• Tidak ada hasil yang ditemukan

PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2017"

Copied!
18
0
0

Teks penuh

(1)

Panjang Lb / Tg

(M') (M') (Rp)

1 2 3 4 6 7 8

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.250.000.000 1.1.1.05.3. Jumlah Aparatur Yang

Mengikuti Bimbingan Teknis Operator dan Mekanik Alat Berat

22 Bimbingan Teknis Operator dan Mekanik Alat Berat 150.000.000

35 Pendidikan dan Pelatihan Teknis PISK / PPTK Jalan dan Jembatan

330.000.000

36 Pendidikan dan Pelatihan Teknis PISK / PPTK Drainase dan Sumber Daya Air

330.000.000

1.1.1.05.6. Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Teknis Perencanaan Konstruksi

41 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perencanaan Konstruksi 220.000.000

1.1.1.05.7. Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Teknis Pemeliharaan Konstruksi

42 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pemeliharaan Konstruksi 220.000.000

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.495.100.000 2.2.2.01.1. Jumlah Jasa Surat

Menyurat

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.150.000

2.2.2.01.2. Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 554.000.000

2.2.2.01.3. Jumlah Jasa Administrasi Keuangan

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 447.500.000

2.2.2.01.4. Jumlah Alat Tulis Kantor

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 600.000.000

2.2.2.01.5. Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000

2.2.2.01.6. Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

20.000.000

2.2.2.01.7. Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

80.000.000

2.2.2.01.8. Jumlah Makanan dan Minuman

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000

2.2.2.01.9. Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 50.000.000

2.2.2.01.10. Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 50.000.000

2.2.2.01.11. Jumlah Jasa Pelayanan Perkantoran

20 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.397.350.000

2.2.2.01.12. Jumlah Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan Kerja Non PNS Berdasarkan Resiko Kerja

32 Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan untuk Non PNS berdasarkan Resiko Kerja

92.100.000

2.2.2.01.13. Jumlah Alat Kebersihan Kantor

33 Penyediaan Alat Kebersihan Kantor 30.000.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 700.000.000 2.2.2.03.1. Jumlah Pengadaan

Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 250.500.000

2.2.2.03.2. Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 306.850.000

2.2.2.03.3. Jumlah Pengadaan Pakaian Olah Raga

06 Pengadaan Pakaian Olahraga 142.650.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

967.000.000

2.2.2.06.1. Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 40.000.000

2.2.2.06.2. Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 50.000.000

2.2.2.06.3. Jumlah Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD

12 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD

45.000.000

2.2.2.06.4. Jumlah Penyusunan Laporan Bulanan

84 Penyusunan Laporan Bulanan 60.000.000

2.2.2.06.5. Jumlah Penyusunan Laporan Triwulan

85 Penyusunan Laporan Triwulan 50.000.000

2.2.2.06.6. Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah

90 Pengelolaan Barang Milik Daerah 522.750.000

2.2.2.06.8. Jumlah Kajian dan Analisis Mutu Konstruksi

93 Kajian dan Analisis Mutu Konstruksi 199.250.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

200.000.000

2.2.3.06.1. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan

65 Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan 200.000.000

22 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

800.000.000

04 Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah I

100.000.000

05 Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah II

100.000.000

06 Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah III

100.000.000

07 Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah IV

100.000.000

08 Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah V

100.000.000

09 Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah VI

100.000.000

10 Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah VII

100.000.000

11 Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah VIII

100.000.000

PERJANJIAN KINERJA

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA

ANGGARAN

5 1. Pemantapan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Meningkatnya Profesionalisme dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya

1. Terlaksananya Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya Secara Swakelola Maupun Kerjasama Dengan Lembaga Yang Berkompeten

1.1.1.05.4. Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Teknis PPTK / Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK)

2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Tertib Administrasi Untuk Memperlancar Pelayanan Publik, Sistem Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan SKPD

2. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Tertib dan Akuntabel

625 Materai dan Amplop

4 Paket Listrik, Telepon, Air dan Jaringan Internet (12 Bulan)

1 Tahun Anggaran

38 Jenis ATK

6 Jenis Barang Cetakan

8 Jenis Alat Listrik

1 paket Buku PP, UU dan 60 terbitan Surat Khabar / Majalah

2.000 box paket nasi

Gol IV (16 HOK) Gol III (32 HOK) Gol II (24 HOK) Gol I (16 HOK)

Gol IV (88 HOK) Gol III (100 HOK) Gol II (100 HOK) Gol I (22 HOK)

7 orang TKK dan 9 orang Petugas Keamanan 460 orang waker 120 orang mandor jalan dan 34 orang Satgas Jalan

16 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kebersihan

140 x 2 stel

527 stel

200 stel

2 kali laporan semesteran

1 buku CALK akhir tahun

1 buku LAKIP

12 Buku Laporan Bulanan

4 Buku Laporan Triwulan dan 2 buku Laporan Semester 1 Paket

1 Paket

3. Terlaksananya Penunjang Operasional dan Monitoring Kegiatan Infrastruktur Di Bidang Jalan, Jembatan dan Pengairan

1 paket

2.2.3.22.1. Jumlah Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Kebinamargaan dan Pengairan Wilayah I s/d VIII

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARAWANG

TAHUN ANGGARAN 2017

(2)

Panjang Lb / Tg

(M') (M') (Rp)

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA

ANGGARAN

23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

823.000.000

2.2.3.23.1. Terlaksananya Jumlah Operasional Laboratorium Bahan / Material

24 Belanja Operasional Laboratorium Bahan / Material 400.000.000

2.2.3.23.2. Terlaksananya Jumlah Belanja Operasional Alat Berat

25 Belanja Operasional Alat Berat 423.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.773.152.350 3.3.4.02.1. Jumlah Pengadaan

Kendaraan Dinas / Operasional

05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 199.250.000

3.3.4.02.2. Jumlah Pengadaan Mebeleur

10 Pengadaan Mebeleur 99.600.000

3.3.4.02.3. Jumlah Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kerja

17 Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kerja 719.475.000

3.3.4.02.4. Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 60.000.000

3.3.4.02.5. Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 1.200.000.000

3.3.4.02.6. Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 250.000.000

3.3.4.02.7. Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur 20.000.000

3.3.4.02.8. Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 199.250.000

998 Retensi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor TA 2016

25.577.350

23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

42.080.200.000

3.3.5.23.1. Jumlah Pengadaan Alat-Alat Berat

05 Pengadaan Alat-Alat Berat 3.995.000.000

3.3.5.23.2. Jumlah Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kebinamargaan

06 Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Pekerjaan Umum 498.800.000

3.3.5.23.3. Jumlah Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Kebinamargaan

09 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Pekerjaan Umum

99.600.000

3.3.5.23.4. Jumlah Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat

10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat 498.800.000

3.3.5.23.5. Jumlah Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Rambu- Rambu Jln dan Keselamatan

14 Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Rambu-Rambu Jalan dan Keselamatan Kerja

