Panjang Lb / Tg
(M') (M') (Rp)
1 2 3 4 6 7 8
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.250.000.000 1.1.1.05.3. Jumlah Aparatur Yang
Mengikuti Bimbingan Teknis Operator dan Mekanik Alat Berat
22 Bimbingan Teknis Operator dan Mekanik Alat Berat 150.000.000
35 Pendidikan dan Pelatihan Teknis PISK / PPTK Jalan dan Jembatan
330.000.000
36 Pendidikan dan Pelatihan Teknis PISK / PPTK Drainase dan Sumber Daya Air
330.000.000
1.1.1.05.6. Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Teknis Perencanaan Konstruksi
41 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perencanaan Konstruksi 220.000.000
1.1.1.05.7. Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Teknis Pemeliharaan Konstruksi
42 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pemeliharaan Konstruksi 220.000.000
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.495.100.000 2.2.2.01.1. Jumlah Jasa Surat
Menyurat
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.150.000
2.2.2.01.2. Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 554.000.000
2.2.2.01.3. Jumlah Jasa Administrasi Keuangan
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 447.500.000
2.2.2.01.4. Jumlah Alat Tulis Kantor
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 600.000.000
2.2.2.01.5. Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000
2.2.2.01.6. Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20.000.000
2.2.2.01.7. Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
80.000.000
2.2.2.01.8. Jumlah Makanan dan Minuman
17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000
2.2.2.01.9. Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 50.000.000
2.2.2.01.10. Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 50.000.000
2.2.2.01.11. Jumlah Jasa Pelayanan Perkantoran
20 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.397.350.000
2.2.2.01.12. Jumlah Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan Kerja Non PNS Berdasarkan Resiko Kerja
32 Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan untuk Non PNS berdasarkan Resiko Kerja
92.100.000
2.2.2.01.13. Jumlah Alat Kebersihan Kantor
33 Penyediaan Alat Kebersihan Kantor 30.000.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 700.000.000 2.2.2.03.1. Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 250.500.000
2.2.2.03.2. Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 306.850.000
2.2.2.03.3. Jumlah Pengadaan Pakaian Olah Raga
06 Pengadaan Pakaian Olahraga 142.650.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
967.000.000
2.2.2.06.1. Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 40.000.000
2.2.2.06.2. Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 50.000.000
2.2.2.06.3. Jumlah Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD
12 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD
45.000.000
2.2.2.06.4. Jumlah Penyusunan Laporan Bulanan
84 Penyusunan Laporan Bulanan 60.000.000
2.2.2.06.5. Jumlah Penyusunan Laporan Triwulan
85 Penyusunan Laporan Triwulan 50.000.000
2.2.2.06.6. Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah
90 Pengelolaan Barang Milik Daerah 522.750.000
2.2.2.06.8. Jumlah Kajian dan Analisis Mutu Konstruksi
93 Kajian dan Analisis Mutu Konstruksi 199.250.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
200.000.000
2.2.3.06.1. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan
65 Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan 200.000.000
22 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
800.000.000
04 Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah I
100.000.000
05 Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah II
100.000.000
06 Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah III
100.000.000
07 Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah IV
100.000.000
08 Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah V
100.000.000
09 Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah VI
100.000.000
10 Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah VII
100.000.000
11 Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah VIII
100.000.000
PERJANJIAN KINERJA
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA
ANGGARAN
5 1. Pemantapan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1. Meningkatnya Profesionalisme dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya
1. Terlaksananya Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya Secara Swakelola Maupun Kerjasama Dengan Lembaga Yang Berkompeten
1.1.1.05.4. Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Teknis PPTK / Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK)
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Tertib Administrasi Untuk Memperlancar Pelayanan Publik, Sistem Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan SKPD
2. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Tertib dan Akuntabel
625 Materai dan Amplop
4 Paket Listrik, Telepon, Air dan Jaringan Internet (12 Bulan)
1 Tahun Anggaran
38 Jenis ATK
6 Jenis Barang Cetakan
8 Jenis Alat Listrik
1 paket Buku PP, UU dan 60 terbitan Surat Khabar / Majalah
2.000 box paket nasi
Gol IV (16 HOK) Gol III (32 HOK) Gol II (24 HOK) Gol I (16 HOK)
Gol IV (88 HOK) Gol III (100 HOK) Gol II (100 HOK) Gol I (22 HOK)
7 orang TKK dan 9 orang Petugas Keamanan 460 orang waker 120 orang mandor jalan dan 34 orang Satgas Jalan
16 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kebersihan
140 x 2 stel
527 stel
200 stel
2 kali laporan semesteran
1 buku CALK akhir tahun
1 buku LAKIP
12 Buku Laporan Bulanan
4 Buku Laporan Triwulan dan 2 buku Laporan Semester 1 Paket
1 Paket
3. Terlaksananya Penunjang Operasional dan Monitoring Kegiatan Infrastruktur Di Bidang Jalan, Jembatan dan Pengairan
1 paket
2.2.3.22.1. Jumlah Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Kebinamargaan dan Pengairan Wilayah I s/d VIII
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARAWANG
TAHUN ANGGARAN 2017
Panjang Lb / Tg
(M') (M') (Rp)
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA
ANGGARAN
23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
823.000.000
2.2.3.23.1. Terlaksananya Jumlah Operasional Laboratorium Bahan / Material
24 Belanja Operasional Laboratorium Bahan / Material 400.000.000
2.2.3.23.2. Terlaksananya Jumlah Belanja Operasional Alat Berat
25 Belanja Operasional Alat Berat 423.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.773.152.350 3.3.4.02.1. Jumlah Pengadaan
