• Tidak ada hasil yang ditemukan

DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 2"

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)

Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

360.310.500,00 375.482.250,00 364.273.000,00 380.476.050,00 1.480.541.800,00 1.02 . 1.02.01 . 01

2.100.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci

Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 3 525.000,00 525.000,00 525.000,00 525.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

18.600.000,00 Dinas

Kesehatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00

3

4 Rekening

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

85.800.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci

Penyediaan jasa administrasi keuangan 14 bulan 3 21.450.000,00 14.375.000,00 21.450.000,00 28.525.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

24.645.500,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci

Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Orang 3 6.162.000,00 6.162.000,00 6.162.000,00 6.159.500,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

25.791.300,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci

Penyediaan alat tulis kantor 29 Jenis 3 6.447.000,00 6.447.000,00 6.447.000,00 6.450.300,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

16.500.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00

3

3 Macam

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

5.522.500,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 1.382.500,00

3

4 jenis

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

22.275.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci

Penyediaan makanan dan minuman 1650 Orang 3 5.568.000,00 5.568.000,00 5.568.000,00 5.571.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

200.000.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

50.001.000,00 50.001.000,00 50.001.000,00 49.997.000,00

3

270 Kali

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

39.957.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Peningkatan Administrasi Ketatausahaan dan

Asset

9.990.000,00 9.990.000,00 9.990.000,00 9.987.000,00

3

12 Bulan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

1.039.350.500,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Pengelolaan jasa pendukung administrasi

perkantoran

250.012.500,00 272.259.250,00 253.975.000,00 263.103.750,00 3

12 Bulan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

186.874.000,00 115.814.000,00 60.774.000,00 66.828.000,00 430.290.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02

198.790.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci

Pengadaan peralatan gedung kantor 9 Macam 3 128.500.000,00 45.040.000,00 15.000.000,00 10.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 09

25.000.000,00 Dinas

Kesehatan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Unit 3 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

194.500.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

57.174.000,00 40.974.000,00 40.974.000,00 55.378.000,00

3

9 Unit

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

12.000.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.200.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 1.200.000,00

3

30 Unit

1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 33.300.000,00 0,00 0,00 33.300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 03

33.300.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

0,00 33.300.000,00 0,00 0,00

3

74 stel

1.02 . 1.02.01 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

43.226.255,00 68.626.255,00 53.226.255,00 41.652.797,00 206.731.562,00

1.02 . 1.02.01 . 05

206.731.562,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Sosialisasi dan BIMTEK penyusunan

program, keuangan dan pelaporan

43.226.255,00 68.626.255,00 53.226.255,00 41.652.797,00

3

236 Orang

1.02 . 1.02.01 . 05 . 04

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

20.768.000,00 36.104.000,00 39.913.100,00 30.596.000,00 127.381.100,00

1.02 . 1.02.01 . 06

32.219.100,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.499.000,00 13.704.000,00 13.513.100,00 2.503.000,00

3

3 jenis laporan

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

95.162.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten

Penyusunan Program dan Pelaporan 10 Dokumen dan 3 18.269.000,00 22.400.000,00 26.400.000,00 28.093.000,00

Laporan

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Kerinci

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.013.410.800,00 3.604.463.300,00 953.341.550,00 678.566.160,00 10.249.781.810,00

1.02 . 1.02.01 . 16

93.905.900,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan

15.688.500,00 32.331.250,00 14.826.000,00 31.060.150,00

3

13 event

1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

53.841.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa di

masyarakat

37.038.000,00 8.280.000,00 0,00 8.523.000,00

3

100 kasus

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

4.017.260.100,00 Kabupaten

Kerinci Pelayanan kesehatan penduduk pada

masyarakat umum dan masyarakat miskin di Puskesmas dan jaringannya serta di Rumah Sakit melalui sistem jaminan kesehatan nasional (JKN berasal dari APBD))

3.816.747.600,00 100.000.000,00 55.400.000,00 45.112.500,00 3

20 %

1.02 . 1.02.01 . 16 . 03

69.529.250,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelayanan kesehatan