99.600.000

3.3.5.23.6. Jumlah Pengadaan Peralatan Kerja Waker dan Mandor Jalan

15 Pengadaan Peralatan Kerja Waker dan Mandor Jalan 99.600.000

3.3.5.23.7. Jumlah Pengadaan Karung

16 Pengadaan Karung 99.600.000

3.3.5.23.8. Jumlah Pengadaan Tanah Untuk Jalan, Jembatan dan Pengairan

20 Pengadaan Tanah Untuk Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air

36.490.000.000

3.3.5.23.9. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Patok Damija

26 Pengadaan dan Pemasangan Patok Damija 99.600.000

3.3.5.23.10. Jumlah Pengadaan Material / Bahan Pengaman DMJ

27 Pengadaan Material / Bahan Pengaman Daerah Milik Jalan 99.600.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

698.500.000

4.4.6.06.1. Jumlah Tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA)

54 Revisi Renstra dan Evaluasi Renja Tahunan OPD 50.000.000

4.4.6.06.2. Jumlah Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA)

22 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 50.000.000

4.4.6.06.3. Jumlah Tersusunnya RKA dan DPA

47 Penyusunan RKA dan DPA 150.000.000

4.4.6.06.4. Jumlah Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP)

87 Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) 199.250.000

4.4.6.06.5. Jumlah Tersusunnya Standar Pelayanan SKPD

68 Penyusunan Standar Pelayanan SKPD 249.250.000

22 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5.641.100.000

4.5.6.22.1. Jumlah Tersusunnya Fisibility Study (FS)

20 Penyusunan Feasibility Study (FS) Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air

348.800.000

4.5.6.22.2. Jumlah Tersusunnya Detail Engeneering Design (DED)

21 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air

4.195.000.000

4.5.6.22.5. Jumlah Tersusunnya Leger Jalan

12 Pembuatan Leger Jalan 498.800.000

4.5.6.22.6. Jumlah Terbangunnya Sistem Informasi Geografis Infrastruktur Di Bidang Jalan, Jembatan dan Pengairan

19 Updating Sistem Informasi Geografis Jalan 50.000.000

4.5.6.22.7. Jumlah Terbangunnya Website Kebinamargaan dan Pengairan

13 Pemeliharaan dan Monitoring Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

50.000.000

14 Updating Sistem Informasi Data Kepegawaian 50.000.000

17 Updating Sistem Aplikasi Dokumen Realisasi Keuangan 50.000.000

18 Pembangunan Sistem Aplikasi Dokumen Asset Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

199.250.000

4.5.6.22.9. Jumlah Terbangunnya Sistem Informasi Untuk Kegiatan Urusan Wajib Pekerjaan Umum

15 Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Pembangunan

199.250.000

15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 200.000.000

01 Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan 200.000.000

18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 500.000.000 01 Jumlah Terlaksananya Perencanaan Teknis Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

500.000.000

1. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Tertib Administrasi Untuk Memperlancar Pelayanan Publik, Sistem Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan SKPD

3. Terlaksananya Penunjang Operasional dan Monitoring Kegiatan Infrastruktur Di Bidang Jalan, Jembatan dan Pengairan

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana / Prasarana Kerja dan Peralatan Teknis

3. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana / Prasarana Kebinamargaan dan Pengairan

4. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Sebagai Penunjang dan Daya Dukung Pelaksanaan Program / Kegiatan Dalam Operasional Pelayanan Publik dan Administrasi Perkantoran

8 unit sepeda motor

1 paket

1 paket

1 unit Gedung Kantor

20 unit mobil, 9 unit truck, 69 unit motor

7 jenis peralatan / perlengkapan kantor

6 jenis meubeler

1 unit gedung kantor

1 Paket

5. Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Teknis Sebagai Penunjang dan Daya Dukung Pelaksanaan Program / Kegiatan

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

2 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perencanaan Infrastruktur Di Bidang Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Terwujudnya Pembangunan Yang Berkelanjutan

4. Terbangunnya Sistem Program dan Perencanaan InfrastrukturDi Bidang Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang Yang Sinergis dan Akuntabel

6. Terlaksananya Penyusunan Program dan Perencanaan Teknis Infrastruktur Di Bidang Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang

1 Buku Renstra

1 Buku Renja

1 paket

8 SOP

10 SP

1 paket

1 paket

1 paket

4.5.6.22.8. Jumlah Terbangunnya Sistem Informasi Untuk Kegiatan Urusan Umum Pemerintahan

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

4.5.6.15.1. Jumlah Terlaksananya Perencanaan Teknis

Pembangunan Jalan dan Jembatan

50 Dokumen 50 Dokumen

4.5.6.18.1. Jumlah Terlaksananya Perencanaan Teknis Sumber Daya Air

100 Dokumen 100 Dokumen

(3)

Panjang Lb / Tg

(M') (M') (Rp)

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA

ANGGARAN

26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

500.000.000

01 Perencanaan Teknis Sumber Daya Air 500.000.000

30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.000.000.000 01 Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.000.000.000

32 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 1.300.000.000

01 Perencanaan Peningkatan Jalan dan Jembatan 1.300.000.000

37 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah dan Fasilitas Umum

4.130.000.000

4.5.6.37.1. Jumlah Terlaksananya Perencanaan Teknis Tata Bangunan

01 Perencanaan Teknis Tata Bangunan 630.000.000

4.5.6.37.2. Jumlah Tersusunnya DED Bangunan Gedung

03 Penyusunan DED Bangunan Gedung 3.500.000.000

22 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

50.000.000 4.5.7.22.3. Jumlah Tersusunnya

Peraturan Bupati Karawang Tentang Penyelenggaraan Infrastruktur

22 Penyusunan Peraturan Bupati Karawang Tentang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

50.000.000

15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Km variatif 17.608.300.000 801 Pembangunan Underpass Pawarengan 16,00 7,00 8.990.000.000

802 Pembangunan Badan Jalan Poros Lingkar Karawang Timur - Pinayungan - Curug

800,00

7,00 1.998.000.000

803 Pembangunan Badan Jalan Wargasetra - Mekarbuana - Kebon Jambe

3.000,00

7,00 2.425.000.000

804 Pembangunan Badan Jalan ODTW Green Canyon / Tegaloa - Cigunungsari - Tonjong

800,00

7,00 1.998.000.000

805 Pembangunan Badan Jalan Lingkar - Jayanti - Curug Cigentis 600,00 7,00 1.598.500.000

806 Pembuatan Badan Jalan Dusun Rancamati Parungsari 350,00 7,00 598.800.000

32 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 700.000.000 903 Peningkatan Jalan Di Wilayah I s/d VIII UPTD Pelayanan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ; Peningkatan Jalan Leuwisisir

700.000.000 3. Peningkatan Kualitas

dan Kuantitas Perencanaan Infrastruktur Di Bidang Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Terwujudnya Pembangunan Yang Berkelanjutan

4. Terbangunnya Sistem Program dan Perencanaan InfrastrukturDi Bidang Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang Yang Sinergis dan Akuntabel

6. Terlaksananya Penyusunan Program dan Perencanaan Teknis Infrastruktur Di Bidang Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang

4.5.6.26.3. Jumlah Terlaksananya Perencanaan Teknis Sumber Daya Air

150 Dokumen 150 Dokumen

4.5.6.30.1. Jumlah Terlaksananya Perencanaan Teknis

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1.000 Dokumen 1.000 Dokumen

4.5.6.32.1. Jumlah Terlaksananya Perencanaan Peningkatan Jalan dan Jembatan

1.500 Dokumen 1.500 Dokumen

7. Terbentuknya Regulasi Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang Yang Mempunyai Azas Manfaat Yang Luas Bagi Masyarakat 4. Peningkatan Kualitas

dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang

5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jalan Yang Mantap dan Berkeselamatan

8. Terlaksananya Pembangunan / Perkerasan Jalan Kabupaten

5.6.8.15.1. Panjang Jalan Kabupaten Yang Terbangun (Jalan Baru ; Fly Over dan Underpass)

(4)

Panjang Lb / Tg

(M') (M') (Rp)

