Tahun Anggaran 2015
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
360.310.500,00 375.482.250,00 364.273.000,00 380.476.050,00 1.480.541.800,00 1.02 . 1.02.01 . 01
2.100.000,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci
Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 3 525.000,00 525.000,00 525.000,00 525.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
18.600.000,00 Dinas
Kesehatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00
3
4 Rekening
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
85.800.000,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci
Penyediaan jasa administrasi keuangan 14 bulan 3 21.450.000,00 14.375.000,00 21.450.000,00 28.525.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
24.645.500,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci
Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Orang 3 6.162.000,00 6.162.000,00 6.162.000,00 6.159.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
25.791.300,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci
Penyediaan alat tulis kantor 29 Jenis 3 6.447.000,00 6.447.000,00 6.447.000,00 6.450.300,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
16.500.000,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00
3
3 Macam
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
5.522.500,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 1.382.500,00
3
4 jenis
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
22.275.000,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci
Penyediaan makanan dan minuman 1650 Orang 3 5.568.000,00 5.568.000,00 5.568.000,00 5.571.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
200.000.000,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
50.001.000,00 50.001.000,00 50.001.000,00 49.997.000,00
3
270 Kali
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
39.957.000,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Peningkatan Administrasi Ketatausahaan dan
Asset
9.990.000,00 9.990.000,00 9.990.000,00 9.987.000,00
3
12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
1.039.350.500,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Pengelolaan jasa pendukung administrasi
perkantoran
250.012.500,00 272.259.250,00 253.975.000,00 263.103.750,00 3
12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
186.874.000,00 115.814.000,00 60.774.000,00 66.828.000,00 430.290.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02
198.790.000,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci
Pengadaan peralatan gedung kantor 9 Macam 3 128.500.000,00 45.040.000,00 15.000.000,00 10.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
25.000.000,00 Dinas
Kesehatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Unit 3 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
194.500.000,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
57.174.000,00 40.974.000,00 40.974.000,00 55.378.000,00
3
9 Unit
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
12.000.000,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.200.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 1.200.000,00
3
30 Unit
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 33.300.000,00 0,00 0,00 33.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 03
33.300.000,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 33.300.000,00 0,00 0,00
3
74 stel
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
43.226.255,00 68.626.255,00 53.226.255,00 41.652.797,00 206.731.562,00
1.02 . 1.02.01 . 05
206.731.562,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Sosialisasi dan BIMTEK penyusunan
program, keuangan dan pelaporan
43.226.255,00 68.626.255,00 53.226.255,00 41.652.797,00
3
236 Orang
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.768.000,00 36.104.000,00 39.913.100,00 30.596.000,00 127.381.100,00
1.02 . 1.02.01 . 06
32.219.100,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.499.000,00 13.704.000,00 13.513.100,00 2.503.000,00
3
3 jenis laporan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
95.162.000,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten
Penyusunan Program dan Pelaporan 10 Dokumen dan 3 18.269.000,00 22.400.000,00 26.400.000,00 28.093.000,00
Laporan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Kerinci
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.013.410.800,00 3.604.463.300,00 953.341.550,00 678.566.160,00 10.249.781.810,00
1.02 . 1.02.01 . 16
93.905.900,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan
15.688.500,00 32.331.250,00 14.826.000,00 31.060.150,00
3
13 event
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
53.841.000,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa di
masyarakat
37.038.000,00 8.280.000,00 0,00 8.523.000,00
3
100 kasus
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
4.017.260.100,00 Kabupaten
Kerinci Pelayanan kesehatan penduduk pada
masyarakat umum dan masyarakat miskin di Puskesmas dan jaringannya serta di Rumah Sakit melalui sistem jaminan kesehatan nasional (JKN berasal dari APBD))
3.816.747.600,00 100.000.000,00 55.400.000,00 45.112.500,00 3
20 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03
69.529.250,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelayanan kesehatan
24.611.250,00 17.910.000,00 20.695.000,00 6.313.000,00
3
18 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05
39.940.500,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Peningkatan pengawasan keamanan pangan
dan bahan berbahaya
6.210.000,00 21.228.000,00 6.210.000,00 6.292.500,00
3
15 Lokasi
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06