24.611.250,00 17.910.000,00 20.695.000,00 6.313.000,00

3

18 Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 05

39.940.500,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Peningkatan pengawasan keamanan pangan

dan bahan berbahaya

6.210.000,00 21.228.000,00 6.210.000,00 6.292.500,00

3

15 Lokasi

1.02 . 1.02.01 . 16 . 06

46.357.000,00 Kabupaten

Kerinci Pengawasan dan pengendalian keamanan

dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

20.920.000,00 8.388.000,00 8.363.000,00 8.686.000,00

3

2 kali

1.02 . 1.02.01 . 16 . 07

2.099.376.750,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1 paket 3 23.101.750,00 2.076.025.000,00 0,00 250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 08

55.037.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Peningkatan mutu pelayanan farmasi

komunitas dan Rumah Sakit

12.789.000,00 17.888.750,00 12.039.000,00 12.320.250,00

3

15 orang

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

99.941.700,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

16.416.000,00 16.416.000,00 48.980.000,00 18.129.700,00

3

36 petugas obat

1.02 . 1.02.01 . 16 . 10

217.259.950,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Penyuluhan kesehatan masyarakat dan

pengembangan media promosi kesehatan termasuk pembinaan dan penilaian desa ber PHBS

98.926.950,00 17.060.000,00 32.586.000,00 68.687.000,00

3

18 puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

222.923.000,00 Kabupaten

Kerinci Pengembangan kabupaten dan kecamatan

sehat

26.285.000,00 31.188.000,00 140.365.000,00 25.085.000,00 3

2 tatanan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

67.853.100,00 Dinas

Kesehatan

Pembinaan desa siaga 18 desa 3 12.246.000,00 50.885.100,00 4.647.000,00 75.000,00

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Kabupaten Kerinci

46.481.900,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci

Monitoring, evaluasi dan pelaporan PHBS 2 kali 3 24.652.900,00 1.550.000,00 19.729.000,00 550.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

205.194.500,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Pemberian tambahan makanan, vitamin dan

MP-ASI

86.904.500,00 39.960.000,00 39.960.000,00 38.370.000,00

3

95 kasus

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

77.579.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Penanggulangan kurang energi protein

(KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

45.549.000,00 32.030.000,00 0,00 0,00

3

18 puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

69.206.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Pemberdayaan masyarakat untuk

pencapaian keluarga sadar gizi

0,00 69.206.000,00 0,00 0,00

3

18 Desa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

14.989.500,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Monitoring, evaluasi dan pelaporan

perbaikan gizi masyarakat

4.392.250,00 6.500.000,00 0,00 4.097.250,00

3

18 puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

225.346.500,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Pengkajian dan pengembangan tatanan

lingkungan sehat

36.641.000,00 46.438.000,00 69.648.500,00 72.619.000,00

3

1 tahun

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

197.905.500,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Pembinaan desa sanitasi total berbasis

masyarakat (STBM)

57.652.000,00 47.825.000,00 57.505.500,00 34.923.000,00

3

11 desa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

122.323.000,00 Kabupaten

Kerinci Pendampingan kegiatan penyediaan air

minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS)

26.844.600,00 23.566.000,00 26.373.200,00 45.539.200,00

3

8 desa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

64.883.625,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Pemantauan dan pengawasan TTU, TPM

dan TP3 Pestisida

22.342.625,00 35.565.000,00 0,00 6.976.000,00

3

3 Kegiatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

51.043.000,00 Kabupaten

Kerinci Pembinaan upaya kesehatan kerja pada

usaha kelompok kerja

14.659.000,00 16.634.000,00 9.500.000,00 10.250.000,00

3

39 Orang

1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

26.983.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Pembinaan dan pengawasan pengelolaan

limbah medis di sarana pelayanan kesehatan

3.165.750,00 9.410.750,00 7.190.750,00 7.215.750,00

3

20 uptd kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 26

59.323.500,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci

Pengadaan vaksin penyakit menular 70 Kiur 3 52.063.000,00 2.479.500,00 2.367.000,00 2.414.000,00

