunan RKPD 2013

40 Buku 1 Buku 1 buku 100,00 10 buku 11 buku 27,50

1 06 21 10 Penetapan RKPD 2012

· Tersusunnya Perbup RKPD 1.200 Buku 300 Buku 300 Buku 100,00 300 buku 600 buku 50,00 · Tersusunnya Perbup

Perubahan 600 Buku 150 Buku 150 Buku 100,00 150 buku 300 buku 50,00 - Terlaksananya penyampaian

informasi RKPD Tahun 2013. 4 Kali 0 Kali 0 Kali 0,00 1 Kali 1 Kali 25,00 1 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan

Tersedianya data kegiatan: · laporan pembangunan

(15)

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014 II-9

Kode Pemerintah Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2012

Target Program/ Keluaran Renja

SKPD Tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2013

Catatan Target Realisasi Realisasi Tingkat

(%)

Realisasi

Capaian Capaian Tingkat

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

daerah · perangkat e-monev 1 Paket - Paket - Paket 0,00 0 Paket 0 Paket - Tersedianya dokumen evaluasi

kesesuaian Renja SKPD Tahun

2013 dengan RKPD Tahun 2013 120 buku 30 buku 30 buku 100,00

30 buku 60 buku 50,00 Tersedianya Laporan Triwulanan

pelaksanaan pembangunan Tahun 2011 Triwulan IV dan Tahun 2012 Triwulan I s/d III

240 buku 60 buku 60 buku 100,00 60 buku 120 buku 50,00

Tersedianya laporan pelaksanaan monitoring tahun

2012 120 buku 30 buku 30 buku 100,00

30 buku 60 buku 50,00 Tersedianya laporan evaluasi

hasil pembangunan tahun 2011 dan laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2012 semester I

560 buku 140 buku 140 buku 100,00 140 buku 280 buku 50,00

Tersedianya dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun 2010-2015.

120 buku 30 buku 30 buku 100,00 30 buku 60 buku 50,00

Tersampaikannya informasi

pelaksanaan E-Monev 1 kali 1 kali 1 kali 100,00 - kali 1 kali 100,00 Tersedianya Dokumen Prosiding

Sosilisasi E-Monev 80 Buku 20 Buku 20 Buku 100,00 - Buku 20 Buku 25,00

1 06 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Ekonomi Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarkan

1 06 22 03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Tersusunnya grand design pengembangan ekonomi

masyarakat berbasis pedesaan 125 Buku 25 dok 25 dok 100,00

30 Buku 55 Buku 44,00

1 06 22 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan

25 Buku 5 Buku 5 Buku 100,00 7 Buku 12 Buku 48,00

(16)

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014 II-10

Kode Pemerintah Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2012

Target Program/ Keluaran Renja

SKPD Tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2013

Catatan Target Realisasi Realisasi Tingkat

(%)

Realisasi

Capaian Capaian Tingkat

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

1 06 22 06 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

-Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung

60 Buku 12 Buku 12 Buku 100,00 12 Buku 24 Buku 40,00

-Tersusunnya Dokumen Sinergitas PJM Nangkis Lingkup

Kabupaten Bandung dan Desa 40 Buku 10 Buku 10 Buku 100,00

- Buku 10 Buku 25,00

1 06 22 10 dst (Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau)

Tersusunnya dokumen Pemetaan Industri Hasil

Tembakau 125 Buku 25 buku 25 buku 100,00

- Buku 25 Buku 20,00

1 06 23 Program perencanaan sosial budaya

Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan Pembangunan Kesos dan Pemerintahan Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarakan

1 06 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

-Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan

pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan

40 buku 10 buku 10 buku 100,00 10 buku 20 Buku 50,00

-Tersusunnya Pagu Indikatif

Kewilayahan 40 buku 10 buku 10 buku 0,00 10 buku 20 Buku 50,00 1 06 23 05

Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja

Tersedianya dokumen Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat

Pembangunan Jalan Tol Soroja. 20 buku - buku - buku 0,00 - buku 0 Buku -

1 06 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan pembangunan Fisik Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarakan

(17)

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014 II-11

Kode Pemerintah Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2012

Target Program/ Keluaran Renja

SKPD Tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2013

Catatan Target Realisasi Realisasi Tingkat

(%)

Realisasi

Capaian Capaian Tingkat

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

1 06 24 04 Dst...Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup & Pendampingan WISMP.

40 buku 10 Buku 10 Buku 100,00 10 buku 20 Buku 50,00

1 23 Statistik

1 23 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Daerah

1 23 15 02 Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah

Tersusunnya data statistik daerah Kabupaten Bandung,

meliputi : · Indeks Pembangunan Manusia

(IPM), 25 Buku 40 Buku 40 Buku 100,00 40 Buku 80 Buku 320,00 · Data sosial ekonomi daerah

(Suseda), 25 Buku 40 Buku 40 Buku 100,00 0 Buku 40 Buku 160,00 · Kabupaten Bandung Dalam

Angka (KBDA), 25 Buku 40 Buku 40 Buku 100,00 40 Buku 80 Buku 320,00 · Indeks Harga Konsumen (IHK) 25 Buku 0 Buku 0 Buku 0,00 0 Buku 0 Buku - · Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) 25 Buku 40 Buku 40 Buku 100,00 40 Buku 80 Buku 320,00 · Eksekutif Summary 50 Buku 0 Buku 0 Buku 0,00 40 Buku 40 Buku 80,00 Tersedianya data profil dan

informasi kegiatan

perkecamatan 140 buku 0 Buku 0 Buku 0,00

35 buku 35 Buku 25,00 Tersusunnya buku Data Pokok

Perencanaan Pembangunan. 160 buku 40 Buku 40 Buku 100,00 40 buku 80 Buku 50,00

1 23 15 04 Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB

Tersusunnya data statistik daerah Kabupaten Bandung,

yaitu :

'-Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) 185 Buku 40 Buku 40 Buku 100,00 40 buku 80 Buku 43,24 -Eksekutif Summary 50 Buku 0 Buku 0 Buku 0,00 40 buku 40 Buku 80,00

(18)

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014 II-13 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

BAPPEDA selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari muali proses sampaikan dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-rubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perenanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas BAPPEDA Kabupaten Bandung selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

BAPPEDA sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkan fungsinya:

1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan.