46.357.000,00 Kabupaten
Kerinci Pengawasan dan pengendalian keamanan
dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
20.920.000,00 8.388.000,00 8.363.000,00 8.686.000,00
3
2 kali
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07
2.099.376.750,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1 paket 3 23.101.750,00 2.076.025.000,00 0,00 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 08
55.037.000,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Peningkatan mutu pelayanan farmasi
komunitas dan Rumah Sakit
12.789.000,00 17.888.750,00 12.039.000,00 12.320.250,00
3
15 orang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
99.941.700,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
16.416.000,00 16.416.000,00 48.980.000,00 18.129.700,00
3
36 petugas obat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10
217.259.950,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Penyuluhan kesehatan masyarakat dan
pengembangan media promosi kesehatan termasuk pembinaan dan penilaian desa ber PHBS
98.926.950,00 17.060.000,00 32.586.000,00 68.687.000,00
3
18 puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
222.923.000,00 Kabupaten
Kerinci Pengembangan kabupaten dan kecamatan
sehat
26.285.000,00 31.188.000,00 140.365.000,00 25.085.000,00 3
2 tatanan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
67.853.100,00 Dinas
Kesehatan
Pembinaan desa siaga 18 desa 3 12.246.000,00 50.885.100,00 4.647.000,00 75.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Kabupaten Kerinci
46.481.900,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci
Monitoring, evaluasi dan pelaporan PHBS 2 kali 3 24.652.900,00 1.550.000,00 19.729.000,00 550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
205.194.500,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Pemberian tambahan makanan, vitamin dan
MP-ASI
86.904.500,00 39.960.000,00 39.960.000,00 38.370.000,00
3
95 kasus
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
77.579.000,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Penanggulangan kurang energi protein
(KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
45.549.000,00 32.030.000,00 0,00 0,00
3
18 puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
69.206.000,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Pemberdayaan masyarakat untuk
pencapaian keluarga sadar gizi
0,00 69.206.000,00 0,00 0,00
3
18 Desa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
14.989.500,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Monitoring, evaluasi dan pelaporan
perbaikan gizi masyarakat
4.392.250,00 6.500.000,00 0,00 4.097.250,00
3
18 puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
225.346.500,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Pengkajian dan pengembangan tatanan
lingkungan sehat
36.641.000,00 46.438.000,00 69.648.500,00 72.619.000,00
3
1 tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
197.905.500,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Pembinaan desa sanitasi total berbasis
masyarakat (STBM)
57.652.000,00 47.825.000,00 57.505.500,00 34.923.000,00
3
11 desa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
122.323.000,00 Kabupaten
Kerinci Pendampingan kegiatan penyediaan air
minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS)
26.844.600,00 23.566.000,00 26.373.200,00 45.539.200,00
3
8 desa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
64.883.625,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Pemantauan dan pengawasan TTU, TPM
dan TP3 Pestisida
22.342.625,00 35.565.000,00 0,00 6.976.000,00
3
3 Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
51.043.000,00 Kabupaten
Kerinci Pembinaan upaya kesehatan kerja pada
usaha kelompok kerja
14.659.000,00 16.634.000,00 9.500.000,00 10.250.000,00
3
39 Orang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
26.983.000,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Pembinaan dan pengawasan pengelolaan
limbah medis di sarana pelayanan kesehatan
3.165.750,00 9.410.750,00 7.190.750,00 7.215.750,00
3
20 uptd kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26
59.323.500,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci
Pengadaan vaksin penyakit menular 70 Kiur 3 52.063.000,00 2.479.500,00 2.367.000,00 2.414.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
78.789.900,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci
Peningkatan imunisasi 288 Desa 3 40.998.900,00 13.299.000,00 10.899.000,00 13.593.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29
158.506.000,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 10 Focus 2 133.092.000,00 18.228.000,00 3.592.000,00 3.594.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30
81.714.500,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci
Pemantauan jentik berkala dan abatisasi 24 kali 3 27.256.500,00 18.791.000,00 17.799.000,00 17.868.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31
414.810.000,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci
Pengadaan coolchain 5 unit 3 0,00 414.310.000,00 0,00 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
146.642.875,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
92.873.375,00 24.568.000,00 18.348.000,00 10.853.500,00
3
5 penyakit menular
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
128.875.760,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Pencegahan penularan penyakit
endemik/epidemik
5.851.850,00 40.893.750,00 77.909.100,00 4.221.060,00
3
350 orang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34
120.504.000,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Pemusnahan/karantina sumber penyebap
