KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 25
Komunikasi dan Informatika
1 25 0100 Dinas Komunikasi dan Informatika
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 25 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
3,650,033,269.00
1 25 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 3,862,464,493.00 (212,431,224.00) (5.50)
3,650,033,269.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 3,862,464,493.00 (212,431,224.00) (5.50)
5 2 Belanja Langsung
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 25 01 0014 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
272,634,400.00
1 25 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 635,267,430.00 (362,633,030.00) (57.08)
694,601,434.00
1 25 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 894,967,324.00 (200,365,890.00) (22.39)
967,235,834.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1,530,234,754.00 (562,998,920.00) (36.79)
967,235,834.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,530,234,754.00 (562,998,920.00) (36.79)
1 25 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 25 02 0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
81,182,000.00
1 25 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 84,794,000.00 (3,612,000.00) (4.26)
325,550,480.00
1 25 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 405,083,082.00 (79,532,602.00) (19.63)
198,712,000.00
1 25 0015 5 2 3 Belanja Modal 223,064,888.00 (24,352,888.00) (10.92)
605,444,480.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 712,941,970.00 (107,497,490.00) (15.08)
605,444,480.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 712,941,970.00 (107,497,490.00) (15.08)
1 25 15 - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 25 15 0002 - Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi
72,152,000.00
1 25 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 75,036,000.00 (2,884,000.00) (3.84)
280,929,170.00
1 25 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 300,925,888.00 (19,996,718.00) (6.65)
353,081,170.00
Jumlah Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi 375,961,888.00 (22,880,718.00) (6.09)
1 25 15 0003 - Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
123,882,000.00
1 25 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 149,682,000.00 (25,800,000.00) (17.24)
561,420,050.00
1 25 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 565,245,492.00 (3,825,442.00) (0.68)
16,720,000.00
1 25 0003 5 2 3 Belanja Modal 17,358,000.00 (638,000.00) (3.68)
702,022,050.00
Jumlah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah 732,285,492.00 (30,263,442.00) (4.13)
1 25 15 0004 - Pengelolaan dan Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
35,256,000.00
1 25 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 35,256,000.00 0.00 0.00
372,516,200.00
1 25 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 377,867,976.00 (5,351,776.00) (1.42)
407,772,200.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 25 15 0005 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa
64,854,000.00
1 25 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 153,098,000.00 (88,244,000.00) (57.64)
536,080,998.00
1 25 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 612,443,886.00 (76,362,888.00) (12.47)
418,935,000.00
1 25 0005 5 2 3 Belanja Modal 484,850,000.00 (65,915,000.00) (13.59)
1,019,869,998.00
Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa 1,250,391,886.00 (230,521,888.00) (18.44)
2,482,745,418.00
Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2,771,763,242.00 (289,017,824.00) (10.43)
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0016 - Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan
94,390,000.00
1 01 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 99,692,000.00 (5,302,000.00) (5.32)
1,935,028,930.00
1 01 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,184,754,727.00 (249,725,797.00) (11.43)
2,029,418,930.00
Jumlah Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan 2,284,446,727.00 (255,027,797.00) (11.16)
2,029,418,930.00
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2,284,446,727.00 (255,027,797.00) (11.16)
1 25 19 - Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1 25 19 0006 - Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi
84,342,000.00
1 25 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 90,542,000.00 (6,200,000.00) (6.85)
1,288,484,734.00
1 25 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,336,937,435.00 (48,452,701.00) (3.62)
6,679,062,737.00
1 25 0006 5 2 3 Belanja Modal 8,750,378,722.00 (2,071,315,985.00) (23.67)
8,051,889,471.00
Jumlah Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi 10,177,858,157.00 (2,125,968,686.00) (20.89)
1 25 19 0007 - Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi
53,388,000.00