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA

ANGGARAN

17 Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong 10 Km variatif 19.777.834.250 05 Penurapan Jalan di Wilayah I s/d VIII UPTD Pelayanan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.000,00

variatif 6.990.000.000

09 Penurapan Jalan Johar - Karasak 200,00 1,00 199.250.000

11 Penurapan Jalan Karangjati - Cilamaya 200,00 1,00 199.250.000

12 Penurapan Jalan Rengasdengklok - Sungaibuntu 500,00 1,00 498.800.000

15 Penurapan Jalan Cikampek - Wadas 200,00 1,00 199.250.000

20 Penurapan Jalan Ciranggon - Kutagandok 200,00 1,00 199.250.000

22 Penurapan Jalan Cikangkung - Cemarajaya 200,00 1,00 199.250.000

23 Penurapan Jalan Pisangsambo - Tambaksari 200,00 1,00 199.250.000

24 Penurapan Jalan Pangakaran - Jayakerta 200,00 1,00 199.250.000

59 Penurapan Jalan Karangpawitan - Purwamekar 200,00 1,00 199.250.000

128 Penurapan Jalan Margasari - Pasirjengkol 200,00 1,00 199.250.000

136 Penurapan Jalan Lamaran - Pasirkaliki 500,00 1,00 498.800.000

139 Penurapan Jalan Kamurang - Tanjung Kelurahan Plawad 200,00 1,00 199.250.000

142 Penurapan Jalan Sukamakmur - Parungsari 200,00 1,00 199.250.000

171 Penurapan Jalan Kutapohaci - Karees 200,00 1,00 199.250.000

178 Penurapan Jalan Anggadita - Bengle 200,00 1,00 199.250.000

206 Penurapan Jalan Warungkebon - Cengkong 200,00 1,00 199.250.000

208 Penurapan Jalan Sukasari - Karangsari 200,00 1,00 199.250.000

209 Penurapan Jalan Tegalsari - Karangsari 200,00 1,00 199.250.000

210 Penurapan Jalan Pawarengan - Tirtasari 400,00 1,20 398.900.000

222 Penurapan Jalan Tangkil - Kertawaluya 200,00 1,00 199.250.000

228 Penurapan Jalan Pancawati - Cilewo 200,00 1,00 199.250.000

248 Penurapan Jalan Wancimekar - Sarengseng 200,00 1,00 199.250.000

255 Penurapan Jalan Jatisari - Pacing 200,00 1,00 199.250.000

268 Penurapan Jalan Balonggandu - Situdam 200,00 1,00 199.250.000

297 Penurapan Jalan Rawagempol Wetan - Muarabaru 200,00 1,00 199.250.000

336 Penurapan Jalan Pusakajaya Utara - TPI 500,00 1,00 498.800.000

337 Penurapan Jalan Pojok Laban - Sungai Buntu 500,00 1,00 498.800.000

360 Penurapan Jalan Karokrok Desa Kalisari 200,00 1,00 199.250.000

416 Penurapan Jalan Sampalan - Cikeris 200,00 1,00 199.250.000

434 Penurapan Jalan Pedes- Cibuaya 200,00 1,00 199.250.000

448 Penurapan Jalan Cibuaya - Kedungjeruk - Kedungjaya 200,00 1,00 199.250.000

457 Penurapan Jalan Tambaksari - Cinara 200,00 1,00 199.250.000

461 Penurapan Jalan Segaran - Pulo Putri 200,00 1,00 199.250.000

462 Penurapan Jalan Segarjaya - Telagajaya 200,00 1,00 199.250.000

778 Penurapan Jalan Pacing - Jebug 200,00 1,00 199.250.000

779 Penurapan Jalan Pangulah - Wancimekar 200,00 1,00 199.250.000

780 Penurapan Jalan Pasir Namprak - Cimahi 200,00 1,00 199.250.000

781 Penurapan Jalan Sukatani - Pinayungan RT 10/04 Desa Pinayungan

200,00

1,00 199.250.000

782 Penurapan Jalan Leuweung Kawung Desa Mekarmulya 200,00 1,00 199.250.000

783 Penurapan Jalan Desa Telukjaya 200,00 1,00 199.250.000

784 Pembuatan TPT Komplek Perumahan Polres Karawang 300,00 5,00 2.498.000.000

997 Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

1 paket 344.300.000

998 Retensi Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

1 paket 577.684.250

21 Program Tanggap Darurat Jalan / Jembatan / Bangunan / Sumber Daya Air

300,00

9,00 3.500.000.000 10 Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kegiatan Pekerjaan

Umum Bidang Sumber Daya Air ; Turap

300,00

9,00 3.500.000.000 4. Peningkatan Kualitas

dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang

5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jalan Yang Mantap dan Berkeselamatan

8. Terlaksananya Pembangunan / Perkerasan Jalan Kabupaten

5.6.8.17.1. Panjang Penurapan Jalan Kabupaten

(5)

Panjang Lb / Tg

(M') (M') (Rp)

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA

ANGGARAN

18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10 Km variatif 13.033.306.300 06 Pemeliharaan Rutin Jalan Di Wilayah I s/d VIII UPTD

Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

10.000,00

variatif 11.920.000.000

997 Pelaksanaan Kegiatan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1 paket 137.109.950

998 Retensi Pelaksanaan Kegiatan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1 paket 976.196.350

18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5 Km variatif 10.790.000.000 08 Pemeliharaan Berkala / Periodik Jalan Di Wilayah I s/d VIII

UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5.000,00

variatif 10.790.000.000

18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5 Km variatif 16.590.000.000 10 Rehabilitasi Jalan Di Wilayah I s/d VIII UPTD Pelayanan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5.000,00

variatif 16.590.000.000

21 Program Tanggap Darurat Jalan / Jembatan / Bangunan / Sumber Daya Air

5.650.000.000

07 Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kegiatan Pekerjaan Umum Bidang Jalan ; Jalan

870,00 2,00

8,00-13,00 5.650.000.000 32 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 80 Km variatif 229.653.523.350 07 Peningkatan Jalan Johar - Loji 440,00 7,00 1.998.000.000