penyakit menular
63.636.000,00 18.373.000,00 21.971.000,00 16.524.000,00
3
500 sampel
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35
24.783.500,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Peningkatan surveilance epidemiologi dan
penanggulangan wabah
4.556.000,00 8.654.500,00 7.301.000,00 4.272.000,00
3
18 puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36
493.163.500,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Pelayanan kesehatan spesialistik dan
konseling terpadu didaerah sulit
127.742.500,00 121.633.000,00 122.673.000,00 121.115.000,00 3
250 Kasus
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38
127.133.300,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Batuan perawatan dan akomodasi pasien
dengan kondisi khusus (gizi buruk, BBL dan keganasan)
31.557.000,00 31.557.000,00 31.557.000,00 32.462.300,00
3
5 Puskesmas Menerapkan PONED
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39
230.374.200,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Peningkatan kemampuan petugas pelayanan
obstetri neonatal emergency dasar
0,00 165.391.700,00 64.907.500,00 75.000,00
3
39 Orang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
159.491.900,00 153.538.500,00 9.006.000,00 14.508.000,00 336.544.400,00
1.02 . 1.02.01 . 23
20.560.000,00 Dinas
Penyusunan standar pelayanan kesehatan 32 sarana 3 6.287.500,00 3.542.500,00 4.530.000,00 6.200.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Kesehatan Kabupaten Kerinci
57.961.000,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Pembinaan dan pengawasan sarana
kesehatan swasta
28.962.000,00 19.996.000,00 4.476.000,00 4.527.000,00
3
40 sarana
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
258.023.400,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Revitaliasi sistem kesehatan : Akreditasi
Puskesmas
124.242.400,00 130.000.000,00 0,00 3.781.000,00
3
4 puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 23 . 04
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
57.673.900,00 85.669.700,00 3.100.000,00 9.200.000,00 155.643.600,00
1.02 . 1.02.01 . 28
100.604.100,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Peningkatan pelayanan kesehatan anak
sekolah
57.673.900,00 30.630.200,00 3.100.000,00 9.200.000,00
3
18 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01
55.039.500,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci
Lomba Anak Balita Indonesia 18 PKM 3 0,00 55.039.500,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02
Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
105.803.850,00 16.711.500,00 29.039.000,00 6.209.250,00 157.763.600,00
1.02 . 1.02.01 . 33
157.763.600,00 Kabupaten
Kerinci Pembinaan dan pelayanan kesehatan ibu
dan anak termasuk penanganan komplikasi ibu hamil dan melahirkan
105.803.850,00 16.711.500,00 29.039.000,00 6.209.250,00
3
260 org
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01
Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan melalui pendidikan Formal dan Non Formal
72.309.000,00 35.602.000,00 6.000.000,00 0,00 113.911.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34
49.602.000,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci Pendidikan dan pelatihan perawatn anak
balita
20.000.000,00 29.602.000,00 0,00 0,00
3
20 Orang
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01
64.309.000,00 Dinas
Kesehatan Kabupaten Kerinci
Pembinaan petugas pelayanan lansia 18 org 3 52.309.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03
Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
1.796.932.500,00 4.725.501.100,00 14.600.000,00 68.500.000,00 6.605.533.600,00 1.02 . 1.02.01 . 35
2.942.886.000,00 Kabupaten
Kerinci Pengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana Dinkes, UPTD / Puskesmas dan Jaringannya (D A K)
277.170.000,00 2.644.116.000,00 7.300.000,00 14.300.000,00 4
6 Unit
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01
3.662.647.600,00 Kabupaten
Kerinci Pengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana Dinkes, UPTD / Puskesmas dan Jaringannya (D A U)
1.519.762.500,00 2.081.385.100,00 7.300.000,00 54.200.000,00 3
16 Unit
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 33.154.000,00 27.598.000,00 27.245.000,00 29.003.000,00 117.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16
117.000.000,00 Gudang
Farmasi dan Perbekalan
Kesehatan Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
33.154.000,00 27.598.000,00 27.245.000,00 29.003.000,00
3
11 Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 31.280.000,00 21.840.000,00 32.534.000,00 14.346.000,00 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16
100.000.000,00 Laboratorium
Kesehatan Daerah Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
31.280.000,00 21.840.000,00 32.534.000,00 14.346.000,00
3
9 kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 110.839.000,00 108.994.000,00 104.589.000,00 97.828.000,00 422.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16
422.250.000,00 Puskesmas
Pelompek Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
110.839.000,00 108.994.000,00 104.589.000,00 97.828.000,00
12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 147.862.000,00 154.356.000,00 147.732.000,00 134.690.000,00 584.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16
584.640.000,00 Puskesmas
Kersik Tuo Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
147.862.000,00 154.356.000,00 147.732.000,00 134.690.000,00 3
12 Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 96.135.500,00 105.435.500,00 98.435.500,00 95.935.500,00 395.942.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16