Kendaraan Dinas / Operasional
05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 199.250.000
3.3.4.02.2. Jumlah Pengadaan Mebeleur
10 Pengadaan Mebeleur 99.600.000
3.3.4.02.3. Jumlah Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kerja
17 Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kerja 719.475.000
3.3.4.02.4. Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 60.000.000
3.3.4.02.5. Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 1.200.000.000
3.3.4.02.6. Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 250.000.000
3.3.4.02.7. Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur 20.000.000
3.3.4.02.8. Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 199.250.000
998 Retensi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor TA 2016
25.577.350
23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
42.080.200.000
3.3.5.23.1. Jumlah Pengadaan Alat-Alat Berat
05 Pengadaan Alat-Alat Berat 3.995.000.000
3.3.5.23.2. Jumlah Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kebinamargaan
06 Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Pekerjaan Umum 498.800.000
3.3.5.23.3. Jumlah Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Kebinamargaan
09 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Pekerjaan Umum
99.600.000
3.3.5.23.4. Jumlah Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat 498.800.000
3.3.5.23.5. Jumlah Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Rambu- Rambu Jln dan Keselamatan
14 Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Rambu-Rambu Jalan dan Keselamatan Kerja
99.600.000
3.3.5.23.6. Jumlah Pengadaan Peralatan Kerja Waker dan Mandor Jalan
15 Pengadaan Peralatan Kerja Waker dan Mandor Jalan 99.600.000
3.3.5.23.7. Jumlah Pengadaan Karung
16 Pengadaan Karung 99.600.000
3.3.5.23.8. Jumlah Pengadaan Tanah Untuk Jalan, Jembatan dan Pengairan
20 Pengadaan Tanah Untuk Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air
36.490.000.000
3.3.5.23.9. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Patok Damija
26 Pengadaan dan Pemasangan Patok Damija 99.600.000
3.3.5.23.10. Jumlah Pengadaan Material / Bahan Pengaman DMJ
27 Pengadaan Material / Bahan Pengaman Daerah Milik Jalan 99.600.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
698.500.000
4.4.6.06.1. Jumlah Tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA)
54 Revisi Renstra dan Evaluasi Renja Tahunan OPD 50.000.000
4.4.6.06.2. Jumlah Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA)
22 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 50.000.000
4.4.6.06.3. Jumlah Tersusunnya RKA dan DPA
47 Penyusunan RKA dan DPA 150.000.000
4.4.6.06.4. Jumlah Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP)
87 Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) 199.250.000
4.4.6.06.5. Jumlah Tersusunnya Standar Pelayanan SKPD
68 Penyusunan Standar Pelayanan SKPD 249.250.000
22 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.641.100.000
4.5.6.22.1. Jumlah Tersusunnya Fisibility Study (FS)
20 Penyusunan Feasibility Study (FS) Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air
348.800.000
4.5.6.22.2. Jumlah Tersusunnya Detail Engeneering Design (DED)
21 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air
4.195.000.000
4.5.6.22.5. Jumlah Tersusunnya Leger Jalan
12 Pembuatan Leger Jalan 498.800.000
4.5.6.22.6. Jumlah Terbangunnya Sistem Informasi Geografis Infrastruktur Di Bidang Jalan, Jembatan dan Pengairan
19 Updating Sistem Informasi Geografis Jalan 50.000.000
4.5.6.22.7. Jumlah Terbangunnya Website Kebinamargaan dan Pengairan
13 Pemeliharaan dan Monitoring Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
50.000.000
14 Updating Sistem Informasi Data Kepegawaian 50.000.000
17 Updating Sistem Aplikasi Dokumen Realisasi Keuangan 50.000.000
18 Pembangunan Sistem Aplikasi Dokumen Asset Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
199.250.000
4.5.6.22.9. Jumlah Terbangunnya Sistem Informasi Untuk Kegiatan Urusan Wajib Pekerjaan Umum
15 Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Pembangunan
199.250.000
15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 200.000.000
01 Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan 200.000.000
18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 500.000.000 01 Jumlah Terlaksananya Perencanaan Teknis Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
500.000.000
1. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Tertib Administrasi Untuk Memperlancar Pelayanan Publik, Sistem Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan SKPD
3. Terlaksananya Penunjang Operasional dan Monitoring Kegiatan Infrastruktur Di Bidang Jalan, Jembatan dan Pengairan
1 Tahun Anggaran
1 Tahun Anggaran
2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana / Prasarana Kerja dan Peralatan Teknis
3. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana / Prasarana Kebinamargaan dan Pengairan
4. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Sebagai Penunjang dan Daya Dukung Pelaksanaan Program / Kegiatan Dalam Operasional Pelayanan Publik dan Administrasi Perkantoran
8 unit sepeda motor
1 paket
1 paket
1 unit Gedung Kantor
20 unit mobil, 9 unit truck, 69 unit motor
7 jenis peralatan / perlengkapan kantor
6 jenis meubeler
1 unit gedung kantor
1 Paket
5. Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Teknis Sebagai Penunjang dan Daya Dukung Pelaksanaan Program / Kegiatan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
2 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perencanaan Infrastruktur Di Bidang Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Terwujudnya Pembangunan Yang Berkelanjutan
4. Terbangunnya Sistem Program dan Perencanaan InfrastrukturDi Bidang Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang Yang Sinergis dan Akuntabel
6. Terlaksananya Penyusunan Program dan Perencanaan Teknis Infrastruktur Di Bidang Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang
1 Buku Renstra
1 Buku Renja
1 paket
8 SOP
10 SP
1 paket
1 paket
1 paket
4.5.6.22.8. Jumlah Terbangunnya Sistem Informasi Untuk Kegiatan Urusan Umum Pemerintahan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
4.5.6.15.1. Jumlah Terlaksananya Perencanaan Teknis
Pembangunan Jalan dan Jembatan
50 Dokumen 50 Dokumen
4.5.6.18.1. Jumlah Terlaksananya Perencanaan Teknis Sumber Daya Air
100 Dokumen 100 Dokumen
Panjang Lb / Tg
(M') (M') (Rp)
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA
ANGGARAN
26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
500.000.000
01 Perencanaan Teknis Sumber Daya Air 500.000.000
30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.000.000.000 01 Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.000.000.000
32 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 1.300.000.000
01 Perencanaan Peningkatan Jalan dan Jembatan 1.300.000.000
37 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah dan Fasilitas Umum
4.130.000.000
4.5.6.37.1. Jumlah Terlaksananya Perencanaan Teknis Tata Bangunan
01 Perencanaan Teknis Tata Bangunan 630.000.000
4.5.6.37.2. Jumlah Tersusunnya DED Bangunan Gedung
03 Penyusunan DED Bangunan Gedung 3.500.000.000
22 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
50.000.000 4.5.7.22.3. Jumlah Tersusunnya
Peraturan Bupati Karawang Tentang Penyelenggaraan Infrastruktur
22 Penyusunan Peraturan Bupati Karawang Tentang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
50.000.000
15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Km variatif 17.608.300.000 801 Pembangunan Underpass Pawarengan 16,00 7,00 8.990.000.000
802 Pembangunan Badan Jalan Poros Lingkar Karawang Timur - Pinayungan - Curug
800,00
7,00 1.998.000.000
803 Pembangunan Badan Jalan Wargasetra - Mekarbuana - Kebon Jambe
3.000,00
7,00 2.425.000.000
804 Pembangunan Badan Jalan ODTW Green Canyon / Tegaloa - Cigunungsari - Tonjong
800,00
7,00 1.998.000.000
805 Pembangunan Badan Jalan Lingkar - Jayanti - Curug Cigentis 600,00 7,00 1.598.500.000
806 Pembuatan Badan Jalan Dusun Rancamati Parungsari 350,00 7,00 598.800.000
32 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 700.000.000 903 Peningkatan Jalan Di Wilayah I s/d VIII UPTD Pelayanan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ; Peningkatan Jalan Leuwisisir
700.000.000 3. Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas Perencanaan Infrastruktur Di Bidang Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Terwujudnya Pembangunan Yang Berkelanjutan
4. Terbangunnya Sistem Program dan Perencanaan InfrastrukturDi Bidang Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang Yang Sinergis dan Akuntabel
6. Terlaksananya Penyusunan Program dan Perencanaan Teknis Infrastruktur Di Bidang Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang
4.5.6.26.3. Jumlah Terlaksananya Perencanaan Teknis Sumber Daya Air
150 Dokumen 150 Dokumen
4.5.6.30.1. Jumlah Terlaksananya Perencanaan Teknis
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.000 Dokumen 1.000 Dokumen
4.5.6.32.1. Jumlah Terlaksananya Perencanaan Peningkatan Jalan dan Jembatan
1.500 Dokumen 1.500 Dokumen
7. Terbentuknya Regulasi Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang Yang Mempunyai Azas Manfaat Yang Luas Bagi Masyarakat 4. Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang
5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jalan Yang Mantap dan Berkeselamatan
8. Terlaksananya Pembangunan / Perkerasan Jalan Kabupaten
5.6.8.15.1. Panjang Jalan Kabupaten Yang Terbangun (Jalan Baru ; Fly Over dan Underpass)
Panjang Lb / Tg
(M') (M') (Rp)
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA
ANGGARAN
17 Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong 10 Km variatif 19.777.834.250 05 Penurapan Jalan di Wilayah I s/d VIII UPTD Pelayanan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.000,00
variatif 6.990.000.000
09 Penurapan Jalan Johar - Karasak 200,00 1,00 199.250.000
11 Penurapan Jalan Karangjati - Cilamaya 200,00 1,00 199.250.000
12 Penurapan Jalan Rengasdengklok - Sungaibuntu 500,00 1,00 498.800.000
15 Penurapan Jalan Cikampek - Wadas 200,00 1,00 199.250.000
20 Penurapan Jalan Ciranggon - Kutagandok 200,00 1,00 199.250.000
22 Penurapan Jalan Cikangkung - Cemarajaya 200,00 1,00 199.250.000
23 Penurapan Jalan Pisangsambo - Tambaksari 200,00 1,00 199.250.000
24 Penurapan Jalan Pangakaran - Jayakerta 200,00 1,00 199.250.000
59 Penurapan Jalan Karangpawitan - Purwamekar 200,00 1,00 199.250.000
128 Penurapan Jalan Margasari - Pasirjengkol 200,00 1,00 199.250.000
136 Penurapan Jalan Lamaran - Pasirkaliki 500,00 1,00 498.800.000
139 Penurapan Jalan Kamurang - Tanjung Kelurahan Plawad 200,00 1,00 199.250.000
142 Penurapan Jalan Sukamakmur - Parungsari 200,00 1,00 199.250.000
171 Penurapan Jalan Kutapohaci - Karees 200,00 1,00 199.250.000
178 Penurapan Jalan Anggadita - Bengle 200,00 1,00 199.250.000
206 Penurapan Jalan Warungkebon - Cengkong 200,00 1,00 199.250.000
208 Penurapan Jalan Sukasari - Karangsari 200,00 1,00 199.250.000
209 Penurapan Jalan Tegalsari - Karangsari 200,00 1,00 199.250.000
210 Penurapan Jalan Pawarengan - Tirtasari 400,00 1,20 398.900.000
222 Penurapan Jalan Tangkil - Kertawaluya 200,00 1,00 199.250.000
228 Penurapan Jalan Pancawati - Cilewo 200,00 1,00 199.250.000
248 Penurapan Jalan Wancimekar - Sarengseng 200,00 1,00 199.250.000
255 Penurapan Jalan Jatisari - Pacing 200,00 1,00 199.250.000
268 Penurapan Jalan Balonggandu - Situdam 200,00 1,00 199.250.000
297 Penurapan Jalan Rawagempol Wetan - Muarabaru 200,00 1,00 199.250.000
336 Penurapan Jalan Pusakajaya Utara - TPI 500,00 1,00 498.800.000
337 Penurapan Jalan Pojok Laban - Sungai Buntu 500,00 1,00 498.800.000
360 Penurapan Jalan Karokrok Desa Kalisari 200,00 1,00 199.250.000
416 Penurapan Jalan Sampalan - Cikeris 200,00 1,00 199.250.000
434 Penurapan Jalan Pedes- Cibuaya 200,00 1,00 199.250.000
448 Penurapan Jalan Cibuaya - Kedungjeruk - Kedungjaya 200,00 1,00 199.250.000
457 Penurapan Jalan Tambaksari - Cinara 200,00 1,00 199.250.000
461 Penurapan Jalan Segaran - Pulo Putri 200,00 1,00 199.250.000
462 Penurapan Jalan Segarjaya - Telagajaya 200,00 1,00 199.250.000
778 Penurapan Jalan Pacing - Jebug 200,00 1,00 199.250.000
779 Penurapan Jalan Pangulah - Wancimekar 200,00 1,00 199.250.000
780 Penurapan Jalan Pasir Namprak - Cimahi 200,00 1,00 199.250.000
781 Penurapan Jalan Sukatani - Pinayungan RT 10/04 Desa Pinayungan
200,00
1,00 199.250.000
782 Penurapan Jalan Leuweung Kawung Desa Mekarmulya 200,00 1,00 199.250.000
783 Penurapan Jalan Desa Telukjaya 200,00 1,00 199.250.000
784 Pembuatan TPT Komplek Perumahan Polres Karawang 300,00 5,00 2.498.000.000
997 Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
1 paket 344.300.000
998 Retensi Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
1 paket 577.684.250
21 Program Tanggap Darurat Jalan / Jembatan / Bangunan / Sumber Daya Air