08 Peningkatan Jalan Loji - Cicangor (Batas Purwakarta) 250,00 6,00 998.500.000

09 Peningkatan Jalan Johar - Krasak 790,00 8,00 3.790.000.000

10 Peningkatan Jalan Cikalong - Cilamaya (Batas Subang) 750,00 7,00 3.495.000.000

12 Peningkatan Jalan Rengasdengklok - Sungaibuntu 565,00 5,00 1.998.000.000

17 Peningkatan Jalan Johar - Gempol 1.400,00 5,00 4.990.000.000

20 Peningkatan Jalan Ciranggon - Kutagandok 620,00 6,00 2.498.000.000

24 Peningkatan Jalan Pangakaran - Jayakerta 225,00 5,00 798.800.000

25 Peningkatan Jalan Batujaya - Pakisjaya 1.410,00 5,00 4.990.000.000

28 Peningkatan Jalan Arif Rahman Hakim 110,00 7,00 498.800.000

59 Peningkatan Jalan Karangpawitan - Purwamekar 85,00 5,00 298.900.000

78 Peningkatan Jalan Pasundan 320,00 6,00 1.298.500.000

79 Peningkatan Jalan Parahiyangan 110,00 7,00 498.800.000

83 Peningkatan Jalan Ali Muchtar 165,00 4,00 498.800.000

90 Peningkatan Jalan Tanjungmekar - Makupoh 100,00 4,00 298.900.000

93 Peningkatan Jalan Telukjambe - Sukaharja (Jalan Ronggowaluyo)

140,00

5,00 498.800.000

94 Peningkatan Jalan Ulekan - Sukaharja 100,00 4,00 298.900.000

97 Peningkatan Jalan Sukaharja - Badami 65,00 4,00 199.250.000

107 Peningkatan Jalan Babakan Isam - Babakantengah 165,00 4,00 498.800.000

109 Peningkatan Jalan Galuh Mas - Wadas (Bharata) 1.100,00 7,00 4.990.000.000

115 Peningkatan Jalan Suhud Hidayat 140,00 5,00 498.800.000

121 Peningkatan Jalan Johar - Margasari 280,00 5,00 998.500.000

122 Peningkatan Jalan Lamaran - Pundong 65,00 4,00 199.250.000

126 Peningkatan Jalan Kondangjaya - Citra Kebun Mas 115,00 5,00 398.900.000

128 Peningkatan Jalan Margasari - Pasirjengkol 165,00 4,00 498.800.000

130 Peningkatan Jalan Secang - Iplik 130,00 4,00 398.900.000

132 Peningkatan Jalan Mekarjati - Secang 330,00 4,00 998.500.000

134 Peningkatan Jalan Johar - Rengasdengklok 2.480,00 6,00 9.790.000.000

138 Peningkatan Jalan Plawad - Citra Kebun Mas 700,00 5,00 2.026.000.000

143 Peningkatan Jalan Wadas - Mekarmulya 620,00 6,00 2.498.000.000

144 Peningkatan Jalan Jati - Pangasinan 495,00 4,00 998.500.000

145 Peningkatan Jalan Parungsari - Purwadana 280,00 5,00 998.500.000

146 Peningkatan Jalan Karangmulya - Mekarmulya 100,00 4,00 298.900.000

151 Peningkatan Jalan Wanakerta - Wanajaya 100,00 4,00 298.900.000

152 Peningkatan Jalan Kaligandu - Cibeet (Batas Bekasi) 35,00 4,00 99.600.000

156 Peningkatan Jalan Ciptasari - Kutalanggeng 85,00 5,00 298.900.000

159 Peningkatan Jalan Nambo - Tegalwareng 85,00 5,00 298.900.000

160 Peningkatan Jalan Kertasari - Medalsari 100,00 4,00 298.900.000

162 Peningkatan Jalan Mekarbuna - Wargasetra 100,00 4,00 298.900.000 4. Peningkatan Kualitas

dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang

5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jalan Yang Mantap dan Berkeselamatan

10. Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kabupaten

5.6.10.18.1. Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten

5.6.10.18.2. Panjang

Pemeliharaan Berkala / Periodik Jalan Kabupaten

5.6.10.18.3. Panjang Rehabilitasi Jalan Kabupaten

5.6.9.32.1. Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan

9. Terlaksananya Peningkatan Jalan Kabupaten

(6)

Panjang Lb / Tg

(M') (M') (Rp)

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA

ANGGARAN

163 Peningkatan Jalan Loji - Mekarbuana 330,00 4,00 998.500.000

164 Peningkatan Jalan Loji - Kadumungkus 120,00 3,50 298.900.000

171 Peningkatan Jalan Kutapohaci - Karees 35,00 4,00 99.600.000

172 Peningkatan Jalan Mulyasejati - Udug Udug 330,00 4,00 998.500.000

175 Peningkatan Jalan Udug Udug - Tegalega (Batas Purwakarta) 165,00 4,00 498.800.000

181 Peningkatan Jalan Kopel - Cibalongsari 100,00 4,00 298.900.000

182 Peningkatan Jalan Kopel - Walahar 370,00 5,00 1.000.000.000

206 Peningkatan Jalan Warungkebon - Cengkong 440,00 7,00 1.998.000.000

209 Peningkatan Jalan Tegalsari - Karangsari 100,00 4,00 298.900.000

210 Peningkatan Jalan Pawarengan - Tirtasari 1.200,00 5,00 4.990.000.000

211 Peningkatan Jalan Karangsinom - Citarik 165,00 4,00 498.800.000

212 Peningkatan Jalan Cikampek Barat - Pawarengan 85,00 5,00 298.900.000

215 Peningkatan Jalan Cikampek Selatan - Kebon Kembang 140,00 5,00 498.800.000

216 Peningkatan Jalan Cikampek Selatan - Kamojing (Batas Purwakarta)

210,00

5,00 748.800.000

220 Peningkatan Jalan Citarik - Tangkil 100,00 4,00 298.900.000

221 Peningkatan Jalan Tangkil - Kertawaluya 100,00 4,00 298.900.000

223 Peningkatan Jalan Peundeuy - KO.8 280,00 5,00 998.500.000

226 Peningkatan Jalan Tirtasari - Pelem 195,00 3,50 498.800.000

228 Peningkatan Jalan Pancawati - Cilewo 280,00 5,00 998.500.000

234 Peningkatan Jalan Sukaati - Rawasari (Batas Purwakarta) 165,00 4,00 498.800.000

235 Peningkatan Jalan Jomin Timur - Rawasari 65,00 4,00 199.250.000

239 Peningkatan Jalan Pangulah Selatan - Pangulah Utara 65,00 4,00 199.250.000

241 Peningkatan Jalan Kali Oyod - Wancimekar 65,00 4,00 199.250.000

258 Peningkatan Jalan Jatiwangi - Pacing 800,00 4,00 1.998.000.000

259 Peningkatan Jalan Jatibaru - Pamekaran 100,00 4,00 298.900.000

262 Peningkatan Jalan Simpang Gandoang - Batas Subang 100,00 4,00 298.900.000

263 Peningkatan Jalan Pangulah Selatan - Daringo 100,00 4,00 298.900.000

264 Peningkatan Jalan Blok Semper - Kampung Krajan 100,00 4,00 298.900.000

267 Peningkatan Jalan Balonggandu - Pangulah Selatan (Batas Purwakarta)

140,00

5,00 498.800.000

268 Peningkatan Jalan Balonggandu - Situdam 165,00 4,00 498.800.000

272 Peningkatan Jalan Barugbug - Kalihegar (Batas - Subang) 140,00 5,00 498.800.000

278 Peningkatan Jalan Jatiragas - Jatiwangi 165,00 4,00 498.800.000

279 Peningkatan Jalan Jatiwangi - Bambu Raki 165,00 4,00 498.800.000

280 Peningkatan Jalan Cicinde Utara - Batas Subang 165,00 4,00 498.800.000

285 Peningkatan Jalan Pacing - Tanjung 100,00 4,00 298.900.000

287 Peningkatan Jalan Tanjung - Tanjungsari 330,00 4,00 998.500.000

288 Peningkatan Jalan Gempol - Mekarasih 100,00 4,00 298.900.000

291 Peningkatan Jalan Gembongan - Muarabaru 500,00 4,00 1.498.500.000

292 Peningkatan Jalan Cilamaya - Muara 280,00 5,00 998.500.000

297 Peningkatan Jalan Rawagempol Wetan - Muarabaru 845,00 5,00 2.995.000.000

298 Peningkatan Jalan Alang Alang Lanang - Pasirputih 565,00 5,00 1.998.000.000

304 Peningkatan Jalan Pasirukem - Sukakerta 100,00 4,00 298.900.000

307 Peningkatan Jalan Muktijaya - Pasirjaya 100,00 4,00 298.900.000

308 Peningkatan Jalan Pasirukem - Muktijaya 330,00 4,00 998.500.000

311 Peningkatan Jalan Bayur Lor - Sukamulya 55,00 5,00 199.250.000

313 Peningkatan Jalan Kiara - Tegalurung 425,00 5,00 1.498.500.000

319 Peningkatan Jalan Pagadungan - Tempuran 100,00 4,00 298.900.000

322 Peningkatan Jalan Tanjungjaya - Tempuran 140,00 4,50 498.800.000

326 Peningkatan Jalan Turi - Kalenkalong 140,00 5,00 498.800.000

327 Peningkatan Jalan Jarakah - Tanjungjaya 100,00 4,00 298.900.000 4. Peningkatan Kualitas

dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang

5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jalan Yang Mantap dan Berkeselamatan

