DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2015
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD 2.2
: 1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG
: 1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi Urusan Pemerintahan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Prog Keg (kuantitatif)
4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah Triwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
( 1.20. ) - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.050.000,00 1.050.000,00
1.050.000,00 1.050.000,00
-Kec.Bantimurung
Penyediaan surat menyurat 4.200.000,00
01.
300.000,00 300.000,00
300.000,00 300.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.200.000,00
02.
9.982.500,00 9.982.500,00
9.982.500,00 9.982.500,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 39.930.000,00
07.
1.500.000,00 1.500.000,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.000.000,00
08.
375.600,00 374.800,00
374.800,00 374.800,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.500.000,00
09.
3.000.000,00 3.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 12.000.000,00
10.
2.000.600,00 1.999.800,00
1.999.800,00 1.999.800,00
Penyediaan barang cetak dan penggandaan 8.000.000,00
11.
5.000.300,00 4.999.900,00
4.999.900,00 4.999.900,00
Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu 20.000.000,00
17.
4.500.000,00 4.500.000,00
4.500.000,00 4.500.000,00
Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah 18.000.000,00
18.
3.000.000,00 3.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Koordinasi Dan Konsultasi Intern 12.000.000,00
19.
12.622.800,00 12.622.400,00
12.622.400,00 12.622.400,00
Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS 50.490.000,00
20.
3.000.000,00 3.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor 12.000.000,00
21.
250.300,00 249.900,00
249.900,00 249.900,00
Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor 1.000.000,00
22.
1.800.000,00 1.800.000,00
1.800.000,00 1.800.000,00
Kec. Bantimurung
Penyediaan administrasi kepegawaian 7.200.000,00
28.
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional -
05.
20.765.800,00 20.761.400,00
20.761.400,00 20.761.400,00
Kec. Bantimurung
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 83.050.000,00
07.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.000.000,00
13.
2.498.400,00 2.417.200,00
2.417.200,00 2.417.200,00
Kab. Maros
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional 9.750.000,00
15.
Halaman : 2
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Prog Keg (kuantitatif)
4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah Triwulan
1.250.000,00 1.250.000,00
1.250.000,00 1.250.000,00
-Kec.Bantimurung
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 5.000.000,00
05.
06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
750.900,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)
3.000.000,00 01.
1.250.900,00 1.249.700,00
1.249.700,00 1.249.700,00
Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.000.000,00
02.
750.900,00 749.700,00
749.700,00 749.700,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.000.000,00
04.
1.251.500,00 1.249.500,00
1.249.500,00 1.249.500,00
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan 5.000.000,00
06.
07.
Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
751.500,00
Penyusunan Renja SKPD 3.000.000,00
02.
1.252.100,00 1.249.300,00
1.249.300,00 1.249.300,00
Kec. Bantimurung
Penyusunan RKA/DPA SKPD 5.000.000,00
03.
36.
Program Pembangunan/Penataan Wilayah
Kecamatan dan Kelurahan
64.663.100,00 64.662.300,00
64.662.300,00 64.662.300,00
-Kecamatan Bantimurung
Pembangunan sarana dan prasarana kecamatan 258.650.000,00
01.
40.
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama
2.515.500,00 2.511.500,00
2.511.500,00 2.511.500,00
-Kec. Bantimurung
Silaturahim pejabat pemda dan masyarakat 10.050.000,00
01.
77.
Program Peningkatan pembangunan desa dan
kelurahan berkeadilan
12.600.000,00 12.600.000,00
12.600.000,00 12.600.000,00
-Kec. Bantimurung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Tingkat
Lingkungan, Dusun, Dan RT/RW
50.400.000,00 01.
27.500.300,00 27.499.900,00
27.499.900,00 27.499.900,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kelurahan 110.000.000,00
02.
83.
Peningkatan pelayanan dan pembinaan masyarakat
di bidang agama
6.153.600,00 6.148.800,00
6.148.800,00 6.148.800,00
-Kec. Bantimurung
Pengajian dan kegiatan keagamaan 24.600.000,00
02.
( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
21.
Program perencanaan pembangunan daerah
2.500.300,00 2.499.900,00
2.499.900,00 2.499.900,00
-Kec.Bantimurung
Penyelenggaraan musrenbang RKPD 10.000.000,00
09.
( 1.18. ) - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
20.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.251.800,00 1.249.400,00
1.249.400,00 1.249.400,00
-Kec.Bantimurung
Penyelenggaraan kompetisi olahraga 5.000.000,00
Halaman : 3
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Prog Keg (kuantitatif)
4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah Triwulan
( 2.01. ) - PERTANIAN
15.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1.525.300,00 1.524.900,00
1.524.900,00 1.524.900,00
-Kec.Bantimurung
Tudang sipulung 6.100.000,00
06.
( 2.04. ) - PARIWISATA
15.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
750.600,00 749.800,00
749.800,00 749.800,00
-Kec.Bantimurung
Pelaksanaan pameran pembangunan 3.000.000,00
09.
199.001.600,00 199.001.600,00 199.001.600,00 199.115.200,00 796.120.000,00