2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan.

(19)

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014 II-14 4) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPEDA Kabupaten Bandung diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1. Kepala Badan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik.

2. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.

c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan. d. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan.

e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.

f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.

g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian. h. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.

i. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas badan.

j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan.

k. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan.

l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. m. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

n. Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. o. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Sekretariat, membawahkan:

a) Sub Bagian Penyusunan Program;

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

(20)

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014 II-15 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan

pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan.

2) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan.

3) Pelaksanaan Penyusunan rencana strategis Badan.

4) Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas.

5) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) Badan.

6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub

unit kerja lain lingkungan Badan. b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

administrrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. 2) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah

dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan. 3) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.

4) Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Badan.

5) Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrrasi perjalanan dinas.

6) Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas. 7) Pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat.

8) Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor. 9) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan

kantor,gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya.

10) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana prasarana perlengkapan Kantor.

11) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Kantor.

12) Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan.

13) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.

14) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharan data serta dokumentasi kepegawaian.

15) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai. 16) Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi

kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai.

17) Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas.

18) Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai.

(21)

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014 II-16 19) Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai. 20) Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai. 21) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

22) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tuigas dan fungsinya. 23) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan

serta administrasi kepegawaian dengan unit kerja lain di lingkungan Badan. c) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Badan.

2) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.

3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja.

4) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil.

5) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan.

6) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan.

7) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akutansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.

8) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengeloaan anggaran pendapatan dan belanja.

9) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.

10) Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksaan tugas pengelolan keuangan.

11) Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan.

12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

13) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 14) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan keagamaan, kesejahteraan, pendidikan, pemuda dan olah raga, kependudukan, tenaga kerja dan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

(22)

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014 II-17 a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, perencanaan

pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

b. Penetapan perumusan petunjuk pelaksana, pedoman dan standar perencanaan dan pengendalian pembngunan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

c. Penetapan perumusan kerjasama pembangunan antar daerah, daerah dengan swasta, baik dalam maupun luar negeri di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

d. Penetapan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

f. Penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

g. Penetapan perumusan penyusunan usulan program pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

h. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

i. Perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. k. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/

lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan membawahkan :

a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang Kesejahteraan sosial.

2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial.

3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial.

4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang kesejahteraan sosial.

5) Pelaksanaan SPM di bidang kesejahteraan sosial.

6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial.

7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial.

8) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial;

(23)

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014 II-18 9) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial;

10) Pelaksanaan penyusunan usulan program pembangunan tahunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial;

11) Pelakasanaan evaluasi dan moitoring pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial;

12) Pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian potensi kondisi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial;

13) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 15) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan

kesejahteraan sosial dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Pemerintahan.

2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan.

3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan

pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pemerintahan.

5) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan.

6) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan.

7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 9) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pemerintahan dengan

sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan pertanian dan pertambangan serta industri, perdagangan, koperasi dan UKM.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Perekonomian mempunyai fungsi:

1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.

2) Penetapan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian.

(24)

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014 II-19 3) Penetapan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dengan swasta,

baik dalam dan luar negeri di bidang perekonomian.

4) Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan, pengeloaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.

5) Pengkoordinasian penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.

6) Penyelenggaraan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.

7) Penyelenggaraan penyusunan usulan program pembangunan perekonomian. 8) Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan perekonomian;

9) Evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.

10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 11) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/

instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan perekonomian.

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian membawahkan : a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan

dan pengendalian pembangunan di bidang pertanian dan pertambangan. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian dan

pertambangan.

4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pertanian dan pertambangan. 5) Pelaksanaan SPM di bidang pertanian dan pertambangan.

6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian dan pertambangan.

7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang pertanian dan pertambangan.

8) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian dan pertambangan.

9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 11) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan

pertanian dan pertambangan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi

dan UKM

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

Referensi

Dokumen terkait

Ketut Suarjana, MPH Perilaku Seks Pranikah Remaja di Kota Denpasar 2013 FK Ilmu Kesehatan Masyarakat. 37 sang gede purnama Program jumantik dan survei entomologi nyamuk Aedes

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diartikan bahwa tanpa adanya faktor yang mempengaruhi jumlah per- mintaan telur ayam ras, seperti faktor harga telur ayam ras,

1) Melalui judul buku, seringkali melalui judul saja suatu bahan pustaka sudah dapat ditentukan subjeknya, hal ini kebanyakan untuk buku-buku ilmiah. 2) Melalui daftar

amabilis yang resisten terhadap layu fusarium diseleksi secara in vitro dalam medium Vacin and Went (VW) dengan penambahan asam salisilat (AS) pada konsentrasi yang

Menurut Madiasmo (2011: 235), ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak

Hasil yang diperoleh dari setiap kasus diplot pada grafik antara water cut dengan perbandingan permeabilitas vertikal-horisontal pada kondisi waktu yang sama,

(Departemen Transportasi); DSD - Dangerous Substance Directive (Arahan Bahan Kimia Berbahaya); DSL - Domestic Substances List (Daftar Bahan Kimia Domestik); EC - Komisi Eropa; EEC