5.6.9.32.1. Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan

9. Terlaksananya Peningkatan Jalan Kabupaten

(7)

Panjang Lb / Tg

(M') (M') (Rp)

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA

ANGGARAN

331 Peningkatan Jalan Ciptamargi - Lemahkarya 100,00 4,00 298.900.000

333 Peningkatan Jalan Cilebar - Betokmati 100,00 4,00 298.900.000

337 Peningkatan Jalan Pojok Laban - Sungai Buntu 330,00 4,00 998.500.000

340 Peningkatan Jalan Gebangmalang - Sukaratu 100,00 4,00 298.900.000

345 Peningkatan Jalan Pondokbales - Lemahsubur 160,00 3,50 398.900.000

348 Peningkatan Jalan Sukaratu - Sukaraja 330,00 4,00 998.500.000

350 Peningkatan Jalan Lemahmukti - Pulokalapa 140,00 3,50 498.800.000

353 Peningkatan Jalan Pulojaya - Manggungjaya 425,00 5,00 1.498.500.000

354 Peningkatan Jalan Cilewo - Lemah Mukti 280,00 5,00 998.500.000

355 Peningkatan Jalan Sindangkarya - Pulosari 130,00 5,00 398.900.000

357 Peningkatan Jalan Ciwulan - Kalisari 130,00 4,00 398.900.000

358 Peningkatan Jalan Rawasikut - Lemahduhur 425,00 5,00 1.498.500.000

359 Peningkatan Jalan Kalisari - Lemahsubur 130,00 4,00 398.900.000

361 Peningkatan Jalan Kalibuaya - Kalijaya 330,00 4,00 998.500.000

362 Peningkatan Jalan Cilewo - Cadaskertajaya 100,00 4,00 298.900.000

363 Peningkatan Jalan Lampean - Sukaati 165,00 4,00 498.800.000

364 Peningkatan Jalan Wadas - Tirtasari 425,00 5,00 1.498.500.000

366 Peningkatan Jalan Bojongsari - Pasirtanjung 130,00 4,00 398.900.000

367 Peningkatan Jalan Lampean - Karangtanjung 130,00 4,00 398.900.000

369 Peningkatan Jalan Cariumulya - Cimider 130,00 4,00 398.900.000

372 Peningkatan Jalan Telagasari - Cimider 100,00 4,00 298.900.000

373 Peningkatan Jalan Pasirbuah - Kaliaren 100,00 4,00 298.900.000

377 Peningkatan Jalan Bengle - Lemah Mulya 100,00 4,00 298.900.000

378 Peningkatan Jalan Bengle - Leuweung Seureuh 100,00 4,00 298.900.000

379 Peningkatan Jalan Bengle - Pasirjengkol 100,00 4,00 298.900.000

380 Peningkatan Jalan Telagasari - Turi 350,00 4,00 998.500.000

381 Peningkatan Jalan Rawamerta - Pasirkamuning 330,00 4,00 998.500.000

382 Peningkatan Jalan Cibadak - Gombongsari 165,00 4,00 498.800.000

383 Peningkatan Jalan Sukapura - Gombongsari 140,00 5,00 498.800.000

384 Peningkatan Jalan Sindangmukti - Sukapura 115,00 5,00 398.900.000

386 Peningkatan Jalan Sarijaya - Rawamerta 165,00 4,00 498.800.000

388 Peningkatan Jalan Pasirawi - Pasirkaliki 100,00 4,00 298.900.000

390 Peningkatan Jalan Sekarwangi - Mekarjaya 100,00 4,00 298.900.000

393 Peningkatan Jalan Kalangsuria - Sindangmulya 85,00 4,50 298.900.000

394 Peningkatan Jalan Kalangsari - Sindangmulya 100,00 4,00 298.900.000

395 Peningkatan Jalan Sindangkarya - Sindangmulya 100,00 4,00 298.900.000

396 Peningkatan Jalan Panyingkiran - Sindangmukti 100,00 4,00 298.900.000

398 Peningkatan Jalan Sampalan - Tegalasem 85,00 5,00 298.900.000

402 Peningkatan Jalan Amansari - Kutakarya 65,00 4,00 199.250.000

407 Peningkatan Jalan Monumen Pangkal Perjuangan 425,00 5,00 1.498.500.000

417 Peningkatan Jalan Bedeng - Cikande 1.200,00 5,00 2.995.000.000

419 Peningkatan Jalan Randumulya - Kertaraharja 85,00 5,00 298.900.000

423 Peningkatan Jalan Makmurjaya - Pulokain 100,00 4,00 298.900.000

424 Peningkatan Jalan Kemiri - Makmurjaya 100,00 4,00 298.900.000

425 Peningkatan Jalan Kemiri - Karangjaya 195,00 4,00 598.800.000

433 Peningkatan Jalan Sungaibuntu - TIR 130,00 4,00 398.900.000

434 Peningkatan Jalan Pedes - Cibuaya 1.200,00 5,00 2.995.000.000

437 Peningkatan Jalan Kampungsawah - Bolang 330,00 4,00 998.500.000

439 Peningkatan Jalan Karyamakmur - Medankarya 100,00 4,00 298.900.000

442 Peningkatan Jalan Sabajaya - Medankarya 100,00 4,00 298.900.000 4. Peningkatan Kualitas

dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang

5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jalan Yang Mantap dan Berkeselamatan

5.6.9.32.1. Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan

9. Terlaksananya Peningkatan Jalan Kabupaten

(8)

Panjang Lb / Tg

(M') (M') (Rp)

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA

ANGGARAN

443 Peningkatan Jalan Gempolkarya - Srijaya 100,00 4,00 298.900.000

444 Peningkatan Jalan Gempolkarya - Sumurlaban 100,00 4,00 298.900.000

446 Peningkatan Jalan Sukasari - Kedungjeruk 100,00 4,00 298.900.000

447 Peningkatan Jalan Kedungjeruk - Tangkolo 100,00 4,00 298.900.000

449 Peningkatan Jalan Sungai Buntu - Cibuaya 100,00 4,00 298.900.000

450 Peningkatan Jalan Cibuaya - Kedungjaya 100,00 4,00 298.900.000

453 Peningkatan Jalan Kedungjaya - Sedari 100,00 4,00 298.900.000

455 Peningkatan Jalan Srikamulyan - Sedari 500,00 4,00 1.498.500.000

458 Peningkatan Jalan Sukasari - Kertamulya 100,00 4,00 298.900.000

459 Peningkatan Jalan Telukambulu - Tambaksari 85,00 5,00 298.900.000

460 Peningkatan Jalan Batujaya - Segarjaya 140,00 5,00 498.800.000

461 Peningkatan Jalan Segaran - Pulo Putri 115,00 5,00 398.900.000

462 Peningkatan Jalan Segarjaya - Telagajaya 100,00 4,00 298.900.000

463 Peningkatan Jalan Solokan - Tanjung Pakis (Sompek) 100,00 4,00 298.900.000

464 Peningkatan Jalan Pulo Putri - Pakisjaya 140,00 5,00 498.800.000

466 Peningkatan Jalan Tanjungpakis - Bungin 100,00 4,00 298.900.000

674 Peningkatan Jalan Sentul - Sampora 100,00 4,00 298.900.000

781 Peningkatan Jalan Manggungjaya - Muktijaya 210,00 5,00 748.800.000

801 Peningkatan Jalan Pasirkaliki - Kedungsalam 100,00 4,00 298.900.000

900 DAK Penugasan Bidang Jalan 33.782.000.000

901 Monitoring Evaluasi DAK Penugasan Bidang Jalan 200.000.000

902 Penanganan Infrastruktur Pekerjaan Umum Penunjang P2WKSS, BSMSS, TMMD dan PKK

200,00

variatif 798.800.000

903 Peningkatan Jalan Di Wilayah I s/d VIII UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.000,00

variatif 13.410.400.000

906 Peningkatan Jalan Tarumanagara 2.000,00 7,00 34.990.000.000

997 Pelaksanaan Kegiatan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

1 paket 1.835.258.600

998 Retensi Pelaksanaan Kegiatan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

1 paket 9.168.014.750

32 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 2 Km variatif 3.490.000.000 905 Peningkatan Jalan Utama Perumahan / Permukiman