300,00
9,00 3.500.000.000 10 Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kegiatan Pekerjaan
Umum Bidang Sumber Daya Air ; Turap
300,00
9,00 3.500.000.000 4. Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang
5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jalan Yang Mantap dan Berkeselamatan
8. Terlaksananya Pembangunan / Perkerasan Jalan Kabupaten
5.6.8.17.1. Panjang Penurapan Jalan Kabupaten
Panjang Lb / Tg
(M') (M') (Rp)
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA
ANGGARAN
18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10 Km variatif 13.033.306.300 06 Pemeliharaan Rutin Jalan Di Wilayah I s/d VIII UPTD
Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10.000,00
variatif 11.920.000.000
997 Pelaksanaan Kegiatan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 paket 137.109.950
998 Retensi Pelaksanaan Kegiatan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 paket 976.196.350
18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5 Km variatif 10.790.000.000 08 Pemeliharaan Berkala / Periodik Jalan Di Wilayah I s/d VIII
UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.000,00
variatif 10.790.000.000
18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5 Km variatif 16.590.000.000 10 Rehabilitasi Jalan Di Wilayah I s/d VIII UPTD Pelayanan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.000,00
variatif 16.590.000.000
21 Program Tanggap Darurat Jalan / Jembatan / Bangunan / Sumber Daya Air
5.650.000.000
07 Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kegiatan Pekerjaan Umum Bidang Jalan ; Jalan
870,00 2,00
8,00-13,00 5.650.000.000 32 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 80 Km variatif 229.653.523.350 07 Peningkatan Jalan Johar - Loji 440,00 7,00 1.998.000.000
08 Peningkatan Jalan Loji - Cicangor (Batas Purwakarta) 250,00 6,00 998.500.000
09 Peningkatan Jalan Johar - Krasak 790,00 8,00 3.790.000.000
10 Peningkatan Jalan Cikalong - Cilamaya (Batas Subang) 750,00 7,00 3.495.000.000
12 Peningkatan Jalan Rengasdengklok - Sungaibuntu 565,00 5,00 1.998.000.000
17 Peningkatan Jalan Johar - Gempol 1.400,00 5,00 4.990.000.000
20 Peningkatan Jalan Ciranggon - Kutagandok 620,00 6,00 2.498.000.000
24 Peningkatan Jalan Pangakaran - Jayakerta 225,00 5,00 798.800.000
25 Peningkatan Jalan Batujaya - Pakisjaya 1.410,00 5,00 4.990.000.000
28 Peningkatan Jalan Arif Rahman Hakim 110,00 7,00 498.800.000
59 Peningkatan Jalan Karangpawitan - Purwamekar 85,00 5,00 298.900.000
78 Peningkatan Jalan Pasundan 320,00 6,00 1.298.500.000
79 Peningkatan Jalan Parahiyangan 110,00 7,00 498.800.000
83 Peningkatan Jalan Ali Muchtar 165,00 4,00 498.800.000
90 Peningkatan Jalan Tanjungmekar - Makupoh 100,00 4,00 298.900.000
93 Peningkatan Jalan Telukjambe - Sukaharja (Jalan Ronggowaluyo)
140,00
5,00 498.800.000
94 Peningkatan Jalan Ulekan - Sukaharja 100,00 4,00 298.900.000
97 Peningkatan Jalan Sukaharja - Badami 65,00 4,00 199.250.000
107 Peningkatan Jalan Babakan Isam - Babakantengah 165,00 4,00 498.800.000
109 Peningkatan Jalan Galuh Mas - Wadas (Bharata) 1.100,00 7,00 4.990.000.000
115 Peningkatan Jalan Suhud Hidayat 140,00 5,00 498.800.000
121 Peningkatan Jalan Johar - Margasari 280,00 5,00 998.500.000
122 Peningkatan Jalan Lamaran - Pundong 65,00 4,00 199.250.000
126 Peningkatan Jalan Kondangjaya - Citra Kebun Mas 115,00 5,00 398.900.000
128 Peningkatan Jalan Margasari - Pasirjengkol 165,00 4,00 498.800.000
130 Peningkatan Jalan Secang - Iplik 130,00 4,00 398.900.000
132 Peningkatan Jalan Mekarjati - Secang 330,00 4,00 998.500.000
134 Peningkatan Jalan Johar - Rengasdengklok 2.480,00 6,00 9.790.000.000
138 Peningkatan Jalan Plawad - Citra Kebun Mas 700,00 5,00 2.026.000.000
143 Peningkatan Jalan Wadas - Mekarmulya 620,00 6,00 2.498.000.000
144 Peningkatan Jalan Jati - Pangasinan 495,00 4,00 998.500.000
145 Peningkatan Jalan Parungsari - Purwadana 280,00 5,00 998.500.000
146 Peningkatan Jalan Karangmulya - Mekarmulya 100,00 4,00 298.900.000
151 Peningkatan Jalan Wanakerta - Wanajaya 100,00 4,00 298.900.000
152 Peningkatan Jalan Kaligandu - Cibeet (Batas Bekasi) 35,00 4,00 99.600.000
156 Peningkatan Jalan Ciptasari - Kutalanggeng 85,00 5,00 298.900.000
159 Peningkatan Jalan Nambo - Tegalwareng 85,00 5,00 298.900.000
160 Peningkatan Jalan Kertasari - Medalsari 100,00 4,00 298.900.000
162 Peningkatan Jalan Mekarbuna - Wargasetra 100,00 4,00 298.900.000 4. Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang
5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jalan Yang Mantap dan Berkeselamatan
10. Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kabupaten
5.6.10.18.1. Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten
5.6.10.18.2. Panjang
Pemeliharaan Berkala / Periodik Jalan Kabupaten
5.6.10.18.3. Panjang Rehabilitasi Jalan Kabupaten
5.6.9.32.1. Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan
9. Terlaksananya Peningkatan Jalan Kabupaten
Panjang Lb / Tg
(M') (M') (Rp)
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA
ANGGARAN
163 Peningkatan Jalan Loji - Mekarbuana 330,00 4,00 998.500.000
164 Peningkatan Jalan Loji - Kadumungkus 120,00 3,50 298.900.000
171 Peningkatan Jalan Kutapohaci - Karees 35,00 4,00 99.600.000
172 Peningkatan Jalan Mulyasejati - Udug Udug 330,00 4,00 998.500.000
175 Peningkatan Jalan Udug Udug - Tegalega (Batas Purwakarta) 165,00 4,00 498.800.000
181 Peningkatan Jalan Kopel - Cibalongsari 100,00 4,00 298.900.000
182 Peningkatan Jalan Kopel - Walahar 370,00 5,00 1.000.000.000
206 Peningkatan Jalan Warungkebon - Cengkong 440,00 7,00 1.998.000.000
209 Peningkatan Jalan Tegalsari - Karangsari 100,00 4,00 298.900.000
210 Peningkatan Jalan Pawarengan - Tirtasari 1.200,00 5,00 4.990.000.000
211 Peningkatan Jalan Karangsinom - Citarik 165,00 4,00 498.800.000
212 Peningkatan Jalan Cikampek Barat - Pawarengan 85,00 5,00 298.900.000
215 Peningkatan Jalan Cikampek Selatan - Kebon Kembang 140,00 5,00 498.800.000
216 Peningkatan Jalan Cikampek Selatan - Kamojing (Batas Purwakarta)
210,00
5,00 748.800.000
220 Peningkatan Jalan Citarik - Tangkil 100,00 4,00 298.900.000
221 Peningkatan Jalan Tangkil - Kertawaluya 100,00 4,00 298.900.000
223 Peningkatan Jalan Peundeuy - KO.8 280,00 5,00 998.500.000
226 Peningkatan Jalan Tirtasari - Pelem 195,00 3,50 498.800.000
228 Peningkatan Jalan Pancawati - Cilewo 280,00 5,00 998.500.000
234 Peningkatan Jalan Sukaati - Rawasari (Batas Purwakarta) 165,00 4,00 498.800.000