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

78.789.900,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci

Peningkatan imunisasi 288 Desa 3 40.998.900,00 13.299.000,00 10.899.000,00 13.593.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 29

158.506.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 10 Focus 2 133.092.000,00 18.228.000,00 3.592.000,00 3.594.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 30

81.714.500,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci

Pemantauan jentik berkala dan abatisasi 24 kali 3 27.256.500,00 18.791.000,00 17.799.000,00 17.868.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 31

414.810.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci

Pengadaan coolchain 5 unit 3 0,00 414.310.000,00 0,00 500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 32

146.642.875,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

92.873.375,00 24.568.000,00 18.348.000,00 10.853.500,00

3

5 penyakit menular

1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

128.875.760,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Pencegahan penularan penyakit

endemik/epidemik

5.851.850,00 40.893.750,00 77.909.100,00 4.221.060,00

3

350 orang

1.02 . 1.02.01 . 16 . 34

120.504.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Pemusnahan/karantina sumber penyebap

penyakit menular

63.636.000,00 18.373.000,00 21.971.000,00 16.524.000,00

3

500 sampel

1.02 . 1.02.01 . 16 . 35

24.783.500,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Peningkatan surveilance epidemiologi dan

penanggulangan wabah

4.556.000,00 8.654.500,00 7.301.000,00 4.272.000,00

3

18 puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

493.163.500,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Pelayanan kesehatan spesialistik dan

konseling terpadu didaerah sulit

127.742.500,00 121.633.000,00 122.673.000,00 121.115.000,00 3

250 Kasus

1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

127.133.300,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Batuan perawatan dan akomodasi pasien

dengan kondisi khusus (gizi buruk, BBL dan keganasan)

31.557.000,00 31.557.000,00 31.557.000,00 32.462.300,00

3

5 Puskesmas Menerapkan PONED

1.02 . 1.02.01 . 16 . 39

230.374.200,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Peningkatan kemampuan petugas pelayanan

obstetri neonatal emergency dasar

0,00 165.391.700,00 64.907.500,00 75.000,00

3

39 Orang

1.02 . 1.02.01 . 16 . 40

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

159.491.900,00 153.538.500,00 9.006.000,00 14.508.000,00 336.544.400,00

1.02 . 1.02.01 . 23

20.560.000,00 Dinas

Penyusunan standar pelayanan kesehatan 32 sarana 3 6.287.500,00 3.542.500,00 4.530.000,00 6.200.000,00

(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Kesehatan Kabupaten Kerinci

57.961.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Pembinaan dan pengawasan sarana

kesehatan swasta

28.962.000,00 19.996.000,00 4.476.000,00 4.527.000,00

3

40 sarana

1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

258.023.400,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Revitaliasi sistem kesehatan : Akreditasi

Puskesmas

124.242.400,00 130.000.000,00 0,00 3.781.000,00

3

4 puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 23 . 04

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

57.673.900,00 85.669.700,00 3.100.000,00 9.200.000,00 155.643.600,00

1.02 . 1.02.01 . 28

100.604.100,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Peningkatan pelayanan kesehatan anak

sekolah

57.673.900,00 30.630.200,00 3.100.000,00 9.200.000,00

3

18 Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 28 . 01

55.039.500,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci

Lomba Anak Balita Indonesia 18 PKM 3 0,00 55.039.500,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 02

Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

105.803.850,00 16.711.500,00 29.039.000,00 6.209.250,00 157.763.600,00

1.02 . 1.02.01 . 33

157.763.600,00 Kabupaten

Kerinci Pembinaan dan pelayanan kesehatan ibu

dan anak termasuk penanganan komplikasi ibu hamil dan melahirkan

105.803.850,00 16.711.500,00 29.039.000,00 6.209.250,00

3

260 org

1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan melalui pendidikan Formal dan Non Formal

72.309.000,00 35.602.000,00 6.000.000,00 0,00 113.911.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34