Karawang

2.000,00

5,00 3.490.000.000

32 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 10.000 M2 4.490.000.000 904 Peningkatan Emplacement Gedung Kantor Pemerintahan dan

Sekolah

10.000,00

4.490.000.000 4. Peningkatan Kualitas

dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang

5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jalan Yang Mantap dan Berkeselamatan

5.6.9.32.1. Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan

9. Terlaksananya Peningkatan Jalan Kabupaten

5.6.9.32.2. Panjang Jalan Utama Perumahan / Permukiman Yang Ditingkatkan

5.6.9.32.3. Luas Emplacement Gedung Kantor Pemerintahan dan Sekolah Yang Ditingkatkan

(9)

Panjang Lb / Tg

(M') (M') (Rp)

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA

ANGGARAN

15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 15 Jembatan / 0,45 Km

variatif 35.952.300.000 06 Pembangunan Jembatan Rengasdengklok - Pebayuran (Batas

Karawang-Bekasi)

320,00

9,00 6.990.000.000

07 Pembangunan Jembatan BTB II - Mulyasari 40,00 7,00 4.990.000.000

08 Pembangunan Jembatan Baringkung Kec. Rawamerta 24,00 2,00 1.998.000.000

10 Pembangunan Jembatan SMK Jayakerta 10,00 2,00 498.800.000

11 Pembangunan Jembatan Sukamulya Johar 24,00 7,00 2.498.000.000

15 Pembangunan Jembatan Jayakerta 24,00 7,00 1.998.000.000

16 Pembangunan Jembatan Darawolong 30,00 9,00 2.995.000.000

17 Pembangunan Jembatan Tirtasari BTUT 12,00 5,00 1.498.500.000

18 Pembangunan Jembatan Banir 24,00 7,00 1.998.000.000

19 Pembangunan Jembatan Purwasari (Lanjutan) 30,00 9,00 7.990.000.000

21 Pembangunan Jembatan Sirnaruju 24,00 7,00 2.498.000.000

21 Program Tanggap Darurat Jalan / Jembatan / Bangunan / Sumber Daya Air

60,00 2,00 2.000.000.000 08 Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kegiatan Pekerjaan

Umum Bidang Jembatan

60,00

2,00 2.000.000.000

18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10 Jembatan / 0,25 Km

variatif 1.998.000.000 07 Pemeliharaan Rutin Jembatan Di Wilayah I s/d VIII UPTD

Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

250,00

1.998.000.000

18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10 Jembatan / 0,25 Km

variatif 2.895.000.000 11 Rehabilitasi Jembatan Di Wilayah I s/d VIII UPTD Pelayanan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

250,00

2.895.000.000

15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 5 Jembatan / 0,10 Km

variatif 3.995.300.000 13 Pelebaran Jembatan Junti 24,00 2,00 1.998.000.000

14 Pelebaran Jembatan Kutagandok 14,00 2,00 1.498.500.000

20 Pelebaran Jembatan Cilogo Medangasem 16,00 2,00 498.800.000 4. Peningkatan Kualitas

dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang

6. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jembatan Yang Mantap dan Berkeselamatan

12. Terlaksananya Pembangunan Jembatan Kabupaten

6.7.12.15.1. Jumlah Jembatan Kabupaten Yang Terbangun

11. Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan Kabupaten

6.7.11.18.1. Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten

6.7.11.18.2. Panjang Rehabilitasi Jembatan Kabupaten

13. Terlaksananya Peningkatan Jembatan Kabupaten

6.7.13.32.1. Jumlah Jembatan Kabupaten Yang Ditingkatkan / Dilebarkan

(10)

Panjang Lb / Tg

(M') (M') (Rp)

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA

ANGGARAN

16 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong- Gorong

10 Km variatif 11.519.400.000 05 Pembangunan / Rehabilitasi Drainase / Gorong-Gorong /

Trotoar Jalan Di Wilayah I s/d VIII UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5.000,00

variatif 5.929.300.000

07 Pembuatan Drainase Jalan Johar-Badami Desa Telukjambe 750,00 1,20 998.500.000

48 Pembuatan Drainase Jalan Panatayudha 750,00 1,20 998.500.000

81 Pembuatan Drainase Jalan Taruno 750,00 1,20 1.798.500.000

214 Pembuatan Drainase Pasar Cikampek 500,00 1,00 498.800.000

326 Pembuatan Drainase Pasar Turi 200,00 1,00 199.250.000

373 Pembangunan Drainase Jalan Pasirbuah - Gokgik 200,00 1,00 199.250.000

411 Pembuatan Drainase Jalan Bojong Tugu Bosowa 500,00 1,00 498.800.000

779 Pembuatan Drainase Gembongan - Tanjung 200,00 1,00 199.250.000

780 Pembuatan Drainase Desa Jomin Barat 200,00 1,00 199.250.000

16 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong- Gorong

10 Km variatif 9.436.527.150 09 Normalisasi Drainase Jalan Johar - Karasak 500,00 1,00 498.800.000

10 Normalisasi Drainase Jalan Cikalong - Cilamaya 200,00 1,00 199.250.000

15 Normalisasi Drainase Jalan Cikampek - Wadas 200,00 1,00 199.250.000

27 Normalisasi Drainase Jalan Kertabumi 500,00 1,20 1.498.500.000

28 Normalisasi Drainase Jalan Arif Rahman Hakim 750,00 1,20 998.500.000

62 Normalisasi Drainase Jalan Jakarta 800,00 2,00 1.998.000.000

146 Normalisasi Drainase Jalan Dusun Leuwisisir Desa Mekarmulya

200,00

1,00 199.250.000

193 Normalisasi Drainase Jalan Desa Mekarjaya 200,00 1,00 199.250.000

206 Normalisasi Drainase Jalan Warungkebon - Cengkong 200,00 1,00 199.250.000

211 Normalisasi Drainase Jalan Karangsinom - Citarik 200,00 1,00 199.250.000

212 Normalisasi Drainase Jalan Pawarengan - Cikampek Barat 200,00 1,00 199.250.000

215 Normalisasi Drainase Jalan Cikampek - Kebon Kembang 200,00 1,00 199.250.000

216 Normalisasi Drainase Jalan Cikampek - Kamojing 200,00 1,00 199.250.000

241 Normalisasi Drainase Jalan Kali Oyod - Wancimekar 200,00 1,00 199.250.000

242 Normalisasi Drainase Jalan Pangulah - Wancimekar 200,00 1,00 199.250.000

245 Normalisasi Drainase Jalan Pucung - Karang Salam 200,00 1,00 199.250.000

262 Normalisasi Drainase Jalan Simpang Gandoang 200,00 1,00 199.250.000

311 Normalisasi Drainase Jalan Bayurlor - Sukamulya 200,00 1,00 199.250.000

781 Normalisasi Drainase Jalan Menuju SMA 2 Dawuan Tengah 200,00 1,00 199.250.000

782 Normalisasi Drainase Jalan Menuju Kecamatan Kotabaru 200,00 1,00 199.250.000

783 Normalisasi Drainase Jalan Menuju SMA Bayur Jomin Barat 200,00 1,00 199.250.000

784 Normalisasi Drainase Jalan Lingkar Masjid Agung Karawang 200,00 1,00 199.250.000

998 Retensi Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong

1 paket 856.227.150

21 Program Tanggap Darurat Jalan / Jembatan / Bangunan / Sumber Daya Air

700,00 1,00 4.873.000.000 10 Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kegiatan Pekerjaan