235 Peningkatan Jalan Jomin Timur - Rawasari 65,00 4,00 199.250.000
239 Peningkatan Jalan Pangulah Selatan - Pangulah Utara 65,00 4,00 199.250.000
241 Peningkatan Jalan Kali Oyod - Wancimekar 65,00 4,00 199.250.000
258 Peningkatan Jalan Jatiwangi - Pacing 800,00 4,00 1.998.000.000
259 Peningkatan Jalan Jatibaru - Pamekaran 100,00 4,00 298.900.000
262 Peningkatan Jalan Simpang Gandoang - Batas Subang 100,00 4,00 298.900.000
263 Peningkatan Jalan Pangulah Selatan - Daringo 100,00 4,00 298.900.000
264 Peningkatan Jalan Blok Semper - Kampung Krajan 100,00 4,00 298.900.000
267 Peningkatan Jalan Balonggandu - Pangulah Selatan (Batas Purwakarta)
140,00
5,00 498.800.000
268 Peningkatan Jalan Balonggandu - Situdam 165,00 4,00 498.800.000
272 Peningkatan Jalan Barugbug - Kalihegar (Batas - Subang) 140,00 5,00 498.800.000
278 Peningkatan Jalan Jatiragas - Jatiwangi 165,00 4,00 498.800.000
279 Peningkatan Jalan Jatiwangi - Bambu Raki 165,00 4,00 498.800.000
280 Peningkatan Jalan Cicinde Utara - Batas Subang 165,00 4,00 498.800.000
285 Peningkatan Jalan Pacing - Tanjung 100,00 4,00 298.900.000
287 Peningkatan Jalan Tanjung - Tanjungsari 330,00 4,00 998.500.000
288 Peningkatan Jalan Gempol - Mekarasih 100,00 4,00 298.900.000
291 Peningkatan Jalan Gembongan - Muarabaru 500,00 4,00 1.498.500.000
292 Peningkatan Jalan Cilamaya - Muara 280,00 5,00 998.500.000
297 Peningkatan Jalan Rawagempol Wetan - Muarabaru 845,00 5,00 2.995.000.000
298 Peningkatan Jalan Alang Alang Lanang - Pasirputih 565,00 5,00 1.998.000.000
304 Peningkatan Jalan Pasirukem - Sukakerta 100,00 4,00 298.900.000
307 Peningkatan Jalan Muktijaya - Pasirjaya 100,00 4,00 298.900.000
308 Peningkatan Jalan Pasirukem - Muktijaya 330,00 4,00 998.500.000
311 Peningkatan Jalan Bayur Lor - Sukamulya 55,00 5,00 199.250.000
313 Peningkatan Jalan Kiara - Tegalurung 425,00 5,00 1.498.500.000
319 Peningkatan Jalan Pagadungan - Tempuran 100,00 4,00 298.900.000
322 Peningkatan Jalan Tanjungjaya - Tempuran 140,00 4,50 498.800.000
326 Peningkatan Jalan Turi - Kalenkalong 140,00 5,00 498.800.000
327 Peningkatan Jalan Jarakah - Tanjungjaya 100,00 4,00 298.900.000 4. Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang
5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jalan Yang Mantap dan Berkeselamatan
5.6.9.32.1. Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan
9. Terlaksananya Peningkatan Jalan Kabupaten
Panjang Lb / Tg
(M') (M') (Rp)
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA
ANGGARAN
331 Peningkatan Jalan Ciptamargi - Lemahkarya 100,00 4,00 298.900.000
333 Peningkatan Jalan Cilebar - Betokmati 100,00 4,00 298.900.000
337 Peningkatan Jalan Pojok Laban - Sungai Buntu 330,00 4,00 998.500.000
340 Peningkatan Jalan Gebangmalang - Sukaratu 100,00 4,00 298.900.000
345 Peningkatan Jalan Pondokbales - Lemahsubur 160,00 3,50 398.900.000
348 Peningkatan Jalan Sukaratu - Sukaraja 330,00 4,00 998.500.000
350 Peningkatan Jalan Lemahmukti - Pulokalapa 140,00 3,50 498.800.000
353 Peningkatan Jalan Pulojaya - Manggungjaya 425,00 5,00 1.498.500.000
354 Peningkatan Jalan Cilewo - Lemah Mukti 280,00 5,00 998.500.000
355 Peningkatan Jalan Sindangkarya - Pulosari 130,00 5,00 398.900.000
357 Peningkatan Jalan Ciwulan - Kalisari 130,00 4,00 398.900.000
358 Peningkatan Jalan Rawasikut - Lemahduhur 425,00 5,00 1.498.500.000
359 Peningkatan Jalan Kalisari - Lemahsubur 130,00 4,00 398.900.000
361 Peningkatan Jalan Kalibuaya - Kalijaya 330,00 4,00 998.500.000
362 Peningkatan Jalan Cilewo - Cadaskertajaya 100,00 4,00 298.900.000
363 Peningkatan Jalan Lampean - Sukaati 165,00 4,00 498.800.000
364 Peningkatan Jalan Wadas - Tirtasari 425,00 5,00 1.498.500.000
366 Peningkatan Jalan Bojongsari - Pasirtanjung 130,00 4,00 398.900.000
367 Peningkatan Jalan Lampean - Karangtanjung 130,00 4,00 398.900.000
369 Peningkatan Jalan Cariumulya - Cimider 130,00 4,00 398.900.000
372 Peningkatan Jalan Telagasari - Cimider 100,00 4,00 298.900.000
373 Peningkatan Jalan Pasirbuah - Kaliaren 100,00 4,00 298.900.000
377 Peningkatan Jalan Bengle - Lemah Mulya 100,00 4,00 298.900.000
378 Peningkatan Jalan Bengle - Leuweung Seureuh 100,00 4,00 298.900.000
379 Peningkatan Jalan Bengle - Pasirjengkol 100,00 4,00 298.900.000
380 Peningkatan Jalan Telagasari - Turi 350,00 4,00 998.500.000
381 Peningkatan Jalan Rawamerta - Pasirkamuning 330,00 4,00 998.500.000
382 Peningkatan Jalan Cibadak - Gombongsari 165,00 4,00 498.800.000
383 Peningkatan Jalan Sukapura - Gombongsari 140,00 5,00 498.800.000
384 Peningkatan Jalan Sindangmukti - Sukapura 115,00 5,00 398.900.000
386 Peningkatan Jalan Sarijaya - Rawamerta 165,00 4,00 498.800.000
388 Peningkatan Jalan Pasirawi - Pasirkaliki 100,00 4,00 298.900.000
390 Peningkatan Jalan Sekarwangi - Mekarjaya 100,00 4,00 298.900.000
393 Peningkatan Jalan Kalangsuria - Sindangmulya 85,00 4,50 298.900.000
394 Peningkatan Jalan Kalangsari - Sindangmulya 100,00 4,00 298.900.000
395 Peningkatan Jalan Sindangkarya - Sindangmulya 100,00 4,00 298.900.000
396 Peningkatan Jalan Panyingkiran - Sindangmukti 100,00 4,00 298.900.000
398 Peningkatan Jalan Sampalan - Tegalasem 85,00 5,00 298.900.000
402 Peningkatan Jalan Amansari - Kutakarya 65,00 4,00 199.250.000
407 Peningkatan Jalan Monumen Pangkal Perjuangan 425,00 5,00 1.498.500.000
417 Peningkatan Jalan Bedeng - Cikande 1.200,00 5,00 2.995.000.000
419 Peningkatan Jalan Randumulya - Kertaraharja 85,00 5,00 298.900.000
423 Peningkatan Jalan Makmurjaya - Pulokain 100,00 4,00 298.900.000
424 Peningkatan Jalan Kemiri - Makmurjaya 100,00 4,00 298.900.000
425 Peningkatan Jalan Kemiri - Karangjaya 195,00 4,00 598.800.000
433 Peningkatan Jalan Sungaibuntu - TIR 130,00 4,00 398.900.000
434 Peningkatan Jalan Pedes - Cibuaya 1.200,00 5,00 2.995.000.000
437 Peningkatan Jalan Kampungsawah - Bolang 330,00 4,00 998.500.000
439 Peningkatan Jalan Karyamakmur - Medankarya 100,00 4,00 298.900.000
442 Peningkatan Jalan Sabajaya - Medankarya 100,00 4,00 298.900.000 4. Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang
5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jalan Yang Mantap dan Berkeselamatan
5.6.9.32.1. Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan
9. Terlaksananya Peningkatan Jalan Kabupaten
Panjang Lb / Tg
(M') (M') (Rp)
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA
ANGGARAN
443 Peningkatan Jalan Gempolkarya - Srijaya 100,00 4,00 298.900.000
444 Peningkatan Jalan Gempolkarya - Sumurlaban 100,00 4,00 298.900.000