49.602.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci Pendidikan dan pelatihan perawatn anak

balita

20.000.000,00 29.602.000,00 0,00 0,00

3

20 Orang

1.02 . 1.02.01 . 34 . 01

64.309.000,00 Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci

Pembinaan petugas pelayanan lansia 18 org 3 52.309.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 03

Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

1.796.932.500,00 4.725.501.100,00 14.600.000,00 68.500.000,00 6.605.533.600,00 1.02 . 1.02.01 . 35

2.942.886.000,00 Kabupaten

Kerinci Pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana Dinkes, UPTD / Puskesmas dan Jaringannya (D A K)

277.170.000,00 2.644.116.000,00 7.300.000,00 14.300.000,00 4

6 Unit

1.02 . 1.02.01 . 35 . 01

3.662.647.600,00 Kabupaten

Kerinci Pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana Dinkes, UPTD / Puskesmas dan Jaringannya (D A U)

1.519.762.500,00 2.081.385.100,00 7.300.000,00 54.200.000,00 3

16 Unit

(7)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 33.154.000,00 27.598.000,00 27.245.000,00 29.003.000,00 117.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16

117.000.000,00 Gudang

Farmasi dan Perbekalan

Kesehatan Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

33.154.000,00 27.598.000,00 27.245.000,00 29.003.000,00

3

11 Kegiatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 31.280.000,00 21.840.000,00 32.534.000,00 14.346.000,00 100.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16

100.000.000,00 Laboratorium

Kesehatan Daerah Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

31.280.000,00 21.840.000,00 32.534.000,00 14.346.000,00

3

9 kegiatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 110.839.000,00 108.994.000,00 104.589.000,00 97.828.000,00 422.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16

422.250.000,00 Puskesmas

Pelompek Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

110.839.000,00 108.994.000,00 104.589.000,00 97.828.000,00

12 Bulan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 147.862.000,00 154.356.000,00 147.732.000,00 134.690.000,00 584.640.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16

584.640.000,00 Puskesmas

Kersik Tuo Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

147.862.000,00 154.356.000,00 147.732.000,00 134.690.000,00 3

12 Kegiatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 96.135.500,00 105.435.500,00 98.435.500,00 95.935.500,00 395.942.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16

395.942.000,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

96.135.500,00 105.435.500,00 98.435.500,00 95.935.500,00 3

12 bulan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 149.035.050,00 144.009.000,00 145.518.550,00 139.086.400,00 577.649.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16

577.649.000,00 Puskesmas

Siulak Deras Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

149.035.050,00 144.009.000,00 145.518.550,00 139.086.400,00 3

12 Kegiatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 103.818.000,00 129.308.000,00 103.518.000,00 103.536.000,00 440.180.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16

440.180.000,00 Puskesmas

Siulak Mukai Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

103.818.000,00 129.308.000,00 103.518.000,00 103.536.000,00 3

12 Kegiatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 231.610.000,00 267.180.000,00 231.330.000,00 231.332.000,00 961.452.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16

961.452.000,00 PKM Siulak

gedang Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

231.610.000,00 267.180.000,00 231.330.000,00 231.332.000,00 3

11 Kegiatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 158.953.000,00 149.453.000,00 166.553.000,00 161.451.000,00 636.410.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16

636.410.000,00 Puskesmas

Semurup Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

158.953.000,00 149.453.000,00 166.553.000,00 161.451.000,00 3

12 kegiatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 75.579.000,00 78.579.000,00 94.379.000,00 79.573.000,00 328.110.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16

328.110.000,00 Puskesmas

Kemantan Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

75.579.000,00 78.579.000,00 94.379.000,00 79.573.000,00

3

12 kegiatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 147.147.000,00 142.820.000,00 145.785.000,00 136.728.000,00 572.480.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16

572.480.000,00 Puskesmas

Depati Tujuh Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

147.147.000,00 142.820.000,00 145.785.000,00 136.728.000,00 3

12 bulan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 88.716.000,00 107.446.200,00 116.134.000,00 88.713.800,00 401.010.000,00