Umum Bidang Sumber Daya Air ; Drainase

700,00

1,00 4.873.000.000

16 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong- Gorong

2 Km variatif - -

- - -

4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang

7. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Drainase dan Trotoar Jalan Yang Mantap dan Berkeselamatan

14. Terlaksananya Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Kabupaten

7.8.14.16.1. Panjang Saluran Drainase Jalan Kabupaten Yang Terbangun

7.8.14.16.2. Panjang Saluran Drainase Jalan Kabupaten Yang Direhabilitasi / Dipelihara

7.8.14.16.3. Panjang Trotoar Jalan Kabupaten Yang Terbangun / Dipelihara

(11)

Panjang Lb / Tg

(M') (M') (Rp)

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA

ANGGARAN

24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

2 Km variatif 2.538.500.000 19 Water Irigation Sector Management Program (WISMP) 1.000,00 variatif 2.140.000.000

165 Penurapan Saluran Irigasi Dusun Kalenjeruk Desa Sukamekar 400,00 1,20 199.250.000

166 Penurapan Saluran Babakan Ki Subi Desa Sindangsari 400,00 1,20 199.250.000

24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

50 Km variatif 29.067.373.450 10 Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2.000,00 variatif 8.450.500.000

20 DAK Penugasan Bidang Irigasi variatif 8.453.000.000

21 Monitoring Evaluasi DAK Penugasan Bidang Irigasi 100.000.000

22 Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran Irigasi Di Wilayah I s/d VIII UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

9.547.000.000

118 Normalisasi Saluran Sukakerta II 400,00 1,20 199.250.000

147 Normalisasi Saluran Tersier Ardai I Desa Sabajaya 400,00 1,20 199.250.000

153 Normalisasi Saluran Air Bodeman Cikesel Desa Kedungjaya 400,00 1,20 199.250.000

154 Normalisasi Saluran Tersier BPOT 4 Arah Barat Desa Langensari

400,00

1,20 199.250.000

155 Normalisasi Saluran Air Dusun Citajaya Desa Kalibuaya 400,00 1,20 199.250.000

156 Normalisasi Saluran Bodeman Karokrok Selatan Desa Kalijaya

400,00

1,20 199.250.000

160 Normalisasi Saluran Dusun Dariwan 400,00 1,20 199.250.000

161 Normalisasi Saluran Air Sungai Ula 400,00 1,20 199.250.000

163 Normalisasi Saluran Blok Tambang Kec. Banyusari 400,00 1,20 199.250.000

998 Retensi Pelaksanaan Kegiatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1 paket 723.623.450 4. Peningkatan Kualitas

dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang

8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Yang Mantap dan Berkeselamatan

15. Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

8.9.15.24.1. Panjang Saluran Irigasi Tersier Kabupaten Yang Terbangun

8.9.15.24.2. Panjang Saluran Irigasi Tersier Kabupaten Yang Direhabilitasi / Dinormalisasi / Dipelihara

(12)

Panjang Lb / Tg

(M') (M') (Rp)

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA

ANGGARAN

24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

2 Km variatif 199.250.000 88 Penurapan SS Telagasari (BTLS 6-7) Desa Kalibuaya 400,00 1,20 199.250.000

24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

50 Km variatif 7.972.650.000 23 Normalisasi SS Tegal Panjang Desa Mekarjati 400,00 1,20 199.250.000

24 Normalisasi SS Tunggakjati Desa Mekarjati 400,00 1,20 199.250.000

29 Normalisasi SS Lamaran Desa Palumbonsari 400,00 1,20 199.250.000

55 Normalisasi SS Kedawung Desa Solokan 400,00 1,20 199.250.000

56 Normalisasi SS Lentah 400,00 1,20 199.250.000

57 Normalisasi SS Mahi 400,00 1,20 199.250.000

58 Normalisasi SS Kamojing 2.000,00 2,00 998.500.000

61 Normalisasi SS Cengkong 800,00 1,20 398.900.000

62 Normalisasi SS Pakopen 400,00 1,20 199.250.000

63 Normalisasi SS Sadang 400,00 1,20 199.250.000

64 Normalisasi SS Selang 400,00 1,20 199.250.000

68 Normalisasi SS Kedung Pacing 400,00 1,20 199.250.000

70 Normalisasi SS Ranggon 400,00 1,20 199.250.000

94 Normalisasi SS Darawolong 400,00 1,20 199.250.000

97 Normalisasi SS Sampora 400,00 1,20 199.250.000

100 Normalisasi SS Pondok Utara Desa Lemah Mukti 400,00 1,20 199.250.000

102 Normalisasi SS Pondok Timur 400,00 1,20 199.250.000

104 Normalisasi SS Ciparage 400,00 1,20 199.250.000

110 Normalisasi SS Lamaya Barat 400,00 1,20 199.250.000

114 Normalisasi SS Lamaya Timur 400,00 1,20 199.250.000

115 Normalisasi SS Gempol 400,00 1,20 199.250.000

117 Normalisasi SS Bayur 400,00 1,20 199.250.000

119 Normalisasi SS Tanjung 400,00 1,20 199.250.000

128 Pengerukan SS Pataruman Desa Sindangmulya 400,00 1,20 199.250.000

139 Normalisasi SS Bolang 400,00 1,20 199.250.000

148 Normalisasi SS Tambun 400,00 1,20 199.250.000

149 Normalisasi SS Jati 400,00 1,20 199.250.000

150 Normalisasi SS Kobak Baru Desa Medan Karya 400,00 1,20 199.250.000

151 Normalisasi SS Galian Ganjar Desa Srikamulyan 400,00 1,20 199.250.000

152 Normalisasi SS Kertalaya (BKYA.7) Cibuaya 400,00 1,20 199.250.000

157 Normalisasi SS Ciderewak 400,00 1,20 199.250.000

158 Normalisasi SS Kalen Temu 400,00 1,20 199.250.000

159 Normalisasi SS Kalen Kukun 400,00 1,20 199.250.000

162 Normalisasi SS Ciwelut 400,00 1,20 199.250.000

164 Normalisasi Sub Sekunder Cikawung Kec. Banyusari 400,00 1,20 199.250.000

24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

2 unit variatif - -

- - -

24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 15 Unit / 0,20 Km

variatif 1.398.500.000 13 Rehabilitasi Pintu Air 200,00 variatif 1.398.500.000

26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

2 Km variatif - -

- - -

26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

50 Km variatif 19.109.069.500 05 Normalisasi Saluran Pembuang Di Wilayah I s/d VIII UPTD

Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.500,00

variatif 3.020.000.000

14 Normalisasi SP Kaliasin Desa Muktijaya 400,00 1,20 199.250.000

49 Pengerukan SP Lamaran I Dusun Krajan Desa Solokan 400,00 1,20 199.250.000

53 Normalisasi SP Kalen Kumbang 400,00 1,20 199.250.000

68 Normalisasi SP Kalen Tasrip 700,00 1,20 698.800.000 4. Peningkatan Kualitas

dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang

8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Yang Mantap dan Berkeselamatan

15. Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

8.9.15.24.3. Panjang Saluran Irigasi Sekunder Kabupaten Yang Terbangun

8.9.15.24.4. Panjang Saluran Irigasi Sekunder Kabupaten Yang Direhabilitasi / Dinormalisasi / Dipelihara

8.9.15.24.5. Jumlah Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Yang Direhabilitasi / Dinormalisasi / Dipelihara

8.9.15.24.6. Jumlah Pintu Air, Bangunan Pelengkap dan Pengaman Irigasi Yang Terbangun / Direhabilitasi / Dinormalisasi / Dipelihara 9. Meningkatnya

Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Saluran Pembuang, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Yang Mantap dan Berkeselamatan

16. Terlaksananya Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

9.10.16.26.1. Panjang Saluran Pembuang Kabupaten Yang Terbangun

9.10.16.26.2. Panjang Saluran Pembuang Kabupaten Yang Direhabilitasi / Dinormalisasi

(13)

Panjang Lb / Tg

(M') (M') (Rp)

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA

ANGGARAN

69 Normalisasi SP Kalen Bayur 400,00 1,20 199.250.000

132 Normalisasi SP Cikaranggelam 400,00 1,20 199.250.000

135 Normalisasi SP Kalen Kapal 1.500,00 6,00 598.800.000

142 Normalisasi SP Kalenkupu 800,00 1,20 398.900.000

148 Normalisasi Apoer Kamojing 3.000,00 4,00 998.500.000 4. Peningkatan Kualitas

dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang

9. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Saluran Pembuang, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Yang Mantap dan Berkeselamatan

16. Terlaksananya Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber

Daya Air Lainnya 9.10.16.26.2. Panjang Saluran Pembuang Kabupaten Yang Direhabilitasi / Dinormalisasi

(14)

Panjang Lb / Tg

(M') (M') (Rp)

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA

ANGGARAN

150 Normalisasi SP Cibungur RT 03/014 Kel. Karawang Wetan 400,00 1,20 199.250.000

151 Normalisasi SP Mareleng Perum Pemda Sukaharja Desa Sukaharja

800,00

1,20 398.900.000

152 Normalisasi SP KW.6 - Tegal Koneng 3.000,00 6,00 3.495.000.000

154 Normalisasi SP Cisalak 600,00 1,20 498.800.000

155 Normalisasi SP Kali Kalapa 800,00 2,00 698.800.000

156 Normalisasi SP Kocon Kel. Palumbonsari 400,00 1,20 199.250.000

157 Normalisasi SP Tamiang 400,00 1,20 199.250.000

159 Normalisasi SP Ciparage 400,00 1,20 199.250.000

160 Normalisasi SP Jatibaru 400,00 1,20 199.250.000

161 Normalisasi SP Kaliasin Desa Sukajaya 400,00 1,20 199.250.000

162 Normalisasi SP Sungai Kebon 400,00 1,20 199.250.000

163 Normalisasi SP Kubang 400,00 1,20 199.250.000

164 Normalisasi SP Bembang 400,00 1,20 199.250.000

165 Normalisasi SP Kali Asin 400,00 1,20 199.250.000

166 Normalisasi SP Kali Apoer Kertarahayu 400,00 1,20 199.250.000

167 Normalisasi SP Pasirkonci Gempol 400,00 1,20 199.250.000

168 Normalisasi SP Kali Antarium 400,00 1,20 199.250.000

169 Normalisasi SP Kalen Anyar Desa Muara 400,00 1,20 199.250.000

170 Normalisasi SP Kalen Casti Desa Muara 400,00 1,20 199.250.000

172 Normalisasi SP Cibanjar Dusun Banjar 400,00 1,20 199.250.000

173 Normalisasi SP Kalenbang 400,00 1,20 199.250.000 4. Peningkatan Kualitas

dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang

9. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Saluran Pembuang, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Yang Mantap dan Berkeselamatan

16. Terlaksananya Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber

Daya Air Lainnya 9.10.16.26.2. Panjang Saluran Pembuang Kabupaten Yang Direhabilitasi / Dinormalisasi

(15)

Panjang Lb / Tg

(M') (M') (Rp)

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA

ANGGARAN

174 Normalisasi SP Iding Desa Kalidung 400,00 1,20 199.250.000

175 Pengerukan SP Kobak Nona Dusun Gamprit Desa Kutaampel 400,00 1,20 199.250.000

177 Pengerukan SP Cimerta Desa Jayamulya 400,00 1,20 199.250.000

178 Pengerukan SP Kenanga 2 Desa Solokan 400,00 1,20 199.250.000

179 Pengerukan SP Sungai Kebon Desa Tanjungpakis 400,00 1,20 199.250.000

180 Pengerukan SP Pangakaran Desa Tambaksumur 400,00 1,20 199.250.000

181 Pengerukan SP Cibabi Desa Kalidung 400,00 1,20 199.250.000

182 Pengerukan SP Telar Tanjung Desa Kalidung 400,00 1,20 199.250.000

183 Pengerukan SP Cabang Tiga Desa Kalidung 400,00 1,20 199.250.000

184 Pengerukan SP Pacing Desa Dewisari 400,00 1,20 199.250.000

185 Pengerukan SP Sungai Candi Dusun Kamal Desa Tanah Baru 400,00 1,20 199.250.000

186 Pengerukan SP Bugis Selatan Desa Tanah Baru 400,00 1,20 199.250.000

187 Pengerukan Kaliasem Desa Pejaten 400,00 1,20 199.250.000

188 Pengerukan SP Cilumpang Desa Ciptamargi 400,00 1,20 199.250.000

997 Pelaksanaan Kegiatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1 paket 118.881.600

998 Retensi Pelaksanaan Kegiatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1 paket 1.010.687.900 4. Peningkatan Kualitas

dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang

9. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Saluran Pembuang, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Yang Mantap dan Berkeselamatan

16. Terlaksananya Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber

Daya Air Lainnya 9.10.16.26.2. Panjang Saluran Pembuang Kabupaten Yang Direhabilitasi / Dinormalisasi

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian pengembangan LKS berorientasi model pembelajaran Group Investigation pada materi berbagai tingkat

Hasil ini menunjukkan bahwa kartu yang dikembangkan telah memenuhi syarat sumber belajar yang baik yang terdiri dari kelayakan format, yaitu sistematika penyajian

Berdasarkan data ketuntasan indikator literasi sains siswa (Tabel 3) terdapat 4 indikator yang diukur, persentase ketuntasan terendah terdapat pada indikator

Oleh karena itu dibutuhkan sebuah strategi dan media yang mampu membantu mempermudah siswa untuk memperdalam pemahaman terhadap istilah di dalam materi Metabolisme

pembelajaran menggunakan LKS berbasis keterampilan proses terpadu dan pengetahuan baru siswa terhadap materi transpor membran sebelum melaksanakan kegiatan

Improvement of student learning outcomes from pre-test to post-test is caused by treatment applying students’ worksheets based metacognitive to train students'

Berdasarkan instrumen yang digunakan pada penelitian didapatkan hasil data, yang kemudian dianalisis dalam 3 pokok bahasan analisis utama, pertama analisis

USULAN HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS TEKNIK1. UNIVERSITAS GADJA MADA