446 Peningkatan Jalan Sukasari - Kedungjeruk 100,00 4,00 298.900.000
447 Peningkatan Jalan Kedungjeruk - Tangkolo 100,00 4,00 298.900.000
449 Peningkatan Jalan Sungai Buntu - Cibuaya 100,00 4,00 298.900.000
450 Peningkatan Jalan Cibuaya - Kedungjaya 100,00 4,00 298.900.000
453 Peningkatan Jalan Kedungjaya - Sedari 100,00 4,00 298.900.000
455 Peningkatan Jalan Srikamulyan - Sedari 500,00 4,00 1.498.500.000
458 Peningkatan Jalan Sukasari - Kertamulya 100,00 4,00 298.900.000
459 Peningkatan Jalan Telukambulu - Tambaksari 85,00 5,00 298.900.000
460 Peningkatan Jalan Batujaya - Segarjaya 140,00 5,00 498.800.000
461 Peningkatan Jalan Segaran - Pulo Putri 115,00 5,00 398.900.000
462 Peningkatan Jalan Segarjaya - Telagajaya 100,00 4,00 298.900.000
463 Peningkatan Jalan Solokan - Tanjung Pakis (Sompek) 100,00 4,00 298.900.000
464 Peningkatan Jalan Pulo Putri - Pakisjaya 140,00 5,00 498.800.000
466 Peningkatan Jalan Tanjungpakis - Bungin 100,00 4,00 298.900.000
674 Peningkatan Jalan Sentul - Sampora 100,00 4,00 298.900.000
781 Peningkatan Jalan Manggungjaya - Muktijaya 210,00 5,00 748.800.000
801 Peningkatan Jalan Pasirkaliki - Kedungsalam 100,00 4,00 298.900.000
900 DAK Penugasan Bidang Jalan 33.782.000.000
901 Monitoring Evaluasi DAK Penugasan Bidang Jalan 200.000.000
902 Penanganan Infrastruktur Pekerjaan Umum Penunjang P2WKSS, BSMSS, TMMD dan PKK
200,00
variatif 798.800.000
903 Peningkatan Jalan Di Wilayah I s/d VIII UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.000,00
variatif 13.410.400.000
906 Peningkatan Jalan Tarumanagara 2.000,00 7,00 34.990.000.000
997 Pelaksanaan Kegiatan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
1 paket 1.835.258.600
998 Retensi Pelaksanaan Kegiatan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
1 paket 9.168.014.750
32 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 2 Km variatif 3.490.000.000 905 Peningkatan Jalan Utama Perumahan / Permukiman
Karawang
2.000,00
5,00 3.490.000.000
32 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 10.000 M2 4.490.000.000 904 Peningkatan Emplacement Gedung Kantor Pemerintahan dan
Sekolah
10.000,00
4.490.000.000 4. Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang
5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jalan Yang Mantap dan Berkeselamatan
5.6.9.32.1. Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan
9. Terlaksananya Peningkatan Jalan Kabupaten
5.6.9.32.2. Panjang Jalan Utama Perumahan / Permukiman Yang Ditingkatkan
5.6.9.32.3. Luas Emplacement Gedung Kantor Pemerintahan dan Sekolah Yang Ditingkatkan
Panjang Lb / Tg
(M') (M') (Rp)
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA
ANGGARAN
15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 15 Jembatan / 0,45 Km
variatif 35.952.300.000 06 Pembangunan Jembatan Rengasdengklok - Pebayuran (Batas
Karawang-Bekasi)
320,00
9,00 6.990.000.000
07 Pembangunan Jembatan BTB II - Mulyasari 40,00 7,00 4.990.000.000
08 Pembangunan Jembatan Baringkung Kec. Rawamerta 24,00 2,00 1.998.000.000
10 Pembangunan Jembatan SMK Jayakerta 10,00 2,00 498.800.000
11 Pembangunan Jembatan Sukamulya Johar 24,00 7,00 2.498.000.000
15 Pembangunan Jembatan Jayakerta 24,00 7,00 1.998.000.000
16 Pembangunan Jembatan Darawolong 30,00 9,00 2.995.000.000
17 Pembangunan Jembatan Tirtasari BTUT 12,00 5,00 1.498.500.000
18 Pembangunan Jembatan Banir 24,00 7,00 1.998.000.000
19 Pembangunan Jembatan Purwasari (Lanjutan) 30,00 9,00 7.990.000.000
21 Pembangunan Jembatan Sirnaruju 24,00 7,00 2.498.000.000
21 Program Tanggap Darurat Jalan / Jembatan / Bangunan / Sumber Daya Air
60,00 2,00 2.000.000.000 08 Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kegiatan Pekerjaan
Umum Bidang Jembatan
60,00
2,00 2.000.000.000
18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10 Jembatan / 0,25 Km
variatif 1.998.000.000 07 Pemeliharaan Rutin Jembatan Di Wilayah I s/d VIII UPTD
Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
250,00
1.998.000.000
18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10 Jembatan / 0,25 Km
variatif 2.895.000.000 11 Rehabilitasi Jembatan Di Wilayah I s/d VIII UPTD Pelayanan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
250,00
2.895.000.000
15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 5 Jembatan / 0,10 Km
variatif 3.995.300.000 13 Pelebaran Jembatan Junti 24,00 2,00 1.998.000.000
14 Pelebaran Jembatan Kutagandok 14,00 2,00 1.498.500.000
20 Pelebaran Jembatan Cilogo Medangasem 16,00 2,00 498.800.000 4. Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang
6. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jembatan Yang Mantap dan Berkeselamatan
12. Terlaksananya Pembangunan Jembatan Kabupaten
6.7.12.15.1. Jumlah Jembatan Kabupaten Yang Terbangun
11. Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan Kabupaten
6.7.11.18.1. Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten
6.7.11.18.2. Panjang Rehabilitasi Jembatan Kabupaten
13. Terlaksananya Peningkatan Jembatan Kabupaten
6.7.13.32.1. Jumlah Jembatan Kabupaten Yang Ditingkatkan / Dilebarkan
Panjang Lb / Tg
(M') (M') (Rp)
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA
ANGGARAN
16 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong- Gorong
10 Km variatif 11.519.400.000 05 Pembangunan / Rehabilitasi Drainase / Gorong-Gorong /
Trotoar Jalan Di Wilayah I s/d VIII UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.000,00
variatif 5.929.300.000
07 Pembuatan Drainase Jalan Johar-Badami Desa Telukjambe 750,00 1,20 998.500.000
48 Pembuatan Drainase Jalan Panatayudha 750,00 1,20 998.500.000
81 Pembuatan Drainase Jalan Taruno 750,00 1,20 1.798.500.000
214 Pembuatan Drainase Pasar Cikampek 500,00 1,00 498.800.000
326 Pembuatan Drainase Pasar Turi 200,00 1,00 199.250.000
373 Pembangunan Drainase Jalan Pasirbuah - Gokgik 200,00 1,00 199.250.000
411 Pembuatan Drainase Jalan Bojong Tugu Bosowa 500,00 1,00 498.800.000
779 Pembuatan Drainase Gembongan - Tanjung 200,00 1,00 199.250.000
780 Pembuatan Drainase Desa Jomin Barat 200,00 1,00 199.250.000
16 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong- Gorong
10 Km variatif 9.436.527.150 09 Normalisasi Drainase Jalan Johar - Karasak 500,00 1,00 498.800.000
10 Normalisasi Drainase Jalan Cikalong - Cilamaya 200,00 1,00 199.250.000
15 Normalisasi Drainase Jalan Cikampek - Wadas 200,00 1,00 199.250.000
27 Normalisasi Drainase Jalan Kertabumi 500,00 1,20 1.498.500.000