395.942.000,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
96.135.500,00 105.435.500,00 98.435.500,00 95.935.500,00 3
12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 149.035.050,00 144.009.000,00 145.518.550,00 139.086.400,00 577.649.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16
577.649.000,00 Puskesmas
Siulak Deras Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
149.035.050,00 144.009.000,00 145.518.550,00 139.086.400,00 3
12 Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 103.818.000,00 129.308.000,00 103.518.000,00 103.536.000,00 440.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16
440.180.000,00 Puskesmas
Siulak Mukai Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
103.818.000,00 129.308.000,00 103.518.000,00 103.536.000,00 3
12 Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 231.610.000,00 267.180.000,00 231.330.000,00 231.332.000,00 961.452.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16
961.452.000,00 PKM Siulak
gedang Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
231.610.000,00 267.180.000,00 231.330.000,00 231.332.000,00 3
11 Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 158.953.000,00 149.453.000,00 166.553.000,00 161.451.000,00 636.410.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16
636.410.000,00 Puskesmas
Semurup Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
158.953.000,00 149.453.000,00 166.553.000,00 161.451.000,00 3
12 kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 75.579.000,00 78.579.000,00 94.379.000,00 79.573.000,00 328.110.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16
328.110.000,00 Puskesmas
Kemantan Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
75.579.000,00 78.579.000,00 94.379.000,00 79.573.000,00
3
12 kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 147.147.000,00 142.820.000,00 145.785.000,00 136.728.000,00 572.480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16
572.480.000,00 Puskesmas
Depati Tujuh Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
147.147.000,00 142.820.000,00 145.785.000,00 136.728.000,00 3
12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 88.716.000,00 107.446.200,00 116.134.000,00 88.713.800,00 401.010.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
401.010.000,00 Puskesmas
Sungai Tutung Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
88.716.000,00 107.446.200,00 116.134.000,00 88.713.800,00 3
12 Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 94.450.000,00 114.311.000,00 96.150.000,00 94.429.000,00 399.340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16
399.340.000,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
94.450.000,00 114.311.000,00 96.150.000,00 94.429.000,00 3
11 KEGIATAN
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 178.044.000,00 194.244.000,00 178.044.000,00 178.053.400,00 728.385.400,00
1.02 . 1.02.01 . 16
728.385.400,00 Puskesmas
Hiang Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
178.044.000,00 194.244.000,00 178.044.000,00 178.053.400,00 3
15 Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 92.250.000,00 129.888.000,00 92.250.000,00 92.248.000,00 406.636.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16
406.636.000,00 Puskesmas
Sanggaran Agung Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
92.250.000,00 129.888.000,00 92.250.000,00 92.248.000,00 3
11 Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 113.415.000,00 171.564.200,00 113.415.000,00 113.405.800,00 511.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16
511.800.000,00 PUSKESMAS
JUJUN KABUPATEN
KERINCI Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
113.415.000,00 171.564.200,00 113.415.000,00 113.405.800,00 3
12 Bulan / 9 kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 64.498.750,00 81.898.750,00 68.798.750,00 63.845.750,00 279.042.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16
279.042.000,00 Puskesmas
Lolo Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
64.498.750,00 81.898.750,00 68.798.750,00 63.845.750,00
3
12 kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 303.015.000,00 32.760.000,00 35.965.000,00 35.760.000,00 407.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16
407.500.000,00 Puskesmas
Lempur Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
303.015.000,00 32.760.000,00 35.965.000,00 35.760.000,00
3
12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 161.401.000,00 26.485.000,00 37.020.000,00 22.210.000,00 247.116.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16
247.116.000,00 Tarutung
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
161.401.000,00 26.485.000,00 37.020.000,00 22.210.000,00
3
15 Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 253.910.000,00 25.590.000,00 36.290.000,00 37.580.000,00 353.370.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16
353.370.000,00 Kecamatan
Batang Merangin Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
253.910.000,00 25.590.000,00 36.290.000,00 37.580.000,00
3
12 Kegiatan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
10.451.913.005,00 11.464.572.255,00 3.604.958.705,00 3.246.290.907,00 28.767.734.872,00 JUMLAH
Sungai Penuh, 2 January 2015
H. JARIZAL HATMI, SE Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590903 199602 1 001 Mengesahkan,
H. Hamsal Rabit, SKM, MM
NIP. 19640810 198803 1 003
DI TELITI OLEH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Adha Baiquni K, ST, MSE 19761201 200212 1 003 Anggota
2 Ir. Syaiful US 19590913 199103 1 003 Anggota
3 Eddy, SE 19680810 199901 1 001 Anggota