(8)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

401.010.000,00 Puskesmas

Sungai Tutung Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

88.716.000,00 107.446.200,00 116.134.000,00 88.713.800,00 3

12 Kegiatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 94.450.000,00 114.311.000,00 96.150.000,00 94.429.000,00 399.340.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16

399.340.000,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

94.450.000,00 114.311.000,00 96.150.000,00 94.429.000,00 3

11 KEGIATAN

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 178.044.000,00 194.244.000,00 178.044.000,00 178.053.400,00 728.385.400,00

1.02 . 1.02.01 . 16

728.385.400,00 Puskesmas

Hiang Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

178.044.000,00 194.244.000,00 178.044.000,00 178.053.400,00 3

15 Kegiatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 92.250.000,00 129.888.000,00 92.250.000,00 92.248.000,00 406.636.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16

406.636.000,00 Puskesmas

Sanggaran Agung Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

92.250.000,00 129.888.000,00 92.250.000,00 92.248.000,00 3

11 Kegiatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 113.415.000,00 171.564.200,00 113.415.000,00 113.405.800,00 511.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16

511.800.000,00 PUSKESMAS

JUJUN KABUPATEN

KERINCI Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

113.415.000,00 171.564.200,00 113.415.000,00 113.405.800,00 3

12 Bulan / 9 kegiatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 64.498.750,00 81.898.750,00 68.798.750,00 63.845.750,00 279.042.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16

279.042.000,00 Puskesmas

Lolo Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

64.498.750,00 81.898.750,00 68.798.750,00 63.845.750,00

3

12 kegiatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 303.015.000,00 32.760.000,00 35.965.000,00 35.760.000,00 407.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16

407.500.000,00 Puskesmas

Lempur Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

303.015.000,00 32.760.000,00 35.965.000,00 35.760.000,00

3

12 bulan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 161.401.000,00 26.485.000,00 37.020.000,00 22.210.000,00 247.116.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16

247.116.000,00 Tarutung

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

161.401.000,00 26.485.000,00 37.020.000,00 22.210.000,00

3

15 Kegiatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 253.910.000,00 25.590.000,00 36.290.000,00 37.580.000,00 353.370.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16

353.370.000,00 Kecamatan

Batang Merangin Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

253.910.000,00 25.590.000,00 36.290.000,00 37.580.000,00

3

12 Kegiatan

(9)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

10.451.913.005,00 11.464.572.255,00 3.604.958.705,00 3.246.290.907,00 28.767.734.872,00 JUMLAH

Sungai Penuh, 2 January 2015

H. JARIZAL HATMI, SE Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590903 199602 1 001 Mengesahkan,

H. Hamsal Rabit, SKM, MM

NIP. 19640810 198803 1 003

DI TELITI OLEH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Adha Baiquni K, ST, MSE 19761201 200212 1 003 Anggota

2 Ir. Syaiful US 19590913 199103 1 003 Anggota

3 Eddy, SE 19680810 199901 1 001 Anggota

Referensi

Dokumen terkait

Sehubungan dengan pekerjaan : Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) maka dengan ini kami: POKJA Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Perihal : Undangan Pembuktian Kualifikasi Paket BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN DESA TANGGA RASA-TALANG REBOU KE PUNTANG KECAMATAN SIKAP

Sesuai dengan hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Belanja Modal Konsultasi Perencanaan Jariangan Air Bersih (Paket Tambahan) , dengan ini diberitahukan

Satar Mese maka dengan ini kami mengundang saudara/I untuk melakukan Pembuktian Kualifikasi terhadap Dokumen Penawaran saudara yang akan dilaksanakan pada :. Adapun kelengkapan

Sesuai dengan hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Site Plan Pembangunan MAsjid Agung Kabupaten Empat Lawang , dengan ini

Berdasarkan hasi penetapan pemenang lelang nomor :BM.37/PPL/POKJA II/MT/IX/2016 maka Pokja II ULP

Sesuai dengan hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Belanja Modal Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Pendopo, dengan ini

You may be servicing customers near your or your wifes childhood homes, you may be visiting a destination that she has always desired to be at, she may simply want to spend some