28 Normalisasi Drainase Jalan Arif Rahman Hakim 750,00 1,20 998.500.000
62 Normalisasi Drainase Jalan Jakarta 800,00 2,00 1.998.000.000
146 Normalisasi Drainase Jalan Dusun Leuwisisir Desa Mekarmulya
200,00
1,00 199.250.000
193 Normalisasi Drainase Jalan Desa Mekarjaya 200,00 1,00 199.250.000
206 Normalisasi Drainase Jalan Warungkebon - Cengkong 200,00 1,00 199.250.000
211 Normalisasi Drainase Jalan Karangsinom - Citarik 200,00 1,00 199.250.000
212 Normalisasi Drainase Jalan Pawarengan - Cikampek Barat 200,00 1,00 199.250.000
215 Normalisasi Drainase Jalan Cikampek - Kebon Kembang 200,00 1,00 199.250.000
216 Normalisasi Drainase Jalan Cikampek - Kamojing 200,00 1,00 199.250.000
241 Normalisasi Drainase Jalan Kali Oyod - Wancimekar 200,00 1,00 199.250.000
242 Normalisasi Drainase Jalan Pangulah - Wancimekar 200,00 1,00 199.250.000
245 Normalisasi Drainase Jalan Pucung - Karang Salam 200,00 1,00 199.250.000
262 Normalisasi Drainase Jalan Simpang Gandoang 200,00 1,00 199.250.000
311 Normalisasi Drainase Jalan Bayurlor - Sukamulya 200,00 1,00 199.250.000
781 Normalisasi Drainase Jalan Menuju SMA 2 Dawuan Tengah 200,00 1,00 199.250.000
782 Normalisasi Drainase Jalan Menuju Kecamatan Kotabaru 200,00 1,00 199.250.000
783 Normalisasi Drainase Jalan Menuju SMA Bayur Jomin Barat 200,00 1,00 199.250.000
784 Normalisasi Drainase Jalan Lingkar Masjid Agung Karawang 200,00 1,00 199.250.000
998 Retensi Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
1 paket 856.227.150
21 Program Tanggap Darurat Jalan / Jembatan / Bangunan / Sumber Daya Air
700,00 1,00 4.873.000.000 10 Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kegiatan Pekerjaan
Umum Bidang Sumber Daya Air ; Drainase
700,00
1,00 4.873.000.000
16 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong- Gorong
2 Km variatif - -
- - -
4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang
7. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Drainase dan Trotoar Jalan Yang Mantap dan Berkeselamatan
14. Terlaksananya Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Kabupaten
7.8.14.16.1. Panjang Saluran Drainase Jalan Kabupaten Yang Terbangun
7.8.14.16.2. Panjang Saluran Drainase Jalan Kabupaten Yang Direhabilitasi / Dipelihara
7.8.14.16.3. Panjang Trotoar Jalan Kabupaten Yang Terbangun / Dipelihara
Panjang Lb / Tg
(M') (M') (Rp)
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA
ANGGARAN
24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
2 Km variatif 2.538.500.000 19 Water Irigation Sector Management Program (WISMP) 1.000,00 variatif 2.140.000.000
165 Penurapan Saluran Irigasi Dusun Kalenjeruk Desa Sukamekar 400,00 1,20 199.250.000
166 Penurapan Saluran Babakan Ki Subi Desa Sindangsari 400,00 1,20 199.250.000
24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
50 Km variatif 29.067.373.450 10 Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2.000,00 variatif 8.450.500.000
20 DAK Penugasan Bidang Irigasi variatif 8.453.000.000
21 Monitoring Evaluasi DAK Penugasan Bidang Irigasi 100.000.000
22 Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran Irigasi Di Wilayah I s/d VIII UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.547.000.000
118 Normalisasi Saluran Sukakerta II 400,00 1,20 199.250.000
147 Normalisasi Saluran Tersier Ardai I Desa Sabajaya 400,00 1,20 199.250.000
153 Normalisasi Saluran Air Bodeman Cikesel Desa Kedungjaya 400,00 1,20 199.250.000
154 Normalisasi Saluran Tersier BPOT 4 Arah Barat Desa Langensari
400,00
1,20 199.250.000
155 Normalisasi Saluran Air Dusun Citajaya Desa Kalibuaya 400,00 1,20 199.250.000
156 Normalisasi Saluran Bodeman Karokrok Selatan Desa Kalijaya
400,00
1,20 199.250.000
160 Normalisasi Saluran Dusun Dariwan 400,00 1,20 199.250.000
161 Normalisasi Saluran Air Sungai Ula 400,00 1,20 199.250.000
163 Normalisasi Saluran Blok Tambang Kec. Banyusari 400,00 1,20 199.250.000
998 Retensi Pelaksanaan Kegiatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1 paket 723.623.450 4. Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang
8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Yang Mantap dan Berkeselamatan
15. Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
8.9.15.24.1. Panjang Saluran Irigasi Tersier Kabupaten Yang Terbangun
8.9.15.24.2. Panjang Saluran Irigasi Tersier Kabupaten Yang Direhabilitasi / Dinormalisasi / Dipelihara
Panjang Lb / Tg
(M') (M') (Rp)
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA
ANGGARAN
24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
2 Km variatif 199.250.000 88 Penurapan SS Telagasari (BTLS 6-7) Desa Kalibuaya 400,00 1,20 199.250.000
24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
50 Km variatif 7.972.650.000 23 Normalisasi SS Tegal Panjang Desa Mekarjati 400,00 1,20 199.250.000
24 Normalisasi SS Tunggakjati Desa Mekarjati 400,00 1,20 199.250.000
29 Normalisasi SS Lamaran Desa Palumbonsari 400,00 1,20 199.250.000
55 Normalisasi SS Kedawung Desa Solokan 400,00 1,20 199.250.000
56 Normalisasi SS Lentah 400,00 1,20 199.250.000
57 Normalisasi SS Mahi 400,00 1,20 199.250.000
58 Normalisasi SS Kamojing 2.000,00 2,00 998.500.000
61 Normalisasi SS Cengkong 800,00 1,20 398.900.000
62 Normalisasi SS Pakopen 400,00 1,20 199.250.000
63 Normalisasi SS Sadang 400,00 1,20 199.250.000
64 Normalisasi SS Selang 400,00 1,20 199.250.000
68 Normalisasi SS Kedung Pacing 400,00 1,20 199.250.000
70 Normalisasi SS Ranggon 400,00 1,20 199.250.000
94 Normalisasi SS Darawolong 400,00 1,20 199.250.000
97 Normalisasi SS Sampora 400,00 1,20 199.250.000
100 Normalisasi SS Pondok Utara Desa Lemah Mukti 400,00 1,20 199.250.000
102 Normalisasi SS Pondok Timur 400,00 1,20 199.250.000
104 Normalisasi SS Ciparage 400,00 1,20 199.250.000
110 Normalisasi SS Lamaya Barat 400,00 1,20 199.250.000
114 Normalisasi SS Lamaya Timur 400,00 1,20 199.250.000
115 Normalisasi SS Gempol 400,00 1,20 199.250.000
117 Normalisasi SS Bayur 400,00 1,20 199.250.000
119 Normalisasi SS Tanjung 400,00 1,20 199.250.000
128 Pengerukan SS Pataruman Desa Sindangmulya 400,00 1,20 199.250.000
139 Normalisasi SS Bolang 400,00 1,20 199.250.000
148 Normalisasi SS Tambun 400,00 1,20 199.250.000
149 Normalisasi SS Jati 400,00 1,20 199.250.000
150 Normalisasi SS Kobak Baru Desa Medan Karya 400,00 1,20 199.250.000
151 Normalisasi SS Galian Ganjar Desa Srikamulyan 400,00 1,20 199.250.000
152 Normalisasi SS Kertalaya (BKYA.7) Cibuaya 400,00 1,20 199.250.000
157 Normalisasi SS Ciderewak 400,00 1,20 199.250.000