1 25 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 76,012,000.00 (22,624,000.00) (29.76)
8,318,974,337.00
1 25 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,537,649,263.00 (1,218,674,926.00) (12.78)
86,084,130.00
1 25 0007 5 2 3 Belanja Modal 92,086,500.00 (6,002,370.00) (6.52)
8,458,446,467.00
Jumlah Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi 9,705,747,763.00 (1,247,301,296.00) (12.85)
1 25 19 0008 - Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik
65,180,000.00
1 25 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 75,780,000.00 (10,600,000.00) (13.99)
2,101,967,763.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 2,167,147,763.00
Jumlah Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik 2,277,998,517.00 (110,850,754.00) (4.87)
1 25 19 0009 - Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik
36,096,000.00
1 25 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 36,096,000.00 0.00 0.00
676,390,000.00
1 25 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 691,842,016.00 (15,452,016.00) (2.23)
712,486,000.00
Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik 727,938,016.00 (15,452,016.00) (2.12)
1 25 19 0010 - Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi
57,996,000.00
1 25 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 66,996,000.00 (9,000,000.00) (13.43)
182,044,105.00
1 25 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 183,687,405.00 (1,643,300.00) (0.89)
240,040,105.00
Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi 250,683,405.00 (10,643,300.00) (4.25)
1 25 19 0011 - Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi
45,836,000.00
1 25 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 45,836,000.00 0.00 0.00
390,465,500.00
1 25 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 392,188,990.00 (1,723,490.00) (0.44)
436,301,500.00
Jumlah Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi 438,024,990.00 (1,723,490.00) (0.39)
1 25 19 0012 - Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi
140,866,000.00
1 25 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 152,088,000.00 (11,222,000.00) (7.38)
960,530,600.00
1 25 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 982,388,316.00 (21,857,716.00) (2.22)
304,409,600.00
1 25 0012 5 2 3 Belanja Modal 315,755,165.00 (11,345,565.00) (3.59)
1,405,806,200.00
Jumlah Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi 1,450,231,481.00 (44,425,281.00) (3.06)
1 25 19 0013 - Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi
79,168,800.00
1 25 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 81,256,000.00 (2,087,200.00) (2.57)
238,178,875.00
1 25 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 271,089,447.00 (32,910,572.00) (12.14)
0.00
1 25 0013 5 2 3 Belanja Modal 17,224,141.00 (17,224,141.00) (100.00)
317,347,675.00
Jumlah Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi 369,569,588.00 (52,221,913.00) (14.13)
1 25 19 0017 - Peningkatan dan Pendayagunaan Open Source Software
96,103,200.00
1 25 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 182,259,000.00 (86,155,800.00) (47.27)
645,857,920.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
130,707,500.00
1 25 0017 5 2 3 Belanja Modal 163,775,260.00 (33,067,760.00) (20.19)
872,668,620.00
Jumlah Peningkatan dan Pendayagunaan Open Source Software 1,305,379,118.00 (432,710,498.00) (33.15)
1 25 19 0018 - Sosialisasi Pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat
69,338,000.00
1 25 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 78,462,000.00 (9,124,000.00) (11.63)
163,612,800.00
1 25 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 185,038,550.00 (21,425,750.00) (11.58)
232,950,800.00
Jumlah Sosialisasi Pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat 263,500,550.00 (30,549,750.00) (11.59)
22,895,084,601.00
Jumlah Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 26,966,931,585.00 (4,071,846,984.00) (15.10)
1 20 24 - Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
1 20 24 0001 - Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat
161,538,000.00
1 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 248,703,000.00 (87,165,000.00) (35.05)
555,741,880.00
1 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 854,192,549.00 (298,450,669.00) (34.94)
369,609,350.00
1 20 0001 5 2 3 Belanja Modal 409,084,280.00 (39,474,930.00) (9.65)
1,086,889,230.00
Jumlah Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat 1,511,979,829.00 (425,090,599.00) (28.11)
1,086,889,230.00
Jumlah Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 1,511,979,829.00 (425,090,599.00) (28.11)
30,066,818,493.00
Jumlah Belanja Langsung 35,778,298,107.00 (5,711,479,614.00) (15.96)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (33,716,851,762.00) 5,923,910,838.00 (14.94) 33,716,851,762.00 (5,923,910,838.00) (14.94) .00
.00 (39,640,762,600)