158 Normalisasi SS Kalen Temu 400,00 1,20 199.250.000
159 Normalisasi SS Kalen Kukun 400,00 1,20 199.250.000
162 Normalisasi SS Ciwelut 400,00 1,20 199.250.000
164 Normalisasi Sub Sekunder Cikawung Kec. Banyusari 400,00 1,20 199.250.000
24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
2 unit variatif - -
- - -
24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 15 Unit / 0,20 Km
variatif 1.398.500.000 13 Rehabilitasi Pintu Air 200,00 variatif 1.398.500.000
26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
2 Km variatif - -
- - -
26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
50 Km variatif 19.109.069.500 05 Normalisasi Saluran Pembuang Di Wilayah I s/d VIII UPTD
Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.500,00
variatif 3.020.000.000
14 Normalisasi SP Kaliasin Desa Muktijaya 400,00 1,20 199.250.000
49 Pengerukan SP Lamaran I Dusun Krajan Desa Solokan 400,00 1,20 199.250.000
53 Normalisasi SP Kalen Kumbang 400,00 1,20 199.250.000
68 Normalisasi SP Kalen Tasrip 700,00 1,20 698.800.000 4. Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang
8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Yang Mantap dan Berkeselamatan
15. Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
8.9.15.24.3. Panjang Saluran Irigasi Sekunder Kabupaten Yang Terbangun
8.9.15.24.4. Panjang Saluran Irigasi Sekunder Kabupaten Yang Direhabilitasi / Dinormalisasi / Dipelihara
8.9.15.24.5. Jumlah Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Yang Direhabilitasi / Dinormalisasi / Dipelihara
8.9.15.24.6. Jumlah Pintu Air, Bangunan Pelengkap dan Pengaman Irigasi Yang Terbangun / Direhabilitasi / Dinormalisasi / Dipelihara 9. Meningkatnya
Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Saluran Pembuang, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Yang Mantap dan Berkeselamatan
16. Terlaksananya Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
9.10.16.26.1. Panjang Saluran Pembuang Kabupaten Yang Terbangun
9.10.16.26.2. Panjang Saluran Pembuang Kabupaten Yang Direhabilitasi / Dinormalisasi
Panjang Lb / Tg
(M') (M') (Rp)
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA
ANGGARAN
69 Normalisasi SP Kalen Bayur 400,00 1,20 199.250.000
132 Normalisasi SP Cikaranggelam 400,00 1,20 199.250.000
135 Normalisasi SP Kalen Kapal 1.500,00 6,00 598.800.000
142 Normalisasi SP Kalenkupu 800,00 1,20 398.900.000
148 Normalisasi Apoer Kamojing 3.000,00 4,00 998.500.000 4. Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang
9. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Saluran Pembuang, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Yang Mantap dan Berkeselamatan
16. Terlaksananya Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya 9.10.16.26.2. Panjang Saluran Pembuang Kabupaten Yang Direhabilitasi / Dinormalisasi
Panjang Lb / Tg
(M') (M') (Rp)
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA
ANGGARAN
150 Normalisasi SP Cibungur RT 03/014 Kel. Karawang Wetan 400,00 1,20 199.250.000
151 Normalisasi SP Mareleng Perum Pemda Sukaharja Desa Sukaharja
800,00
1,20 398.900.000
152 Normalisasi SP KW.6 - Tegal Koneng 3.000,00 6,00 3.495.000.000
154 Normalisasi SP Cisalak 600,00 1,20 498.800.000
155 Normalisasi SP Kali Kalapa 800,00 2,00 698.800.000
156 Normalisasi SP Kocon Kel. Palumbonsari 400,00 1,20 199.250.000
157 Normalisasi SP Tamiang 400,00 1,20 199.250.000
159 Normalisasi SP Ciparage 400,00 1,20 199.250.000
160 Normalisasi SP Jatibaru 400,00 1,20 199.250.000
161 Normalisasi SP Kaliasin Desa Sukajaya 400,00 1,20 199.250.000
162 Normalisasi SP Sungai Kebon 400,00 1,20 199.250.000
163 Normalisasi SP Kubang 400,00 1,20 199.250.000
164 Normalisasi SP Bembang 400,00 1,20 199.250.000
165 Normalisasi SP Kali Asin 400,00 1,20 199.250.000
166 Normalisasi SP Kali Apoer Kertarahayu 400,00 1,20 199.250.000
167 Normalisasi SP Pasirkonci Gempol 400,00 1,20 199.250.000
168 Normalisasi SP Kali Antarium 400,00 1,20 199.250.000
169 Normalisasi SP Kalen Anyar Desa Muara 400,00 1,20 199.250.000
170 Normalisasi SP Kalen Casti Desa Muara 400,00 1,20 199.250.000
172 Normalisasi SP Cibanjar Dusun Banjar 400,00 1,20 199.250.000
173 Normalisasi SP Kalenbang 400,00 1,20 199.250.000 4. Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang
9. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Saluran Pembuang, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Yang Mantap dan Berkeselamatan
16. Terlaksananya Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya 9.10.16.26.2. Panjang Saluran Pembuang Kabupaten Yang Direhabilitasi / Dinormalisasi
Panjang Lb / Tg
(M') (M') (Rp)
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
TARGET KINERJA TA 2017 TARGET KINERJA
ANGGARAN
174 Normalisasi SP Iding Desa Kalidung 400,00 1,20 199.250.000
175 Pengerukan SP Kobak Nona Dusun Gamprit Desa Kutaampel 400,00 1,20 199.250.000
177 Pengerukan SP Cimerta Desa Jayamulya 400,00 1,20 199.250.000
178 Pengerukan SP Kenanga 2 Desa Solokan 400,00 1,20 199.250.000
179 Pengerukan SP Sungai Kebon Desa Tanjungpakis 400,00 1,20 199.250.000
180 Pengerukan SP Pangakaran Desa Tambaksumur 400,00 1,20 199.250.000
181 Pengerukan SP Cibabi Desa Kalidung 400,00 1,20 199.250.000
182 Pengerukan SP Telar Tanjung Desa Kalidung 400,00 1,20 199.250.000
183 Pengerukan SP Cabang Tiga Desa Kalidung 400,00 1,20 199.250.000
184 Pengerukan SP Pacing Desa Dewisari 400,00 1,20 199.250.000
185 Pengerukan SP Sungai Candi Dusun Kamal Desa Tanah Baru 400,00 1,20 199.250.000
186 Pengerukan SP Bugis Selatan Desa Tanah Baru 400,00 1,20 199.250.000
187 Pengerukan Kaliasem Desa Pejaten 400,00 1,20 199.250.000
188 Pengerukan SP Cilumpang Desa Ciptamargi 400,00 1,20 199.250.000
997 Pelaksanaan Kegiatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1 paket 118.881.600
998 Retensi Pelaksanaan Kegiatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1 paket 1.010.687.900 4. Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas Pelayanan dan Daya Dukung Infrastruktur Yang Mantap dan Berkeselamatan Bagi Pengguna Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, Bangunan dan Tata Ruang
9. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Saluran Pembuang, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Yang Mantap dan Berkeselamatan
16. Terlaksananya Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya 9.10.16.26.2. Panjang Saluran Pembuang Kabupaten Yang Direhabilitasi / Dinormalisasi